| Dokumendiregister | Siseministeerium |
| Viit | 4-1/829-1 |
| Registreeritud | 30.04.2026 |
| Sünkroonitud | 01.05.2026 |
| Liik | Väljaminev kiri |
| Funktsioon | 4 Auditeerimine |
| Sari | 4-1 Siseauditi toimikud |
| Toimik | 4-1 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | T. P. |
| Saabumis/saatmisviis | T. P. |
| Vastutaja | Mariliis Männik (siseauditi osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Pikk 61 / 15065 Tallinn / [email protected] / www.siseministeerium.ee
Registrikood 70000562
Tairi Pallas
Siseministeeriumi välisvahendite osakond
30.04.2026 nr 4-1/829-1
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditist
teavitamine
Austatud proua Pallas
Siseministeeriumi siseauditi osakonna 2026. a tööplaani ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) 2021/1060 artikli 77 lõige 1 ning Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja
siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 59 lõige 3 alusel viib auditeeriv asutus
läbi Varjupaiga, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ja Piirihalduse ja
viisapoliitika rahastu juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõuete 4 „Asjakohased
juhtimiskontrollid, sealhulgas asjakohane kord, mille alusel kontrollitakse kuludega sidumata
rahastamist ja lihtsustatud kuluvõimalusi käsitlevate tingimuste täitmist“ ja 5 „Tõhus süsteem,
mis aitab tagada kõigi kontrolljälje jaoks vajalike dokumentide säilitamise“ auditi.
Auditi eesmärgiks on kindlustunde andmine juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõuete 4 ja 5
toimimisele. Auditi ulatusse kuuluvad kõik juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõuete 4 ja 5
hindamiskriteeriumid.
Auditi läbiviimisel ja hinnangu andmisel lähtutakse Euroopa Komisjoni juhendmaterjalis
„Methodological Note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member
States“ esitatud metoodikast.
Audit on kavas läbi viia vahemikus 30.04 – 30.10.2026. Auditi toimingute täpsem aeg lepitakse
kokku telefoni või e-posti teel. Auditi lõpparuande eelnõu edastatakse e-posti teel auditeeritava
valdkonna eest vastutavatele isikutele kommenteerimiseks ja vajadusel lepitakse kokku
koosolek aruande tutvustamiseks.
Auditi viivad läbi siseauditi osakonna juhtivaudiitorid Mariliis Männik (auditi juht) ja Elis
Kõrvek. Auditi eest vastutav isik on siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo.
Auditi läbiviimise ajaks palume määrata kontaktisik ning edastada kontaktisiku andmed
hiljemalt 05.05.2026. a e-posti aadressile [email protected].
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide
ja informatsiooniga tutvumiseks.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)