| Dokumendiregister | Riigikantselei |
| Viit | 26-01889-1 |
| Registreeritud | 28.09.2026 |
| Sünkroonitud | 30.09.2026 |
| Liik | |
| Funktsioon | |
| Sari | 02 Vabariigi Valitsuse istungite ja nõupidamiste ettevalmistamine ja korraldamine/2-6 Vabariigi Valitsuse poolt Riigikogule esitatud seaduste ja otsuste eelnõud ning nendega seotud kirjavahetus |
| Toimik | |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Adressaat | Riigikogu juhatus |
| Saabumis/saatmisviis | Riigikogu juhatus |
| Vastutaja | |
| Originaal | Ava uues aknas |
| Taotle dokumendi eemaldamist või parandamist |
Stenbocki maja / Rahukohtu 3 / 15161 Tallinn / Estonia / registrikood 70004809 +372 693 5555 / [email protected] / www.riigikantselei.ee
Riigikogu juhatus Meie: 28.09.2026 nr 2-6/26-01889-1
2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu
Vabariigi Valitsus algatab 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu, mis oli arutusel Vabariigi Valitsuse 28. septembri 2026. a istungil. Riigikogus esindab seaduseelnõu menetlemisel Vabariigi Valitsust rahandusminister. Lugupidamisega (allkirjastatud digitaalselt) Heili Tõnisson Valitsuse nõunik Lisad: 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu paragrahv 1 20 lehel (PDF- ja XLSX-failid) 2. 2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu paragrahvid 2-11 kaheksal lehel (PDF- ja DOCX- failid) 3. Seletuskiri 672 lehel (PDF- ja DOCX-failid) 4. Seletuskirja lisad 274 lehel (PDF- ja DOCX-failid) 5. Valitsuskomisjoni ja ELVL riigi eelarvestrateegia 2027-2030 ja 2027. a riigieelarve läbirääkimiste protokoll 21 lehel (PDF-fail) Heili Tõnisson [email protected]
.
21
EELNÕU
§ 2. Seadustest tulenevate määrade ja piirsummade kehtestamine
(1) Õppetoetuste ja õppelaenu seaduse alusel kehtestatavad määrad on järgmised:
1) seaduse § 5 lõike 21 punkti 3 alusel kehtestatav üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks
arvestatava keskmise sissetuleku ülemmäär 756,38 eurot kalendrikuus;
2) seaduse § 12 lõike 1 alusel kehtestatav kutseõppe õppekava õpilase põhitoetuse suurus 60 eurot
õppekuus;
3) seaduse § 12 lõike 1 alusel kehtestatav üliõpilase vajaduspõhise eritoetuse suurus 135 eurot
õppekuus;
4) seaduse § 12 lõike 2 alusel kehtestatav üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse suurus taotleja
kuni 189,10-eurose kalendrikuu sissetuleku korral 440 eurot õppekuus, kalendrikuu sissetuleku
vahemiku – 189,11 kuni 378,19 eurot – korral 270 eurot õppekuus ja kalendrikuu sissetuleku
vahemiku – 378,20 kuni 756,38 eurot – korral 150 eurot õppekuus;
5) seaduse § 12 lõike 1 ja § 43 lõike 1 alusel kehtestatav doktoranditoetuse suurus 660 eurot
kalendrikuus;
6) seaduse § 20 lõike 2 alusel kehtestatav riigi tagatud õppelaenu maksimaalmäär ühe
laenutaotleja kohta alates 2027. aasta 1. septembrist on 6000 eurot.
(2) Põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõike 3 alusel kehtestatav õpetaja ja § 771 lõike 4
alusel kehtestatav tugispetsialisti lähtetoetuse suurus on 15 979 eurot.
(3) Perehüvitiste seaduse § 41 lõike 1 alusel kehtestatav vanemahüvitise määr on 946 eurot
kalendrikuus.
(4) Tööturumeetmete seaduse § 23 lõike 1 alusel koosmõjus sama seaduse § 33 lõigetega 5–7
kehtestatav töötutoetuse arvutamise aluseks olev päevamäär on 15,26 eurot.
(5) Sotsiaalhoolekande seaduse alusel kehtestatavad määrad on järgmised:
1) seaduse § 73 lõike 5 alusel kehtestatav psüühiliste erivajadustega inimeste kogukonnas
elamise teenust saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus 446 eurot
kalendrikuus; ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne
maksumus 446 eurot kalendrikuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse
hoolekandeasutuse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12 isikule;
ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus
525 eurot kalendrikuus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse hoolekandeasutuse
ühes või igas eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule või eraldi toimivates peresarnastes gruppides
kuni kümnele isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones; päeva- ja nädalahoiuteenust
saama suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus 396 eurot kalendrikuus;
2) seaduse § 131 lõike 3 alusel kehtestatav üksi elava isiku või perekonna esimese liikme
toimetulekupiir 231 eurot kalendrikuus;
3) seaduse § 1393 lõike 1 alusel kehtestatav üksi elava pensionäri toetuse suurus on 200 eurot
kalendriaastas.
(6) Sotsiaalmaksuseaduse § 21 alusel kehtestatav sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär
on 946 eurot.
(7) Muuseumiseaduse alusel kehtestatavad määrad on järgmised:
1) seaduse § 28 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatav 2027. aasta jooksul eksponeeritavate näituste
riigi tagatava näituse kahjuhüvitise kogusumma piirmäär 150 000 000 eurot;
2) seaduse § 28 lõike 3 punkti 2 alusel kehtestatav omavastutuse suurus 2000 eurot ühe näituse
kohta;
22
3) seaduse § 28 lõike 3 punkti 3 alusel esitatav 10 000 000 eurot ületava väärtusega näituse
„European Realities“, mida eksponeeritakse Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum filiaalis Kumu
kunstimuuseumis, vedamise ja eksponeerimise kavandatav periood on 2027. aasta septembrist
kuni 2028. aasta maini.
(8) Riigieelarve seaduse alusel kehtestatavad määrad on järgmised:
1) seaduse § 61 lõike 41 alusel kehtestatav Vabariigi Valitsuse antavate laenude ja riigigarantiide
suurim lubatud jääk 4 258 000 000 eurot;
2) seaduse § 61 lõike 42 alusel kehtestatav valdkonna eest vastutava ministri antavate laenude
suurim lubatud jääk 10 000 000 eurot ja maksimaalne laenusumma 1 000 000 eurot;
3) seaduse § 69 lõike 2 alusel kehtestatav riigi võlakohustuste suurim lubatud jääk
16 500 000 000 eurot.
(9) Välissuhtlemisseaduse § 20 punkti 5 alusel kehtestatud varaliste kohustuste piirmäär, millest
alates peab välisleping olema ratifitseeritud Riigikogus, on kolm protsenti eelarveaastaks ette
nähtud kuludest riigiasutusele, kelle algatusel selline leping sõlmitakse.
§ 3. Kohaliku omavalitsuse üksustele tasandus- ja toetusfondi jaotamise põhimõtted
(1) Tasandusfondi toetus T arvutatakse järgmiselt:
T = (AK – AT) * k + ÜK + VT + AMK + EAMT + HRF + LKA + TBK, kus
=∑ ∗ ∗
10
=1
= 2026 ∗ 0,5 + 2025 ∗ 0,3 + 2024 ∗ 0,2 +
VT = Veetee * D + VElanik * E + F
T – tasandusfondi suurus kohaliku omavalitsuse üksuses;
AK – kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik keskmine tegevuskulu;
AT – kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslikud tulud;
k – toetustaseme koefitsient väärtusega 0,9 (kui AT > AK, siis k = 0);
(AK – AT) * k – kohaliku omavalitsuse üksusele arvestatud tulu- ja kulutasandus;
ÜK – kohaliku omavalitsuse üksusele ühinemisest tingitud tasandusfondi
vähenemist kompenseeriv lisatoetus;
Cn – kohaliku omavalitsuse üksuses eelkooliealiste (0–6 eluaastat), kooliealiste
(7–18 eluaastat), põhikooliealiste (7–15 eluaastat), tööealiste (19–64
eluaastat), eakate (alates 65 eluaastast), 65–84-aastaste eakate ning 85-aastaste
ja vanemate eakate arv rahvastikuregistri andmetel aasta alguse seisuga,
samuti asendushooldusel ja järelhooldusel olevate laste arv 2026. aasta 1.
detsembri seisuga, kellele omavalitsus peab tagama teenuse, ning
munitsipaalgümnaasiumide õpilaste arv elukoha järgi Eesti hariduse
infosüsteemi andmetel 2026. aasta 10. novembri seisuga, välja arvatud
üksikainete ja eksternõpilased;
Pn – arvestuslik keskmine tegevuskulu ühe eelkooliealise, kooliealise,
põhikooliealise, tööealise, eaka, 65–84-aastase eaka, 85-aastase ja vanema
eaka, asendushooldusel oleva lapse, järelhooldusel oleva lapse ning
munitsipaalgümnaasiumi õpilase kohta eurodes;
23
Hn – elanike paiknemist arvestav tagamaalisuse koefitsient, millega korrutatakse
läbi 7–15-aastaste põhikooliealiste laste arv ja munitsipaalkoolide
gümnaasiumiõpilaste arv. Koefitsienti 1,0 ületavast väärtusest võetakse
arvesse 79 protsenti. Põhikooliealiste laste arvu parameetri väärtusest 12,16-
eurone osa korrutatakse koefitsiendi täisväärtusega ning kasvatatakse
parameetrite väärtuse keskmise kasvu võrra. Tagamaalisuse koefitsiendid
kohaliku omavalitsuse üksuste lõikes on määratud valitsuskomisjoni ja
omavalitsusliidu 2025. aasta riigieelarve läbirääkimiste lõppdokumendi lisaga
1;
∑ ∗ ∗
10
=1
– kohaliku omavalitsuse üksuse eelkooliealiste arvu, kooliealiste arvu,
põhikooliealiste arvu, tööealiste arvu, eakate arvu, 65–84-aastaste eakate arvu,
85-aastaste ja vanemate eakate arvu, asendushooldusel olevate laste arvu,
järelhooldusel olevate laste arvu, munitsipaalgümnaasiumide õpilaste arvu
ning iga vastava näitaja osas ühe ühiku kohta arvutatud arvestusliku keskmise
tegevuskulu ja tagamaalisuse koefitsiendi korrutiste kogusumma eurodes;
TM – kohaliku omavalitsuse üksusele laekunud üksikisiku tulumaks vastaval
aastal teisendatud vastavaks 2027. aastal kehtivatele kohalikule
omavalitsusele laekuva tulumaksu määrale (10,23%). 2024. a jaanuari eest,
millal kohaliku omavalitsuse üksustele tulumaksu pensionitulult ei laekunud,
arvestatakse kohaliku omavalitsuse üksusele arvestusliku tulumaksu 10,23%
2023. aasta detsembris isikutele makstud riiklikult pensionitulult;
– kohaliku omavalitsuse üksuse arvestuslik maamaks 0,33 protsenti elamumaa
ja maatulundusmaa ning 0,66 protsenti muu maa maksustamise hinnast 2025.
aastal eurodes, millest on maha arvatud riiklikud soodustused ja
maksuvabastused (v.a riiklikud looduskaitsealad). Arvestatakse kodualuse
maa maksusoodustusega 500 eurot. Seejuures ei arvestata maamaksu aastase
kasvupiiranguga;
VT – püsiasustusega väikesaarte saarelisusest tingitud täiendav arvestuslik
kuluvajadus;
Veetee – regulaarseks ühenduseks kasutatava laevatatava veetee või väikesaarel asuva
sadama ja mandril või suursaarel asuva sadama vahelise maa pikkus
kilomeetrites;
D – arvestuslik kuluvajadus veetee kilomeetri kohta;
VElanik – püsiasustusega väikesaare elanike arv jooksva aasta alguse seisuga;
E – arvestuslik toetuse suurus ühe püsiasustusega väikesaare elaniku kohta;
F – arvestuslik baastoetus püsiasustusega väikesaare kohta. Kui elanike arv
väikesaarel on alla viie, arvestatakse baastoetust vastavalt elanike osakaalule
viiest;
AMK – asendushoolduse ja matusetoetuse tulubaasi üle andmise ülemineku
kompensatsioon, mida antakse Tartu linnale 382 800 eurot ja Muhu vallale
2750 eurot;
EAMT – elanike arvu muutusest tingitud tasandusfondi vähenemise mõju
leevendamise toetus, mis on 20 protsenti vahest, mida kohaliku omavalitsuse
üksus oleks saanud 2027. aastal tulu- ja kulutasandusest juhul, kui tema
eelkooliealiste (0–6 eluaastat) arv, kooliealiste (7–18 eluaastat) arv,
põhikooliealiste (7–15 eluaastat) arv, tööealiste (19–64 eluaastat) arv ning
eakate (alates 65 eluaastast) arv vastaks 2019. aasta 1. jaanuari seisule,
võrreldes 2027. aasta 1. jaanuari seisuga tehtud arvutusega;
24
HRF – hooldusreformi toetus, millega tagatakse, et igal kohaliku omavalitsuse
üksusel oleks reformi tulemusena lisandunud vahendeid tulubaasi
prognoositavalt minimaalselt 425 eurot kuus iga Sotsiaalkindlustusameti
andmetel 2026. aasta 31. detsembri seisuga üldhooldusteenusel oleva isiku
kohta. Täiendavalt antakse 350 eurot kuus iga erihoolekandest üldhooldusele
tulnud isiku kohta, kes kirjutati enne 2001. aastat erihooldekodusse sisse;
LKA – riiklike looduskaitsealade maamaksu vähenemise kompensatsioon, mis
arvutatakse 2026. aasta eest Maksu- ja Tolliameti andmete alusel, võttes
arvesse kohaliku omavalitsuse üksuse kehtestatud maamaksu määra ja
maamaksu aastasele kasvule kehtestatud piirangut;
TBK – tulumaksu määrade muudatusest tingitud tulude vähenemise
kompensatsioon, mida antakse Harku vallale 1 844 000 eurot, Jõelähtme
vallale 254 000 eurot, Kambja vallale 114 000 eurot, Keila linnale 194 000
eurot, Kiili vallale 803 000 eurot, Raasiku vallale 2000 eurot, Rae vallale
3 877 000 eurot, Saku vallale 919 000 eurot, Saue vallale 1 704 000 eurot,
Tallinna linnale 6 789 000 eurot ja Viimsi vallale 2 040 000 eurot.
(2) Riigieelarve seaduse § 48 lõike 1 nimetatud toetusfondi kuuluvad toetuse liigid on
üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus (543 230 000 eurot), huvihariduse ja huvitegevuse
toetus (9 225 000 eurot), koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus (16 000 000
eurot), kohalike teede hoiu toetus (29 313 000 eurot), üle antud endiste riigiteede toetus
(277 282 eurot), suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus (2 650 000 eurot),
vaimse tervise teenuse toetus (1 542 000 eurot) ning riigieelarve seaduse § 51 nimetatud riikliku
ülesande kulude katmise hüvitised on toimetulekutoetuse maksmise hüvitis (36 493 305 eurot)
ning rahvastikutoimingute hüvitis (1 127 000 eurot).
(3) Kohaliku omavalitsuse üksustele riiklike rahvastikuregistritoimingutega seonduvate
ülesannete täitmise korraldamisega seotud kulude ning toimetulekutoetuse menetlemise ja
väljamaksmise kulude hüvitamise määrad menetlusjuhtumi kohta on järgmised:
1) toimetulekutoetuse menetlemise ja väljamaksmise korraldamine 10,36 eurot;
2) sünni registreerimine 19 eurot;
3) sünni registreerimise menetluses tehtud automaatkande järgselt esmase sünnitõendi
väljastamine ametniku poolt 5,13 eurot;
4) surma registreerimine 11,51 eurot;
5) andmekogusse kandmiseks isikukoodi andmine 8,65 eurot;
6) Euroopa Liidust, Euroopa Majanduspiirkonna liikmesriigist või Šveitsi Konföderatsioonist
pärit kodanikule elukoha esmakordsel registreerimisel Eestis isikukoodi andmine 5,18 eurot;
7) isaduse omaksvõtu registreerimine 9,33 eurot;
8) abielu registreerimine 48,82 eurot;
9) lahutuse registreerimine 27,3 eurot;
10) nime muutmise registreerimine 41,45 eurot;
11) soo muutmise registreerimine 13,82 eurot;
12) vaimuliku juhendamine 25,87 eurot;
13) veebikeskkonnast saadud avalduse alusel tõendi või rahvastikuregistri väljavõtte
väljastamine 6,22 eurot;
14) perekonnaseisudokumentide ja kohtuotsuste andmehõivekannete tegemine ja parandamine
ning elukoha kande kehtetuks tunnistamine tulenevalt ebaõigetest andmetest rahvastikuregistris
13,47 eurot;
15) õigustatud huvi korral dokumendi väljastamine 20,73 eurot;
16) mitmekeelse standardvormi ja sellele lisatava rahvastikuregistri väljavõtte või korduva
tõendi väljastamine ning muu perekonnasündmuse dokumendi, korduva tõendi või
rahvastikuregistri väljavõtte väljastamine 11,4 eurot.
25
(4) Toetusfondi vahendite jaotamise arvnäitajad, käesoleva paragrahvi lõikes 3 nimetamata
arvnäitajate väärtused ja arvnäitajate arvestamise alused kehtestab Vabariigi Valitsus
riigieelarve seaduse § 48 lõike 4 alusel kehtestatud määrusega.
§ 4. Riigieelarve liigendamise täpsusaste
2027. aasta riigieelarve liigendatakse täiseurodes.
§ 5. Riigieelarve vahendite liigenduse muutmine
(1) Ministril on õigus oma valitsemisala ja tulemusvaldkonna eelarve mahu piires muuta
riigieelarvega kindlaks määratud piirmääraga vahendite programmi tegevuse eelarvet viie
miljoni euro ulatuses, arvestades järgmist:
1) kui programmi tegevuse piirmääraga vahendite eelarve maht on alla nelja miljoni euro, on
seda lubatud muuta kuni 25 protsenti;
2) kui programmi tegevuse piirmääraga vahendite eelarve maht on neli miljonit eurot või enam,
on seda lubatud muuta järgmise valemiga arvutatud mahu ulatuses:
918 400 + 2,04% * programmi tegevuse piirmääraga eelarve maht.
(2) Vabariigi Valitsusel on õigus ministeeriumi ettepanekul muuta ministeeriumi valitsemisala
investeeringuobjektide piirmääraga vahendite eelarveid kuni 20 protsenti, ületamata sealjuures
ministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarveks kinnitatud kogusummat.
§ 6. Sõltumatute institutsioonide eelarved
(1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud Riigikogu eelarvest moodustab Arenguseire
Keskuse eelarve 820 662 eurot, Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni eelarve 212
573 eurot ja riigi valimisteenistuse eelarve 8 134 311 eurot.
(2) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisala ettevõtluskeskkonna programmi piirmääraga vahendite mahust moodustab
ohutusjuurdluse keskuse eelarve 252 444 eurot.
(3) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisala soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programmi piirmääraga vahendite mahust
moodustab Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Voliniku Kantselei eelarve 542 312
eurot.
(4) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisala ettevõtluskeskkonna programmi mahust moodustab kiirgus- ja tuumaohutusalase
tegevuse kulude eelarve 2 610 313eurot. Valitsemisala investeeringute eelarvest moodustavad
kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse investeeringud 519 475 eurot.
§ 7. Kaitsekulu
Kaitsekulu on NATO metoodika kohaselt 2,33 miljardit eurot.
§ 8. Tervisekassa eelarvepositsioon
Tervisekassa seaduse § 36 lõike 12 alusel kinnitatav Tervisekassa eelarvepositsioon on järgmine:
1) 2027. aastal –42,9 miljonit eurot;
2) 2028. aastal –34,0miljonit eurot;
3) 2029. aastal –18,7 miljonit eurot;
4) 2030. aastal –0,0 miljonit eurot.
26
§ 9. Eelarveaasta jooksul riigiteede üleandmisel kohalike omavalitsuste finantseerimine
Eelarveaasta jooksul kohaliku omavalitsuse üksusele riigitee üleandmisel eraldab Transpordiamet
kohaliku omavalitsuse üksusele vahendid üle antud tee teehoiu kulude katmiseks kuni jooksva
eelarveaasta lõpuni.
§ 10. Tulude laekumise korralduse erisus
(1) Välisministeerium võib välisesinduse kasutuses olnud põhivara müügist ja Eestis
välisriigile selle diplomaatilise esinduse tarbeks müüdud põhivara eest laekunud vahenditest
soetada välisesindusele põhivara, olles kavandatavast tehingust varem teavitanud
Rahandusministeeriumi.
(2) Kaitseministeerium võib:
1) soetada tema käsutuses olevate kinnistute ning vallasvara müügist laekunud vahenditest oma
valitsemisalale põhitegevuseks vajalikku vara ja kaitseotstarbelisi varusid, olles kavandatavast
tehingust varem teavitanud Rahandusministeeriumi;
2) kasutada kaitsetööstuspargi hoonestusõiguse tasu, kaitsetööstuspargi taristu kasutusse
andmise tasu ning kaitsetööstuspargis osutatavate teenuste eest saadavat tasu kaitsetööstuspargi
taristu arendamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, julgeoleku tagamiseks ning muude
kaitsetööstuspargi igapäevase toimimisega seotud kulude katmiseks.
(3) Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevad riigikoolid võivad oma tegevuse
jaoks kasutuses olnud vallasvara müügist laekunud vahenditest soetada koolile põhitegevuseks
vajalikku vara, olles kavandatavast tehingust varem teavitanud Rahandusministeeriumi.
(4) Kultuuriministeeriumi valitsemisalas olev Eesti Lastekirjanduse Keskus võib tema
käsutuses olevate pärandina saadud kinnis- ja vallasvara müügist laekunud vahendeid kasutada
testamendis tehtud korralduste täitmiseks, olles kavandatavast tehingust varem teavitanud
Rahandusministeeriumi.
(5) Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas olev Maaelu ja Teadmuskeskus
võib oma tegevuse jaoks kasutuses olnud vallasvara müügist laekunud vahenditest soetada
Maaelu ja Teadmuskeskusele põhitegevuseks masinaid ja seadmeid, olles kavandatavast
tehingust varem teavitanud Rahandusministeeriumi.
§ 11. Riigieelarves vanglarendi vahendite eristamine
(1) Käesoleva seaduse §-s 1 piirmääraga vahendite hulka planeeritud nimetatud vanglarendi
vahendid kajastatakse eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides eelarve objektikoodidega
järgmiselt:
1) kulud, sealhulgas käibemaksukulu SE000052;
2) investeeringud inventari IN001052;
3) investeeringud infotehnoloogiasse IN002052;
4) investeeringud transpordivahenditesse IN003052;
5) investeeringud masinatesse ja seadmetesse IN004052;
6) muud, käesoleva lõike punktides 2–5 nimetamata investeeringud IN005052.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud eelarve objektikoode ei ole lubatud ministri
liigendusega muuta ja kaotada.
27
§ 12. Riigieelarves Ühistranspordi dotatsioonide eelarve eristamine
(1) Käesoleva seaduse § 1 lõikes 2 sätestatud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi
valitsemisala Ühistranspordi programmi piirmääraga vahendite mahust moodustab
ühistranspordi dotatsioonide eelarve 190 223 574 eurot.
(2) Käesoleva paragrahvi lõikes 1 toodud piirmääraga vahendite hulka planeeritud nimetatud
ühistranspordi vahendid kajastatakse eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides eelarve
objektikoodidega järgmiselt:
1) dotatsioon reisijateveoks Elronile SE083000;
2) Elronile rongide liisingumaksed IN003E00:
3) toetus ühistranspordi korraldamiseks SE089000.
(3) Käesoleva paragrahvi lõikes 2 toodud eelarve objektikoode ei ole lubatud ministri
liigendusega muuta ja kaotada.
§ 13. Ümberkorraldatud valitsemisalade ja põhiseaduslike institutsioonide eelarvejääkide
üleandmine ja ülekandmine
(1) Ministeeriumid täpsustavad omavahel seoses IKT-teenuste koondamisega seotud asutuste
ümberkorraldamisega enda ja oma valitsemisala asutuste 2026. eelarveaastast 2027.
eelarveaastasse ülekantavate asjasse puutuvad riigieelarve vahendite mahud (edaspidi
käesolevas paragrahvis eelarvejääk) hiljemalt 2027. aasta 31. märtsiks. Ministrid
kooskõlastavad eelarvejäägid 2026. aasta 31. detsembri seisuga omavahel ja annavad need
aktiga üle ministeeriumi valitsemisalale, kellele valdkond üle läks. Minister, kelle
valitsemisalasse eelarvejääk anti, lähtub 2026. eelarveaasta riigieelarve vahendite ülekandmisel
2027. eelarveaastasse riigieelarve seaduse §-st 591.
(2) Kui IKT-teenuste koondamine ühest ministeeriumi valitsemisalast teise toimub eelarveaasta
kestel, kuid enne 2027. aasta 1. märtsi, kannab IKT-teenuste eelarvejäägi kooskõlas
õigusaktidega üle IKT-teenust üleandva ministeeriumi valitsemisala minister. Minister lähtub
2026. eelarveaasta riigieelarve vahendite ülekandmisel 2027. eelarveaastasse riigieelarve
seaduse §-st 591. Ministrid kooskõlastavad hiljemalt 2027. aasta 31. märtsiks omavahel
eelarvejäägid asutuste ümberkorraldamise päeva seisuga ja annavad need aktiga üle
ministeeriumi valitsemisalale, kellele valdkond üle läks.
(3) Kui IKT-teenuste koondamine toimub eelarveaasta kestel, tõstetakse sellega seotud asutuste
IKT-teenusteks planeeritud eelarvevahendite jäägid üle ministeeriumi valitsemisalale, kellele
valdkond üle läks 2027. aasta riigieelarve seaduse muutmisega.
(4) Justiits- ja Digiministeerium ja kohtute nõukogu täpsustavad omavahel esimese ja teise
astme kohtute eelarvejäägid hiljemalt 2027. aasta 31. märtsiks. Minister ja kohtute nõukogu
esimees kooskõlastavad eelarvejäägid 2026. aasta 31. detsembri seisuga omavahel ja annavad
need aktiga üle kohtute grupile. Kohtute nõukogu lähtub 2026. eelarveaasta riigieelarve
vahendite ülekandmisel 2027. eelarveaastasse riigieelarve seaduse §-st 591.
Lauri Hussar
Riigikogu esimees
Tallinn, 2027
___________________________________________________________________________
Algatab Vabariigi Valitsus 29. septembril 2027. a nr 2-6/26-01889
28
Vabariigi Valitsuse nimel
(allkirjastatud digitaalselt)
Heili Tõnisson
Valitsuse nõunik
EELNÕU
§ 1. Riigieelarve vahendid (tuhandetes eurodes)
(1) Konsolideeritud eelarve (tuhandetes eurodes)
Seaduse
rea nr KOOND Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
1.1 TULUD 19 428 676 0
1.2 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 16 608 531 0
1.3 Sh riigisisene käibemaks 475 417 0
1.4 Saadud toetused 1 792 389 0
1.5 Riigilõivud 100 406 0
1.6 Tulu majandustegevusest 460 865 0
1.7 Tulu põhivara ja varude müügist 7 785 0
1.8 Trahvid ja muud varalised karistused 35 481 0
1.9 Keskkonnatasud 130 282 0
1.10 Muud tulud 57 673 0
1.11 Intressi- ja omanikutulud 235 263 0
1.12 KULUD -20 163 121 -5 601 563
1.13 TULUDE JA KULUDE VAHE -734 445 -5 601 563
1.14 INVESTEERINGUD -1 176 986 -670 132
1.15 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 684 944 -42 390
1.16 Varude prognoositav kasutamine 2027. aastal 46 287 0
(2) Vahendite liigendus (tuhandetes eurodes) `
Seaduse
rea nr RIIGIKOGU KANTSELEI Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
2.1 TULUD 152 0
2.2 Tulu majandustegevusest 2 0
2.3 Muud tulud 150 0
2.4 KULUD -41 546 -25 172
2.5 Tööjõu- ja majandamiskulud -37 347 -22 321
2.6 Sh riigikogu liikmete palgafond -15 025 0
2.7 Sotsiaaltoetused -3 -3
2.8 Muud toetused -2 848 -2 848
2.9 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -1 347 0
2.10 INVESTEERINGUD -3 653 -3 279
2.11 Sh käibemaksukulu põhivara soetustelt -374 0
Seaduse
rea nr VABARIIGI PRESIDENDI KANTSELEI Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
3.1 TULUD 34 0
3.2 Tulu majandustegevusest 34 0
3.3 KULUD -7 560 -6 286
3.4 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 672 -5 968
3.5 Muud toetused -318 -318
3.6 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -570 0
3.7 INVESTEERINGUD -255 -206
2027. aasta riigieelarve seadus
3.8 Sh käibemaksukulu põhivara soetustelt -49 0
Seaduse
rea nr RIIGIKONTROLL Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
4.1 KULUD -6 372 -5 897
4.2 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 070 -5 897
4.3 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -302 0
Seaduse
rea nr ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
5.1 KULUD -4 169 -3 855
5.2 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 017 -3 844
5.3 Muud toetused -11 -11
5.4 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -141 0
Seaduse
rea nr RIIGIKOHUS Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
6.1 TULUD 439 0
6.2 Saadud toetused 124 0
6.3 Riigilõivud 310 0
6.4 Tulu majandustegevusest 5 0
6.5 KULUD -7 835 -4 990
6.6 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 691 -4 979
6.7 Sh kohtunike palgafond -2 566 0
6.8 Muud toetused -11 -11
6.9 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -133 0
Seaduse
rea nr KOHTUTE GRUPP Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
7.1 TULUD 37 828 0
7.2 Saadud toetused 1 373 0
7.3 Riigilõivud 28 525 0
7.4 Tulu majandustegevusest 0 0
7.5 Trahvid ja muud varalised karistused 2 450 0
7.6 Muud tulud 5 480 0
7.7 KULUD -63 513 -32 334
7.8 Kohtuhaldusteenistus -15 625 -9 510
7.9 Harju Maakohus -13 392 -5 382
7.10 Pärnu Maakohus -5 259 -3 075
7.11 Tartu Maakohus -11 181 -7 306
7.12 Viru Maakohus -5 274 -2 298
7.13 Tallinna Halduskohus -2 827 -1 108
7.14 Tartu Halduskohus -1 501 -649
7.15 Tallinna Ringkonnakohus -5 420 -1 918
7.16 Tartu Ringkonnakohus -3 033 -1 087
7.17 Majanduslik sisu -63 513 -32 334
7.18 Tööjõu- ja majandamiskulud -61 342 -32 334
7.19 Sh kohtute kolmandate isikute kulud -2 118 0
7.20 Sh kohtunike palgafond -24 641 0
7.21 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -2 172 0
Seaduse
rea nr VABARIIGI VALITSUS Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
8.1 KULUD -3 728 156 -861 872
8.2 Euroopa Liidu makse -495 000 0
8.3 Euroopa Liidu tollimaks -47 209 0
8.4 Vabariigi Valitsuse reservid -120 292 -120 292
8.5 Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond -639 858 -603 364
8.6 Sh riikliku ülesande kulude hüvitamiseks -37 620 -1 127
8.7 Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfond -138 215 -138 215
8.8 Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud -2 287 582 0
8.9 Sh kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantav tulumaks -2 174 544 0
8.10 Sh kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantav maamaks -98 000 0
8.11 Sh kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantav
keskkonnatasu
-14 923 0
8.12 Sh kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantav
liikluskaamerate trahvitulu
-115 0
Seaduse
rea nr RIIGIKANTSELEI Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
9.1 TULUD 12 570 0
9.2 Saadud toetused 12 570 0
9.3 KULUD -34 935 -15 001
9.4 Riigikantselei -34 935 -15 001
9.5 Tulemusvaldkond: Riigivalitsemine -29 653 -15 001
9.6 Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamise
programm
9.7 Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine -29 653 -15 001
9.8 Tööjõu- ja majandamiskulud -29 352 -14 700
9.9 Sotsiaaltoetused -8 -8
9.10 Muud toetused -290 -290
9.11 Muud kulud -4 -4
9.12 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -5 282 0
Seaduse
rea nr
HARIDUS- JA TEADUSMINISTEERIUMI
VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
10.1 TULUD 209 133 0
10.2 Saadud toetused 195 138 0
10.3 Riigilõivud 116 0
10.4 Tulu majandustegevusest 13 806 0
10.5 Tulu põhivara ja varude müügist 30 0
10.6 Muud tulud 29 0
10.7 Intressi- ja omanikutulud 14 0
10.8 KULUD -1 247 289 -965 950
10.9 Haridus- ja Teadusministeerium -821 598 -671 349
10.10 Riigi kutseõppeasutused -122 659 -110 514
10.11 Riigi rakenduskõrgkoolid -45 186 -39 539
10.12 Riigi üldhariduskoolid -107 398 -107 130
10.13 Riigi teadus- ja arendusasutused -25 574 -14 053
10.14 Keeleamet -658 -658
10.15 Rahvusarhiiv -9 146 -8 966
10.16 Haridus- ja Noorteamet -111 496 -10 527
10.17 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus -3 574 -3 214
10.18 Tulemusvaldkond: Eesti keel -9 143 -5 878
10.19 Keeleprogramm
10.20 Eesti keele maine -924 -924
10.21 Tööjõu- ja majandamiskulud -815 -815
10.22 Sotsiaaltoetused -91 -91
10.23 Muud toetused -18 -18
10.24 Keeletaristu ja keeletehnoloogia -2 859 -2 829
10.25 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 210 -2 180
10.26 Muud toetused -649 -649
10.27 Keeleõpe ja keeleoskuse hindamine -5 360 -2 125
10.28 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 803 -1 567
10.29 Sotsiaaltoetused -17 -17
10.30 Muud toetused -541 -541
10.31 Tulemusvaldkond: Haridus ja noored -950 895 -761 410
10.32 Haridus- ja noorteprogramm
10.33 Haridusvõrk ja taristu -35 984 -23 287
10.34 Tööjõu- ja majandamiskulud -23 287 -23 287
10.35 Muud toetused -12 697 0
10.36 Üld- ja kutseharidus -346 657 -337 888
10.37 Tööjõu- ja majandamiskulud -217 385 -208 651
10.38 Sotsiaaltoetused -8 397 -8 362
10.39 Muud toetused -120 875 -120 874
10.40 Kõrgharidus -330 576 -314 839
10.41 Tööjõu- ja majandamiskulud -39 315 -37 715
10.42 Sotsiaaltoetused -14 562 -425
10.43 Sh vajaduspõhised õppetoetused -14 077 0
10.44 Muud toetused -276 699 -276 699
10.45 Täiskasvanuharidus -25 478 -101
10.46 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 655 0
10.47 Sotsiaaltoetused -10 0
10.48 Muud toetused -19 814 -101
10.49 Hariduse rahvusvahelistumine ja õpiränne -50 637 -1 351
10.50 Tööjõu- ja majandamiskulud -9 479 -633
10.51 Sotsiaaltoetused -41 095 -655
10.52 Muud toetused -63 -63
10.53
Õppekava, õppevara, õppekorraldus ja välishindamine
-39 105 -29 370
10.54 Tööjõu- ja majandamiskulud -26 480 -20 914
10.55 Muud toetused -12 625 -8 456
10.56 Kaasav haridus -60 773 -48 377
10.57 Tööjõu- ja majandamiskulud -12 222 -576
10.58 Muud toetused -48 551 -47 801
10.59 Haridus- ja noortevaldkonna töötajate areng, järelkasv
ja toetused
-14 140 -385
10.60 Tööjõu- ja majandamiskulud -886 -180
10.61 Sotsiaaltoetused -4 205 -205
10.62 Sh õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetus -4 000 0
10.63 Muud toetused -9 049 0
10.64 Oskuste- ja kutsesüsteem -4 466 -1 322
10.65 Tööjõu- ja majandamiskulud -44 0
10.66 Muud toetused -4 422 -1 322
10.67 Õppe seostamine tööturu vajadustega -32 836 -441
10.68 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 359 -422
10.69 Muud toetused -26 478 -19
10.70 Noorte ettevõtlikkus ja omaalgatused -2 340 -191
10.71 Tööjõu- ja majandamiskulud -627 0
10.72 Muud toetused -1 713 -191
10.73 Noorte kodanikuosalus -923 -923
10.74 Muud toetused -923 -923
10.75 Noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse kvaliteet ja
kättesaadavus
-2 495 -2 495
10.76 Tööjõu- ja majandamiskulud -443 -443
10.77 Sotsiaaltoetused -33 -33
10.78 Muud toetused -2 019 -2 019
10.79 Noorte tööhõivevalmidus ja riskioludes noorte
tugiteenused
-4 484 -440
10.80 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 613 -24
10.81 Muud toetused -871 -417
10.82 Tulemusvaldkond: Riigivalitsemine -9 146 -8 966
10.83 Arhiivindusprogramm
10.84 Arhiivindus -9 146 -8 966
10.85 Tööjõu- ja majandamiskulud -9 131 -8 951
10.86 Muud toetused -15 -15
10.87 Tulemusvaldkond: Teadus- ja arendustegevus ning
ettevõtlus
-258 823 -189 696
10.88 Teadussüsteemi programm
10.89 Teadussüsteemi baasvõimekus -198 195 -181 209
10.90 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 900 -2 235
10.91 Sotsiaaltoetused -270 -270
10.92 Muud toetused -195 025 -178 704
10.93 Teadustaristu -8 487 -8 487
10.94 Muud toetused -8 487 -8 487
10.95 Teadmussiirde programm
10.96 Sektoritevaheline teadmussiire -52 142 0
10.97 Tööjõu- ja majandamiskulud -37 0
10.98 Muud toetused -52 105 0
10.99 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -19 282 0
10.100 INVESTEERINGUD -36 226 -21 399
10.101 Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine (sh RKAS
vahendid)
-13 182 -13 182
10.102 Muud investeeringud kokku -16 232 -8 217
10.103 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -6 812 0
10.104 FINANTSEERIMISTEHINGUD 253 0
10.105 Laenunõuded 253 0
Seaduse
rea nr JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
11.1 TULUD 129 387 0
11.2 Saadud toetused 67 787 0
11.3 Riigilõivud 3 548 0
11.4 Tulu majandustegevusest 54 193 0
11.5 Trahvid ja muud varalised karistused 3 0
11.6 Muud tulud 3 857 0
11.7 KULUD -354 701 -225 100
11.8 Justiits- ja Digiministeerium -113 655 -35 121
11.9 Prokuratuur -23 604 -11 642
11.10 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut -9 155 -8 121
11.11 Registrite ja Infosüsteemide Keskus -26 917 -21 046
11.12 Viru Vangla -28 666 -26 030
11.13 Tartu Vangla -20 448 -18 524
11.14 Tallinna Vangla -37 949 -31 640
11.15 Andmekaitse Inspektsioon -1 419 -1 412
11.16 Patendiamet -3 762 -1 365
11.17 Konkurentsiamet -4 135 -3 462
11.18 Riigi Infosüsteemi Amet -84 990 -66 737
11.19 Tulemusvaldkond: Õigusriik -146 150 -123 660
11.20 Õigusriigi programm
11.21 Õigusriik ja õigusloome kvaliteet -8 238 -8 237
11.22 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 194 -6 193
11.23 Sotsiaaltoetused -24 -24
11.24 Muud toetused -2 020 -2 020
11.25 Konkurentsivõimeline ärikeskkond -8 529 -5 620
11.26 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 636 -5 578
11.27 Muud toetused -542 -42
11.28 Muud kulud -1 350 0
11.29 Sh riigilõiv Euroopa Patendiametile -1 350 0
11.30 Kriminaalpoliitika ja kuritegude ennetus -37 489 -22 043
11.31 Tööjõu- ja majandamiskulud -35 751 -21 804
11.32 Sh prokuröride palgafond -10 464 0
11.33 Sotsiaaltoetused -21 -21
11.34 Muud toetused -1 717 -218
11.35 Karistuste täideviimine -83 114 -79 055
11.36 Tööjõu- ja majandamiskulud -82 953 -78 893
11.37 Sotsiaaltoetused -8 -8
11.38 Muud toetused -153 -153
11.39 Õigusemõistmine -8 780 -8 706
11.40 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 909 -2 835
11.41 Muud toetused -5 872 -5 872
11.42 Tulemusvaldkond: Digiühiskond -187 788 -101 440
11.43 Digiühiskonna programm
11.44 Andmepõhisus ja tehisaru -9 568 -4 437
11.45 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 225 -2 972
11.46 Muud toetused -6 342 -1 464
11.47 Muud kulud -1 -1
11.48 Riigi keskne digitaristu -65 528 -52 138
11.49 Tööjõu- ja majandamiskulud -52 969 -47 166
11.50 Muud toetused -12 555 -4 967
11.51 Muud kulud -5 -5
11.52 Digiriigi juhtimine ja kesksed e-teenused -71 929 -26 152
11.53 Tööjõu- ja majandamiskulud -30 656 -26 082
11.54 Muud toetused -41 271 -69
11.55 Muud kulud -1 -1
11.56 Küberturvalisus -21 643 -17 493
11.57 Tööjõu- ja majandamiskulud -16 557 -14 042
11.58 Sotsiaaltoetused -8 -4
11.59 Muud toetused -2 426 -795
11.60 Muud kulud -2 653 -2 653
11.61 Sideturg ja ühendused -19 119 -1 219
11.62 Tööjõu- ja majandamiskulud -827 -827
11.63 Muud toetused -17 992 -92
11.64 Muud kulud -300 -300
11.65 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -20 764 0
11.66 INVESTEERINGUD -6 255 -2 423
11.67 Sh käibemaksukulu põhivara soetustelt -1 397 0
Seaduse
rea nr KAITSEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
12.1 TULUD 145 660 0
12.2 Saadud toetused 140 003 0
12.3 Tulu majandustegevusest 4 155 0
12.4 Tulu põhivara ja varude müügist 366 0
12.5 Trahvid ja muud varalised karistused 1 107 0
12.6 Muud tulud 30 0
12.7 KULUD -1 725 298 -1 497 318
12.8 Kaitseministeerium -149 844 -146 559
12.9 Välisluureamet -67 072 -67 072
12.10 Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum -2 834 -2 597
12.11 Kaitseressursside Amet -18 857 -18 102
12.12 Kaitsevägi -435 806 -421 873
12.13 Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus -1 050 885 -841 115
12.14 Tulemusvaldkond: Julgeolek ja riigikaitse -1 587 676 -1 497 318
12.15 Sõjalise riigikaitse ja heidutuse programm
12.16 Lahingumoona varud -592 538 -566 749
12.17 Tööjõu- ja majandamiskulud -592 538 -566 749
12.18 Kaitsetööstus ja -innovatsioon -12 944 -12 569
12.19 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 339 -5 964
12.20 Muud toetused -6 605 -6 605
12.21 Väeloome -608 912 -545 227
12.22 Tööjõu- ja majandamiskulud -448 937 -447 664
12.23 Sotsiaaltoetused -81 -81
12.24 Muud toetused -145 859 -83 447
12.25 Muud kulud -14 036 -14 036
12.26 Kaitsevalmidus -86 973 -86 847
12.27 Tööjõu- ja majandamiskulud -65 551 -65 425
12.28 Sotsiaaltoetused -17 392 -17 392
12.29 Muud toetused -4 030 -4 030
12.30 Rahvusvaheline kaitsekoostöö -151 187 -150 896
12.31 Tööjõu- ja majandamiskulud -24 880 -24 589
12.32 Muud toetused -126 308 -126 308
12.33 Luure ja eelhoiatus -100 754 -100 754
12.34 Muud kulud -100 754 -100 754
12.35 Kaitsetahe ja riigikaitse inimvara -34 368 -34 275
12.36 Tööjõu- ja majandamiskulud -20 672 -20 579
12.37 Sotsiaaltoetused -1 356 -1 356
12.38 Muud toetused -12 340 -12 340
12.39 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -137 622 0
12.40 INVESTEERINGUD -720 324 -550 274
12.41 Hoonete ja rajatiste ehitus ning renoveerimine -161 155 -112 201
12.42 Muud investeeringud -12 476 -12 476
12.43 Kaitseotstarbeline erivarustus -410 103 -410 103
12.44 Muud investeeringud kokku -15 493 -15 493
12.45 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -121 096 0
Seaduse
rea nr KLIIMAMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
13.1 TULUD 1 279 185 0
13.2 Saadud toetused 653 952 0
13.3 Riigilõivud 25 209 0
13.4 Tulu majandustegevusest 349 294 0
13.5 Tulu põhivara ja varude müügist 3 0
13.6 Trahvid ja muud varalised karistused 590 0
13.7 Keskkonnatasud 128 699 0
13.8 Muud tulud 24 923 0
13.9 Intressi- ja omanikutulud 96 515 0
13.10 KULUD -1 007 209 -239 305
13.11 Kliimaministeerium -836 913 -97 563
13.12 Keskkonnaagentuur -13 777 -7 747
13.13 Eesti Loodusmuuseum -1 003 -648
13.14 Keskkonnaamet -25 572 -20 208
13.15 Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus -3 232 -2 825
13.16 Transpordiamet -97 432 -84 009
13.17 Eesti Geoloogiateenistus -3 058 -2 467
13.18 Riigilaevastik -26 222 -23 837
13.19 Tulemusvaldkond: Kliima, energeetika ja elurikkus -118 690 -56 992
13.20 Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse
programm
13.21 Elurikkuse ja mulla kaitse -23 372 -13 154
13.22 Tööjõu- ja majandamiskulud -14 391 -9 472
13.23 Sotsiaaltoetused -10 -10
13.24 Muud toetused -8 970 -3 671
13.25 Metsandus ja jahindus -13 558 -11 322
13.26 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 823 -6 475
13.27 Muud toetused -6 735 -4 847
13.28 Keskkonnakorraldus -5 499 -5 497
13.29 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 491 -5 489
13.30 Muud toetused -8 -8
13.31 Kiirgusohutus -1 188 -1 188
13.32 Tööjõu- ja majandamiskulud -734 -734
13.33 Muud toetused -454 -454
13.34 Kesksed IT-teenused -2 825 -2 825
13.35 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 825 -2 825
13.36 Energeetika, maavarade ja välisõhu programm
13.37 Energiajulgeolek ja kriisikindlus -6 101 -1 064
13.38 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 197 -1 026
13.39 Muud toetused -4 903 -37
13.40 Puhas energiavarustus -18 186 -721
13.41 Tööjõu- ja majandamiskulud -747 -684
13.42 Muud toetused -17 438 -37
13.43 Maavarad -4 439 -3 826
13.44 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 434 -3 821
13.45 Muud toetused -5 -5
13.46 Välisõhu kvaliteet -9 205 -3 429
13.47 Tööjõu- ja majandamiskulud -978 -978
13.48 Muud toetused -8 227 -2 451
13.49 Keskkonnahoidliku arengu ja kliimapoliitika programm
13.50 Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega
kohanemine
-18 949 -3 081
13.51 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 664 -2 544
13.52 Muud toetused -15 285 -537
13.53 Ilma- ja kliimaandmed ning prognoosid -2 817 -1 714
13.54 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 817 -1 714
13.55 Keskkonnateadlikkus ja keskkonnahoidlik areng -12 552 -9 170
13.56 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 761 -5 822
13.57 Sotsiaaltoetused -17 -17
13.58 Muud toetused -4 774 -3 331
13.59 Tulemusvaldkond: Elukeskkond, liikuvus ja merendus -870 701 -182 313
13.60 Elukeskkonna ja ringmajanduse programm
13.61 Ehitus ja elukeskkond -2 684 -1 318
13.62 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 345 -1 148
13.63 Muud toetused -1 339 -170
13.64 Elamumajandus -114 675 -3 083
13.65 Tööjõu- ja majandamiskulud -659 -659
13.66 Muud toetused -114 016 -2 424
13.67 Ringmajandus -20 319 -2 277
13.68 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 928 -1 627
13.69 Muud toetused -18 391 -650
13.70 Energia- ja ressursitõhusus -568 -520
13.71 Tööjõu- ja majandamiskulud -563 -515
13.72 Muud toetused -5 -5
13.73 Mere ja vee programm
13.74 Mere- ja veekeskkonna kaitse -24 846 -9 874
13.75 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 608 -5 510
13.76 Muud toetused -17 238 -4 364
13.77 Veevarustus ja kanalisatsioon -5 272 -2 484
13.78 Tööjõu- ja majandamiskulud -774 -684
13.79 Muud toetused -4 498 -1 801
13.80 Merenduse konkurentsivõime -48 851 -32 022
13.81 Tööjõu- ja majandamiskulud -33 059 -31 843
13.82 Muud toetused -15 792 -179
13.83 Transpordi ja liikuvuse programm
13.84 Raudteetransporditaristu -535 491 -42 197
13.85 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 535 -868
13.86 Muud toetused -533 956 -41 330
13.87 Õhutransporditaristu -13 799 -9 637
13.88 Tööjõu- ja majandamiskulud -485 -485
13.89 Muud toetused -13 314 -9 152
13.90 Teetransporditaristu -53 842 -52 294
13.91 Tööjõu- ja majandamiskulud -52 737 -52 189
13.92 Muud toetused -1 105 -105
13.93 Ohutu ja säästlik transpordisüsteem -50 354 -26 606
13.94 Tööjõu- ja majandamiskulud -27 324 -25 843
13.95 Muud toetused -23 030 -763
13.96 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -17 817 0
13.97 INVESTEERINGUD -315 474 -44 441
13.98 Libatse – Nurme 2 + 2 realine tee -103 404 0
13.99 Riigimaanteede remondi koondprojekt -84 967 -29 211
13.100 E67 Päädeva-Konuvere teelõik MILMOB -42 786 0
13.101 Muud investeeringud kokku -24 068 -15 231
13.102 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -60 248 0
13.103 FINANTSEERIMISTEHINGUD 18 677 -4 800
13.104 Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes 21 000 -4 000
13.105 Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine -2 323 -800
Seaduse
rea nr KULTUURIMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
14.1 TULUD 20 738 0
14.2 Saadud toetused 17 819 0
14.3 Riigilõivud 13 0
14.4 Tulu majandustegevusest 2 905 0
14.5 KULUD -354 938 -276 971
14.6 Kultuuriministeerium -322 014 -251 768
14.7 Muinsuskaitseamet -11 128 -9 747
14.8 Eesti Lastekirjanduse Keskus -1 115 -948
14.9 Eesti Rahvakultuuri Keskus -7 281 -5 990
14.10 Võru Instituut -1 316 -1 109
14.11 Eesti Rahva Muuseum -11 768 -7 165
14.12 Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum -316 -245
14.13 Tulemusvaldkond: Sidus ühiskond -18 342 -5 148
14.14 Lõimumisprogramm
14.15 Lõimumis- ja kohanemispoliitika -18 162 -4 968
14.16 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 627 -270
14.17 Muud toetused -16 536 -4 698
14.18 Rahvuskaaslaste toetus -180 -180
14.19 Muud toetused -180 -180
14.20 Tulemusvaldkond: Kultuur ja sport -333 894 -271 823
14.21 Kultuuriprogramm
14.22 Kirjanduspoliitika -10 963 -7 199
14.23 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 036 -944
14.24 Sotsiaaltoetused -15 -4
14.25 Muud toetused -6 414 -6 251
14.26 Muud kulud -3 498 0
14.27 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -1 446 0
14.28 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -2 052 0
14.29 Etenduskunstide poliitika -47 190 -42 708
14.30 Sotsiaaltoetused -27 0
14.31 Muud toetused -43 218 -42 708
14.32 Muud kulud -3 946 0
14.33 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -1 631 0
14.34 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -2 315 0
14.35 Audiovisuaalpoliitika -23 325 -15 638
14.36 Sotsiaaltoetused -10 0
14.37 Muud toetused -15 825 -15 638
14.38 Muud kulud -7 491 0
14.39 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -4 863 0
14.40 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -2 627 0
14.41 Muusikapoliitika -19 762 -14 042
14.42 Sotsiaaltoetused -53 0
14.43 Muud toetused -15 008 -14 042
14.44 Muud kulud -4 701 0
14.45 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -1 943 0
14.46 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -2 758 0
14.47 Kunstipoliitika -6 875 -2 177
14.48 Sotsiaaltoetused -24 0
14.49 Muud toetused -2 624 -2 177
14.50 Muud kulud -4 227 0
14.51 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -1 747 0
14.52 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -2 480 0
14.53 Arhitektuuripoliitika ja disainipoliitika -3 737 -363
14.54 Tööjõu- ja majandamiskulud -75 -75
14.55 Sotsiaaltoetused -23 0
14.56 Muud toetused -728 -288
14.57 Muud kulud -2 911 0
14.58 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -1 203 0
14.59 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -1 708 0
14.60 Meediapoliitika -51 782 -45 757
14.61 Muud toetused -45 757 -45 757
14.62 Muud kulud -6 025 0
14.63 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -6 025 0
14.64 Raamatukogupoliitika -20 985 -18 977
14.65 Muud toetused -18 977 -18 977
14.66 Muud kulud -2 008 0
14.67 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -2 008 0
14.68 Rahvakultuuripoliitika -14 428 -7 188
14.69 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 404 -1 400
14.70 Muud toetused -5 789 -5 789
14.71 Muud kulud -6 235 0
14.72 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -3 756 0
14.73 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -2 480 0
14.74 Muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika -58 468 -51 720
14.75 Tööjõu- ja majandamiskulud -16 115 -12 061
14.76 Sotsiaaltoetused -4 -4
14.77 Muud toetused -40 341 -39 655
14.78 Muud kulud -2 008 0
14.79 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -2 008 0
14.80 Digitaalne kultuuripärand -3 113 -18
14.81 Tööjõu- ja majandamiskulud -33 -18
14.82 Muud toetused -3 080 0
14.83 Kultuurivaldkonna rahvusvahelistumise arendus -2 366 -2 306
14.84 Tööjõu- ja majandamiskulud -856 -854
14.85 Muud toetused -1 510 -1 452
14.86 Loomemajanduspoliitika -1 818 0
14.87 Muud toetused -1 818 0
14.88 Kultuuri valdkondadeülene arendus -17 365 -16 636
14.89 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 473 -7 323
14.90 Sotsiaaltoetused -212 -212
14.91 Muud toetused -9 101 -9 101
14.92 Muud kulud -579 0
14.93 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -579 0
14.94 Spordiprogramm
14.95 Saavutussport -45 751 -41 499
14.96 Sotsiaaltoetused -102 -102
14.97 Muud toetused -41 397 -41 397
14.98 Muud kulud -4 252 0
14.99 Sh hasartmängumaksust Eesti Kultuurkapitalile -1 757 0
14.100 Sh aktsiisist Eesti Kultuurkapitalile -2 495 0
14.101 Aus sport ja sporditurvalisus -741 -741
14.102 Muud toetused -741 -741
14.103 Liikumisharrastus -5 224 -4 854
14.104 Tööjõu- ja majandamiskulud -385 -15
14.105 Muud toetused -4 839 -4 839
14.106 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -2 701 0
14.107 INVESTEERINGUD -909 -83
14.108 Sh käibemaksukulu põhivara soetustelt -172 0
Seaduse
rea nr
MAJANDUS- JA
KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI
VALITSEMISALA
Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
15.1 TULUD 133 614 0
15.2 Saadud toetused 100 777 0
15.3 Riigilõivud 5 292 0
15.4 Tulu majandustegevusest 9 378 0
15.5 Tulu põhivara ja varude müügist 6 590 0
15.6 Trahvid ja muud varalised karistused 33 0
15.7 Muud tulud 128 0
15.8 Intressi- ja omanikutulud 11 416 0
15.9 KULUD -1 305 230 -185 034
15.10 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -1 269 189 -156 081
15.11 Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet -12 024 -10 596
15.12 Tööinspektsioon -5 329 -3 350
15.13 Riikliku Lepitaja Kantselei -145 -141
15.14 Soolise Võrdõiguslikkuse ja Võrdse Kohtlemise Voliniku
Kantselei
-585 -542
15.15 Maa- ja Ruumiamet -17 958 -14 324
15.16 Tulemusvaldkond: Sotsiaalne ja tööalane heaolu -1 014 997 -7 343
15.17 Tööturuprogramm
15.18 Tööhõive -1 005 024 -1 064
15.19 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 441 -1 064
15.20 Muud toetused -638 583 0
15.21 Sh erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest -24 950 0
15.22 Sh erijuhtudel makstav sotsiaalmaks
töövõimetuspensionäri eest
-49 667 0
15.23 Sh töövõimetoetus Töötukassale -548 828 0
15.24 Muud kulud -365 000 0
15.25 Sh töötuskindlustusmakse Töötukassale -365 000 0
15.26 Tööelu -7 076 -4 539
15.27 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 825 -4 355
15.28 Muud toetused -251 -184
15.29 Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm
15.30 Võrdsuspoliitika -2 354 -1 198
15.31 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 267 -760
15.32 Muud toetused -1 087 -437
15.33 Võrdõigusvolinik -542 -542
15.34 Tööjõu- ja majandamiskulud -542 -542
15.35 Tulemusvaldkond: Teadus- ja arendustegevus ning
ettevõtlus
-267 769 -161 004
15.36 Teadmussiirde programm
15.37 Ettevõtete innovatsioon -134 461 -95 773
15.38 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 042 -3 903
15.39 Sotsiaaltoetused -15 -15
15.40 Muud toetused -130 403 -91 854
15.41 Iduettevõtlus -725 -634
15.42 Tööjõu- ja majandamiskulud -501 -455
15.43 Muud toetused -224 -179
15.44 Ettevõtluskeskkonna programm
15.45 Ettevõtete eksport -82 731 -25 018
15.46 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 305 -1 166
15.47 Sotsiaaltoetused -4 -4
15.48 Muud toetused -81 423 -23 848
15.49 Teadmusmahukad investeeringud -8 685 -8 594
15.50 Tööjõu- ja majandamiskulud -418 -372
15.51 Muud toetused -8 267 -8 222
15.52 Ettevõtluskeskkond -33 699 -24 477
15.53 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 945 -5 791
15.54 Muud toetused -26 755 -18 685
15.55 Taristu ja digiühiskonna järelevalve -7 468 -6 510
15.56 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 444 -6 508
15.57 Muud toetused -24 -2
15.58 Tulemusvaldkond: Elukeskkond, liikuvus ja merendus -19 491 -16 687
15.59 Maa ja ruumiloome programm
15.60 Ruumiline planeerimine -4 032 -3 495
15.61 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 993 -3 479
15.62 Muud toetused -39 -17
15.63 Maakasutus -8 018 -6 571
15.64 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 931 -6 538
15.65 Sh riigimaade maamaksu ja hooldamise kulud -1 350 0
15.66 Sotsiaaltoetused -32 0
15.67 Muud toetused -55 -32
15.68 Ruumiandmed -3 467 -3 354
15.69 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 444 -3 354
15.70 Muud toetused -23 0
15.71 Maaparandussüsteem -3 974 -3 267
15.72 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 974 -3 267
15.73 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -2 973 0
15.74 INVESTEERINGUD -1 671 -1 338
15.75 Sh käibemaksukulu põhivara soetustelt -223 0
15.76 FINANTSEERIMISTEHINGUD -21 251 -37 590
15.77 Laenunõuded 3 100 0
15.78 Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh osalused rahvusvahelistes
organisatsioonides
-37 590 -37 590
15.79 Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine 13 239 0
Seaduse
rea nr RAHANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
16.1 TULUD 16 791 370 0
16.2 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 16 608 531 0
16.3 Saadud toetused 35 478 0
16.4 Riigilõivud 851 0
16.5 Tulu majandustegevusest 1 244 0
16.6 Tulu põhivara ja varude müügist 53 0
16.7 Trahvid ja muud varalised karistused 424 0
16.8 Muud tulud 21 300 0
16.9 Intressi- ja omanikutulud 123 489 0
16.10 KULUD -566 372 -134 112
16.11 Rahandusministeerium -432 661 -23 090
16.12 Maksu- ja Tolliamet -69 422 -63 298
16.13 Statistikaamet -13 172 -10 743
16.14 Riigi Tugiteenuste Keskus -21 835 -11 306
16.15 Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus -22 221 -19 742
16.16 Rahapesu Andmebüroo -7 060 -5 934
16.17 Tulemusvaldkond: Riigivalitsemine -557 725 -134 112
16.18 Riigi rahanduse ja finantspoliitika programm
16.19 Eelarvepoliitika -384 317 -6 844
16.20 Tööjõu- ja majandamiskulud -11 089 -6 841
16.21
Sh arveldused, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine
-1 130 0
16.22 Sotsiaaltoetused -2 000 0
16.23 Sh õigusabi, alusetu vabaduse võtmise hüvitis -1 800 0
16.24 Muud toetused -5 800 -3
16.25 Muud kulud -365 428 0
16.26 Sh riigi intressikulud laenudelt ja muudelt kohustustelt -365 428 0
16.27 Maksu- ja tollipoliitika -68 160 -65 114
16.28 Tööjõu- ja majandamiskulud -67 470 -64 654
16.29 Muud toetused -122 -122
16.30 Muud kulud -568 -338
16.31 Finantskeskkond -8 799 -7 837
16.32 Tööjõu- ja majandamiskulud -8 740 -7 777
16.33 Muud toetused -59 -59
16.34 Halduspoliitika programm
16.35 Riigihaldus -32 441 -2 845
16.36 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 050 -2 840
16.37 Muud toetused -29 391 -5
16.38 Riigi tugiteenused -51 209 -40 729
16.39 Tööjõu- ja majandamiskulud -51 209 -40 729
16.40 Riiklik statistika -12 800 -10 743
16.41 Tööjõu- ja majandamiskulud -12 798 -10 742
16.42 Sotsiaaltoetused -1 -1
16.43 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -8 647 0
16.44 INVESTEERINGUD -10 539 -5 630
16.45 Sh käibemaksukulu põhivara soetustelt -2 282 0
16.46 FINANTSEERIMISTEHINGUD 1 637 916 0
16.47 Laenunõuded 5 600 0
16.48 Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh osalused rahvusvahelistes
organisatsioonides
-33 684 0
16.49 Laenukohustised 1 666 000 0
Seaduse
rea nr
REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI
VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
17.1 TULUD 437 829 0
17.2 Saadud toetused 421 217 0
17.3 Riigilõivud 1 131 0
17.4 Tulu majandustegevusest 9 478 0
17.5 Tulu põhivara ja varude müügist 500 0
17.6 Trahvid ja muud varalised karistused 10 0
17.7 Keskkonnatasud 1 583 0
17.8 Muud tulud 81 0
17.9 Intressi- ja omanikutulud 3 830 0
17.10 KULUD -784 379 -280 865
17.11 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium -334 662 -233 737
17.12 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet -404 012 -19 655
17.13 Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus -7 556 -3 321
17.14 Maaelu Teadmuskeskus -16 079 -8 074
17.15 Põllumajandus- ja Toiduamet -19 724 -13 933
17.16 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia
Keskus
-2 346 -2 145
17.17 Tulemusvaldkond: Põllumajandus ja kalandus -438 813 -60 743
17.18 Biomajanduse programm
17.19 Eesti toidu kuvand ja eksport -2 801 -1 107
17.20 Tööjõu- ja majandamiskulud -901 -707
17.21 Muud toetused -1 900 -400
17.22 Kutseline kalapüük -12 413 -1 343
17.23 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 869 -1 325
17.24 Muud toetused -10 544 -17
17.25 Kalavarude haldus ja kaitse -5 801 -1 033
17.26 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 171 -997
17.27 Muud toetused -4 630 -36
17.28 Põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime -237 643 -11 446
17.29 Tööjõu- ja majandamiskulud -11 818 -7 850
17.30 Muud toetused -225 825 -3 597
17.31 Kalandusturu korraldus -6 423 -871
17.32 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 466 -751
17.33 Muud toetused -4 957 -120
17.34 Põllumajandusmaa ja maaparandus -19 511 -2 055
17.35 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 500 -689
17.36 Muud toetused -18 011 -1 367
17.37 Põllumajanduskeskkond -64 860 -3 756
17.38 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 572 -3 689
17.39 Muud toetused -58 287 -66
17.40 Toiduohutuse programm
17.41 Taimekaitse ja väetised -2 559 -2 032
17.42 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 425 -2 013
17.43 Muud toetused -134 -19
17.44 Toiduohutus -13 859 -9 696
17.45 Tööjõu- ja majandamiskulud -13 825 -9 661
17.46 Muud toetused -34 -34
17.47 Sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal -11 139 -7 771
17.48 Tööjõu- ja majandamiskulud -10 584 -7 750
17.49 Muud toetused -555 -21
17.50 Põllumajandusloomade aretus ja loomageneetilised
ressursid
-5 539 -3 440
17.51 Tööjõu- ja majandamiskulud -655 -540
17.52 Muud toetused -4 884 -2 900
17.53 Mahepõllumajandus -31 922 -5 603
17.54 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 861 -2 342
17.55 Muud toetused -29 061 -3 261
17.56 Taimetervis -2 726 -2 187
17.57 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 647 -2 109
17.58 Muud toetused -79 -79
17.59 Loomatervis ja -heaolu ning söödaohutus -21 618 -8 403
17.60 Tööjõu- ja majandamiskulud -11 711 -7 363
17.61 Muud toetused -9 907 -1 040
17.62 Tulemusvaldkond: Elukeskkond, liikuvus ja merendus -341 085 -220 122
17.63 Regionaalarengu programm
17.64 Regionaalpoliitika -124 811 -26 142
17.65 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 362 -2 644
17.66 Muud toetused -120 449 -23 498
17.67 Kohalike omavalitsuste poliitika ja finantseerimine -23 147 -2 337
17.68 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 732 -1 437
17.69 Muud toetused -21 415 -900
17.70 Ühistranspordi programm
17.71 Ühistransport -193 126 -191 643
17.72 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 468 -1 420
17.73 Muud toetused -191 659 -190 224
17.74 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -4 481 0
17.75 INVESTEERINGUD -2 888 -2 033
17.76 Sh käibemaksukulu põhivara soetustelt -511 0
17.77 FINANTSEERIMISTEHINGUD 49 349 0
17.78 Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes 50 000 0
17.79 Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine -651 0
Seaduse
rea nr SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
18.1 TULUD 123 447 0
18.2 Saadud toetused 53 058 0
18.3 Riigilõivud 32 864 0
18.4 Tulu majandustegevusest 5 777 0
18.5 Trahvid ja muud varalised karistused 30 857 0
18.6 Muud tulud 892 0
18.7 KULUD -592 866 -509 447
18.8 Siseministeerium -47 054 -37 135
18.9 Kaitsepolitseiamet -47 624 -46 680
18.10 Päästeamet -118 680 -110 071
18.11 Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus -43 346 -36 660
18.12 Sisekaitseakadeemia -30 337 -25 043
18.13 Politsei- ja Piirivalveamet -296 184 -244 491
18.14 Häirekeskus -9 641 -9 367
18.15 Tulemusvaldkond: Siseturvalisus -550 330 -501 287
18.16 Turvalise elukeskkonna programm
18.17 Ennetus siseturvalisuses -29 355 -28 500
18.18 Tööjõu- ja majandamiskulud -28 527 -28 336
18.19 Sotsiaaltoetused -1 -1
18.20 Muud toetused -666 -2
18.21 Muud kulud -162 -162
18.22 Korrakaitse ja süüteomenetlus -113 592 -110 355
18.23 Tööjõu- ja majandamiskulud -111 854 -108 619
18.24 Sotsiaaltoetused -1 -1
18.25 Muud toetused -21 -19
18.26 Muud kulud -1 716 -1 716
18.27 Kriisikindla ühiskonna programm
18.28 Hädaabi 112 ja riigiinfo 1247 -9 922 -9 872
18.29 Tööjõu- ja majandamiskulud -9 921 -9 872
18.30 Sotsiaaltoetused -0,2 -0,2
18.31 Muud toetused -1 0
18.32 Demineerimine -6 040 -5 918
18.33 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 033 -5 911
18.34 Muud toetused -7 -7
18.35 Elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus -14 230 -12 083
18.36 Tööjõu- ja majandamiskulud -11 510 -10 848
18.37 Sotsiaaltoetused -1 -1
18.38 Muud toetused -2 719 -1 234
18.39 Ohutus ja päästetööd -91 345 -90 656
18.40 Tööjõu- ja majandamiskulud -90 018 -89 593
18.41 Sotsiaaltoetused -0,4 -0,4
18.42 Muud toetused -1 327 -1 063
18.43 Lennu- ja merepääste -13 815 -12 307
18.44 Tööjõu- ja majandamiskulud -13 646 -12 140
18.45 Sotsiaaltoetused -0,3 -0,3
18.46 Muud toetused -167 -166
18.47 Muud kulud -1 -1
18.48 Sisejulgeoleku programm
18.49 Põhiseadusliku korra kaitse -50 185 -49 239
18.50 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 558 -2 558
18.51 Sotsiaaltoetused -1 -1
18.52 Muud toetused -3 0
18.53 Muud kulud -47 624 -46 680
18.54 Raske kuritegevuse tõkestamine -44 304 -39 731
18.55 Tööjõu- ja majandamiskulud -38 136 -33 762
18.56 Sotsiaaltoetused -1 -1
18.57 Muud toetused -220 -21
18.58 Muud kulud -5 946 -5 946
18.59 Piirihaldus -53 829 -43 003
18.60 Tööjõu- ja majandamiskulud -53 738 -42 916
18.61 Sotsiaaltoetused -1 -1
18.62 Muud toetused -83 -80
18.63 Muud kulud -6 -6
18.64 Rahvastikuhalduse programm
18.65 Kodakondsus ja rändehaldus -21 989 -12 799
18.66 Tööjõu- ja majandamiskulud -20 195 -12 451
18.67 Sotsiaaltoetused -2 -2
18.68 Muud toetused -1 792 -345
18.69 Muud kulud -1 -1
18.70 Rahvastiku toimingud ja identiteedihaldus -25 818 -16 303
18.71 Tööjõu- ja majandamiskulud -25 783 -16 286
18.72 Sh isikut tõendavate dokumentide väljaandmine -9 455 0
18.73 Sotsiaaltoetused -4 -4
18.74 Muud toetused -30 -12
18.75 Muud kulud -1 -1
18.76 Siseturvalisuse toetamise programm
18.77 Sisekaitse haridus ja teadus -27 448 -25 043
18.78 Tööjõu- ja majandamiskulud -25 965 -23 567
18.79 Sotsiaaltoetused -1 466 -1 466
18.80 Muud toetused -17 -10
18.81 IT-teenused -39 628 -36 660
18.82 Tööjõu- ja majandamiskulud -39 627 -36 659
18.83 Muud toetused -1 -1
18.84 Siseturvalisuse vabatahtlikud -8 830 -8 817
18.85 Tööjõu- ja majandamiskulud -8 519 -8 508
18.86 Sotsiaaltoetused -0,3 -0,3
18.87 Muud toetused -310 -309
18.88 Muud kulud -0,2 -0,2
18.89 Tulemusvaldkond: Sidus ühiskond -10 248 -8 160
18.90 Kogukondliku Eesti programm
18.91 Kodanikuühiskond -4 889 -2 921
18.92 Tööjõu- ja majandamiskulud -662 -162
18.93 Muud toetused -4 227 -2 759
18.94 Usuvabadus -688 -569
18.95 Muud toetused -688 -569
18.96 Erakondade rahastamise programm
18.97 Erakondade rahastamine -4 671 -4 671
18.98 Muud toetused -4 671 -4 671
18.99 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -32 287 0
18.100 INVESTEERINGUD -48 823 -19 998
18.101 IT investeeringud -12 127 -7 364
18.102 Muud investeeringud -16 102 -943
18.103 Muud investeeringud kokku -12 078 -11 691
18.104 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -8 516 0
Seaduse
rea nr SOTSIAALMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
19.1 TULUD 105 185 0
19.2 Saadud toetused 92 932 0
19.3 Riigilõivud 848 0
19.4 Tulu majandustegevusest 10 595 0
19.5 Trahvid ja muud varalised karistused 7 0
19.6 Muud tulud 803 0
19.7 KULUD -8 218 805 -225 047
19.8 Sotsiaalministeerium -3 081 325 -42 350
19.9 Ravimiamet -9 353 -1 885
19.10 Sotsiaalkindlustusamet -5 048 085 -119 334
19.11 Terviseamet -29 112 -24 580
19.12 Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus -30 416 -21 360
19.13 Tervise Arengu Instituut -20 514 -15 538
19.14 Tulemusvaldkond: Sotsiaalne ja tööalane heaolu -5 468 580 -140 512
19.15 Tööturuprogramm
19.16 Tööpoliitika rakendusteenused -14 992 -942
19.17 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 491 -942
19.18 Sotsiaaltoetused -13 501 0
19.19 Sh täiendav puhkusetasu -5 649 0
19.20 Sh kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega -7 852 0
19.21 Vanemaealiste programm
19.22 Vanemaealiste heaolu ja aktiivsus -167 -71
19.23 Tööjõu- ja majandamiskulud -96 0
19.24 Muud toetused -71 -71
19.25 Sotsiaalkindlustus ja pensionid -4 298 727 -5 431
19.26 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 810 -5 389
19.27 Sotsiaaltoetused -3 588 196 0
19.28 Sh riikliku pensionikindlustuse vahendid -3 277 919 0
19.29 Sh rahvapension ja pensionilisad -118 930 0
19.30 Sh riigikohtunike pensionide suurendus -1 255 0
19.31 Sh prokuröride pensionide suurendus -1 251 0
19.32 Sh kohtunike pensionide suurendus -6 950 0
19.33 Sh kaitseväelaste pensionide suurendus -38 573 0
19.34 Sh politsei- ja piirivalveametnike pensionid -74 998 0
19.35 Sh represseeritute toetus -1 913 0
19.36 Sh avalike teenistujate pensionide suurendus -35 193 0
19.37 Sh üksi elava pensionäri toetus -18 021 0
19.38 Sh parlamendipensionid -10 888 0
19.39 Sh päästeametnike pensionisuurendus -1 392 0
19.40 Muud toetused -42 -42
19.41 Muud kulud -704 680 0
19.42 Sh kogumispensionimaksed -704 680 0
19.43 Sotsiaalhoolekande programm
19.44 Hoolekanne ja toimetulek -111 664 -64 511
19.45 Tööjõu- ja majandamiskulud -14 376 -5 356
19.46 Sotsiaaltoetused -58 404 -57 671
19.47 Muud toetused -38 884 -1 483
19.48 Tugi puudega inimestele -116 505 -26 917
19.49 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 998 -4 612
19.50 Sotsiaaltoetused -111 413 -22 297
19.51 Sh puuetega inimeste sotsiaaltoetus -53 336 0
19.52 Sh täiendav puhkusetasu -4 981 0
19.53 Sh abivahendid puuetega inimestele -30 756 0
19.54 Muud toetused -94 -8
19.55 Sotsiaalvaldkonna IT-teenused -13 621 -12 718
19.56 Tööjõu- ja majandamiskulud -13 621 -12 718
19.57 Laste ja perede programm
19.58 Perehüvitised ja vanemlus -878 701 -4 578
19.59 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 302 -3 805
19.60 Sotsiaaltoetused -872 939 0
19.61 Sh peretoetused -386 156 0
19.62 Sh vanemahüvitis -346 556 0
19.63 Sh kohustusliku kogumispensioni fond -17 894 0
19.64 Sh erijuhtudel riigi tasutav sotsiaalmaks -70 657 0
19.65 Sh täiendav puhkusetasu -9 180 0
19.66 Sh elatisabi -14 191 0
19.67 Sh toitjakaotustoetus -28 035 0
19.68 Muud toetused -1 460 -773
19.69 Lastekaitse -6 326 -4 458
19.70 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 821 -3 889
19.71 Sotsiaaltoetused -338 -338
19.72 Muud toetused -1 166 -232
19.73 Laste heaolu teenused -16 856 -12 595
19.74 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 237 -5 324
19.75 Sotsiaaltoetused -7 263 -7 263
19.76 Muud toetused -2 356 -8
19.77 Ohvriabiteenused ja hüvitised -11 021 -8 289
19.78 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 193 -6 364
19.79 Sotsiaaltoetused -3 819 -1 915
19.80 Sh teenused ja hüvitised ohvritele -1 904 0
19.81 Muud toetused -10 -10
19.82 Tulemusvaldkond: Tervis -2 739 049 -84 536
19.83 Keskkonnatervishoiu programm
19.84 Tervislik elukeskkond -8 251 -6 082
19.85 Tööjõu- ja majandamiskulud -8 203 -6 034
19.86 Muud toetused -48 -48
19.87 Tervisekäitumise programm
19.88 Vaimne tervis -3 315 -2 591
19.89 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 570 -1 846
19.90 Muud toetused -745 -745
19.91 Nakkushaiguste ennetus ja tõrje -6 966 -5 735
19.92 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 913 -5 682
19.93 Muud toetused -53 -53
19.94 Tervislik eluviis -15 213 -13 006
19.95 Tööjõu- ja majandamiskulud -14 530 -12 358
19.96 Muud toetused -683 -648
19.97 Tervishoiu programm
19.98 Tervishoiu tööjõud -7 096 -6 186
19.99 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 261 -2 255
19.100 Sotsiaaltoetused -905 0
19.101 Muud toetused -3 931 -3 931
19.102 Tervishoiuteenuste kvaliteet -2 390 -2 379
19.103 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 348 -2 338
19.104 Muud toetused -41 -41
19.105 Tervishoiu rahastus ja ravikindlustus -2 610 064 -15 526
19.106 Tööjõu- ja majandamiskulud -638 -111
19.107 Sotsiaaltoetused -2 663 0
19.108 Sh erijuhtudel riigi tasutav sotsiaalmaks -2 663 0
19.109 Muud toetused -364 099 -15 415
19.110 Sh eraldis mittetöötava pensionäri eest -347 921 0
19.111 Muud kulud -2 242 663 0
19.112 Sh sotsiaalmaksust ravikindlustus Tervisekassale -2 242 663 0
19.113 Ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavus -9 914 -2 551
19.114 Tööjõu- ja majandamiskulud -9 865 -2 505
19.115 Muud toetused -47 -47
19.116 Muud kulud -2 0
19.117 Esmatasandi tervishoid ja spetsialiseeritud abi -64 030 -22 669
19.118 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 405 -4 590
19.119 Muud toetused -56 625 -18 080
19.120 Tervisevaldkonna IT-teenused -11 810 -7 810
19.121 Tööjõu- ja majandamiskulud -11 810 -7 810
19.122 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -11 176 0
19.123 INVESTEERINGUD -16 095 -6 906
19.124 IT investeeringud -13 013 -6 906
19.125 Muud investeeringud kokku -175 0
19.126 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -2 907 0
Seaduse
rea nr VÄLISMINISTEERIUMI VALITSEMISALA Eelarve kokku
Sealhulgas
piirmääraga
vahendid
20.1 TULUD 2 106 0
20.2 Saadud toetused 163 0
20.3 Riigilõivud 1 700 0
20.4 Tulu põhivara ja varude müügist 243 0
20.5 KULUD -111 951 -107 007
20.6 Välisministeerium -111 951 -107 007
20.7 Tulemusvaldkond: Välispoliitika -110 328 -107 007
20.8 Välispoliitika programm
20.9 Välis- ja julgeolekupoliitika -28 579 -27 751
20.10 Tööjõu- ja majandamiskulud -21 787 -20 959
20.11 Muud toetused -6 792 -6 792
20.12 Eesti globaalsed välispoliitilised huvid -23 063 -22 235
20.13 Tööjõu- ja majandamiskulud -20 054 -19 226
20.14 Muud toetused -3 009 -3 009
20.15 Rahvusvaheline õigus ning konsulaar- ja
sanktsioonipoliitika
-16 510 -15 672
20.16 Tööjõu- ja majandamiskulud -16 308 -15 470
20.17 Muud toetused -202 -202
20.18 Välismajanduspoliitika ja äridiplomaatia -12 842 -12 428
20.19 Tööjõu- ja majandamiskulud -10 451 -10 037
20.20 Muud toetused -2 391 -2 391
20.21 Arengukoostöö ja humanitaarabi -29 335 -28 921
20.22 Tööjõu- ja majandamiskulud -9 583 -9 169
20.23 Muud toetused -19 752 -19 752
20.24 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -1 622 0
20.25 INVESTEERINGUD -13 874 -12 120
20.26 Välisministeeriumi ja välisesinduste ehitusinvesteeringud -11 152 -10 909
20.27 Muud investeeringud kokku -1 212 -1 212
20.28 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -1 511 0
sept 2026
1
VALITSUSKOMISJONI JA EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU RIIGI EELARVESTRATEEGIA 2027-2030 JA 2027. A RIIGIEELARVE LÄBIRÄÄKIMISTE PROTOKOLL
Läbirääkimiste poolteks on Vabariigi Valitsuse poolt moodustatud valitsuskomisjon1 ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindajad2.
Pooled juhinduvad oma tegevuses Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõtetest, põhiseaduse paragrahvidest 154 ja 157, Eesti Vabariigi seadustest, poolte kinnitatud läbirääkimiste töökorrast3, riigi eelarvestrateegia 2027-2030 ja 2027. a riigieelarve läbirääkimistel arutletust ning otsustest ja käesolevate läbirääkimiste käigus vastu võetud otsustest.
Eesti Linnade ja Valdade Liidu lähtealused läbirääkimistel:
Läbirääkimiste põhieesmärk on kohalikele omavalitsustele stabiilse, seadustele ning Euroopa kohaliku omavalitsuse hartale põhineva tulubaasi kindlustamine, mis tagaks neile seadustega ja seaduste alusel pandud ülesannete täitmiseks vajaliku tulubaasi ning võimaldaks kohalikuks arenguks vajalikud investeeringud ja omavalitsuste jätkusuutliku arengu.
1. Kohaliku omavalitsuse osakaalu, otsustusõiguse ja vastutuse suurendamine ühiskonnaelu juhtimisel ja korraldamisel, kohalike omavalitsuste osutatavate avalike teenuste kättesaadavuse parandamine ja kvaliteedi tõstmine.
2. Riigikohtu üldkogu 2010. aasta 16. märtsi otsuse 2009. aasta lisaeelarve kohta (kohtuasi nr 3-4-1-8-09) seisukohad ning OECD ja CLRAE ettepanekud omavalitsuste finantsautonoomia suurendamiseks, partnerluse arendamiseks ja omavalitsuste koostöö suurendamiseks.
3. Kohalike omavalitsuste tegevustingimuste kujundamisel, reformide kavandamisel ja läbiviimisel Euroopa kohaliku omavalitsuse harta põhimõttest lähtumine.
4. Enamuse riigieelarvest eraldatavate toetuste integreerimine kohalike omavalitsuste tulubaasiga, mis jaotatakse maksutulude ja tasandusfondi kaudu.
5. Kohalike omavalitsuste poolt täidetavate riiklike ülesannete eristamine õigusaktides ja rahastamine kulupõhiselt riigieelarvest.
6. Kohalike omavalitsuste koostöö edendamiseks, haldussuutlikkuse tõstmiseks ning teenuste efektiivsemaks osutamiseks analüüsida seadusandlust ja täpsustada seda valdkondades, kus omavalitsuste koostöö on otstarbekam, kindlustades koostöö võimalikkuse erineva suurusega territooriumil ja erineva arvu omavalitsuste vahel.
7. Omavalitsuspoliitika põhimõtete ja suundade avamine riigi strateegiadokumentides.
8. Kriisikindluse tagamisel uute ülesannete täitmiseks tagada kohalikele omavalitsustele tulumaksubaasi täiendav tulumaksu protsendi tõus.
1 Valitsuskomisjoni moodustamine kahepoolsete läbirääkimiste pidamiseks Eesti Linnade ja Valdade Liiduga–Riigi Teataja 2 Juhatus | Eesti Linnade ja Valdade Liit (elvl.ee) 3 Vabariigi Valitsuse ja Eesti Linnade ja Valdade Liidu vahelise eelarve läbirääkimiste töökord | Eesti Linnade ja Valdade Liit (elvl.ee)
sept 2026
2
KOHALIKE OMAVALITSUSTE EELARVE PÕHINÄITAJAD JA INDIKATIIVSED MAHUD Tabel 1. Kohalike omavalitsuste tulubaasi põhinäitajad (RAM 2026 suveprognoos)
KOV EELARVED 2021 2022 2023 2024 2025 2026* 2027* 2028* 2029* 2030*
TULUD KOKKU 2 506 2 746 3 118 3 186 3 382 3 540 3 658 3 835 3 957 4 043
- Tulumaks 1 355 1 526 1 689 1 868 1 982 2 077 2 172 2 272 2 368 2 466
- Muud maksutulud 86 90 88 101 100 114 121 139 148 157
- Tasandusfond 107 107 107 135 130 134 138 134 134 134
KULUD KOKKU -2 642 -2 846 -3 223 -3 328 -3 434 -3 583 -3 716 -3 884 -4 071 -4 125
KOV tasakaal -136 -100 -105 -143 -52 -42 -58 -49 -114 -82
KOV sektor tasakaal -92 -83 -151 -112 -60 -80 -88 -58 -136 -104
Võlakoormus 987 1 043 1 216 1 388 1 477 1 551 1 655 1 718 1 845 1 941
Likviidne vara 280 241 241 264 268 300 347 361 374 388
SKP (mld eurot) 31,5 36,4 38,2 39,9 41,9 44,4 46,7 48,9 51,1 53,3
Suhtarvud ja kasvud
KOV eelarve tulud SKP-st 8,0% 7,5% 8,2% 8,0% 8,1% 8,0% 7,8% 7,8% 7,7% 7,6% KOV sektor koondtasakaal SKP-st -0,29% -0,23% -0,40% -0,28% -0,14% -0,18% -0,19% -0,12% -0,27% -0,20% KOV koondvõlg SKP-st 3,1% 2,9% 3,2% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,5% 3,6% 3,6% KOV eelarve tulude kasv 6,6% 9,6% 13,6% 2,2% 6,2% 4,7% 3,3% 4,8% 3,2% 2,2% KOV eelarve maksutulude ja tasandusfondi kasv 6,5% 11,3% 9,4% 11,7% 5,1% 5,1% 4,6% 4,6% 4,1% 4,0%
* Prognoos
sept 2026
3
LÄBIRÄÄKIMISTE TULEMUSED Tabel 2. Omavalitsuste tulubaasi ja toetusfondi toetuste 2027. a RE eelnõu ja RES perioodi 2027-2030 indikatiivsed mahud (mln eurot)4.
2026 eelarve 2027 eelarve eelnõu5 RES 2028 RES 2029 RES 2030
1. Tulubaas
Residendist füüsilise isiku tulumaksuosa 10,64% 10,23%10,23% 10,23% 10,23%
Residendist füüsilise isiku riikliku pensioni tulumaksu osa 8,5% 10,23%10,23% 10,23% 10,23%
KOV tasandusfond koos muudest allikatest lisanduvate summadega 134 138 134 134 134
2. Toetusfond
Hariduse- ja noorsootöö valdkond
Üldhariduskoolide pidamiseks antav toetus6, sh: 543,2 543,2543,2543,2543,2
- Õpetajate tööjõukulude toetus 456,3 456,3 456,3 456,3 456,3
- Direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude toetus 15,3 15,315,3 15,3 15,3
- Koolilõuna toetus 23,8 23,823,8 23,8 23,8
- Õppekirjanduse toetus 8,0 8,08,0 8,0 8,0
- Õpetajate ja juhtide täiendkoolitus 2,0 2,02,0 2,0 2,0
- Tõhustatud ja eritoe õpilastele tegevuskulu toetus 36,5 36,536,5 36,5 36,5
- Kultuuriranitsa toetus 1,4 1,41,4 1,4 1,4
Huvitegevuse ja huvihariduse toetus 9,2259,2259,2259,2259,225
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetus 1616161616
Õpilaskodude kohatoetus toimetulekuraskustes perede lastele 0,002 per
õpilane aastas
0,002 per õpilane aastas
0,002 per õpilane aastas
0,002 per õpilane aastas
0,002 per õpilane aastas
Maakondlike õpilasürituste ja aineühenduste, koolijuhtide ja õpetajate ühistegevuse ja täienduskoolituse toetus
1,6 1,61,61,61,6
4 Eelarve numbrid on ümardatud mln täpsusega. 5 Toetuste suurused RES 2027–2030. a on toodud vastavalt riigi eelarvestrateegiale ja Riigikogule esitatavale 2027. a riigieelarve seaduse eelnõule ning võivad täpsustuda vastava aasta riigieelarve eelnõu menetlemisel Riigikogus. 6 2027.a toetussummat korrigeeritakse lähtudes KOV koolide õpilaste arvust EHISes 10.11.2026 ja haridustoetuse kasvust, mis selgub riigieelarve menetlemisel.
sept 2026
4
Sotsiaalvaldkond
Toimetulekutoetusteks (sh toimetulekutoetuse administreerimise hüvitis)7 42,5 36,5 37,7 38,6 38,3
Suure hooldus- ja abivajadusega lapsele abi osutamise toetus 2,65 2,652,652,652,65
Vaimse tervise toetus 1,54 1,54 1,54 1,54 1,54
Kohalike teede hoid
Kohalike teede hoiu valemipõhine toetus 29,3 29,329,329,329,3
Üle antud endiste riigiteede toetus 0,304 0,2770,2770,2770,277
Riiklikud ülesanded
Perekonnaseisu ja rahvastikutoimingute hüvitis 1,1 1,11,11,11,1
2. Eraldised toetustena
Siseriiklikud kultuuri ja sporditoetused
Maakonnaraamatukogude tegevustoetus 1,6 0,83 0 0 0
Raamatukogude teavikute toetus 1,87 1,8 1,8 1,8 1,8
Muuseumide ja teatrite toetused 1,66 1,62 1,62 1,62 1,62
Regionaalsete tervisespordikeskuste arendamise toetus 0,58 0,5 0,50 0,5 0,5
Treenerite tööjõukulude toetus 12,76 12,76 12,76 12,76 12,76
Laulu- ja tantsupeo kollektiivide juhendajate palgatoetus 2,7 3,1 2,9 2,9 2,9
Regionaalvaldkonna toetused
Maakondliku arendustegevuse toetus 2,06 Selgub 2026.a lõpuksSelgub 2027.a
lõpuksSelgub 2027.a
lõpuksSelgub 2027.a
lõpuks
Kriisivalmiduse toetused
Toetus omavalitsustele kriisispetsialistide (kriisi- ja ennetustöö spetsialisti) ametikohtade tööjõukulude katteks
2,25 2,250 0 0
7 Sisaldab toimetulekutoetuse administreerimise hüvitist.
sept 2026
5
2027-2030 RIIGI EEELARVESTRATEEGIA JA 2027. A RIIGIEELARVE LÄBIRÄÄKIMISTELE ESITATUD EESTI LINNADE JA VALDADE LIIDU ETTEPANEKUTE ÜLEVAADE
ELVL valdkondade ülesed prioriteedid:
1. ELVL ettepanek: Kohalike omavalitsuste kriisikohustuste rahastusmehhanismi loomine toimetulekuks erakorralises või kiireloomulises olukorras. Kehtestada kriisi- või eriolukordades riigipoolne tagastamatu laenuinstrument kohalike omavalitsuste toetamiseks.
Selgitus: Riigikassa poolt teenindavatel asutustele on tagatud kriisiolukorras finantsvahendite kättesaadavus läbi Vabariigi Valitsuse reservfondi. Kohalikud omavalitsused peavad kriisiolukorras hakkama saama oma kassas olevate vahenditega. Omavalitsuste ülesanne on tagada elutähtsate teenuste toimepidevus kriisiolukordades, aidata kaasa evakuatsiooni läbiviimisel, pakkuda vältimatut sotsiaalabi ning võimendavad riigi kommunikatsioonisõnumeid. Kriisiolukordadeks saab valmistuda aga kõiki kulutusi ei ole võimalik ette teha. Teatud kulud kaetakse kriisiolukorras kas jooksvalt või siis maksetähtaja jooksul. Enamasti on teenuse osutajateks erasektor. Võib olla olukord, kus kohalikul omavalitusel puuduvad vajalikud finantsilised vahendid erakorraliste ja kiireloomuliste kulutuste tegemiseks.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Erakorralises kriisiolukorras kompenseerib riik omavalitsustele evakuatsiooni raames tehtud vältimatu abi osutamise kulud. Lisaks näeb kriisiolukorra ja riigikaitse seadus ette, et omavalitsustele kaetakse riigieelarvest püsivate kriisiülesannete kulud, kui oma elanikele osutatavate teenuste maht ja kulu on tavapärasest suuremad või kriisiülesannetega seotud teenuseid osutatakse teiste omavalitsuste elanikele.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Regionaal- ja Põllumajandusministeerium valmistab ette kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse alusel kehtestatavate määruste eelnõud.
2. ELVL ettepanek: Kriisikindluse tagamisel uute ülesannete täitmiseks tagada kohalikele
omavalitsustele tulumaksubaasi minimaalselt täiendav üksikisiku tulumaksu 1%-line tõus.
Selgitus: Tulenevalt kehtivatest õigusaktidest ja Riigikogu menetluses oleva tsiviil ja riigikaitse seaduse eelnõust on saanud ja saavad kohalikud omavalitsused juurde uusi või laiendatud ülesandeid: peavad tagama, et varjumiskohad (sh neid rajama) ja elutähtsad teenused vastavad seaduslikele nõuetele, peavad koostöös riigiasutustega planeerima ja korraldama sireenide paigaldamist ning testimist, koostama riskianalüüse ja tagama elutähtsate teenuste toimepidevuse kriisiolukordades, kohustus teavitada elanike ohtudest ja hädaolukordadest EE-ALARM kaudu; peavad määrama ja haldama avalikke varjumiskohti ning tagama nende kättesaadavuse, teenistujatel ja elutähtsate teenuste osutajatel on kohustus läbida koolitusi ning korraldada elanikele infopäevi, jne. Tänane kohalike omavalitsuste tulubaas ei võimalda õigusaktidest tulenevaid ülesandeid täita.
Võttes aluseks 2025. a tulumaksu laekumise, siis 1% sellest oleks 19 818 918 eurot. Seega saame omavalitsute kohta 254 089 eurot ja elaniku kohta 14,52 eurot. Kaitseministeeriumi 2026. aasta eelarves on kavandatud sõjalise kaitse ja heidutusele 1 417 mln eurot, mis moodustab ELVL -i ettepanekust 1,4%.
Valitsuskomisjoni seisukoht:Peame oluliseks, et kriisivalmiduse arendamine toimuks järjepidevalt ja ühtsetel alustel. Projektipõhine lähenemine ei taga pikaajalist toimepidevust ega ühtlast valmisoleku taset, mistõttu tekivad piirkondlikud erinevused ja lüngad võimekustes.
sept 2026
6
Arvestades tänast julgeolekukeskkonda ja laiapõhjaliste kriiside jätkuvat võimalikku esinemist, ei ole kriisideks valmistumine ajutine vajadus, vaid püsiv ülesanne, mille tulemuslik täitmine eeldab stabiilset rahastust ja järjepidevat tegevust.
Kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse jõustumisel täpsustuvad kohalike omavalitsuste rollid, kohustused ja kriisiülesanded veelgi. Nendeks ülesanneteks valmistumine, sealhulgas evakuatsioonikohtade pidamine ja sellega seotud valmisoleku tagamine, eeldab täiendavaid ressursse ning pikaajalist planeerimist.
Samas peame oluliseks tähelepanu juhtida sellele, et kõik kriisivalmidusega seotud tegevused ei eelda kohalikele omavalitsustele eraldi täiendava rahastuse kavandamist. Näiteks ei tulene kehtivast õigusruumist eramajadele varjumiskohtade kohandamise kohustust ning seetõttu ei pea me põhjendatuks vastava tegevuse riiklikku toetamist kohalike omavalitsuste kaudu. See ei välista loomulikult elanike vabatahtlikku valmisoleku parandamist ja laiemat kriisideks valmistumist.
Samuti on oluline, et kriisiteavituse ja ohuteavituse süsteemide puhul oleksid rollid ning vastutusjaotus selgelt määratletud. Kohalikud omavalitsused teevad koostööd pädevate riigiasutustega, kuid mitmete tehniliste lahenduste rajamine, haldamine ja käitamine toimub riikliku vastutuse ja rahastuse kaudu. Uue õigusraamistiku rakendumisel on oluline, et kohustused, vastutus ja rahastuspõhimõtted oleksid üheselt arusaadavad ning kooskõlas tegelike ülesannetega.
Toetame jätkuvalt lahendusi, mis aitavad tugevdada kohalike omavalitsuste kriisivalmidust süsteemselt, ühtlaselt ja pika vaatega.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Riigikantselei, Siseministeeriumi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi poolt on esitatud strateegiliste uuringute programmi ettepanek analüüsida KOVide kriisivalmiduse võimekuse hindamist, sh annab see sisendi rahastamisvajadusele. EL järgmise perioodi struktuurivahendite arutelud on pooleli. Riigiplaani esialgses kavandis on ette nähtud toetus KOVide kriisivõimekuse suurendamiseks.
3. ELVL ettepanek: Jätkata kohaliku omavalitsuse üksuste hoonete renoveerimiseks ja
energiatõhusaks rekonstrueerimise suunatud meetmega (sh CO2 vahendid).
Selgitus: Kohalike omavalitsuste haridus- ja avalike hoonete renoveerimine ning energiatõhususe parandamine on süstemaatiliselt alarahastatud. Kuigi riik suunab perioodil 2021–2029 energiatõhususe toetusmeetmetesse kokku umbes 415 miljonit eurot, katab see vaid väikese osa koolide ja lasteaedade tegelikust vajadusest. Oluliseks kitsaskohaks on ka omavalitsuste omaosaluse liiga kõrge määr, mis muudab isegi olemasolevatesse toetusmeetmetesse kandideerimise paljude omavalitsuste jaoks raskendatuks. See toob kaasa olukorra, kus kõige mahukamad ja kriitilisemad rekonstrueerimisprojektid lükkuvad edasi või jäävad sootuks tegemata. Karmistuvad energiatõhususe nõuded tähendavad, et järgmise 10 aasta jooksul tuleb renoveerida või asendada enamik vanemaid haridushooneid.
Realistlik koguinvesteering aastatel 2027, 2028 ja 2029 minimaalselt 100 miljonit eurot aastas.
Valitsuskomisjoni seisukoht:Perioodil 2021-2029 panustatakse riigieelarve strateegia kohaselt Moderniseerimisfondist ja heitkogustega kauplemise süsteemi enampakkumistulust (CO2 tulud) KOV hoonefondi energiatõhusaks muutmiseks ca 415 mln eurot, millest kasutada on veel ca 303 mln (kasutatakse vastavalt laekunud tulule). See võimaldab lähiaastatel toetada KOV kinnisvara energiatõhusaks muutmist ca 75 mln euroga aastas.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused):Võetud teadmiseks.
sept 2026
7
4. ELVL ettepanek: Tagada ettevõtlusega seotud teede rahastus tugevdades seejuures, regionaalset tasakaalu ja tarneahelate toimimist.
Selgitus: Kohalike omavalitsuste ja ettevõtete ühine huvi on tagada Eesti ettevõtluspiirkondade ligipääsetavus.
Ettevõtluspiirkondade ligipääsuteede rajamine on oluline, et: • vähendada ettevõtete logistikakulusid ja tõsta ettevõtluspiirkondade tootlikkust; • soodustada investeeringute kasvu ettevõtluspiirkondades ning suurendada
maksutulusid; • luua otseseid ja kaudseid töökohti nii ehituses, tööstuses kui logistikasektoris; • parandada liiklusohutust ja vähendada tekkivaid õnnetuskulusid; • tugevdada regionaalset tasakaalu ja kohalike omavalitsuste majanduslikku iseseisvust.
Kohalike omavalitsuste territooriumidel paiknevad ettevõtlus- ja tööstusalad sõltuvad otseselt kvaliteetsetest ühendusteedest. Mitmetes piirkondades ei vasta olemasolev taristu enam tänastele liiklus- ja kandevõimenõuetele ning takistab ettevõtete laienemist ja uute investeeringute toomist.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Kohalike teede hoiu rahastamise otsused tehakse riigi eelarvestrateegia 2027–2030 läbirääkimiste käigus 2026. aasta septembris.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Osapoolte seisukohad võetud teadmiseks.
5. ELVL ettepanek: HEV laste rahastus ja koefitsientide ülevaatamine. Muuta rahastuse
põhimõtteid õpilastele, kes õpivad vastavalt vajadusele ja koolivälise nõustamismeeskonna (Rajaleidja) soovitusele individuaalõppes.
Selgitus: Praeguse mudeli kohaselt rahastatakse individuaalõppe vormis õppivaid õpilasi vastavalt Rajaleidja määratud toele, mis ei kata tegelikke õpetajate tööjõukulusid isegi eritoe korral. Tegelikud kulud kordades ületavad eraldatud rahastust.
Näiteks Tallinna munitsipaalkoolides on sellel õppeaastal ligikaudu 82, sellest 29 on kuni 20% ainetest individuaalõppe vajadusega ning 53 on üle 20%. Lisaressursside vajadus Tallinnas on 0,82 mln. Tõhustatud ja eritoe tegevuskulu toetus on iga-aastaselt tõusnud: 2024. a 26,5 mln eurot; 2025. a 31,7 mln ja 2026. a 36,5 mln eurot.
Tõhustatud tugi vajadus oli 2023. a 6 180 õpilast; 2024. a 7 172 õpilast; 2025. a 7 857 õpilast ja 2026. a 8 659 õpilast.
Eritoe vajadus oli 2023. a 3 338 õpilast; 2024. a 3 580 õpilast; 2025. a 3 968 õpilast ja 2026. a 4 364 õpilast.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Riik eraldab haridustoetust ning KOV saab ise otsustada, kuidas jaotatakse omavalitsuse eelarve haridusasutuste vahel (sh riigi poolt antud toetus).
HEV õpilaste osakaal on kasvanud, kuid vastavalt sellele on kasvanud ka riigipoolne toetus. Õpetaja tööjõukulu eri- ja tõhustatud toe õpilastele moodustab õpetaja palga toetusest 28%, samas kui õpilasi on kogu õpilaste arvust 9,3%. Lisaks eraldatakse ka tegevuskulutoetust.
HTM ei toeta ettepanekut luua täiendav toetus individuaalõppel olevatele õpilastele.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Osapoolte seisukohad võetud teadmiseks.
sept 2026
8
Ettepanekud läbirääkimisteks valdkondlike ministeeriumitega:
Seadusandlikud muudatused:
1. ELVL ettepanek: Küberturvalisuse seaduse ja sellest tulenevate õigusaktide muutmisel kaasata kohalike omavalitsusi partnerina juba eelnõude väljatöötamisel.
Selgitus: Eesti Infoturbestandardi (E-ITS) rakendamisel ja auditeerimisel on tekkinud omavalitsustel tõsised kitsaskohad. Omavalitsused on võtnud infoturbe korraldamist tõsiselt, kuid kehtivad nõuded, tähtajad ja Riigi Infosüsteemide Ameti (RIA) järelevalve meetodid ei ole proportsionaalsed kohalike omavalitsuste tegeliku olukorra ja ressurssidega. Õigusaktide kohaselt oleks eelmise aasta lõpuks pidanud kohalikud omavalitsused olema läbinud E-ITS põhiauditi, kuid ELVLile teadaolevalt jõudis selleni tähtajaks vaid kolm omavalitsust.
Muuta E-ITS esmakordse auditeerimise tähtaegu kohalikele omavalitsustele, mis arvestab E- ITS-i juurutamise tegelikku keerukust ja audiitorite piiratud ressurssi turul.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Auditeerimise tähtaegu muuta ei ole plaanis. Küberturvalisuse tagamine on prioriteet. Üle on vaadatud E-ITSi nõuded eesmärgiga suurendada paindlikuid asutuse põhisemaid ja asutuste vajadustest lähtuvaid lahendusi. Uuendatus Eesti infoturbestandard jõustus 1.sept 2026 (Eesti infoturbestandard-Riigi Teataja). Samuti uuendatakse juhiseid.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Sügisel korraldada jätkuarutelu hetkeseisust.
2. ELVL ettepanek: Kohalike omavalitsuste õigusraamistiku korrastamine loomaks üheselt
mõistetavad alused isikuandmete töötluseks. Muuta seadusandlust, et kohalik omavalitsus saab oma ülesannete täitmiseks ja teenuste osutamiseks töödelda isikuandmeid.
Selgitus: Omavalitsuste tänased tegevused ja teenused seoses isikuandmetega takerduvad, kuna kehtivates õigusnormides puudub sageli selgesõnaliselt väljendatud õigus isikuandmeid omavalitsuste ülesannete täitmiseks saada. KOKSi muudatusega lisati peatükk isikuandmete töötlemise reguleerimiseks, võimaldamaks töödelda isikuandmeid küsitluste, analüüside ja uuringute vajadusteks ning valla- ja linnaelanike kaasamis- ja osalemisõiguste kontrollimiseks. Lahenduseta jääb omavalitsuste teenuste pakkumisel isikuandmete töötlemine, kui seaduses ei ole sätestatud omavalitsuste ülesande täitmiseks vajalikku andmete töötlemise koosseisu. Omavalitsuste tänased tegevused seoses isikuandmetega takerduvad tihti, kuna kehtivates õigusnormides puudub sageli selgesõnaliselt väljendatud õigus isikuandmeid omavalitsuste ülesannete täitmiseks saada. Olukord, kus omavalitsus ei saa oma teenuste osutamiseks riiklikest andmekogudest andmeid ja peab neid kodanikelt küsima, on oluliseks takistuseks personaalriigi visiooni elluviimisel. Reaalsus on see, et mõnes valdkonnas on kohalik omavalitsus ka täna sunnitud oma tegevusi tegema Excelis või lausa paberil. Uuendatud KOKS-is jäi lahenduseta omavalitsuste vabatahtlike teenuste osutamisel volitusnorm isikuandmete töötlemiseks (nt ranitsatoetus, sünnitoetus jms).
Valitsuskomisjoni seisukoht: JDM on tellimas analüüsi, mis aitab välja selgitada, millisel määral saab ja peab seadusandja reguleerida KOV-ide andmetöötlus sh arvestades KOV-ide enesekorraldusõiguse õigust ja asjaolu, et niipea, kui kohaliku omavalitsuse määrusega kaasneb kasvõi üks põhiõiguse riive (isikuandmete töötlemine), on tegemist riigivõimu teostamisega ning andmetöötluse raamid peab kehtestama seadusandja. Analüüsi tellimisse kaasatakse ka ReM, kes omakorda kogub sisendit KOV-idelt, mis küsimus peaks analüüs kajastama.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Analüüs peaks valmima 2026. aasta lõpuks, mille järgselt saab analüüsist lähtuvalt teha muudatusi valdkondlikus seadusloomes.
sept 2026
9
3. ELVL ettepanek: Eesti eestkostesüsteem kaldub praktikas liiga ulatusliku (täieliku)
eestkoste poole, mitte proportsionaalse/osas lahenduse poole. Kehtestada vastavalt perekonnaseaduse § 192 lõikele 4 riigi arvel eestkostjale makstava tasu ja kantavate kulude arvestamiseks täpsem kord ja piirmäärad.
Selgitus:
1) Olulise mõjuga poliitikameetme algatamine: Eesti eestkostesüsteem kaldub praktikas liiga ulatusliku eestkoste poole, mitte proportsionaalse osas lahenduse poole. See piirab isiku vabadust (nt valimisõigus) ning jätab kohalikud omavalitsused suure haldus- ja vastutuskoormuse, sh keerukad finants- ja e-teenuste toimingud, milleks juhised ja toetus on lünklikud. Kohtud ei hinda valimisõigust ühtlaselt; sõnastus on ebakindel ning eraldi otsustust ei tehta järjekindlalt. Pankade ja e-teenuste praktika on ebaühtlane (ID-kaart, deebetkaardid, ligipääs pärast surma), mis tekitab aruandluse tõrkeid ja lisakoormust omavalitsustele. Lisaks napib tööjõudu ja aeg kulub väljaspoole oma omavalitsust paigutatud inimeste toetamisele. Valdkonna korraldus on riigi tasandil killustunud (õigusloome JM, tugi SM), mistõttu omavalitsuste töötajad jäävad keerulistes õigusküsimustes üksi.
Võimalik lahendus: Vähendada ülemäärast põhiõiguste piiramist, ühtlustada kohtu- ja asutuste praktikat, tagada proportsionaalne eestkoste ning vähendada KOV halduskoormust, liikudes järk-järgult toetatud otsustamise suunas.
2) Rahastamiskorralduse muudatus. Konkreetne säte on kehtinud aastaid, kuid senimaani ei ole rakendusakti kehtestatud. Tallinna kulud eestkoste teostusele on 740 000, siis kogu Eesti kulu on hinnanguliselt 2 220 000 eurot.
Valitsuskomisjoni seisukoht:
Justiits- ja Digiministeeriumi kommentaar: JDM ei planeeri perekonnaseaduse § 192 lõike 4 alusel riigi arvel eestkostjale makstava tasu ja kantavate kulude täpsema korra ning piirmäärade kehtestamist. Kehtiva õiguse kohaselt lahendab eestkostjale tasu määramise ja kulude hüvitamise kohus konkreetse juhtumi asjaolusid arvestades.
Eestkoste on viimane abinõu ning kohus peab hindama iga inimese individuaalset abivajadust ja määrama eestkostja üksnes nende ülesannete täitmiseks, milleks see on vajalik. Eestkoste ei ole vajalik, kui inimese huve saab kaitsta muude, vähem piiravate abinõudega.
Ettevalmistamisel on muudatused, mille eesmärk on vältida valimisõiguse automaatset piiramist eestkoste seadmisega ning tagada selles osas eraldi ja individuaalne hindamine. Kohtupraktika ühtlustamist tuleb käsitleda kehtiva õigusliku kaalutlusraami kaudu.
Sotsiaalministeeriumi kommentaar: SOMi hinnangul on täisealiste eestkoste korralduses mitmeid kitsaskohti, mis mõjutavad nii eestkostetavate inimeste põhiõiguste teostamist kui ka kohalike omavalitsuste haldus- ja vastutuskoormust. SOM peab oluliseks, et süsteem liiguks järjepidevalt toetatud otsustamise põhimõtete poole ning et eestkoste rakendamisel lähtutaks inimese tegelikust abivajadusest ja autonoomia võimalikult suurest säilitamisest. Oma haldusala piires näeb SOM oma rolli vähem piiravate lahenduste toetamisel eeskätt hoolekande ja toetavate teenuste kaudu.
Valimisõigus ja teised põhiõigused on keskse tähtsusega ning nende piiramist saab käsitleda üksnes erandlikult. SOMi seisukoht on, et põhiõiguste, sh valimisõiguse, automaatne piiramine ei ole põhjendatud. Puudega inimeste õigustest lähtudes tuleks tagada puudega inimestele valimisõiguse täielik ja võrdne teostamine.
sept 2026
10
Euroopa Puuetega Inimeste Foorumi (EDF) 2022. aasta raporti kohaselt kuulub Eesti nende seitsme EL liikmesriigi hulka, kus täieliku või osalise eestkoste korral kaasneb valimisõiguse automaatne piiramine, mistõttu on Eesti praktika Euroopa kontekstis pigem erandlik. See kinnitab vajadust liikuda suunas, kus automaatseid piiranguid ei rakendata ning põhiõiguste säilimine on selge lähtekoht. Euroopa Komisjon avaldas hiljuti EL puuetega inimese strateegia 2021–2030 ajakohastamise, kus on uue tegevusena plaanis avaldada uuring liikmesriikide eestkostesüsteemide ja otsustusmudelite kohta, et toetada puudega inimeste õigust enesemääramisele.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused):
1) JDM poolt on saadetud kooskõlastamisele perekonnaseaduse ja teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu, eesmärgiga muuhulgas ajakohastada eestkoste seadmise materiaal- ja menetlusõiguslikku regulatsiooni. ELVL ja SOM annavad eelnõule oma tagasiside ja toovad esile eestkostet puudutavad muudatusvajadused. Eelnõule tagasiside andmise tähtaeg on 22.05.2026.
2) TST II poolaasta kohtumiste päevakorda planeerida ELVL-JDM-SOM ühine arutelu eestkoste teemadel, et leppida kokku 2027.a töö- ja ajakava oluliste eeskostet puudutavate muudatuste ellu viimiseks.
Rahastamiskorralduse muudatused.
1. ELVL ettepanek: Muuta toetusfondi lasteaiaõpetajate palgatoetuse arvestamise aluseid.
Selgitus: Kuusalu vald, Harku vald ja Saku vald on teinud ettepaneku üle vaadata omavalitsustele lasteaiaõpetajate palgatoetuse riigi toetusfondi kaudu eraldamise alused ja kord. Alates 2017 on viiel omavalitsusel (Harku, Kuusalu, Saku, Vormsi ja Ruhnu) arvestatud tasandusfondi summa 0 eurot põhjusel, et nendes omavalitsustel oli lasteaiaõpetaja töötasu 85% kooliõpetajate töötasust. Aastal 2025 on arvestusmudel sama ehk tasandamine on jätkunud kaheksandat aastat.
Üldjuhul rakendatakse tasandamist viis kuni kaheksa aastat ning selleks ajaks peavad omavalitsused olema koheldud ühetaoliselt. Toetusfond on olnud alates 2019. aastast 15 miljonit (9,2 miljonit tasandamiseks ning 5,8 miljonit lapsepõhist toetust) eurot ning viimaste aastatel pole fond tõusnud ega proportsioonid muutunud.
Eelpool nimetatud omavalitsused leiavad, et toetusfondi selline mudeli jätkamine ei toeta lasteaiaõpetajate palgapoliitikat. Sellest lähtuvalt esitasid muudatusettepanekud:
• Muuta toetusfondi lasteaiaõpetajate palgatoetuse arvestamise aluseid ning arvestada lasteaiaõpetajate palgatoetus omavalitsuste tulubaasi lasteaialaste hulka aluseks võttes.
• Kui otsustatakse lasteaiaõpetajate palgatoetus jätta toetusfondi hulka, siis jaotada see kõigi omavalitsuste vahel ainult lasteaialaste hulka arvestades.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Toetuse jaotamise valemit võib muuta, kui kõik omavalitsused on nõus, et toetus jagatakse vaid lasteaialaste hulka aluseks võttes. Lapsepõhisest toetuse jagamisest võidaks 78st omavalitsusest 26 omavalitsust, ülejäänud KOVidel toetus kahaneks.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Osapoolte seisukohad võetud teadmiseks.
sept 2026
11
2. ELVL ettepanek: Tagada erihoolekande teenuste süsteemne rahastamine ühes uute teenuskohtade loomisega.
Selgitus: Riik ei taga erihoolekande kättesaadavust ega rahastust, pannes kohustusi omavalitsustele (sh üldhoolduse kaudu), tekitades õigusliku ja rahalise kahju ning kasvava koormuse. Enamik omavalitsusi (61 ehk 86%) on erihoolekandeteenuste järjekorras ootavate inimeste eestkostjad. Praeguse regulatsiooni järgi peavad omavalitsused oma rahastusel loodud erihoolekandeasutustesse võtma inimesi teenusele ainult riikliku järjekorra alusel. Näiteks Tallinna linn ja Viimsi vald on huvitatud muudatusest, mis lubaks neil paremini rahuldada oma elanike vajadusi, võttes teatud osa kohti väljaspool riiklikku järjekorda. Kui riik ei taga erihoolekandeteenust mõistliku aja jooksul, rikub ta oma kohustust tagada abivajajatele vajalik tugi ning jätab omavalitsused õiguslikult ja rahaliselt keerulisse olukorda.
Toetuste suurused olid pikalt olnud muutumatuna, tõusid alles 2026. aasta algusest. Sellele vaatamata on kohalike omavalitsuste eelarved surve all ehkki tegemist on riigi teenusega. Oluline on tagada rahastuse vastavus tegelikele kuludele, suurendada teenusekohtade arvu ja leevendada omavalitsuste finantskoormust, kuna tegemist on riigi ülesandega.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Erihoolekande reform: 2026. aasta alguses alustasime erihoolekande teenuse kaasajastamise protsessiga. SoM teeb seda koos partneritega: Eesti Puuetega Inimeste Koja, Eesti Linnade ja Valdade Liidu, Sotsiaalkindlustusameti, teenuseosutajate esindajate ja teenusesaajate esindajatega.
Muudatuste ettevalmistamisel võetakse aluseks ka teiste riikide kogemused ja lahendused. Välja töötamisel olevad ettepanekud teenuse tulevikule valmivad 2026. aasta lõpuks, kuid ülevaade antakse neist igas kvartalis teenuseosutajatele, KOVidele ja teistele partneritele.
Sotsiaalhoolekande seaduse muutmise seaduse eelnõu: ette on valmistatud eelnõu, millega muuhulgas tehakse ettepanek võimaldada kohaliku omavalitsuse asutuse poolt pakutavale erihoolekandeteenusele suunata omavalitsuse elanikke vastavalt:
• toetavatele teenustele (igapäevaelu toetamise teenus, töötamise toetamise teenus, toetatud elamise teenus) ainult kohaliku omavalitsuse elanikke
• ööpäevaringsetele teenustele (kogukonnas elamise teenus, päeva- ja nädalahoiuteenus ning ööpäevaringne erihooldusteenus) 70% kohaliku omavalitsuse elanikke ja 30% muu elukohaga inimesi.
Kohtade arvuna arvestatakse majandustegevuse registris tegevusloal olevat maksimaalset teenuskohtade arvu konkreetses tegevuskohas. KOV üksus, kellele SKA on volitanud erihoolekandeteenuse osutamise lepinguga täitmiseks ja millele erisus kehtib, võib erihoolekandeteenust osutada KOV üksuse asutuse või KOV üksuse hallatava asutuse kaudu. Loodav erisus laieneb üksnes teenuskohtadele, mille osas on antud tegevusluba alates 2027. aasta 1. jaanuarist.
Eelnõu on ELVL-ga eelkooskõlastatud ja tagasiside saadud 15.mail. Eelnõu Vabariigi Valitsusele esitamise tähtaeg on august 2026 ning jõustumisajaks on kavandatud 1.jaanuar 2027.
Riigieelarvest täiendavate vahendite eraldamise taotlus: järgmise aasta eelarve esitamise tähtaeg on 01.06. SoM on erihoolekandeteenuste rahastamiseks taotlemas täiendavaid vahendeid, sh täiendavate kohtade loomiseks ja järjekordade vähendamiseks ning tegevusjuhendajate töötasu tõstmiseks.
sept 2026
12
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused):
1) SOM jätkab erihoolekandeteenuse kaasajastamist koostöös ELVLi, Eesti Puuetega Inimeste Koja, Sotsiaalkindlustusameti, teenuseosutajate ja teenusesaajate esindajatega. Teenuse tulevikku puudutavad ettepanekud valmivad 2026. aasta lõpuks ning nende ettevalmistamisest antakse partneritele ülevaade kord kvartalis.
2) ELVL toetab sotsiaalhoolekande seaduse muudatuse eesmärki suurendada kohalike omavalitsuste motivatsiooni erihoolekande teenuskohtade loomiseks ning tugevdada kogukonnapõhist teenusekorraldust.
3) SOM esitab 01.06.2026 riigieelarvest täiendavate vahendite taotluse erihoolekandeteenuste rahastamiseks, sealhulgas täiendavate teenuskohtade loomiseks, järjekordade vähendamiseks ning tegevusjuhendajate töötasu tõstmiseks.
Muud finantseerimisküsimused
1. ELVL ettepanek: Suurendada toetusmeedet raamatukogude teavikute soetamiseks.
Selgitus: Viimastel aastatel on raamatute hinnad tõusnud 27% ja perioodika hinnad koguni 72%. Kuigi raamatukogude kulutused kirjandusele on samal perioodil kasvanud riigi toetus 4,33% 3,69 miljonilt eurolt 3,85 miljonini, ei ole see hinnatõusu kompenseerinud. Selle tulemusena on viie aastaga raamatukogude kogudes 60 677 raamatut ja 5 150 perioodikat vähem kui varem. See näitab, et isegi väikese eelarvekasvu korral ei suuda raamatukogud enam samas mahus uusi teavikuid soetada. Hinnatõus sööb ära ostujõu, mistõttu väheneb nii valik kui ka kättesaadavus lugejatele. See omakorda mõjutab negatiivselt raamatukogude rolli hariduse, kultuuri ja info kättesaadavuse tagamisel.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Kultuuriministeerium nõustub ELVL ettepanekuga ja esitab lisavajadusena teavikute soetamise toetuse suurendamise ettepaneku, kuna väljaannete hinnatõus viimase viie aasta jooksul ja kultuurivaldkonna eelarve üldine vähendamine on vähendanud uudiskirjanduse, sh eestikeelsete väljaannete, regionaalset kättesaadavust ning mõjutanud seeläbi Eesti kultuuri regionaalset kättesaadavust tervikuna.
Kasvav rahvaraamatukogude külastuste arv näitab selgelt, et laenutatakse nii koju (9,6 mln laenutust) kui loetakse ka kohapeal ja raamatukogudest väljaannete kättesaadavuse vajadus ühiskonnas on suurenenud ning laenutusjärjekorrad teatud teavikutele on väga pikad.
Samas on teavikute soetamise riiklik toetus raamatukogudele püsinud sisuliselt samal tasemel alates 2008. aastast, ning väheneb tulenevalt eelarvekärbetest 2027. aastal 1,77 mln euroni. Selle tulemusel saavad raamatukogud 2027.aastal soetada hinnanguliselt ligi 17 000 eksemplari vähem kui aastal 2023. Lisaks pabertrükistele kasvab vajadus ka digitaalsel kujul kättesaadavate teavikute järgi, mille osas on samuti vajalik täiendav lisarahastus vastavate litsentside jaoks.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Kultuuriministeerium esitab lisavajadusena 2027. riigieelarve läbirääkimiste protsessis teavikute soetamise toetuse suurendamise ettepaneku.
2. ELVL ettepanek: Suurendada riigipoolset toetust spordiklubidele, lähtudes
põhimõttest, et treenerite palgamäär on võrdne Eesti keskmise palgamääraga.
Selgitus: Treenerite töötasust 50% võiks moodustada riigipoolne toetus ning 50% spordiklubi panus. Vajalik on pakkuda kõikidele noortele kättesaadavat kvaliteetset treening- ja võistlustegevust. See loob aluse ning toetab ka edaspidiselt aktiivset ja tervislikku eluviisi. Spordiklubide jätkusuutliku tegevuse tagamisel on kesksel kohal kõrge kutsekvalifikatsiooniga
sept 2026
13
treener. Kultuuriministri määrusega kinnitati 2025. aastal treenerite tööjõukulude arvestamisel täiskoormusega töötava treeneri (24 h/nädalas) brutopalgaks ühes kuus 1400 eurot.
Sellest 46% moodustab riigipoolne toetus, millele lisandub 54% osas spordiklubide panus.
Kuidagi ei saa nõustuda Spordikoolituse ja –Teabe Sihtasutuse praeguse soovitusega rakendada treenereid tööle väiksema koormusega, sest siis on klubil omarahastuse osa väiksem. Reaalselt ületab treenerite töökoormus 30 tundi nädalas, pluss võistlused nädalalõppudel ja koolivaheaegade treeninglaagrid. Kahjuks puuduvad klubidel võimalused kompenseerida treenerite tööd tegeliku töökoormuse järgi.
Valitsuskomisjoni seisukoht: 2026. aastal tõsteti täiskoormusega (24h nädalas) töötava noortega tegeleva treeneri tasu 120 euro võrra 1520 eurole. Treeneri palga tõstmine 2027. aastal sõltub riigieelarve läbirääkimiste tulemustest.
Kultuuriministeerium koostöös Spordikoolituse- ja Teabe SA-ga on teinud toetusmeetme rakendamise ja toetuse jagunemise kohta põhjaliku analüüsi, millega on võimalik tutvuda Sport2030 aruandes (www.spordiregister.ee/aruanne). Muuhulgas selgus, et toetusmeetmest toetust saavatest treeneritest 37,9% töötas nädalas vähemalt 24h ja ülejäänud vähem kui 24h.
Kultuuriministeerium koos valdkonnaga analüüsib 2026. aastal taotlusvooru tingimusi sisuliselt eesmärgiga vähendada bürokraatiat ja sihistada meedet paremini nendele treeneritele ja organisatsioonidele, kes toetust kõige enam vajavad. Kohalike omavalitsuste ettepanekud on siinkohal oodatud.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Osapoolte seisukohad võetud teadmiseks. Kultuuriminister on esitanud 2027. riigieelarve läbirääkimiste protsessis lisavajaduse treenerite tasu tõstmiseks.
3. ELVL ettepanek: Suurendada vahendeid riikliku tähtsusega muinsuskaitse objektide toetuseks.
Selgitus: Eraldatud vahendid ei kata tegelikke vajadusi. Tekkinud on olukord, kus ühelt poolt on riik objektide kaitse alla võtmisega deklareerinud, et nende säilimine on riiklik huvi, samas kõik kohustused objektide säilimise tagamiseks on pandud kohalikul omavalitsusele.
Näiteks Narva linnal on kohustus nende omanduses oleva Aleksandri Suurkiriku ja linnakindlustuste (bastionid ja nendega seotud rajatised, kultuurimälestiste registri nr 13999) taastamine/konserveerimine. Tänaseks on bastionid olulisel määral lagunenud ja ohtlikud. Projekti eeldatav maksumus ca 8-9 miljonit eurot.
Muinsuskaitseameti poolt antavate toetuste maht on reeglina kuni 100 000 eurot ühele objektile, kuid tegelikult on eraldatavad summa tunduvalt väiksemad.
Muinsuskaitseameti andmed 2023 2024 2025
Restaureerimiseks ja projekteerimiseks eraldatud toetused kogumahus. 227 264 504 567 217 738
Valitsuskomisjoni seisukoht: Ministeerium nõustub, et mälestistele suunatud toetusi on vajalik suurendada. Nii sõnastab ka kultuuriprogramm 2026-2029 eesmärgina parandada ehitismälestiste olukorda tuntavalt ehk saada välja remondivõla surnud ringist, kus ainult väikest osa avariilisi mälestisi toetades lagunevad vähem avariilised hooned samasse seisu. Statistika näitab, et olukord on pidevalt halvenenud ja senine toetuste maht ei suuda valdkonna mõõdikut mõjutada. 2025. aastal oli mälestiste omanike küsitud toetuste ja riigi võimaluste vahe viiekordne. 2026. aastal on kinnismälestiste omanikele eelarves toetusi ligi 4,5 miljonit, taotlusi esitati ligi 22 miljoni ulatuses.
sept 2026
14
Olukorra paranemisele võiksid teatud osas kaasa aidata nii kultuurimälestiste nimekirja osas toimumisel olev Muinsuskaitseameti poolne inventuur kui ka muinsuskaitsealade kaitsekordade koostamine.
2025. koostatud uuring analüüsis teiste riikide mälestistele suunatud toetusmeetmete praktikaid ja tegi ühe ettepanekuna kujundada riigi garanteeritud soodne laenumeede tagamaks turutõrke olukorras mälestiste ja muinsuskaitseala hoonete omanike investeerimisvõimekus. Ettepanek laenumeetme kujundamiseks on tehtud EL perioodi 2028-2034 riigiplaani koostamise raames.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Osapoolte seisukohad võetud teadmiseks.
4. ELVL ettepanek: TEN‑T põhimaanteede kriitilise taristu rahastamine. Tagada kohalike
omavalitsusi läbivate TEN-T transpordivõrgustiku teede vastavus liiklusohutuse, kandevõime ja Euroopa standardite nõuetele, tugevdades seejuures riigi konkurentsivõimet, regionaalset tasakaalu ja tarneahelate toimimist.
Selgitus: Kohalike omavalitsuste territooriumil kulgevate riigiteede hooldus ja rekonstrueerimine on pikalt alarahastatud, kuigi liikluskoormus, rasketranspordi osakaal ja ohutusnõuded on tõusnud. Riik vastutab oma teedevõrgu ning TEN‑T põhivõrgustiku korrashoiu eest. Kohustused hõlmavad muuhulgas teede kandevõimet, ohutust ning rasketranspordi takistusteta liikumise võimaldamist. Silla- ja viaduktitaristu puhul on TEN‑T kohaselt vältimatu konstruktsioonide vastavus standarditele, mis võimaldavad suurt koormust taluvate veoste liikumist ning tagavad taristu pikaajalise vastupidavuse. Taristupoliitika juhendites on rõhutatud, et riigiteede sildade kandevõime suurendamine on vältimatu, et tagada perspektiivsete 60–72‑tonniste veoste liikumine ilma liikumispiiranguteta ning vältida tarneahelate katkemise riski. Näha ette perioodiks 2027–2030 vähemalt 100 miljonit eurot (Kohalike teede teehoiu rahastamisvajadus ja eelarve tsenaariumite mõjud. Lõpparuanne 2021), mis kataks:
• TEN‑T põhivõrgustiku sildade ja viaduktide rekonstrueerimise ja kandevõime tõstmise;
• Ohtlikest kohtadest (madala kandevõimega sillad, viaduktid) ümbersõitude ja uute teelõikude planeerimise ning rajamise.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Kohalike teede lõikudel, mis viivad nt olulise tähtsusega sadamasse või lennujaama, võib esineda üksikuid funktsionaalseid riigitee tunnuseid, kuid liikluskoosseisu seisukohalt on tegemist eelkõige kohalikku liiklust teenindavate teedega ning seotud eelkõige kohaliku elu korraldamisega, mis on omavalitsuse ülesanne. Seda kinnitab Tallinna Ringkonnakohtu 02.02.2017 otsus 3-15-1425.
Ühenduste arendamise ja erinevate liikumisviiside ühendamise meetmete raames toetati EL eelarveperioodil 2014-2020 TEN-T võrgustikku kuuluvaid kohalike teede lõike. Tallinna, Narva ja Tartu linnale eraldati toetust kokku 71,27 mln €. Perioodil 2021-2027 on EL võtnud vastu kaalukad eesmärgid rohepöörde osas siis perioodil 2021-2027 toetatakse suuremates linnades rattateede põhivõrgustike ja trammiteede rajamist ning multimodaalsete sõlmpunktide arendamist, et propageerida linnades, kus õhusaaste ja CO2 kontsentratsioon suurim, säästvat ja puhast liikuvust. Investeeringukavadega on Tallinnale, Tartule ja Pärnule ning neid ümbritsevatele linnapiirkondadele eraldatud ERF toetust 31.12.25 seisuga säästva liikuvuse projektide elluviimiseks ~87,3 mln eurot, millest rattateede rajamine moodustab ~41,63 mln eurot, mitmeliigilised ühendused ~10,25 mln eurot ning trammiteede rajamine ~35,4 mln eurot. Toetuse väljamakseid on 31.12.25 seisuga teostatud ~12,7 mln euro ulatuses.
Aastatel 2020-2025 eraldati kohalike teede teehoiutoetusteks kokku 205,9 mln eurot ning juhtumipõhist toetust ettevõtluse- ja transiitteedele kokku 66,1 mln eurot.
sept 2026
15
18.06.2020 otsustas valitsuskabinet, et riigitee tunnustele mittevastavate riigiteede üleandmine toimub vabatahtlikkuse alusel TRAMi ja KOV-ide läbirääkimiste teel, tagades teede üleandmisel omavalitsustele täiendavad teehoiuvahendid TRAMi eelarvest kooskõlas kilomeetripõhise kalkulatsiooniga. Üle antud endiste riigiteede toetust eraldatakse kooskõlas VV määruse nr 16 "Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord" §-le 82. 2025. aastal ajakohastati riigiteede võrgustiku riigitee tunnustele vastavuse analüüsi, mille kohaselt ei vasta riigitee tunnustele 2379,4 km riigiteede nimekirjas olevatest teedest. Kohalikke teid, kus võivad esineda riigitee tunnused ning mille võtmine riigiteeks võib olla põhjendatud, tuvastati kokku 24 km.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Osapoolte seisukohad võetud teadmiseks.
Olulise mõjuga poliitikameetmete algatamine
1. ELVL ettepanek: Koostada selgemad suunised ja rahastusmeetmed kliimavaldkonnas. Alustada dialoogi kliimaministeeriumi ja kohalike omavalitsuste vahel, määratlemaks riigi ootused ja luua toetusmeetmed - sademevee süsteemid, üleujutusalade uuringud ja kahjustatud alade taastamine.
Selgitus: Eesmärgiks on liikuda teoreetilistelt kliimakavadelt praktiliste tegevusteni läbi riiklike investeeringutoetuste ja selge fookuse. Riigipoolse rahastusega on valminud palju kliimakavasid, mille elluviimiseks puuduvad vahendid ja selged juhised.
Valitsuskomisjoni seisukoht: KIKis on endiselt kasutamata ligikaudu 2 mln eurot kavade rakendamiseks. Peamine takistus on kavade ebaühtlane kvaliteet ja võrreldamatus – prioriteedid on hajuvad ning meetmed ei ole piisavalt tõenduspõhised ega ühtlustatud. Seetõttu on riigil raske planeerida investeeringuid.
Jäätme- ja ringmajandus: Struktuurivahendite 25 mln eurot on hästi kasutusse läinud. Sügisel avanevad Norra vahendid pilootprojektideks (järelevalve tõhustamine, kampaaniad, liigiti kogumise edendamine).
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused):
Norra rahastus: Jätkata sügisel ELVL-i ja ministeeriumi vahelist dialoogi Norra vahendite meetmete täpseks sisustamiseks, sealhulgas seoses energia- ja kliimakavade ning ringmajanduse eesmärkidega.
Kliimakavade integreerimine: Arutelu jätkamine võimaluse üle integreerida energia- ja kliimakavad osaks kohaliku omavalitsuse arengukavast (et vähendada dubleerimist ja parandada kavade kasutatavust).
2. ELVL ettepanek: Korrigeerida olemasolevaid meetmeid õpetajate järelkasvu ja
õppekvaliteedi osas. Olemasolevate meetmete mõju monitoorimine, et teha korrigeerivaid tegevusi või luua täiendavaid meetmeid.
Selgitus: Probleemiks on, et alla 39-aastaste õpetajate osakaal keskmiselt vaid 24%, kusjuures enamikus omavalitsustes on see näitaja püsinud alla 30% juba aastaid. See viitab süvenevale järelkasvu puudujäägile, mis ohustab õpetajaskonna jätkusuutlikkust.
Langenud ka õpetajate kvalifikatsioon: põhikoolis on kvalifitseeritud õpetajate osakaal vähenenud nelja aastaga 81,7%-lt 76,7%-ni (kaalumata KOV keskmised). Langus on olnud pidev alates 2022. aastast, kusjuures 2023–2024 toimus suurim aastane kukkumine (−1,8 protsendipunkti). Kvalifikatsiooni langus on ulatuslik – 41 omavalitsuses on see vähenenud vähemalt 5
sept 2026
16
protsendipunkti, neist 19-s isegi üle 10 p.p. OECD andmetel on kvalifitseeritud õpetajate osakaal madalamates kooliastmetes paljudes riikides üle 90% – näiteks Lätis, Poolas ja Hispaanias ulatub see 100%-ni. Samuti on Eesti õpetajaskond OECD keskmisest vanem: Eesti õpetajate keskmine vanus on 49 aastat, samas kui OECD keskmine on 45.See kõik viitab vajadusele kiirete ja sihipäraste riiklike sekkumiste järele, et tagada õpetajate järelkasv, kvalifikatsioon ja hariduse kvaliteet kogu riigis. Järelkasv: alla 39-aastaste osakaal ≥35% aastaks 2028 ja ≥40% aastaks 2032. Kvalifikatsioon: põhikooli kvalifitseeritud õpetajate osakaal tagasi ≥90% aastaks 2030 (vahe-eesmärk ≥85% 2028). Võimalikuks lahenduseks oleks vajadusel laiendada paketti, mis toob noori ja karjääripöörajaid kooli, hoiab neid ametis ning tagab kvaliteedi. Üle vaadata kvalifikatsiooninõuded mingiks kindlaks perioodiks. Õpetajana sisenemise paindlikumaks tegemine (nt mikrokraadide programmide laiendamine; lähtetoetuse süsteemi analüüsimine ja korrigeerimine). Sihterialadele (matemaatika, füüsika, eesti keel teise keelena jne) suurem riikliku stipendiumi kehtestamine kui nt KOV ka panustab.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Riik on käivitanud süsteemsed meetmed, mis toetavad õpetajate järelkasvu (sh karjääripöörajaid), paindlikku sisenemist ametisse ning õpetamise kvaliteeti.
• Koostöös ülikoolidega on kaardistatud õpirajad kvalifikatsioonini jõudmiseks ja õpetaja professionaalseks arenguks ning need on integreeritud ka karjäärimudeli juhendmaterjali, et tõsta teadlikkust õpetajate ja koolijuhtide seas.
• Õpetajate Akadeemia kaudu pakutakse Tallina ja Tartu ülikoolis paindlikke esma-, täiendus- ja ümberõppe võimalusi, sh mikrokraadiprogramme prioriteetsetes valdkondades: loodus- ja täppisteadused, matemaatika, eesti keele õpetamine (sh teise keelena ja eesti keeles õpetamine) ning kaasav haridus. Valmimas on riiklik MATIK-strateegia.
• Paralleelselt laiendatakse kutseseaduse muudatustega kutse andjate ringi ning seeläbi suurendatakse süsteemi kättesaadavust. Samuti analüüsitakse ja uuendatakse õpetajate järelkasvu tegevuskava (praegune õpetajate järelkasvu tegevuskava lõppeb käesoleva aastaga).
• Karjäärimudeli rakendamist toetatakse süsteemselt ning selle mõju hinnatakse andmepõhiselt, sh regulaarse analüüsi, tagasiside (KOVid, koolid) ja rakendusuuringu kaudu. Karjäärimudeli seire eesmärk on mh uurida selle mõju õpetajate kutsekindlusele.
• 2026/27 sügistalvel on plaanis üle vaadata õpetajakoolituse raamnõuded, et õpetajakoolitus vastaks tänastele vajadustele.
• Stipendiumid.
Kohalikel omavalitsustel on oluline roll nende meetmete rakendumisel: pidajad saavad koolidele ning õpetajatele jagada täiendavat infot olemasolevatest võimalusest ning aidata luua tingimusi nende kasutamiseks. Oluline on kujundada koolides töökorraldus, mis võimaldab õpetajatel töö kõrvalt õppida ja kvalifikatsioonini jõuda/professionaalselt areneda ning suunata õpetajaid teadlikult prioriteetsetesse ainevaldkondadesse. Samuti on oluline koostöö ülikoolidega, et tuua nõustamis- ja õpivõimalused lähemale nii töötavatele õpetajatele kui ka potentsiaalsetele karjääripöörajatele.
HTM vaatas käesoleva aasta alguses seoses PGSi muudatustega üle rakendussätte ehk § 99 lõiked 1 ja 4, mis reguleerivad enne õpetaja kutsesüsteemi jõustumist (01.09.2013) tasemehariduse omandanute kvalifikatsiooninõuetele vastamist. Näiteks vaadati üle pedagoogiliseks kõrghariduseks kategoriseeruvad õppekavad ning pedagoogilise kõrghariduse omandanutel kaotati enne kutsesüsteemi jõustumist üldhariduskoolis töötamise nõue. Lisaks täpsustati nende õpetajate kvalifikatsioonile vastavus, kes lõpetasid õpetajakoolituse õppekava ajal, kui
sept 2026
17
kutsesüsteem juba oli rakendunud, kuid ülikoolil polnud veel õpetaja kutse andmise õigust (§ 99 lõige 4). Nende muudatustega ajakohastati varem tasemehariduse omandanute vastavus kvalifikatsiooninõuetele. Lisaks loetakse kvalifikatsiooninõuetele vastavaks kõik doktorikraadiga õpetajad.
HTM ei nõustu kvalifikatsiooninõuete lõdvendamisega, mis nii OECD kui Education Internationali hinnangul võib viia ameti professionaalsuse vähenemiseni.
HTMi prioriteet eelarve läbirääkimistel on õpetaja töötasu kasv. Eesmärgiks on õpetajate väärtustamine ja järelkasvu tagamine.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Osapoolte seisukohad võetud teadmiseks.
3. ELVL ettepanek: Koostada riiklik programm varjekohtades ja korteriühistute
toimepidevuse tagamiseks. Suurendada tänast toetusmeetme mahtu ning laiendada toetusmeedet väiksematele kortermajadele ning eramajadele kriisikindluse tõstmiseks ja keldrite kohandamiseks varjumiseks ja toimepidevuse tagamiseks.
Selgitus: Riikliku julgeoleku osana on elanikkonnakaitse valdkonnas oluline tegevussuund varjumiskohtade rajamine. Arvestades omavalitsute tänast finantsilist suutlikust ei ole realistlik, et omavalitsused suudavad omavahenditega varjumiskohtade puuduse lahendada. RE/RES läbirääkimiste raames peame oluliseks, et riik võtaks senisest suurema vastutuse elanikkonnakaitse taristu arendamisel ning lülitaks eelarveläbirääkimistesse puuduvate varjekohtade rajamise rahastamise. Sellega seondub ka korteriühistute toimepidevaks muutmine. Korteriühistutes elab väga suur osa Eesti elanikkonnast. Varjumise puhul on väga oluline, et inimene saaks ohuolukorras varjuda seal, kus ta parasjagu viibib, mistõttu on kortermajade, olenemata selle suurusest, keldrite kohandamine väga oluline. Sama oluline on toetada eramaja omanikke enda kodus varjumisvõimaluste loomiseks või kohandamiseks ning toimepidevuse tagamisel. Kriiside, nagu elektri- ja veevarustuse katkemine elanikele kõige suurema negatiivse mõjuga. Selleks, et suurendada nii kortermajade kui eramajade hakkama saamist keerulistes olukordades on vajalik toetada nende toimekindluse suurendamist ja keldriruumide korrastamist.
RTK toetusmeede "Korteriühistutele varjumiskoha kohandamine" (02.02.2026-30.11.2026) korteriühistutele, ülemmäär 35 000 eurot toetuse saaja kohta. Toetuse määr 100%. Taotlusvooru eesmärk on toetada korteriühistuid varjumiskohtade kohandamisel, et suurendada korterelamute elanike turvalisust ja valmisolekut kriisiolukordadeks. Toetuse abil luuakse või parandatakse varjumiskohti korterelamutes, et elanikel on võimalus varjuda oma elukohas kiiresti ja tõhusalt.
Korteriühistute liidu liikmeid on 1400 KÜ korrutades 35 000 euroga saame tegelikuks vajaduseks vähemalt 49 miljonit eurot.
Valitsuskomisjoni seisukoht: 2027. a jätkub sama toetusmeede korteriühistutele varjumiskoha kohandamiseks suurusjärgus ligi 1 mln eurot.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Võetud teadmiseks.
4. ELVL ettepanek: Riiklike meetmete kehtestamine üldhoolduse hinnatõusu
pidurdamiseks. Kehtestada või täiustada hinnapiiranguid ja läbipaistvama hinnataseme nõudeid ning tugevdada järelevalvet teenusepakkujate üle.
Selgitus: Üldhoolduse hinnatõusu pidurdamiseks oleks üheks lahenduseks, et riik kooskõlastab teenuste hinnad. See aitaks vältida kiiret hinna tõusu ja tagaks, et teenuse hinnad oleks põhjendatud tegelike kuludega. Üldhoolduse hinnad on tõusnud aastatel 2022-2025 ca 15-40%.
sept 2026
18
Hinnatõusu on mõjutanud inflatsioon, tööpuudus, üldhoolduses töötavate personalinõuete kasv ja teenuse pakkujate ulatuslik hinnakorrektsioon reformi järel. 2022. aastal oli keskmine hooldekodu koht 824 eurot kuus, siis 30.septembri 2025. a seisuga oli hooldekodudes keskmine hind I tasemega 1 437 eurot ( madalaim 900 eurot ja kõrgeim 2 400 eurot), hind II tasemega oli 1 610 eurot (madalaim 1 300 eurot ja kõrgeim 2 690 eurot) ja III taseme puhul 1 683 (madalaim 1 220 eurot ja kõrgeim 2 790 eurot). Alates maikuust 2023.a alates näitab üldhooldusel olevate inimeste arv kiiret pidevat tõusu 31.detsembris 2025. a oli hooldusel 11 587 isikut. Väidetavalt reformi tegijad ei näinud ette nii suurt tõusu, mis on ca 17% kõrgem kavandatuga. Sotsiaalministeeriumi poolt tellitud hooldusreformi analüüs peaks valmima 2026. aasta sügisel.
Näiteks tegevusala 10200 „Väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus“ andmetel (v.a investeeringud) oli omavalitsuste kulu enne hooldusreformi 2022. aastal kokku 54 406 215 eurot, siis 2025. aastal 105 568 388 eurot ehk kasv oli 94,04%.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Konkurentsipiirangu kehtestamist sarnaselt elektri-, gaasi- või veevõrguga (monopoli olukord) ei ole Sotsiaalministeeriumi hinnangul võimalik. Ööpäevaringe hooldus on avatud turul pakutav teenus, mitte monopoolne, kohtade loomine on pikk investeering, kooskõlastatud teenuse hinna kehtestamisel oleks tegemist olulise ettevõtluspiiranguga. Samuti tegemist on kohaliku omavalitsuse vastutusalas oleva teenusega, mille hinda ei ole võimalik kehtestada sarnaselt riiklikele hoolekandeteenustele.
Praegu on kohalikel omavalitsustel kaudne hinnapiir olemas läbi kehtestatud hoolduskulude piirmäära. SKA teostab järelevalvet KOV-ide üle ja kui piirmäär on nii madal, et selle eest pole piirkonnas võimalik teenust saada, saab SKA teha soovitusi piirmäära muutmiseks, kuid mitte ettekirjutusi hinna osas.
Praegu on probleem pigem pakkumise nappuses ja nõudluse suures surves, mitte klassikalises konkurentsipuuduses. Hooldereformi vaheraporti kokkuvõte ei näita, et turul oleks konkurentsi ärakasutamist, vaid et kohti on vähe.
Samuti on näha, et hooldereformi puhul on oluliselt suurenenud ööpäevaringsete hooldusteenuste kohtade arv, kuid sisuliselt samale tasemele on jäänud kodus elamist toetavate teenuste mahud. Ööpäevaringse teenuste kohtade arv on suurem, kui toetavate teenuste kasutajate arv, kuigi inimeste toetusvajaduse ulatust arvestades (vähemate piirangutega inimesi on enam, kui raskete piirangute ja suure toetusvajadusega inimesi) peaksid proportsioonid olema vastupidised. Mistõttu on pigem oluline keskenduda edaspidi kodus elamist toetavate teenuste pakkumisele, et ennetada ööpäevaringse hoolduse vajaduse tekkimist ja leida alternatiivseid toetamise võimalusi ööpäevaringse hoolduse asemel. Pikas perspektiivis ei ole finantsiliselt jätkusuutlik pakkuda hooldusvajadusega inimestele pea ainsa võimalusena ööpäevaringseid hooldusteenuseid. Vältida sõltuvust kulukast üldhooldusteenusest on KOV-idel võimalus hakata rohkem kodus pakutavaid teenuseid korraldama (nt koduhooldus, päevahoid).
SKA on ette valmistamas ja hankimas õiguslikku analüüsi väljaspool kodu osutatava üldhooldusteenuse hoolduskulude kontrollimise võimaluste täpsustamiseks, et hinnata hoolduskulude kontrollimise ja järelevalve teostatavust ning töötada tulevikus välja vastav metoodika. Analüüsi eesmärk on hinnata väljaspool kodu osutatava ööpäevaringse üldhooldusteenuse osutajate avalikustatud hoolduskulude kontrollimise ja järelevalve teostatavust. Analüüsi raames selgitatakse välja, kas ja millises ulatuses on olemasolevate andmete ning kehtiva õigusraamistiku alusel loodud eeldused hoolduskulude metoodiliseks kontrollimiseks ja järelevalveks, sealhulgas selleks, et hinnata teenuseosutajate poolt hoolduskuludena avaldatud summade põhjendatust, tõendatavust ja vastavust kehtivale õiguslikule regulatsioonile.
sept 2026
19
Analüüs on kavandatud valmima käesoleva aasta teises pooles, misjärel on võimalik tulemusi tutvustada ka ELVL-le ning otsustada järgnevate sammude üle, sh õigusruumi võimalikud muudatused ning ka hoolduskulude kujundamise metoodika väljatöötamise vajadus.
Hooldereformi mõjuanalüüsi vaheraporti andmete põhjal selgus, et hooldekodude kasumid 2023. ja 2024. aastal hüppeliselt kasvanud (kuni 20%-ni), võrreldes varasema keskmise 6,5%-ga.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused):
1) ELVL võtab teadmiseks, et Sotsiaalministeeriumi hinnangul ei ole ööpäevaringse üldhooldusteenuse hinnapiirangu kehtestamine praegu võimalik, kuna tegemist on avatud turul pakutava kohaliku omavalitsuse vastutusalasse kuuluva teenusega ning peamine probleem seisneb teenusekohtade nappuses, mitte konkurentsi puudumises.
2) SOM ja ELVL peavad oluliseks suurendada kodus elamist toetavate teenuste kättesaadavust.
3) Võtta teadmiseks, et SKA valmistab ette õiguslikku analüüsi hoolduskulude kontrollimise ja järelevalve võimaluste hindamiseks (eelduslikult valmib käesoleva aasta detsembris) ning et 30.09.2026 on valmimas mõjuanalüüs hoolekandereformi elluviimisest ja 15.12.2026 elanikkonna hoolduskoormuse kordusuuring.
5. ELVL ettepanek: IKT alusteenuste, infoturbe ja IKT- taristu korraldamine. Käivitada
koostöös ministeeriumitega pilootprojektid mitmes maakonnas, et töötada välja ühtsed mudelid kohalike omavalitsuste IKT alusteenuste, infoturbe ja IKT-taristu juhtimise korraldamiseks ning leida vahendeid uute toimemudelite rakendamise toetamiseks.
Selgitus: Kohalike omavalitsuste IKT alusteenuste ja infoturbe korraldus on täna suurel määral killustunud, igaüks korraldab baasteenuseid (nagu arvutitöökohad, alustaristu) ise, erineva kvaliteedi ja küpsusega. Selline olukord tekitab ebaefektiivsust, dubleerimist ning raskendab küberturvalisuse nõuete rakendamist. Samal ajal on küberrünnakute tase kõrge: 2025. aasta septembris registreeris CERT-EE 680 mõjuga intsidenti, augustis isegi 759, ning 2024. aasta oli Eestis küberintsidentide rekordiaasta. Euroopa tasandil näitab ENISA, et avalik sektor on jätkuvalt sihtmärgiks, eriti lunavara ja teenustõkestusrünnakute osas, mis nõuavad professionaalset, ööpäevaringset kaitsevõimekust. Lisaks on vajalik välja töötada soovitused omavalitsustele, kuidas korraldada kuluefektiivselt IKT-taristu haldamist ja investeeringuid.
Valitsuskomisjoni seisukoht: ReM on algatamas IT valdkonnas omavalitsuste koostöö suurendamise pilootprojekti. Pilootprojekti käigus kaardistatakse Võru maakonna omavalitsuste KOV-de IT haldusteenuse ja infoturbe tänane korraldus ja arenguvajadused ning tehakse ettepanekud selle tõhustamiseks läbi KOVde koostöö. Töö tulemusel valmib maakonna ühise IT haldusteenuse ja infoturbe korraldamise võimalik toimemudel ja selle rakendamise kava. Hankeleping on sõlmitud ja mudel valmib aasta jooksul.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Võetud teadmiseks.
Üldine tähelepanek
1. ELVL ettepanek: Korrigeerida toimetulekupiiri arvestamise aluseid ja tõsta toimetulekupiiri selliselt, et sellega oleks võimalik tagada inimväärne toimetulek.
Selgitus: Selleks, et tagada kodanike toimetulek ja vältida vaesuse süvenemist, on oluline, ajakohastaks toimetulekupiiri vastavalt majanduslikule olukorrale.
sept 2026
20
Alates 1. jaanuarist 2026. aastast on toimetulekupiir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele 220 eurot kuus ning 176 eurot perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikmele. Perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 264 eurot kuus. Eelpool nimetatud toetused olid muutumatuna püsinud kuni 2026. aastani. Samas muutumatuna on püsinud täiendav sotsiaaltoetus, kui kõik lapsed on alaealised – alates 2022. at toetuse suurus siiani 15 eurot kuus.
Valitsuskomisjoni seisukoht: Mõistame Eesti Linnade ja Valdade Liidu tõstatatud muret ning nõustume, et toimetulekupiir peab arvestama muutunud elamiskulude ja inimeste tegeliku toimetulekuolukorraga. Toimetulekupiiri kehtestab Riigikogu igaks eelarveaastaks riigieelarvega. Toimetulekupiiri määramisel lähtutakse minimaalsetest tarbimiskuludest toidule, riietusele, jalanõudele ning teistele esmavajadustele. Minimaalsete kulutuste hindamisel kasutatakse arvestusliku elatusmiinimumi metoodikat, mille ajakohastamiseks on Sotsiaalministeerium algatanud teadus- ja arendustöö. Selle eesmärk on tagada, et aluseks olevad hinnangud vastaksid paremini tänastele elamiskuludele ja ühiskondlikele oludele. Ühtlasi on elatusmiinimumi metoodika aluseks absoluutse vaesuse mõõtmisele ning Sotsiaalministeerium on valminud teadus- ja arendustöö põhjal teinud Statistikaametile ettepaneku uus metoodika kasutusele võtta 2027. aasta sissetulekute põhjal absoluutse vaesuse mõõtmise osas. Lõpparuandes on välja toodud ka uue elatusmiinimumi mõju toimetulekutoetuse süsteemile.
Toimetulekupiiri osas saavutati eelmisel aastal riigieelarve strateegia raames esmakordselt kokkulepe, et toimetulekupiir tõuseb mitte ainult 2026. aastal, vaid ka järgnevatel aastatel. Riigieelarve strateegia alusel on 2027. aastal plaan tõsta toimetulekupiiri 5%.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused): Sotsiaalministeerium peab vajalikuks toimetulekupiiri ajakohastamist ka kaugemas tulevikus ning jätkab eelpool mainitud teadus- ja arendustöö põhjal töö tulemuste kasutusele võtmise nügimist, et viimase turvavõrgu taseme toetused vastaksid paremini ühiskondlikule vajadusele.
2. ELVL ettepanek: Korrigeerida toimetulekutoetuse korraldamise hüvitise valemit selliselt,
et vastaks tegelikele vajadustele ja arvestaks tegelikku ajakuluga ühe juhtumi kohta.
Selgitus:
KIRJE 2022 2023 2024 2025 2026
Menetlusi eelnev aastal 100 846 117 877 123 681 104 307 89 440
Piirmäär 5,94
€/menetlus 6,47
€/menetlus 8,84
€/menetlus 9,41
€/menetlus 9,94
€/menetlus
Riigi eraldis aastas 599 709 538 493 1 093 340 981 529 889 080
Valitsuskomisjoni seisukoht: SoM nõustub, et hüvitise kujundamisel on oluline lähtuda tegelikust menetluskoormusest ning sellega seotud tööajakulust. Vajalik on andmepõhine ja võrreldav
HÜVITIS 2022 2023 2024 2025 2026
Toimetuleku piir üksi elavale inimesele või perekonna esimesele liikmele.
200 €/kuus 200 €/kuus 200 €/kuus 200 €/kuus 220€ kuus
Perekonna teise ja iga järgnev täisealine isik
160€/kuus 160€/kuus 160€/kuus 160€/kuus 176€
Perekonna iga alaealine laps. 240€/kuus 240€/kuus 240€/kuus 240€/kuus 264€
Täiendav sotsiaaltoetus, kui kõik lapsed on alaealised.
15€/kuus 15€/kuus 15€/kuus 15€/kuus 15€
Riigi eraldis aastas. 41 231 390 35 070 925 35 621 137 35 953 155 42 548 151
sept 2026
21
ülevaade tegelikest kuludest. Et hinnata, milline on keskmine ajakulu ühe toimetulekutoetuse taotluse menetlemisel ning millistest tegevustest see koosneb, on vajalik läbi viia eraldi uuring, mis:
• kaardistab menetluse etapid (nt taotluse vastuvõtmine, dokumentide kontroll, päringute tegemine, abivajaduse hindamine, otsuse koostamine, maksekorralduste tegemine jms);
• mõõdab ajakulu iga tegevuse lõikes ning erinevate juhtumitüüpide puhul;
• võtab arvesse nii lihtsamaid kui ka keerukamaid juhtumeid;
• võimaldab võrrelda erinevate omavalitsuste praktikaid ning tuvastada võimalikud erinevused töökorralduses;
• analüüsib uuringu tulemusi;
• hindab seejärel võimalikke muudatusi hüvitise valemis ja nende eelarvelist mõju.
Ühise eesmärgi – tegeliku vajaduse ja menetlusele kuluva ajakulu selgeks tegemise – saavutamiseks peame mõistlikuks viia läbi menetluse ajakulu kaardistamine. Peame seejuures otstarbekaks, et ajakulu kaardistamine toimuks koostöös kohalike omavalitsustega ning ELVL eestvedamisel, et tagada võimalikult praktikast lähtuv tulemus. Sotsiaalministeerium on valmis protsessi omalt poolt toetama ning kasutama saadud tulemusi sisendina edasistes aruteludes, sh riigieelarve läbirääkimistel.
Arutelu kokkuvõte (sh edasised tegevused):
1) ELVL koostöös kohalike omavalitsustega viib 2026.a läbi toimetulekutoetuse menetluse ajakulu kaardistuse. Kaardistus peab andma võrreldava ülevaate menetluse etappidest ja ajakulust erinevate juhtumitüüpide lõikes ning võimaldama hinnata omavalitsuste praktikaid.
2) SOM kasutab tulemusi edasistes analüüsides ja riigieelarve läbirääkimistel.
LISAMATERJALID
Ülevaade detailsematest aruteludest töörühmades ja mittefiskaalsetest ettepanekutest on esitatud valdkondlike töörühmade materjalides ja protokollides, mis on leitavad RE 2027 ja RES 2027-2030 | Eesti Linnade ja Valdade Liit.
(allkirjastatud digitaalselt)
Hendrik Johannes Terras
Regionaal- ja põllumajandusminister, valitsuskomisjoni esimees
(allkirjastatud digitaalselt)
Mihhail Kõlvart
Eesti Linnade ja Valdade Liidu juhatuse esimees
1
2027. AASTA
RIIGIEELARVE
SEADUSE EELNÕU
SELETUSKIRI
Koostaja: Rahandusministeerium
Tallinn, 2026
2
Rahandusministri eessõna
Eelarveaasta 2027. on selle kümnendi kõige pingelisem.
Eesti ei ole enam kriisis, mille saaks lihtsalt laenamisega
üle elada, ta on pikaajalise kulusurve all, mis lisandus
kümme aastat tagasi käest lastud tasakaalule ja
sündmustele nagu koroona ja energiasõjad
tagajärgedele riigirahanduses. Kaitsekulule vähemalt 5%
SKPst lisanduvad nüüd investeeringud laiapindsesse
julgeolekusse, nii et kevadel 2026 vaatas 2027. aastast
vastu juba 4,9% eelarvepuudujääk.
Me oleme otsustanud parandada seda olukorda 4%
defitsiidini SKPst. Kuigi taasiseseisvuse esimese
veerandsajandiga kinkisime endale ELi madalaima
võlakoorma ja kuigi Venemaa agressioon tingis EL eelarvereeglite vabastusklausli kuni 2028.
aastani, ei saa me pidada sellist eelarveseisu jätkusuutlikuks, laenukulude kasvu vastuvõetavaks
ega riigireitingu halvendamist lubatavaks.
Suhtena majandusse peavad kõik valdkonnad end rahastuselt ja soovitust koomale tõmbama,
mille tegi omakorda keerulisemaks 2027. aastal 35,2%le langev maksukoormus. See on sama,
kus olime kaks aastakümmet tagasi vähem kui 1% kaitsekulu ja kaugelt vähemvõimekama
riigiga. Taastada tuleb Tervisekassa jätkusuutlikkust ja tasakaalustada tema eelarve 2030.
Jätkuvad haldusalade kulukärped palga ja majanduskulude ning toetuste baasilt ning
eelarverevisjon omapoolsete säästudega.
Rahaline kitsikus ei muuda me riiki siiski nõrgaks, vaid tõhusamaks. Eesti on kaitstud ja kaitseb
vaba maailma ka Ukraina toetamise kaudu, aga ka investeerib kodumaal kaks korda rohkem EL
keskmisest. Tulevikku kindlustame ka II pensionisamba taastamisega, mis on kümned miljonid
lisainvesteeringut juba niigi pingeliste prognoosidega võrreldes. Teeme ta ka algsest paremaks,
paindlikumaks ja atraktiivsemaks ning parandame suurima vea Eesti riigi viimaste kümnendite
otsustes.
Eesti ühendab end edasi Euroopaga ja tõmbab veel kindlama piiri vabast maailmast agressiivse
naabri poole, kehtestab energeetilist sõltumatust hävitavast fossiilenergeetikast ja selle
ressursse koondavatest mittedemokraatiatest. Teede ja taristuehitus kasvab kõigele vaatamata
välja vahepealsetest kärbetest. Rail Baltic võtab samas maha seda hoogu, mis tal oli suurimates
unistustes, sest need kuumutanuks taristusektori üle, tõstnuks hinnad ebamõistlikuks ja jätnuks
meid ilma suurest osast taotletavast EL rahastusest.
3
Eesti on öelnud teadliku ei kulukatele maksueranditele ja -alandamisele, mis toimetuleku
parandamise ettekäändel eelistavad tegelikult pareminini toime tulijaid ja on ka ülejõu kulukad.
Selleta ei oleks me ELi keskmisest madalama maksukoormusega riikide seas.
Kuid me oleme teinud mastaapse eelarvekulu maksuvaba miinimumi tõstmise ja taastamisega
kõigile ilma tõstmata nõudlust kunstlikult seal, kus pakkumise vähenemine tingib hinnatõuse.
Majandusele on see valik endiselt hea stiimul.
Valede stiimulite ja toetamiste asemel tõstab Eesti toimetulekutoetust, lisarahastab
erihoolekannet ja ühistransporti.
Olukorras, kus tehisaru muudab maailma ja tingib eelarvekulu, väärtustab Eesti endiselt
ennekõike inimarukust ja haridust. Hoiame teadus-arendustegevuse kõrget taset ning kõige
suurema riigieelarvelise töötasu lisarahastuse saavad ametitest õpetajad. Kokku pea 4% lisa
ootab omapanust ka koolipidajatelt, kel rahvusvaheliste kulusurvetega rinda pistmist on õnneks
vähem ning struktuursetest reformidest.
Jürgen Ligi
Rahandusminister
4
Sisukord
1.OSA. Riigieelarve ülevaade ............................................................................................................. 10
1.1 Riigieelarve kokkuvõte ................................................................................................................. 10
1.2 Riigieelarve ülesehitus ja metoodika ............................................................................................ 13
1.3 Riigieelarve seletuskirja struktuur ................................................................................................ 17
1.4 Varude eelarvestamise põhimõtte muutmine .............................................................................. 19
2. OSA. Riigieelarve vahendite konsolideeritud eelarve ...................................................................... 21
2.1 Tulud ...................................................................................................................................... 22
2.1.1 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed – maksulised tulud ........................................................... 23
2.1.2 Mittemaksulised tulud .............................................................................................................. 27
2.2 Kulud ...................................................................................................................................... 32
2.3 Investeeringud ............................................................................................................................ 36
2.4 Finantseerimistehingud ............................................................................................................... 39
2.5 Amortisatsioon ............................................................................................................................ 39
2.6 Laia riigikaitse võimearendused ................................................................................................... 40
2.7 Vanglarent .................................................................................................................................. 45
2.8 IT reform ..................................................................................................................................... 46
2.9 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine .................................................................................... 47
3. OSA. 2027. aasta riigieelarve vahendite liigendus ........................................................................... 49
3.1 Riigikogu Kantselei ....................................................................................................................... 50
3.1.1 Tulud ...................................................................................................................................... 50
3.1.2 Kulud majandusliku sisu vaates ................................................................................................. 51
3.1.3 Investeeringud ......................................................................................................................... 53
3.2 Vabariigi Presidendi Kantselei ...................................................................................................... 55
3.2.1 Tulud ...................................................................................................................................... 55
3.2.2 Kulud majandusliku sisu vaates ................................................................................................. 55
3.2.3 Investeeringud ......................................................................................................................... 56
3.3 Riigikontroll ................................................................................................................................. 58
3.3.1 Kulud majandusliku sisu vaates ................................................................................................. 58
3.4 Õiguskantsleri kantselei ............................................................................................................... 60
3.4.1 Kulud majandusliku sisu vaates ................................................................................................. 60
5
3.5 Riigikohus .................................................................................................................................... 62
3.5.1 Tulud ...................................................................................................................................... 62
3.5.2 Kulud majandusliku sisu vaates ................................................................................................. 63
3.6 Kohtute grupp ............................................................................................................................. 65
3.6.1 Tulud ...................................................................................................................................... 65
3.6.2 Kulud majandusliku sisu vaates ................................................................................................. 66
3.7 Vabariigi Valitsus ......................................................................................................................... 69
3.7.1 Kulud majandusliku sisu vaates ................................................................................................. 69
3.8 Riigikantselei ............................................................................................................................... 75
3.8.1 Tulud ...................................................................................................................................... 75
3.8.2 Kulud asutuste lõikes ................................................................................................................ 76
3.8.3 Kulud tegevuspõhises vaates .................................................................................................... 77
3.8.3.1 Tulemusvaldkond Riigivalitsemine .......................................................................................... 78
3.8.3.1.1 Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamise programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes ............................................................................................................. 78
3.9 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala ............................................................................. 81
3.9.1 Tulud ...................................................................................................................................... 86
3.9.2 Kulud asutuste lõikes ................................................................................................................ 89
3.9.3 Kulud tegevuspõhises vaates .................................................................................................... 97
3.9.3.1 Tulemusvaldkond Eesti keel ................................................................................................... 97
3.9.3.1.1 Keeleprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ................................................ 97
3.9.3.2 Tulemusvaldkond Haridus ja noored .................................................................................... 104
3.9.3.2.1 Haridus- ja noorteprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ........................... 104
3.9.3.3 Tulemusvaldkond Riigivalitsemine ........................................................................................ 140
3.9.3.3.1 Arhiivindusprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ..................................... 140
3.9.3.4 Tulemusvaldkond Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus ............................................... 142
3.9.3.4.1 Teadussüsteemi programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............................. 142
3.9.3.4.2 Teadmussiirde programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............................... 148
3.9.4 Investeeringud ....................................................................................................................... 153
3.9.5 Finantseerimistehingud .......................................................................................................... 157
3.10 Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala ................................................................................ 158
3.10.1 Tulud .................................................................................................................................... 163
3.10.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 166
3.10.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 174
3.10.3.1 Tulemusvaldkond Õigusriik ................................................................................................ 175
6
3.10.3.1.1 Õigusriigi programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ..................................... 175
3.10.3.2 Tulemusvaldkond Digiühiskond .......................................................................................... 187
3.10.3.2.1 Digiühiskonna programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .............................. 187
3.10.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 198
3.11 Kaitseministeeriumi valitsemisala ............................................................................................ 201
3.11.1 Tulud .................................................................................................................................... 206
3.11.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 208
3.11.2.1 Kulud tegevuspõhises vaates.............................................................................................. 213
3.11.2.2 Tulemusvaldkond Julgeolek ja riigikaitse ............................................................................ 213
3.11.2.2.1 Sõjalise riigikaitse ja heidutuse programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ..... 213
3.11.3 Investeeringud ..................................................................................................................... 230
3.12 Kliimaministeeriumi valitsemisala ............................................................................................ 234
3.12.1 Tulud .................................................................................................................................... 239
3.12.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 243
3.12.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 249
3.12.3.1 Tulemusvaldkond Kliima, energeetika ja elurikkus .............................................................. 250
3.12.3.1.1 Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes ........................................................................................................... 250
3.12.3.1.2 Energeetika, maavarade ja välisõhu programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes
.................................................................................................................................... 263
3.12.3.1.3 Keskkonnahoidliku arengu ja kliimapoliitika programmi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes ........................................................................................................................... 271
3.12.3.2 Tulemusvaldkond Elukeskkond, liikuvus ja merendus ......................................................... 279
3.12.3.2.1 Elukeskkonna ja ringmajanduse programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes.... 279
3.12.3.2.2 Mere ja vee programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ................................. 288
3.12.3.2.3 Transpordi ja liikuvuse programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ................. 295
3.12.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 304
3.12.5 Finantseerimistehingud ........................................................................................................ 308
3.13 Kultuuriministeeriumi valitsemisala ......................................................................................... 309
3.13.1 Tulud .................................................................................................................................... 314
3.13.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 316
3.13.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 323
3.13.3.1 Tulemusvaldkond Sidus ühiskond ....................................................................................... 323
3.13.3.1.1 Lõimumisprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ...................................... 323
3.13.3.2 Tulemusvaldkond Kultuur ja sport ...................................................................................... 328
3.13.3.2.1 Kultuuriprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ........................................ 328
7
3.13.3.2.2 Spordiprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ........................................... 358
3.13.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 364
3.14 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala .................................................... 367
3.14.1 Tulud .................................................................................................................................... 373
3.14.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 376
3.14.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 381
3.14.3.1 Tulemusvaldkond Sotsiaalne ja tööalane heaolu ................................................................. 382
3.14.3.1.1 Tööturuprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ........................................ 382
3.14.3.1.2 Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes
.................................................................................................................................... 388
3.14.3.2 Tulemusvaldkond Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus ............................................. 393
3.14.3.2.1 Teadmussiirde programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............................. 393
3.14.3.2.2 Ettevõtluskeskkonna programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .................... 398
3.14.3.3 Tulemusvaldkond Elukeskkond, liikuvus ja merendus ......................................................... 408
3.14.3.3.1 Maa ja ruumiloome programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes...................... 408
3.14.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 416
3.14.5 Finantseerimistehingud ........................................................................................................ 418
3.15 Rahandusministeeriumi valitsemisala....................................................................................... 420
3.15.1 Tulud .................................................................................................................................... 423
3.15.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 427
3.15.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 433
3.15.3.1 Tulemusvaldkond Riigivalitsemine ...................................................................................... 433
3.15.3.1.1 Riigi rahanduse ja finantspoliitika programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes . 433
3.15.3.1.2 Halduspoliitika programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............................. 443
3.15.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 452
3.15.5 Finantseerimistehingud ........................................................................................................ 454
3.16 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala .......................................................... 456
3.16.1 Tulud .................................................................................................................................... 460
3.16.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 463
3.16.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 467
3.16.3.1 Tulemusvaldkond Põllumajandus ja kalandus ..................................................................... 468
3.16.3.1.1 Biomajanduse programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .............................. 468
3.16.3.1.2 Toiduohutuse programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .............................. 486
3.16.3.2 Tulemusvaldkond Elukeskkond, liikuvus ja merendus ......................................................... 502
3.16.3.2.1 Regionaalarengu programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .......................... 502
8
3.16.3.2.2 Ühistranspordi programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............................. 511
3.16.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 513
3.16.5 Finantseerimistehingud ........................................................................................................ 515
3.17 Siseministeeriumi valitsemisala ................................................................................................ 516
3.17.1 Tulud .................................................................................................................................... 520
3.17.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 522
3.17.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 526
3.17.3.1 Tulemusvaldkond Siseturvalisus ......................................................................................... 527
3.17.3.1.1 Turvalise elukeskkonna programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ................ 527
3.17.3.1.2 Kriisikindla ühiskonna programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ................... 532
3.17.3.1.3 Sisejulgeoleku programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .............................. 543
3.17.3.1.4 Rahvastikuhalduse programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ....................... 549
3.17.3.1.5 Siseturvalisuse toetamise programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............. 555
3.17.3.2 Tulemusvaldkond Sidus ühiskond ....................................................................................... 562
3.17.3.2.1 Kogukondliku Eesti programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ....................... 562
3.17.3.2.2 Erakondade rahastamise programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .............. 565
3.17.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 567
3.18 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala .......................................................................................... 570
3.18.1 Tulud .................................................................................................................................... 576
3.18.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 578
3.18.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 587
3.18.3.1 Tulemusvaldkond sotsiaalne ja tööalane heaolu ................................................................. 588
3.18.3.1.1 Tööturuprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ........................................ 588
3.18.3.1.2 Vanemaealiste programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............................. 590
3.18.3.1.3 Sotsiaalhoolekande programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ...................... 596
3.18.3.1.4 Laste ja perede programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ............................ 604
3.18.3.2 Tulemusvaldkond Tervis ..................................................................................................... 612
3.18.3.2.1 Keskkonnatervishoiu programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .................... 612
3.18.3.2.2 Tervisekäitumise programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .......................... 616
3.18.3.2.3 Tervishoiu programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes .................................... 623
3.18.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 635
3.19 Välisministeeriumi valitsemisala............................................................................................... 638
3.19.1 Tulud .................................................................................................................................... 642
3.19.2 Kulud asutuste lõikes ............................................................................................................ 643
3.19.3 Kulud tegevuspõhises vaates ................................................................................................ 644
9
3.19.3.1 Tulemusvaldkond Välispoliitika .......................................................................................... 644
3.19.3.1.1 Välispoliitika programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes ................................ 645
3.19.4 Investeeringud ..................................................................................................................... 658
4. OSA. 2027. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvide selgitused ............................................ 661
10
1. OSA. Riigieelarve ülevaade
1.1 Riigieelarve kokkuvõte
Riigieelarvet mõjutavad nii suuremahuline kaitsevõime pakett kui Rail Baltica ehitus
Riigieelarve koostatakse kogu valitsussektori eelarvetasakaalu eesmärkidest lähtuvalt. 2025.
aastal Euroopas halvenenud julgeolekuolukord tingis vajaduse kiiresti suurendada oma
kaitsevõimekust, milleks tegi Euroopa Komisjon ettepaneku kasutada aastatel 2025–2028
Euroopa Liidu eelarvelise järelevalve raamistikus ettenähtud paindlikkust ning rakendada
riigikaitsekulude vabastusklauslit. Vabastusklausel annab liikmesriigile võimaluse vabastada
aastatel 2025–2028 ülemäärase defitsiidi (3% SKPst) arvestusest täiendavalt kuni 1,5% SKPst
eeldusel, et riigikaitsekulude tase on võrreldes 2021. aastaga tõusnud vähemalt 1,5
protsendipunkti võrra SKP suhtes. Vaatamata sellele, et Eestis on kaitsekulud 2021. aastaga
võrreldes suurenenud üle 3% SKPst, ei kasutata vabastusklauslit täies ulatuses, vaid Vabariigi
Valitsus on seadnud 2027. aasta riigieelarve eesmärgiks 4% suuruse defitsiidi. Võrreldes
möödunud aastaga tähendab see siiski märkimisväärset puudujäägi süvenemist, mis kasvatab
järgmise aasta võlakoormust 2,3 mld euro võrra 28,3%ni SKPst.
Joonis 1. Valitsussektori nominaalne eelarvepositsioon, % SKPst
Joonis 2. Valitsussektori võlakoormus, % SKPst
Riigieelarve tulude kogumaht on 2027. aastal 19,43 mld eurot. Võrreldes 2026. aasta eelarvega
kasvavad tulud 850,7 mln euro võrra ehk 4,6%. Kulude kogumaht on 2027. aastal 20,16 mld
eurot, kasvades 2026. aastaga võrreldes 658 mln eurot ehk 3,4%. Investeeringute kogumaht
-2,7
-1,4
-2,2
-4,2 -4,0-5,0
-4,0
-3,0
-2,0
-1,0
0,0
2023 2024 2025 2026 2027
Nominaalne eelarvepositsioon, % SKPst
20,2 23,5 24,0
25,9 28,3
1,0
0,8 1,0 3,3 2,5
0,0
10,0
20,0
30,0
2023 2024 2025 2026 2027
Võlakoormus SKPst, mld Muutus,%
11
väheneb aastaga 9,6%, 1,3 mld eurolt 1,18 mld euroni, eelkõige investeeringute
aastatevahelise ümber planeerimise tõttu. Finantseerimistehingute kogumaht kasvab 2027.
aastal eelmise aastaga võrreldes (võrdlusesse on arvestatud ka 2026. aasta lisaeelarve, millega
suurendati finantseerimistehinguid) 9,2%, peamiselt tingituna laenukohustiste suurenemisest
ning osaluste võõrandamisest.
Joonis 3. Riigi tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud perioodil 2025–2027, miljon
eurot
Majandusliku sisu järgi moodustavad 2027. aasta riigieelarve kuludest suurima osa muud
tegevuskulud, mille maht on 5,82 mld eurot, ning muud toetused, mille maht on 5,68 mld
eurot. Sotsiaaltoetusteks on kavandatud 4,75 mld eurot. Tööjõukulud moodustavad 1,6 mld
eurot ja majandamiskulud 1,5 mld eurot. Ülejäänud kulud moodustavad väiksema osa
kogukuludest. Intressikulusid ja muid finantskulusid on kavandatud 365,63 mln
eurot, käibemaksukulu majandamiskuludelt 269,32 mln eurot ning riigisaladusega kaetud
vahendeid 173,58 mln eurot. Võrreldes 2026. aastaga on kulude jaotus majandusliku sisu järgi
üldjoontes sarnane. Muude tegevuskulude, sotsiaaltoetuste ning intressikulu ja muude
finantskulude osakaal kogukuludest suureneb ligikaudu ühe protsendipunkti võrra.
Majandamiskulude osakaal suureneb ligikaudu 0,2 protsendipunkti. Samal ajal väheneb muude
toetuste ja tööjõukulude osakaal ligikaudu ühe protsendipunkti võrra. Käibemaksukulude ja
riigisaladusega kaetud vahendite osakaal jääb ligikaudu samale tasemele.
12
Joonis 4. 2027. aasta riigieelarve kulude jaotus majandusliku sisu järgi, %
2027. aastal moodustab sotsiaalmaks 29% ja käibemaks ligi neljandiku riigieelarve tuludest.
Tulumaksude osakaal on viiendik ja mittemaksulised tulud moodustavad umbes seitsmendiku.
Joonis 5. Tulude jaotus 2027. aasta riigieelarves, %
2027. aasta maksukoormuseks kujuneb 35,2% SKPst, mis on 0,3% protsendipunkti võrra
madalam kui 2026. aastal.
Muud tegevuskulud 29%
Muud toetused 28%
Sotsiaaltoetused 24%
Tööjõukulud 8%
Majandamiskulud 7%
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
1%
Intressikulu ja muud finantskulud
2%
Riigisaladusega kaetud vahendid
1%
Sotsiaalmaks 29%
Tulumaksud 20%
Käibemaks 25%
Aktsiisid 6%
Muud maksulised tulud 5%
Mittemaksulised tulud 15%
13
Joonis 6. Maksukoormus 2026–2027, %
1.2 Riigieelarve ülesehitus ja metoodika
Iga-aastase riigieelarve koostamise õiguslikuks aluseks on: põhiseadus, riigieelarve seadus ning
Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019. a määrus nr 112 „Riigi eelarvestrateegia, riigieelarve eelnõu ja
tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise tingimused ja kord ning riigieelarve
seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“.
2027. aasta riigieelarve koostamisel lähtutakse „Riigi eelarvestrateegiast 2027–2030“, ning
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist. Riigieelarve põhineb Rahandusministeeriumi suvisel
majandusprognoosil, millele annab oma arvamuse eelarvenõukogu. Eelarvenõukogu arvamus
majandusprognoosi kohta on leitav eelarvenõukogu koduleheküljel. Eelarvenõukogu hinnangul
on rahandusministeeriumi suvine majandusprognoos sobiv alus, mille põhjal töötada välja
2027. aasta riigieelarve ja järgmise nelja aasta eelarvestrateegia.
Riigieelarve kooskõla põhiseadusega
Põhiseaduse paragrahvi § 115 järgi on riigieelarve riigi kõiki tulusid ja kulusid hõlmav terviklik
ning arusaadav dokument, mille alusel saab Riigikogu otsustada riigi raha kasutamise üle.
Riigieelarve baasseaduses on viimaste aastate jooksul tehtud mitmeid muudatusi, et
muuhulgas suurendada iga-aastase riigieelarve kooskõla põhiseadusega. 2027. aasta
riigieelarve koostamisel jätkatakse 2025. aasta riigieelarve seaduse muudatusega uuendatud
riigieelarve ülesehituse põhimõtteid, mis töötati välja koostöös Riigikogu rahanduskomisjoniga,
arvestades ka Riigikontrolli ning Õiguskantsleri kommentaare ja arvamusi. Juba 2026. aasta
riigieelarves kajastunud muudatuste eesmärk oli tagada eelarve kooskõla põhiseadusega ning
suurendada arusaadavust ja läbipaistvust, hoides riigieelarve seaduse samal ajal tervikliku ja
kompaktsena. Arusaadavus on tihti subjektiivne, kuid riigieelarve tarbijate ja selle üle
otsustajate tagasiside põhjal tekib see üldjuhul erinevate eelarveliste vaadete koosmõjus.
Tasakaalu otsimine läbipaistvuse ja suurte, arusaadavust vähendavate andmemahtude vahel
on väljakutse, mis on riigieelarvet saatnud sõltumata selle metoodilisest ülesehitusest.
35,2%
35,5%
0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40%
2027
2026
14
Võrreldes 2025. aasta riigieelarve ülesehitusega kaotati seaduse lisa ja integreeriti see seaduse
põhiosasse, detailsemalt kirjutati lahti erinevatest seadustest tulenevad kulud, ning vähendati
kuluridade arvu, mida ministri käskkirjaga on võimalik muuta.
Põhiseaduse järgi tuleb riigieelarves esitada kõik tulud ja kulud. Riigieelarve on alati sisaldanud
kulusid, mille muutmise õigus on täidesaatval võimul (näiteks välisvahenditega seotud
eelarved). Nimetatud võimalus arvestab täidesaatva võimu enesekorraldusõigust, tagab
riigieelarve paindlikkuse ja väldib Riigikogu ülekoormamist riigieelarve marginaalsete
muudatuste vastuvõtmisel. Eelarves esitatakse tasakaal riigieelarve detailsuse ja täidesaatva
riigivõimu volituse vahel teha selles detailses eelarvevaates piiratud muudatusi. Detailsete ja
täidesaatva võimu poolt muudetavate eelarveridade esitamisega ei minda vastuollu eelarve
kõikehõlmavuse ega läbipaistvuse printsiibiga vaid tekib parem tasakaal piirmääraga
kinnitatavate ja selgitavate kuluridade vahel. Riigieelarve annab tasakaalus ülevaate riigi
pikaajaliste eesmärkidega seotud kuluridadest ning kuludest majandusliku sisu lõikes.
Kulud riigieelarves esitatakse nii majandusliku sisu kui tegevuspõhisuse järgi
Alates 2020. aastast on riigieelarve tegevuspõhine. Tegevuspõhine eelarve on kontseptsioon,
mis seob kuluarvestuse abil strateegilise planeerimise ja eelarve vahendid ning võimaldab
mõõta saavutatavaid tulemusi. Strateegiline planeerimine üles ehitatud nelja tasandi lõikes:
tulemusvaldkonnad, programmid, programmi tegevused ja teenused. Tulemusvaldkond on riigi
eelarvestrateegias määratud valdkond, millel on Vabariigi Valitsuse seatud pikaajaline
mõõdetav eesmärk ning lähtub Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist. Tulemusvaldkonna
arengudokument on valdkonna arengukava.
Joonis 7. Tegevuspõhise riigieelarve ülesehitus
15
Programm on suunatud tulemusvaldkonna alaeesmärgi saavutamisele. Programm on ministri
poolt kinnitatav arengudokument, mis koostatakse eelarvestrateegia perioodiks ning milles
määratakse programmi eesmärgi saavutamiseks vajalikud programmi tegevused, mõõdikud, ja
rahastamiskava. Mõõdikud peavad olema otseselt seotud programmi eesmärkidega ja olema
perioodiliselt mõõdetavad, et hinnata riigieelarve vahendite kasutamise efektiivsust ning
tulemuslikkust. Programmdokumentide eelnõud järgnevaks eelarvestrateegia perioodiks
avaldatakse Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia | Rahandusministeerium
1.oktoobriks ning ministeeriumide kodulehtedel peale järgneva aasta riigieelarve kinnitamist
riigikogus, aga hiljemalt vastava aasta alguses.
Programmi planeerimistasanditeks on programmi tegevus ja teenus. Programmi tegevus
selgitab, kuidas programm aitab saavutada tulemusvaldkonna eesmärki. Programmi tegevuse
eelarve kavandatakse asutuse või asutuste teenuste maksumusest lähtuvalt. Teenused on
hinnastatud ja 100% eelarvest on seotud teenustega ja vastupidi – riigi strateegilised eesmärgid
on seotud kasutada olevate vahenditega. Riigieelarve seletuskirja osas 3 selgitatakse eelarve
kujunemist peamiselt läbi tulemusvaldkonna, programmi (koondinfona) ja programmi tegevuse
(detailinfona), lisades programmi tegevuse tasandil juurde ka eelarve jagunemise majandusliku
sisu järgi. Riigi eelarvestrateegias (RES) on detailne info tulemusvaldkonna ja programmide
kohta. Nii on vähendatud dokumentide omavahelist dubleerimist. Teenuste info on
Rahandusministeeriumi kodulehel (www.fin.ee) riigieelarve juhtimislaual. Põhiseaduslikud
institutsioonid ei ole tegevuspõhisele eelarvele üle läinud, mistõttu on nende eelarve
kajastatud ja selgitatud vaid majandusliku sisu järgi tulude, kulude, investeeringute ja
finantseerimistehingute kaupa.
Tulud on kõik vahendid, mida riik oma ülesandeid täites kogub või saab toetusena. Tulud
jagunevad maksulisteks ja mittemaksulisteks tuludeks.
Maksulised tulud on maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed.
Mittemaksulised tulud koosnevad kaupade ja teenuste müügist (nt riigilõivud ja CO₂ kvootide
müügitulu), saadud toetustest (peamiselt toetused Euroopa Liidust), finantstuludest
(dividendid) ja muudest tuludest (nt keskkonnatasud, trahvid, varade müügitulu).
Kulud on riigi kasutatavad vahendid, mis pole investeeringud ega finantseerimistehingud. Need
on riigiasutuste tegevus- jm kulud, sh toetused, tööjõu- ja majandamiskulud, põhivara
amortisatsioon, intressikulu ja käibemaksukulu.
Investeeringud on materiaalse põhivara, immateriaalse põhivara ja bioloogilise vara soetamine
ning olemasoleva põhivara parendamine. Investeeringud riigieelarves ei sisalda kõiki riigi
tehtavaid investeeringuid, vaid ainult riigieelarveliste asutuste investeeringuid.
Finantseerimistehingud on tehingud finantsvarade või -kohustustega, mille puhul kahekordse
kirjendamise põhimõttest tulenevalt tehakse mõlemad kirjed finantsvarades või -kohustustes
ning mille tulemusena eelarvepositsioon ei muutu.
16
Käibemaksu kasutatakse seaduse eelnõus ja käesolevas seletuskirjas kahes tähenduses.
Käibemaks tulude alapeatükkides ning tabelites tähendab maksulist tulu käibemaksuseaduse
alusel. Tulu saajaks on Maksu- ja Tolliamet maksu- ja tollideklaratsioonide alusel. Käibemaks
kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute alapeatükkides ja tabelites tähendab
tegevuskulude ja varade soetamisega seotud käibemaksukulu, mida ei saa arvestada
sisendkäibemaksuks. Nii käibemaksu tulu kui ka käibemaksu kulu nimetatakse käibemaksuks.
Riigieelarve koondtuludes on maksutulude juures välja toodud
mittekäibemaksukohustuslastest riigiasutuste ja põhiseaduslike institutsioonide poolt
hankijatele tasutud käibemaksukulu, mis arvestuslikult jõuab käibemaksukohustuslaste poolt
tasutud sisendkäibemaksu kaudu riigi maksutuludesse.
Edasiantavad maksud on riigieelarves nii tulu kui ka kuluna planeeritud maksud, maksed ja
muud tasud, mida riik kogub ja edastab õigusaktis määratud isikule, ja mis kantakse saajale
edasi vastavalt maksu tegelikule laekumisele. Näiteks on edasiantavateks maksudeks tulumaks,
sotsiaalmaks, hasartmängumaks, maamaks, keskkonnatasud jmt.
Riigieelarve jaguneb piirmääraga ja piirmäärata kuludeks (eelarve liigid). Piirmäärata vahendite
maht on prognoos, millele ei seata eelarvega rangelt piiratud limiiti. Üldjuhul on piirmäärata
vahendite puhul juba eelnevalt fikseeritud sihtotstarve (nt seadustega), mistõttu ei ole nende
sihtotstarve pelgalt aastase riigieelarve seadusega muudetav. Piirmäärata vahenditeks on:
• Välistoetused koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga - kulud, millest enamus on
Euroopa Komisjonis kokku lepitud ja mille muutmine on kaetud erinevate
regulatsioonidega;
• Muud tuludest sõltuvad kulud või investeeringud - kulu, investeering või
finantseerimistehing, mille tegemise võimalikkus sõltub konkreetse tulu tekkimisest (nt
majandustegevusest laekuva tulu arvelt tehtavad kulutused);
• Arvestuslikud vahendid - kulu, investeering ja finantseerimistehing, mille suurus tuleneb
seadusest (nt pensionid);
• Edasiantavad maksud - riigieelarves nii tulu kui ka kuluna planeeritud maksud, maksed
ja muud tasud, mida riik maksuhalduri või selleks määratud asutuse kaudu kogub ja
edastab õigusaktis määratud isikule, ja mis kantakse saajale edasi vastavalt maksu
tegelikule laekumisele.
• Mitterahalised kulud (nt põhivara amortisatsioon), mida alates 2026. aastast
riigieelarves ei kajastata. Ülevaade amortisatsioonist on toodud peatükis 2.5.
Piirmääraga vahendid on kõik muud vahendid, mis ei ole eelnevalt kirjeldatud piirmäärata
vahendite all loetletud. Piirmääraga vahenditele seatakse riigieelarve seadusega kasutamise
limiit.
Täpsemalt saab lugeda eelarve liikide kohta rahandusministri määrusest „Eelarveklassifikaator“
https://www.riigiteataja.ee/et/akt/131072026010?leiaKehtiv
17
Riigieelarve ülesehitus
2027. aasta riigieelarve seaduses esitatakse riigieelarve vahendid administratiivselt
põhiseaduslike institutsioonide (6), Vabariigi Valitsuse, Riigikantselei ja ministeeriumi
valitsemisalade (11) kaupa, mis omakorda jaotatakse majandusliku sisu järgi tuludeks, kuludeks,
investeeringuteks ja finantseerimistehinguteks. Ministeeriumi valitsemisalade kulud esitatakse
valitsemisala riigiasutuste või nende gruppide kaupa ning tulemusvaldkondade, programmide
ja programmi tegevuste kaupa.
Põhiseaduslike institutsioonide ja valitsemisala programmi tegevuse kulud jaotatakse
majandusliku sisu põhjal tööjõu- ja majandamiskuludeks, sotsiaaltoetusteks, muudeks
toetusteks ning muudeks kuludeks, eristatakse riigivõla intressikulu, edasiantava maksu kulud
ja alates ühest miljonist eurost seadusest tulenevad arvestuslikud kulud. Investeeringud
maksumusega kümme miljonit eurot või rohkem esitatakse riigieelarves objektide lõikes.
Riigieelarve mahud on esitatud tuhandetes eurodes kahes veerus, millest esimene kajastab
kogumahtu ja teine riigieelarvega kehtestatud piirmäärasid.
2027. aasta riigieelarvet ette valmistades ühtlustati tulemusvaldkondade, programmide ja
programmi tegevuste nimetusi, et pakkuda terviklik, selge ja arusaadav lahendus riigieelarve
seaduse ridadele.
Alates 2027. aasta riigieelarvest muudetakse varude eelarvestamise põhimõtet, mille sisu on
toodud peatükis 1.4.
1.3 Riigieelarve seletuskirja struktuur
Riigieelarve seletuskiri koosneb neljast osast ja üheksast dokumendi juurde käivast lisast:
1. Esimene osa annab ülevaate riigieelarve ülesehitusest ning teeb kokkuvõtte riigieelarve
kõige olulisematest teemadest.
2. Teine osa on riigi konsolideeritud eelarve ehk riigieelarve koondvaade. See annab ülevaate
eelarve tuludest, kuludest, investeeringutest ja finantseerimistehingutest majandusliku sisu
järgi. Samuti tuuakse teises osas terviklik vaade horisontaalsetest teemadest, mis
puudutavad mitut valitsemisala.
3. Kolmas osas annab detailse ülevaate riigieelarve liigendusest valitsemisalade, põhisea-
duslike institutsioonide ja Vabariigi Valitsuse lõikes. Eelarve esitatakse valitsemisalade lõikes
tegevuspõhiselt ning kõik jaotiste lõikes majandusliku sisu vaates. Samuti on kolmandas
osas välja toodud tulude, investeeringute ja finantseerimistehingute jaotused
valitsemisalade lõikes.
4. Neljandas osas on esitatud 2027. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvide selgitused.
5. Lisad.
Seletuskirjas on 2027. aasta võrdlusbaasina näidatud 2026. aasta riigieelarvet, mis sisaldab
lisaks kinnitatud riigieelarvele 2026. aasta lisaeelarvet (Riigikogu poolt vastu võetud
17.06.2026), Vabariigi Valitsuse ja ministri liigenduse ning asutuse tasandi muudatusi. Kahe
18
aasta võrreldavuse parandamiseks on 2025. aastast ülekantud vahendeid ja Vabariigi Valitsuse
reservist eraldatud vahendeid näidatud eraldi veerus. 2025. ja 2026. aasta andmeid on
vajadusel korrigeeritud valitsemisalade ja tegevuspõhise eelarve struktuurimuudatustest
tulenevalt, et teha andmed 2027. aastaga võrreldavaks. Võrreldavuse tagamiseks on tehtud
lihtsustatud vastavused, mis ei pruugi detailandmetes täpselt kokku minna.
Riigieelarve ja seletuskirja paremaks jälgimiseks on tabelites ja selgitustes läbivalt viited
vastavale seaduse rea numbrile.
Riigieelarve seletuskirjas kasutatakse järgmiseid lühendeid või tähiseid:
Eelarve summad tabelites esitatakse tuhandetes eurodes (esitatud on summad, millele tuleb
lisada 000);
Summad tekstides, joonistel ja tabelites on ümardatud lähima tuhandeni või miljonini;
Ümardamisel kehtib matemaatiline ümardamise reegel;
Koondülevaadetes esitatakse summad ka miljardites (mld) või miljonites (mln) eurodes;
Riigieelarve seaduses on kulud esitatud miinusmärgiga, tuludele märki ei panda. Seaduse
seletuskirja tabelites on kulud samuti miinusmärgiga. Sellest tulenevalt kajastatakse „Muutus
%“ veerus kulude kasv + (pluss)märgiga ning kulude kahanemine – (miinusmärgiga). Tulude
poolel vastavalt tulude kasv + (pluss)märgiga ning tulude kahanemine – (miinus)märgiga;
Muutused protsentides on arvestatud, võttes arvesse eelnevalt ümardatud andmeid.
Dokumendis kasutatakse lühendeid ja need on esmakordsel kasutamisel sulgudes lahti
kirjutatud. Ministeeriumite puhul kasutakse alljärgnevaid lühendeid:
HTM – Haridus- ja Teadusministeerium
JDM – Justiits- ja Digiministeerium
KAM – Kaitseministeerium
KLIM – Kliimaministeerium
KUM – Kultuuriministeerium
MKM – Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
RAM – Rahandusministeerium
REM – Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
SIM – Siseministeerium
SOM – Sotsiaalministeerium
VÄM – Välisministeerium
RES kasutatakse Riigi eelarvestrateegia lühendina, lisades juurde aastad (nt. RES 2026–2029).
19
1.4 Varude eelarvestamise põhimõtte muutmine
Alates 2027. aasta riigieelarvest muudetakse varude eelarvestamise põhimõtet. Kuni 2026.
aastani planeeriti varud tekkepõhise eelarvestamise põhimõttel - kulu kajastati eelarves varude
kasutusele võtmisel ehk laost väljastamisel. Seetõttu esitati eelarves varasematel perioodidel
tehtud soetuste mõju ajalise viitega. Alates 2027. aastast kajastatakse eelarves varude
soetamist. Eelarvestamise põhimõtte muutmine viib varude eelarvestamise kooskõlla
eelarvepositsiooni arvestusega, kus varusid kajastatakse nende soetamisel. Lisaks sellele
muudab uus põhimõte eelarve läbipaistvamaks ja arusaadavamaks, sest otsustaja annab limiidi
selleks, et varud soetada, mitte selleks, et juba varem soetatud varud kasutusele võtta.
Ennetatakse probleemi, et varude kuluks kandmiseks ei jätku piisavalt limiiti, või probleemi, et
varude kulu ei tekigi, sest need antakse mitterahaliselt kellelegi teisele üle. Muudatus ei hõlma
kaitseotstarbelisi varusid, mida kajastatakse riigieelarves juba praegu nende soetamisel.
Üleminek uuele põhimõttele
Alates 2027. aastast kajastatakse riigieelarve kuludes üksnes varude soetamist. Kuni 2026. aasta
lõpuni soetatud, kuid veel kasutusele võtmata varusid alates 2027. aastast riigieelarves ega
eelarve täitmises ei kajastata. Seetõttu jäävad bilansis seisuga 31.12.2026 arvele võetud varud
riigieelarve kuludes edaspidi kajastamata (v. a kaitseotstarbelised varud).
Et muuta üleminek varude uuele eelarvestamise põhimõttele läbipaistvaks, esitatakse
riigieelarve koondosa real 1.16 informatsiooniks varude hinnanguline kasutamine 2027. aastal,
mis kajastab varude prognoositavat kuluks kandmist senise eelarvestamise põhimõtte kohaselt.
Tabel 1 on toodud enne 2027. aastat soetatud varude prognoositav jääk seisuga 31.12.2026
ning varude prognoositav kasutamine aastatel 2027 ja 2028, mida varude uuele eelarvestamise
põhimõttele ülemineku tõttu riigieelarve kuludes enam ei kajastata.
Tabel 1. Varude hinnanguline maht üleminekul uuele eelarvestamise põhimõttele ning nende
varude prognoositav kasutamine aastatel 2027–2028, mln eurot
Valitsemisala nimetus
Varude jäägi
prognoos
31.12.2026
Varude
prognoositav
kasutamine
2027. aastal
Varude
prognoositav
kasutamine 2028.
aastast edasi
Valitsemisalad kokku 71,9 46,3 41,8
Kaitseministeeriumi valitsemisala* 20,0 35,1 0,0
Presidendi Kantselei 0,2 0,04 0,2
Rahandusministeeriumi valitsemisala 0,1 0,4 0,0
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 0,1 0,3 0,0
Siseministeeriumi valitsemisala 51,0 9,4 41,6
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala 0,6 1,1 0,0
* Kaitseministeeriumi valitsemisala andmed ei sisalda kaitseotstarbelisi varusid.
20
Varude eelarvestamise põhimõtte muutmise tõttu võib riigiasutustel 2026. aasta lõpuks olla
varusid, mille olemasolu mõjutab 2027. aasta varude soetamise vajadust. Sellisel juhul ei pruugi
2027. aastaks varude soetamiseks kavandatud vahendeid olla vajalik kasutada samas ulatuses,
nagu eelarve koostamisel kavandati.
Varude eelarvestamise põhimõtte muutmise mõju hindamiseks analüüsib
Rahandusministeerium koostöös ministeeriumide valitsemisalade ja põhiseaduslike
institutsioonidega 2026. aasta lõpu varude jääki, 2027. aasta jooksul toimunud varude liikumist
ning muid varude soetamise vajadust mõjutavaid asjaolusid (näiteks evakuatsioonivarude
soetamine). Hindamisel arvestatakse muu hulgas varasemate aastate varude jääkide muutusi,
varude kasutamist, varude hinnataseme muutust, tegevuste või teenuste mahu muutust ning
muid asjaolusid, mis võivad mõjutada varude soetamise vajadust. Kui hindamise tulemusena
selgub, et 2026. aasta lõpuks moodustatud varud vähendavad 2027. aasta varude soetamise
vajadust, teeb Rahandusministeerium Vabariigi Valitsusele riigieelarve muutmise eelnõu
koostamisel ettepaneku käesoleva aasta riigieelarve vahendite vähendamiseks.
21
2. OSA. Riigieelarve vahendite konsolideeritud eelarve
Tulude kasv ületab kulude kasvu, mis vähendab riigieelarve puudujääki
Valitsemisalade lõikes jagunevad tulud, kulud, investeeringud ja finantseerimistehingud
vastavalt Tabel 2 esitatud andmetele.
Tabel 2. Riigieelarve tulude, kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute dünaamika perioodil
2025–2027
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandu-
nud vahendid
Riigikogu Kantselei
2.1 Tulud 67 2 152 150 7500% 0
2.4 Kulud -30 001 -32 002 -41 546 -9 543 30% -2 030
2.10 Investeeringud -2 676 -2 833 -3 653 -820 29% -3 494
Vabariigi Presidendi Kantselei
3.1 Tulud 46 34 34 0 0% 0
3.3 Kulud -7 032 -7 226 -7 560 -334 5% -230
3.7 Investeeringud -237 -131 -255 -124 94% 0
Riigikontroll
4.1 Kulud -5 817 -6 133 -6 372 -238 4% -624
Õiguskantsleri Kantselei
5.1 Kulud -3 434 -3 825 -4 169 -344 9% -188
Riigikohus
6.1 Tulud 411 340 439 98 29% 0
6.5 Kulud -6 766 -7 443 -7 835 -391 5% -206
Kohtute grupp
7.1 Tulud 35 059 34 955 37 828 2 873 8% 0
7.7 Kulud -59 562 -61 644 -63 513 -1 869 3% -905
Vabariigi Valitsus
8.1 Kulud -3 137 861 -3 571 526 -3 728 156 -156 630 4% 58 032
Riigikantselei
9.1 Tulud 4 664 8 270 12 570 4 301 52% 0
9.3 Kulud -25 234 -33 577 -34 935 -1 358 4% -3 049
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala
10.1 Tulud 135 705 186 147 209 133 22 987 12% 0
10.8 Kulud -1 059 176 -1 176 983 -1 247 289 -70 306 6% -30 577
10.100 Investeeringud -37 808 -32 930 -36 226 -3 296 10% -1 999
10.104 Finantseerimis-tehingud 21 253 253 0 0% 0
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala
11.1 Tulud 54 509 74 424 129 387 54 963 74% 0
11.7 Kulud -261 829 -294 800 -354 701 -59 901 20% -23 451
11.66 Investeeringud -21 339 -29 795 -6 255 23 540 -79% -3 730
Kaitseministeeriumi valitsemisala
12.1 Tulud 463 096 163 451 145 660 -17 791 -11% 0
12.7 Kulud -1 495 419 -1 572 795 -1 725 298 -152 503 10% -39 861
12.40 Investeeringud -585 902 -816 618 -720 324 96 294 -12% -4 335
22
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandu-
nud vahendid
Kliimaministeeriumi valitsemisala
13.1 Tulud 1 027 923 1 389 294 1 279 185 -110 109 -8% 0
13.10 Kulud -872 723 -1 211 722 -1 007 209 204 514 -17% -26 154
13.97 Investeeringud -161 341 -322 076 -315 474 6 603 -2% -13 885
13.103 Finantseerimis-tehingud -49 800 -4 800 18 677 23 477 -489% 0
Kultuuriministeeriumi valitsemisala
14.1 Tulud 17 760 17 665 20 738 3 073 17% 0
14.5 Kulud -361 485 -365 985 -354 938 11 047 -3% -18 103
14.107 Investeeringud -912 -1 280 -909 371 -29% -352
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala
15.1 Tulud 173 409 204 691 133 614 -71 078 -35% 0
15.9 Kulud -1 214 230 -1 339 321 -1 305 230 34 091 -3% -30 034
15.74 Investeeringud -2 617 -50 -1 671 -1 621 3242% -1 493
15.76 Finantseerimis-tehingud -93 078 -1 889 -21 251 -19 362 1025% 0
Rahandusministeeriumi valitsemisala
16.1 Tulud 15 723 124 15 807 638 16 791 370 983 732 6% 0
16.10 Kulud -385 132 -449 818 -566 372 -116 554 26% -10 463
16.44 Investeeringud -17 042 -15 674 -10 539 5 135 -33% -3 263
16.46 Finantseerimis- tehingud
381 101 1 589 363 1 637 916 48 553 3% 0
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala
17.1 Tulud 473 366 496 290 437 829 -58 461 -12% 0
17.10 Kulud -772 458 -844 602 -784 379 60 224 -7% -37 922
17.75 Investeeringud -10 379 -1 893 -2 888 -995 53% -3 486
17.77 Finantseerimis-tehingud -9 560 6 000 49 349 43 349 722% 0
Siseministeeriumi valitsemisala
18.1 Tulud 110 706 102 122 123 447 21 325 21% 0
18.7 Kulud -572 854 -578 436 -592 866 -14 429 2% -34 822
18.100 Investeeringud -80 760 -51 173 -48 823 2 350 -5% -40 496
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
19.1 Tulud 79 877 85 737 105 185 19 448 23% 0
19.7 Kulud -7 383 953 -7 832 246 -8 218 805 -386 559 5% -18 792
19.123 Investeeringud -19 996 -12 630 -16 095 -3 465 27% -2 450
Välisministeeriumi valitsemisala
20.1 Tulud 14 395 6 914 2 106 -4 808 -70% 0
20.5 Kulud -115 823 -115 033 -111 951 3 083 -3% -15 260
20.25 Investeeringud -12 020 -15 233 -13 874 1 359 -9% -3 482
2.1 Tulud
2027. aasta riigieelarve tulude kasvu veab mahuliselt sotsiaalmaks palgakasvu toel
2027. aasta riigieelarveliste tulude prognoos lähtub Rahandusministeeriumi 2026. aasta
suvisest majandusprognoosist, millele on lisatud valitsuses ja Riigikogus otsustatud
23
tulumeetmed. Kõik tulud on esitatud tekkepõhiselt. Võrreldes 2026. aastaks prognoosituga
kasvavad tulud 2027. aastal 851 miljoni euro võrra ehk 4,6%.
Joonis 8. Riigieelarvelised tulud, miljonit eurot, %
Tulude mahuks on 2027. aastal kavandatud 19 429 mln eurot. Sellest 16 609 mln eurot ehk 85%
moodustavad maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed. Mittemaksulised tulud kokku on 2 820 mln
eurot ehk 15%. 2027. aasta maksukoormuseks kujuneb 35,2% SKPst, mis on 0,3%
protsendipunkti võrra madalam kui 2026. aastal.
2.1.1 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed – maksulised tulud
Sotsiaalmaksutulu mahuline kasv on prognoosi järgi 2027. aastal kõige kiirem, protsentuaalselt
on aga suurematest maksudest kasvu taga juriidilise isiku tulumaks
2027. aastal laekub prognoosi kohaselt riigieelarvesse maksulisi tulusid 16 609 mln eurot, mida
on 941 miljonit eurot ehk 6,0% rohkem kui 2026. aasta riigieelarves. Maksutulu kasv tuleneb
peamiselt majanduskasvust ning vähesel määral aktsiisitõusudest. Võrreldes suveprognoosiga
mõjutasid laekumist vähesel määral kulumeetmetelt laekuv maksutulu ning tulumeetmetest
kogumispensionide seaduse muudatus, mille kohaselt saavad inimesed uuesti liituda teise
sambaga juba viie aasta pärast peale lahkumist.
Tabel 3. Maksuliste tulude jaotus, mln eurot
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus, %
Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed
15 493 15 667 16 609 941 6,0%
Füüsilise isiku tulumaks 3 093 2 685 2 915 230 8,6%
-4%
0%
4%
8%
12%
16%
0
5000
10000
15000
20000
25000
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027
M ilj
o n
it e
u ro
t
Maksud- ja sotsiaalmaksed Mittemaksulised tulud kasv v.e.a. (parem skaala)
24
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus, %
Juriidilise isiku tulumaks 1126 842 991 149 17,7%
Sotsiaalmaks 5 150 5 440 5 720 280 5,1%
Mootorsõidukimaks 87 85 84 -2 -1,8%
Raskeveokimaks 5 5 5 0 0,0%
Käibemaks 4 176 4 638 4 784 146 3,1%
Aktsiisid kokku 1 088 1 147 1 205 58 5,1%
Alkoholiaktsiis 257 263 269 6 2,2%
Tubakaaktsiis 260 274 271 -2 -0,9%
Kütuseaktsiis 556 589 634 46 7,7%
Pakendiaktsiis 0 0 0 0 -4,9%
Elektriaktsiis 15 21 30 9 43,7%
Hasartmängumaks 61 66 61 -6 -8,6%
Tollimaks 50 51 63 12 24,2%
Töötuskindlustusmakse 327 343 365 22 6,4%
Kogumispensionimakse 249 278 318 40 14,5%
Maamaks 81 87 98 11 12,6%
Joonis 9. Maksuliste tulude jaotus 2027. aasta riigieelarves, %
Füüsilise isiku tulumaksu laekumine keskvalitsuse eelarvesse on kavandatud 740,8 mln eurot.
Võrreldes 2026. aastaga jääb laekumine sarnasele tasemele, sest ühtse maksuvaba tulu mõju
laekumisele avaldub ka jaanuaris erinevalt 2026. aastast.
Kohalike omavalitsuste füüsilise isiku tulumaksu laekumine on kavandatud 2 174,5 mln eurot.
Võrreldes 2026. aastaga kasvab laekumine 5,2%, seda mõjutab peamiselt palgakasv. Kohalike
omavalitsuste muudelt tuludelt laekuvat eraldise määra langetatakse 10,23%le, samas
Sotsiaalmaks 34%
Tulumaksud 24%
Käibemaks 29%
Aktsiisid 7%
Muud maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed 6%
25
suurendatakse KOVidele pensionitulust laekuvat eraldise määra 10,23%ni. Laekumine
moodustab 75% kogu 2027. aastal tasutavast füüsilise isiku tulumaksust.
Juriidilise isiku tulumaksu laekumine on kavandatud 991,1 mln eurot. Võrreldes 2026. aastaga
kasvab laekumine 17,7%, mille taga on eelkõige krediidiasutuste avansilise tulumaksu
prognoositav kasv.
Sotsiaalmaksu tasumine on kavandatud 5 719,7 mln eurot. Sarnaselt füüsilise isiku tulumaksule
sõltub sotsiaalmaksu tasumine tööturu arengust. 2027. aastal ulatub palgafondi kasv 4,7%ni
vastavalt Rahandusministeeriumi suveprognoosile. Võrreldes suveprognoosiga mõjutavad seda
erinevad RES meetmed, kokku suurenes tasumise prognoos ligi 10 mln euro võrra.
Pensioniindeksi prognoos 2027. aastaks on suveprognoosi kohaselt 1,051 ja keskmine
vanaduspension1 kasvab selle kohaselt 904 euroni kuus.
Käibemaksu tasumine kasvab 2027. aastal 3,1%, mida toetavad eelkõige eratarbimise kasv ja
majanduse järkjärguline taastumine. Käibemaksutulu areng sõltub lisaks eratarbimisele
valitsussektori ja kodumajapidamiste investeeringutest ning valitsussektori tarbimiskulutustest.
Samal ajal vähendab käibemaksutulu Euroopa julgeolekumeetmete rahastamisvahend (SAFE)
rahastamisvahendiga seotud kaitsehangete käibemaksuvabastus. Järgnevatel aastatel
pidurdavad käibemaksutulu kasvu valitsussektori kulutuste kasvu aeglustumine ja
investeeringute vähenemine. Aastatel 2027–2030 kasvab käibemaksu tasumine keskmiselt
3,9% aastas ning 2030. aastaks ulatub tasumine 5 395 mln euroni.
Alkoholiaktsiisi tasumise prognoosimisel on arvestatud muuhulgas eratarbimise, keskmise
palga ja alkoholi hinna prognoosidega ning aluseks on võetud Maksu- ja Tolliameti andmed
alkoholi deklareeritud koguste kohta alkoholiliikide lõikes. Oluline muutus on 2027. aastal 1.
jaanuaril toimuv aktsiisimäära tõus 5% võrra. Tubakaaktsiisi tasumise prognoosimisel on
lähtutud tubakaaktsiisi igakuisest tasumisest ning vabasse ringlusse lubatud sigarettide koguste
andmetest. Sarnaselt alkoholiaktsiisile tõstetakse 2027. aasta alguses tubakatoodete
aktsiisimäärasid 5% võrra. Aktsiisimäärade tõus tõstab aktsiisitoodete hinda, mis ühest küljest
mõjutab tarbimist vähenemise suunas, kuid teisest küljest suurendab maksutulu.
Kütuseaktsiisi tasumiste prognoosimisel on aluseks võetud kütuse deklareeritud andmed
koguste kohta kütuseliikide lõikes. Samuti on arvestatud eratarbimise reaalkasvu, maailmaturu
naftahinna ning diislikütuse ja bensiini hinna arenguga. 2027. aastal kasvab kütuseaktsiisi
tasumine võrreldes 2026. aastaga 7,7% 634 miljoni euroni. Tasumise kasv tuleneb peamiselt
mitme kütuseliigi aktsiisimäära tõstmisest 2027. aasta esimesel mail. Aktsiisimäärade tõus on
tavapärasest suurem, sest 2026. aastaks kavandatud määrade tõus lükati edasi ja lisati juba
planeeritud 2027. aasta aktsiisimäärade tõusule.
1 Keskmine vanaduspension (eurot kuus 1.aprilli seisuga) on leitud 44-aastase staaži puhul (44 oli ligikaudu
keskmine vanaduspensionäride osakute summa 2020. aastal). See sõltub pensioni baasosast, aastahindest ja
pensioniindeksist, ega sõltu pensionäride arvust.
26
Elektriaktsiisi tasumise kasvu prognoos tuleb eelkõige eratarbimise reaalkasvust ja SKP
reaalkasvust. Arvestatud on seejuures aktsiisimäära tõusuga, mis toimub 1. mail ning mille tõttu
peamiselt suureneb 2027. aasta tasumine 43,7% võrra 30 miljoni euroni.
Mootorsõidukimaksu prognoosi aluseks on võetud Maksu ja Tolliameti poolt arvutatud esialgne
arvestuslik mootorsõidukimaksu kohustus. Lõplik maksusumma võib muutuda näiteks sõiduki
hävimise, varastamise, uue sõiduki registreerimise vms põhjuse tõttu. Lisaks on arvestatud
mootorsõidukimaksule rakendatud soodustusi. 2027. aastal on mootorsõidukimaksu
laekumine 83,5 miljonit eurot.
Registreerimistasu prognoosimisel on vaadatud esmaregistreerimisi ja järelturgu eraldi. Nii
esmaregistreerimiste kui ka järelturu puhul on aluseks võetud Transpordiameti kuine sõidukite
tehingute statistika, keskmine registreerimistasu suurus ja registreerimistasu alla kuuluvate
tehingute osakaal. Kuna 2028. aastal muutuvad registreerimistasu komponentide määrad
rangemaks, on prognoosis arvestatud ka 2027. aasta lõpus toimuva maksumäära tõusu eelse
ettevarumisega. 2027. aastal on registreerimistasu laekumine 82 miljonit eurot.
Hasartmängumaksu tulu prognoosimisel kasutatakse Maksu- ja Tolliameti kuiseid andmeid
hasartmängumaksu laekumise ja maksuobjektide kohta. Prognoosimisel arvestatakse
maksutululiikide senise dünaamika, nende seostega asjakohaste makromajandusnäitajatega
ning kehtivate maksumäärade muutustega. 2027. aastal suureneb hasartmängumaksu tulu
8,6% võrra 60,6 miljoni euroni. Laekumise kasvu piirab kaughasartmängu maksumäära
langemine 5,5%-lt 5%-le. Prognoosi kohaselt moodustavad 2027. aastal nii loterii kui ka
kaughasartmängu laekumised ligikaudu 36% kogu hasartmängumaksu tulust.
Tollimaksu laekumine on 2027. aastal kavandatud 62,9 miljonit eurot, mis on 12 miljonit eurot
ehk 24,2% rohkem kui 2026. aastal. Tollimaksu kasvu toetab eelkõige Euroopa Liidu välistest
riikidest pärineva kaupade impordi jätkuv suurenemine ning 2026. aasta teisel poolel
rakendunud tolliliidu muudatuste mõju, sealhulgas väikesaadetiste tollimaksuvabastuse
kaotamine kuni 150‑eurose väärtusega saadetistele. Ligikaudu 90% tollimaksu laekumisest
moodustab tööstuskaupadelt tasutav tollimaks, mille prognoosimisel võetakse aluseks kaupade
impordi prognoos Euroopa Liidu välistest riikidest, kuid arvestatakse ka muude tasumist
mõjutavate tegurite mõjuga2. Ülejäänud tasumise3 puhul tuginetakse eksperthinnangutele.
Tollimaksu prognoosi koostamisel on arvestatud, et Eesti väliskaubandus on kohanenud
Venemaa ja Valgevene suhtes kehtestatud sanktsioonidest tingitud uue
kaubandusstruktuuriga. Sanktsioonide mõjul on Venemaa ja Valgevene päritolu kaupade
osakaal impordis oluliselt vähenenud ning tollimaksu laekumine sõltub järjest enam
kaubavahetusest teiste kolmandate riikidega, eeskätt Hiina suunal. Tollimaksu osakaal
majanduses püsib 0,13% juures SKPst. Tollimaksu kogulaekumisest kantakse vastavalt Euroopa
Liidu omavahendite süsteemile 75% Euroopa Liidu eelarvesse, samal ajal kui 25% jääb Eestile
tolli kogumise ja administreerimiskulude katteks.
2 Näiteks vabakaubanduslepingute sõlmimine, keskmise maksumäära langus jm. 3 Laekumine põllumajandustoodetelt, dumpingu-vastane tollimaks, tasakaalustav tollimaks jm.
27
Töötuskindlustusmakse prognoos on seotud brutopalgafondi kasvu prognoosiga.
Kogumispensionimakse prognoos on üks osa füüsilise isiku tulumaksu prognoosist ja sõltub
kogumispensioni süsteemiga liitunute arvust ja inimeste valitud maksemäärast.
Kogumispensionimakse muudatus suurendab inimeste panust II pensionisambasse.
Maamaksu prognoos sõltub kohalike omavalitsuste kehtestatud maksumääradest ja maa
väärtusest.
2.1.2 Mittemaksulised tulud
2027. aasta mittemaksuliste tulude vähenemist põhjustavad peamiselt välisvahendid
Mittemaksulistest tuludest moodustavad suurima osa saadud toetused, peamiselt
välistoetused. Samuti kuuluvad siia mitmesugused tulud kaupade ja teenuste müügist (nt
riigilõivud, CO₂ kvoodimüügitulud ja majandustegevuse tulud), finantstulud (dividendid ja
intressid) ja muud tulud (nt keskkonnatasud, trahvid, varade müügitulu). 2027. aasta
mittemaksuliste tulude laekumiseks kujuneb 2,8 mld eurot. Võrreldes 2026. aasta riigieelarvega
vähenevad mittemaksulised tulud 4,6%. Seletuskirja kolmandas osas on põhiseaduslike
institutsioonide ja ministeeriumide valitsemisalade juures selgitatud tulusid detailsemalt.
Tabel 4. Mittemaksuliste tulude jaotus, tuhat eurot
2025
täitmine 2026 RE* 2027 RE Muutus Muutus, %
Mittemaksulised tulud kokku 2 820 705 2 955 488 2 820 144 -135 344 -4,6%
Saadud toetused 1 805 885 2 003 729 1 792 389 -211 340 -10,5%
Riigilõivud 83 610 92 259 100 406 8 147 8,8%
Tulud majandustegevusest 422 902 406 691 460 865 54 174 13,3%
Tulud põhivara ja varude müügist 25 803 10 671 7 785 -2 886 -27,0%
Trahvid ja muud varalised karistused 41 950 33 994 35 631 1 637 4,8%
Keskkonnatasud 98 298 103 359 130 282 26 923 26,0%
Muud tegevustulud 61 450 56 042 57 523 1 481 2,6%
Intressi- ja omanikutulud 280 807 248 743 235 263 -13 480 -5,4%
*Algne eelarve koos liigenduste, jooksvate muudatuste, lisaeelarvega ja 2025.a jääkidega
Joonis 10. Mittemaksuliste tulude jaotus 2027. aasta riigieelarves, %
28
Saadud toetused
Saadud toetused koosnevad kodumaistest ja välistoetustest. Välistoetuste maht moodustab
2027. aastal kogutuludest 9,2%. Peamise osa toetuste eelarvest moodustab 2021–2027
Euroopa Liidu (EL) eelarveperioodi vahendite kasutamine.
Detailsem ülevaade planeeritud toetustest ja olulisematest rahastatavatest tegevustest on
seletuskirja lisas 3, ministeeriumide valitsemisalade peatükkides.
Tabel 5. Saadud välistoetused fondide lõikes, tuhat eurot
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus, %
Saadud välistoetused kokku 1 785 910 1 997 148 1 784 525 -212 623 -11%
Euroopa Regionaalarengu Fond 218 706 394 591 430 360 35 769 9%
Euroopa Sotsiaalfond 67 771 104 954 109 124 4 170 4%
Struktuurifondide tehniline abi 13 461 16 954 17 122 168 1%
Ühtekuuluvusfond 114 881 214 380 253 291 38 911 18%
Õiglase Ülemineku Fond 68 866 126 750 58 142 -68 608 -54%
Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond
781 20 779 14 543 -6 237 -30%
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond 202 169 206 171 232 804 26 633 13%
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 49 050 107 981 98 910 -9 071 -8%
Norra ja EMP finantsinstrument 2 508 4 847 12 973 8 127 168%
Šveitsi-Eesti Koostööprogramm 2 322 9 606 10 636 1 030 11%
Eesti-Läti piiriülese koostöö programm 6 203 8 232 6 409 -1 822 -22%
Siseturvalisuse valdkonna fondid 18 040 34 101 42 650 8 550 25%
Taaste- ja vastupidavusrahastu 249 728 192 425 - -192 425 -100%
Muud (otsetoetused riigiasutustele) 771 423 555 377 497 559 -57 818 -10%
Saadud toetused 64%
Tulud majandustegevusest 16%
Intressi- ja omanikutulud
8%
Keskkonnatasud 5%
Muud tulud 7%
29
Rahastusperioodil (2021–2027) on EL ühtekuuluvuspoliitika toetusmaht kokku 3,369 mld eurot
ning see jaotub kuue poliitikaeesmärgi vahel - nutikam, rohelisem, ühendatum, sotsiaalsem,
inimestele lähedasem Eesti ning õiglane üleminek. Ühtekuuluvuspoliitikat toetatakse neljast
fondist – Euroopa Regionaalarengu Fond (ERF), Ühtekuuluvusfond (ÜF), Euroopa Sotsiaalfond+
(ESF+) ja Õiglase Ülemineku Fond (ÕÜF). Ühtekuuluvuspoliitika fondide ehk struktuuritoetuste
planeerimise aluseks on Euroopa Komisjoni antavad riigipõhised soovitused ning pikaajalises
strateegias „Eesti 2035“ määratletud arenguvajadused ja sihid.
Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond 2021–2027 rakenduskava eesmärk on tagada
majanduslikult konkurentsivõimeline ja keskkonnasäästlik kalandus ja vesiviljelus läbi järgmiste
alaeesmärkide: kalavarude hea seisundi tagamine, kalandus- ja vesiviljelussektori
konkurentsivõime suurendamine ning kalandus- ja vesiviljelustoodete kvaliteedi ja
lisandväärtuse tõstmine.
Põllumajanduslike otsetoetuste sihtgrupp on aktiivsed põllumajandustootjad. Eraldi toetused
on ette nähtud alustavatele noortele põllumajandustootjatele ja väiketootjatele. Otsetoetusi
rahastatakse Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi vahenditest. Suurem osa otsetoetuste
eelarvest on ette nähtud ühtseks pindalatoetuseks ja rohestamise toetuseks.
Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi eesmärgiks on aidata tõsta põllumajanduse
konkurentsivõimet, parandada loodusvarade jätkusuutlikku majandamist, tõhustada
kliimameetmeid ning tagada maapiirkondade tasakaalustatud ja territoriaalne areng.
2021–2027 rahastusperioodi Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) raames on tegevused
2027. aastal aktiivselt käimas. Uuel perioodil on fookuses rohepööre, terviseedendus ja
ühiskonna vastupanuvõime - toimetulek Ukraina sõja jt kriiside foonil muutunud oludega. Eesti-
Šveitsi programmi tegevused käivitusid juba 2024. aastal ning kestavad aastani 2028.
Programmil on kaks fookust: sotsiaalse kaasatuse teemad, millesse on kaasatud nelja
ministeeriumi valitsemisala (Kultuuriministeerium, Haridus- ja teadusministeerium,
Siseministeerium, Sotsiaalministeerium) ja bioloogilise mitmekesisuse edendamine, millega
tegeleb Kliimaministeerium koos oma asutustega.
2021–2027 rahastusperioodi Interreg Euroopa territoriaalse koostööprogrammi raames
jätkavad URBACTi, Eesti-Läti, Kesk-Läänemere, Läänemere piirkonna, Interreg Euroopa,
Interact ja Espon programmid. Euroopa territoriaalse koostöö programmidel on kõigil oma
spetsiifilised eesmärgid, aga neid ühendab erinevate Euroopa riikide omavahelise koostöö
tugevdamine. Näiteks Eesti-Läti piiriülese koostöö programmi eesmärk on toetada piiriäärsete
regioonide jätkusuutlikku arengut läbi ideede, mis aitavad Eestil ja Lätil areneda heanaaberlikku
koostööd pakkudes programmi piirkonna inimestele paremaid võimalusi edukaks ja
täisväärtuslikuks eluks. Programmi raames edendatakse ka inimeste, kaupade ja kapitali
liikuvust.
Sisejulgeolekufondi (ISF) 2021–2027 perioodi üldeesmärk on aidata kaasa kõrge
julgeolekutaseme tagamisele liidus, eelkõige võideldes terrorismi ja radikaliseerumise, raske ja
30
organiseeritud kuritegevuse ja küberkuritegevusega, juhtides julgeolekuga seotud riske ja kriise
ning abistades ja kaitstes kuritegevuse ohvreid.
Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (BMVI) kaudu toetab Euroopa Liit tegevusi, mis on suunatud
EL välispiiri kaitsmisele, seadusliku rände hõlbustamisele ning ühise viisapoliitika elluviimisele.
Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) eesmärk on aidata kaasa rändevoogude
tõhusale juhtimisele, tugevdada ja arendada Euroopa ühist varjupaigasüsteemi, toetada
seaduslikku rännet ja aidata seejuures kaasa ka kolmandate riikide kodanike integreerimisele
ning aidata võidelda ebaseadusliku rände vastu ja tagada tõhus tagasisaatmine kolmandate
riikidesse.
Otsetoetusi on riigiasutustel võimalik taotleda otse mitmetest Euroopa Liidu fondidest
erinevateks investeeringuteks, tegevusteks, kogemuste vahetamiseks, riikidevahelise koostöö
edendamiseks, riikide süsteemide ühtlustamiseks ja paljuks muuks. Otsetoetuste alla käivad
erinevad fondid ja programmid nagu nt Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF), Euroopa Horisont,
Erasmus, Rahurahastu jpm.
Riigilõivud
Riigilõive koguvad pea kõikide ministeeriumite valitsemisalade asutused, kuid 95% lõivutulust
laekub Justiits- ja Digiministeeriumi, Kliimaministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning Siseministeeriumi asutustelt. Riigilõiv on tasu riigi poolt
osutatava toimingu eest. Kõige enam laekus möödunud aastal riigilõivu liiklusregistri
toimingutelt (17,7 mln eurot) ja isikut tõendavate dokumentide väljastamiselt (17,6 mln eurot).
Järgnevad riigilõivud kinnistusraamatu toimingutelt (11,4 mln eurot) ning kohtuasjade
toimingutelt (8,9 mln eurot). 2027. aasta riigieelarves kavandatakse riigilõivude laekumiseks
100,4 mln eurot, suurenedes käesoleva aasta eelarvega võrreldes 8,8% peamiselt
Siseministeeriumi valitsemisala kogutavate lõivude tulemusel.
Tulud majandustegevusest
Majandustegevusest saadavad tulud koosnevad peamiselt kasvuhoonegaaside lubatud
heitkoguste ühikute müügitulust. Alates 2025. aastast lisandus siia tulugruppi mootorsõidukite
registreerimistasu, millest saab täpsemalt lugeda seletuskirja maksutulude peatükist.
Kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikute kauplemissüsteemi (EL HKS) kaudu saadav
enampakkumistulu 2027. aastal on 242 mln eurot, see on 24% suurem kui 2026. aasta
eelarvesse planeeritud tulu (195 mln eurot). Moderniseerimisfondi Eestiga seotud osa 2027.
aastaks prognoositav tulumaht on 88 mln eurot, see tähendab 5% suurenemist võrreldes aasta
varasemaga.
Atmosfääriõhu kaitse seadusest ja direktiivist 2003/87/EÜ tulenevalt kasutatakse alates 2024.
aastast kogu enampakkumistulu kliima- ja energiapoliitika eesmärkidesse panustavate
meetmete elluviimiseks, sh 2027. aastal säästva transpordi projektideks – raudteevõrgu
elektrifitseerimiseks, Elroni ja Rail Balticu veeremi ühisdepoo rajamiseks, reisirongiliikluse
taktipõhise graafiku ettevalmistuse investeeringuteks, Rail Balticu säästva raudteeühenduse
31
rajamiseks, alternatiivkütuste taristu arendamiseks transpordivaldkonnas ning säästva
liikuvuse pilootprojektideks; avaliku sektori hoonete energiatõhususe parandamiseks;
energiatõhususe ja puhaste tehnoloogiate alase teadus- ja arendustegevuse toetamiseks
Euroopa Liidu heitkogustega kauplemise süsteemi sektorites (nn vesiniku üleeuroopalise
tähtsusega (IPCEI) projektideks ja vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtuks; laevade
taastuvenergia kasutuse tarvis ümberehituse toetamiseks; ökosüsteemide kaitse ja taastamise
toetamiseks ning erametsade kliimakindla majandamise toetamiseks; rahvusvaheliseks
kliimapoliitika alaseks koostööks; samuti rahvusvahelise kliimapoliitika ja biokütuste
teemaliseks aruandluseks ning kasvuhoonegaaside kauplemissüsteemide koordineerimiseks ja
arendamiseks.
Alates 2021. aastast saab Eesti kasutada EL ülese Moderniseerimisfondi Eestiga seotud osa
vahendeid kliima- ja energiapoliitika eesmärkide täitmisse panustavate tegevuste toetamiseks
(välja arvatud tahkeid fossiilkütuseid kasutavate energiatootmisüksustega
seoses). Moderniseerimisfondi Eestiga seotud osast toetatakse kahe pikaajalise (2021–2030)
programmi elluviimist fondi energiatõhususe ja taastuvenergia arendamise prioriteetsetes
valdkondades: energiatõhususe edendamiseks avaliku sektori hoonetes ning vähese heitega
ühistranspordis.
Tulud põhivara ja varude müügist
Tulu põhivara ja varude müügist teenib peamiselt Maa- ja Ruumiamet riigi funktsioonide
täitmiseks mittevajaliku maa müügist enampakkumiste kaudu. Vähesel määral teenivad
riigieelarvelised asutused tulu ka kinnisvara, transpordivahendite, metsa ning muude kaupade
ja varude müügist. Järgmise aasta eelarves kavandatakse põhivarade ja varude müügituluks 7,8
mln eurot.
Trahvid ja muud varalised karistused
Trahvide ja muude varaliste karistuste all prognoositakse peamiselt väärteomenetluse
seadustiku ja karistusseadustiku, aga ka muude õigusaktide, alusel saadavaid trahvitulusid.
Suurima osakaalu (ca 90%) moodustavad Siseministeeriumi haldusala poolt kogutavad
liiklusjärelevalvega seotud trahvid. 2025. aasta algusest jõustunud trahvimäärade tõus on
toonud kaasa oodatust veidi väiksema trahvitulude kasvu, mistõttu on allapoole korrigeeritud
ka 2026. aasta laekumist.
Keskkonnatasud
Keskkonnatasud laekuvad maavara kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks
muutmise, vee erikasutuse, kasvava metsa raieõiguse, kalapüügiõiguse ja jahipidamisõiguse
(loodusvara kasutusõiguse tasu/ressursitasu) ning saasteainete välisõhku, veekogusse,
põhjavette või pinnasesse heitmise või jäätmete kõrvaldamise (saastetasu) eest. Valdav osa
keskkonnatasudest laekub jäätmete keskkonda viimisest ning maavarade kaevandamise õiguse
andmisest. Ligi kolmveerand kogutud keskkonnatasudest jääb riigieelarve kulude katteks ja
kohalikele omavalitsustele eraldatakse ligikaudu 12% laekunud tuludest. Ülejäänud osa
laekunud tuludest finantseeritakse iga-aastaselt SA Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu
32
sihtotstarbeliselt keskkonnaprojektidele keskkonnaseisundi hoidmiseks, loodusvarade
taastootmiseks ja keskkonnakahjustuste heastamiseks. Järgmise aasta riigieelarves suureneb
keskkonnatasude prognoos peamiselt jäätmetasude prognoosi tõusu tõttu.
Muud tegevustulud
Muud tegevustulud sisaldavad peamiselt kohtute menetluskulude hüvitisi,
oportuniteeditasusid, universaalse postiteenuse makseid, konfiskeeritud ja konfiskeerimise
asendamisel saadud varasid, sunniraha ja tulusid asendustäitmisest, väljanõudmata deposiite,
tagatistasusid ja regressinõudeid ning muid tulusid varadelt. Need laekuvad riigieelarvesse
peamiselt kohtute ja Prokuratuuri tegevuse kaudu ning Konkurentsiameti eelarvesse
universaalse postiteenuse maksetena. Kokku moodustab see tuluartikkel järgmise aasta
eelarves 58 mln eurot.
Intressi- ja omanikutulud
Intressi- ja omanikutulud koosnevad omanikutuludest ja riigikassale laekuvatest
intressituludest. Dividenditulud on prognoositud äriühingute majandustulemuste prognooside
alusel ning lõplikud summad fikseeritakse 2027. aasta kevadel Vabariigi Valitsuse korralduses
pärast 2026. aasta tegelike majandustulemuste selgumist. Peamised omanikutulu maksjad on
Riigimetsa Majandamise Keskus, Eesti Energia AS, Lennuliiklusteeninduse AS ja AS Tallinna
Sadam. Dividende maksab ka Riigi Kinnisvara AS, kuid kuna ta kuulub valitsussektorisse, siis on
tal valitsussektori eelarvepositsioonile neutraalne mõju. Võrreldes käesoleva aasta prognoosiga
vähenevad järgmisel aastal intressi- ja omanikutulud 235 mln euroni tulenevalt ettevõtete
kasumiprognooside vähenemisest.
2.2 Kulud
2027. aasta eelarve prioriteetideks on Eesti kaitstuse ja kriisikindluse hoidmine,
majanduskasvule uue hoo andmine ning inimeste heaolu ja kindlustunde suurendamine
Peatüki eesmärk on anda ülevaade 2027. aasta riigieelarve kulude riigiülesest jaotusest
administratiivselt, majandusliku sisu ja tulemusvaldkondade lõikes. Sarnasel põhimõttel
detailsem ülevaade kuludest on esitatud seletuskirja osas 3 vastava valitsemisala alapeatükis.
2027. aasta riigieelarve kulude planeeritud kogumaht on 20,16 mld eurot. Suurima osa
riigieelarve kuludest moodustavad edasiantavad maksud (44%). Riigieelarvega kehtestatud
piirmääraga vahendite osakaal on 28% kogu riigieelarve kuludest. Arvestuslikud vahendid
moodustavad kogumahust 18%, välistoetus koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 8% ning
muud tuludest sõltuvad vahendid 2%.
Suurima mahuga kulude eelarved on Sotsiaalministeeriumi (41%), Kaitseministeeriumi (9%),
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi (6%), Haridus- ja Teadusministeeriumi (6%) ning
Kliimaministeeriumi (5%) valitsemisalades. Vabariigi Valitsuse eelarve moodustab 2027. aastal
18% riigieelarve kulude planeeritud kogumahust.
33
Tabel 6. Kulud eelarveliikide ja valitsemisalade lõikes, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2027 RE Piirmäärag a vahendid
Arvestusliku d vahendid
Välistoetus, sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendid
Edasiantav ad maksud
1.12 KULUD -20 163 121 -5 601 563 -3 699 847 -1 667 608 -407 141 -8 786 963
2.4 Riigikogu Kantselei -41 546 -25 172 -16 372 0 -1 0
3.3 Vabariigi Presidendi Kantselei
-7 560 -6 286 -1 240 0 -34 0
4.1 Riigikontroll -6 372 -5 897 -475 0 0 0
5.1 Õiguskantsleri Kantselei -4 169 -3 855 -314 0 0 0
6.5 Riigikohus -7 835 -4 990 -2 698 -142 -5 0
7.7 Kohtute grupp -63 513 -32 334 -29 807 -1 373 0 0
8.1 Vabariigi Valitsus -3 728 156 -861 872 -531 493 0 0 -2 334 791
9.3 Riigikantselei -34 935 -15 001 -1 995 -17 939 0 0
10.8 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala
-1 247 289 -965 950 -34 036 -233 259 -14 044 0
11.7 Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala
-354 701 -225 100 -29 352 -84 164 -14 735 -1 350
12.7 Kaitseministeeriumi valitsemisala
-1 725 298 -1 497 318 -137 561 -89 218 -1 201 0
13.10 Kliimaministeeriumi valitsemisala
-1 007 209 -239 305 -16 364 -466 737 -284 803 0
14.5 Kultuuriministeeriumi valitsemisala
-354 938 -276 971 -4 808 -22 376 -2 900 -47 882
15.9 Majandus- ja Kommunikatsiooni- ministeeriumi valitsemisala
-1 305 230 -185 034 -627 571 -106 862 -20 763 -365 000
16.10 Rahandusministeeriumi valitsemisala
-566 372 -134 112 -379 909 -37 634 -14 717 0
17.10 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala
-784 379 -280 865 -3 710 -467 701 -32 102 0
18.7 Siseministeeriumi valitsemisala
-592 866 -509 447 -39 813 -37 845 -5 761 0
19.7 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
-8 218 805 -225 047 -1 837 603 -102 139 -16 075 -6 037 940
20.5 Välisministeeriumi valitsemisala
-111 951 -107 007 -4 727 -217 0 0
2027. aasta riigieelarve kulude planeeritud kogumaht suureneb 2026. aasta riigieelarvega
võrreldes 3,4%. Majandusliku sisu jaotuse järgi suurenevad kõik kulude liigid, välja arvatud
tööjõukulud (vähenemine 5,1%) ning muud toetused (vähenemine 0,9%). 2027. aasta
riigieelarve kuludest moodustavad suurima osa toetused (52%). Tööjõu- ja majandamiskulude
osakaal kogumahust on 15%, muude kulude osakaal on 33%.
Tabel 7. Kulude dünaamika majandusliku sisu lõikes, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
1.12 KULUD -17 770 790 -19 505 120 -20 163 121 -658 001 3% -235 197
Tööjõu- ja majandamiskulud
-2 722 635 -3 096 484 -3 103 016 -6 531 0% -159 822
Tööjõukulud -1 571 068 -1 687 078 -1 601 703 85 376 -5% -59 055
34
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
Majandamiskulud -1 151 567 -1 409 406 -1 501 313 -91 907 7% -100 767
Toetused -9 275 674 -10 170 282 -10 434 918 -264 636 3% -127 179
Sotsiaaltoetused -4 170 223 -4 437 267 -4 751 046 -313 779 7% -1 890
Muud toetused -5 105 451 -5 733 015 -5 683 872 49 143 -1% -125 289
sh investeeringutoetused
-838 583-1 316 213-1 082 909233 304-18%-29 251
Muud kulud -5 772 482 -6 238 354 -6 625 187 -386 834 6% 51 804
Muud tegevuskulud -5 109 405 -5 528 128 -5 816 660 -288 532 5% 57 305
Riigisaladusega kaetud vahendid
-170 334 -165 853 -173 577 -7 724 5% -5 501
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-272 442 -283 440 -269 319 14 121 -5% 0
Intressikulu ja muud finantskulud
-220 300 -260 933 -365 632 -104 698 40% 0
Tööjõu- ja majandamiskulud
2027. aastal väheneb tööjõukulude eelarve 85,38 mln eurot. Kõige rohkem vähenevad
tööjõukulud Sotsiaalministeeriumi (154,54 mln eurot) ning Kliimaministeeriumi (4,3 mln eurot)
valitsemisalades. Sotsiaalministeeriumi tööjõukulude vähenemine on tingitud metoodilisest
muudatusest (eriregulatsiooni alusel makstavad pensionide ja hüvitiste väljamaksed on alates
2027. aastast kajastatud sotsiaaltoetusena). Kõige rohkem kasvavad tööjõukulud
Kaitseministeeriumi (28,5 mln eurot) valitsemisalas, sest jätkuvalt on järgmise aasta riigieelarve
üheks oluliseks prioriteediks Eesti riigikaitse. Suurimad tööjõukulude eelarved on
Siseministeeriumi (21% kogu tööjõukulude eelarvest), Kaitseministeeriumi (20%) ning Haridus-
ja Teadusministeeriumi (16%) valitsemisalas.
Majandamiskulude eelarve kasvab 91,9 mln eurot. Suurim kasv (94,92 mln eurot) toimub
Kaitseministeeriumi eelarves, mis on peamiselt tingitud Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse
hankemahtude ja taristuobjektide kasvust. Kaitseministeeriumi eelarve moodustab
majandamiskulude eelarve kogumahust 56%. Majandamiskulud vähenevad kõige suuremas
mahus Kliimaministeeriumi valitsemisalas (12,12 mln eurot) seoses välistoetuste
vähenemisega.
Toetused
Toetuste eelarvemaht, mis jaotub sotsiaaltoetusteks (46%) ning muudeks toetusteks (54%),
kasvab 2027. aastal 264,64 mln eurot.
Sotsiaaltoetused on riigieelarvelised toetused füüsilistele isikutele. 2026. aastaga võrreldes
suurenevad sotsiaaltoetused 7%. Peaaegu kogu (98%) sotsiaaltoetuste eelarvest planeeritakse
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarvesse (4,66 mld eurot), millest 3,4 mld eurot (73%)
moodustab riiklik pensionikindlustus, 386,16 mln eurot (8%) peretoetusteks planeeritud
summad ja 346,56 mln eurot (7%) vanemahüvitis. Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas kas-
vab sotsiaaltoetuste eelarve 309,07 mln eurot. Üle poole sotsiaaltoetuste kasvust on tingitud
metoodilisest muudatusest, et alates 2027. aastast on eriregulatsiooni alusel makstavad
35
pensionide ja hüvitiste väljamaksed kajastatud sotsiaaltoetusena. Teistes valitsemisalades
muutuvad sotsiaaltoetuste eelarved väikeses mahus. Suuremad kasvud toimuvad Haridus- ja
Teadusministeeriumi valitsemisalas (3,48 mln eurot) ning Kaitseministeeriumi valitsemisalas
(1,7 mln eurot). Suurim vähenemine toimub Siseministeeriumi valitsemisalas (547 tuhat eurot).
2027. aasta riigieelarves ettenähtud sotsiaaltoetustest on võimalik saada eraldiseisvalt
ülevaade lisast 2.
Muude toetuste eelarve väheneb 2026. aastaga võrreldes 1%. Muud toetused vähenevad kõige
enam Kliimaministeeriumi- (186,96 mln eurot), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi-
(57,99 mln eurot) ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi (54,39 mln eurot)
valitsemisalades. Peamiselt on vähenemine välistoetuste arvelt. Muude toetuste eelarve
kasvab protsentuaalselt kõige rohkem Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisalas (84%),
peamiselt välisvahenditest rahastatavate projektide ning nende kaasfinantseerimise mahu
kasvu tõttu. 2027. aasta riigieelarve eelnõu koostamise ajal teadaolevatest toetustest
juriidilistele isikutele on võimalik saada ülevaade lisast 3.
Investeeringutoetuste eelarve kogumaht on 1,08 mld eurot ja toetuste maht kahaneb 18%.
Suur osa investeeringutoetustest rahastatakse välisvahendite (67%) ja CO₂ kvoodimüügi tulude
(28%) arvelt. Suurim investeeringutoetuste eelarve 717,61 mln eurot (66%) on
Kliimaministeeriumi valitsemisalas, sellest suurim maht on planeeritud Rail Baltica arendusse.
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas on planeeritud
investeeringutoetusteks 172,01 mln eurot (16%), mis suunatakse peamiselt regionaal- ja
maaelu arendamise valdkonna arendamisse.
Muud kulud
Peamiselt jaotub muude tegevuskulude eelarve Sotsiaalministeeriumi valitsemisala (51%) ning
Vabariigi Valitsuse (42%) vahel. Kõige rohkem kasvavad muud tegevuskulud
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas (183,88 mln eurot), mille tingivad majandusprognoosi
alusel suurenevad ravikindlustusvahendid Tervisekassale ning vahendite kasv
kogumispensionideks. Vabariigi Valitsuse muude kulude eelarve kasvab 88,41 mln eurot seoses
Euroopa Liidu makse suurenemisega. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisala eelarve kasvab 20,79 mln eurot.
Riigisaladusega kaetud vahendid on Kaitseministeeriumi (114,79 mln eurot), Siseministeeriumi
(55,46 mln eurot), Justiits- ja Digiministeeriumi (2,96 mln eurot) ning Rahandusministeeriumi
(368 tuhat eurot) valitsemisala eelarves. Võrreldes 2026. aastaga on Kaitseministeeriumi
riigisaladusega kaetud vahendite eelarve kasvanud 8% .
Peaaegu kogu intressi- ja muu finantskulu eelarve on Rahandusministeeriumi valitsemisalas,
moodustades 365,63 miljonit eurot. Kulu kujunemist mõjutavad eelkõige riigi laenuportfelli
maht ja intressimäärad. Väga väikeses mahus (4 tuhat eurot) on intressikulu ja muud
finantskulud ka Riigikantselei eelarves.
36
Tabel 8. Kulude dünaamika tulemusvaldkondade lõikes, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025 täitmine
2026 RE 2027 RE Muutus Muutus
%
2026 lisandunud vahendid
Kulud -14 251 792 -15 536 037 -16 039 317 -503 281 3% -288 487
11.42 Digiühiskond -94 613 -135 606 -187 788 -52 182 38% -20 919
10.18 Eesti keel -9 894 -10 604 -9 143 1 461 -14% -1 046
13.59; 15.58; 17.62
Elukeskkond, liikuvus ja merendus
-1 037 706 -1 411 311 -1 231 277 180 034 -13% -36 318
10.31 Haridus ja noored -789 186 -876 339 -950 895 -74 556 9% -20 402
12.14 Julgeolek ja riigikaitse -1 333 153 -1 426 018 -1 587 676 -161 659 11% -39 861
13.19 Kliima, energeetika ja elurikkus
-177 103 -156 425 -118 690 37 735 -24% -12 433
14.20 Kultuur ja sport -345 626 -346 079 -333 894 12 185 -4% -17 938
17.17 Põllumajandus ja kalandus
-428 827 -481 047 -438 813 42 234 -9% -18 273
10.82; 16.17;
9.5 Riigivalitsemine -413 072 -479 874 -596 524 -116 650 24% -13 699
14.13; 18.89
Sidus ühiskond -23 436 -27 295 -28 591 -1 296 5% -1 113
18.15 Siseturvalisus -536 463 -536 805 -550 330 -13 525 3% -33 873
15.16; 19.14
Sotsiaalne ja tööalane heaolu
-5 889 411 -6 242 797 -6 483 577 -240 780 4% -10 956
10.87; 15.35
Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus
-444 494 -581 386 -526 592 54 794 -9% -34 721
19.82 Tervis -2 463 205 -2 572 910 -2 739 049 -166 139 6% -9 143
20.7 Välispoliitika -114 437 -112 392 -110 328 2 064 -2% -15 260
11.19 Õigusriik -151 166 -139 149 -146 150 -7 001 5% -2 532
2027. aasta riigieelarve kulud jaotuvad tegevuspõhiselt 16 tulemusvaldkonna, 42 programmi
ning 166 programmitegevuse vahel. Suurima eelarvemahuga tulemusvaldkond on Sotsiaalne ja
tööalane heaolu (6,48 mld eurot), mis moodustab 40% kogu kulude eelarvest. Eelarvemahu
järgi suuruselt teine tulemusvaldkond on Tervis (17%). 2027. aastal kasvab protsentuaalselt
(38%) kõige rohkem tulemusvaldkonna Digiühiskond eelarve (52,18 mln eurot) seoses
infotehnoloogia (IT) reformiga.
2.3 Investeeringud
Suurimad investeeringud on planeeritud kaitsevõime suurendamiseks ja transporditaristu
arendamiseks
Riigieelarves planeeritud investeeringute kogumaht on 1,18 mld eurot ning investeeringute
eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga 10%. Kõige suurema osakaaluga, 88% kogumahust,
on kinnisvarainvesteeringud, sh transporditaristu investeeringud. IT investeeringud
37
moodustavad 6%, muud investeeringud 3%, masinad ja seadmed 1% ning transpordivahendid
1% investeeringute eelarvest (arvestamata käibemaksu). Eelarve vähenemine on tingitud
eelkõige muude investeeringute vähenemisest (94%).
Tabel 9. Riigieelarve investeeringud, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
1.14 Investeeringud kokku -953 264 -1 302 316 -1 176 986 125 330 -10% -82 777
Inventar -568 -1 160 -1 252 -92 8% -114
IT investeeringud -87 905 -69 205 -60 968 8 237 -12% -18 459
Transpordivahendid -28 644 -11 283 -13 962 -2 679 24% -7 281
Masinad ja seadmed -26 008 -26 918 -11 563 15 355 -57% -642
Muud investeeringud -351 206 -468 834 -440 464 28 369 -6% -34 637
Kinnisvara -262 748 -506 604 -442 679 63 925 -13% -21 645
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-196 185 -218 314 -206 098 12 216 -6% 0
Investeeringute kogumahust moodustavad Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringud
61% ja Kliimaministeeriumi valitsemisala investeeringud 27%. Siseministeeriumi valitsemisala
investeeringute osakaal on 4% ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala
investeeringute osakaal 3%.
Joonis 11. Suurima investeeringu mahuga valitsemisalad, miljonit eurot
Inventar
Soetustest moodustab 63% ehk 0,79 mln eurot Kliimaministeeriumi valitsemisala inventar ning
26% Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala inventari investeeringud.
817
322
51 33
720
315
49 36
0
100
200
300
400
500
600
700
800
900
KAM KLIM SIM HTM
2026 2027
38
IT investeeringud
Suurim IT-investeeringute maht on kavandatud Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas, kus
investeeringute kogumaht on 13,01 mln eurot, moodustades 21% IT-investeeringute
kogueelarvest. Siseministeeriumi valitsemisala IT-investeeringute maht on 12,82 mln eurot, mis
moodustab samuti 21% kogumahust. Rahandusministeeriumi valitsemisala IT-investeeringud
moodustavad 13% ning Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringud 12% IT-
investeeringute kogumahust.
Transpordivahendid
Transpordivahendite investeeringutest on 49% (6,86 mln eurot) planeeritud
Kliimaministeeriumi valitsemisalasse ning 47% (6,54 mln eurot) Siseministeeriumi
valitsemisalasse.
Masinad ja seadmed
Masinate ja seadmete investeeringute kogumahust 52% ehk 5,99 mln eurot on kavandatud
Kaitseministeeriumi valitsemisalasse. Võrreldes 2026. aastaga väheneb Kaitseministeeriumi
valitsemisala masinate ja seadmete investeeringute maht 72%. Kliimaministeeriumi
valitsemisala investeeringud moodustavad 31%, Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala
investeeringud 6% ning Siseministeeriumi valitsemisala investeeringud 4% masinate ja
seadmete investeeringute kogumahust.
Muud investeeringud
Muude investeeringute kogumahust 96% ehk 422,58 mln eurot on kavandatud
Kaitseministeeriumi valitsemisalasse, peamiselt kaitseotstarbelise erivarustuse
investeeringuteks. Siseministeeriumi valitsemisala investeeringud moodustavad 4% ehk 16,1
mln eurot muude investeeringute kogumahust. Võrreldes 2026. aastaga on Siseministeeriumi
valitsemisala investeeringute maht suurenenud 87%.
Kinnisvara
Suur osa kinnisvarainvesteeringutest tehakse Kliima- ja Kaitseministeeriumi valitsemisalades.
Kliimaministeeriumi valitsemisalas (54%, 238,57 mln eurot) suunatakse suuremad
investeeringud Libatse-Nurme 2+2 realise tee ning riigimaanteede remondi koondprojekti
arendusse. 37% kinnisvarainvesteeringute kogumahust (163,45 mln eurot) on planeeritud
Kaitseministeeriumi valitsemisalasse, eelkõige hoonete ehitusse ja renoveerimisse.
Riigi kinnisvarapoliitika kohaselt korraldatakse riigi hoonestatud kinnisvara tsentraliseeritud
korraldusmudeli alusel Riigi Kinnisvara AS (RKAS) kaudu. Seepärast teostatakse
kinnisvarainvesteeringuid valdavalt RKAS-i eelarvest. Riigieelarves kajastub investeering
rendimaksesse kapitaliseeritud perioodikuluna. Riigiasutuste poolt tagasi
renditavate investeeringute maht RKAS-i 2027. aasta eelarves on 69,5 mln eurot.
39
Investeeringute detailsemast jaotusest on võimalik saada ülevaade peatükist 3 vastava
valitsemisala alapeatükist.
2.4 Finantseerimistehingud
Finantseerimistehingute eelarves kajastatakse eelarveaastal kavandatav finantskohustuste
võtmine (nt laenude ja kapitalirendikohustuste võtmine ja võlakirjade emiteerimine) ja varem
võetud finantskohustuste tasumine, laenude andmine ja antud laenude tagasimaksed, aga ka
finantsinvesteeringute (nt aktsiad ja osalused) ost ja müük. Positiivne eelarve näitab raha
sissevoolu riigikassasse ja negatiivne eelarve raha väljavoolu.
Tabel 10. Riigieelarve finantseerimistehingute dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
1.15 Finantseerimistehingud kokku 228 656 1 543 035 1 684 944 141 909 9% 0 Laenunõuded 9 165 9 253 8 953 -300 -3% 0
Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes
-167 227 -99 875 71 000 170 875 -171% 0
Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh osalused rahvusvahelistes organisatsioonides
-69 875 -55 920 -71 274 -15 354 27% 0
Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine
-26 468 69 621 10 265 -59 356 -85% 0
Laenukohustised 483 062 1 619 964 1 666 000 46 036 3% 0
Finantseerimistehingute kogumaht 2027. aasta eelarves suureneb 9%. Kõige suurema
finantseerimistehingute eelarve mahuga (käibemaksuta) valitsemisala on
Rahandusministeerium (1,64 mld eurot), mille eelarve kasv moodustab ligikaudu kolmandiku
kogu riigi finantseerimistehingute mahu kasvust (48,57 mln eurot). Kasv on tingitud peamiselt
laenukohustiste suurenemisest. Vähemal määral on finantseerimistehinguid ka Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi (49,35 mln eurot), Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi
(21,25 mln eurot), Kliimaministeeriumi (18,68 mln eurot) ning Haridus- ja Teadusministeeriumi
(253 tuhat eurot) valitsemisala eelarves. 2027. aastal on osaluste avaliku sektori ja
sidusüksustes real kavandatud 71 mln eurot tulu, mis tuleneb Eesti Posti võõrandamisest ja
Transpordi Varahalduse likvideerimisest.
Detailsem ülevaade finantseerimistehingutest on esitatud osas 3 vastava valitsemisala
alapeatükis.
2.5 Amortisatsioon
Alates tekkepõhisele eelarvele üleminekust 2017. aastal on aastase riigieelarve kuludes
sisaldunud ka põhivara amortisatsioon. Kuivõrd amortisatsioonikulu ei vaja seadusandja poolt
40
kehtestatavat limiiti ning selle esitamisega riigieelarves ei looda lisandväärtust otsustaja jaoks
Riigikogus, siis ei kajastata seda alates 2026. aastast enam aastases riigieelarve seaduses.
Muudatuse eesmärgiks oli ennekõike selgus, et mitte segada omavahel rahalist ja mitterahalist
eelarvet. Amortisatsiooni planeerimisega jätkatakse.
Amortisatsiooni planeerimisel võetakse aluseks olemasoleva põhivara jooksva aasta eeldatav
amortisatsioon ning planeeritavad varade soetustest, müügist ja ümberhindlustest tulenevad
muutused.
Amortisatsioonikulu dünaamika riigieelarvelistes asutustes peegeldab riigi
investeerimisaktiivsust, varade vananemist ja püüdlust kaasajastada oma varasid ning
metoodilisi muudatusi arvestuspõhimõtetes. Oluline on jälgida, et tehtavad investeeringud
oleksid põhjendatud ja juhitud efektiivselt ning et amortisatsioonikulu oleks eelarves
adekvaatselt kaetud, vältimaks olukorda, kus varad kuluvad ilma piisava asendusplaanita.
Amortisatsioonikulu jaotus ja trendid on ministeeriumide valitsemisalade lõikes erinevad,
peegeldades nende valdkondlikke prioriteete, varade mahtu ja investeerimistsükleid.
Tabel 11. Amortisatsioonikulu jaotus, mln eurot
Valitsemisala 2026 2027
Kokku 411,6 452,5
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala 25 26
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala 17 22
Kaitseministeeriumi valitsemisala 139 175
Kliimaministeeriumi valitsemisala 159 148
Kohtud (grupp) 0,044 0,04
Kultuuriministeeriumi valitsemisala 1 1
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala 1 2
Rahandusministeeriumi valitsemisala 17 15
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala 5 6
Riigikantselei 1 1
Riigikogu 2 3
Riigikohus 0,2 0,2
Riigikontroll 0,1 0,1
Siseministeeriumi valitsemisala 28 35
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 9 10
Vabariigi Presidendi Kantselei 0,2 0,2
Välisministeeriumi valitsemisala 8 8
2.6 Laia riigikaitse võimearendused
Riigi eelarvestrateegiaga 2025–2028 otsustati algatada laiapindse riigikaitse investeeringute
programm aastateks 2025–2027. Kuna võimearenduste osas ei olnud kõik detailid paigas, siis
kavandati vahendid Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisse reservi. 2027. aasta riigieelarve
ettevalmistamisel suunatakse vahendid Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist
42026. aastal kajastub kohtute amortisatsioon Justiits- ja Digiministeeriumi all. Andmete parema võrreldavuse huvides on amortisatsioon
käesolevas tabelis Justiits- ja Digiministeeriumi andmetest eraldatud ning kajastatud kohtute grupi real.
41
valitsemisalade eelarvesse, sest võimearenduste detailid on selgunud ning pole vajadust
vahendite hoidmiseks reservis. Tegevuspõhises vaates on valitsemisalale eraldatud laia
riigikaitse vahendid kirjeldatud kolmandas peatükis, sh vahendid, mis olid valitsemisala
eelarvesse planeeritud. Selles peatükis antakse ülevaade, millised võimearendused reservist
eraldatud vahenditega tehakse.
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist suunatakse valitsemisalade eelarvesse 17,11
miljonit eurot, mis valitsemisalade vahel jaguneb alljärgnevalt.
Tabel 12. Vabariigi Valitsuse reservist valitsemisala eelarvesse suunatud laia riigikaitse arendamise,
sh elanikkonnakaitse arendamise vahendid, eurot
Valitsemisala RE2027
Riigikantselei -625 606
Justiits- ja Digiministeerium -2 042 194
Kaitseministeerium -1 350 000
Kultuuriministeerium -773 000
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -269 475
Rahandusministeerium -506 800
Sotsiaalministeerium -11 019 374
Välisministeerium -521 548
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ning Siseministeeriumi valitsemisalale planeeritud
reservivahendid suunatakse valitsemisala eelarvesse 2027. aasta riigieelarve lugemiste käigus.
Riigikantselei
Riigikantseleile suunatakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist 2027. aasta laia
riigikaitse võimearendusteks 0,63 mln eurot. Vahendeid kasutatakse riigikaitseülesannetest
tulenevalt Vabariigi Valitsuse toetamiseks, olukorrateadlikkuse tagamiseks ja riigi strateegilise
kommunikatsiooni arendamiseks. Riigikantselei panustab nii ühekordsete kui püsivate
tegevustega, et tõsta kogu riigi kriisideks valmisolekut ning oleks tagatud valitsuse töö
tegemiseks vajalikud seadmed ning toimepidevus.
Vabariigi Valitsuse toetamiseks ja toimepidevuse tagamiseks panustatakse ligikaudu 0,12 mln
eurot Vabariigi Valitsuse turvalisse töökeskkonda (nii füüsilisse kui infotehnoloogilisse),
sealhulgas riigisaladusega kaitstud info käitlemisega seotud tegevusteks.
Olukorrateadlikkuse tagamiseks panustatakse 0,02 mln eurot infosüsteemide toimimisse.
Strateegilise kommunikatsiooni tegevuste eesmärk on laia riigikaitse kontekstis vähendada
lõhesid Eesti ühiskonnas ja suurendada inimeste vastupanuvõimet infomõjutustele. Selleks
panustatakse kokku 0,16 mln eurot euroopalike väärtuste levikule ja toetatakse Euroopa Päeva
korraldamist nii Narvas kui Tallinnas, viiakse läbi õppuseid ja koolitusi kohalike omavalitsuste
(KOV-de) suunal, samuti arendatakse ministeeriumide ja ametite kommunikatsioonivõimekust
(nt psühholoogilise kaitse kursus, strateegilise kommunikatsiooni konverents) ning
panustatakse elutähtsa teenuse osutajate koolitustesse. Samuti arendatakse igakülgselt
strateegilise kommunikatsiooni võrgustiku liikmeid ning valmistatakse ette
kommunikatsioonikeskuses tegutsemiseks.
42
Lisaks panustab Riigikantselei laia riigikaitse osapoolte kompetentside tõstmisse palgates
vajadusel ajutisi teenistujaid teemades, mis vajavad kiireloomulist lahendamist (nt
drooninõunik ja droonijurist) ning kus on oluline laia riigikaitse võimekuse tõstmine läbi
ühiskonna erinevate gruppide nende vastutusel olevate riigikaitseülesannete täitmiseks.
Justiits- ja Digiministeerium
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest
reservist 2027. aastal laia riigikaitse võimearendusteks kokku 2,04 mln eurot. Vahendeid
kasutatakse digiriigi toimepidevuse, kriisiaegse side- ja andmesidevõime ning elanikkonnakaitse
koolituste kättesaadavuse tugevdamiseks. Rahastatakse viit võimearendust: andmesaatkonna
töökindluse ja turvalisuse tagamist, riigikaitseülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide
pilvekõlbulikuks tegemist, operatiivraadioside tehnoloogia uuendamist, riigivõrgu sõltuvuse
vähendamist piiriülestest andmesidekaablitest ning Digiriigi Akadeemia koolituskeskkonna
kõrgkäideldavuse tagamist.
Andmesaatkonna arendamiseks ja seal majutatavate infosüsteemide ning andmekogude mahu
kasvuga seotud turvalisuse ja toimepidevuse kuludeks nähakse ette 0,10 mln eurot. Vahendid
on vajalikud, et tagada riigile oluliste andmete ja teenuste varundamine väljaspool Eestit ning
nende kättesaadavus ka kriisiolukorras.
Riigikaitseülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide ja andmekogude pilvekõlbulikuks
tegemiseks eraldatakse 0,30 mln eurot. Selle abil viiakse vajalikud teenused ja lahendused
tehniliselt sobivamale kujule, et need oleksid kriisiolukorras paindlikumalt hallatavad, paremini
taastatavad ja töökindlamad.
Operatiivraadioside tehnoloogia uuendamiseks kasutatakse 1,05 mln eurot. Arenduse eesmärk
on suurendada operatiivraadioside teenuse toimepidevust elektrikatkestuste ja muude häirete
korral, uuendades reservtoite lahendusi, tugijaamade varustust ning teenuse toimimiseks
vajalikke seadmeid ja komponente.
Riigivõrgu sõltuvuse vähendamiseks piiriülestest andmesidekaablitest nähakse ette 0,24 mln
eurot. Vahenditega luuakse varuühendusi ja täiendavaid andmesidelahendusi, mis aitavad
tagada riigivõrgu toimimise ka olukorras, kus tavapärased ühendused on häiritud.
Digiriigi Akadeemia koolituskeskkonna kõrgkäideldavuse tagamiseks elanikkonnakaitse
koolituste pakkumisel eraldatakse 0,35 mln eurot. Digiriigi Akadeemia kaudu pakutakse tasuta
elanikkonnakaitse koolitusi avaliku sektori töötajatele ja elanikele, et suurendada inimeste
teadlikkust kriisiolukordadeks valmistumisest, iseseisvast hakkamasaamisest ja ühiskonna
toimepidevuse toetamisest. Vahenditega tagatakse koolituskeskkonna töökindlus,
skaleeritavus ja kättesaadavus ka suure kasutuskoormuse korral.
Kaitseministeerium
Kaitseministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist
2027. aasta laia riigikaitse võimearendusteks 1,35 mln eurot Kaitseliidu Pärnumaa maleva
Lääne maakaitseringkonna staabi- ja tagalakeskusesse Eametsa siselasketiiru rajamise
43
finantseerimiseks. Vahendid olid riigi eelarvestrateegias 2026–2029 planeeritud Vabariigi
Valitsuse reservi Siseministeeriumi valitsemisalale, sest sisetiiru hakkab kasutama ka Politsei- ja
Piirivalveamet Siseministeeriumi valitsemisalas. Eraldatud vahendeid kasutatakse eelkõige
lasketiiru kuulipüüdjate ja ventilatsiooni ümberprojekteerimiseks ja ehituseks.
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist
2027. aastal laia riigikaitse võimearendusteks kokku 0,77 mln eurot.
Võimearendused on suunatud avalik-õigusliku meedia ning vastava ringhäälinguvõrgu, kui
elutähtsate teenuste, toimepidevuse tagamiseks. Avalik-õigusliku ringhäälingu (Eesti
Rahvusringhäälingu) kindlaks määratud raadioprogrammide (nn kriisiraadio) edastamise
tehnilise võimaluse tagamiseks kriisiolukorras, sh elektri- ja sidekatkestuse korral, nähakse ette
0,32 mln eurot. Avalik-õigusliku ringhäälingu (Eesti Rahvusringhäälingu) televisiooni-
programmide kriisiolukorras (nn kriisitelevisioon) edastamiseks tugevdatud võimsusega
telesignaaliga, planeeritakse 0,15 mln eurot, millest rahastatakse baastaristu toimimine (sh
generaatortoide). Nimetatud televisiooniprogrammide edastamise toimepidevuse tõstmiseks
tehtud investeeringuid on planeeritud katta summas 0,19 mln eurot, mis on vajalik tagamaks
kriisiolukorras televisiooniprogrammide edastamine alternatiivsete tehnoloogiliste lahenduste
kaudu. Eesti Rahvusringhäälingu poolt kriisiolukorras televisiooniprogrammide väljastamise
võimekuse tagamiseks vajalik ülalhoidmiskulu on planeeritud summas 0,12 mln eurot, mis
sisaldab muuhulgas litsentside ja seadmete hoolduse kulusid.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse
sihtotstarbelisest reservist 2027. aastal laia riigikaitse võimearendusteks kokku 0,27 mln eurot.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse
sihtotstarbelisest reservist 2027. aasta laia riigikaitse võimendusteks 50 tuhat eurot, et soetada
GPS (Global Positioning System) häirete andmeanalüüsiks kasutatava SecureTrack tarkvara
kasutuslitsents. Kliimaministeeriumile 2026. aastal eraldatud 0,22 mln eurot planeeriti ümber
ja suunati ümber Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalale, et jätkata
kiirgusseire vahendite uuendamist, sh automaatseirejaamade soetamist. Kiirgusohu varajase
hoiatamise süsteemi täielikuks moderniseerimiseks hangitakse mobiilseid automaatseirejaamu
koos vajaliku lisavarustusega.
Rahandusministeerium
Rahandusministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest
reservist 2027. aastal laia riigikaitse võimearendusteks 0,5 mln eurot, et rahastada Maksu- ja
Tolliameti sanktsioonikuritegude menetlemise võimearendust.
Võimearenduse eesmärk on tagada Maksu- ja Tolliameti suutlikkus täita rahvusvaheliste
sanktsioonide rikkumisega seotud kuritegude avastamise, uurimise ja menetlemise ülesandeid.
44
Võimearenduse raames tagatakse spetsialiseeritud uurimisvõimekuse toimimiseks vajalik
uurimisressurss, väljaõpe, tehnilised töövahendid, menetluste läbiviimiseks vajalikud
tingimused ning julgeolekunõuete täitmine. Võimearendus toetab rahvusvaheliste
sanktsioonide tõhusat rakendamist, riigi julgeolekuhuvide kaitset ning Eesti laiapindse
riigikaitse eesmärkide saavutamist.
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist
2027. aastal laia riigikaitse võimearendusteks kokku 11,02 mln eurot. Sellest 9,84 mln eurot
suunatakse riigi tervishoiuvaru traumavaru arendamiseks ning 1,18 mln eurot
hädaolukordadeks ja riigikaitseks valmistumise tegevusteks. Võimearenduste eesmärk on
tugevdada tervishoiusüsteemi toimepidevust ja valmisolekut osutada tervishoiuteenuseid
kriisi- ja sõjaolukorras.
Riigi tervishoiuvaru traumavaru arendamiseks eraldatavaid vahendeid summas 9,84 mln eurot
kasutatakse vältimatu abi osutamiseks vajalike ravimite, meditsiiniseadmete ja muu kriitilise
tervishoiuvaru soetamiseks ja haldamiseks. Sellega arendatakse võimet katta mass-
kannatanutega sündmustest ja riigikaitselistest olukordadest tulenevat suurenenud
tervishoiuvajadust ning tagada tervishoiuteenuste toimepidevus varustushäirete korral.
Hädaolukordadeks ja riigikaitseks valmistumise tegevusteks eraldatavate vahenditega summas
1,18 mln eurot toetatakse tervishoiuteenuste osutajatest elutähtsa teenuse osutajaid
kriisivalmiduse ja toimepidevuse tugevdamisel ning nende valmisoleku parandamisel kriisi- ja
sõjaolukorras. Selleks toetatakse tegevusi, mis suurendavad tervishoiutöötajate valmisolekut,
koostöövõimet ja võimet tagada tervishoiuteenuste järjepidev osutamine hädaolukorras ja
riigikaitselises olukorras.
Välisministeerium
Välisministeeriumi valitsemisalale suunatakse Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist
2027. aastal laia riigikaitse võimearendusteks 0,52 mln eurot. Vahendid suunatakse mitmesse
võimearendusse, et parandada välisesinduste füüsilist turvalisust, sidejulgeolekut ja tõsta
kriisikindlust riskiriikides asuvates saatkondades. Ühtlasi laiendatakse alternatiivside võimekusi
ja luuakse turvalise kaugtöö võimekus ning parandatakse drooniseire võimet peamajas ja
välisesindustes. Täiustatakse ministeeriumi küberjulgeolekut.
Vastavalt kriisiplaanides tuvastatud vajadustele suunatakse välisesinduste kriisikindluse
võimekuse tõstmisse 50 tuhat eurot. Investeering hõlmab satelliitside võimekuse parendamist
ning Starlinki mobiilsete terminalide soetamist, et tagada välisesinduste toimiv ja sõltumatum
side kriisiolukordades ning sideühenduste katkemise korral.
Turvaalade julgeolekuvõimekuse arendusele kulub 50 tuhat eurot. Elektroonilise
luuretegevuse tuvastamise süsteemi arendamine ja statsionaarsete seadmete paigaldamine
ühte julgeolekupoliitiliselt olulisse välisesindusse. Süsteemi edasiarendamine võimaldab lisaks
45
võimaliku vaenuliku luuretegevuse tuvastamisele kontrollida peamajas ka turvaalale toodavaid
esemeid ning vähendada nende kaudu turvaalale sattuda võivaid julgeolekuohte.
Drooniseire süsteemi võimekuse jätkamisse ja arendamisse suunatakse 20 tuhat eurot, et
tagada peamaja ümbruses tõhusam seire ning võimalike julgeolekuohtude ja ebatavalise
droonitegevuse varajane tuvastamine.
Välisesinduste turvasüsteemide töökindluse ja toimepidevuse ja turvalise võtmehalduse
arendamisse panustatakse 80 tuhande euro ulatuses vahendeid. Lisaks on nendest vahenditest
kavandatud ligikaudu kümnes välisesinduses üleminek uuele võtmekapisüsteemile, mis
võimaldab tõhustada võtmete haldust, kasutamise kontrolli ja auditeeritavust.
Kolme õla süsteemile viimiseks soetatakse võrguühenduste salvestussüsteem maksumusega
0,32 mln eurot, mis võimaldab küberründeid ennetada ja tuvastada, avastada lekkinud teavet
ning ründajat täpsemini tuvastada.
2.7 Vanglarent
Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendileppe kulud ja tulud kajastatakse 2027. aasta
riigieelarves ning riigi eelarvestrateegias 2027–2030. Lisaks Justiits- ja Digiministeeriumi
valitsemisalale on välisvangidega seotud kulusid Siseministeeriumi valitsemisalal, Tervisekassal
(kulu kajastatakse Sotsiaalministeeriumi all), kohtusüsteemil (riigieelarves jaotuse „kohtute
grupp“ all) ja õiguskantsleri kantseleil.
Vanglarendi tulud prognoositakse eelarvesse maksimaalses lepinguga kokkulepitud mahus.
Kogu lepingu kehtivuse perioodiks on kokkulepitud summa kuni 300 kinnipeetava
paigutamiseks Tartu vanglasse, mis laekub ettemaksuna ning on Eestile garanteeritud. Iga
täiendava kinnipeetava korral tasutakse 8500 eurot kuus vastavalt tegelikule täituvusele.
Leping võimaldab Rootsil paigutada Tartu vanglasse kuni 600 kinnipeetavat, eelarve
prognoosimisel on arvestatud, et rendilepingu täismaht saavutatakse alates 2027. aasta teisest
poolest. Leping kehtib viis aastat alates selle jõustumisest. Lepingu kohaselt indekseeritakse
Rootsi poolt makstavat tasu iga-aastaselt 3,5%. Täpsemalt saab lugeda välislepingust "Eesti
Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vaheline Eesti Vabariigis Rootsi Kuningriigi vanglakaristuste
täideviimise kokkulepe" https://www.riigiteataja.ee/et/akt/226062026002
Kinnipeetavatega seotud kulud on eelarvesse prognoositud samuti maksimaalses lepinguga
kokkulepitud mahus. Selleks, et tagada välisvangidega seotud kulude katmine vaid
rendilepingust laekuva tuluga on 2027. aasta kuludest pool planeeritud Vabariigi Valitsuse
sihtotstarbelisse reservi. Juhul kui Rootsi ei kasuta rendilepingut maksimaalses mahus, siis saab
eelarvet taotleda vaid ulatuses, mis on 2027. aasta teenuse eest teadaolevalt tuluna laekumas.
46
Tabel 13. Vanglarendi tulud ja kulud, eurot
2026 2027 2028 2029 2030
Tekkepõhised tulud 14 131 063 39 865 187 63 803 869 66 037 004 68 348 299
Sh tulu sõltumata kinnipeetavate arvust
14 131 063 22 015 187 32 132 869 33 257 519 34 421 532
Kulud kokku -14 034 488 -39 561 524 -41 355 193 -41 648 019 -41 896 664
Vanglateenistuse tööjõukulud -5 511 902 -20 699 976 -23 032 454 -23 032 454 -23 032 454
Tartu vangla kinnistukulud -1 346 233 -3 408 694 -3 408 694 -3 408 694 -3 408 694
Vanglateenistuse majandamiskulud
-728 679 -3 372 768 -3 763 221 -3 763 221 -3 763 221
Tartu vangla käivitamiskulud -1 915 134 -460 830 - - -
Justiits- ja Digiministeeriumi kulud
-156 575 -213 149 -213 149 -213 149 -213 149
Registrite ja Infosüsteemide keskuse kulud (JDM)
-120 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000
Riigi IT Keskuse kulud (JDM) -279 330 -1 068 795 -851 832 -851 832 -851 832
Kulud kohtusüsteemile (kohtute grupp)
-120 782 -592 109 -691 831 -691 831 -691 831
Kulud Prokuratuurile (JDM) - -121 913 -243 826 -243 826 -243 826
Riigisaladusega kaitstud kulud (SIM)
-14 034 488 -39 561 524 -41 355 193 -41 648 019 -41 896 664
Vanglateenistuse koolituskulud Sisekaitseakadeemias (SIM)
-5 511 902 -20 699 976 -23 032 454 -23 032 454 -23 032 454
Vanglateenistuse teadus- ja analüüsi kulud Sisekaitseakadeemias (SIM)
-1 346 233 -3 408 694 -3 408 694 -3 408 694 -3 408 694
Tervishoiuteenused (SOM) -728 679 -3 372 768 -3 763 221 -3 763 221 -3 763 221
Õiguskantsleri kantselei kulud -1 915 134 -460 830 - - -
Käibemaksukulu kokku -156 575 -213 149 -213 149 -213 149 -213 149
Tulu-kulu vahe -120 000 -140 000 -140 000 -140 000 -140 000
Vanglarendi eelarvesse planeeritud kuludelt laekub 2027. aastal maksutuluna tagasi 8,9 mln
eurot, 2028. aastal 9,5 mln eurot, 2029. aastal 9,6 mln eurot ja 2030. aastal 9,6 mln eurot.
2.8 IT reform
IT reform on riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) töökorralduse üleriigiline
ümberkujundamine, mille eesmärk on pikas perspektiivis vähendada IT püsikulusid ja
dubleerimist, parandada küberjulgeolekut, koondada üleriigiliste kesksete teenuste ja
võimekuste arendamine ning tagada riigi IT-ressursside tõhusam ja strateegilisem kasutamine.
Reform muudab nii riigi IT-majade töökorraldust, vähendab IT-majade arvu 4 võrra, ning
täpsustab Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) rolli ja vastutust kesksete digiteenuste, tehniliste
lahenduste ja IT-baasteenuste korraldajana, puudutades seejuures kõiki valitsemisalasid peale
Kaitseministeeriumi.
Vabariigi Valitsuse 11.06 ja 16.07 kabinetinõupidamisel tehtud otsuste tulemusena
konsolideeritakse 2029. aasta lõpuks kõikidest IT-majadest (v.a. Kaitseministeeriumi
47
valitsemisalas Küberväejuhatus) ja -osakondadest kõik IT-baasteenused (side-, infrastruktuuri-,
arvutitöökoha- ning platvormiteenused ja litsentsihaldus, koos seotud tugirollidega) RIA-sse.
Samuti liidetakse RIA-ga üleriigilisi IT-baasteenuseid pakkuvad IT-majad: Riigi Info- ja
Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) alates 01.01.2027 ja Riigi Infokommunikatsiooni
Sihtasutus (RIKS) alates 01.07.2029.
Reformi osana kujundatakse Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK) ümber üleriigiliseks
arenduskeskuseks, mis edaspidi kannab nime Riigi Digikeskus (rahvusvaheliselt GovTech
Estonia). Riigi Digikeskus koonduvad lisaks RIK-portfellile alates 01.01.2027 Haridus- ja
Teadusministeeriumi IT-osakond ja alates 01.02.2027 Regionaal- ja Põllumajandus-
ministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (REMITK) ning Kliimaministeeriumi Infotehnoloogia-
keskus (KEMIT). Riigi Digikeskusest saab IT-teenuste vastutav asutus Justiits- ja Digi-
ministeeriumi justiitsvaldkonna, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi, Kliima-
ministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Haridus- ja Teadus-
ministeeriumi jaoks, kuid teenindab ka teisi valitsemisalasid. Siseministeeriumi
infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) Siseministeeriumi valitsemisalas, Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus (TEHIK) Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas, Küberväejuhatus (KÜVJ)
Kaitseministeeriumi valitsemisalas ning Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (RMIT)
Rahandusministeeriumi valitsemisalas jätkavad eraldiseisvate valdkondlike arenduskeskustena.
Reformi rahaline mõju elluviimise järgselt (peale 2029) on hinnatud ligi 11 miljonit eurot aastas,
edaspidi üle 43 miljoni nelja aasta jooksul. Kokkuhoiu arvutusmetoodika pakkus Ernst & Young
ning metoodika võtab arvesse kogu reformi: IT-baasteenuste asutuste konsolideerimisi,
baasteenuste üleriigilist konsolideerimist, valdkondlike teenuste arendusteenuse
konsolideerimist. Kokkuhoid on prognoositud kõikide valitsemisalade peale kokku, 2025. aasta
reaalsete kulude pealt. Vabariigi Valitsusega kokkuleppeliselt suunatakse vabanev eelarveline
ressurss esimestel aastatel reformi elluviimisesse ning uute üleriigiliste IT-võimekuste
loomisesse, mistõttu ei kajastu kokkuhoid 2027–2030 riigi eelarvestrateegias.
2027. aasta riigieelarve eelnõus kajastuvad muudatused mh IT-tegevuste ja -eelarvete
ümberpaiknemisena valitsemisalade ning Justiits- ja Digiministeeriumi vahel. Regionaal- ja
Põllumajandusministeerium vähendas valitsemisala eelarvet 2,46 mln eurot ja
Kliimaministeerium 10 mln eurot ning annavad eelarve Justiits- ja Digiministeeriumile üle.
Reformi rakendamise täpsustused selguvad Riigikogus 2027. aasta riigieelarve teise ja
kolmanda lugemise käigus, sealhulgas täiendavad eelarve ümberpaigutused valitsemisalade
vahel.
2.9 Teadus- ja arendustegevuse rahastamine
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI) kulude prognoos jääb 1% lähedale SKP-st.
RES 2027–2030 otsusega hoitakse TAI rahastus RES 2025–2028 protsessis kokku lepitud
tasemel (0,97% SKP-st 2027. aastal) - selleks vähendatakse 2027. aastal TAI riigieelarvelist
rahastust 2,5 mln eurot.
48
Tabel 14. Teadus- ja arendustegevuse rahastamine, eurot
2027
TAI kulude prognoos 452 616 670
% SKP-st 0,97
Lisavahendite ja eelarvevähenduste jaotus kehtib jätkuvalt põhimõttel HTM 60%/MKM 40%
(teadussüsteem ja majandusareng).
49
3. OSA. 2027. aasta riigieelarve vahendite liigendus
Antud peatükk käsitleb põhiseaduslike institutsioonide, Vabariigi Valitsuse, Riigikantselei ning
valitsemisalade tulusid, kulusid, investeeringuid ning finantseerimistehinguid majandusliku sisu
vaates. Valitsemisalade ja Riigikantselei kulusid on esitatud ka tegevuspõhises vaates.
Kolmanda osa juurde kuuluvad ka seletuskirja lisad. Lisas 1 tuuakse välja eelarveprotsessis
otsustatud meetmete mõju. Lisas 2 on esitatud ülevaade sotsiaaltoetustest ning lisas 3
ülevaade juriidilistele isikutele kavandatud toetustest. Lisas 4 on toodud nimekiri
valitsemisalale planeeritud sihtotstarbelistest vahenditest.
Riigikantselei ja iga valitsemisala juures on esmalt esitatud ülevaade valitsemisala peamistest
funktsioonidest. Järgnevad joonised valitsemisala 2027. aasta eelarve jagunemisest
tegevuspõhiselt ja majandusliku sisu lõikes ning valitsemisala eelarve dünaamikast perioodil
2024 –2030. Seejärel on esitatud ülevaade valitsemisala administratiivsest struktuurist (sh
struktuurimuudatustest) ning personalist. Seletuskirjas kasutatud joonised pärinevad
temaatilistelt ükslehtedelt. Terviklikud valitsemisala ja tulemusvaldkonna ükslehed on
Rahandusministeeriumi kodulehel 2027. aasta riigieelarve alajaotises. Ükslehtede metoodika
on kirjeldatud tegevuspõhise eelarvestamise käsiraamatu peatükis 6.5.
Eraldi alapeatükis on esitatud iga valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik ning ülevaade
viimase aasta jooksul toimunud muudatustest. Kõik programmidokumentide eelnõud
avaldatakse 1. oktoobril Rahandusministeeriumi kodulehel riigi eelarvestrateegia lehel.
Regulatsiooni muudatuse tõttu sisaldab programmidokument nüüdsest ka lõppenud aasta
tulemuste analüüsi, eraldiseisvat tulemusaruannet ei koostata. Tulemusvaldkondade täitmise
analüüs on esitatud riigi majandusaasta koondaruandes, mis on avaldatud
Rahandusministeeriumi kodulehel.
50
3.1 Riigikogu Kantselei
Riigikogu tagab Eesti riigikorralduse toimimise seadusandliku võimu kandjana ning
parlamentaarse kontrolli teostajana. Riigikogu Kantselei loob tingimused Riigikogu tõhusaks ja
sõltumatuks tööks ning põhiseaduslike ülesannete täitmiseks.
Riigikogu on Eesti rahva esinduskogu, mille 101-liikmelise koosseisu valib rahvas. Riigikogule
kuulub seadusandlik võim ehk Riigikogu võtab vastu seadusi.
Riigikogu Kantselei eelarve hõlmab Riigikogu eelarvet, Riigikogu Kantselei eelarvet ning
eriseaduste alusel Riigikogu Kantselei koosseisu kuuluvate riigi valimisteenistuse ja arenguseire
keskuse eelarveid. Samuti sisaldab see Vabariigi Valimiskomisjoni ja Erakondade Rahastamise
Järelevalve Komisjoni eelarveid.
Riigikogu Kantselei põhiülesanne on luua Riigikogule ja tema organitele põhiseaduslike
funktsioonide täitmiseks vajalikud tingimused, nõustada õigusloome ja parlamentaarse
kontrolli alal, teenindada Riigikogu ja korraldada asjaajamist ning ametihüvesid, samuti toetada
suhtlust teiste institutsioonidega nii riigisiseselt kui ka rahvusvaheliselt. Riigikogu Kantselei
täiendav ülesanne on riigi valimisteenistuse, arenguseire keskuse, Vabariigi Valimiskomisjoni
ning Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni teenindamine.
Riigi valimisteenistuse ülesanne on ette valmistada ja läbi viia Riigikogu, Vabariigi Presidendi,
Euroopa Parlamendi, kohaliku omavalitsuse volikogude, Riigikogu esimehe ja aseesimeeste
valimisi ning rahvahääletusi. Riigi valimisteenistus teenindab Vabariigi Valimiskomisjoni, mille
ülesanne on tagada Riigikogu valimise seaduse §-s 1 sätestatud põhimõtete järgimine, teha
kindlaks üleriigilised hääletamis- ja valimistulemused, teha järelevalvet valimiste korraldajate
tegevuse üle, lahendada kaebusi ning täita muid seadustest tulenevaid ülesandeid.
Arenguseire keskuse ülesanne on analüüsida ühiskonna ja majanduse pikaajalisi arenguid,
aidata kaasa tulevikku vaatavale poliitikakujundamisele ning tuua välja uusi arengusuundi.
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni ülesanne on kontrollida erakondade ning
valimistel osalevate valimisliitude ja üksikkandidaatide raha hankimise ja kulutamise
seaduslikkust ning muude erakonnaseadusest tulenevate reeglite täitmist. Komisjoni teenindab
Riigikogu Kantselei.
3.1.1 Tulud
2027. aasta tulude kasvu mõjutavad peamiselt Riigikogu valimised, millega seoses on Riigikogu
Kantselei eelarvesse kavandatud ühekordne arvestuslik tulu kautsjonitest.
Riigikogu Kantselei muud tulud koosnevad trükiste ja Riigikogu sümboolikaga suveniiride
müügist ning toitlustusteenuse osutamiseks kasutatavate ruumide üüritulust.
51
Tabel 15. Riigikogu Kantselei valitsemisala tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2.1 Tulud kokku 67 2 152 150 7500%
2.2 Tulu majandustegevusest 1 2 2 0 0%
2.3 Muud tulud 0 0 150 150 100%
2027. aasta tulud suurenevad 2026. aastaga võrreldes 150 tuhat eurot seoses Riigikogu
valimistega. Tegemist on ühekordse arvestusliku tuluga tagastamisele mittekuuluvatest
kautsjonitest, mis kantakse riigituludesse.
Kantselei müügituludeks on planeeritud 1 tuhat eurot, mis saadakse sümboolikaga suveniiride
ja tellimusel kirjastatud trükiste müügist. Müügitulu kasutatakse uute suveniiride soetamiseks.
Riigituludesse on planeeritud 1 tuhat eurot, mis laekub kantselei toitlustusteenuse osutajalt
vastavalt sõlmitud teeninduslepingule, mille kohaselt on toitlustusteenuse osutaja kohustatud
tasuma tootmispinna kasutamise eest üüri Riigikogu Kantselei kehtestatud määrade järgi.
3.1.2 Kulud majandusliku sisu vaates
Tabel 16. Riigikogu Kantselei kulud eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2027 RE Piirmääraga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasia
ntavad
maksu
d
2.4 Riigikogu Kantselei -41 546 -25 172 -16 372 0 -1 0
Tööjõukulud -27 660 -12 634 -15 025 0 0 0
2.6 sh Riigikogu liikmete palgafond -15 025 0 -15 025 0 0 0
Majandamiskulud -9 688 -9 687 0 0 -1 0
Riigi valimisteenistuse IT
tegevuskulud -1 405 -1 405 0 0 0 0
2.7 Sotsiaaltoetused -3 -3 0 0 0 0
2.8 Muud toetused -2 848 -2 848 0 0 0 0
Valimistega seotud tegevused -2 680 -2 680 0 0 0 0
2.9 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -1 347 0 -1 347 0 0 0
Tabel 17. Riigikogu Kantselei kulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
2.3 Riigikogu Kantselei -30 001 -32 002 -41 546 -9 543 30% -2 030
Tööjõukulud -22 205 -23 206 -27 660 -4 453 19% -383
Majandamiskulud -6 491 -7 632 -9 688 -2 056 27% -1 638
2.6 Sotsiaaltoetused -3 -3 -3 0 0% -3
52
Seaduse
rea nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
2.7 Muud toetused -214 -168 -2 848 -2 680 1595% -6
2.8 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -990 -993 -1 347 -354 36% 0
2027. aasta kulude eelarve suureneb 2026. aastaga võrreldes koos käibemaksuga 30% ehk 9,54
mln eurot. Kasv tuleneb tööjõukulude suurenemisest 4,45 mln eurot, muude toetuste
suurenemisest 2,68 mln eurot ning majandamiskulude suurenemisest 2,06 mln eurot. Kasvu
mõjutavad eelkõige Riigikogu valimised ja koosseisu vahetumine ning valimiste
infosüsteemidega seotud kulude kajastamine riigi valimisteenistuse eelarves.
Tööjõukuludest 54% kasutatakse Riigikogu liikmetele tasude maksmiseks vastavalt Riigikogu
liikme staatuse seadusele ja kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusele. Ülejäänud
tööjõukulud on planeeritud fraktsioonide, alatiste komisjonide ja erikomisjonide ning Riigikogu
Kantselei, arenguseire keskuse ja riigi valimisteenistuse teenistujate töötasudeks. 2026. aasta
septembri seisuga oli Riigikogu Kantselei, arenguseire keskuse ja riigi valimisteenistuse
täistööajale taandatud teenistujate arv 214 ja kalendrikuu keskmine põhipalk 2 892 eurot.
Tööjõukulude kasv võrreldes 2026. aastaga tuleneb peamiselt Riigikogu liikmetega seotud
kulude suurenemisest 3,30 mln eurot. Lisaks on Riigikogu Kantseleile ja riigi valimisteenistusele
kavandatud vastavalt Riigikogu rahanduskomisjoni otsusele täiendavad vahendid tööjõukulude
suurendamiseks keskmiselt 6%.
Majandamiskulude aastasest eelarvest 35% kasutatakse Riigikogu liikme staatuse seadusest
tulenevate hüvitiste maksmiseks ning 65% peamiselt Riigikogu Kantselei, tema üksuste ja
Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni administreerimiskuludeks, hoonete
ülalpidamiskuludeks, välissuhtlusega seotud kuludeks ning IT- ja muudeks põhitegevusega
seotud kuludeks.
Majandamiskulud suurenevad 2026. aastaga võrreldes 27%. Kasvu mõjutab peamiselt valimiste
infosüsteemiga seotud rahastamiskorralduse muutus, mistõttu on 2027. aastal riigi
valimisteenistuse eelarvesse planeeritud 1,41 mln eurot infosüsteemi arendamise, haldamise
ja küberturvalisuse tagamiseks. Majandamiskulude kasvu mõjutab ka Riigikogu liikmete tööga
seotud kulude hüvitamiseks planeeritud summa suurenemine ligi 16%. Majandamiskulude
suurenemisega seoses kasvab ka nendelt arvestatav käibemaksukulu.
Sotsiaaltoetused on planeeritud vastavalt „August Rei nimelise stipendiumi statuudi ja
konkursitööde hindamise korra“ sätetele õppetoetuseks kahele parlamendiuuringute
stipendiaadile. Ühe stipendiumi suurus on 1500 eurot. Stipendiumi suurus ei ole muutunud.
Muude toetuste eelarvesse on planeeritud 168 tuhat eurot rahvusvaheliste organisatsioonide
liikmemaksudeks. Riigikogu on üheksa rahvusvahelise organisatsiooni liige, millest suuremad
on Balti Assamblee (BA), Parlamentidevaheline Liit (IPU), Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsiooni Parlamentaarne Assamblee (OSCE PA) ja Parlamentaarne Assamblee
(NATO PA). Muude toetuste eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga seoses Riigikogu
53
valimistega, mille korraldamiseks on riigi valimisteenistuse eelarvesse Riigikogu valimise
seaduse alusel ühekordselt planeeritud 2,68 mln eurot kohaliku omavalitsuse üksustele
valimistega seotud kulude katmiseks.
3.1.3 Investeeringud
2027. aasta investeeringud on kavandatud Toom-Kooli 9 hoonega seotud IT-investeeringuteks,
valimiste infosüsteemi ja riigi koosloome keskkonna Riigikogu jaoks vajaliku funktsionaalsuse
arendamiseks ning muudeks IT-valdkonna investeeringuteks.
Tabel 18. Riigikogu Kantselei investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Riigikogu Kantselei -5 351 -5 666 -7 306 -1 641 29% -6 987
2.9 Investeeringud kokku -2 676 -2 833 -3 653 -820 29% -3 494
IT investeeringud -851 -439 -3 239 -2 800 638% -233
Masinad ja seadmed 0 0 -40 -40 100% 0
Kinnisvara -1 316 -1 818 0 1 818 -100% -3 126
2.10 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -509 -576 -374 202 -35% 0
Tabel 19. Riigikogu kantselei investeeringute eelarve liikide ja objektide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr Investeeringu grupp
2027
RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvest
uslikud
vahen
did
Välisto
etus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Riigikogu Kantselei
2.10 Investeeringud kokku -3 653 -3 279 -374 0 0
IT investeeringud IT investeeringud -1 237 -1 237 0 0 0
Riigi valimisteenistuse
IT investeering IT investeeringud -1 720 -1 720 0 0 0
Riigikogu koosloome
keskkonna arendamine IT investeeringud -282 -282 0 0 0
Masinad ja seadmed Masinad ja seadmed -40 -40 0 0 0
2.11 Käibemaksukulu
põhivara soetustelt Käibemaksukulu -374 0 -374 0 0
2027. aasta investeeringute struktuur muutub võrreldes 2026. aastaga selle poolest, et
kinnisvarainvesteeringute maht väheneb ja IT-investeeringute osakaal suureneb. IT-
investeeringute suurenemine 2,80 mln eurot on peamiselt seotud riigi valimisteenistuse
eelarves kajastatavate valimiste infosüsteemide arendamiseks tehtavate investeeringutega
ning riigi koosloome keskkonna Riigikogu jaoks vajaliku funktsionaalsuse arendamisega.
54
Kinnisvarainvesteeringud vähenevad 1,8 mln eurot, kuna 2027. aasta eelarves ei ole Toom-
Kooli 9 hoone renoveerimistöödeks kinnisvarainvesteeringuid enam ette nähtud.
Renoveerimistööde rahastus on olnud arvestatud varasemate aastate eelarvetesse, sest tööd
pidid algselt lõppema 2026. aastal. Tööde lõpptähtaeg on nihkunud 2027. aastasse ning
eelarves on hoonega seoses ette nähtud üksnes IT-investeeringud.
Olulisemad baaseelarves kavandatud IT-investeeringud on seotud uue eelnõude menetlemise
infosüsteemi (EMS) arendamise ning Riigikogu istungite stenografeerimise süsteemi HANS
arendusega.
Investeeringute kogumahu võrdlemisel tuleb arvestada, et 2026. aasta põhivara soetustelt
arvestatud käibemaksu kulu on ebatäpne, mistõttu ei ole 2026. ja 2027. aasta näitajad täielikult
võrreldavad.
55
3.2 Vabariigi Presidendi Kantselei
Vabariigi Presidendi Kantselei toetab Vabariigi Presidenti tema põhiseaduslike ülesannete
täitmisel. Seejuures korraldab Vabariigi Presidendi Kantselei riigipea riigisisest ja -välist
suhtlemist ning nõustamist, juhib infovahetust meedia, avalikkuse ja teiste partneritega ning
valmistab ette õigusakte. Samuti korraldab ametist lahkunud presidentide teenindamise
vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüvede seadusele.
3.2.1 Tulud
Tabel 20. Vabariigi Presidendi kantselei tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
3.1 Tulud kokku 46 34 34 0 0%
3.2 Tulu majandustegevusest 46 34 34 0 0%
Tulud majandustegevusest
Tuludes kajastatakse toitlustusest ning visiitide haldamise süsteemi kasutusteenuse
osutamisest saadavat tulu.
3.2.2 Kulud majandusliku sisu vaates
Tabel 21. Vabariigi Presidendi kantselei kulud eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr
2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslik
ud
vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasian
tavad
maksud
3.3 Vabariigi Presidendi
Kantselei -7 560 -6 286 -1 240 0 -34 0
Tööjõukulud -3 421 -2 916 -505 0 0 0
Majandamiskulud -3 251 -3 052 -166 0 -34 0
3.5 Muud toetused -318 -318 0 0 0 0
3.6 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -570 0 -570 0 0 0
Tabel 22. Vabariigi Presidendi kantselei kulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
3.3 Vabariigi Presidendi Kantselei -7 032 -7 226 -7 560 -334 5% -230
Tööjõukulud -2 900 -3 092 -3 421 -329 11% -130
Majandamiskulud -3 147 -3 245 -3 251 -6 0% -100
56
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
3.5 Muud toetused -228 -318 -318 0 0% 0
3.6 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -495 -570 -570 1 0% 0
• Vabariigi Presidendi Kantselei kulud suurenevad võrreldes eelmise aastaga 5%. Muutuse
on tinginud president Karise büroole ning tööjõukulude ja kriisikindluse kuludeks raha
eraldamine;
• Tööjõukulude suurenemine tuleneb töötasu konkurentsivõime parandamisest. Vabariigi
Presidendi töötasu ning tema ja ta abikaasa esindustasud (kajastatakse
majandamiskuludes) makstakse vastavalt Vabariigi Presidendi ametihüvede seadusele;
• Eelarveaastal väljamakstavad eripensionid ja pensionisuurendused makstakse vastavalt
Vabariigi Presidendi ametihüvede seadusele ning on tingitud kõrgeima palgamäära
indeksi muutumisest lähtuvalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest;
• Pensionid jagunevad toitjakaotuspensioniks (makstakse ühele isikule) ja presidendi
ametipensioniks (makstakse kolmele isikule);
• Vabariigi Presidendi Kantselei eelarvest eraldatakse tegevustoetusi Presidendi poolt ellu
kutsutud institutsioonidele:
• SA Eesti Koostöö Kogu;
• SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu;
• Eesti Kodukaunistamise Ühendus;
• MTÜ (mittetulundusühing) Konstantin Pätsi Muuseum;
• MTÜ 20. augusti Klubi.
3.2.3 Investeeringud
2027. aastal tehakse investeeringuid Roheline Aas 11 kompleksi liitumiseks kaugküttevõrguga
(150 tuhat eurot) ja inventari soetamiseks (11 tuhat eurot) ning IT-investeeringuid võrgu
täienduseks (30 tuhat eurot) ja visiitide haldussüsteemi arendamiseks (15 tuhat eurot).
Tabel 23. Vabariigi Presidendi kantselei investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Vabariigi Presidendi Kantselei -474 -262 -510 -248 94% 0
3.7 Investeeringud kokku -237 -131 -255 -124 94% 0
Inventar 0 -11 -11 0 0% 0
IT investeeringud 0 -65 -45 20 -31% 0
Kinnisvara -164 0 -150 -150 100% 0
57
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
3.8 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -39 -25 -49 -24 94% 0
Tabel 24. Vabariigi Presidendi kantselei investeeringute eelarve liikide ja objektide lõikes, tuhat
eurot
Seadus
e rea
nr
Investeeringu
grupp
2027
RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuva
d
vahendi
d
Vabariigi Presidendi
Kantselei
3.7 Investeeringud kokku -255 -206 -49 0 0
Muud investeeringud
kokku -206 -206 0 0 0
Inventar Inventar -11 -11 0 0 0
IT investeeringud IT
investeeringud -45 -45 0 0 0
3.8 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt Käibemaksukulu -49 0 -49 0 0
Soojusõlm Kinnisvara -150 -150 0 0 0
58
3.3 Riigikontroll
Riigikontroll on maksumaksja huvides ja palgal tegutsev sõltumatu audiitor, kelle ülesanne on
uurida, kuidas riik ja kohalikud omavalitsused on maksumaksja raha kulutanud ning mida selle
eest talle pakkunud. Riigikontrolli töö tulemused on suunatud Riigikogule, Vabariigi Valitsusele
ja avalikkusele.
Riigikontroll koostab igal aastal Riigikogule esitamiseks kokkuvõtliku aruande – ülevaate riigi
vara kasutamise ja säilimise kohta eelmisel eelarveaastal. See on Riigikontrolli põhiseaduslik
kohustus. Samuti annab Riigikontroll igal aastal hinnangu riigi raamatupidamise aastaaruande
õigsuse ja tehingute seaduslikkuse kohta. Riigikontroll teeb nii finants- kui ka tulemusauditeid,
koostab analüüse ja märgukirju.
Riigikontrolli auditiosakonna fookuses on 2027. aastal regionaalareng – haldusterritoriaalse
reformi eesmärgiks seatud tulemuste hindamine ning kohalike omavalitsuste rolli, keskvalitsuse
ja omavalitsuste vahelise vastutuse jagamise ning kohaliku eelarve kujunemise teemad.
Erinevate valdkonnaauditite tulemusena valmib 2027. aasta sügisel Riigikontrolli
regionaalteemasid koondav aastaaruanne. Finantsauditites on jätkuvalt tähelepanu
eelarvestamise protsessil ja riigieelarve läbipaistvusel. Samuti annab Riigikontroll Riigikogule
ülevaate, kas need olulised probleemid, mida on tuvastatud Kaitseministeeriumi valitsemisalas,
on lahendatud või millises faasis töö nende lahendamisel on. Riigikontroll auditeerib eraldi laia
riigikaitse mittesõjalise osa arendamist kaitse-eelarve hüppelise kasvu tingimustes, mis on
jätkuks aastal 2026 tehtavale auditile sõjalise riigikaitse vallas.
Riigikontroll jätkab ka 2027. aastal Rail Balticu raudtee rajamise edenemise ja esile kerkivate
probleemide seiret ning valmib ka kolme Balti riigi kõrgeimate auditiasutuste ühisaudit
ehitushangete teemal.
3.3.1 Kulud majandusliku sisu vaates
Tabel 25. Riigikontrolli kulud eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
4.1 Riigikontroll -6 372 -5 897 -475 0 0 0
Tööjõukulud -4 894 -4 750 -144 0 0 0
Majandamiskulud -1 176 -1 147 -29 0 0 0
4.3 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -302 0 -302 0 0 0
59
Tabel 26. Riigikontrolli kulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
4.1 Riigikontroll -5 817 -6 133 -6 372 -238 4% -624
Tööjõukulud -4 330 -4 660 -4 894 -234 5% -302
Majandamiskulud -1 230 -1 191 -1 176 16 -1% -323
4.3 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -254 -282 -302 -20 7% 0
Riigikontrolli eelarve kogumaht 2027. aastal on ca 6,37 mln eurot, millest ca 5,9 mln eurot on
piirmääraga kulud ja ca 0,47 mln eurot arvestuslikud kulud (riigikontrolöri tasud ja käibemaks).
Riigikontrolli eelarvest enamiku ehk ca 76,8% moodustavad tööjõukulud.
Riigikontrolli auditivõimekuse hoidmiseks on oluline tagada oma teenistujatele tööturul
konkurentsivõimeline palk. Seetõttu avaldabki Riigikontrolli eelarvele kõige rohkem mõju
palgasurve. 2027. aasta eelarves on tööjõukulud 5% suuremad kui 2026. aastal.
Riigikontrolli majandamiskulud jagunevad suures plaanis kaheks: hoone rendimaksed ja
ülalpidamiskulud Riigi Kinnisvara AS-ile (ca 40% majandamiskuludest) ning muud
majandamiskulud (info- ja kommunikatsioonitehnoloogia kulud, personali arendamise ja
koolitusega seotud kulud, välissuhtlusega seotud kulud, välisaudiitori kulud jm; kokku ca 60%
majandamiskuludest). Sarnaselt teistele riigiasutustele läheb Riigikontroll 2027. aastast üle
kesksele arvutitöökoha teenusele, mida osutab JDM, et tagada asutuse pikaajaline IT-võimekus,
turvaline töökorraldus ja suurem kriisikindlus ning kindlustada asutuse töö järjepidevus ka
kriisiolukordades. Majandamiskulude kogumaht väheneb 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga
ca 1%.
60
3.4 Õiguskantsleri kantselei
Õiguskantsleri Kantselei ülesandeks on toetada õiguskantsleri tegevust põhiseadusest ja
seadustest tulenevate ülesannete täitmisel, teostada järelevalvet õigustloovate aktide
põhiseadusele ja seadustele vastavuse üle, kontrollida isikute põhiõiguste ja vabaduste
järgimist avalikke ülesandeid täitvate asutuste ja ametnike poolt, täita lasteombudsmani
funktsiooni, täita Eesti riikliku inimõiguste kaitse ja edendamise asutuse ülesandeid, tagada
puuetega inimeste õiguste kaitse, ning olla Eesti Vabariigi kui ÜRO (Ühinenud Rahvaste
Organisatsioon) isikute väärkohtlemise vastase konventsiooniga ühinenud riigi ennetusasutus.
Õiguskantsler on sõltumatu ametiisik, kelle ülesanne on seista hea selle eest, et Eesti riigis
kehtivad seadused oleksid kooskõlas põhiseadusega ning siinsete inimeste põhiõigused ja
vabadused oleksid kaitstud.
3.4.1 Kulud majandusliku sisu vaates
Tabel 27. Õiguskantsleri kantselei kulud eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
5.1 Õiguskantsleri Kantselei -4 169 -3 855 -314 0 0 0
Tööjõukulud -3 222 -3 078 -144 0 0 0
Majandamiskulud -795 -766 -29 0 0 0
5.3 Muud toetused -11 -11 0 0 0 0
5.4 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -141 0 -141 0 0 0
Tabel 28. Õiguskantsleri kantselei kulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
5.1 Õiguskantsleri Kantselei -3 434 -3 825 -4 169 -344 9% -188
Tööjõukulud -2 802 -2 905 -3 222 -317 11% -55
Majandamiskulud -521 -768 -795 -27 4% -133
5.3 Muud toetused -12 -11 -11 0 0% 0
5.4 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -98 -141 -141 0 0% 0
Kulud on võrreldes eelmise aastaga suurenenud peamiselt tööjõu- ja majandamiskulude
katteks eraldatud vahenditest seoses töömahu olulise kasvu ja uute ülesannete lisandumisega
tulenevalt vanglarendi lepingu sõlmimisest Rootsi Kuningriigiga ja tehisaru (AI) tehnoloogiate
laialdase kasutuselevõtuga.
61
Õiguskantsleri palgafond makstakse vastavalt kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusele.
Majandamiskuludes kajastatakse õiguskantsleri esindustasu.
Õiguskantsleri Kantselei on nelja rahvusvahelise organisatsiooni liige - Rahvusvaheline
Ombudsmanide Instituut ja Euroopa lasteombudsmanide võrgustik ning Riiklike inimõiguste
institutsioonide Euroopa ja maailma võrgustik.
62
3.5 Riigikohus
Riigikohus on Eesti Vabariigi kõrgeim kohus. Põhiseaduse järgi on Riigikohus kassatsioonikohus
ja põhiseaduslikkuse järelevalve kohus. Riigikohtu pädevuses on põhiseaduslikkuse järelevalve
teostamine, kohtulahendite kassatsiooni korras läbivaatamine, teistmisavalduste
läbivaatamine ning muude seadusest tulenevate ülesannete täitmine. Riigikohtu kui Eesti
kõrgeima kohtu ülesanne on tagada lõpliku õigusrahu saabumine menetlusosaliste vahel ja
aidata kaasa seaduste ühetaolisele kohaldamisele kogu riigis.
Kõikide kohtute tööprotsessid on inimtöö kesksed. Riigikohtu puhul on sealjuures vältimatu, et
õigusemõistmisega seotud personali kvalifikatsioon on kõrgeim. See on ka vältimatu eeldus
tööprotsesside optimeerimiseks ja lõppkokkuvõttes suurema tõhususe saavutamiseks. Kõige
ulatuslikum tugi- ja õigusemõistmist kaudselt toetavate tööprotsesside ülevaatamine toimus
2021–2022, kuid seda jätkatakse ka täna. Viimastel aastatel on tööprotsesside efektiivistamise
eesmärgil, aga ka johtuvalt uutest vajadustest toimunud veel ridamisi muutusi. Riigikohtus
toimunud ümberkorralduste ulatust iseloomustab kokkuvõtvalt kõige paremini
teenistuskohtade arvu vähenemine 2021–2025 – teenistuskohtade arv struktuuris -11,2% ning
koormuse järgi -13,7%. See oli keskvalitsussektorisse kuuluvate organisatsioonide võrdluses üks
suurimaid. 2025. aasta koguvoolavus oli 9,29% ning vabatahtlik 3,48%.
3.5.1 Tulud
Tabel 29. Riigikohtu tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
6.1 Tulud kokku 411 340 439 98 29%
6.2 Saadud toetused 89 26 124 98 383%
6.3 Riigilõivud 277 310 310 0 0%
6.4 Tulu majandustegevusest 5 5 5 0 0%
Saadud toetustena kajastatakse välisvahendid. 2027. aastal on Riigikohtus neli välisvahenditega
seotud projekti, neist ühe tegevused lõppevad 2028. aastaks. Välisprojektidest rahastatakse
erinevate valdkondade suurenenud koolitusvajadusi, mis on suunatud kogu kohtunikkonnale.
2027. aastal kasutatakse koolitustegevustes Justiits- ja Digiministeeriumi projekti
"Kohtuteenistujate ja prokuröride koolitused" läbiviimiseks saadud vahendeid Euroopa Liidu
ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondist, vahendeid Varjupaiga-, Rände- ja
Integratsioonifondi (AMIF) erimeetme „Rände- ja varjupaigapakti rakendamine
varjupaigavaldkonnas“ projekti nr AMIF.1.01.25-0012 "Rände- ja varjupaigapakti erimeede:
justiitssüsteemi võimestamine koolituste abil" teostamiseks, samuti Euroopa Komisjoni
Õigusemõistmise programmist saadud vahendeid ning Justiits- ja Digiministeeriumiga koostöös
Euroopa Liidu Euroopa Sotsiaalfond+ toel rahastatud projekti „Noorte õigusrikkujate
63
retsidiivsuse vähendamine“ (2021–2027.4.07.23-0009) tegevuse 4.4. „Kriminaaljustiits-
süsteemi, koostöö ja spetsialistide arendamine“ läbiviimiseks.
Tulenevalt menetlusseadustikes tehtud muudatustest tasuvad menetlusosalised alates 2023.
aastast üksnes riigilõivu. Varasem kautsjoniteks ja riigilõivudeks jagunemine on asendunud
menetlusosaliste jaoks selgema käsitlusega, millised kulud on õigusemõistmisega seotud, aga
samuti lihtsamalt administreeritava korraldusega. Riigilõivudena kajastatakse kõik
kohtutoimingute eest tasutavad summad.
Tavapäraselt kajastatakse Riigikohtu majandustegevusest laekuvate tulude hulgas kirjanduse
müügist ning ruumide rendist saadavat tulu.
3.5.2 Kulud majandusliku sisu vaates
Tabel 30. Riigikohtu kulud eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
2027 RE Piirmääraga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetu
s, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiant
avad
maksud
6.5 Riigikohus -7 835 -4 990 -2 698 -142 -5 0
Tööjõukulud -6 468 -3 937 -2 532 0 0 0
6.7 sh kohtunike palgafond -2 532 0 -2 532 0 0 0
Majandamiskulud -1 223 -1 043 -34 -142 -5 0
6.8 Muud toetused -11 -11 0 0 0 0
6.9 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -133 0 -133 0 0 0
Kulud ei sisalda mitterahalisi (amortisatsioon) kulusid.
Tabel 31. Riigikohtu kulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
6.5 Riigikohus -6 766 -7 443 -7 835 -391 5% -206
Tööjõukulud -5 824 -6 249 -6 468 -219 4% -62
Majandamiskulud -786 -1 051 -1 223 -172 16% -144
6.8 Muud toetused -14 -11 -11 0 0% 0
6.9 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -141 -133 -133 0 0% 0
Riigikohtu kulud suurenevad võrreldes eelmisel aastal kasutada olevate vahenditega 5%.
Muutust mõjutab kohtunike töötasude indekseerimine, välisvahendite arvelt tehtavate kulude
suurenemine, samuti tööjõu- ja majandamiskuludesse suunatud lisavahendid 233 tuhat eurot,
millest 95 tuhat eurot on eraldatud 2027. aastaks ühekordsena rahvusvahelise konverentsi
korraldamiseks.
64
Riigikohtu eelarvest 83% moodustavad tööjõukulud. Sellest 39% moodustab kohtunike
arvestuslik palgafond. 2027. aastaks on planeeritud kohtunike palgafondi suurenemine 2,8%
ulatuses seoses „Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse” alusel toimuva
indekseerimisega.
31.12.2025 seisuga oli Riigikohtu struktuuris 94 teenistuskohta ning täidetud kohti 89.
01.01.2026 seisuga vastavalt 94 ja 90. Täistööajale taandatud keskmine töötajate arv 2025.
aastal oli 62,05 (ilma kohtuniketa) ning nende aasta keskmine kogupalk 3095 eurot.
Riigikohus on üheteistkümne rahvusvahelise organisatsiooni liige, millest kuuele
organisatsioonile tasutakse liikmemaksu. Suuremad on Euroopa Liidu kõrgemate
halduskohtute ja riiginõukogude ühenduse, Euroopa Liidu kõrgemate kohtute presidentide
ühenduse ja Konstitutsiooniõiguse Maailmakonverentsi (sh Veneetsia komisjoni) liikmetasud.
65
3.6 Kohtute grupp
Kohtute grupp koosneb esimese ja teise astme kohtutest ning Kohtuhaldusteenistusest.
Esimese astme kohtud on neli maakohut: Harju Maakohus, Tartu Maakohus, Viru Maakohus,
Pärnu Maakohus ja kaks halduskohut Tallinna Halduskohus ja Tartu Halduskohus. Maakohtud
lahendavad tsiviil-, kriminaal- ja väärteoasju, halduskohtud lahendavad haldusasju. Tallinna
Ringkonnakohus ja Tartu Ringkonnakohus teise astme kohtutena vaatavad läbi esimese astme
kohtute lahendeid. Lisaks õigusemõistmisele tegelevad kohtud riiklike registrite pidamisega.
Tartu Maakohtu koosseisu kuuluvad kinnistusosakond, mis peab kinnistusraamatut,
abieluvararegistrit ja laevakinnistusraamatut ning registriosakond, mis peab äriregistrit. Pärnu
Maakohtu koosseisu kuulub maksekäsuosakond, kus menetletakse maksekäsu kiirmenetluse
avaldusi. Kohtute gruppi kuuluv Kohtuhaldusteenistus on kohtuasutus, mille ülesanne on
kohtutele õigusemõistmiseks vajalike tingimuste loomine ja tugiteenuste korraldamine.
Esimese ja teise astme kohtute haldamist korraldab kohtute nõukogu.
Kohtud lahendavad aastas ligikaudu 60 tuhat kohtuasja, kohtutesse lahendamiseks saabuvate
asjade arv on kasvav. Kohtute peetavates registrites lahendatakse aastas 330 tuhat menetlust.
Kohtud on aastatel 2025–2027 vähendanud tegevuskulusid kärpeülesande täitmiseks 4,4 mln
eurot, samuti on aastatel 2025–2026 olnud täitmata 6-7% kohtunikukohtadest. Ressursside
vähenemise ning kohtusse saabuvate asjade arvu ja töömahu suurenemise koosmõjul kasvab
kohtutes lahendamata kohtuasjade jääk ning kohtuasjade menetlusajad pikenevad.
3.6.1 Tulud
Kohtud koguvad tulusid peamiselt riigilõivudena ja trahvidena.
Tabel 32. Kohtute grupi tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
7.1 Tulud kokku 35 059 34 955 37 828 2 873 8%
7.2 Saadud toetused 0 0 1 373 1 373 100%
Riigilõivud 28 009 28 525 28 525 0 0%
Trahvid ja muud varalised
karistused 3 817 950 2 450 1 500 158%
Muud tulud 3 233 5 480 5 480 0 0%
Saadud toetused
Kohtutele on USA-ga sõlmitud koostööleppe (nn Danske projektide) rahadest eraldatud
aastateks 2027–2030 välistoetus kogusummas 2 944 mln eurot, sellest 1 373 mln eurot on
eraldatud 2027. aastaks. Toetatava projekti eesmärk on finantskuritegude kohtumenetluse
analüüsi- ja tugiplatvormi arendamine kohtute uude infosüsteemi.
66
Riigilõivud
75% kohtute 2027. aasta tuludest moodustavad kohtute kogutud riigilõivud. Riigilõivudest
moodustavad 38% kinnistusraamatu toimingute lõivud, 34% tsiviil- ja haldusasjade riigilõivud
ning 28% äriregistri toimingute lõivud.
Trahvid ja muud varalised karistused
7% kohtute 2027. aasta tuludest moodustavad kohtulahendite ning äriregistri trahvimääruste
alusel sissenõutavad trahvid ja rahalised karistused.
Muud tulud
14% kohtute 2027. aasta tuludest moodustavad menetluskulude hüvitised, väljanõudmata
deposiidid ning tagatistasud ja muud tegevustulud.
3.6.2 Kulud majandusliku sisu vaates
Tabel 33. Kohtute grupi kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
2027 RE Piirmääraga
vahendid
Arvestus
likud
vahendi
d
Välisto
etus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiant
avad
maksud
7.7 Kohtute grupp -63 513 -32 334 -29 807 -1 373 0 0
Tööjõukulud -51 657 -26 400 -25 064 -193 0 0
Kohtunike palgafond -24 641 0 -24 641 0 0 0
Kohtuabide ja juristide
palgafond -15 466 -15 466 0 0 0 0
Majandamiskulud -9 684 -5 934 -2 799 -952 0 0
Kohtute kolmandate isikute
kulud -2 118 0 -2 118 0 0 0
7.19 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -2 172 0 -1 943 -228 0 0
7.8 Kohtuhaldusteenistus -15 625 -9 510 -4 742 -1 373 0 0
Tööjõukulud -3 769 -3 576 0 -193 0 0
Majandamiskulud -9 684 -5 934 -2 799 -952 0 0
Kohtute kolmandate isikute
kulud -2 118 0 -2 118 0 0 0
7.19 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -2 172 0 -1 943 -228 0 0
7.9 Harju Maakohus -13 392 -5 382 -8 011 0 0 0
Tööjõukulud -13 392 -5 382 -8 011 0 0 0
Kohtunike palgafond -7 587 0 -7 587 0 0 0
Kohtuabide ja juristide
palgafond -3 546 -3 546 0 0 0 0
7.10 Pärnu Maakohus -5 259 -3 075 -2 184 0 0 0
Tööjõukulud -5 259 -3 075 -2 184 0 0 0
67
Seadus
e rea
nr
2027 RE Piirmääraga
vahendid
Arvestus
likud
vahendi
d
Välisto
etus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiant
avad
maksud
Kohtunike palgafond -2 184 0 -2 184 0 0 0
Kohtuabide ja juristide
palgafond -1 441 -1 441 0 0 0 0
7.11 Tartu Maakohus -11 181 -7 306 -3 874 0 0 0
Tööjõukulud -11 181 -7 306 -3 874 0 0 0
Kohtunike palgafond -3 874 0 -3 874 0 0 0
Kohtuabide ja juristide
palgafond -5 358 -5 358 0 0 0 0
7.12 Viru Maakohus -5 274 -2 298 -2 976 0 0 0
Tööjõukulud -5 274 -2 298 -2 976 0 0 0
Kohtunike palgafond -2 976 0 -2 976 0 0 0
Kohtuabide ja juristide
palgafond -1 428 -1 428 0 0 0 0
7.13 Tallinna Halduskohus -2 827 -1 108 -1 719 0 0 0
Tööjõukulud -2 827 -1 108 -1 719 0 0 0
Kohtunike palgafond -1 719 0 -1 719 0 0 0
7.14 Tartu Halduskohus -1 501 -649 -853 0 0 0
Tööjõukulud -1 501 -649 -853 0 0 0
7.15 Tallinna Ringkonnakohus -5 420 -1 918 -3 502 0 0 0
Tööjõukulud -5 420 -1 918 -3 502 0 0 0
Kohtunike palgafond -3 502 0 -3 502 0 0 0
Kohtuabide ja juristide
palgafond -1 576 -1 576 0 0 0 0
7.16 Tartu Ringkonnakohus -3 033 -1 087 -1 946 0 0 0
Tööjõukulud -3 033 -1 087 -1 946 0 0 0
Kohtunike palgafond -1 946 0 -1 946 0 0 0
Tabel 34. Kohtute grupi kulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
7.7 Kohtute grupp -59 562 -61 644 -63 513 -1 869 3% -905
Tööjõukulud -48 128 -50 736 -51 657 -922 2% -440
Majandamiskulud -9 587 -8 870 -9 684 -814 9% -466
7.19 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -1 842 -2 039 -2 172 -133 7% 0
7.8 Kohtuhaldusteenistus -10 -950 -15 625 -14 675 1545% 0
Tööjõukulud -6 -857 -3 769 -2 912 340% 0
Majandamiskulud -2 -74 -9 684 -9 610 12958% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -1 -19 -2 172 -2 153 11454% 0
7.9 Harju Maakohus -17 082 -17 047 -13 392 3 654 -21% -265
Tööjõukulud -12 591 -13 452 -13 392 60 0% -129
7.10 Pärnu Maakohus -8 088 -8 489 -5 259 3 230 -38% -76
Tööjõukulud -5 765 -6 105 -5 259 846 -14% -11
68
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
7.11 Tartu Maakohus -13 167 -13 215 -11 181 2 034 -15% -159
Tööjõukulud -11 384 -11 421 -11 181 241 -2% -75
7.12 Viru Maakohus -7 486 -7 333 -5 274 2 059 -28% -108
Tööjõukulud -5 905 -6 011 -5 274 737 -12% -82
7.13 Tallinna Halduskohus -2 803 -2 938 -2 827 110 -4% -45
Tööjõukulud -2 716 -2 845 -2 827 18 -1% -11
7.14 Tartu Halduskohus -1 711 -1 680 -1 501 178 -11% -8
Tööjõukulud -1 508 -1 425 -1 501 -77 5% -5
7.15 Tallinna Ringkonnakohus -5 624 -6 148 -5 420 729 -12% -174
Tööjõukulud -4 959 -5 402 -5 420 -18 0% -101
7.16 Tartu Ringkonnakohus -3 592 -3 845 -3 033 812 -21% -71
Tööjõukulud -3 293 -3 217 -3 033 184 -6% -26
Kohtute grupi 2027. aasta eelarves suurenevad võrreldes 2026. aastaga kohtunike,
kohtujuristide ja kohtunikuabide tööjõukulud nende ametipalkade indekseerimise tulemusel.
Kohtuametnike tööjõukulud suurenevad Justiits- ja Digiministeeriumi eelarvest kohtuhalduse
korraldamiseks ning kohtuinfosüsteemi vastutava töötleja ülesannete täitmiseks kohtute
eelarvesse üle antud 0,44 mln eurot. Samas vähenevad kohtuametnike tööjõukulud 0,71 mln
euro suuruse eelarvekärpe mõjul. Kohtute majandamiskulud suurenevad kohtute postikulude
arvelt. Samas vähenevad majandamiskulud 0,84 mln eurot varasemal perioodil Justiits- ja
Digiministeeriumi valitsemisalas Riigi Kinnisvara AS-i eelarve reale sisustatud eelarvekärpe
ümber tõstmisest kohtute majandamiskulude reale.
81% kohtute kuludest moodustavad tööjõukulud, neist omakorda ligi pool ehk 48% on
kohtunike tööjõukulud. Kohtunike tööjõukulud on kohtute eelarves arvestuslikud kulud ning
kohtunike ametipalgad on indekseeritavad. 2027. aastal jätkub kohtunike ametipalkadele
kõrgemate riigiteenijate ametipalkade (KRAPS-i) indeksi 50%-line vähendamine. Kohtujuristide
ja kohtunikuabide tööjõukulud moodustavad 30% tööjõukuludest. Kohtujuristide ja
kohtunikuabide ametipalgad indekseeritakse kohtunike ametipalkade indekseerimise mõjul.
21% kohtute tööjõukuludest moodustavad kohtuametnike tööjõukulud, mis võrreldes 2026.
aastaga vähenevad 8,3%. 2025–2027 kärbete mõjul on kohtuametnike palgafond võrreldes
kärpe-eelse ajaga muutunud 2,4 mln eurot väiksemaks. Kohtuametnike palgafondi
vähenemisega kasvab ametnike töökoormus ning süveneb nende palga mahajäämus.
Kohtute grupi majandamiskulude eelarve on Kohtuhaldusteenistuse eelarve koosseisus.
Kohtute majandamiskulud moodustavad 15% kohtute kuludest. Suurima osa ehk 60%
majandamiskuludest moodustavad kohtumajade üürimisega ja ülalpidamisega seotud kulud.
29% majandamiskuludest on seotud kohtumenetlustega: ekspertiisitasud, tõlkekulud ja muud
menetluses osalevatele kolmandatele isikutele makstavad tasud ning postikulud.
Kohtumenetlustega seotud kulud on eelarves arvestuslikud. Eelarvelised vahendid kohtute
igapäevaseks majandamiseks on äärmiselt napid, eriti pärast majandamiskulude vähendamist
0,84 mln eurot.
69
3.7 Vabariigi Valitsus
3.7.1 Kulud majandusliku sisu vaates
Vabariigi Valitsuse eelarve koosseisu kuuluvad Euroopa Liidu makse, Vabariigi Valitsuse
reservid, kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond ja tasandusfond ning kohaliku omavalitsuse
üksustele edasiantavad maksud.
Tabel 35. Vabariigi Valitsuse kulud eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
8.1 Vabariigi Valitsus -3 728 156 -861 872 -531 493 0 0 -2 334 791
Tabel 36. Vabariigi Valitsuse kulude dünaamika, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muut
us %
2026
lisandun
ud
vahendi
d5
8.1 KULUD -3 137 861 -3 571 526 -3 728 156 -156 630 4%
Euroopa Liidu makse -339 494 -463 026 -542 209 -79 183 17% 0
8.4 Vabariigi Valitsuse reservid 0 -157 925 -120 292 37 632 -24% 57 473
8.5 Kohaliku omavalitsuse üksuste
toetusfond -593 094 -645 940 -639 858 6 082 -1% 0
8.6 Kohaliku omavalitsuse üksuste
eelarvete tasandusfond -130 115 -133 915 -138 215 -4 300 3% 0
8.7
Kohaliku omavalitsuse
üksustele edasiantavad
maksud
-2 075 158 -2 170 721 -2 287 582 -116 861 5% 0
Euroopa Liidu makse
Euroopa Liidu makseprognoosi aluseks on Euroopa Komisjoni 2026. aasta eelarve teine
parandus ja Euroopa Komisjoni EL eelarve pikaajaline tulude ja maksete prognoos. Eesti makse
Euroopa Liidu eelarvesse võrreldes 2026. aasta eelarvesse planeeritud summaga 2027. aastal
suureneb. Sissemaksed EL eelarvesse suurenevad, kuna kiirenevad väljamaksed riikidele
ühtekuuluvuspoliitika programmidest (peamiselt ERF-st, Ühtekuuluvusfondist ja Euroopa
Sotsiaalfondist, lisaks Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist), sest kasutamine
saavutab 2021–2027 perioodi tiputaseme. Samuti tuleb 2027. aastal arvestada Euroopa
taastekava „NextGenerationEU“ laenu teenindamise kuludega.
5 Vabariigi Valitsuse reservide puhul on kajastatud 2026. aastal reservist eraldatud ja reservi tagastatud vahendid.
70
EL iga-aastane eelarve koostatakse EL pikaajalise 2021–2027 eelarveraami alusel, milles on
lepitud kokku eri poliitikavaldkondade maksimaalsed rahamahud igal aastal. ELi eelarve
eesmärk on edendada rohe- ja digipööret ning luua töökohti, tugevdades samal ajal Euroopa
strateegilist autonoomiat ja ülemaailmset rolli. Kooskõlas pikaajalise eelarve ülevaatusega
2024. aasta veebruarist on eelarves olulisel kohal toetus Ukrainale. Liikmesriigi iga-aastane
sissemakse sõltub eelkõige EL eelarve programmide makseprofiilist ehk sellest, kuidas eri
programmidest tehtavad väljamaksed aasta-aastalt muutuvad. Teiseks sõltub makse suurus
riigi osakaalust eelarve rahastamises, mis omakorda sõltub eelkõige riigi RKT (rahvamajanduse
kogutoodang ehk kogurahvatulu) osakaalust EL RKT-s ja väiksemal määral ka sellest, kui palju
riigis tollimakse kogutakse. Kuna Eesti RKT inimese kohta läheneb EL keskmisele tasemele,
kasvab pikaajaliselt ka Eesti osakaal EL eelarve rahastamises.
EL eelarve tulud (omavahendid) kogutakse alates 2021. aastast hetkel kehtiva omavahendite
süsteemi alusel järgmistest allikatest:
• RKT põhised sissemaksed – umbes 72% tuludest;
• Harmoneeritud käibemaksubaasi põhised sissemaksed – umbes 12% tuludest;
• EL välispiirilt kogutud tollimaksud 75% ulatuses kogutud summadest – umbes 12%
tuludest;
• Ringlusesse võtmata plastpakendijäätmete omavahend – umbes 4% tuludest.
Vabariigi Valitsuse reservid
Tabel 37. Vabariigi Valitsuse eelarve. Vabariigi Valitsuse reservid, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 6
2026 RE 2027 RE Muutus Muutu
s %
2026
eraldatud ja
tagastatud
vahendid
8.4 Vabariigi Valitsuse reservid 0 -157 925 -120 292 37 632 -24% 57 473
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbeta
reserv 0 -22 270 -20 530 1 741 -8% -559
Vabariigi Valitsuse
sihtotstarbeline reserv 0 -135 654 -99 763 35 892 -26% 58 032
Vabariigi Valitsuse reservidest vahendite eraldamine ja nende kasutamine toimub Vabariigi
Valitsuse kehtestatud korras ning kooskõlas riigieelarve seaduse §-ga 58. Vabariigi Valitsuse
reservid jagunevad kaheks:
6 Vabariigi Valitsuse reservide kasutus kajastatakse riigieelarve täitmises põhiseaduslike institutsioonide, Riigikantselei ja valitsemisalade
eelarve täitmises.
71
• Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeta vahenditest kaetakse kulud ja investeeringud,
mida ei olnud võimalik riigieelarve koostamisel ette näha või planeerida (nt
loodusõnnetuste ja kriisiolukordadega seotud kulutused).
• Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest rahastatakse Vabariigi
Valitsuse eelnevalt heaks kiidetud tegevusi, mille täpne maht või ajakava ei olnud
eelarve koostamise ajal teada ning mille rahastamisvajadus sõltub välistest asjaoludest
(nt õigusakti jõustumine).
Vabariigi Valitsuse reservide 2027. aasta eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga 37,63 mln
eurot, sh vähenevad Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeta vahendid 1,74 mln eurot ja
Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelised vahendid 35,89 mln eurot.
2027. aastal rahastatakse Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelistest vahenditest järgmisi
suuremaid tegevusi:
• laia riigikaitse, sh elanikkonnakaitse, arendamine – 23,15 mln eurot;
• vanglarendi kulude katmine – 17,94 mln eurot;
• suurinvestori toetusmeetme rakendamine – 13,13 mln eurot;
• Euroopa Rahurahastu potentsiaalse täiendava sissemakse katmine – 9,72 mln eurot;
• sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tugevdamine – 7,47 mln eurot.
Detailne ülevaade tegevustest, milleks võib 2027. aastal Vabariigi Valitsuse reservi
sihtotstarbelisi vahendeid kasutada, asub lisas 4.
Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond ja tasandusfond
Riigieelarvest omavalitsustele edasi kantavate riiklike maksutulude ning tasandus- ja
toetusfondi ühtne eesmärk on tagada kohalikele omavalitsustele piisavad vahendid kohalike
elu küsimuste üle iseseisvalt seaduste alusel otsustamiseks. Kui ülejäänud vahendite
kasutamise üle otsustab ainult kohalik omavalitsus, siis toetusfondi vahendid on määratud
konkreetseteks otstarveteks.
Tabel 38. Vabariigi Valitsuse eelarve. Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muut
us
Muutu
s, %
2026
lisandun
ud
vahendi
d
8.5 Kohaliku omavalitsuse üksuste
toetusfond -593 094 -645 940 -639 858 6082 -1%
sh üldhariduskoolide pidamiseks antav
toetus -496 584 -543 230 -543 230 0 0
72
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muut
us
Muutu
s, %
2026
lisandun
ud
vahendi
d
sh koolieelsete lasteasutuste õpetajate
tööjõukulude toetus -16 000 -16 000 -16 000 0 0
sh huvihariduse ja -tegevuse toetus -9225 -9225 -9225 0 0
sh kohalike teede hoiu toetus -29 313 -29 313 -29 313 0 0
sh üle antud endiste riigiteede toetus -128 -304 -277 27 -9%
sh raske ja sügava puudega lastele abi
osutamise toetus -2650 -2650 -2650 0 0
sh toimetulekutoetuse maksmise
hüvitis -36 703 -42 548 -36 493 6055 -14%
sh rahvastikutoimingute hüvitis -948 -1127 -1127 0 0
sh vaimse tervise teenuse toetus -1542 -1542 -1542 0 0
Toimetulekutoetust maksavad välja kohaliku omavalitsuse üksused selleks riigieelarvest
saadava hüvitise arvelt. Toimetulekutoetuse hüvitise eelarve väheneb võrreldes 2026. aasta
eelarvega 6 mln eurot. Vähenemist mõjutab toimetulekutoetust saavate perede arvu langus.
Toetust üldhariduskoolide pidamiseks antakse õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate
tööjõukuluks ja nende täienduskoolituseks, õppekirjanduseks, koolilõunaks, tõhustatud ja
eritoe tegevuskuludeks (toetatakse vajalike tugiteenuste, kohandatud õppematerjalide, -
vahendite ja -keskkonna pakkumisega seotud kulude katmist) ning kultuurilisteks
õppekäikudeks. Täpsem üldhariduskoolide pidamiseks antava summa suurus sõltub õpilaste
arvu muutustest ning selgub 10.11.2026 EHIS-e (Eesti Hariduse Infosüsteem) andmete põhjal.
Kohalike teede hoiu toetus suurendab kohaliku omavalitsuse üksuste võimekust kohalike teede
jooksval hooldamisel ning ehitamisel.
Üle antud endiste riigiteede toetus kujuneb üle antud riigiteede alusel. Rahandusministeerium
on 2027. aastal vähendanud üle antud endiste riigiteede rahastust selliselt, et see vastaks
Transpordiameti korrigeeritud käskkirjadele.
Huvitegevuse toetus panustab haridus ja noorte programmi eesmärgi saavutamisse. Kohaliku
omavalitsuse üksustele suunatava toetuse eesmärk on teha huvitegevus ja huviharidus 7–19-
aastastele noortele paremini majanduslikult ja regionaalselt kättesaadavaks ning pakkuda
mitmekesisemaid võimalusi vähemalt kolmes valdkonnas: kultuur, sport ning loodus-,
täppisteadused ja tehnoloogia.
Suure hooldus- ja abivajadustega laste lapsehoiuteenust korraldavad sotsiaalhoolekande
seaduse kohaselt kohaliku omavalitsuse üksused. Kohaliku omavalitsuse üksus saab toetust
kasutada suure hooldus- ja abivajadustega laste lapsehoiu-, tugiisiku-, sotsiaaltranspordi- või
muudeks sotsiaalteenusteks, mis aitavad vähendada perekonna hoolduskoormust või hooldus-
ja abivajadusest tulenevat lisavajadust.
73
Maavalitsuste tegevuse lõpetamisega seonduvalt anti 2018. aastast Siseministeeriumi
vastutusvaldkonda kuuluvate rahvastiku- ja perekonnaseisutoimingute (nt abielud, lahutused
jne) täitmine maakonnakeskuse kohalikele omavalitsustele koos selle täitmiseks vaja minevate
vahenditega. Ülejäänud kohaliku omavalitsuse üksused tegelevad Euroopa Liidust, Euroopa
Majanduspiirkonna liikmesriigist või Šveitsi Konföderatsioonist pärit kodanikule elukoha
esmakordsel registreerimisel Eestis isikukoodi andmisega. Hüvitist makstakse eelarveaastale
eelnenud aasta juhtumite arvu alusel.
Koolieelsete lasteasutuste õpetajate tööjõukulude toetust antakse kohaliku omavalitsuse
üksustele eesmärgiga motiveerida neid suurendama õpetajate palka. 2019. aastast antakse
omavalitsusüksusele toetust lasteaiaõpetajate palga tõstmise motiveerimiseks juhul, kui
omavalitsuse lasteaiaõpetaja töötasu alammäär on vähemalt 90% ning magistrikraadiga (või
sellega võrdsustatud tasemega) lasteaiaõpetajal vähemalt 100% üldhariduskooli õpetaja
töötasu alammäärast.
Tabel 39. Vabariigi Valitsuse eelarve. Kohaliku omavalitsuse üksuste tasandusfond, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muut
us
Muut
us %
2026
lisandun
ud
vahendid
7.1 KULUD -130 115 -130 915 -138 215 -4 300 3% 0
7.6 Kohaliku omavalitsuse üksuste
eelarvete tasandusfond -130 115 -133 915 -138 215 -4 300 3% 0
Tasandusfondi vahendid on ette nähtud kohaliku omavalitsuse üksuste ülesannete täitmise
võimaluste ühtlustamiseks. Vahendite kasutamise üle otsustavad toetuse saajad. Toetuse
suurenemine on seotud ümberjaotusega tulumaksu ja tasandusfondi vahel.
Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud
Tabel 40. Vabariigi Valitsuse eelarve. Kohaliku omavalitsuse üksustele edasiantavad maksud, tuhat
eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muut
us %
2026
lisandu
nud
vahend
id
8.8 Kohaliku omavalitsuse
üksustele edasiantavad maksud -2 075 158 -2 170 721 -2 287 582 -116 861 5% 0
8.9 Kohaliku omavalitsuse
üksustele edasiantav tulumaks -1 979 357 -2 068 001 -2 174 544 -106 543 5% 0
8.10 Kohaliku omavalitsuse
üksustele edasiantav maamaks -81 013 -87 000 -98 000 -11 000
12,6
% 0
74
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muut
us %
2026
lisandu
nud
vahend
id
8.11
Kohaliku omavalitsuse
üksustele edasiantav
keskkonnatasu
-14 528 -15 605 -14 923 682 -4% 0
8.12
Kohaliku omavalitsuse
üksustele edasiantav
liikluskaamerate trahvitulu
-259 -115 -115 0 0% 0
Füüsilise isiku tulumaksu laekumine jaguneb keskvalitsuse ja kohaliku omavalitsuse vahel.
Seevastu maamaks, mis on küll riiklik maks, laekub täielikult kohalike omavalitsuste eelarvesse.
Keskkonnatasude laekumine jaguneb jällegi keskvalitsuse ja omavalitsuste vahel.
LS (Liiklusseadus) 193'1 lg 6 kohaselt on valla- või linnavalitsuse paigaldatud automaatse
liiklusjärelevalve süsteemi abil tuvastatud liiklusalane õigusrikkumine, mille eest eraldatakse 50
protsenti riigieelarvesse laekunud hoiatustrahvist automaatse liiklusjärelevalve süsteemi
paigaldanud kohaliku omavalitsuse üksuse eelarvesse trahvi määramise kalendriaastale
järgneva aasta 20. jaanuariks. Raha kasutusotstarbe otsustab kohaliku omavalitsuse üksus,
kasutades eraldatud raha eelkõige liiklusohutuse edendamiseks.
Hetkel on vastavad kaamerad olemas Tallinnal (täpsustatult Kristiine ristmik ja Reidi tee).
Maksutulude kohta saab detailse ülevaate seletuskirja osa 2 tulude peatükis.
75
3.8 Riigikantselei
Riigikantselei peamine eesmärk on toetada Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika
kujundamisel ja elluviimisel ning seista tõhusa ja avatud riigivalitsemise eest.
Riigikantselei keskendub 2027. aastal jätkuvalt riikliku kriisireguleerimise poliitika kujundamise
ja elluviimise koordineerimisele. Samuti tegevustele, mille eesmärgiks on bürokraatia
vähendamine ja majanduskasvu toetamine. Viiakse koostöös ettevõtete ja teadusasutustega
ellu reforme, mille eesmärk on avaliku sektori innovatsioon ning teaduspõhine, asjatundlik ja
avatud riigivalitsemine.
Riigikantselei administratiivne struktuur ja personali ülevaade
Riigikantselei täistööajale taandatud teenistujate (töötajad ja ametnikud kokku) arv on 1417,
aasta varasema sama perioodiga võrreldes on teenistujate arv vähenenud seitsme võrra.
Teenistujate keskmine kogupalk8 01.06.2026 seisuga oli 3785 eurot (aastane kasv 9%).
3.8.1 Tulud
Riigikantselei tulud koosnevad saadud toetustest. Välistoetuste maht on 2027. aastal 12,57 mln
eurot. Toetuste maht suureneb märkimisväärselt (52%) tulenevalt planeeritud väljamaksete
kasvust võrreldes eelneva eelarveaastaga.
Tabel 41. Riigikantselei tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
9.1 Tulud kokku 4 664 8 270 12 570 4 301 52%
9.2 Saadud toetused 4 664 8 270 12 570 4 301 52%
Saadud toetused
Toetusi kasutatakse Riigikantselei kulude katteks ERF-st (2021–2027).
Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 rakenduskava poliitikaeesmärgi 1 „Nutikam Eesti“ ja
Euroopa Liidu erieesmärkide „Teadus- ja innovatsioonivõime ning kõrgetasemeliste
tehnoloogiate kasutuselevõtu arendamine ja suurendamine“ ning „Aruka spetsialiseerumise,
tööstusliku ülemineku ja ettevõtluse oskuste arendamine“ meetme „Avaliku sektori
innovatsiooni võimekuse tõstmine“ tegevuste toetused on 2027. aastal kokku 12,57 mln eurot
(sh ei ole riiklikku kaasfinantseeringut). Toetuste mahuks kogu perioodil 2024–2029. aastal on
planeeritud 43,70 mln eurot. Meetme tegevused aitavad parandada avaliku sektori
innovatsioonivõimekust ning leida koostöös teadlaste ja ettevõtetega nutikad lahendused,
mida saab avalikus sektoris kasutusele võtta ning suurendada avaliku sektori juhtide pädevust
7 Perioodi 01.06.2025 – 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv. 8 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
76
ja rolli uuenduste elluviijana ning sektoriteülese koostöö loojatena. Finantseeritakse järgmisi
tegevusi:
• Avaliku sektori innovatsiooniprojekte Eesti olulistele arenguvajadustele lahenduste
leidmiseks ning analüüse ja tööriistu avaliku sektori innovatsioonivõimekuse
suurendamiseks kogumahus 11,63 mln eurot, mis moodustab 92,5% toetuste summast.
Rahastatud projektid on välja toodud https://www.riigikantselei.ee/valitsuse-too-planeerimine-
ja-korraldamine/avaliku-sektori-innovatsioon/innovatsiooniprojektid;
• Tippjuhtide ja nende järelkasvu arendustegevusi, mis keskenduvad innovatsiooni
edendava juhtimiskultuuri arendamisele individuaalsete ja grupiviisiliste tegevuste,
sektoriteüleste koostöövormide ja temaatiliste arendusprojektide kaudu.
3.8.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 42. Riigikantselei kulud eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
9.3 Riigikantselei -34 935 -15 001 -1 995 -17 939 0 0
9.3 Riigikantselei -34 935 -15 001 -1 995 -17 939 0 0
Tabel 43. Riigikantselei kulude dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
9.3 Riigikantselei -25 234 -33 577 -34 935 -1 358 4% -3 049
Tööjõukulud -8 917 -8 188 -9 309 -1121 14% -408
Majandamiskulud -9 083 -20 273 -20 043 230 -1% -2 563
Muud tegevuskulud -1 0 0 0 0% 0
9.9 Sotsiaaltoetused -6 -8 -8 0 0% 0
9.10 Muud toetused -5 291 -496 -290 206 -42% -78
9.12 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -1 935 -4 609 -5 282 -672 15% 0
Intressikulu ja muud finantskulud 0 -4 -4 0 0% 0
Riigikantselei 2027. aasta kulude eelarve kogumaht on 34,93 mln eurot, millest siseriiklikud
vahendid moodustavad 48,65% ning välisvahendid 51,35%. Suurimad planeeritavad kulud on
majandamiskulud ja tööjõukulud, vastavalt 20,04 mln eurot ja 9,31 mln eurot moodustades
84,02% kogu eelarvest. Toetused ja muud kulud kokku moodustavad 0,30 mln eurot.
Eelarve jaguneb siseriiklikeks vahenditeks (48,65%) ja välisvahenditeks (51,35%). Riigieelarvest
finantseeritakse kulusid 17 mln eurot (sh käibemaksu summa 2 mln eurot) ning välisvahenditest
17,94 mln eurot (sh käibemaksu summa 3,29 mln eurot).
77
Riigikantselei 2027. aasta eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga 1,36 mln eurot ehk 4,04%.
Eelarve mahu kasvu mõjutavad enim välistoetustest tehtavate kulude suurenemine 6,15 mln
euro võrra (52,13%) ning Vabariigi Valitsuse reservist Riigikantselei eelarvesse 2027. aastaks
laiapindse riigikaitse võimearendusteks suunatud 0,63 mln eurot. Kasvu tasakaalustab 2026.
aastal projekti „Kõige AI-targem rahvas“ koolitusteks eraldatud 5,20 mln euro suuruse
ühekordse täiendava rahastuse kajastumine ainult 2026. aasta eelarves.
Lisaks mõjutab 2027. aasta eelarvet eelnevates riigi eelarvestrateegia protsessides eraldatud
teadus- ja arendustegevuse vahendid 0,40 mln eurot ning kokkuhoiumeetmed 0,27 mln eurot.
Teadus- ja arendustegevuste raames viiakse läbi uuringuid, mõjuhinnanguid ning arendatakse
metoodikaid koostöös teadlastega näiteks tarbijahinnaindeksi metoodikaga seotud
arendustegevused, inimeste kriisikäitumise uuring.
Tööjõukuludeks planeerib Riigikantselei 2027. aastal 9,31 mln eurot, millest 89,73%
moodustavad piirmääraga vahendid. Tööjõukulud suurenevad 13,69% võrreldes 2026. aastaga,
mis tuleneb välisvahendite tööjõukulude suurenemisest 38,1% (välistoetuste üldine prognoosi
suurenemine), laia riigikaitsega seotud vahendite eraldamisest 2027. aastasse Vabariigi
Valitsuse otsusel (sisseostetavad teenused või ajutised ametikohad) ning tehisaru (AI)
valdkonna suurenemisest Riigikantseleis.
Majandamiskulude eelarve maht kokku on 20,04 mln eurot, millest välisvahendid moodustavad
68,33%. Välisvahendid on täpsemalt lahti selgitatud alapeatükis tulud. Riigieelarve piirmääraga
majandamiskulud on kokku 6,35 mln eurot, mis on 4,90 mln eurot väiksem (43,57%) võrreldes
2026. aastaga, sest 2026. aasta lisaeelarvega eraldati ühekordselt vahendeid projekti „Kõige AI-
targem rahvas” koolitusteks. Suurima osakaaluga majandamiskuludeks on kinnisvarakulud,
milleks planeeritakse riigieelarvelisi vahendeid 3,75 mln eurot, muudeks majandamiskuludeks
2,60 mln eurot, millest omakorda 0,30 mln eurot planeeritakse laia riigikaitse
võimearendusteks ja 0,40 mln eurot teadus- ja arendustegevusteks.
Toetusteks on planeeritud 0,29 mln eurot, mis on 42% väiksem võrreldes 2026. aastaga, sest
2026. aasta lisaeelarvega eraldati ühekordselt 0,2 mln eurot projekti „Kõige AI-targem rahvas"
toetuseks. Riigisiseseid toetusi antakse riigiasutustele riiklike ekspertide, erialadiplomaatide ja
ministeeriumite teenistujate roteerimise ja värbamisega seotud kuludeks. Samuti kavandatakse
toetuseid partnervõrgustike arendamiseks ja desinformatsiooni leviku takistamiseks.
3.8.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Riigikantselei tulemusvaldkonna Riigivalitsemine eesmärk on, et Vabariigi Valitsus teeb ja viib
ellu mõjusaid, tõhusaid ja mõistetavaid otsuseid.
78
Tabel 44. Riigikantselei tulemusvaldkondade ja programmide eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
9.5 Tulemusvaldkond: Riigivalitsemine -23 299 -28 968 -29 653 -685 2% -3 049
9.6 Vabariigi Valitsuse ja peaministri
tegevuse toetamise programm -23 299 -28 968 -29 653 -685 2% -3 049
3.8.3.1 Tulemusvaldkond Riigivalitsemine
3.8.3.1.1 Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamise
programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Valitsuse tegevuseesmärkide elluviimine toimib mõjusalt, tõhusalt ja
mõistetavalt
Asutused, kes viivad programmi ellu: Riigikantselei
Tabel 45. Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamise programmi eelarve programmi
tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
9.6
Vabariigi Valitsuse ja
peaministri tegevuse
toetamise programm
-29 653 -15 001 0 -14 652 0 0
9.7
Vabariigi Valitsuse ja
peaministri tegevuse
toetamine
-29 653 -15 001 0 -14 652 0 0
Programm sisaldab Vabariigi Valitsuse töö planeerimise toetamist, riigi strateegilise
planeerimise korraldamist ja koordineerimist, avaliku sektori innovatsiooni edendamist, avatud
valitsemise arendamist, istungite ja valitsuskabineti nõupidamiste ettevalmistamist ja
korraldamist, peaministri nõustamist ja abistamist, valitsuse ja peaministri kommunikatsiooni
korraldamist, Euroopa Liidu asjades Eesti poliitika ja seisukohtade kujundamist ning elluviimise
koordineerimist, Vabariigi Valitsuse julgeolekukabineti ja julgeolekukomisjoni alakomisjonide
töö korraldamist, riigi julgeoleku ja riigikaitse juhtimise koordineerimist, Teadus- ja
Arendusnõukogu teenindamist ning avaliku teenistuse tippjuhtide värbamise, valiku, hindamise
ja arendamise korraldamist.
Rida 9.7 programmi tegevus: Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine
79
Programmi tegevuse eesmärk: Vabariigi Valitsuse üldeesmärgid on ellu viidud
Tabel 46. Programmi tegevuse Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamine eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
9.7 Vabariigi Valitsuse ja peaministri
tegevuse toetamine -23 299 -28 968 -29 653 -685 2% -3 049
9.8 Tööjõu- ja majandamiskulud -18 001 -28 460 -29 352 -892 3% -2 971
9.9 Sotsiaaltoetused -6 -8 -8 0 0% 0
9.10 Muud toetused -5 291 -496 -290 206 -42% -78
9.11 Muud kulud 0 -4 -4 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Toetatakse Vabariigi Valitsust ja peaministrit poliitika kujundamisel ja elluviimisel ning seistakse
hea, tõhusa ja avatud riigivalitsemise eest. Arendatakse tulevikuseire lahendusi koostöös
teadusasutuste ja ettevõtetega. Kiirendatakse tehisaru kasutuselevõttu majanduses ja avalikus
sektoris. Eesti.ai algatuse kaudu suurendatakse tehisintellekti kasutusoskusi, millega toetatakse
ettevõtete tootlikkuse kasvu, innovatsiooni ja ekspordivõimekust ning luuakse eeldused Eesti
kujunemiseks üheks maailma juhtivaks tehisaru rakendajaks. Selleks eraldati 2026. aasta
lisaeelarvega 5,20 mln eurot.
Algatatakse riigi jaoks olulisi reforme. Justiits- ja Digiministeeriumiga koostöös jätkub riigi
koosloome keskkonna (SÄTLA) väljatöötamine. Uus süsteem võimaldab avalikkuse paremat
kaasamist nii riigisisestes kui ka Euroopa Liidu asjades. Samal ajal arendatakse Vabariigi
Valitsuse kriisikindla infosüsteemi (VVKI) prototüüpi, eesmärgiga lähiaastatel välja vahetada
vananenud valitsuse istungite infosüsteem (VIIS) ja e-Kabinet infosüsteemid.
Julgeolekukeskkond on muutunud ettearvamatumaks, Venemaa kujutab endast jätkuvalt
suurimat julgeolekuohtu ning kasutab teiste seas ka Eesti vastu järjepidevalt
hübriidoperatsioone (Eesti julgeolekupoliitika alused 2026). Seetõttu peab kriisideks ja sõjaks
valmistumine olema järjepidev, mitte ajutine tegevus. Riigikantselei vastutab üleriigilise
riskipildi kujundamise, riigiülese planeerimise, kriisiplaanide ja õppuste arendamise, eri
sektorite asutuste koostöö ja rolliselguse ning valitsuse otsuste sidususe ja järjepidevuse eest
rahu, kriisi ja sõja korral. Halvenenud julgeolekukeskkonnas tuleb riigi valmisolekut järjepidevalt
hinnata, arendada ja kohandada. Lisaks viib Riigikantselei ellu riigikaitse arengukava
strateegilise kommunikatsiooni tegevusi, et ennetada ja tõrjuda vaenulikku mõjutustegevust
ning toetada kriisides ühiskonna usaldust ja riigi tegevusvõimet.
Uue kriisiolukorra ja riigikaitse seaduse jõustumine tähendab Riigikantseleile 2027. aastal
töömahukat tegevust seaduse rakendamisel ja kriisikindluse parendamisel - riigiüleste ohtude
hindamist, olukorrateadlikkuse tõstmist, riigi kriisiplaani koostamist, erinevate osapoolte
nõustamist, võimelünkade parandamist ning poliitikakujundamist ja uue praktika juurutamist.
80
2027. aasta eelarvesse eraldati laia riigikaitse võimearendusteks 0,63 mln eurot (vt. peatükki
2.6.).
Riigikantselei ülesanne on valmistada ette koostöös ministeeriumidega Eesti Euroopa Liidu
Nõukogu eesistumine 2031. aastal. Ettevalmistustega tuleb alustada varakult ning värvata
Riigikantseleisse projektijuht ja luua eesistumise ettevalmistamise meeskond.
Avaliku teenistuse tippjuhtide värbamisel ja arendamisel jätkatakse Vabariigi Valitsuse
määruses kirjeldatud tegevuste elluviimisega. Tippjuhtide ametikohtade täitmiseks
teavitatakse avalikkust käimasolevatest konkurssidest, hinnatakse kandidaatide pädevust,
toetatakse nende ametikohale asumist ning edasist tööd tagasiside võimaldamise ja
arendustegevuste korraldamisega.
Programmi eesmärkide elluviimiseks kasutatakse nii siseriiklikke vahendeid (50,59%) kui ka
välisvahendeid (49,41%). Tööjõu- ja majandamiskulud moodustavad kokku 29,35 mln eurot,
millest riigieelarvelised ja välisvahendid on peaaegu pooleks, ligikaudu 14,7 mln eurot.
Täpsemalt on selgitatud peatükis “3.8.2 kulud asutuse lõikes”.
81
3.9 Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala
Haridus- ja Teadusministeeriumi peamiseks ülesandeks on tagada haridus-, teadus-, noorte- ja
keelepoliitika sihipärane ja tõhus areng ning teadus- ja arendustegevuse kõrge tase ja
konkurentsivõime.
Valitsemisala tegevusteks on riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja keelepoliitika
kavandamine ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutsekesk-, kõrg-, huvi- ning
täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade
korraldamine ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
Joonis 12. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja
majandusliku sisu lõikes, mln eurot
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala kasutada olevate vahenditest on siseriiklike
vahendeid (sh käibemaks) 81,10% ning välistoetuseid 18,90%. Tegemist on peamiselt Euroopa
Liidu ja muude välisrahastajate finantseeritavate tegevustega, mille prognoositud maht sõltub
projektide rakendamisest.
Siseriiklikest vahenditest 987,34 mln eurot on piirmääraga, suurima osa (52,90%) moodustavad
sotsiaal-, tegevus- ja sihtotstarbelised toetused, millest suurimad on kõrghariduse tegevus- ja
sihttoetus 261,60 mln eurot; teadusasutuste baasfinantseering, uurimistoetused ja
82
nooremteadurite töötasu 146,70 mln eurot ning erakoolide tegevuste toetamine 57,70 mln
eurot (lõplik eelarve jaotus era-, riigi- ja munitsipaalkoolide vahel toimub õpilaste arvu
selgumisel peale 10. novembrit 2026. aastal). Sotsiaaltoetusteks on kavandatud 28,24 mln
eurot.
Valitsemisala tööjõu- ja majandamiskuludest moodustavad 72,50% (265,14 mln eurot) riigi
hallatavate õppeasutuste kulud.
Joonis 13. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
2027. aasta eelarve mahtude muutusi mõjutavad Riigi eelarvestrateegia 2027–2030
kulumeetmed.
RES 2027–2030 eelarvemõjuga meetmed:
• Õpetajate tööjõukulude kasv 2027. aastal 20,70 mln eurot, 2027–2030. aastatel kokku
82,80 mln eurot (eelarve jaotatakse kohaliku omavalitsuse (edaspidi KOV) koolide,
riigikoolide ja erakoolide vahel peale 10. novembrit 2026. aastal Eesti hariduse
infosüsteemis (edaspidi EHIS) selle kuupäevaga kajastatud õpilaste arvu alusel);
• Õpetajate tööjõukulude suurendamine karjäärimudeli rakendamiseks 2027–2030.
aastal 49 mln eurot;
• Kultuuritöötajate palgafondi kasv 2027. aastal 0,22 mln eurot, 2027–2030. aastatel
kokku 0,88 mln eurot;
• Kultuuriranitsa rahastus kasvab 2027–2030. aastatel kokku 6 mln eurot. Kultuuriranitsa
toetus on arvestatud igale 1.-9. klassi õpilasele. Seda võib kasutada muuseumitundideks
ja õppekäikudeks (teatri-, kontserdi-, kino- ja näitusekülastus), mis on seotud kooli
õppekavas kehtestatud ainekavaga;
• Kõrgharidusse lisandub aastatel 2027–2030 täiendavate õppekohtade loomiseks 13,30
mln eurot aastas. Lisaraha võimaldab suurendada vastuvõttu kõrghariduse 1. astmel
ning viia õppepakkumises ellu struktuurset muutust, suunates kasvu eelkõige suurema
83
tööjõuvajadusega valdkondadesse – inseneeriasse, info- ja
kommunikatsioonitehnoloogiasse (IKT), tervishoidu ja haridusse;
• Tehisaru ehk tehisintellekti (TI) teadliku ja süsteemse kasutuselevõtuga Eesti koolides
(TI-hüpe) seotud tegevuste rahastamine suureneb 3,60 mln eurot;
• Eesti Keele Instituudi eelarvesse lisandub 0,13 mln eurot keelemudelite treenimiseks;
• Tartu Tähtvere Riigikooli õppehoonete ehitamise ja rekonstrueerimise täiendav
rahastus 2028. aastal 5,02 mln eurot ja 2029. aastal 3,87 mln eurot;
• Teaduskulude mahtu vähendati 2027. aastal 1,50 mln eurot, kuna prognoos ületas
kokku lepitud eesmärki. 2028.-2030. aastal eraldati teaduskuludesse lisavahendeid
2027. aasta taseme säilitamiseks (%SKP-st) kokku 33 mln eurot.
2025. aastast 2026. aastasse üle kantud vahendite maht vähenes võrreldes aasta varasemaga
99 mln eurolt 32,3 mln eurole, seega vähenes üle kantud jääkide maht ligi kaks kolmandikku.
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas oli 2025. aastal 86 asutust sh 81 kooli, kes täitsid
oma eelarvest 96,80%, jääk 9,20 mln eurot. Detailne info ja selgitused valitsemisala eelarve
jääkide ja 2026. aasta eelarvesse ülekantud vahendite kohta asub ministeeriumi
dokumendiregistris.
Joonisel toodud 2025. aasta eelarve jäägi mahu moodustavad lisaks piirmääraga vahenditele,
mida on võimalik üle tuua, ka välistoetused, sh Erasmus+ ja Euroopa Solidaarsuskorpuse
programmide eelarve ca 60 mln eurot, mis ei ole ühe eelarveaasta, vaid kogu
rahastamisperioodi laekunud eelarve, kus lepingud võivad olla avatud 5-7 aastat.
2029. aastal lõppeb EL struktuuritoetuste rahastusperiood ning aastatel 2027–2030 vähenevad
välistoetused valitsemisala eelarves 240,75 mln eurolt 52,38 mln euroni kuni uue
rahastamisperioodi vahendite kavandamiseni.
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2026
Haridus- ja Teadusministeerium kavandab riigi haridus-, teadus-, arhiivi-, noorte- ja
keelepoliitikat ning sellega seonduvalt alus-, põhi-, üldkesk-, kutse-, kõrg-, huvi- ning
täiskasvanuhariduse, teadus- ja arendustegevuse, noorsootöö ja erinoorsootöö valdkondade
tegevuse korraldamist.
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas on koos ministeeriumiga 72 riigiasutust,
sealhulgas riigi kutseõppeasutused (20), riigi rakenduskõrgkoolid (5), riigi üldhariduskoolid (40),
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus, riigi teadus- ja arendusasutused: Eesti
Kirjandusmuuseum ning Eesti Keele Instituut (EKI), valitsusasutused Rahvusarhiiv, Haridus- ja
Noorteamet (Harno) ning Keeleamet. Ministeeriumi vastutusalasse kuuluvad lisaks SA Euroopa
Kool, SA Teaduskeskus AHHAA, SA Kutsekoda ning SA Eesti Teadusagentuur (ETAG), Eesti
Teaduste Akadeemia (ETA) ning avalik-õiguslikud ülikoolid Eesti Kunstiakadeemia (EKA), Eesti
Maaülikool (EMÜ), Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (EMTA), Tallinna Tehnikaülikool
(TalTech), Tallinna Ülikool (TLÜ), Tartu Ülikool (TÜ).
84
Kutseõppeasutustes ja üldhariduskoolides toimus neli ümberkorraldust. 1. jaanuaril 2026.
aastal loodi uus hariduskeskus Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž ning 31. augustil
2026. aastal liideti uue keskusega Hiiumaa Ametikool ja Hiiumaa Gümnaasium. 30. juunil 2026.
aastal liitusid Tallinna Tehnoloogiakolledžiga Tallinna Ehituskool, Tallinna Tööstushariduskeskus
ja Tallinna Polütehnikum ning Majandus- ja Teeninduskolledžiga Tallinna Teeninduskool. 31.
augustil 2026. aastal liideti Pärnu Täiskasvanute Gümnaasium Pärnumaa
Kutsehariduskeskusega ning viimane nimetati ümber Pärnu Hariduskeskuseks. Hariduskeskuste
eesmärk on koondada põhiharidusjärgsed õpiteed ühte asutusse, mis võimaldab jagada
ressursse ning pakkuda õpet igas maakonnas. Hariduskeskuste loomine on üks osa
kutsehariduse reformist.
Valitsemisala personali ülevaade
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala asutustes töötab kokku 5890 teenistujat, see on
ca 22% riigieelarveliste asutuste teenistujate koguarvust. Haridus- ja Teadusministeeriumi
valitsemisala töötajatest 82% töötab riigi hallatavates õppeasutustes – üldhariduskoolides on
2049, kutseõppeasutustes 2082 ja rakenduskõrgkoolides 686 töötajat. Aasta varasemaga
võrreldes vähenes teenistujate arv valitsemisalas 89 võrra. Vähenemine on toimunud eelkõige
õppeasutuste arvelt – üldhariduskoolides vähenes töötajate arv 86 võrra, mis on eelkõige
seotud hariduslike erivajadustega õpilaste üldhariduskoolide ümberkorraldamisega Maarjamaa
Riigikooliks. Kutseõppeasutustes vähenes töötajate arv 42 võrra, rakenduskõrgkoolidesse
lisandus 39 töötajat.
Valitsemisala asutuste teenistujate keskmine kogupalk oli 01.06.2026 seisuga9 2400 eurot, mis
on 8% suurem kui eelmisel aastal samal perioodil. 2026. aasta riigieelarvest eraldati täiendavad
vahendid õpetaja miinimumpalga tõstmiseks ning õppeasutuste palgafondide suurendamiseks.
9 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
85
Joonis 14. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 47. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud
arengudokumendid ja programmid
Tulemusvaldkondade ja programmide tasandi eesmärgid, mõõdikud ning olukorra lühianalüüs
on esitatud riigi eelarvestrateegias ning allolevates peatükkides on kajastatud programmide
tegevuse tasandit. Arengukavadega on võimalik tutvuda Haridus- ja Teadusministeeriumi
kodulehel, programmidokumentide eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi
kohta 1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium. HTM avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari
esimeses pooles oma kodulehel.
Tulemusvaldkond „Tark ja tegus rahvas” nimetati 2026. aastal ümber ja uus nimetus on
„Haridus ja noored”. Tulemusvaldkonna „Eesti keel ja eestlus” uus nimetus on „Eesti keel”.
Tulemusvaldkondade ja programmide struktuuri osas muudatusi ei toimunud.
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Haridus ja noored Haridusvaldkonna arengukava 2021-2035
Haridus- ja noorteprogramm Noortevaldkonna arengukava 2021–2035
Eesti keel Eesti keele arengukava 2021–2035 Keeleprogramm
Teadus- ja
arendustegevus ning
ettevõtlus
Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni
ning ettevõtluse arengukava 2021–2035 (TAIE
arengukava)
Teadussüsteemi programm
Teadmussiirde programm
(ühisprogramm MKM-iga)
Riigivalitsemine Arhiivindusprogramm
86
3.9.1 Tulud
Tabel 48. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
10.1 Tulud kokku 135 705 186 147 209 133 22 987 12%
10.2 Saadud toetused 119 956 173 611 195 138 21 527 12%
10.3 Riigilõivud 124 81 116 35 43%
10.4 Tulu majandustegevusest 15 081 12 352 13 806 1 455 12%
10.5 Tulu põhivara ja varude müügist 420 60 30 -30 -50%
10.6 Muud tulud 108 29 29 0 0%
10.7 Intressi- ja omanikutulud 0 14 14 0 0%
Saadud toetused
Valitsemisala tuludest moodustavad 94% välistoetused. Euroopa Regionaalarengufondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) ja Õiglase Ülemineku Fondi (ÕÜF)
ning muude välistoetuste laekumised kokku 194,39 mln eurot, suurenemine võrreldes 2026.
aastaga 21 mln eurot. Sealhulgas Erasmus+ tegevuste elluviimiseks laekub välistoetusi 42,70
mln eurot, Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ja Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna toetuseid
3,60 mln eurot. Toetused suunatakse rahvusvaheliseks teadus- ja arenduskoostööks,
rahvusvahelistes haridusprojektides osalemiseks ning noorteprojektide korraldamiseks.
Saadud välistoetused suunatakse mh:
• Eesti keele õppeks ja keeleõppe arendamiseks;
• Hariduse tugiteenusteks ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks;
• Ida-Virumaa kohalike omavalitsuste põhikoolivõrgu korrastamiseks, sh koolivõrgu
optimeerimise, koolihoonete korrastamise ning energiatõhususe toetamiseks;
• Õpetajate, õppejõudude, koolijuhtide, noorsootöötajate ja huvihariduse õpetajate
õpetamispädevuse parandamiseks;
• Õppevara ja õppekavade teaduspõhiseks arendamiseks ning kvaliteedi hindamiseks;
• Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamiseks, täiskasvanute
taseme- ja täienduskoolituseks ning ümberõppeks;
• Õppirände võimalusteks ja rahvusvaheliseks partnerluseks;
• Noorsootööteenuste pakkumiseks;
• Nutikate lahenduste arendamiseks ja elluviimiseks noortevaldkonnas;
• Noorte sotsiaalse tõrjutuse ennetamiseks;
87
• Inseneriakadeemia ja IT Akadeemia rakendamiseks ning arendamiseks kõrg-, kutse-, üld-
ja huvihariduses;
• Kõrghariduse kvaliteedi arendamiseks, rahvusvahelistumise ning doktorikoolide
toetamiseks;
• Tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi OSKA arendamiseks ja rakendamiseks ning
kutsesüsteemi reformi ettevalmistamiseks;
• Teaduse rahvusvahelise konkurentsivõime arendamiseks ja TAIE fookusvaldkondade
eesmärkide täitmiseks nutika spetsialiseerumise valdkondades ning teadustulemuste ja
teadustaristu laiemaks kasutamiseks Eesti ühiskonna arenguvajaduste lahendamisel;
• Teadus- ja arendustegevuse kaitsetehnoloogia alase võimekuse kasvatamiseks;
• Ettevõtluse teadusmahukuse suurendamiseks, täienduskoolituse ning tasemeõppe
arendamiseks ja mahu suurendamiseks Ida-Virumaal.
Kodumaiste toetuste maht on kokku 72 tuhat eurot. Kutseõppeasutused ja rakenduskõrgkoolid
kavandavad tulusid peamiselt Eesti Kultuurkapitalilt, Eesti Kooriühingult jt kaunite kunstidega
seotud organisatsioonidelt.
Riigilõivud
Riigilõive planeeritakse koolitus- ja tegevuslubade taotlemise, mikrokvalifikatsiooniõppe
õppekavarühmapõhise kvaliteedihindamise, riigieksamite korduvalt sooritamise ning
arhiivitoimingute eest.
Tulud majandustegevusest
Tulud majandustegevusest kavandatakse kutse-, rakenduskõrg- ja üldhariduskoolide
õppebaaside ja õpilaskodude haldamise, asutuste haridusalase tegevuse, täienduskoolituste
ning Rahvusarhiivi arhiivitoimingutest. Tulud jagunevad järgmiselt:
• Riigi kutseõppeasutuste majandustegevuse tulu on planeeritud 10,20 mln eurot.
Suuremad tulud on seotud kooli õppebaaside tegevustega, sealhulgas Luua
Metsanduskooli metsamaterjali ning Olustvere Teenindus- ja Maamajanduskooli ja
Järvamaa Rakendusliku Kolledži põllumajandustoodangu müügiga. Oluline osa tulust on
seotud täiskasvanute täienduskoolitustega. Tulude prognoos on täpsustatud ja
planeeritud kasv võrreldes eelmise aastaga 16%.
• Riigi üldhariduskoolide tulu on planeeritud 0,30 mln eurot, mis on seotud ruumide
rentimisega, laagrite korraldamisega, rehabilitatsiooniteenuse pakkumisega.
• Riigi rakenduskõrgkoolide tuluks on kavandatud 2,50 mln eurot. Tulu saadakse
tasulistest õppeteenustest, rakendusuuringutest, täienduskoolitustest,
üliõpilaselamute ning muude ruumide rendist.
88
• Haridus- ja Teadusministeeriumi Eesti Hariduse ja Teaduste Andmesidevõrgu (EENet)
teenuste müügist planeeritakse tulu 45 500 eurot. Haridus- ja Teadusministeeriumi
poolt haridusasutustele osutatavatest IT-teenustest (serveri kasutamine, domeeni nime
pikendamine, veebilehe platvorm jt) kavandatakse tulu 8 tuhat eurot.
• Eesti Keele Instituudi planeeritav tulu 30 tuhat eurot on seotud ametiasutustele,
ettevõtetele, haridusasutustele ja eraisikutele suunatud keelevaldkonna koolitustega.
• Eesti Kirjandusmuuseumi tuluprognoos 81 500 eurot on planeeritud trükiste müügist,
arhiivimaterjalide koopiate tegemisest ja ekskursioonide korraldamisest ning
seminariruumi rendist.
• Haridus- ja Noorteamet planeerib tulu 160 tuhat eurot, mis on seotud hariduse
kvaliteediagentuuri hindamisteenuse pakkumisega teistele riikidele, haridusliku
erivajadusega õpilastele mõeldud õppevara e-poe müügiga, e-eksamitega.
• Rahvusarhiivil on planeeritud tulu arhivaalide kasutamisega seotud teenuste eest 0,20
mln eurot.
• Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tulu 0,30 mln eurot on planeeritud sotsiaalse ja
tööalase rehabilitatsiooni teenuse osutamisest, koolituste läbiviimisest, toitlustamisest
ning toodete müügist ja ruumide rendist.
Tulu põhivara ja varude müügist
Riigi kutseõppeasutuste tegevuses kasutuses olnud vallasvara müügist on planeeritud tulu
30 tuhat eurot. Vara müügist laekunud vahenditest on õigus soetada koolile põhitegevuseks
vajalikku vara, olles kavandatavast tehingust varem teavitanud Rahandusministeeriumit.
Muud tulud
Muude tuludena planeeritakse riiklikke sunnirahasid ja haldusjärelevalve tegemise tasusid
õppeasutustes 14 tuhat eurot. Keeleameti tehtavast keeleseaduse ning teiste
keeleoskusnõudeid ja keelekasutust reguleerivate õigusaktide täitmise järelevalvest
kavandatakse tulu 15 tuhat eurot.
Intressi- ja omanikutulud
Õppelaenunõuete intressi laekumise prognoos on 14 tuhat eurot.
89
3.9.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 49. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäärag
a vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
10.8
Haridus- ja
Teadusministeeriumi
valitsemisala
-1 247
289 -965 950 -34 036 -233 259 -14 044 0
10.9 Haridus- ja
Teadusministeerium -821 598 -671 349 -30 016 -120 179 -54 0
10.10 Riigi
kutseõppeasutused -122 659 -110 514 0 -2 401 -9 744 0
10.11 Riigi
rakenduskõrgkoolid -45 186 -39 539 0 -2 981 -2 666 0
10.12 Riigi üldhariduskoolid -107 398 -107 130 0 0 -268 0
10.13 Riigi teadus- ja
arendusasutused -25 574 -14 053 0 -10 889 -632 0
10.14 Keeleamet -658 -658 0 0 0 0
10.15 Rahvusarhiiv -9 146 -8 966 0 0 -180 0
10.16 Haridus- ja
Noorteamet -111 496 -10 527 -4 020 -96 795 -155 0
10.17
Astangu
Kutserehabilitatsioon
i Keskus
-3 574 -3 214 0 -14 -345 0
Tabel 50. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
10.8
Haridus- ja
Teadusministeeriumi
valitsemisala
-1 059 176 -1 176 983 -1 247 289 -70 306 6% -30 577
Tööjõukulud -249 136 -259 211 -263 087 -3 876 1% -3 891
Majandamiskulud -100 278 -102 437 -102 602 -165 0% -10 557
Sotsiaaltoetused -34 862 -65 200 -68 679 -3 479 5% -443
Muud toetused -658 279 -728 446 -793 638 -65 192 9% -15 684
10.99 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -18 079 -21 661 -19 282 2 379 -11% 0
10.9 Haridus- ja
Teadusministeerium -657 466 -767 285 -821 598 -54 313 7% -22 978
Tööjõukulud -15 787 -23 278 -15 482 7 796 -33% -660
90
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Majandamiskulud -22 522 -28 633 -25 234 3 400 -12% -8 276
Sotsiaaltoetused -20 014 -15 558 -14 715 843 -5% -132
Muud toetused -595 949 -680 137 -749 559 -69 423 10% -13 908
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -4 789 -19 663 -16 608 3 054 -16% 0
10.10 Riigi kutseõppeasutused -127 478 -112 357 -122 659 -10 302 9% -2 215
Tööjõukulud -76 692 -76 204 -83 209 -7 005 9% -1 085
Majandamiskulud -35 906 -27 529 -30 889 -3 360 12% -886
Sotsiaaltoetused -8 440 -8 624 -8 561 63 -1% -244
10.11 Riigi rakenduskõrgkoolid -51 327 -46 649 -45 186 1 463 -3% -48
Tööjõukulud -36 673 -35 786 -34 049 1 737 -5% -5
Majandamiskulud -10 493 -9 798 -9 949 -151 2% -31
Sotsiaaltoetused -1 088 -1 015 -1 188 -174 17% -12
10.12 Riigi üldhariduskoolid -99 201 -101 163 -107 398 -6 235 6% -2 023
Tööjõukulud -84 306 -89 569 -95 762 -6 193 7% -1 523
Majandamiskulud -12 464 -11 241 -11 283 -42 0% -497
Sotsiaaltoetused -230 -353 -353 0 0% -3
10.13 Riigi teadus- ja
arendusasutused -24 220 -25 549 -25 574 -25 0% -2 320
Tööjõukulud -7 898 -8 156 -6 069 2 087 -26% -169
Majandamiskulud -5 742 -5 974 -7 845 -1 871 31% -415
Muud toetused -9 570 -10 354 -10 000 354 -3% -1 737
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -998 -1 065 -1 660 -595 56% 0
10.14 Keeleamet -778 -675 -658 17 -3% -4
Tööjõukulud -643 -615 -606 9 -1% -1
Majandamiskulud -80 -60 -53 8 -13% -4
10.15 Rahvusarhiiv -12 625 -9 933 -9 146 787 -8% -190
Tööjõukulud -5 946 -5 813 -5 903 -90 2% -45
Majandamiskulud -5 351 -4 001 -3 227 774 -19% -142
Muud toetused -123 -119 -15 104 -87% -3
10.16 Haridus- ja Noorteamet -81 369 -109 633 -111 496 -1 864 2% -788
Tööjõukulud -18 349 -17 379 -19 593 -2 214 13% -401
Majandamiskulud -6 202 -13 943 -13 031 912 -7% -301
Sotsiaaltoetused -5 044 -39 621 -43 835 -4 215 11% -51
Muud toetused -50 907 -37 792 -34 058 3 734 -10% -36
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -869 -899 -979 -80 9% 0
10.17
Astangu
Kutserehabilitatsiooni
Keskus
-4 711 -3 740 -3 574 167 -4% -9
Tööjõukulud -2 842 -2 412 -2 414 -3 0% -2
91
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Majandamiskulud -1 518 -1 257 -1 092 165 -13% -6
Sotsiaaltoetused -33 -30 -27 4 -12% -1
Muud toetused -6 -6 -6 0 2% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -311 -35 -35 0 0% 0
Eelarve kasvu mõjutavad peamiselt piirmäärata toetused (sh välisvahendid) ja piirmääraga
toetused. Välisvahendite rahastamisperiood on jõudnud kõige intensiivsemasse etappi,
mistõttu on suurem ka tegevuste eelarve. Valitsemisala piirmääraga eelarves on õpetajate
palgafondi kasvu vahendid, mille jaotus arvestatakse õpilaste arvu selgumisel ning
kõrgharidustoetuse kasvu vahendid, mis suunatakse kõrgkoolidele.
Tööjõukulude kasv koondub peamiselt riigi üldhariduskoolidesse ja kutseõppeasutustesse,
samas kui ministeeriumis ning teadus- ja arendusasutustes tööjõukulud vähenevad. Haridus- ja
Noorteametis suurenevad tööjõukulud välistoetustest rahastatavate tegevuste mahu kasvu
tõttu.
Välistoetuste ja nende kaasfinantseeringu maht koondub peamiselt ministeeriumi ning Harno
eelarvesse. Ministeeriumi vastav eelarve on 120,18 mln eurot ning Harnol 96,80 mln eurot.
Kahe asutuse eelarved moodustavad kokku ligikaudu 93% valitsemisala välisvahendite ja
kaasfinantseeringu kulude mahust.
Haridus- ja Teadusministeerium
Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) kujundab Eesti haridus-, teadus-, noorte- ja
keelepoliitikat ning loob tingimused inimeste õppimiseks, arenguks ja eneseteostuseks kogu
elukaare jooksul. Ministeeriumi tegevus hõlmab hariduse kvaliteedi ja kättesaadavuse
tagamist, teadus- ja arendustegevuse edendamist, eesti keele hoidmist ja arendamist ning
noorte arenguvõimaluste toetamist.
HTM-i kuludest moodustavad valdava osa piirmääraga vahendid. Toetuste suurim komponent
on avalik-õiguslike ülikoolide tegevus- ja sihttoetus, millele järgnevad uurimistoetused,
haridusvõrgu sh erakoolide toetused ning teadus- ja arendusasutuste baasfinantseerimine.
Sotsiaaltoetused on peamiselt üliõpilaste vajaduspõhised õppetoetused; väiksema osa
moodustavad preemiad, auhinnad ja stipendiumid.
Tööjõukulude maht on kavandatud eelkõige ministeeriumi põhitegevuse tagamiseks ning
Euroopa Liidu vahenditest rahastatavate tegevuste elluviimiseks.
Majandamiskuludest moodustavad suurima osa HTM-i ja tema hallatavate asutuste kinnisvara
korrashoiu-, remondi- ja soetuskulud, sealhulgas Riigi Kinnisvara AS-i teenused, milleks on
kavandatud kokku üle 17,68 mln euro, ministeeriumi halduskulud (1,75 mln eurot).
Välistoetuste eelarves on ministeeriumi majandamiskuludest suurimad õppekavade ja
õppevara arendamise, õppekvaliteedi hindamise ja õpianalüütikaga seotud eelarve (2,01 mln
92
eurot), „Täiskasvanute mitteformaalne õpe (VÕTI)“ tegevused (1,74 mln eurot) ning õpetajate
järelkasvu ja õpikäsituse arendamise meetmed (1,41 mln eurot).
Investeeringutoetused on kavandatud haridus- ja teadusvaldkonna arendamiseks ning
infrastruktuuri uuendamiseks eraldatavates toetustes.
Muud toetused moodustavad ministeeriumi eelarve suurima kululiigi. Suurimad on
kõrghariduse tegevus- ja sihttoetused, sealhulgas nooremteadurite tööjõukulud ning ülikoolide
vajaduspõhised eritoetused (276,70 mln eurot), uurimistoetused (59,30 mln eurot),
haridusvõrgu rahastamine, sealhulgas erakoolide toetamine (57,70 mln eurot), teadus- ja
arendustegevuse toetus asutustele (54,30 mln eurot). Sotsiaaltoetustest moodustavad valdava
osa kõrgkoolide vajaduspõhised õppetoetused (14,08 mln eurot), millele lisanduvad riigi
teaduspreemiad ning õpetajate tunnustamisega seotud toetused.
Riigi kutseõppeasutused
Kutseõppeasutuste eelarvest 90% moodustab riigieelarve tegevustoetus. Tegevustoetuse
põhimõtted, rakendamise tingimused ja kord on kehtestatud haridus- ja teadusministri
määrusega. Rahastamise aluseks ja täpsemaks eelarvete jaotuseks koolide lõikes on õpilaste
arv, 10.11.2026 EHIS-e andmete põhjal. 2027. aasta eelarvesse planeeritud tööjõu- ja
majandamiskulude jaotus on indikatiivne ning täpsustub koolide lõikes peale tegevustoetuse
eelarvete kinnitamist. Riigieelarvest on sotsiaaltoetusteks planeeritud õpilaste õppetoetused
ning koolitoidu ja sõidusoodustuste toetused.
2% kutseõppeasutuste eelarvest on seotud välisprojektidega, peamiselt koostööprojektid teiste
Euroopa riikidega, kogemuste vahetamiseks.
8% kutseõppeasutuste eelarvest on seotud majandustegevusega, õppebaaside
majandustegevuse ja tasuliste teenuste, sh koolituste pakkumisega.
Riigi rakenduskõrgkoolid
Rakenduskõrgkoolide tööjõu- ja majandamiskulude kogumahust moodustab 86% riigieelarvest
eraldatav kõrghariduse tegevustoetus. Rakenduskõrgkoolide ja avalik-õiguslike ülikoolide
tegevustoetuse kujunemise alused on sätestatud kõrgharidusseaduse rahastamise peatükis.
Tegevustoetusest vähemalt 80% moodustab baasrahastus ja kuni 20% tulemusrahastus.
Baasrahastamisel leitakse iga kõrgkooli osakaal, arvestades kõrgkoolile tegevustoetuse
määramise kalendriaastale eelneva kolme kalendriaasta jooksul eraldatud tegevustoetust ja
samal perioodil kõrgkoolidele eraldatud tegevustoetuste kogumahtu. Tulemusrahastamisel
arvesse võetavad tulemusnäitajad on täpsemalt sätestatud vastavas ministri määruses. 2027.
aasta tegevustoetuse eelarve täpne jaotus koolide kaupa selgub kõige varem 2026. aasta
detsembris, kuna mitmete tulemusnäitajate alusandmed muutuvad EHIS-es kättesaadavaks
pärast 10. novembrit. Seetõttu on 2027. aastaks kavandatud eelarve (sh tööjõu- ja
majandamiskulude jaotus) indikatiivne ning täpsustub peale tegevustoetuse eelarvete
kinnitamist. Lisaks võib kõrgkoolidele riigieelarvest eraldada ka sihttoetust, mis on täiendav
toetus riigi strateegilistest eesmärkidest tulenevate tegevuste elluviimiseks
93
kõrgharidusvaldkonnas. 2027. aastal on prioriteetne lisaõppekohtade loomine keskhariduse
omandajate kasvavatele aastakäikudele fookusega suurema tööjõuvajadusega valdkondadele.
Koolide piirmäärata kuludest 10% on peamiselt seotud välisprojektide rakendamise, tasuliste
õppeteenuste ning täienduskoolituste korraldamise kuludega. Ligikaudu 4% riigi
rakenduskõrgkoolide tööjõu- ja majandamiskulude kogumahust moodustavad planeeritavad
kulud kutseõppe korraldamiseks.
Sotsiaaltoetusteks on planeeritud üliõpilastele makstavad vajaduspõhised eritoetused ning
tulude laekumistest sõltuvad ja peamiselt rahvusvahelise õpirändega seotud õppetoetused (sh
stipendiumid). Eelarve suurenemine on tingitud välistoetuste aktiivsemast rakendamisest.
Riigi üldhariduskoolid
Riigi üldhariduskoolide piirmääraga eelarve moodustab 99,75%. Eelarvesse planeeritud
tuludest sõltuvate kulude eelarve moodustab 0,25%.
Tööjõukuludes on kavandatud õpetajate, direktorite, tugispetsialistide ja teiste hariduse
saamist toetavate töötajate töötasud (huvijuhid, kasvatajad, raamatukoguhoidjad jt). Eelarve
muutus tuleneb eelkõige õpetajate tööjõukulude kasvust.
Majandamiskulude all on kavandatud õppevahendid, õpetajate koolitus, koolilõuna, IT-
vahendid jms.
Õpilastele suunatud toetused ja teenused (sotsiaaltoetused) on ette nähtud statsionaarses
õppevormis õppijatele. Toetatakse õpilaste toitlustust, sõidukulusid (elukoht-kool-elukoht
transport), majutuskulude toetust jagatakse vajaduspõhiselt.
Riigi üldhariduskoolide eelarve on praegu indikatiivne. Eelarvete jaotus kohaliku omavalitsuse
ja riigikoolide lõikes määratakse kindlaks EHIS-es 10. novembri 2026. aasta seisuga kajastatud
õpilaste arvu alusel.
Eesti Keele Instituut
Eesti Keele Instituut (EKI) on HTM-i hallatav riigi teadus- ja arendusasutus, mis uurib eesti keelt,
selle ajalugu, murdeid ja soome-ugri sugulaskeeli, arendab keeletehnoloogiat ning toetab
eestikeelsele õppele üleminekut. Riiklike ülesannetena koostab EKI sõnaraamatuid, annab
keelenõu, koordineerib terminitööd, arendab keele e-teenuseid, hoiab keelearhiive, tagab
kirjakeele normi ja on nimeteaduslik usaldusasutus.
2027. aastal on fookuses eesti keele uurimine, kirjakeele norm, keeletehnoloogia, keeleline
ligipääsetavus ja eestikeelsele õppele üleminek. Kavas on keelenõuteenuse uuendamine
tehisintellekti komponendiga ja uue õigekeelsussõnaraamatu kontseptsiooni
ettevalmistamine.
Keeletehnoloogia valdkonnas tugevdab EKI oma rolli kompetentsikeskuse ja valdkonna
eestvedajana. Prioriteet on keelemudelite hindamine eesti keele ja kultuuri seisukohast ning
lahenduste nähtavuse suurendamine. Tõlkevärava arendusetapid viiakse lõpule ning
kavandatakse teenuse edasine paiknemine ja rahastusmudel.
94
Vastavalt vahenditele planeeritakse mainetegevuste, ligipääsetavuse, eesti keele piirkondlikke
erikujusid õpetavate õpetajate ja kultuuriõppe toetamine ning keeleõppe maht. Peamised
suunad on viipekeele ning arekeele ja selge keele arendamine. Keeleõppes on prioriteet
ülemineku metoodiline tugi, haridustöötajate metoodiline ja didaktiline võimekus, E2 (eesti
keele kui teise keele õpe) tulemuste parandamine ja sihitum kommunikatsioon koolidele. Uus
suund on keelefirmade E2-õpetajate metoodiline arendamine.
EKI eelarvest 47% on finantseeritud EL-i välisvahenditest, 53% piirmääraga vahenditest. Vähesel
määral, 30 tuhat eurot, on eelarvesse planeeritud tuludest sõltuvate kulude eelarve.
EKI eelarvest välja jagatavad toetused on järgmised: täiendava eesti keele õppe toetus eesti
keelest erineva emakeelega laste ja rändetaustaga laste eesti keele oskuse edendamiseks,
väliseesti koolivõrgustiku, Eesti keeletehnoloogia, eestikeelse terminoloogia, eestikeelsete
kõrgkooliõpikute ning hõimurahvaste programmi toetused. Välisvahenditest on kavandatud
teadus- ja arendustegevuse erandi alusel (riigihangete seaduse § 11 lõike 1 punkt 19 alusel)
alus- ja rakendusuuringud keelevaldkonnas.
Majandamiskulude eelarvest 93% on seotud EL-i vahenditest rahastatava programmi „Eesti
keele õpe ja keeleõppe arendamine“ elluviimisega. Lisaks sisaldab majandamiskulude eelarve
tarkvara haldust (hooldus ja majutus), programmide sisutööd toetavat majandamiskulude
eelarvet jm.
EKI eelarvesse lisandub 2027. aastal kultuuritöötajate palgatõus 3% summas 45 319 eurot ja
ühekordselt 125 tuhat eurot keelemudelite treenimiseks.
Eesti Kirjandusmuuseum
Eesti Kirjandusmuuseumi 2027. aasta tegevuskulude eelarve on ligikaudu 1,90 mln eurot,
millest tööjõukulud moodustavad 85,18% ja majandamiskulud 14,82%.
Eesti Kirjandusmuuseumi piirmääraga tegevuskulude eelarve väheneb 2027. aastal ligikaudu
100 tuhat eurot. Eelarve vähenemine tuleneb riigiülese kokkuhoiuülesande täitmisest ning
ühekordsete IT-tegevuste rahastamise lõppemisest alates 2027. aastast. Tööjõukuludesse
lisandus kultuuritöötajate palgafondi kasv 30 352 eurot.
Teaduse rahastus on valdavalt projektipõhine, mistõttu kujuneb teadus- ja arendustegevuse
tegelik eelarve alles 2027. aastal. Baasfinantseerimise eelarve maht sõltub varasema perioodi
teadustulemustest ning eraldatakse teadusasutustele eelarveaasta alguses. Alates 2022.
aastast jõustunud doktoriõppe reformi raames palgatud nooremteadur-doktorantide
tööjõukulud kaetakse samuti toetusena eelarveaasta alguses. Teadustööga seotud kulud
kaetakse üldjuhul käimasolevate teadusprojektide, baasfinantseerimise ning riiklike ja
rahvusvaheliste uurimistoetuste vahenditest.
Keeleamet
Keeleameti põhiülesanne on keeleseaduse ning keeleoskust ja keelekasutust reguleerivate
õigusaktide täitmise üle järelevalve tegemine, millele on ühiskonnas väga kõrged ootused.
95
Tööjõukulud moodustavad ameti eelarvest 92%, mis sisaldab lisaks määratud palgale ka
puhkusereservi arvestust ja erisoodustuse kulu. Majandamiskulude eelarve sisaldab asutuse
kinnistukulusid ning asutuse põhitegevusega seotud majandamiskulusid. Välisvahendite ja
antavate toetuste eelarvet Keeleametil ei ole.
Keeleameti 2027. aasta eelarve väheneb RES 2025–2028 kärpeülesande tõttu võrreldes 2026.
aastaga 2%.
Rahvusarhiiv
Rahvusarhiivi ülesanne on tagada ühiskonnale olulise arhiiviainese kogumine, säilitamine ja
kasutatavus.
Rahvusarhiivi 2027. aasta eelarve on 9,15 mln eurot, vähenedes võrreldes 2026. aasta
eelarvega 0,79 mln eurot ehk 8%. Eelarve vähenemine tuleneb peamiselt majandamiskulude
vähenemisest, mis on seotud Rahvusraamatukogu kolimisega seotud ühekordsete kulude
lõppemisega. Lisaks 2026. aastal kasutada olevatele vahenditele lisanduvad 2025. aastast
ülekantavad vahendid 0,19 mln eurot.
2027. aasta eelarvest moodustavad tööjõukulud 64,55%, majandamiskulud 35,29% ning
liikmemaksud ja muud toetused 0,16%. Majandamiskuludest suurima osa ehk 75,54%
moodustavad kuue kinnistu, sealhulgas Rahvusraamatukogu Tõnismägi 2 / Endla 3 hoone,
ülalpidamiskulud, kus paiknevad piirkondlikud arhiivikogud.
Tööjõukulude eelarvest 5,90 mln eurot kaetakse koosseisuliste teenistujate töötasu. 2027.
aastal lisandub kultuuritöötajate palgafondi tõus 3% summas 142 996 eurot.
Majandamiskulude eelarve on 3,23 mln eurot. Sellest moodustavad kinnistute üüri- ja
kommunaalkulud 2,44 mln eurot, teenistujate, inventariga ja andmebaaside ülalpidamisega
seotud majandamiskulud 0,61 mln eurot ning majandustegevuse tuludest sõltuvad kulud 0,18
mln eurot.
Haridus- ja Noorteamet
Harno peamisteks tegevusvaldkondadeks on hariduspoliitika ja noortepoliitika rakendamine.
Peamised valdkonnad on: eksamite korraldamine ja e-eksamite arendus, rahvusvaheline
konkurentsivõime ja koostöö, Rajaleidja võrgustik ehk kaasava hariduse toetamine,
noortevaldkonna edendamine, stipendiumid ja kõrghariduse tunnustamine.
Harno eelarvest on 86,2% finantseeritud välistoetustest, 9,44% piirmääraga kuludest ja 3,61%
arvestuslikest kuludest. Välistoetustest 47,4% moodustavad Erasmus+ programmi elluviimise
tegevused, 49,6% Euroopa Liidu välistoetused ning 3% Eesti–Šveitsi koostööprogrammi
vahendid. Arvestuslikest kuludest 99% moodustab õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetus.
Tööjõukulud vähenevad piirmääraga eelarves, kuid suurenevad piirmäärata eelarves
välistoetustest tehtavate tegevuste mahu arvelt.
Tööjõukulud sisaldavad ameti teenistujate, sh Rajaleidja keskuste töötajate tööjõukuludele
lisaks ka eksamite mittekoosseisuliste vaatlejate ja hindajate töötasusid. Tööjõukuludest 68%
96
on kavandatud välisvahenditest elluviidavate projektide (sh Rajaleidja keskus, mis moodustab
26,4% kogu asutuse töötasudest) korraldamiseks ja ellu viimiseks.
Majandamiskuludest 89% on välistoetuste eelarvest ellu viidavate projektidega seotud
tegevuskulud. Piirmääraga kulude eelarvest kaetakse asutuse ülalpidamiskulud, sh nii ameti kui
ka Rajaleidja keskuste ruumide rendi ja korrashoiukulud, mis moodustavad 62% kuludest. Lisaks
kaetakse siit ka lähetus-, koolitus-, kommunikatsiooni, IKT ja muud administreerimis- ja
majandamiskulud. Võrreldes 2026. aastaga suurenevad kulud välisvahendite arvelt.
Sotsiaaltoetustest 9% moodustab õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetus (4 mln eurot), 90%
Erasmus+ toetused mh õpilaste ja haridustöötajate välisriikides õppimise toetamiseks (sh
Kristjan Jaagu stipendium) ja 1% asendushooldusel viibinud ning erivajadusega üliõpilaste
stipendiumid. Suureneb Erasmus+ programmi eelarve.
Muudest toetustest moodustavad 94% välistoetustest korraldatavad taotlusvoorud ja
projektid. Piirmääraga vahenditest on kavandatud toetused noortelaagriteks, malevasuveks ja
muudeks toetusteks ja eraldisteks.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus
Keskuse tegevusvaldkonnaks on kutserehabilitatsiooni teenuse arendamine, läbi uuenduslike
sotsiaal- ja tööturualaste teenuste metoodikate väljatöötamise ja katsetamise, ning
kutserehabilitatsiooni teenusega seotud nõustamine ja koolitamine Eestis, tagades ja
saavutades seeläbi erivajadusega inimeste aktiivsema ühiskonnas osalemise ja võimalikult
kõrge tööga hõivatuse.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse eelarvest 90,3% kaetakse piirmääraga vahenditest,
9,3% muudest tuludest sõltuvatest vahenditest ning 0,4% Erasmus+ toetustest.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse 2027. aasta tegevuskulude eelarve 3,57 mln eurot
jaotub: tööjõukulud 67,51% (2,41 mln eurot), sotsiaaltoetused ja muud toetused 0,84% (0,03
mln eurot), majandamiskulud 30,53% (1,09 mln eurot), millest hoonete ülalpidamiskulud Riigi
Kinnisvara AS-ile moodustavad 66% (0,82 mln eurot). Muudest tuludest sõltuvate vahendite
käibemaks moodustab kulude eelarvest 1,12% (0,04 mln eurot). Astangu Kutserehabilitatsiooni
Keskuse koosseisus on 91 töötajat, kellest õpetajaid on 27.
Asutuste välistoetustest rahastatavate projektide eelarve väheneb (54%). Piirmääraga
vahendite ja muudest tuludest sõltuvate vahendite eelarved on jäänud samaks.
97
3.9.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Tabel 51. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide
eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
10.18Tulemusvaldkond: Eesti keel-9 894-10 604-9 1431 461-14%-1 046
10.19 Keeleprogramm -9 894 -10 604 -9 143 1 461 -14% -1 046
10.31Tulemusvaldkond: Haridus ja
noored-789 186-876 339-950 895-74 5569%-20 402
10.32 Haridus- ja noorteprogramm -789 186 -876 339 -950 895 -74 556 9% -20 402
10.82Tulemusvaldkond:
Riigivalitsemine-11 305-9 817-9 146671-7%-186
10.83 Arhiivindusprogramm -11 305 -9 817 -9 146 671 -7% -186
10.87Tulemusvaldkond: Teadus- ja
arendustegevus ning
ettevõtlus-230 711-258 563-258 823-2610%-8 942
10.88 Teadussüsteemi programm -201 612 -215 647 -206 681 8 966 -4% -8 942
10.95 Teadmussiirde programm -29 099 -42 916 -52 142 -9 226 21% 0
3.9.3.1 Tulemusvaldkond Eesti keel
3.9.3.1.1 Keeleprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti keel on arenenud kultuur- ja suhtluskeel ning Eestis väärtustatakse
mitmekeelsust.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), Keeleamet, Eesti
Keele Instituut (EKI) ja Haridus- ja Noorteamet (Harno).
Tabel 52. Keeleprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetus, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasianta
vad
maksud
10.19 Keeleprogramm -9 143 -5 878 -20 -3 215 -30 0
10.20 Eesti keele maine -924 -924 0 0 0 0
10.24 Keeletaristu ja
keeletehnoloogia -2 859 -2 829 0 0 -30 0
10.27
Keeleõpe ja
keeleoskuse
hindamine -5 360 -2 125 -20 -3 215 0 0
98
Uuendatud on tulemusvaldkonna „Eesti keel“ nimetus. Varem kandis see nimetust „Eesti keel
ja eestlus“.
Rida 10.20 programmi tegevus: Eesti keele maine
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti keele staatus on kindel ja maine on hea.
Tabel 53. Programmi tegevuse eesti keele maine 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Eesti keele maine ühiskonnas: eesti emakeelega inimeste hulgas
Allikas: Eesti keele maine uuring 5,2 (2024) n/a
Eesti keele maine ühiskonnas: eesti keelest erineva emakeelega
inimeste hulgas
Allikas: Eesti keele maine uuring
4,4 (2024) n/a
Mõõdikud peegeldavad, kuidas eesti keelt emakeelena kõnelevad ja muu emakeelega inimesed
tajuvad eesti keele olulisust ja kasutusvõimalusi ning suhtuvad selle õppimisse. Mõõdiku kaudu
hinnatakse, kas keele populariseerimise ja tunnustamise tegevused on mõjutanud inimeste
hoiakuid eesti keele suhtes. Taset mõõdetakse üle aasta, esimest korda mõõdeti seda 2024.
aastal, mil eesti keele maine eesti keelt emakeelena kõnelevate inimeste seas oli 5,2 ja muu
emakeelega inimeste seas 4,4 (maksimaalne tulemus 7). Järgmine mõõtmine on 2026. aastal,
tulemused selguvad 2027. aasta I kvartalis. Mõõdikute 2028–2030 siht on eesti keelt
emakeelena kõnelevate inimeste seas hoida taset 5,2 ja muu emakeelega inimeste tõsta mainet
4,6-ni.
Tabel 54. Programmi tegevuse eesti keele maine eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
10.20 Eesti keele maine -1 009 -944 -924 20 -2% -9
10.21 Tööjõu- ja
majandamiskulud -899 -838 -815 23 -3% -9
10.22 Sotsiaaltoetused -92 -87 -91 -4 4% 0
10.23 Muud toetused -17 -18 -18 0 -2% 0
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames toetatakse eesti keele mainet ja staatust parandavaid tegevusi, millega
kujundatakse keelekasutajate hoiakuid ning toetatakse eesti keele õigusliku staatuse püsimist
ja laialdast kasutamist ühiskonnas. Toetatakse eesti keele ja selle piirkondlike keelekujude
99
õppimist, õpetamist ja uurimist populariseerivaid ning väärtustavaid tegevusi ja
keelepoliitikaalast rahvusvahelist koostööd.
Programmi tegevust viivad ellu HTM, EKI ja Keeleamet.
Tööjõu- ja majandamiskulud moodustavad tegevuse eelarvest 8% ning on 99% ulatuses seotud
Keeleameti ja EKI tegevuskuludega.
Keeleamet teeb regulaarselt järelevalvet prioriteetsetes valdkondades. Nende hulka kuuluvad
töötajate eesti keele oskus, avalik teave ja reklaam ning eesti keele täienduskoolitusasutuste
tegevus. Lisaks aitab Keeleamet suurendada asutuste ja inimeste teadlikkust keeleõigustest ja
keeleõppest ning pakub neis küsimustes nõustamist. Eestikeelsele haridusele ülemineku
tegevuskava raames on Keeleameti järelevalvet laiendatud. Senisest enam kontrollitakse eesti
keele ja eestikeelse õppe korraldust koolieelsetes lasteasutustes, üldhariduskoolides ja
kutseõppeasutustes. Keeleameti tööjõu- ja majandamiskulude eelarve on 0,66 mln eurot.
EKI tegevused toetavad eesti keele maine kujundamist nii eesti emakeelega inimeste kui ka muu
ema- või kodukeelega elanike seas. Eesmärk on tutvustada erinevaid eesti keele õppimise
võimalusi ning korraldada tegevusi, mis suurendavad eesti keele kui identiteedi kandja
väärtustamist. EKI arendab keelehoolet ja parandab selle kättesaadavust, et keelekorralduse
põhimõtted oleksid selged ning vastaksid eesti keele ja ühiskonna vajadustele. EKI tagab ka
usaldusväärse teabe eesti kirjakeele ja kirjakeele normi kohta, aidates muuta avalikku
keelekasutust ühtsemaks ja selgemaks. Samuti toetab EKI selge keele põhimõtete ja selge keele
standardi järgimist avalikus ruumis, ametiasutustes ja meedias. EKI tegevuste tööjõu- ja
majandamiskuludeks on kavandatud 0,15 mln eurot.
Keelevaldkonna auhindade ja tunnustuste väljaandmisega seoses on vähesel määral (1%
tööjõu- ja majandamiskulude kogumahust) planeeritud kulusid HTM-i eelarvesse.
Sotsiaaltoetustena on kavandatud keelevaldkonna tunnustamiseks väljaantavate auhindade,
sealhulgas F. J. Wiedemanni keeleauhinna eelarve. Auhindadega väärtustatakse ühiskonnas
eesti keelt, eesti keele piirkondlikke erikujusid ja mitmekeelsust.
Muude toetuste all kajastub rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks, millega toetatakse
Eesti esindatust rahvusvahelistes keeleinstitutsioonide võrgustikes ning rahvusvahelise
keelepoliitika ja -õppe alane koostöö edendamist.
Välisvahendeid ja antavate toetuste eelarvet tegevuses ei ole.
Tegevuse 2026. aasta eelarvesse lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga
vahendid. Perioodi 2025–2028 kokkuhoiuülesandest tulenevalt väheneb tegevuse 2027. aasta
eelarve võrreldes 2026. aasta kinnitatud eelarvega 2% (19 859 eurot) peamiselt EKI ja
Keeleameti tööjõu- ja majandamiskulude arvelt.
Rida 10.24 programmi tegevus: Keeletaristu ja keeletehnoloogia
100
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti keele uurimine on rahvusvaheliselt kõrgel tasemel ning
keeletaristu on innovaatiline, avatud ja mitmekesine, eestikeelset oskussõnavara arendatakse
koordineeritult.
Tabel 55. Programmi tegevuse keeletaristu ja keeletehnoloogia 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Mitmekeelsete terminibaaside hulk
Allikas: Eesti Keele Instituut 150 145
Eesti keele keeletehnoloogiline tugi
Allikas: Eesti Keele Instituut Osaline Osaline
Tegevus toetab terminivara ja teaduskeele arendamist, et tagada ajakohane ja kättesaadav
erialakeel. Mitmekeelseid terminibaase on 150, mis tähendab, et EKI koordineeritavas
terminite halduskeskkonnas Ekilex arendatakse keskselt 150 eriala oskussõnavara. Järgnevatel
aastatel võib eeldada terminibaaside arvu väikest tõusu. Mõõdiku siht vaadatakse üle 2027.
aasta jooksul ja vajadusel korrigeeritakse arvestades pikaajalisi trende. Keeletehnoloogilise toe
hindamisel võetakse arvesse keeletehnoloogia vahendite arendatust ning nende lõimitust
erinevatesse teenustesse ja toodetesse. Keeletehnoloogiline tugi on osaline, see tähendab, et
välja on töötatud hulk baaslahendusi ja rakendusi, tänu millele on eesti keel digitehnoloogias
toetatud. Kõiki vajalikke keeletehnoloogilisi ressursse ei ole veel loodud või nende kvaliteet ja
kasutatavus ei ole veel saavutatud soovitud taset.
Tabel 56. Programmi tegevuse keeletaristu ja keeletehnoloogia eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.24 Keeletaristu ja
keeletehnoloogia -4 561 -4 982 -2 859 2 122 -43% -735
10.25 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 829 -4 271 -2 210 2 062 -48% -504
10.26 Muud toetused -721 -710 -649 61 -9% -231
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärk on tagada eesti keele kestlik areng ja konkurentsivõime teaduses,
hariduses, avalikus sektoris ning digitaalses keskkonnas. Tegevuse kaudu luuakse, hallatakse ja
arendatakse eesti keele toimimiseks vajalikku keeletaristut, sealhulgas sõnastikke,
terminibaase, keelekorpusi ja keeletehnoloogilisi lahendusi, ning toetatakse eesti teaduskeele,
viipekeele ja hõimurahvaste keelte arengut.
Tegevuste peamine elluviija on EKI koostöös HTM-i, kõrgkoolide ja teiste keelevaldkonna
partneritega.
101
Tööjõu- ja majandamiskulud moodustavad tegevuse eelarvest 77,3%. EKI programmide
sisutööd toetavate tegevuskulude eelarve sellest on 91% summas 2,03 mln eurot ning 9%
summas 0,18 mln eurot on kavandatud eesti keele arengukava tegevuste elluviimiseks HTM-i
eelarvesse.
2027. aastal jätkatakse eesti keeleteaduse arendamist ning sõnastike, andmebaaside ja
keelekorpuste loomist ja ajakohastamist. Arendatakse edasi keeleportaali Sõnaveeb,
terminibaasisüsteemi Ekilex ja EKI teatmikut, et tagada kvaliteetse ning kasutajasõbraliku
keeleinfo kättesaadavus. Samuti jätkatakse Eesti õigekeelsussõnaraamatu koostamist ning
toetatakse eesti keele murrete, sugulaskeelte ja eesti viipekeele, sh erialaviiped, uurimist ning
arendamist.
Terminitöö korraldamisel ja eesti teaduskeele arendamisel jätkatakse „Eesti
oskuskeelekorralduse ja terminitöö toetamise põhimõtete“ elluviimist. Arendatakse
terminibaasisüsteemi Ekilex ning toetatakse terminitöö ekspertide võrgustiku tegevust.
Eestikeelsete kõrgkooliõpikute koostamise toetusmeetme kaudu soodustatakse eestikeelsete
teadustekstide loomist ja avaldamist ning eesti teaduskeele arengut.
Hõimurahvaste programmi kaudu toetatakse omariikluseta hõimurahvaste keelte ja kultuuride
uurimist ning keeletaristu arendamist.
Keeletehnoloogia valdkonnas jätkatakse keeleressursside loomist ja nende kasutuselevõttu
lõppkasutajale mõeldud digi- ja avalikes teenustes. Tagatakse riigi keskse masintõlkeplatvormi
Tõlkevärav toimepidevus ning toetatakse keeletehnoloogiliste lahenduste arendamist,
sealhulgas keelelise erivajadusega inimeste ühiskonnas osalemise toetamiseks.
Keeletehnoloogia kompetentsikeskus toetab valdkonna teadus- ja arendustegevust ning
innovatsiooni.
Võrreldes 2026. aastaga on programmi tegevuses vahendeid ümber suunatud, et tagada
prioriteetsete keeletehnoloogiliste teenuste, eelkõige Tõlkevärava jätkusuutlik toimimine.
Samal ajal säilib rahastus mahus, mis võimaldab jätkata keelevaldkonna põhitegevusi,
sealhulgas sõnastike ja keeleressursside arendamist, terminitööd, eestikeelsete
kõrgkooliõpikute loomise toetamist, hõimurahvaste programmi elluviimist ning eesti viipekeele
arendamist.
Antavate toetuste eelarvest on EKI koordineerimisel terminoloogiaprogrammi kaudu
korraldatava terminitöö toetamise konkurss 0,14 mln eurot, hõimurahvaste programmi
kultuuri- ja haridusprojektide ning teadus- ja arendusprojektide avatud taotlusvoorud 0,16 mln
eurot ning eestikeelsete kõrgkooliõpikute programmi toetused 0,15 mln eurot. Lisaks
toetatakse 41 500 euro ulatuses murdesõnastike koostamist ja eestikeelsete kvaliteettekstide
kättesaadavust. HTM-i eelarvesse on kavandatud 0,15 mln eurot vabaühenduste toetamiseks
eesti keele mainet ja staatust tugevdavate tegevuste elluviimisel.
Muude toetuste all kajastub ka EKI rahvusvaheliste organisatsioonide, European Association for
Terminology ja European Federation of National Institutions for Language, liikmemaks 3200
eurot.
102
Välisvahendite eelarvet tegevuses ei ole.
Tegevuse 2026. aasta eelarvesse lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga
vahendid, sh 0,21 mln euro ulatuses keeletaristu ja keeletehnoloogia arendamisega seotud
infosüsteemide ja HTM-i haldus- ja juhtimiskulude eelarve. 0,52 mln eurot üle kantud
vahenditest on seotud EKI põhitegevuste elluviimisega, sh varasemate perioodide kohustuste
ettemaksed.
2027. aastal väheneb tegevuse eelarve 2,12 mln eurot peamiselt HTM-i haldus- ja
juhtimiskulude (1,87 mln eurot) ja IKT tegevuste (0,17 mln eurot) arvelt, mis on seotud
eelarvestamise metoodika muutumisega. 2027. aastal lisandub EKI eelarvesse kultuuritöötajate
palgatõus 3% summas 45 319 eurot ja ühekordselt 125 tuhat eurot keelemudelite
treenimiseks.
Rida 10.27 programmi tegevus: Keeleõpe ja keeleoskuse hindamine
Programmi tegevuse eesmärk: Kõik Eesti elanikud valdavad eesti keelt ja väärtustavad teiste
keelte oskust.
Tabel 57. Programmi tegevuse keeleõpe ja keeleoskuse hindamine 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Eesti keele tasemeeksami sooritanute osakaal eksamil käinutest (%)
Allikas: Harno 51,9 61
Väliseestlaste osalus eesti keele õppes (inimeste arv aastas)
Allikas: Eesti Keele Instituut 5300 5500
Eesti keele kui teise keele õppekorralduse keskkond täiskasvanud õppijale
Allikas: HTM Puudub n/a
Eesti elanike enesehinnanguline võõrkeeleoskus
Allikas: Eesti tööjõu-uuring 55 56
Eesti keele kui teise keele õppe tulemuslikkust mõõdetakse eesti keele tasemeeksami
sooritanute osakaaluga eksamil käinutest. Tuleb arvestada, et väliste tegurite, näiteks riigis
viibimise või õpetajana töötamise jätkamise nõude tugevnedes tullakse eksamile sagedamini
vajadusest saada kindla taseme tunnistus, mitte piisava keeleoskuse saavutamise järel.
Väliseestlaste osalus eesti keele õppes näitab, kui aktiivselt osalevad väljaspool Eestit elavad
eestlased või Eesti päritolu inimesed eesti keele omandamises ja säilitamises.
Eesti keele kui teise keele õppekorralduse keskkond täiskasvanud õppijale (hetkel puudub,
2029. aasta eesmärk on luua) hindab täiskasvanutele suunatud keeleõppe taristu, e-teenuste
ja tugisüsteemi kättesaadavust, terviklikkust ning kasutajamugavust.
103
Enesehinnangulise võõrkeeleoskuse kaardistamine annab ülevaate inimeste võõrkeelte
oskusest laiemalt. Võõrkeelt oskavaks loetakse inimene, kes enda hinnangul vähemalt saab
võõrkeelest igapäevase suhtlemise piires aru.
Tabel 58. Programmi tegevuse keeleõpe ja keeleoskuse hindamine eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
10.27 Keeleõpe ja keeleoskuse hindamine -4 324 -4 679 -5 360 -682 15% -302
10.28 Tööjõu- ja majandamiskulud -3 538 -3 964 -4 803 -839 21% -184
Sh tasemeeksamid, keeleõppekulu
hüvitamine -3 -20 -20 0 0% 0
10.29 Sotsiaaltoetused -73 -39 -17 22 -58% -1
10.30 Muud toetused -713 -675 -541 134 -20% -117
Tegevuste kirjeldus
Tegevus hõlmab eesti keele kui emakeele ja eesti keele kui teise või võõrkeele ning võõrkeelte
õpet toetavaid tegevusi, sh täiskasvanute eesti keele õpe ja eesti keele õpe välismaal.
Toetatakse keeleõpetajate professionaalset arengut ja koostööd, arendatakse
keeleõppematerjale ja keeleoskuse hindamise vahendeid ning kujundatakse mitmekeelsust
toetavaid hoiakuid. Tegevus toetab ka eestikeelsele õppele üleminekut, eelkõige
haridustöötajate eesti keele õppe arendamise ja keeleõppealase koolitamise kaudu.
Programmi tegevust viivad ellu peamiselt Harno, HTM, EKI ning partnerorganisatsioonid Eestis
ja välismaal. Harno vastutab täiskasvanute keeleõppe, keeleoskuse hindamise süsteemi,
eksamite ning õpetajate koolitamise eest. EKI panustab õppematerjalide ja
keeleõppekeskkondade arendamisse ning väliseesti keeleõppe toetamisse. Programmi
tegevuse elluviimist juhib HTM-i keelepoliitika osakond.
2027. aastal on prioriteediks kvaliteetse eesti keele õppe kättesaadavuse parandamine ning
eestikeelsele õppele ülemineku toetamine. Arendatakse edasi eesti keele õppe (e-
)õppevahendeid ja -keskkondi, toetatakse õppematerjalide koostamist ning
keeletehnoloogiliste lahenduste kasutamist keeleõppes.
Täiskasvanute eesti keele õppe kvaliteedi parandamiseks ja järelevalve tõhustamiseks on
planeeritud 0,92 mln eurot. Korraldatakse eesti keele tasemeeksameid neljal
keeleoskustasemel (A2-C1) ning põhiseaduse ja kodakondsuse seaduse tundmise eksameid.
Hüvitatakse eesti keele õppimise kulusid neile, kes on tasemeeksami sooritanud kodakondsuse
taotlemiseks või Keeleameti suunamisel. Riigi poolt loodud tasuta eesti keele e-õppe kursuste
kasutajatele tagatakse õpetajatoe teenus.
Toetatakse eesti keele õpet ja säilitamist väliseesti kogukondades, et tagada välismaal elavatele
lastele, noortele ja täiskasvanutele võimalused õppida eesti keelt ja kultuuri. Jätkub välismaal
104
tegutsevate eesti õpetajate toetamine, e-õppe võimaluste arendamine (Üleilmakool) ning Eesti
päritolu noorte sidumine Eesti haridus- ja kultuuriruumiga. Eesti keele ja kultuuri akadeemilise
välisõppe raames toetatakse eesti keele õpetamist väliskõrgkoolides ning Eestist lähetatud
lektorite tegevust. Tegevuste tööjõu- ja majandamiskulude eelarve on 0,54 mln eurot, mis
sisaldab ka eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi lektorite tööjõukulusid,
väliseesti õpetuskohtade tegevuskulusid jms. EKI, Harno ja HTM-i kaudu antavate toetuste
eelarve tegevustele on 0,54 mln eurot.
Eestisse vahendatakse Euroopa keelepoliitika ja keeleõppe suundumusi (sh Euroopa keeleõppe
raamdokumendi uuendused), toetatakse keeleõpetajate omavahelise koostöö edendamist.
Antavate toetuste eelarvest on EKI koordineerimisel väliseesti õppekohtade ja Üleilmakooli
toetused 0,31 mln eurot, Harno hallatavad eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe
toetused 26 490 eurot ning HTM-i eelarvesse kavandatud 64 500 eurot vabaühenduste
toetamiseks keeleõpet ja mitmekeelsust toetavate tegevuste elluviimisel ja 0,14 mln eurot
väliseesti noortele keele- ja rahvuskaaslaste noortelaagrite korraldamise toetamiseks.
Välisvahendites rahastatakse 3,22 mln euroga eesti keele õppe edendamist, sh õppevahendite
ja meetodite arendamist, eesti keele ja eesti keeles õpetavate õpetajate ja võõrkeeleõpetajate
professionaalset arengut ning eesti keele oskuse hindamisega seotud teenuseid. Arendatakse
(e-)õppevahendeid ja -keskkondi, sh uued B2 ja C1-taseme tasuta e-kursused, ning tagatakse
A2- ja B1-taseme tasuta e-kursuste õpetajatugi. Arendatakse eesti keele oskuse e-
hindamisvahendeid täiskasvanutele: digitaliseeritakse tasemeeksameid, arendatakse
keeleoskust mõõtvat sõeltesti. Koolitatakse testikoostajaid ja hindajaid, tõstetakse testimisalast
pädevust.
Tegevuse 2026. aasta eelarvesse lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga
vahendid.
Tegevuse 2027. aasta eelarve suureneb 0,68 mln eurot seoses välisvahenditest kavandatud
tegevuste mahu kasvuga. Võrreldes 2026. aastaga on välisvahendeid eelarvesse kavandatud
1,28 mln eurot rohkem, samal ajal kui piirmääraga kulude eelarve on 0,60 mln eurot väiksem.
0,33 mln eurot on eelarve vähenemine seotud perioodi 2025–2028 kokkuhoiuülesande
täitmisega. Lisaks mõjutab vähenemist asjaolu, et 2026. aasta lisaeelarvega suurendatakse
tegevuse eelarvet 0,27 mln eurot, mille võrra on 2027. aasta eelarve väiksem.
3.9.3.2 Tulemusvaldkond Haridus ja noored
3.9.3.2.1 Haridus- ja noorteprogrammi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti inimestel on teadmised, oskused ja hoiakud, mis võimaldavad
teostada end isiklikus elus, töös ja ühiskonnas ning toetavad Eesti elu edendamist ja üleilmset
105
säästvat arengut. Noorte avarad arenguvõimalused, turvatunne ja kindel tugi aitavad
kujundada Eestit, mida noored soovivad edasi viia.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Haridus- ja Teadusministeerium, Haridus- ja Noorteamet
(Harno), Eesti Keele Instituut (EKI), SA Kutsekoda, Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskus ja
Sihtasutus TI-Hüpe.
Tabel 59. Haridus- ja noorteprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
10.32 Haridus- ja
noorteprogramm -950 895 -761 410 -18 121 -158 166 -13 197 0
10.33 Haridusvõrk ja
taristu -35 984 -23 287 0 -12 697 0 0
10.36 Üld- ja kutseharidus -346 657 -337 888 0 -14 -8 755 0
10.40 Kõrgharidus -330 576 -314 839 -14 121 0 -1 616 0
10.45 Täiskasvanuharidus -25 478 -101 0 -22 803 -2 574 0
10.49
Hariduse
rahvusvahelistumin
e ja õpiränne
-50 637 -1 351 0 -49 271 -15 0
10.53
Õppekava,
õppevara,
õppekorraldus ja
välishindamine
-39 105 -29 370 0 -9 581 -154 0
10.56 Kaasav haridus -60 773 -48 377 0 -12 355 -40 0
10.59
Haridus- ja
noortevaldkonna
töötajate areng,
järelkasv ja toetused
-14 140 -385 -4 000 -9 755 0 0
10.64 Oskuste- ja
kutsesüsteem -4 466 -1 322 0 -3 100 -44 0
10.67 Õppe seostamine
tööturu vajadustega -32 836 -441 0 -32 396 0 0
10.70 Noorte ettevõtlikkus
ja omaalgatused -2 340 -191 0 -2 149 0 0
10.73 Noorte
kodanikuosalus -923 -923 0 0 0 0
10.75
Noorsootöö,
huvihariduse ja -
tegevuse kvaliteet ja
kättesaadavus
-2 495 -2 495 0 0 0 0
106
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
10.79
Noorte
tööhõivevalmidus ja
riskioludes noorte
tugiteenused
-4 484 -440 0 -4 044 0 0
Uuendatud on tulemusvaldkonna „Haridus ja noored“ nimetus. Varem kandis see nimetust
„Tark ja tegus rahvas“.
Rida 10.33 programmi tegevus: Haridusvõrk ja taristu
Programmi tegevuse eesmärk: Demograafiliste muutustega arvestav ja kaasava hariduse
põhimõtetest lähtuv koolivõrk, mis tagab võrdse ligipääsu kvaliteetsele haridusele kõigis Eesti
piirkondades.
Tabel 60. Programmi tegevuse haridusvõrk ja taristu 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Gümnaasiumiastmega koolide arv (tk)
Allikas: EHIS 153 150
Gümnaasiumiastmega koolide arv kajastab keskhariduse võrgu kohandamist
rahvastikumuutustele ning vastutuse selgemat jaotust riigi ja kohaliku omavalitsuse vahel. Siht
on seatud arvestades vähenevat rahvastikku.
Tabel 61. Programmi tegevuse haridusvõrk ja taristu eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.33 Haridusvõrk ja taristu -26 076 -33 383 -35 984 -2 601 8% -4 331
10.34 Tööjõu- ja
majandamiskulud -20 351 -22 293 -23 287 -995 4% -4 331
10.35 Muud toetused -5 715 -11 080 -12 697 -1 617 15% 0
Tegevuste kirjeldus
Tegevus toetab põhikooli ja gümnaasiumi lahutamist, riigile keskhariduse andmisel suurema
vastutuse andmist, sh riigigümnaasiumide loomist, haridustaristu optimeerimist ning
energiatõhususe suurendamist, õppekeskkonna nüüdisajastamist, kaasava hariduse
põhimõtete rakendamist, hariduse kättesaadavuse parandamist ja haridusasutuste vahelise
koostöö suurendamist. Kohalikud omavalitsused saavad toetust väikeste maakoolide
107
pidamiseks ja kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks. Kaasava hariduse tegevuste
eesmärk on toetada erivajadusega inimeste osalemist tavapärases õppe- ja noorsootöös,
parandades õppekeskkonda ning tagades vajalikud õppe- ja töövahendid. Käesoleval
struktuurivahendite perioodil korrastatakse tervikuna Ida-Virumaa koolivõrk ning tehakse
ettevalmistusi järgmiste piirkondade koolivõrgu korrastamiseks.
Programmi tegevuse kulude eelarve on 35,98 mln eurot, suurenedes võrreldes 2026. aastaga
2,60 mln eurot. Eelarve kasv tuleneb välistoetuste eelarve suurenemisest 1,62 mln eurot ning
kinnisvara baaseelarvesse lisanduvast 1 mln euro suurusest eelarvest, mis saadi tegelike kulude
indekseerimisel eelmise aasta eluaseme hinnaindeksi muutuse võrra.
2026. aastasse üle kantud eelarve jääk oli 4,33 mln eurot.
Haridus- ja Teadusministeeriumi (edaspidi HTM) valitsemisala riigiasutuste kasutatava
kinnisvara korrashoiuteenuseid, sealhulgas tehnohooldust ja remonditööde korraldamist,
osutab valdavalt Riigi Kinnisvara AS (edaspidi RKAS), välja arvatud rakenduskõrgkoolides. HTM-
i ja tema hallatavate asutuste, eelkõige koolide kasutuses oleva kinnisvara rendi- ja
korrashoiukuludeks, remonditöödeks ning vallasvara soetusteks on planeeritud 23,29 mln
eurot, millele lisanduvad investeeringud 13,20 mln eurot (vt investeeringute peatükk).
Sealhulgas sisaldab HTM kinnisvara korrashoiu kulude eelarve järgmiste allasutuste eelarveid:
• Haridus- ja Noorteameti kulude eelarvesse on planeeritud kinnisvara kulude katteks
60 534 eurot. Eelarve väheneb võrreldes eelmise aastaga 3513 eurot;
• Eesti Keele Instituut kolib 2026. aasta lõpus Loodusmaja Taru ruumidesse, mille
kinnisvarakulude eelarve planeeritakse Kliimaministeeriumi eelarvesse. Seepärast EKI
eelarve väheneb 63 604 eurot;
• Eesti Kirjandusmuuseumi kinnisvarakulude eelarve on 88 699 eurot, eelarve suureneb
2900 eurot;
• Riigi kutseõppeasutuste kinnisvarakulude eelarve 5,45 mln eurot, eelarve väheneb 0,11
mln eurot.
Välistoetuse meetme „Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine üldhariduskoolides“ raames
on 2027. aasta eelarves planeeritud 2,17 mln eurot hariduslike erivajadustega õpilaste
tavapärases õppe- ja noorsootöös osalemise toetamiseks ja suurendamiseks läbi
õppekeskkonna parendamise. Toetust saavad kasutada kõik omavalitsused nende
territooriumil paiknevate üldharidus- või kutseõppeasutuste, huvikoolide ja noorsootööga
tegelevate asutuste kaasava hariduse põhimõtete rakendamiseks. Välisvahendite eelarve
väheneb 0,94 mln eurot.
Välistoetuse meetme „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2021–2027 (KOV koolid)“ raames
on Ida-Virumaa kohalikele omavalitsustele planeeritud 10,53 mln eurot tegevustoetust
koolivõrgu optimeerimiseks, sh koolihoonete korrastamiseks ning energiatõhususe
suurendamiseks. 2027. aasta eelarve prognoos suureneb 2,56 mln eurot. Toetust saavad
108
omavalitsused on loetletud haridus- ja teadusministri käskkirjaga kinnitatud investeeringute
kavas ning hõlmavad Narva, Narva-Jõesuu, Jõhvi, Alutaguse ja Kohtla-Järve omavalitsusi.
Kohtla-Järvel on kavandatud kaks projekti, Järve linnaosas riigikoolina tegutseva Järve Kooli ning
Ahtme linnaosa munitsipaalkooli uued õppehooned. Projektid on planeeritud lõpetada aastatel
2028–2029.
Rida 10.36 programmi tegevus: Üld- ja kutseharidus
Programmi tegevuse eesmärk: Luua tingimused õppimiskohustuse täitmiseks, tagada ligipääs
üldharidusele ja vähendada väljalangevust. Luua Eesti elanikkonnale nende vajadustele ja
võimetele vastavad kvaliteetsed, paindlikud ja mitmekesiste valikutega kutseõppevõimalused,
mis vastavad tööturu arenguvajadustele.
Tabel 62. Programmi tegevuse üld- ja kutseharidus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
3-aastaste kuni kooliealiste laste osakaal, kes on käinud koolieelses
lasteasutuses (%)
Allikas: EHIS, Statistikaamet
90,9 93,0
Põhikoolist väljalangejate määr statsionaarse õppe kolmandas
kooliastmes (%):
kokku/ poisid/ tüdrukud
Allikas: EHIS
0,33/0,36/0,3
0,3/0,3/0,2
Keskhariduse omandanute osakaal 4 aastat pärast põhikooli lõpetamist
(%)
Allikas: EHIS
81,2 83,0
Kutsehariduse* omandanute osakaal 5 aastat pärast põhikooli lõpetamist
(%)
Allikas: EHIS
21,7 24,0
Vähemalt keskharidusega 20–24 a osakaal (%)
Allikas: Eurostat83,2 87,0
*Kutsehariduse all mõistetakse ainult tasemeõppes saadud kutseharidust.
Haridus aitab vähendada ebavõrdsust ja sotsiaalset tõrjutust ning ennetada töötust, vaesust ja
terviseprobleeme, mis omakorda vähendab survet sotsiaal- ja tervishoiusüsteemile. Kuigi
lasteaias käimine ei ole kohustuslik, siis seiratakse 3–7-aastaste laste osalust alushariduses,
kuna see toetab keelelist, emotsionaalset ja sotsiaalset arengut, mis on vajalik edaspidiseks
õppimiseks ja toimetulekuks. Põhikoolist väljalangejaid seiratakse, et jälgida noorte haridustee
katkemist. Õppimiskohustuse reform aitab ennetada väljalangemist, pakkudes paindlikke
õpivõimalusi ja tuge riskirühmadele. Keskhariduse omandanute osakaal 4 aastat ning
kutsehariduse omandanute osakaal 5 aastat pärast põhikooli lõpetamist peegeldavad õppijate
valikuid ning haridustee jätkamise edukust. Vähemalt keskharidusega 20–24-aastaste osakaal
näitab, kui edukalt on noored haridustee lõpule viinud. Õppimiskohustuse ja kutsehariduse
109
reformi elluviimine aitavad tagada, et noored püsivad õppes täisealiseks saamiseni ning et
kutsekeskharidus kujuneks võrdväärseks alternatiiviks gümnaasiumiharidusele, mis toetab riigi
konkurentsivõimet ning aitab ennetada noorte NEET (mittetöötavad ja mitteõppivad noored)-
staatusesse langemist.
Tabel 63. Programmi tegevuse üld- ja kutseharidus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunu
d vahendid
10.36 Üld- ja kutseharidus -298 344 -303 943 -346 657 -42 714 14% -7 857
10.37 Tööjõu- ja
majandamiskulud -199 119 -211 960 -217 385 -5 425 3% -4 808
10.38 Sotsiaaltoetused -6 602 -8 581 -8 397 184 -2% -259
10.39 Muud toetused -92 504 -83 402 -120 875 -37 473 45% -2 790
Programmi tegevuse tutvustus
Tegevus hõlmab üldhariduses kolme haridustaset: alus-, põhi- ja üldkeskharidust ning
kutseharidust.
Ligipääsu tagamiseks kvaliteetsele üldharidusele antakse haridustoetust munitsipaal- ja
erakoolide pidajatele, tagatakse vajalikud õppekohad riigi koolides ning toetatakse IBO
(Rahvusvaheliselt tunnustatud) õppekavade rakendamist ja Euroopa Kooli arengut.
Eelpool nimetatud haridustoetuse all peetakse silmas ka toetusfondi kaudu eraldatavat toetust
kohalikele omavalitsustele 543,20 mln eurot. Haridustoetus panustab otseselt programmi
tegevuse eesmärkidesse. Riigieelarves kajastatakse seda Vabariigi Valitsuse peatükis ning
seetõttu HTM-i eelarves ei sisaldu. KOV-id katavad üldharidusega seotud kogukulud nii riigilt
saadava toetuse, maksutulude kui ka muude tulude arvelt.
Kutsehariduses kavandatakse õppes osalemise kasvu ning lõpetajate oskuste tööturu
vajadustele vastavuse tagamiseks kutseõppe koolitusmahud ja õppekavarühmade üleriigiline
optimaalne jaotus, tagatakse vajalikud õppekohad ja õppijate toimetulekut toetavad meetmed,
ajakohastatakse õppevahendeid.
Käesolevas tegevuses kajastub ka õpetajate tööjõukulude kasv 20,70 mln eurot, baasrahastuse
kasv 5,70 mln eurot (õpilaste arvu kasv, õpilastele tõhustatud toe või eritoe rakendamiseks
tegevuskulude katmine jms) ja Kultuuriranitsa toetuse kasv 1,50 mln eurot. Lisavahendite
jaotus üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste vahel selgub seisuga 10.11.2026. Eesti
hariduse infosüsteemis (EHIS) kajastatud õpilaste arvude alusel.
2027. aastal on õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamisel 2030 eurot. Lisaks palga
alammäärale tõuseb diferentseerimise osa 23%-le, mis võimaldab maksta õpetajatele palka
vastavalt karjääriastmele, vastutusele ja tööülesannetele. 2027. aastal on õpetajate arvestuslik
keskmine palk 2497 eurot, mis kasvab võrreldes 2026. aastaga 3,90% ja on riigi keskmisest
palgast 108%.
110
Õpetajate palgatõus on üks osa õpetajaameti väärtustamisest. Palgakasvuga käib kaasas ka
õpetajate karjäärimudel, mis seob professionaalse arengu ja suurema vastutuse kõrgema
töötasuga. Karjäärimudeli kohaselt hakkab 2027. aastast õpetajate palga alammäär 2030 eurot
kehtima alustavale õpetajale ja õpetaja astmele. Vanemõpetaja astme palgakoefitsient on 1,1-
kordne ehk 2233 eurot ja meisterõpetaja astmel 1,3-kordne ehk 2639 eurot.
Õpetajate tööjõukulude täpsem jaotus üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste vahel selgub
seisuga 10.11.2026. aasta Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) kajastatud õpilaste arvude alusel.
Tegevuse eesmärkidesse panustab ka KOV-idele eraldatav üldhariduskoolide pidamise toetus
543,20 mln eurot, mis ei kajastu riigieelarves HTM-i eelarves antud tegevuse all, vaid Vabariigi
Valitsuse peatükis kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfondi real. Üldhariduskoolide pidamise
toetus on mõeldud õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukuludeks ja nende
täienduskoolituseks, õppekirjanduse soetamiseks, koolilõunaks ja koolide tegevuskuludeks, sh
tõhustatud ja eritoe õpilaste arvust lähtudes, et tagada vajalikud tugiteenused ja
õppekorraldus. Üldhariduskoolide toetus jaotatakse iga-aastase Vabariigi Valitsuse määrusega
„Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite
jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord“ alusel. Täpsem toetuste jaotus selgub EHIS-e
andmete põhjal 10.11.2026.
Valitsuse koalitsioonileppes 2023–2027 lepiti kokku kodulähedaste algkoolide toetusmeetme
loomine. Eesmärk on motiveerida kohalikke omavalitsusi korrastama koolivõrku, soodustades
kodulähedaste 1.–6. klassiga koolide ja õppekohtade tekkimist ja toetades nende edasist
pidamist. Väikeste algkoolide meetme raames suunati kohalikele omavalitsustele 2026. aastal
2,20 mln eurot. 2027. aasta eelarves on ette nähtud 2026. aastaga samas mahus eelarve.
Määruse kohaselt on omavalitsusel iga kodulähedase algkooli või õppekoha jaoks eraldi
võimalik taotleda klassiõpetaja tööjõukulu toetust ja tugispetsialistide tööjõukulude ja muude
kulude toetust.
Üldhariduskoolidele kavandatakse õpilaskodu toetuseks 1 mln eurot. Õpilaskodu toetust
eraldatakse üldtoel oleva õpilase kohta 2 tuhat eurot. Tõhustatud toel oleva õpilase õpilaskodu
koha toetus on 2700 eurot ning eritoel oleva õpilase õpilaskodu koha toetus on 3400 eurot.
Täpsem toetuste jaotus selgub EHIS-e andmete põhjal 10.11.2026.
Vanglaõppe haridustoetus 0,30 mln eurot on kavandatud kinnipeetavate üldhariduse
omandamiseks, sh tagatakse vahistatud ja täiendavate julgeolekuabinõude raames lukustatud
kambris viibivate õpilaste individuaalne õpe nii põhikooli riikliku õppekava kui ka lihtsustatud
õppekava järgi. Õpet korraldavad Tallinna linn ja Kohtla-Järve Täiskasvanute Gümnaasium.
Riigi üldhariduskoolide koolipidamise kuludeks ja munitsipaalkoolides rahvusvahelise õppekava
pakkumiseks on kavandatud 102,50 mln eurot (sh tagatakse haiglaõppe võimalus). 2026/2027
õppeaastal tegutseb 41 riigi üldhariduskooli (sh SA Euroopa Kool). 2026. aastal asutati esimene
hariduskeskus Hiiumaa gümnaasium ja rakenduslik kolledž, millega alates 1. septembrist 2026.
a liideti Hiiumaa Gümnaasium ja Hiiumaa Ametikool. 1. septembrist 2026. aastal liideti Pärnu
Täiskasvanute Gümnaasium Pärnumaa Kutsehariduskeskusega. Liidetav kool lõpetas tegevuse
111
ning Pärnumaa Kutsehariduskeskus jätkab tegevust uue nimega Pärnu Hariduskeskus. Kolm
üldhariduskooli (Jõgevamaa Gümnaasium, Põlva Gümnaasium, Tallinna Tõnismäe
Riigigümnaasium) hakkavad pakkuma ettevalmistavat õpet.
Lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-des 42 ja 82 munitsipaalkoolile sätestatud
alustest ja tingimustest, nähakse põhikoolile ja gümnaasiumile igal aastal riigieelarves ette
sihtotstarbelised toetused erakooli õpetajate, direktorite ja õppealajuhatajate tööjõukulude ja
täienduskoolituse, õppekirjanduse, õpilaskodu kohtade ning statsionaarses õppes põhi- ja
keskharidust omandavatele õpilastele koolilõuna toetuseks. Eeltooduks on kokku kavandatud
57,70 mln eurot. Täpne toetuste jaotus selgub EHIS-e andmete põhjal 10.11.2026.
Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava elluviimise raames on riigi pidamisel
üldhariduskoolidele ja kutseõppeasutustele kavandatud vajaduspõhiselt taotletavad toetused
Ida-Virumaal tegutsevate riigikoolide nõuetekohase eesti keele oskusega õpetajate, juhtide ja
tugispetsialistide täiendava tööjõukulu kehtestamiseks 8,46 mln eurot, üldhariduskoolidele
lisaks täiendav eesti keele õppe toetus eesti keelest erineva emakeelega laste ja rändetaustaga
laste eesti keele oskuse edendamiseks 0,72 mln eurot, piirkondlike lõimitud aine- ja keeleõppe
(LAK-õppe) metoodikakeskuste tegevuste elluviimiseks 20 tuhat eurot ning eestikeelsele
õppele üleminevate klasside õppevara soetamiseks 35 tuhat eurot. Lisaks on täiendav toetus
2,50 mln eurot eesti keele kui teise keele õppe kutseõppeasutuste õpilastele, kellel on
kutsekeskhariduses, kutsevalikuõppes või ettevalmistavas õppes tuvastatud erivajadus ja
õpingute alustamiseks ebapiisav eesti keele oskus.
Kutseõppe (sh munitsipaal- ja erakoolides ning kutseõpet korraldavates rakenduskõrgkoolides)
korraldamiseks ja ettevalmistavaks õppeks on kavandatud 118,50 mln eurot. Kutseõppe
rahastamine toimub haridus- ja teadusministri määruse alusel. Rahastamismudelis on
kavandatud 24 500 koolituskoha eelarve tööjõu- ja majandamiskuludeks koos õpetajate,
koolijuhtide jt töötajate tööjõukulude, tulemusrahastamise ning õpilaste sotsiaaltoetustega
(õppetoetused, sõidusoodustus ja koolitoidu toetus). Ettevalmistava õppe rahastamine toimub
haridus- ja teadusministri määruse alusel, vastavalt kehtestatud ühiku hinnale.
Ettevalmistavaks õppeks on planeeritud 537 koolituskohta. Arvestuslik õpilaste arv, kes saavad
õppetoetusi, on 8570. Koolitoidu toetust arvestatakse 13 890 õpilasele. Meresõiduohutuse
seaduse alusel on kavandatud rahastada 290 õpilase toitlustamist ning vormiriietuse ostmist.
Täpsem jaotus asutuste, ettevalmistava õppe, kutseõppe tegevuskulude, sotsiaaltoetuste ning
tulemusrahastamise vahel selgub tegelike EHIS õpilaste arvude alusel seisuga 10.11.2026.
Kutsekoolide majandustegevuse tulust tehtavad kulud 8 mln eurot on seotud õppebaasides
toimuva praktilise õppe, õppeprotsessi arendamise ja tasuliste teenustega seotud kuludega.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse tegevusvaldkonnaks on kutserehabilitatsiooni teenuse
arendamine, läbi uuenduslike sotsiaal- ja tööturualaste teenuste metoodikate väljatöötamise
ja katsetamise, saavutades seeläbi erivajadusega inimeste aktiivsema ühiskonnas osalemise ja
võimalikult kõrge tööga hõivatuse. Tegevuste elluviimiseks on planeeritud 2,60 mln eurot. Riigi
Kinnisvara AS teenustele on kavandatud 0,82 mln eurot.
112
Eelarve suurenemine on seotud õpetajate tööjõukulude kasvuga 20,70 mln eurot,
baasrahastuse kasvuga 5,70 mln eurot (õpilaste arvu kasv, õpilastele tõhustatud toe või eritoe
rakendamiseks tegevuskulude katmine jms), karjäärimudeli rakendamisega 7 mln eurot,
Kultuuriranitsa toetuse kasvuga 1,50 mln eurot. Kutseõppe eelarve suurenemine 2,50 mln
eurot on seotud õppimiskohustuse reformi, toevajadusega õppijate lisandumise ja
ettevalmistava õppe pakkumisega. Riigikoolidele kavandatud eestikeelsele õppele ülemineku
toetusmeetmete eelarve suureneb 1,80 mln eurot peamiselt Ida-Virumaa täiendava palgalisa
toetuse tõusu arvelt seoses keele- ja kvalifikatsiooninõuetele vastavate haridustöötajate arvu
kasvuga piirkonnas. Tegevuse 2026. aasta eelarvesse lisandunud vahendid on 2025. aastast üle
kantud piirmääraga vahendid.
Rida 10.40 programmi tegevus: Kõrgharidus
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada igale motiveeritud ja võimekale üliõpilaskandidaadile
ligipääs kvaliteetsele, paindlikule ja mitmekesiste valikutega ning tööturu arenguvajadusi
arvestavale kõrgharidusõppele.
Tabel 64. Programmi tegevuse kõrgharidus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Kõrgharidusõppest väljalangejate määr (kõrghariduse 1. astme õpingute
esimesel aastal) (%)
Allikas: EHIS
8,7 15,0
Nominaalajaga lõpetanute osakaal kõrghariduses (%)*
Allikas: EHIS 60,3 57,0
Doktorikraadi kaitsmiste arv õppeaastas
Allikas: EHIS292 300
Kolmanda taseme haridusega 25‒34 a osakaal (%)
Allikas: Eesti tööjõu-uuring 44,3 44,0
* Nominaalaeg +1 on arvestatud nende õppekavade puhul, mille nominaalkestus on väiksem kui 4 aastat, nominaalaeg+2 on arvestatud nende
õppekavade puhul, mille nominaalkestus on vähemalt 4 aastat. Arvesse on võetud 1. ja 2. astme õppekavad.
Kõrgharidusega inimesed teevad teadlikumaid tervise-, pere- ja finantsotsuseid ning nad on
paremini valmis lahendama keerulisi ühiskondlikke ja globaalprobleeme. Majanduskoostöö ja
Arengu Organisatsiooni (OECD) andmetel toob kõrgharidus kaasa ka suurema tööhõive ja
kõrgema palgataseme.
Kõrgharidusõppest väljalangejaid ning nominaalajaga lõpetajaid seiratakse, et analüüsida, kui
tõhusalt toimib õppekorraldus, kuidas õppijad kohanevad ja kui hästi on üliõpilased õpingute
jooksul toetatud. Programmis rahastatakse kõrgharidusõppe läbiviimist, kvaliteedi arendamist
ning toetatakse õppija toimetulekut, näiteks õppelaenusüsteemi paindlikumaks ja
kättesaadavamaks muutmise kaudu.
113
Doktorikraadi kaitsmiste arv õppeaastas kajastab, kuidas edenevad doktoriõpingud, kas
süsteem toetab üha rohkemate doktorantide pealekasvu ning kui populaarne on
teadlasekarjäär.
Kolmanda taseme haridusega 25–34-aastaste osakaal näitab, kui populaarne on kõrghariduse
omandamine noorte seas.
Mõõdikute sihid vaadatakse üle 2027. aasta jooksul ja vajadusel korrigeeritakse arvestades
pikaajalisi trende.
Tabel 65. Programmi tegevuse kõrgharidus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.40 Kõrgharidus -297 053 -321
624
-330
576 -8 953 3% -102
10.41 Tööjõu- ja majandamiskulud -39 350 -40 731 -39 315 1 416 -3% -51
Sh õppelaenu tagasimaksmise
kulud 0 0 -5 -5 100% 0
10.42 Sotsiaaltoetused -19 792 -14 574 -14 562 11 0% 0
Sh doktoranditoetuse
sotsiaalmaks -661 -90 -39 51 -56% 0
10.43 Sh vajaduspõhised
õppetoetused 0 -14 026 -14 077 -51 0% 0
10.44 Muud toetused -237 920 -266
303
-276
699
-10
396 4% -51
Programmi tegevuse tutvustus
Tegevuse raames toetatakse kõrgharidusõppe korraldamist ülikoolides ja
rakenduskõrgkoolides, tagatakse õppija toimetulekut ja õppe tulemuslikkust toetavad
teenused ja toetused, juurutatakse õppijakeskset õpikäsitust, toetatakse kõrgharidusõppe
kvaliteeti, tagatakse õppejõudude järelkasv, toetades nende arengut ja suurendades
enesetäiendamise võimalusi.
Tegevuste elluviimiseks on avalik-õiguslikele ülikoolidele ja rakenduskõrgkoolidele kavandatud
kokku 300,68 mln eurot, mida on 3,67 mln eurot ehk 1,20% rohkem kui 2026. aastal. Sellest
moodustavad kõrghariduse tegevus- ja sihttoetuse kulud 299,34 mln eurot ning
rakenduskõrgkoolide tegevustoetuse arvelt tehtavad investeeringud 1,34 mln eurot.
Võrdluses 2026. aastaga kajastub alates 2027. aastast tegevustoetuses ka 2,98 mln eurot IKT
fookusõppekavade toetust. 2026. aasta eelarves kajastus see programmi tegevuses „Õppe
seostamine tööturu vajadustega“, alates 2027. aastast tegevuses „Kõrgharidus“.
Tegevustoetuse kujunemist on täpsemalt selgitatud seletuskirja asutuste lõikes esitatud kulude
osas rakenduskõrgkoolide grupi juures.
114
Rakenduskõrgkoolide omatuludest planeeritakse 1,42 mln eurot õppeprotsesside
arendamiseks ja tasuliste teenustega (nt täienduskoolitus, ühiselamute ja muude ruumide välja
rentimine) seotud kuludeks. 0,19 mln euro ulatuses kavandatakse kulusid laekumiste arvelt
Kultuurkapitalilt ning kohalikelt omavalitsustelt.
Õpetajakoolituse kutseaasta tegevusi Tartu Ülikoolis ja Tallinna Ülikoolis toetatakse 0,18 mln
euroga.
Akadeemilise järelkasvu ning kõrgelt kvalifitseeritud spetsialistide tagamiseks toetatakse
doktoriõppe efektiivsuse kasvu. Vähemalt 350 nooremteaduri ametikoha loomiseks ja neile
palga maksmiseks eraldatakse ülikoolidele toetust lähtuvalt halduslepingutes kokkulepitud
doktorantide arvust. Nooremteaduri tööjõukuludeks on kokku 14,18 mln eurot. Doktoriõppe
reformi tulemusena asetleidnud üleminekuga doktorandist nooremteaduriks kaasnevaid
täiendavaid kulusid rahastatakse teadussüsteemi programmist.
Üliõpilaste sotsiaaltoetusteks on kavandatud 14,56 mln eurot, sellest vajaduspõhisteks
õppetoetusteks ja vajaduspõhisteks eritoetusteks on kokku 14,2 mln eurot, toetuse saajaid on
ligikaudu 7 tuhat üliõpilast igal semestril. Toetused 150-440 eurot kuus toetavad neid üliõpilasi,
kes on majanduslikult ebasoodsamas olukorras. Alates 2026. aastast on tudengite
vajaduspõhised õppetoetused 14,08 mln eurot riigieelarvesse planeeritud arvestusliku kuluna
(liik 10). Sihtotstarbeliste stipendiumidega 0,32 mln eurot toetatakse erivajadustega üliõpilaste
ja asendushooldusel viibinud või eestkostja peres elanud üliõpilaste ligipääsu
kõrgharidusõppele. Puude liigist ja raskusastmest lähtuvat 60-510 euro suurust igakuist
stipendiumi saab ligikaudu 350 üliõpilast aastas.
Strateegiliste partnerite toetust on kavandatud 51 260 eurot. Doktoranditoetuse
sotsiaalmaksu, ülikoolide töötajate õppelaenu põhiosa kustutamise ning õppelaenuvõlglaste
eest intressimaksetega seotud kulusid on tegevusse planeeritud kokku 56 370 eurot.
Tegevuse 2026. aastal lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga vahendid.
Programmi tegevuse kulude muutus on seotud kõrghariduse piirmääraga eelarve (8,52 mln
eurot) ning tuludest sõltuvate kulude eelarve suurenemisega (0,43 mln eurot). Välistoetusi
sellesse programmi tegevusse planeeritud ei ole.
Rida 10.45 programmi tegevus: Täiskasvanuharidus
Programmi tegevuse eesmärk: Paranenud on täiskasvanute ligipääs õppija huvidest ja
võimetest lähtuvale, tema arengut toetavale ning tööturu vajadusi arvestavale kvaliteetsele
mitteformaalõppele. Koostöövormid on parandanud täiskasvanute teadlikkust elukestvast
õppest ja õppimisvõimalustest.
115
Tabel 66. Programmi tegevuse täiskasvanuharidus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
25−64-aastaste madala haridustasemega täiskasvanute elukestvas õppes
osaluse määr (%)*
Allikas: Statistikaamet
11,3 12,9
Täiskasvanute elukestvas õppes osalemise määr viimase 12 kuu jooksul (%)
Formaal- ja mitteformaalõppes ***
Informaalõppes****
Allikas: Eesti Tööjõu Uuring(Statistikaamet)
53,7 (2024)
65,7
55,0
72,9
Mittestatsionaarses üldharidusõppes või kutsekeskhariduses õppijate osakaal
keskhariduseta 19-64-aastaste hulgas (%)
Allikas: EHIS
5,3 4,9
Õppetööst väljalangevuse määr mittestatsionaarses üldharidusõppes (%)**
Allikas: EHIS 22,3 24,5
* Mõõdiku arvutamisel lähtutakse Eesti tööjõu-uuringust ning see kajastab küsitlusele eelnenud nelja viimase nädala jooksul tasemehariduses
või koolitusel osalenute osatähtsust 25–64-aastaste hulgas. Madala haridustaseme all mõistetakse põhiharidusega või sellest madalama
haridusega inimesi (ISCED 0-2).
**Arvesse on võetud kõik mittestatsionaarse õppe õppevormid gümnaasiumiastmes
*** Euroopa Komisjoni metoodika, indikaator hõlmab endas formaal- ja mitteformaalõpet, v.a juhendatud töökohapõhine õpe
****Arvesse on võetud õppimist pereliikmelt, sõbralt või kolleegilt, trükimaterjalide abil, elektroonilise seadme vahendusel, giidiga
ekskursioonidel, õppekeskustes.
Elukestev õpe aitab inimestel kohaneda kiiresti muutuva tööturuga, arendada uusi oskusi ja
vähendada hariduslikku ebavõrdsust. 25–64-aastaste põhihariduse või sellest madalama
haridustasemega täiskasvanute osaluse kasvatamine elukestvas õppes on oluline haridusliku
ebavõrdsuse vähendamiseks. Täiskasvanuhariduse populariseerimine, koostöö tööandjate ja
kogukondadega ning info kättesaadavuse parandamine toetavad osaluse kasvu. Täiskasvanute
osalemine formaal-, mitteformaal- ja informaalõppes kajastab üldist õppimiskultuuri ja
haridussüsteemi paindlikkust. Mitteformaalõpe on koolitused, mikrokvalifikatsioonid,
arenguprogrammid, tööalased või üldoskuste koolitused, mille eesmärk on teadmiste ja
oskuste arendamine, kuid mis üldjuhul ei anna uut haridustaset. Informaalõpe toimub
igapäevaelus, nt iseseisev õppimine ja kogemuste kaudu teadmiste omandamine. Elukestvas
õppes osalemise suurendamiseks arendatakse paindlikumaid formaal- ja mitteformaalõppe
võimalusi, laiendatakse e-õpet ning toetatakse mikrokvalifikatsioonide rakendamist, et
pakkuda õppijate vajadustele paremini vastavat õpet.
Mittestatsionaarne üldharidusõpe on mõeldud eelkõige täiskasvanutele, kes soovivad õppida
paindlikult töö või muude kohustuste kõrvalt (nt õhtu-, sessioon- või e-õppes). See on osa
elukestva õppe süsteemist ja aitab suurendada hariduse kättesaadavust ning seeläbi
vähendada hariduslikku ebavõrdsust. Mittestatsionaarses üldharidusõppes (sh
kutsekeskhariduses) õppijate osakaal keskhariduseta 19–64-aastaste hulgas ning nende
väljalangevuse määr kajastavad, kui edukalt suudavad täiskasvanud haridusteele naasta ja seda
jätkata. Programmi raames on loodud paindlikke tasemeõppevõimalusi, sealhulgas haridusliku
erivajadusega õppijatele, ning arendatud e-õppe lahendusi. Haridusasutusi toetatakse
kvaliteetse ja nüüdisaegse õppe pakkumisel, et pidurdada väljalangust ja suurendada
116
lõpetamismäära. Mõõdikute sihid vaadatakse üle 2027. aasta jooksul ja vajadusel
korrigeeritakse arvestades pikaajalisi trende.
Tabel 67. Programmi tegevuse täiskasvanuharidus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.45 Täiskasvanuharidus -8 583 -18 730 -25 478 -6 748 36% -13
10.46 Tööjõu- ja
majandamiskulud -5 377 -3 569 -5 655 -2 085 58% -13
10.47 Sotsiaaltoetused -14 -5 -10 -5 100% 0
10.48 Muud toetused -3 189 -15 155 -19 814 -4 658 31% 0
Tegevuste kirjeldus
Suuremat lisandväärtust andvate erialaste oskuste ja tööelu üldoskuste arendamiseks
pakutakse täiendus- ja ümberõppevõimalusi. Koolituste rahastamisel lähtutakse OSKA
soovitustest jm uuringutest. Arendatakse mitteformaalõppe kvaliteeti. Toimuvad tegevused
haridustee katkestanud täiskasvanute tagasitoomiseks formaalharidusse ning arendatakse
VÕTA (varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine) süsteemi. Toetatakse
täiskasvanuhariduse osapoolte võrgustikutööd ja täiskasvanute ning tööandjate teadlikkuse
tõstmist elukestvast õppest ja õppimisvõimalustest.
Programmi tegevuse kulude eelarvest enamus (22,80 mln eurot) rahastatakse välisvahenditest.
Tegevuse eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga 6,75 mln eurot, mis on tingitud
välistoetuste aktiivsemast rakendamisest. Uus toetusmeede „Täiskasvanute tasemeõppes
osalemise toetamine“ (TAHE) aitab madala haridustasemega täiskasvanutel tasemeõppesse
naasta. Meedet viib ellu ja koordineerib Harno, tehes koostööd ligikaudu 20 õppeasutusega
(täiskasvanute gümnaasiumid, kutseõppeasutused, riigi- ja erakoolid). Meetme eelarve on 8
mln eurot, millest Harno eelarves on 4,20 mln eurot. Meetme „Täiskasvanuhariduse
arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine“ (VÕTI) tegevusi viiakse ellu
14,80 mln euro ulatuses. Täiendus- ja ümberõppevõimalusi pakkudes lähtutakse tööjõu oskuste
vajadustest ning valdkondlikest prognoosidest. Toetatakse uuenduslike õppimisvõimaluste
loomist, arendatakse täienduskoolituse kvaliteeti, samuti populariseeritakse elukestvat õpet ja
edendatakse seda kogukondlikult ning arendatakse teadmispõhisust täiskasvanuhariduse
poliitikas. HTM-i eelarvesse on piirmääraga vahenditest kavandatud 0,10 mln eurot peamiselt
vabaühendustele täiskasvanuharidust toetavate tegevuste elluviimiseks. Riigi
kutseõppeasutused ja rakenduskõrgkoolid kavandavad muudest tuludest 2,57 mln eurot
täiskasvanute täiendus- ja ümberõppega seotud tööjõu- ja majandamiskuludeks. Tegevuse
2026. aastasse lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga vahendid.
Rida 10.49 programmi tegevus: Hariduse rahvusvahelistumine ja õpiränne
117
Programmi tegevuse eesmärk: Eestis antav haridus on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.
Tabel 68. Programmi tegevuse hariduse rahvusvahelistumine ja õpiränne 2027. a mõõdik ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Eestis õppivate immatrikuleeritud välisüliõpilaste osakaal (%)
Allikas: EHIS 8,2 11,0
Eestist väljaminevas lühiajalises õpirändes osalenud kutseõppe lõpetanute
osakaal (%)
Allikas: EHIS
8,2 n/a
Eestist väljaminevas lühiajalises õpirändes osalenud bakalaureuse- ja
magistriõppe lõpetanute osakaal (%)
Allikas: EHIS
8,5 10,5
Eestis õppivate immatrikuleeritud välisüliõpilaste osakaal näitab Eesti kõrghariduse
atraktiivsust rahvusvahelisel tasandil. Programmi tegevused, nagu ingliskeelsete õppekavade
arendamine, tugiteenuste pakkumine ja rahvusvahelise nähtavuse suurendamine, aitavad
kasvatada välisüliõpilaste arvu ning tugevdada Eesti positsiooni rahvusvahelises haridusruumis.
Eestist väljaminevas lühiajalises õpirändes osalenud kutseõppe ning bakalaureuse- ja
magistriõppe lõpetanute osakaal kajastab õppurite rahvusvahelist kogemust ja valmisolekut
töötada mitmekultuurilises keskkonnas. Kutseõppurite puhul toimub mõõtmine mitmeaastase
intervalliga, mistõttu järgmine sihttase, 10%, on seatud 2028. aastaks. Õpiränne arendab
keeleoskust, kohanemisvõimet ja oskusi, mis on olulised nii isikliku kui ka ühiskondliku
konkurentsivõime seisukohalt. Programmi kaudu toetatakse õpirände võimaluste
kättesaadavust, partnerlussuhteid välisriikide õppeasutustega ning õppurite ja õppeasutuste
valmisolekut rahvusvaheliseks koostööks.
Tabel 69. Programmi tegevuse hariduse rahvusvahelistumine ja õpiränne eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
10.49 Hariduse rahvusvahelistumine ja
õpiränne -44 924
-46
579
-50
637 -4 058 9% -82
10.50 Tööjõu- ja majandamiskulud -10 942 -8 423 -9 479 -1 056 13% -15
10.51 Sotsiaaltoetused -3 605 -38
069
-41
095 -3 026 8% -50
10.52 Muud toetused -30 380 -87 -63 24 -27% -17
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames panustatakse hariduse rahvusvahelistumisse, sh tegeletakse rahvusvahelise
haridusturundusega, arendatakse kutse- ja kõrghariduses rahvusvahelist koostööd, pakutakse
118
õpirände soodustamiseks stipendiumiprogramme ning korraldatakse välisriigi
hariduskvalifikatsioonide hindamine, haridusalase teabe andmine ja välisriikide
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise tugiteenus (ENIC/NARIC keskus).
Erasmus+ kaudu läbiviidavad tegevused 43,81 mln eurot panustavad kõrg- ja kutsehariduse
ning noorte valdkonda. Toetatakse Eesti üliõpilaste, õppejõudude, kutseõppe õpilaste ning
õpetajate õpirännet ning suurendatakse Eesti kõrgkoolide rahvusvahelist atraktiivsust.
Noortevaldkonnas toetatakse Erasmus+ programmi kaudu noorte omaalgatusi, sotsiaalseid
algatusprojekte ning kogukonda kaasavat sotsiaalset ettevõtlust.
Haridus- ja Noorteameti eelarvesse planeeritud Erasmus+ toetuste maht suureneb 5,41 mln
eurot. Rakenduskõrgkoolide ja kutseõppeasutuste planeeritud muud otselaekuvad
välistoetused vähenevad toetuste kahanemise tõttu kokku 1,05 mln eurot.
Ligikaudu 64 tuhat eurot on eelarvesse planeeritud Erasmus+ programmi hariduskoostöö
võrgustiku Eurydice ning Euroopa Liidu liikmesriikide, Islandi ja Norra hariduskoostöö
võrgustiku ReferNet kulusid.
1,39 mln euroga tagatakse välisriigi kõrgharidust tõendavate ja kõrgharidusele juurdepääsu
võimaldavate kvalifikatsioonide (akadeemilised kraadid, diplomid, tunnistused jt) hindamine,
kvalifikatsioonidele vastavuse määramine Eesti haridussüsteemis ning tunnustamiseks
ettepanekute tegemine. Lisaks tagatakse erinevate riigisiseste ja rahvusvaheliste Eesti
üliõpilaste ja õppejõudude õpirännet toetavate instrumentide kättesaadavus, nt
riikidevaheliste lepingute stipendiumid, Noore õpetlase toetusmeede koostöös erasektoriga,
Kristjan Jaagu stipendium, Nordplusi kõrgharidusprogramm ja teised toetusmeetmed.
Erinevate rahvusvaheliste projektide kaudu toetatakse 5,38 mln euroga õpirännet ja teisi
arendusprojekte kutseõppeasutustes ning rakenduskõrgkoolides.
Tegevuse 2026. aastal lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga vahendid.
Tegevuse eelarve suurenemine on seotud välisvahendite eelarve kasvuga.
Rida 10.53 programmi tegevus: Õppekava, õppevara, õppekorraldus ja välishindamine
Programmi tegevuse eesmärk: Õppekavade arendamisel ja rakendamisel lähtutakse
nüüdisaegse õpikäsituse põhimõtetest ning toetatakse nutika õppevara ja metoodika
kasutamist õppes. Üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste digitaristu toetab õppimist ja
õpetamist, hariduse valdkonna infosüsteemid on koosvõimelised ja vastavad kasutajate
vajadustele.
119
Tabel 70. Programmi tegevuse õppekava, õppevara, õppekorraldus ja välishindamine 2027. aasta
mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
PISA uuringus alla kolmanda taseme saavutanud õpilaste osakaal (%), sh
funktsionaalne lugemisoskus
matemaatiline kirjaoskus
loodusteaduslik kirjaoskus
Allikas: PISA*
41,1
38,3
31,1
n/a
Õpilaste osakaal, kes on liikumisvõimalustega koolis pigem rahul või väga
rahul (%)
4. klass
8. klass
11. klass
Allikas: Rahulolu-uuring
35,1
19,6
22,8
34,0
19,0
18,0
Õpilaste osakaal, keda ei ole viimase kahe nädala jooksul korduvalt
kiusatud (%)
4. klass
8. klass
11. klass
Kutseõppeasutuste õppijad
Allikas: Rahulolu-uuring
61,3
70,7
87,5
86,1
68,0
81,0
93,0
93,0
Õppeprotsessis osalejate subjektiivne rahulolu (%)
kooliga pigem rahul või täiesti rahul olevate õpilaste osakaal
8. klass
11. klass
kutsekeskharidus
tööga pigem rahul või täiesti rahul olevate õpetajate osakaal
Allikas: Rahulolu-uuring
21,8
36,5
45,3
80,1 (2024)
25,0
41,0
56,0
83,0
Baastasemest kõrgema taseme digioskustega 16‒24-aastaste osakaal
(DESI) (%) 61,1 (2023) n/a
*PISA uuring viidi läbi 2025. aastal ning tulemused avalikustati 2026. aastal
PISA (rahvusvaheline õpilaste oskuste hindamise programmi) mõõdikud kajastavad õpilaste
oskuste taset rahvusvahelises võrdluses. Alla kolmanda taseme (skaalal, kus 1 tähistab madalaid
ja 6 tipposkuseid) tulemused viitavad sellele, et õpilane ei suuda rakendada oma teadmisi
igapäevaelus piisavalt tõhusalt. Kuna PISA uuring toimub mitmeaastase intervalliga, siis on
mõõdikute sihid seatud 2029. aastaks: funktsionaalne lugemisoskus 38%, matemaatiline
kirjaoskus 35% ja loodusteaduslik kirjaoskus 28%. Sihid peegeldavad püüdlust tõsta hariduse
kvaliteeti, vähendada madalate tulemuste osakaalu ja suurendada hariduslikku võrdsust.
Liikumisvõimalustega rahulolu mõõdikud kajastavad õpilaste hinnangut koolikeskkonna
liikumisvõimalustele. Liikumisvõimalused on otseselt seotud õpilaste heaoluga, mis omakorda
mõjutab õpimotivatsiooni ja koolirõõmu. Mõõdikute sihid ei ole suunatud rahulolu kasvule
kõigis vanuserühmades, et koolikeskkond muutuks tervislikumaks ja õpilassõbralikumaks,
120
seetõttu on plaanis sihttasemeid korrigeerida. Kiusamise kogemine mõjutab tugevalt õpilaste
rahulolu, vaimset tervist ja õpimotivatsiooni, mistõttu on oluline seda vähendada. Mõõdikute
sihid on seatud sooviga suurendada nende õppijate osakaalu, kes ei koge korduvat kiusamist.
Õppeprotsessiga rahulolu mõõdikud põhinevad riiklikul rahuloluküsitlusel, kus õpilased ja
õpetajad hindavad oma kogemusi koolis viiepallisel skaalal. Rahulolu mõjutab otseselt
õpimotivatsiooni, vaimset heaolu ja õpetajate ametis püsimist. Nüüdisaegse õpikäsituse
rakendamine, koolikeskkonna arendamine, õpetajate professionaalse arengu toetamine ja
juhtimiskvaliteedi tõstmine aitavad luua toetavat ja motiveerivat õpikeskkonda.
16-24-aastaste baastasemest kõrgema taseme digioskuste mõõdik põhineb Euroopa Komisjoni
DESI (digimajanduse ja ühiskonna) indeksil, mis hindab digioskuste taset elanikkonna seas.
Järgmine mõõtmine on alles täpsustamisel, mistõttu pole sihttaset lähiaastateks seatud.
Baastasemest kõrgemad digioskused näitavad, et inimene on kasutanud digiseadmeid
keerukamate ülesannete lahendamiseks, nt probleemide lahendamiseks või info töötlemiseks.
Õppevara arendamine ja õpetajate digipädevuse tõstmine aitavad luua tingimused, kus noored
omandavad vajalikud digioskused.
Mõõdikute sihid vaadatakse üle 2027. aasta jooksul ja vajadusel korrigeeritakse arvestades
pikaajalisi trende.
Tabel 71. Programmi tegevuse õppekava, õppevara, õppekorraldus ja välishindamine eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine 2026 RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.53
Õppekava, õppevara,
õppekorraldus ja
välishindamine
-25 331 -26 795 -39 105 -12 310 46% -5 389
10.54 Tööjõu- ja majandamiskulud -18 875 -18 666 -26 480 -7 814 42% -2 847
10.55 Muud toetused -6 434 -8 129 -12 625 -4 496 55% -2 541
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames arendatakse üld- ja kutsekeskhariduse riiklikke õppekavasid, kutsehariduse
õppekavu, õpitulemuste välishindamise elektroonseid vahendeid ja õppevara (sh digiõppevara,
hindamisvahendid). Samuti kaardistatakse õppevara loomise ja kohandamise vajadus, tehakse
õppevara laialdaselt kättesaadavaks ja toetatakse keskselt tellitud õppevara kasutuselevõttu.
Õppekavade rakendamisel ja arendustöös toetatakse haridusasutusi vajaduspõhise
nõustamisega, korraldatakse võrgustikutööd parimate praktikate vahetamiseks ning
soodustatakse huvipoolte (näiteks ülikoolid, aineliidud, tööandjad jt) kaasamist õppe
kaasajastamisel.
121
Õppe kvaliteedi tagamiseks arendatakse õppeasutuste sisehindamist, viiakse läbi õpitulemuste
välishindamist ja rahulolu-uuringuid. Luuakse ja edendatakse nüüdisaegse õpikäsituse
rakendamist toetavaid koostöövorme ning toetatakse andekate õpilaste arengut.
Toetatakse Eesti kutse- ja kõrghariduse kvaliteedi hindamist. Samuti arendatakse ja
juurutatakse haridus- ja noortevaldkonna koostöövõimelisi infosüsteeme ning toetatakse
koolide digitaristut.
Programmi tegevuse kulude eelarve on 39,11 mln eurot, suurenedes võrreldes 2026. aastaga
12,31 mln eurot. Suurenemine on põhiosas seotud välistoetuste mahu kasvuga ning Tehisaru
ehk tehisintellekti (TI) hüppega seotud tegevuste rahastamise kasvuga. Programmi tegevust
rahastatakse välisvahenditest 9,58 mln euro ulatuses. 2026. aasta kasutada olevad vahendid
sisaldavad 2025. aastast üle kantud vahendeid 5,39 mln eurot.
Õpitulemuste ja õppeasutuste välis- ja sisehindamiseks ning nõustamiseks on 2,80 mln eurot.
Toetatakse testide arendustöid, tegevusnäitajate ja kvalitatiivsete hinnangute rakendamist
koolide järelevalves ja nõustamisel, rahuloluhindamist koolides, järelevalve ümberkujundamist
ning PISA (Programme for International Student Assessment) testi läbiviimist, sh analüüse ja
teavitustöid ja rahvusvahelise inglise keele C1-taseme eksami korraldamist kaks korda aastas.
Eesti ja kogu maailma lapsed ei liigu piisavalt. Uuringud näitavad, et vähesel liikumisel ja liigsel
istumisel on negatiivne mõju õpilaste tervisele ja heaolule, õpitulemustele ja koolirõõmule.
Seetõttu on Tartu Ülikooli liikumislaboris loodud haridusuuendusprogramm Liikuma Kutsuv
Kool, mis on võtnud sihiks toetada koole, et iga koolipäev pakuks liikumisrõõmu nii õpilastele
kui õpetajatele. Liikuma Kutsuva Kooli programmi jaoks on kavandatud 0,40 mln eurot.
Koolis toimuv kiusamine võib olla üheks peamiseks põhjuseks, miks laps ei tunne ennast koolis
turvaliselt ning mille tõttu on ohustatud tema vaimne tervis. Koolikiusamise ennetamise ja
vähendamise programmide toetamiseks ja koolituste läbiviimiseks on kavandatud 0,70 mln
eurot. Summa eraldatakse erinevatele kiusuennetusprogrammide operaatoritele strateegilise
partnerluse raames.
TI-hüppe teadliku ja süsteemse kasutuselevõtuga Eesti koolides seotud tegevuste rahastamine
suureneb 3,60 mln eurot.
Andekate õpilaste arengut toetatakse 1,90 mln euroga üleriigiliste aineolümpiaadide,
maakondlike õpilasürituste konkursside korraldamiseks ning võistkondade lähetamiseks
rahvusvahelistele olümpiaadidele.
Rahvusvaheliste liikmemaksude tasumiseks ning üldhariduse valdkonna tegevuste ja
eesmärkide elluviimist toetavate vabaühenduste avatud taotlusvoorude jaoks on eelarves ette
nähtud 0,30 mln eurot.
Välistoetuse meetme „Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine
ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika“ vahenditest on 7,35 mln
eurot kavandatud järgmisteks tegevusteks:
122
Üldhariduses jätkub tuleviku õppekava arendamine, lepitakse kokku põhimõtted põhi- ja
keskhariduse standardi koostamiseks.
Arendamisel on riiklike tasemetööde, põhikooli ühtsete lõpueksamite (eesti keel, eesti keel
teise keelena, inglise keel ja matemaatika) ja riigieksamite e-hindamisvahendid. Uuendatakse
ülesannete panka ja hindamisvahendite kontseptsioone hõlmates senisest enam üldpädevuste
hindamist. Viiakse läbi põhikooli e-katseeksamid, riigieksamite hindamisvahendite katsetusi ja
arendatakse Testide andmekogu funktsionaalsusi.
Keskhariduse valdkonnas on koostamisel andmeraport õppimiskohustuslike õpilaste haridustee
jätkamisest pärast põhiharidust 2026. aastal. Õppimiskohustus ehk kohustus jätkata
haridusteed pärast põhikooli lõpetamist kuni 18. eluaasta täitumiseni või kesk- või
kutsehariduse omandamiseni rakendub kõigile alla 18-aastastele põhikoolilõpetajatele 2026.
aastal. Sealjuures käivitub esimest korda ettevalmistav õpe neile õpilastele, kes eri põhjustel ei
ole valmis oma õpinguid kohe järgmisel haridustasemel jätkama. Raport annab ülevaate
2025/26 õppeaastal põhikooli lõpetajate ja lisaõppe lõpetajate valikutest haridustee jätkamisel
pärast põhihariduse omandamist. Raporti koostamisel kasutatakse Eesti Hariduse Infosüsteemi
andmeid.
Kutsehariduses viiakse läbi uuring kehtivate 2.-3. taseme väljundpõhiste kutseõppe
õppekavade rakendumisest, ajakohastatakse 2.-5. taseme kutseõppe kontseptsioon; jätkuvad
õppekavade arendustegevused, sh uute kutsekeskhariduse õppekavade katseline
rakendamine; õppekavade rakendumist toetatakse võrgustikutöö ja arendusseminaridega
õpetajatele, tugispetsialistidele ja koolijuhtidele.
2027. aastal jätkub õppekavade rakendamiseks vajaliku õppevara (sh ka HEV - haridusliku
erivajadusega õppija õppevara ja kutsehariduse valdkonna õppevara) ja selle loome vajaduste
kaardistamine, õppevara hankimine ning õpetajate pädevuse tõstmine digitaalse õppevara
kasutuselevõtuks, koostamiseks ja kohandamiseks.
Karjääriteenuste arendamiseks üldhariduskoolides valmistatakse ette ja alustatakse
piirkondlike karjääriteenuste mudelite katsetamisega. Toetatakse õpetajate ja kõrgkoolide
õppejõudude kompetentse karjääriõppe süsteemseks läbiviimiseks.
Jätkub mitteformaalõppe ja formaalõppe metoodilise juhendmaterjali põhjal tegevuste
juurutamine ja võrgustiku koostöö arendamine.
Norra fondide 2021–2028 toel noorte keskkonnateadlikkuse arendamiseks ja
keskkonnahariduse õpetamise tõhustamiseks (tööriistade ja õpikeskkondade arendamine) on
2027. aastal kavandatud 1,40 mln eurot.
0,40 mln eurot eraldatakse kõrgharidusõppe kvaliteedi tagamiseks korraldatavateks
kõrgkoolide välishindamisteks ning rahvusvahelise kvaliteedikultuuri edendamiseks.
Infotehnoloogiliste tegevuste ja taristu (sh õppeinfosüsteemide Tahvel, EHIS2 jt)
majandamiskulude eelarve on planeeritud 1 mln eurot, millest 53 500 eurot moodustab
123
omatuludega seotud kulude eelarve. Võrreldes 2026. aastaga suureneb IKT kulude eelarve 26
609 eurot.
Haridus- ja Noorteameti IKT kulude eelarvesse on Eksamite infosüsteemi toimimise tagamiseks
kavandatud 0,51 mln eurot, millest tööjõukulud moodustavad 0,32 mln eurot ja
majandamiskulud 0,19 mln eurot. Eelarve suureneb 0,16 mln eurot, peamiselt seoses
investeeringute eelarvest kulude eelarvesse vahendite suunamisega.
Tegevus sisaldab ministeeriumi haldus- ja juhtimiskulusid 16,30 mln eurot, sh välistoetustest
0,84 mln eurot ühtekuuluvuspoliitika fondide (ÜKP) 2021+ perioodi tehniline abi.
Rida 10.56 programmi tegevus: Kaasav haridus
Programmi tegevuse eesmärk: Õppekorralduses arvestatakse õpilaste individuaalseid
arenguvajadusi.
Tabel 72. Programmi tegevuse kaasav haridus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Rajaleidja soovitatud tugispetsialisti teenuste rakendamise osakaal
üldhariduses (%)
Allikas: EHIS
78,9 79,0
Tavaklassi kaasatud tõhustatud ja erituge saavate õpilaste osakaal kõigist
tõhustatud ja erituge saavatest õpilastest (%)
Allikas: EHIS
40,7 41,5
Tavakooli kaasatud tõhustatud ja erituge saavate õpilaste osakaal kõigist
tõhustatud ja erituge saavatest õpilastest (%)
Allikas: EHIS
77,9 77,5
Eesti keele kui teise keele põhikooli lõpueksamil
vähemalt B1-taseme saavutanute osakaal (%)
vähemalt B2-taseme saavutanute osakaal (%)
Allikas: EHIS, EIS
46
n/a
50
n/a
Eesti keel teise keelena eksamil vähemalt B2 taseme saavutanute osakaal
gümnaasiumi statsionaarses õppes (%)
Allikas: EHIS, EIS
80,2 80,0
Õpetajate osakaal, kes tunnevad, et nad on hästi või väga hästi ette
valmistatud õpetamiseks mitmekultuurilises või -keelses keskkonnas
Allikas: TALIS*
21 n/a
Õpetajate osakaal, kes on enda hinnangul saanud vajaliku õppe
erivajadustega laste õpetamiseks ja/või toetamiseks (%)
Alusharidus
Üldharidus
Allikas: Rahulolu-uuring
46,8 (2024)
42,6 (2024)
48,0
44,0
Tipptasemel oskustega (PISA 5. ja 6. taseme saavutanud) õpilaste osakaal
eesti keelest erineva õppekeelega koolis võrreldes eestikeelse kooliga:
124
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Allikas: PISA**
Loodusteadused: eesti keelest erineva õppekeelega kool/ eesti
õppekeelega kool 4,5/13,2 n/a
Lugemisoskus: eesti keelest erineva õppekeelega kool/ eesti õppekeelega
kool 3,8/10 n/a
Matemaatika: eesti keelest erineva õppekeelega kool/ eesti õppekeelega
kool 7,2/15,1 n/a
*TALIS uuring viidi läbi 2024. aastal ning tulemused avalikustati 2025. aastal
**PISA uuring viidi läbi 2025. aastal ning tulemused avalikustati 2026. aastal
Kaasava hariduse mõõdikud: Rajaleidja soovitatud tugispetsialisti teenuste rakendamise
osakaal näitab, kui sageli on üldhariduskoolid rakendanud Rajaleidja meeskonna soovitatud
tugispetsialisti (nt eripedagoog, psühholoog, logopeed) teenuseid. Tavaklassi ja tavakooli
kaasatute osakaalud näitavad, kui suur osa haridusliku erivajadusega õpilastest õpib tavaklassis
ja –koolis, mitte eriklassis või -koolis. Programmi tegevused ja vahendid on suunatud
tugiteenuste kättesaadavuse parandamisele, toetavad kaasava hariduse rakendamist ning
tõstavad tavakoolide valmisolekut kaasata tõhustatud ja erituge saavaid õpilasi. Olukorra
kaardistamiseks ning täienduskoolituse tagamiseks analüüsitakse, kui paljud alus- ja
üldhariduse õpetajad tunnevad, et nad on saanud piisava ettevalmistuse erivajadustega laste
õpetamiseks. Kuna õpetajad vastavad rahuloluküsitlustele iga kolme aasta tagant, siis on sihid
seatud 2027. aastaks: 48% alushariduse ja 44% üldhariduse õpetajatest on enda hinnangul
saanud vajaliku õppe erivajadustega laste õpetamiseks ja/või toetamiseks.
Eestikeelsele õppele ülemineku mõõdikud: Eesti keele kui teise keele põhikooli lõpueksamil
vähemalt B1-taseme ning gümnaasiumieksamil vähemalt B2-taseme saavutanute osakaal
näitab, kui paljud saavutavad taseme, mis on vajalik edasiseks haridusteeks ja toimetulekuks
tööturul. PISA-l baseeruva tippsooritajate mõõdiku eesmärk on jälgida, et õpilastel oleks
võimalik saavutada kõrgeid oskusi, olenemata kooli õppekeelest. Suur erinevus viitab
ebavõrdsusele hariduse kvaliteedis ja kättesaadavuses. Praegu ei ole uusi sihttasemeid
mõõdikule seatud, kuna selle metoodikat vaadatakse seoses eestikeelsele õppele üleminekuga
üle. Rahvusvahelise õpetamise ja õppimise uuringu TALIS-ega mõõdetakse, kui suur osa
õpetajatest hindab end pädevaks õpetama mitmekultuurilises ja -keelses klassiruumis.
Mõõdikud on sisendiks programmi tegevustele, et toetada eestikeelsele õppele üleminekut, sh
tõsta keeleõppe kvaliteeti, arendada õpetajate keeleoskust ja kultuuritundlikkust ning pakkuda
metoodikakoolitusi.
125
Tabel 73. Programmi tegevuse kaasav haridus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.56 Kaasav haridus -46 117 -56 727 -60 773 -4 046 7% -2 096
10.57 Tööjõu- ja
majandamiskulud -10 122 -11 336 -12 222 -885 8% -142
10.58 Muud toetused -35 994 -45 390 -48 551 -3 161 7% -1 954
Tegevuste kirjeldus
Võrdsete võimaluste tagamiseks alus- ja põhihariduses jätkatakse kaasava hariduse põhimõtete
rakendamist, sh tagatakse õppenõustamise teenuste kättesaadavus ja tugevdatakse õppijate
annete varajast märkamist ja toetamist; toetatakse muukeelseid õpilasi eesti keele
omandamisel ja nõrgema sotsiaalmajandusliku taustaga piirkondade koole, toetatakse
hariduslikku lõimumist.
Jätkatakse eestikeelsele õppele üleminekuga. Alates 2026/2027 õppeaastast toimub
eestikeelne õpe kõigis 1.-6. klassides ning lasteaedades. Pööratakse rohkem tähelepanu
õpetamismeetoditele ja õpetajate toetamisele, sh õpetajatele juhendmaterjalide koostamisele.
Koole toetatakse täiendavate õppevahendite soetamisel, täiendava eesti keele õppe
võimaldamisel ning jätkatakse Ida-Virumaal eesti keeles õpetavatele õpetajatele kõrgema
töötasu maksmist. Metoodilisi ja pedagoogilisi täienduskoolitusi pakuvad haridustöötajatele ka
Tallinna Ülikool ja Tartu Ülikool, sh Narva Kolledž.
Ülikoolides õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste ning tugispetsialistide õppekavadel
õppekohtade arvu suurendamiseks, alustava õpetaja tugiprogrammi ja õpetajakoolituse
tudengitele täiendava eesti keele oskuse taseme tõstmist toetavate meetmete, sh riigikeele
süvaõppe pakkumiseks on kavandatud 8,72 mln eurot. Eestikeelsete õpetajate arvu
suurendamist toetatakse 0,30 mln euro ulatuses ka HTM-i partneriks oleva vabaühenduse SA
Noored Kooli arenguprogrammi kaudu.
Õpetajakoolituse või tugispetsialistide koolituse õppekaval õppivatele üliõpilastele ning muudel
õppekavadel õppivatele üliõpilastele, kes õpivad õpetajaks või tugispetsialistiks, on ette nähtud
sihtstipendium kogumahus 7,87 mln eurot.
Toetatakse Ida-Virumaal eestikeelsete haridustöötajate tööle asumist, makstes lasteaedade,
üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste nõuetekohase eesti keele oskusega õpetajate, juhtide
ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendavat tööjõukulude toetust. Täiendava
tööjõukulu kehtestamiseks on kohalikele omavalitsustele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele
kavandatud 15,07 mln eurot. Riigi pidamisel Ida-Virumaa üldhariduskoolide ja
kutseõppeasutuste täiendav tööjõukulu eelarve 8,46 mln eurot on planeeritud tegevuses Üld-
ja kutseharidus.
126
Koolidele ja koolieelsetele lasteasutustele võimaldatakse HTM-i partneriks oleva vabaühenduse
kaudu asendusõpetaja teenust eestikeelsele õppele üleminekust tingitud asendusvajaduse
leevendamiseks ning abiõpetajate kasutamist Tallinna Ülikooli ja Tartu Ülikooliga koostöös
käivitatud programmi kaudu, mille raames mõlema kõrgkooli tudengid pakuvad tuge
abiõpetajana koolieelsete lasteasutuste ja koolide õpetajatele eesti keelest erineva emakeelega
laste õpetamisel. Asendus- ja tudengitest abiõpetajate teenusele on kavandatud 1,44 mln
eurot.
Õpilaste keeleõppe toetamise tegevussuuna all nähakse ette toetus haridusasutuste pidajatele
vajaduspõhiselt esitatavate taotluste alusel keeleõppetoetuste taotlusvooru kaudu täiendava
eesti keele õppe pakkumiseks eesti keelest erineva emakeelega ning rändetaustaga lastele ja
õpilastele. Toetusmeetme eelarve on 7,55 mln eurot. Riigi pidamisel üldhariduskoolide
keeleõppetoetuste prognoositav eelarve 0,72 mln eurot on planeeritud tegevuses Üld- ja
kutseharidus. Tegevuses Üld- ja kutseharidus planeeritakse ka eestikeelsele õppele üleminekut
toetav eesti keele kui teise keele õppe tugimeetme rakendamise eelarve 2,50 mln eurot
kutsehariduse süsteemis õppivatele õpilastele, kes ei ole suutelised õpet alustama eesti keeles.
Eestikeelseks õppetegevuseks vajaliku õppevara ja hindamisvahendite olemasolu tagamiseks
jätkatakse eesti keele kui teise keele põhikooli ja gümnaasiumi e-eksamite korraldusmudeli
väljatöötamist, milleks on 2027. aastal eelarves 92 tuhat eurot.
Arendatakse ja uuendatakse 4. ja 7. klasside eesti keelest erineva emakeelega õpilastele
õppetöö kvaliteedi seiramiseks eesti keele kui teise keele ja loodusõpetuse, vene keele kui
emakeele ning matemaatika õpitulemuste hindamise vahendid. Toimub iga-aastane süsteemne
eesti keelest erineva emakeelega õpilaste õppetöö kvaliteedi seire. Tegevuse eelarveks on
planeeritud 99 tuhat eurot.
Toetatakse vastavalt riiklikule ülemineku raamkavale eestikeelsele õppele üle läinud koolide
ning tavakoolide, kus viiakse ellu tegevusi, mille eesmärgiks on tagada 7. klasside eesti keelest
erineva emakeelega õpilastele kvaliteetne eestikeelne õpe, pidajaid eestikeelses õppes vajaliku
õppevara tagamisel. Õpilasepõhiselt arvestatava toetuse taotlusvooru eelarveks kohalikele
omavalitsustele ja eraõiguslikele juriidilistele isikutele on ette nähtud 0,40 mln eurot. Riigi
pidamisel üldhariduskoolide õppevara toetuse eelarve 35 tuhat eurot on planeeritud tegevuses
Üld- ja kutseharidus.
Ida-Virumaa põhikoolivõrgu korrastamist rahastatakse täiendavalt välistoetustele 1,86 mln
euroga omafinantseeringu ulatuses, et tagada koos õppehoonetega sporditaristu ehitus ning
projektide tähtaegne valmimine.
Koolikorraldust ja metoodikat käsitlevate üleminekumudelite rakendamiseks, ekspertide toel
edasi arendamiseks ja teiste õppeasutustega kogemuste jagamiseks, sh metoodikate
kasutuselevõtu nõustamiseks on eelarves 0,11 mln eurot.
EKI koordineerimisel tagatakse haridusasutuste, sh keelekümblusprogrammiga liitunud
haridusasutuste nõustamine ning lõimitud aine- ja keeleõppe (LAK-õppe) piirkondlike
metoodikakeskuste toetamine. Metoodikakeskuste ülesanne on toetada haridustöötajaid, kes
127
õpetavad eesti keelest erineva emakeelega lapsi ja õpilasi. Keelekümblusprogrammi
tegevustele on kavandatud 0,20 mln eurot.
Haridusasutuste strateegilise nõustamisega tegelevad ka HTM-i eksperdid, milleks ette nähtud
tööjõukulud kajastuvad HTM-i haldus- ja juhtimiskulude eelarves.
Toetatakse rändetaustaga ja rahvusvähemustest õpilaste oma emakeele ja kultuuri õpet
koolides ja rahvuskultuuriseltsides, milleks on eelarves 0,28 mln eurot. Tegevusi koordineerib
alates 2025. aastast Integratsiooni Sihtasutus.
Eestikeelsele õppele üleminekut toetavateks turundus- ja kommunikatsioonitegevusteks on
planeeritud 0,3 mln eurot ning 0,30 mln euro ulatuses toetatakse HTM-i partneriteks olevaid
vabaühendusi, kes panustavad eestikeelsele õppele ülemineku toetamisse õpilaste keeleõppe
arendamise eesmärgil korraldatava õpilasrände, eesti keele kui teise keele õpetajatele
suunatud õpisündmuste korraldamise ja eestikeelsele õppele üleminekust lapsevanemate
teadlikkuse tõstmise kaudu.
Välistoetustest rahastatakse 2027. aastal haridusliku lõimumise, sh eestikeelsele haridusele
ülemineku tegevusi 6,71 mln euro ulatuses. Korraldatakse vajaduspõhiseid keeleõppealaseid ja
keeleõpet toetavaid metoodika- ja didaktikakoolitusi, arenguprogramme ja õpisündmusi,
arendatakse keeletehnoloogilisi vahendeid eesti keele kui teise keele õpetamise ja õppimise
toetamiseks, hangitakse õppevara ekspertide meeskondadelt õppevara komplekte ja
kohandatud lugemisvara, viiakse läbi alus- ja rakendusuuringuid jms.
Haridus- ja Noorteameti Rajaleidja keskuse esinduste (kokku 16 esindust üle Eesti) kaudu
õppenõustamisteenuse osutamiseks eelkooliealistele lastele ning üldharidus- ja
kutseõppeasutustes õppijatele eraldatakse 6,21 mln eurot, millest 5,64 mln eurot on
välistoetustest, riigieelarvelistest vahenditest on 0,57 mln eurot. Õppenõustamisteenust
saanud laste ja õppijate arv on aastas 15 tuhat, nõustatud täiskasvanute arv on 40 tuhat,
koolivälise nõustamismeeskonna haridussoovituste arv aastas on 7 tuhat.
Tegevuse eesmärkidesse panustab lisaks omavalitsustele lasteaiaõpetaja palgatoetuseks
eraldatud 16 mln eurot, mida on võimalik kasutada ka tugiteenuste kättesaadavuse tagamiseks
ja tugispetsialistide töötasuks lasteaedades. Toetus KOV-idele on kavandatud riigieelarves
Vabariigi Valitsuse all ja ei sisaldu seetõttu käesolevas programmis.
Tegevuse 2026. aasta lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga vahendid.
Tegevuse eelarve suurenemine on 1,31 mln euro ulatuses seotud välisvahendite eelarve
kasvuga ning 2,69 mln eurot suureneb piirmääraga vahendite eelarve. Lisaks on alates 2027.
aastast tegevuse eelarvesse planeeritud tuludest sõltuvate kulude eelarve 40 tuhat eurot, mis
on seotud haridusliku erivajadusega õpilastele mõeldud õppevara müügiga e-poes.
Rida 10.59 programmi tegevus: Haridus- ja noortevaldkonna töötajate areng, järelkasv ja
toetused
128
Programmi tegevuse eesmärk: Tagatakse kvalifitseeritud õpetajate, haridusasutuste juhtide ja
tugispetsialistide järelkasv ning paindlikud võimalused ametisse asumisel.
Tabel 74. Programmi tegevuse haridus- ja noortevaldkonna töötajate areng, järelkasv ja toetused
2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Õpetaja kutsekindlus*
õpetajakoolituse lõpetanute osakaal, kes on pärast lõpetamist õpetajana
töötanud viiel järjestikusel aastal (%)
esmakordselt õpetajana alustanute osakaal, kes on pärast ametisse
asumist õpetajana töötanud viiel järjestikusel aastal (%)
Allikas: EHIS
60
43
57
53
Koolijuhtide osakaal, kes võtsid kasutusele meetmeid, et toetada
õpetajate koostööd uute õpetamispraktikate väljaarendamisel (TALIS)
(%)**
Allikas: TALIS
39 n/a
Konkurss õpetajakoolituse õppekohtadele***
Allikas: SAIS+EHIS 1,3 1,4
Õpetajate osakaal, kes on vähemalt kord kuus õpetanud koos teise
õpetajaga (%)**
Allikas: TALIS
16 n/a
*Arvesse on võetud koolieelse lasteasutuse, üldhariduskooli, kutseõppeasutuse ja rakenduskõrgkooli õpetajad, kes on pärast õpetajakoolituse
lõpetamist või esmakordselt tööle asumist töötanud viiel järjestikusel aastal.
** TALIS uuring viidi läbi 2024. aastal ning tulemused avalikustati 2025. aastal
*** Näitab õpetajakoolituse õppekavade konkursi suhet ülikoolide kõigi bakalaureuse- ja magistriõppe õppekavade keskmise konkursiga.
Õpetaja kutsekindluse mõõdikud – nii õpetajakoolituse lõpetanute kui ka esmakordselt
ametisse asunute puhul – näitavad, kui paljud õpetajad püsivad ametis. Programmi tegevused
on suunatud töötingimuste parandamisele ning haridustöötajate professionaalse arengu
toetamisele, mis aitavad suurendada õpetajate püsivust ja vähendada kaadri voolavust.
Mõõdik „Koolijuhtide osakaal, kes võtsid kasutusele meetmed, et toetada õpetajate koostööd
uute õpetamispraktikate arendamisel” näitab juhtimiskultuuri kvaliteeti ja koolide valmisolekut
rakendada uuenduslikke õpimeetodeid. Sellega koos jälgitakse õpetajate osakaalu, kes on
vähemalt kord kuus õpetanud koos teise õpetajaga, sest see viitab koostööle ja kolleegide
vahelisele õppimisele. Õpetajakoolituse õppekohtade konkurss peegeldab õpetajaameti
atraktiivsust – mida kõrgem konkurss, seda suurem huvi õpetajaks õppimise vastu. Programmi
raames pakutavad stipendiumid, karjäärimudeli kujundamine ja õpetajate palgatoetused
aitavad suurendada õpetajakoolituse populaarsust ja konkurssi õppekohtadele.
129
Tabel 75. Programmi tegevuse haridus- ja noortevaldkonna töötajate areng, järelkasv ja toetused
eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmin
e
2026 RE 2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.59
Haridus- ja noortevaldkonna
töötajate areng, järelkasv ja
toetused
-6 847 -11 199 -14 140 -2 941 26% -31
10.60 Tööjõu- ja majandamiskulud -387 -1 477 -886 591 -40% 0
10.61 Sotsiaaltoetused -4 153 -3 365 -4 205 -840 25% -14
10.62 Sh õpetaja ja tugispetsialisti
lähtetoetus -3 911 -3 000 -4 000 -1 000 33% 0
10.63 Muud toetused -2 306 -6 357 -9 049 -2 692 42% -17
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames arendatakse õpetajate taseme- ja täiendusõppe süsteemi ja meetmeid
haridusasutuste juhtide hindamiseks ning professionaalse arendamise toetamiseks. Toetatakse
tegevusi õpetaja, haridusasutuse juhi ja tugispetsialisti ameti atraktiivsuse suurendamiseks ja
väärtustamiseks. Tegevused toetavad noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendõpet ja
järelkasvu.
Programmi tegevuse kulude eelarve on 14,14 mln eurot, suurenedes võrreldes 2026. aastaga
2,94 mln eurot. 2027. aastal suureneb välisvahendite toel elluviidavate tegevuste maht.
Programmi tegevust rahastatakse välisvahenditest 9,76 mln euro ulatuses. Tegevuse 2026.
aasta eelarve sisaldab 31 tuhande euro ulatuses 2025. aastast üle kantud vahendeid.
Igal aastal toimub õpetajate ja teiste haridustöötajate tunnustusüritusena aasta õpetaja gala,
mille korraldamiseks on kavandatud 0,20 mln eurot. Haridustöötajate töö väärtustamiseks ning
väljapaistvate tööalaste saavutuste eest tunnustamiseks määratakse riiklikke hariduspreemiaid
kokku 0,20 mln eurot.
Esimest korda tööle asuvad õpetajad ja tugispetsialistid saavad lähtetoetust kokku 4 mln eurot.
2025. aastal laekus Haridus- ja Noorteametile 343 lähtetoetuse taotlust, nendest 247 õpetaja
(72%) ja 96 (28%) tugispetsialisti lähtetoetuse taotlust.
Lähtetoetust said 266 taotlejat, nendest 177 õpetajat ja 89 tugispetsialisti. Toetuse andmisest
keelduti 35 korral (taotleja ei vasta tingimustele), muid otsuseid (taotluse tagasivõtmine,
taotluse läbi vaatamata jätmine) tehti 42 korral. Taotluste arv võrreldes 2024. aastaga oli 44
taotluse võrra suurem.
Haridus- ja noortevaldkonna töötajate täiendusõppesüsteemi arendamiseks, professionaalse
arengu toetamiseks ning ameti atraktiivsuse suurendamiseks ning järelkasvu tagamiseks on
kavandatud välistoetust kokku 6,89 mln eurot. Valdkonna töötajate ameti populariseerimise ja
nähtavuse suurendamiseks viiakse läbi tegevusi vastavalt haridus- ja noortevaldkonna
professionaalide väärtustamise ja atraktiivsuse kasvu kontseptsioonile. Kvalifitseeritud
130
töötajaskonna tagamiseks pakutakse koostöös Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooliga
täiendusõpet. Õpetajate Akadeemia raames töötatakse välja paindlikud õpiteed
õpetajaametisse sisenemiseks ning kvalifikatsiooni saamiseks ning jätkatakse külalislektorite
programmi elluviimist. Toetatakse õpetaja karjäärimudeli kasutuselevõttu, sh tutvustatakse
karjääriülese toetamise meetmeid, kaasaegseid töö- ja palgakorralduse põhimõtteid. Asutuste
juhtimiskvaliteedi tõstmiseks viiakse läbi täiendusõpet ning toetatakse haridusasutuse juhi
karjäärimudeli ja kompetentsimudeli kasutuselevõttu.
Haridus- ja Teadusministeerium, Kultuuriministeerium, Siseministeerium ning
Sotsiaalministeerium osalevad Eesti-Šveitsi koostööprogrammis, mis panustab riikliku
strateegia „Eesti 2035" visiooni ja valdkondlike strateegiate eesmärkide elluviimisesse, et
tugevdada inimeste kultuurilist, sotsiaalset ja majanduslikku sidet riigiga. HTM-i komponendi
eesmärk on tagada haridussektori töötajate aja- ja asjakohased teadmised ja oskused
mitmekultuurilises ja mitmekeelses keskkonnas töötamiseks ning tõsta lastevanemate
teadlikkust mitmekeelses ja mitmekultuurilises keskkonnas õppimise kohta. Eesmärgi
täitmiseks on kaks tegevussuunda: 1) haridussektori töötajate täiendusõpe; 2) lapsevanemate,
sh erineva kultuurilise ja keelelise taustaga vanemate teavitamine, konsulteerimine ja
toetamine. 2027. aastal on kavandatud tegevuste elluviimiseks 2,87 mln eurot.
Rida 10.64 programmi tegevus: Oskuste- ja kutsesüsteem
Programmi tegevuse eesmärk: Kutsesüsteemi kaudu on haridussüsteem ja tööturg paremini
seostatud.
Tabel 76. Programmi tegevuse oskuste- ja kutsesüsteem 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Osakaal rakendunud OSKA uuringute
ettepanekutest 2-3 aastat pärast uuringu
lõppemist
Allikas: OSKA seirearuanded
90,1 n/a
OSKA uuringute ettepanekute rakendumise osakaal 2–3 aastat pärast uuringu valmimist
mõõdab uuringute puhul esmast mõju ning näitab, mil määral on uuringutes tehtud
ettepanekud praktikas ellu viidud. OSKA uuringutes antakse haridus- ja töömaailma osapooltele
soovitusi, kuidas leevendada konkreetse majandusvaldkonna tööjõu- ja oskuste vajadusega
seotud kitsaskohti. OSKA mõju näitab rakendatud või rakendamisel olevate ettepanekute
osakaal. Rahuldavaks tulemuseks peetakse olukorda, kus vastava perioodi jooksul on
rakendunud vähemalt pooled ettepanekutest. Kuna ettepanekud on erineva ulatuse ja
keerukusega, arvestatakse rakendunuks ka need, mille elluviimisega on alustatud. Sihttase
aastaks 2030 on 90.
131
Ettepanekute rakendumise ülevaade aitab hinnata, kuidas on haridusasutused muutnud
õppekavu, kohandanud koolitusmahte tööturu vajadustega ning toetanud õppijate
motivatsiooni õpinguid alustada ja edukalt lõpetada. Ettepanekute rakendumist analüüsitakse
OSKA seireuuringutes, kus andmeid kogutakse küsitluste, fookusgrupi arutelude ja
andmeanalüüsi abil.
Tabel 77. Programmi tegevuse oskuste- ja kutsesüsteem eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.64 Oskuste- ja kutsesüsteem -3 885 -4 160 -4 466 -305 7% 0
10.65 Tööjõu- ja
majandamiskulud -108 -50 -44 6 -13% 0
10.66 Muud toetused -3 778 -4 110 -4 422 -312 8% 0
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames tagatakse kutsesüsteemi toimimine ning arendatakse ja rakendatakse
tööjõuvajaduse seire- ja prognoosisüsteemi (OSKA).
Tegevuse 2027. aasta eelarve suureneb 0,30 mln eurot, suurenemine tuleneb välistoetuste
eelarve kasvust. 3,10 mln eurot suunatakse välisvahenditest tööjõuvajaduse seire- ja
prognoosisüsteemile OSKA, mida viib ellu SA Kutsekoda. Tegevuse piirmääraga kulude eelarvest
eraldatakse Kutsekojale 1,30 mln eurot tegevustoetust kutseseadusest tulenevate ülesannete
täitmiseks ning kutseregistri pidamiseks ja arendamiseks. Lisaks valmistatakse ette
kutsesüsteemi reformi, et siduda haridus- ja töömaailm süsteemsemalt ja paindlikumalt.
Tööjõu- ja majandamiskulud on riigi kutseõppeasutuste muudest tuludest planeeritud
kutseeksamitega seotud tegevused.
Rida 10.67 programmi tegevus: Õppe seostamine tööturu vajadustega
Programmi tegevuse eesmärk: Viia õppimisvõimalused suuremasse vastavusse tööturu
arenguvajadustega.
Tabel 78. Programmi tegevuse õppe seostamine tööturu vajadustega 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
1−3 aastat tagasi kutsehariduse lõpetanud 20−34-aastaste inimeste
tööhõive määr (%)
Allikas: Eurostat
71,3 82
132
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
1–3 aastat tagasi kolmanda taseme õpingud lõpetanud 20−34-aastaste
tööhõive määr
Allikas: Eurostat
95,9 89
Hõivatute osakaal eri- ja kutsealase haridusega 20–34-aastaste inimeste
hulgas (%)
üks aasta pärast lõpetamist
viis aastat pärast lõpetamist
Allikas: „Edukus Tööturul“
73,6
74,2
(2024)
79
77
Tehnika, tootmise ja ehituse valdkonna lõpetajate osakaal kõigist
kõrghariduse lõpetajatest (%)
Allikas: EHIS
11,4 n/a
IT õppesuuna lõpetajate arv aastas
kõrghariduses
kutsehariduses
Allikas: EHIS
1123
533
990
540
Baastasemest kõrgema taseme digioskustega 16–74-aastaste osakaal
(%)
Allikas: The Digital Economy and Society Index (DESI)
33,7 35
Tööhõive määr 1–3 aastat pärast kutse- või kõrghariduse lõpetamist näitab, kui hästi suudavad
noored oma hariduse põhjal tööle asuda – mida kõrgem määr, seda parem vastavus hariduse
ja tööturu vahel. Samuti jälgitakse 20–34a hõivatute osakaalu üks ning ka viis aastat pärast
lõpetamist, mis näitab hariduse pikaajalist mõju tööelule. Programmi raames arendatavad
paindlikud õppekavad ja täienduskoolitused toetavad tööhõive määra kasvu nii vahetult kui ka
aastate jooksul pärast lõpetamist. Rohe- ja digioskuste arendamine ning Ida-Viru tööturu
nõudlusele vastava õppe kujundamine toetavad inimeste paremat rakendumist tööturu
prioriteetsetes valdkondades. IT-erialade lõpetajate arvu kasv kõrghariduses ja kutsehariduses
on oluline, et tagada piisav spetsialistide järelkasv vastavalt tööturu vajadusele. Programmi
raames toetatakse IT Akadeemia ja Inseneriakadeemia tegevusi, mis aitavad suurendada
vastuvõttu, vähendada väljalangevust ja tõsta lõpetajate oskuste vastavust tööandjate
ootustele. Digioskuste mõõdik põhineb Euroopa Komisjoni DESI indeksil, mis hindab digioskuste
taset 16–74-aastaste seas ning kajastab ühiskonna valmisolekut digipöördeks. Indikaatori siht
on seatud aastaks 2027 – 35%. Programmi tegevused, sealhulgas täienduskoolitused ja
mikrokvalifikatsioonide arendamine, aitavad tõsta digipädevusi nii noorte kui täiskasvanute
seas.
Mõõdikute sihid vaadatakse üle 2027. aasta jooksul ja vajadusel korrigeeritakse arvestades
pikaajalisi trende.
133
Tabel 79. Programmi tegevuse õppe seostamine tööturu vajadustega eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine 2026 RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.67 Õppe seostamine tööturu
vajadustega -24 189 -42 865 -32 836 10 029 -23% -31
10.68 Tööjõu- ja majandamiskulud -10 569 -10 546 -6 359 4 187 -40% -29
10.69 Muud toetused -13 499 -32 312 -26 478 5 834 -18% -2
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse abil arendatakse praktikasüsteemi nii kutse- kui ka kõrghariduses ja laiendatakse
töökohapõhise õppe võimalusi. Viiakse ellu IT Akadeemia ja Inseneriakadeemia tegevusi kutse-
, kõrg-, üld- ja huvihariduses. Lisaks viiakse läbi uuringuid kutse- ja kõrghariduse lõpetajate
edukusest tööelus.
Inseneriakadeemia, IT Akadeemia, IT hariduse ja digioskuste arendamise kaudu suunatakse
õppurite õpivalikuid, suurendatakse kutse-, üld- ja huvihariduse ning kõrgharidusõppe seoseid
tööturuga, tegevusi toetatakse 11,58 mln euroga.
Praktika ja töökohapõhise õppe arendamiseks, täiendavate koolituskohtade loomiseks,
kutsemeistrivõistluste korraldamiseks ning kutsehariduse populariseerimiseks ja kvaliteedi
hindamiseks on kavandatud 8,50 mln eurot. Töökohapõhine õpe on tasemeõpe, kus vähemalt
2/3 õppest toimub ettevõttes (kõrghariduses 1/2 õppest). Tegevusi viib ellu Haridus- ja
Noorteamet koostöös kutse- ja kõrgkoolidega. Tegevuse raames luuakse koostöös ettevõtetega
täiendavaid töökohapõhise õppe koolituskohti, toetatakse koole ja ettevõtteid töökohapõhise
õppe pakkumisel. Arendatakse ja viiakse läbi siseriiklikke kutsemeistrivõistlusi, võimendatakse
kutsehariduse kommunikatsioonitegevusi ning viiakse läbi kutseõpet pakkuvate õppeasutuste
õppekavarühmade kvaliteedi hindamist ja luuakse uus hindamise mudel.
Rahvusvaheliste kutsemeistrivõistluste korraldamiseks on kavandatud 0,40 mln eurot.
Toetatakse rahvusvaheliste võistluste ekspertide professionaalset arengut ning luuakse
tingimused uute ekspertide järelkasvuks. Rahvusvahelistel kutsemeistrivõistlustel osalemiseks
toetatakse Eesti võistkonna ettevalmistamist ja osalemist. Eesmärk on suurendada
kutseõppijate motivatsiooni osaleda siseriiklikel kutsemeistrivõistlustel ning tutvustada
rahvusvaheliselt Eesti kutseharidust. 2027. aasta võistlused EuroSkills toimuvad septembris
Saksamaal Düsseldorfis.
Kõrgkoolidevahelise koostöö tõhustamise kaudu tõstetakse kõrgharidusõppe kvaliteeti,
parandatakse kõrgkoolide õpetamissuutlikkust ja –paindlikkust ning suurendatakse Eesti
kõrghariduse rahvusvahelist nähtavust ja konkurentsivõimet – rahastamine kokku 2,39 mln
eurot. Ülikoolide koostöö arendamiseks doktoriõppe edendamisel on planeeritud 1,53 mln
eurot.
134
Õiglase Ülemineku Fondist (ÕÜF) rahastatakse 8,50 mln euroga Ida-Viru täienduskoolituse ja
tasemeõppe õppekavade arendamist valdkondades, mis toetavad avaliku sektori
toimepidevust, kohaliku ettevõtluse ning elanike oskuste arendamist kõrg- ja kutsehariduse
tasemel.
Tegevuse 2026. aasta lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga vahendid.
Tegevuse eelarve vähenemine on seotud välisvahendite vähenemisega 7 mln eurot. Alates
2027. aastast lõppeb taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) meetmete rahastamine. Piirmääraga
kulude eelarve väheneb 3 mln eurot seoses kõrghariduse valdkonna IKT fookusõppekavade
toetuse lisamisega kõrghariduse tegevustoetuse eelarvesse (alates 2027. aastast programmi
tegevuses „Kõrgharidus“).
Rida 10.70 programmi tegevus: Noorte ettevõtlikkus ja omaalgatused
Programmi tegevuse eesmärk: Noored on loov ja ühiskonda hoogsalt edasiviiv jõud - hariduse,
kultuuri, majanduse, keskkonna ja teiste valdkondade arendajad ning eestvedajad.
Tabel 80. Programmi tegevuse noorte ettevõtlikkus ja omaalgatused 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
18–26-aastaste noorte juhitud mittetulundusühingute osakaal
aktiivsetest mittetulundusühingutest (%)
Allikas: Statistikaamet
4,2 4,2
Noorte ettevõtjate osakaal 18‒26 aastastest noortest (%)
Allikas: Statistikaamet 3,9 6,0
Huvikoolis õppivate noorte osakaal 7–26aastastest noortest (%)
Allikas: EHIS, Statistikaamet 33,3 34,1
Noorte omaalgatusprojektide arv (sh toetatud projektide osakaal (%))
Allikas: Harno, MTÜ Eesti Avatud Noortekeskuste Ühendus
154
(51) 168 (vähemalt 50)
Noorte juhitud MTÜ-de arv ning noorte ettevõtjate osakaalud peegeldavad noorte aktiivsust,
ettevõtlikkust ja osalust ühiskondlikus elus. MTÜ-d on sageli platvormiks, kus noored saavad
arendada oma juhtimisoskusi, väljendada huve ja väärtusi ning panustada kogukonna
arengusse. Huvikoolis õppivate noorte arv peegeldab noorte soovi ja võimalust
formaalhariduse kõrvalt sihipäraselt tegeleda huvide või oskuste arendamisega. Noorte
omaalgatusprojektide arv ning sh toetatud projektide osakaal aitavad analüüsida, kui paljud
noored on taotlemisest huvitatud, kas seatud tingimused on optimaalsed ning millise
kvaliteediga projekte esitatakse. Programmi tegevuse raames toetatakse noorte siseriiklikke ja
rahvusvahelisi omaalgatusprojekte.
135
Tabel 81. Programmi tegevuse noorte ettevõtlikkus ja omaalgatused eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.70 Noorte ettevõtlikkus ja
omaalgatused -1 822 -2 390 -2 340 50 -2% 0
10.71 Tööjõu- ja majandamiskulud -517 -251 -627 -376 150% 0
10.72 Muud toetused -1 299 -2 139 -1 713 426 -20% 0
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames toetatakse noorte siseriiklikke ja rahvusvahelisi omaalgatusprojekte.
Tegevusest 2,15 mln eurot rahastatakse välisvahenditest, millega toetatakse noorte
omaalgatusi ja Euroopa Solidaarsuskorpuse (ESC) eelarvest elluviidavaid tegevusi. Nende
tegevuste kaudu saavad noored osaleda kogukondadele kasulikes projektides kodumaal või
mujal, arendades seejuures oma oskusi ja pädevust.
Piirmääraga kulude eelarvest toetatakse 0,19 mln euroga noorte omaalgatuslikke projekte,
millega rahastatakse kohalikul tasandil noortevaldkonna spetsialistide koolitamist ning noorte
omaalgatuste projektikonkursi korraldamist (sh taotlemine, teavitused, taotlejate nõustamine,
kommunikatsioon ja mentorlus).
Koolitusprogrammi läbiviimisega suurendatakse süsteemselt kohalikul tasandil noortega
töötavate spetsialistide pädevusi, selgitatakse välja peamised kitsaskohad, mis takistavad
omavalitsusi noorte omaalgatuste toetamisel. Samuti julgustatakse kohalikke omavalitsusi
noorte omaalgatuste toetamisega seotud kogemusi jagama ning väärtustama.
Tegevuse eelarve vähenemine on seotud välisvahendite vähenemisega.
Rida 10.73 programmi tegevus: Noorte kodanikuosalus
Programmi tegevuse eesmärk: Noorte õiguste kaitsmine riigis on järjepidev ning noorte aktiivne
kodanikuosalus on toetatud.
Tabel 82. Programmi tegevuse noorte kodanikuosalus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Osalusvormide arv
Allikas: Harno (Eesti Noorteühenduste Liidu kaudu) 77 79
Toimiva osaluskoguga kohalike omavalitsuste osakaal kõigist
omavalitsustest (%)
Allikas: Harno (Eesti Noorteühenduste Liidu kaudu)
65 75
136
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
18–26-aastaste kandidaatide osakaal kõigist kohalikest omavalitsuste
volikogu valimiste kandidaatidest (%)
Allikas: Statistikaamet
5,4 (2021) n/a
15‒26-aastaste noorte osakaal, kes on osalenud organiseeritud
vabatahtlikus tegevuses (%)
Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu uuring
25,3 26
Osalusvormide (riigi ja maakonna tasandi osaluskogud, noortevolikogud, noorte aktiivgrupid)
arvu kasv näitab, kui mitmekesised ja kättesaadavad on noorte jaoks võimalused ühiskonnaelus
kaasa rääkida. Programmi tegevused loovad selleks vajaliku toe. Toimiva osaluskoguga KOV-ide
osakaalu suurenemine peegeldab KOV-ide valmisolekut ja suutlikkust noori
otsustusprotsessidesse kaasata, mida toetatakse teadlikkuse tõstmise ja parimate praktikate
jagamise kaudu. 18–26-aastaste kandidaatide osakaalu muutused KOV valimistel (2025. a siht
7,9%) viitavad sellele, kas noored tunnevad end poliitilistes protsessides osalemiseks piisavalt
võimestatuna. Programmi tegevused arendavad noorte huvikaitset ja ühistegevust.
Organiseeritud vabatahtlikus tegevuses osalenud noorte osakaal peegeldab noorte
kodanikuteadlikkust ja kogukondlikku aktiivsust.
Tabel 83. Programmi tegevuse noorte kodanikuosalus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
10.73 Noorte kodanikuosalus -914 -918 -923 -5 0% -72
10.74 Muud toetused -914 -918 -923 -5 0% -72
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames toetatakse noorte kodanikuaktiivsust ja demokraatlike väärtuste
kujundamist. Toetatakse noorteühinguid ja noorte osalusprogramme ning tagatakse parimate
kaasamispraktikate koondamine ja levik.
Noorteühingute ja osalusprogrammi ellu viivate vabaühenduste toetamiseks viiakse läbi
taotlusvoorud kooskõlas ministri määrusega. Noorteühinguid rahastatakse (0,60 mln eurot), et
pakkuda noortele võimalusi ühiskondlikuks aktiivsuseks ning mitmekülgseks arenguks
mitteformaalse õppe kaudu. Noorte osalusprogrammi raames rahastatakse (0,32 mln eurot)
noorte osalust ja demokraatiaharidust edendavaid vabaühendusi, sh erivajadustega noorte
huvikaitse organisatsioone. Toetatavad organisatsioonid koondavad ja levitavad häid
kaasamispraktikaid ning aitavad tugevdada haridusasutuste, kohalike omavalitsuste ja
riigiasutuste kaasamisvõimekust ning noorte kodanikupädevust.
Tegevuste kaudu arendatakse noorte sotsiaalseid ja emotsionaalseid oskusi,
probleemilahendamise, kriitilise mõtlemise ja meeskonnatööoskusi ning kodanikuaktiivsust,
väärtushoiakuid, ühiskondlikku sidusust ja tulevikus toimetulekut toetavaid pädevusi (sh nt digi-
137
ja kliimapädevusi). Samuti toetatakse noorte vaimse tervise hoidmist ning ennetatakse
probleemide süvenemist.
Tegevuse 2026. aasta lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga vahendid.
Tegevuse piirmääraga kulude eelarve suureneb seoses avatud taotlusvoorude rahastamisega.
Rida 10.75 programmi tegevus: Noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse kvaliteet ja
kättesaadavus
Programmi tegevuse eesmärk: Kvaliteetne noorsootöö (sh noorte huviharidus) on kättesaadav
üle Eesti ning loob kõigile noortele võimalused mitmekülgseks arenguks, eduelamusteks,
kogemuste pagasi rikastamiseks ja iseseisvumiseks.
Tabel 84. Programmi tegevuse noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse kvaliteet ja kättesaadavus
2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Kohalike omavalitsuste osakaal (%), kus noorsootööteenused on vähemalt
„edasijõudnu“ tasemel
Allikas: RaM Minuomavalitsus.ee 65,8 65
Noorsootööteenustega rahul olevate noorte osakaal (%)
Allikas: Uuring "Noorsootöös osalevate noorte rahulolu noorsootööga" 90 (2020) n/a
Noortevaldkonna korraldamise kvaliteedi hindamise läbinud kohalike
omavalitsuste osakaal (%) Allikas: Harno, Eesti Noorsootöötajate Kogu 35 60
Nende KOV-ide osakaal, kus noorsootööteenused on vähemalt „edasijõudnu“ tasemel,
peegeldab noortevaldkonna töötajate pädevust ja kohaliku tasandi süsteemset arendust, mida
toetab kutsesüsteemi arendamine ja võrgustikutöö. Noorsootöö (sh huvihariduse) teenustega
rahul olevate noorte osakaal näitab, kuivõrd vastavad teenused noorte ootustele ja vajadustele,
mida mõjutavad nii teenuste kvaliteet, kättesaadavus kui ka noorte teadlikkus oma
võimalustest. Seda toetab noorteinfo arendamine ja rahvusvaheliste praktikate rakendamine.
Kuna mõõdiku metoodika on ümbervaatamisel, ei ole programmis uusi sihttasemeid seatud
enne uue metoodika alusel tehtavat esimest mõõtmist. Noortevaldkonna korraldamise
kvaliteedi hindamismudel on töövahend KOV-idele, mille abil saab kaardistada kohaliku tasandi
noortevaldkonna tugevusi ja arendamist vajavaid valdkondi. Mudel aitab kehtestada ühtse
standardi kvaliteetsele noorsootööle, huviharidusele ja -tegevusele, et noored üle Eesti saaksid
kvaliteetset teenust.
138
Tabel 85. Programmi tegevuse noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse kvaliteet ja kättesaadavus
eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutu
s %
2026
lisandu
nud
vahend
id
10.75 Noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse
kvaliteet ja kättesaadavus -3 383
-3
174
-2
495 679 -21% -385
10.76 Tööjõu- ja majandamiskulud -921 -766 -443 323 -42% -347
10.77 Sotsiaaltoetused 0 0 -33 -33 100% -33
10.78 Muud toetused -2 462 -2
408
-2
019 389 -16% -5
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse all toetatakse noorte huvihariduse ja –tegevuse mitmekesistamist ja kättesaadavuse
parandamist, milleks on ette nähtud 11,72 mln eurot. Sellest riiklikust toetusest moodustab
9,23 mln eurot kohalikele omavalitsustele eraldatav toetus, mis on kavandatud riigieelarves
Vabariigi Valitsuse kulude all ja ei sisaldu HTM-i programmi eelarves. Huviala valdkonna
strateegiliste partnerite rahastusega (0,50 mln eurot) toetatakse noori oma huvialade leidmisel
ja luuakse võimalused meelepäraste huvialade ja annetega tegelemiseks kvaliteetse ja
mitmekesise huvihariduse pakkumise kaudu. 1,25 mln eurot eraldatakse noorte püsi- ja
projektlaagrite toetuseks, et muuta laagrites osalemine noortele kättesaadavamaks, tõsta
laagrikorraldajate ja -kasvatajate pädevust ning arendada laagrite kvaliteeti.
Noorsootööühingute toetamisega (0,29 mln eurot) ajakohastatakse noorsootöö meetodeid ja
luuakse keskkond, kus noortega töötavad professionaalsed ja väärtustatud spetsialistid.
Noortevaldkonna arengukava strateegiliste eesmärkide saavutamist (sh riiklik noorteinfo ja -
seiresüsteem) ning tunnustuskonkursi korraldamist toetatakse 0,45 mln euroga.
Tegevuse 2026. aasta lisandunud vahendid on 2025. aastast üle kantud piirmääraga vahendid.
Tegevuse eelarve vähenemine on seotud taotlusvooru „Noorte Heaks“ eelarve kärpega RES
2025–2028 protsessis (0,40 mln eurot). Lisaks tõsteti alates 2027. aastast Harno haldus- ja
juhtimiskulud ning HTM-i Nordplus liikmemaks programmi tegevusse „Õppekava, õppevara,
õppekorraldus ja välishindamine“ (kokku siit tegevusest vähendus 0,20 mln eurot).
Rida 10.79 programmi tegevus: Noorte tööhõivevalmidus ja riskioludes noorte tugiteenused
Programmi tegevuse eesmärk: Noorte üksijäämist ja eemaldumist märgatakse ning
ennetatakse kindlustunnet suurendava turvavõrgustiku abil.
139
Tabel 86. Programmi tegevuse noorte tööhõivevalmidus ja riskioludes noorte tugiteenused 2027.
aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
15-29-aastaste osakaal (%), kes ei tööta, ei õpi ega osale koolitusel (NEET-
staatuses noored)
Allikas: Statistikaamet 11,2 9,9
15–26-aastaste noorte osakaal (%), kes hindavad, et tugi on kättesaadav*
Allikas: Statistikaamet, Eesti Tööjõu Uuring 91,1 90
* Indikaator mõõdab riikliku toe tajutud ehk noorte hinnangulist kättesaadavust. Mõõdiku arvutamisel liidetakse nende noorte osakaalud, kes
vastasid „vajasin spetsialisti abi või tuge ja sain abi” või „ei vajanud spetsialisti abi või tuge, kuid tean, kuhu vajaduse korral pöörduda” vastanud.
Noorte riskikäitumise ja tõrjutusriski ennetamise tegevused, sealhulgas mobiilse noorsootöö ja
spordipõhise huvitegevuse arendamine, loovad eeldused, et rohkem noori, eriti riskioludes
elavaid, jõuaksid tagasi haridusse või tööturule. See toetab otseselt NEET-noorte osakaalu
vähenemist. Vaimse tervise toetamise programm haridusasutustes aitab noortel paremini
toime tulla vaimsete ja emotsionaalsete väljakutsetega, mis on oluline tegur, et tugi oleks
noorte jaoks sisuliselt kättesaadav – seda kajastab mõõdik, mis hindab noorte hinnangut
tugiteenuste kättesaadavusele. Tööoskuste ja teadmiste arendamine suurendab noorte
konkurentsivõimet tööturul, vähendades riski jääda NEET-staatusesse. Mõõdikute sihid
vaadatakse üle 2027. aasta jooksul ja vajadusel korrigeeritakse arvestades pikaajalisi trende.
Tabel 87. Programmi tegevuse noorte tööhõivevalmidus ja riskioludes noorte tugiteenused eelarve
ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine
2026
RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandu
nud
vahendi
d
10.79 Noorte tööhõivevalmidus ja
riskioludes noorte tugiteenused -1 717 -3 850 -4 484 -634 16% -12
10.80 Tööjõu- ja majandamiskulud -629 -2 781 -3 613 -832 30% -1
10.81 Muud toetused -1 088 -1 069 -871 198 -19% -11
Tegevuste kirjeldus
Tegevused on suunatud noorte riskikäitumise vähendamisele ja tõrjutusriski ennetamisele ning
noorte vaimse tervise toetamisele. NEET-staatusesse sattumise ennetamiseks ja sellesse
staatusesse sattunud noorte toetamiseks tugevdatakse mobiilset noorsootööd. Riskioludes
noori toetatakse spordipõhise SPIN-programmi kaudu. Noorte vaimse tervise probleemide
ennetamiseks viiakse koolides läbi YAM (Youth Aware of Mental Health) programmi.
Programmi tegevuse eelarvest 4,04 mln eurot rahastatakse välisvahenditest, mille abil
käivitatakse tegevused NEET-staatuses ja selle riskis olevate noorte toetamise eesmärgil.
Toetatakse NEET-staatuses ja NEET-staatuse riskis olevaid noori, et sellises staatuses noored
jõuaksid tagasi haridusse või tööturule. Tegevuste elluviijateks ning partneriteks on
140
riigiasutused, avalik-õiguslikud ülikoolid ja mittetulundusühing. Põhihariduse ja madalama
haridustasemega noorte puhul on õppimiskohustuse reformi raames oluline, et noorte
haridustee ei katkeks. Lisaks alustatakse tugisüsteemi loomisega teenusepakkujatele ja
omavalitsustele noorsootöö, huvihariduse ja -tegevuse teenustele loodud kvaliteediraamistiku
rakendamiseks. Oluline on võimaldada noortele juurdepääs kvaliteetsetele noortevaldkonna
teenustele. Toetus 0,44 mln eurot suunatakse noortemalevatele, mille läbi pakutakse noortele
esmast töökogemust ning valmistatakse neid ette tööellu sisenemiseks.
Tegevuse 2026. aasta lisandunud vahendid on 2025. aastast ülekantud piirmääraga vahendid.
Eelarve suurenemine on seotud välisvahenditega.
3.9.3.3 Tulemusvaldkond Riigivalitsemine
3.9.3.3.1 Arhiivindusprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Ühiskonnale olulise teabe kestlik säilitamine, kasutamine ning kodanike
õiguste tõendamine.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Rahvusarhiiv
Tabel 88. Arhiivindusprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasianta
vad
maksud
10.83 Arhiivindusprogr
amm -9 146 -8 966 0 0 -180 0
10.84 Arhiivindus -9 146 -8 966 0 0 -180 0
Arhiivindusprogrammi eesmärk on tagada ühiskonnale olulise arhiiviainese kogumine,
säilitamine ja kasutatavus ning juurdepääs arhivaalidele. Programmi tegevus toetab kestlikku
teabe säilitamist, kultuuripärandi kasutamist, riigi mälu hoidmist ning kodanike õiguste
tõendamist.
Programmi viib ellu Rahvusarhiiv. Arhiivindusprogrammi koostab Rahvusarhiiv ja selle kinnitab
haridus- ja teadusminister.
Rida 10.84 programmi tegevus: Arhiivindus
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada arhivaalide kogumine, säilitamine ja neile juurdepääs
141
Tabel 89. Programmi tegevuse arhiivindus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Arhiivipedagoogilistes tegevustes osalenute arv (inimest aastas)
Allikas: Rahvusarhiiv 12 451 13 000
Rahvusarhiivi virtuaalse uurimissaali külastuste arv (mln korda)
Allikas: Rahvusarhiiv 2,1 2,1
Rahvusarhiivi teaduspublikatsioonide arv (tk. aastas)
Allikas: Rahvusarhiiv 7 7
Arhiivipedagoogilistes tegevustes osalenute arvu kasv näitab Rahvusarhiivi panust üldhariduse,
kõrghariduse ja täiskasvanuhariduse toetamisse. Virtuaalse uurimissaali külastuste arv
peegeldab Rahvusarhiivi digiteenuste kättesaadavust ja kasutajasõbralikkust. Mõõdiku kasvu
toetavad süsteemide arendamine ja koostöö partneritega, mis aitavad muuta arhiiviteenused
infoühiskonna loomulikuks osaks. Teaduspublikatsioonide arv näitab arhiivi teaduslikku
aktiivsust ja panust uue teadmise loomisse.
Tabel 90. Programmi tegevuse arhiivindus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.84 Arhiivindus -11 305 -9 817 -9 146 671 -7% -186
10.85 Tööjõu- ja
majandamiskulud -11 286 -9 802 -9 131 671 -7% -186
10.86 Muud toetused -16 -15 -15 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Arhiivindusprogrammi tegevuse eesmärk on tagada ühiskonnale olulise arhiiviainese kogumine,
säilitamine ja kasutatavus ning juurdepääs arhivaalidele. Programmi tegevus toetab kestlikku
teabe säilitamist, kultuuripärandi kasutamist, riigi mälu hoidmist ning kodanike õiguste
tõendamist.
Programmi tegevust viib ellu Rahvusarhiiv. Tegevus keskendub digisündinud teabe
arhiveerimise arendamisele, digiteabe kvaliteedi parandamisele, arhiiviteenuste
kättesaadavuse suurendamisele ning kogukondade kaasamisele. Arhiivindusprogrammi
koostab Rahvusarhiiv ja selle kinnitab haridus- ja teadusminister.
Programmi tegevuse 2026. aasta lisandunud vahendid sisaldavad 2025. aastast ülekantud
vahendeid 0,19 mln eurot.
Rahvusarhiivi 2027. aasta tegevuskulude eelarve on 9,15 mln eurot. Eelarvest moodustavad
tööjõukulud 64,55%, majandamiskulud 35,29% ning liikmemaksud ja muud toetused 0,16%.
Majandamiskuludest suurima osa ehk 75,54% moodustavad kuue kinnistu, sealhulgas
142
Rahvusraamatukogu Tõnismägi 2 / Endla 3 hoone ülalpidamiskulud, kus paiknevad
piirkondlikud arhiivikogud.
Tööjõukulude eelarvest 5,90 mln eurot, mis sisaldab 2027. aastal lisandunud kultuuritöötajate
palgafondi tõusu 3%, on kavandatud koosseisuliste teenistujate töötasuks. Majandamiskulude
eelarve on 3,23 mln eurot, millest 2,44 mln eurot moodustavad kinnistute üüri- ja
kommunaalkulud, 0,61 mln eurot teenistujate, inventari ja andmebaaside ülalpidamisega
seotud kulud ning 0,18 mln eurot majandustegevuse tuludest sõltuvad kulud.
2027. aasta olulisemad tegevussuunad on Rahvusraamatukogu täisfunktsionaalne
rakendamine ja osalemine Eesti Rahvusraamatukogu hoone rekonstrueerimise projekti
lõpufaasis; arhiivikino Leida arendamine, selle veebikodu loomine ning Endla maja
statsionaarse uurimissaali sisustamine ja avamine hiljemalt 2027. aastal. Samuti jätkub
Kultuuriministeeriumi partnerina „Kultuuripärandi digitegevuskava 2024–2029“ projektide
elluviimine, mille tulemusel on 2029. aastaks mäluasutustes olevast kultuuripärandist
digitaalsena kättesaadav 55%.
Lisaks on 2027. aastal olulised nitrofilmide säilitamiseks sobiva hoidla rajamine ja nitrofilmide
ümberpaigutamine uuele hoidlapinnale koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumi ning Riigi
Kinnisvara AS-iga; osalemine rahvusvahelises tehisaru arendusprojektis ArchXAI ning projekti
tulemuste juurutamine arhiiviteenustes. Jätkub ka ajakohastatud arhiivieeskirja rakendamine,
et vähendada asutuste arhiivinduslikku töökoormust ja tõhustada digisündinud teabe,
sealhulgas andmekogude arhiveerimist.
3.9.3.4 Tulemusvaldkond Teadus- ja arendustegevus ning ettevõtlus
3.9.3.4.1 Teadussüsteemi programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti teadus on kõrgetasemeline, mõjus ja mitmekesine.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Haridus- ja Teadusministeerium ja SA Eesti
Teadusagentuur (ETAG).
Tabel 91. Teadussüsteemi programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasianta
vad
maksud
10.88 Teadussüsteemi
programm -206 681 -189 696 0 -16 384 -602 0
143
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasianta
vad
maksud
10.89 Teadussüsteemi
baasvõimekus -198 195 -181 209 0 -16 384 -602 0
10.93 Teadustaristu -8 487 -8 487 0 0 0 0
Teadussüsteemi programmi on koostanud ja selle eest vastutab Haridus- ja
Teadusministeerium. Programmi elluviimisse panustab peale HTM-i SA Eesti Teadusagentuur
ning avalik-õiguslikud ülikoolid ja riigi evalveeritud teadus- ja arendusasutused, ülikoolid ja
evalveeritud rakenduskõrgkoolid.
Programmis seatud eesmärkide saavutamise ja mõõdikute seiramise eest vastutab HTM.
Programmi juhtimist koordineerib Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI)
juhtkomisjon, mille liikmed on teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonisüsteemi ning
ettevõtlus- ja avaliku sektori esindajad. TAI juhtkomisjoni koosolekud toimuvad vähemalt kaks
korda aastas, kevadel ja sügisel. Täpsem ajakava lepitakse kokku juhtkomisjoni liikmetega.
Programmi juhtimistasandid on programm ja tegevus.
Programmi eesmärgi saavutamise eest vastutab kantsler (koos asekantsleritega).
Programmi tegevuste elluviimise ja eesmärgi saavutamise eest vastutab osakonnajuhataja.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 10.89 programmi tegevus: Teadussüsteemi baasvõimekus
Programmi tegevuse eesmärk: toetada ülikoolides, teadus- ja arendusasutustes ning
evalveeritud rakenduskõrgkoolides tehtavat teadus- ja arendustegevust ning teadussüsteemi
toimimist toetavaid tegevusi, sh tagada võimalused osalemiseks rahvusvahelises
teaduskoostöös.
Tabel 92. Programmi tegevuse teadussüsteemi baasvõimekus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv teadlaste ja inseneride arvu kohta
Allikas: Eesti Teadusinfosüsteem (ETIS), Statistikaamet 1,4 (2023) 1,4
Eesti edukus EL teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Euroopa
Horisont: koht riikide võrdluses võidetud lepingute mahu alusel SKP kohta,
% EL keskmisest, kusjuures EL = 100
Allikas: eCorda, Eurostat
3. koht (296) (2024) Top 5
EL teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Euroopa Horisont
projektides osalevate Eesti organisatsioonide arv
Allikas: eCorda
186 (2024) 212
144
Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv teadlaste ja inseneride arvu kohta näitab teaduse
kvaliteeti. Näitaja tõlgendamisel tuleb arvestada, et teadlaste ja inseneride arv kasvab eelkõige
erasektoris, kus publitseerimine ei ole peamine eesmärk. Seetõttu võib näitaja väheneda ka
juhul, kui teadustegevuse kvaliteet ei lange.
Eesti teadlaste konkurentsivõimet rahvusvahelises teadus- ja arendustegevuses (TA-tegevuses)
mõõdetakse läbi edukuse EL teadus- ja arendustegevuse raamprogrammis Euroopa Horisont.
Mida rohkem on Eestist osalevaid organisatsioone ning mida edukamad on nad toetuste
taotlemisel, seda kõrgemaks võime lugeda Eesti teaduse taseme ning seda enam suudame ära
kasutada rahvusvahelise teadus- ja arenduskoostöö potentsiaali.
Tabel 93. Programmi tegevuse teadussüsteemi baasvõimekus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.89 Teadussüsteemi
baasvõimekus -190 620 -200 011 -198 195 1 817 -1% -3 693
10.90 Tööjõu- ja
majandamiskulud -11 243 -8 965 -2 900 6 065 -68% -689
10.91 Sotsiaaltoetused -373 -472 -270 202 -43% -85
10.92 Muud toetused -180 593 -190 574 -195 025 -4 451 2% -2 919
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuste elluviimisel on keskse tähtsusega kaks põhiinstrumenti: tegevustoetus ja
uurimistoetused, mis loovad stabiilse aluse kogu teadustegevusele. Lisaks toetatakse
programmist tipptasemel uurimisrühmade Eesti-sisest ja rahvusvahelist koostööd teaduse
tippkeskustes (sh EL Teaming meetme tippkeskustes). Teadlaste järelkasvu tugevdamiseks
toetab riik doktorantide staatuse muutmist üliõpilasest teadustöötajaks. Teaduse
populariseerimise ja teadushariduse tegevused aitavad tuua teadust ja tehnoloogiat lähemale
inimestele, eriti noortele. Nende tegevuste eesmärk on äratada ja hoida huvi teadusvaldkonna
vastu ning edendada teadusliku mõtteviisi levikut ühiskonnas laiemalt. Et tagada eesti hariduse,
keele ja kultuuriruumi kestlikkus, toetatakse eesti keele, kultuuri, ühiskonna ja haridusega
seotud uuringuid. Et kindlustada teadus- ja arendustegevuse kõrge kvaliteet ja
konkurentsivõime, toetatakse osalemist rahvusvahelises teadmusringluses. See hõlmab
teadlasmobiilsust, koostööd rahvusvahelistes võrgustikes, EL ühisalgatustes ja programmides,
partnerlusi ja koostööd kolmandate riikidega. Samuti panustatakse Eesti teaduse
rahvusvahelisse tutvustamisse ja turundamisse.
2027. aastal väheneb tegevuse eelarve võrreldes 2026. aastaga peamiselt IKT tegevuste ja
haldus- ja juhtimiskulude arvel. Varasemalt jagunesid IKT eelarve ja haldus- ja juhtimiskulud
kolme programmitegevuse vahel, kuid alates uuest eelarveaastast kajastatakse kõik need kulud
ühe programmitegevuse eelarves. Lisaks väheneb tegevuse eelarve teadus- ja arendustegevuse
kulude ühekordse kärpe tulemusena, 2027. aasta kulusid vähendati 1,50 mln eurot.
145
2026. aastal lisandunud vahendid kajastab 2025. aastast üle kantud vahendeid.
Asutuste teadus- ja arendustegevuse toetusteks (kuni 2025. aastani baasfinantseerimine) on
ministeeriumi eelarves ette nähtud 54,20 mln eurot, mida on 1 mln eurot rohkem kui 2026.
aastal. Eelarve kasvab teaduskollektsioonide soetamiseks planeeritud vahendite arvel.
Vastavalt kehtivale teadustaristu määrusele eraldatakse teaduskollektsioonide raha edaspidi
teadus- ja arendustegevuse asutuste tegevustoetuse raames. Äriühinguna tegutsevatele
evalveeritud teadus- ja arendusasutustele tegevustoetuse maksmise kohustus läks 2026.
aastast üle Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile. Selleks vajalikud vahendid
kajastuvad teadmussiirde programmis Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi eelarves.
Riigi rakenduskõrgkoolide teadus- ja arendustegevuse võimekuse toetuseks kavandatakse 1,80
mln eurot aastas, sama palju kui 2026. aastal. Toetus on oluline, et tagada kõrgharidusõppe
kvaliteediks vajalik teadus- ja arendustegevus, eelkõige rakendusuuringute võimekuse loomise
kaudu, mis toetaksid ettevõtlust ja ühiskonna vajadusi.
Riiklikeks uurimistoetusteks, millega rahastatakse konkursipõhiselt kõrgetasemelist teadus- ja
arendustegevust, kavandatakse 2027. aastal 59,30 mln eurot. Vahendite maht on olnud neli
aastat samal tasemel. Uurimistoetused on koos teadusasutuste tegevustoetusega üks kahest
teaduse rahastamise põhiinstrumendist, mille kaudu tagatakse süsteemi konkurentsivõime.
Noorteadlaste järelkasvu kindlustamiseks jätkatakse doktorantide palkamist nooremteaduri
ametikohtadele (doktoriõppe reform). Nooremteadurite palgatoetuseks eraldatakse 2027.
aastal 30,90 mln eurot, mida on 2,70 mln eurot rohkem võrreldes 2026. aastaga.
Nooremteaduri töötasu arvestatakse Rahandusministeeriumi suvises majandusprognoosis
toodud keskmise brutopalga alusel. 2026. aastal suurenes riigi rahastatud uute
doktoriõppekohtade arv 300-lt 350-le aastas, vastuvõtt jääb sellele tasemele kuni aastani 2029.
Doktoriõppe reform loob eeldused teadus- ja arendustöötajate arvu kasvuks, mis on vajalik
teaduspõhise ühiskonna ja majanduse arenguks.
Teaduse tippkeskuste rahastamiseks on planeeritud 10 mln eurot, sama palju kui 2026. aastal.
Tippkeskused on Eesti teaduse lipulaevad, mis ühendavad erinevate teadusasutuste parimaid
uurimisrühmi ja keskenduvad ühiskonna vajadustest lähtuvate keeruliste ja suure
kasupotentsiaalidega teadusküsimuste lahendamisele.
Ministeeriumi poliitikakujundust toetavaks valdkondlikuks teadus- ja arendustegevuseks
kavandatakse teadussüsteemi programmist 2,30 mln eurot. 2027. aastal ei rahastata
valdkondlikku teadus- ja arendustegevust enam täiendavalt haridus- ja noorteprogrammist.
Teadussüsteemi programmist rahastatakse eesti keele, kultuuri, keeletehnoloogia ja hariduse
programme ning fookusvaldkonna „Elujõuline Eesti ühiskond, keel ja kultuuriruum“ eesmärke.
Samuti toetatakse viipekeele uurimist ja õpetamisega seotud teadustööd.
Teaduse populariseerimiseks ja teadushariduseks kavandatakse 2027. aastal 2,10 mln eurot,
mida on 0,10 mln eurot vähem kui aasta varem. 1,30 mln eurot sellest tuleb välisvahenditest
(Teame 3.0). Tegevuste eesmärk on suurendada teadusteadlikkust ühiskonnas, toetada noorte
huvi teaduse ja tehnoloogia vastu ning tagada teadlaste järelkasv. Siit toetatakse teaduskeskuse
146
AHHAA tegevust, antakse välja teaduspreemiaid, rahastatakse teadussaate „Rakett 69“
tootmist, õpilaste teadusfestivali korraldamist jm.
Teadussüsteemi haldamiseks ja arendamiseks eraldatakse 2027. aastal 7,50 mln eurot. Nendest
vahenditest toetatakse Eesti Teaduste Akadeemia, Eesti Teadusagentuuri ja teiste
koostööpartnerite tegevust ning kaetakse riigi teadus- ja arendusasutuste valdkondliku
teadustegevuse ja tegevuskulude vajadused. Lisaks planeerib Eesti Kirjandusmuuseum 81 500
eurot omatuludega seotud kulusid.
Riiklikult kaasrahastatakse EL raamprogrammi „Teaming for Excellence“ projekte, mille
eesmärk on koos Euroopa juhtivate teadusasutustega luua silmapaistva tasemega uusi
tippkeskusi madalama innovatsioonivõimekusega riikides. Selleks on kavandatud kokku 6,20
mln eurot, sh 4,30 mln eurot välisvahenditest. Toetust saavad kolm projekti: kohalike
omavalitsuste probleemidele lahenduste piloteerimine (Tark Linn), suurandmetel põhinev
biotööstuse rakurakenduste arendamine (DigiBio) ning personaalmeditsiini rakenduste
arendamine (TeamPerMed).
Teadlaste järelkasvu tagamiseks ja talentide Eestisse (tagasi) toomiseks eraldatakse 9,70 mln
eurot Mobilitas 3.0 programmi raames, mille kaudu toetatakse järeldoktoreid ja
tagasipöörduvaid teadlasi ning luuakse stiimuleid Euroopa Teadusnõukogu granditaotluste
ettevalmistamiseks.
Eesti teadlastele ja innovaatoritele rahvusvahelise koostöö parimate võimaluste tagamiseks on
Eesti ühinenud mitmete rahvusvaheliste teadusorganisatsioonide ja taristutega. HTM-i
eelarvest kaetakse muu hulgas Eesti liikmelisusest tulenevad kohustused Euroopa
Neutronkiirgusallika (ESS) rajamisel ja ülalpidamisel, Euroopa Kõrgjõudlusega andmetöötluse
ühisettevõtte (EuroHPC) ning Euroopa Molekulaarbioloogia Labori (EMBL) tegevustes.
Teadussüsteemi väliskoostöö tegevusteks on 2027. aasta eelarvesse kavandatud kokku 6,20
mln eurot.
Rida 10.93 programmi tegevus: Teadustaristu
Programmi tegevuse eesmärk: Kindlustada kõrgel tasemel teadustöö tegemiseks vajalik ligipääs
kvaliteetsele teadustaristule ja taristu teenuste arendamine ja pakkumine.
Tabel 94. Programmi tegevuse teadustaristu 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Täiustatud uuringutealase taristuga asutustes töötavate teadurite
arv (mõõdik vähemalt kuni 2023. a)
Allikas: -
1176 (2023) n/a
Hetkel kehtiv mõõdik puudub. Plaanis on välja töötada teadustaristu kasutamist näitav mõõdik,
mille metoodika, baas- ja sihttasemed seatakse hiljemalt 2027. aastal.
147
Tabel 95. Programmi tegevuse teadustaristu eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % 2026 lisandunud
vahendid
10.93 Teadustaristu -10 993 -15 636 -8 487 7 149 -46% -5 249
10.94 Muud toetused -10 349 -14 716 -8 487 6 230 -42% -4 956
Tegevuste kirjeldus
Riiklikult oluliste teadustaristute toetust saab kasutada nii igapäevaseks tegevustoetuseks kui
ka vajalike investeeringute tegemiseks, aga ka ligipääsuks rahvusvaheliselt tähtsatele
teadustaristutele. Toetatakse nii taristute haldamist, teenuste arendamist kui laborite
akrediteerimist, et muuta teadustaristu kättesaadavaks nii ettevõtetele kui avalikule sektorile.
Lisaks tagatakse programmist teadlastele juurdepääs teadustöö tegemiseks vajalikele
andmetele ja teadustulemustele, mis hõlmab andmearhiivide ja -kogude ning
teadusraamatukogude tegevust ja oluliste teadusandmebaaside kasutamise võimaldamist.
2027. aastal väheneb teadustaristu kvaliteedi ja kättesaadavuse kindlustamise eelarve 7,15 mln
eurot IKT tegevuste ja teaduskollektsioonideks planeeritud tegevuste arvel ning kulude 2028.
aastasse ümbertõstmisest tulenevalt. Teadusandmebaaside kasutuslitsentside eelarvest
periodiseeriti 4,8 mln eurot 2028. aastasse tulenevalt teaduskirjastustega kokkulepitud
maksetingimuste muudatustest. Teaduskollektsioonide eelarve 1 mln eurot kajastub alates
2027. aastast teadussüsteemi baasvõimekuse tegevuses, sest vastavalt kehtivale teadustaristu
määrusele eraldatakse teaduskollektsioonide raha edaspidi teadus- ja arendustegevuse
asutuste tegevustoetuse raames. IKT eelarve vähenemine 0,98 mln eurot võrreldes eelmise
aastaga on seotud eelarvestamise metoodika muutumisega. Varasemalt jagunes IKT eelarve
kolme programmitegevuse vahel, kuid alates uuest eelarveaastast kajastatakse kõik IKT kulud
ühe programmitegevuse eelarves.
Riikliku tähtsusega teadustaristu teekaardile kantud objekte toetatakse, et tagada nende
teenuste teaduspõhine tase ja jätkusuutlikkus ning suurendada kättesaadavust nii avalikule,
era- kui ka kolmandale sektorile. Nendeks eesmärkideks eraldatakse 6,37 mln eurot, sh
juurdepääsuks rahvusvaheliselt olulistele teadustaristutele. See võimaldab Eesti teadlastel
kasutada maailma tipptasemel taristuid ja osaleda juhtivate teadusorganisatsioonide töös,
sealhulgas Euroopa Tuumauuringute Organisatsioonis (CERN), Euroopa Kosmoseagentuuris
(ESA), European Spallation Source’is (ESS) ja rahvusvahelise katsetermotuumareaktori (ITER)
projektis. Eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga 1,20 mln eurot, sest 2027. aasta
teadustaristu vooru vajadus on väiksem.
2,11 mln eurot eraldatakse selleks, et tagada teadlastele juurdepääs teaduskirjandusele,
rahvusvahelistele teadusandmebaasidele ja ajakirjadele. Teadusraamatukogud on teadlaste ja
üliõpilaste jaoks keskne tugistruktuur, mis tagab ligipääsu erialasele kirjandusele ja teadusinfot
vahendavatele teenustele.
Sellelt eelarverealt toetatakse 1 mln euro ulatuses tegevustoetuse kaudu ka väiketaristuid.
148
3.9.3.4.2 Teadmussiirde programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti areng tugineb teadmuspõhistele ja innovaatilistele lahendustele.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Haridus- ja Teadusministeerium (HTM), Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium (MKM), Eesti Teadusagentuur (ETAG), Haridus- ja Noorteamet
(Harno), Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus (EIS), Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol
(Tehnopol), AS Metrosert, AS Smartcap.
Tabel 96. Teadmussiirde programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasianta
vad
maksud
10.95 Teadmussiirde
programm -52 142 0 0 -52 142 0 0
10.96 Sektoritevaheline
teadmussiire -52 142 0 0 -52 142 0 0
Teadmussiirde programm on kahe ministeeriumi ühisprogramm: programmi koostajad ja
vastutajad on Haridus- ja Teadusministeerium (HTM) ja Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium (MKM). Programmi kinnitavad haridus- ja teadusminister ning
majandus- ja tööstusminister pärast riigieelarve seaduse vastuvõtmist vastavalt
pädevusjaotusele ning see avalikustatakse HTM-i ja MKM-i kodulehtedel.
Programmi täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra, st kooskõlas riigi eelarvestrateegia ning riigi
rahaliste võimalustega.
Programmis seatud eesmärkide saavutamise ja mõõdikute seiramise eest vastutavad HTM ja
MKM vastavalt ülal toodud jaotusele tegevuste lõikes. Programmi aluseks olevate strateegiliste
dokumentide koostamisel on konsulteeritud partneritega nii teistest avaliku sektori
organisatsioonidest kui ka era- ja mittetulundussektorist.
Programmi tegevuste elluviimiseks vajalikud olulisemad arendusülesanded lisatakse HTM-i ja
MKM-i tööplaanidesse, mille raames nende täitmist ka seiratakse.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 10.96 programmi tegevus: Sektoritevaheline teadmussiire
Programmi tegevuse eesmärk: Ühiskonna ja majanduse vajadustele vastava teadus- ja
arendustegevuse võimekuse kasvatamine.
149
Tabel 97. Programmi tegevuse sektoritevaheline teadmussiire 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Erasektori poolt rahastatud avaliku sektori teadus- ja arendustegevuse
kulutuste osakaal, %
Statistikaamet
5,3 (2024) 12,5
Doktorikraadiga teadlaste ja inseneride arv 1000 tööealise elaniku kohta
Statistikaamet 3,8 (2023) 3,5
Era- ja avaliku sektori ühispublikatsioonide arv mln elaniku kohta, tase EL
keskmisest (EL keskmine = 100), %
European Innovation Scoreboard
187 (2024) 207
Sotsiaalmajanduslikele rakendustele suunatud kulutuste osakaal
riigieelarves planeeritud TA eraldistest, %
Statistikaamet, HTM
25 (2022) 28
Mõõdikud kirjeldavad avaliku ja erasektori teadus- ja arendustegevuse koostöö eri tahke.
Erasektori rahastuse osakaal avaliku sektori teadus- ja arendustegevuses näitab, kuivõrd peab
erasektor avaliku sektori teadusasutustes tehtavat teadust oluliseks ja on valmis sellelt
teadustööd tellima. Era- ja avaliku sektori ühispublikatsioonide arv näitab koostöö sisulist
toimimist teadmussiirdeks, doktorikraadiga teadlaste ja inseneride arv teadus- ja
arendustegevuse eelduseks oleva inimressursi kasvu ning sotsiaalmajanduslikele rakendustele
suunatud kulutuste osakaal seda, mil määral suunatakse riigi teadusrahastust ühiskonna ja
majanduse vajaduste lahendamisse. Kokku aitavad need mõõdikud hinnata, kuidas tugevneb
riigi roll teaduse strateegilisel suunamisel ning teadus- ja arendusasutuste võimekus teha
rakendusuuringuid ühiskonna ja majanduse väljakutsete lahendamiseks.
Tabel 98. Programmi tegevuse sektoritevaheline teadmussiire eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
10.96 Sektoritevaheline
teadmussiire -29 099 -42 916 -52 142 -9 226 21% 0
10.97 Tööjõu- ja majandamiskulud -710 -40 -37 2 -6% 0
10.98 Muud toetused -28 389 -42 876 -52 105 -9 229 22% 0
Tegevuste kirjeldus
Tegevusega luuakse eeldused uute teadmiste ja tehnoloogia liikumiseks akadeemilise sektori,
ettevõtluse ja avaliku sektori vahel ning toetatakse teadmussiirde võimekuste kasvu.
Teadustöötajate liikumine era- ja avalikus sektoris nõuab TA asutuste ja kõrgkoolide muutumist
ettevõtlikumaks, ja suuremat suhtlust partneritega väljaspool akadeemilisi ringkondi,
rakendusuuringute kavandamise ja juhtimise oskuse tõstmist ning aktiivse rolli võtmist
ettevõtlikus avastusprotsessis. Selle jaoks toetatakse teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide
150
institutsionaalset teadmussiirde võimekust ja koostöötegevusi teadusasutuste endi vahel ning
ettevõtetega.
Soodustatakse teadlaste jt akadeemiliste töötajate liikumist akadeemilise, avaliku ja erasektori
vahel, mille tulemusena tekib tõhus teadmusringlus, senisest enam teadlasi liigub ettevõtete ja
teadusasutuste vahel, paranevad ettevõtete oskused teadustulemusi rakendada ja kohandada
ning kasvab ettevõtluskogemustega teadlaste arv teadusasutustes, mis aitab paremini
ühiskonna nõudlusele vastavat teadustööd planeerida. Toetatakse ülikoolide ja ülikooliväliste
tööandjate koostöös pakutava doktorantuuri (teadmussiirde doktorantuuri) elluviimist, mille
puhul doktoritöö valmib tööandja vajadusi arvestades.
Majanduse ja ühiskonna vajadusest lähtuva piisava ja kõrge kvaliteediga teadmuse pakkumiseks
TAIE fookusvaldkondades viiakse ellu temaatilised teadus- ja arendustegevuse programmid
akadeemilise, era- ja avaliku sektori koosloome ning koostöö edendamiseks. Temaatilistes
programmides keskendutakse TAIE fookusvaldkondade teekaartide koostamise käigus välja
selgitatud konkreetsetele uurimissuundadele ja -teemadele, kus on nõudluse põhjal vajalik
kasvatada uurimistööde mahtu, algatada uusi uurimisteemasid, kasvatada teadus- ja
arendustöötajate järelkasvu (sh ettevõtetele) ja värvata tippteadlasi.
Arvestades järjest kriitilisemaks muutuvat julgeolekuolukorda arendatakse teadus- ja
arendustaristut, mis toetab Eesti kaitse-, julgeoleku- ja kahese kasutusega tehnoloogiate
arendust. Kaitsetehnoloogia testimisvõimekus luuakse teadusasutuste juurde neljas
valdkonnas: liikuvus, tulejõud, energia ja kõrgenergeetilised materjalid. Samuti arendatakse
andmelao ja tehisaru taristut, et toetada riigikaitselisi eksperimentaalarendusi ja
otsustusprotsesse ning võimaldada loodud lahenduste rakendamist.
Toetatakse riigiasutuste TAI-alase võimekuse kasvatamist, et teadus-, arendus- ja
innovatsioonitegevuste tulemusi rakendataks avalikus sektoris senisest enam ja tõhusamalt
ning selleks oleks kujundatud soodne poliitikakeskkond. Suurendatakse riigi rolli teaduse
strateegilisel suunamisel, sh tugevdatakse teadus- ja arendusasutuste võimekust viia läbi
rakendusuuringuid ühiskonna väljakutsete lahendamiseks ning toetatakse ministeeriumide ja
erialaliitude teadus- ja arendusalast kompetentsi ja võimekuse kasvu. Meetmete tegevused
aitavad luua nõudlust TAI järele ning soodustavad koostööd ja TAI-tegevuste koordineerimist
avalikus sektoris, sh teadus- ja arendusnõunike võrgustikutegevuste, interdistsiplinaarsete
haldusalade üleste rakendusuuringute jms kaudu.
Programmi tegevust rahastatakse ainult välisvahenditest.
Kasvava teadus- ja arendustegevuse nõudluse katmiseks TAIE fookusvaldkondades jätkatakse
temaatiliste teadus- ja arendusprogrammide (TemTA) projekte, milleks on 2027. aasta eelarves
kavandatud 23,80 mln eurot. Programmi teises etapis toetatakse projekte, mis keskenduvad
teadustöö tulemuste rakendamisele.
Teadus- ja arendusasutuste ja kõrgkoolide teadmussiirde võimekuse arendamiseks:
151
Jätkatakse õiglase ülemineku tegevuste raames Ida-Virumaa ettevõtlusele vajalike
teadusvõimekuste ja -teenuste arendamist kohaliku teadmusvõrgustiku konsortsiumi kaudu.
Eesmärk on suurendada teadus- ja arendustöötajate hulka ja kompetentsi piirkonnas, arendada
välja sealset ettevõtlust toetavaid uurimissuundi ning tõsta teadus- ja arendustaristu mahtu ja
kvaliteeti piirkonnas asuvates ülikoolide kolledžites. Nendeks tegevusteks on 2027. aastaks
kavandatud 4,90 mln eurot.
Jätkatakse ASTRA+ toetuste rakendamist, et arendada teadus- ja arendusasutuste ning
kõrgkoolide teadmussiirde ja ettevõtluskoostöö võimekust. Toetatakse ettevõtliku kõrgkooli ja
teadusasutuse arendamiseks vajalikke tegevusi, sh teadmussiirde pädevuste suurendamist
töötajate seas, tõhusate juhtimissüsteemide ja -teenuste loomist ning intellektuaalomandi
kaitse ja kommertsialiseerimise võimekuse tugevdamist. Samuti edendatakse võrsettevõtlust
(spin-off) ja jätkusuutlikke turupõhiseid teadmussiirde mudeleid ning soodustatakse asutuste
vahelist koostööd (Adapter-tüüpi teenused, ühislaborid, testkeskkonnad ja demoalad).
Toetatakse nii programmilisi ühistegevusi kui asutusepõhiseid ettevõtmisi. 2027. aastaks on
planeeritud 10,30 mln eurot.
Riigiasutuste teadus- ja arendusalase võimekuse suurendamiseks rahastatakse välisvahenditest
valdkondliku teadus- ja arendustegevuse tugevdamise toetusmeetme (RITA+) kaudu
interdistsiplinaarseid rakendusuuringuid, ministeeriumite vajadusest lähtuvaid aktuaalseid ning
kiiret sekkumist vajavaid rakendusuuringuid, toetatakse teadusnõunike ja arendusnõunike
palgakulusid ja võrgustikuga seotud tegevusi (koolitused jms). Kokku on selleks eelarvesse
planeeritud 4,30 mln eurot.
Jätkatakse teadusasutuste ja ettevõtlussektori vahelise töötajate liikuvuse toetamist, et
soodustada teadlaste liikumist ettevõtlusesse ning tugevdada ettevõtete oskust
teadustulemusi rakendada. Samuti kasvab teadusasutustes ettevõtluskogemusega teadlaste
arv, mis aitab paremini ühiskonna vajadustest lähtuvat teadustööd planeerida. Laiendatakse
sektoritevahelise liikuvuse meetmeid, sealhulgas ettevõtluskogemusega inimeste kaasamist
kõrgkoolide õppe- ja teadustegevusse ning ülikoolide ja tööandjate koostöödoktorantuuri, kus
doktoritöö valmib tihedas koostöös ettevõtte või asutusega. Nendeks tegevusteks on
välisvahenditest kavandatud 2 mln eurot.
2026. aastal käivitati teadus- ja arendustegevuse kaitsevaldkonna võimestamiseks uus meede,
mille eesmärk on arendada kaitsetehnoloogia testimis- ja sertifitseerimisvõimekust ning
suurendada tehisaru rakendamise võimalusi laiapõhjalises riigikaitses. Selleks on 2027. aastal
kavandatud 6,70 mln eurot.
Õpetajate palkade kujundamine
• 2027. aastal on õpetajate töötasu alammäär täistööajaga töötamisel 2030 eurot;
• Lisaks palga alammäärale tõuseb diferentseerimise osa 23%-le, mis võimaldab maksta
õpetajatele palka vastavalt karjääriastmele, vastutusele ja tööülesannetele;
152
• 2027. aastal on õpetajate arvestuslik keskmine palk 2497 eurot, mis kasvab võrreldes
2026. aastaga 3,9% ja on riigi keskmisest palgast 108%;
• Õpetajate palgatõus on üks osa õpetajaameti väärtustamisest. Palgakasvuga käib kaasas
ka õpetajate karjäärimudel, mis seob professionaalse arengu ja suurema vastutuse
kõrgema töötasuga;
• Karjäärimudeli kohaselt hakkab 2027. aastast õpetajate palga alammäär 2030 eurot
kehtima alustavale õpetajale ja õpetaja astmele. Vanemõpetaja astme palgakoefitsient
on 1,1-kordne ehk 2233 eurot ja meisterõpetaja astmel 1,3-kordne ehk 2639 eurot.
Õpetajate tööjõukulude toetuse arvestamisel lähtutakse neljast komponendist:
Õpetaja töötasu alammäärast, mis lähtudes põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse §-st 76
kehtestatakse Vabariigi Valitsuse määrusega. Õpetaja palga alammäär tõuseb 1970 eurolt 2030
euroni.
Õpetaja tööjõukulu arvestatakse ühe õpetaja ametikoha kohta mahus, mis võimaldaks maksta
brutopalgana keskmiselt 2497 eurot kuus. Õpetaja töötasu alammäärale lisatakse 23% palga
diferentseerimiseks koolipidaja ja kooli tasandil.
Kohalikele omavalitsustele ja erakoolidele eraldatava toetuse arvestamise aluseks on Eesti
hariduse infosüsteemi (EHIS) järgne õpilaste arv planeeritavale aastale eelneva aasta 10.
novembri seisuga ning põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 82 lõikes 3 toodud tingimused.
Riigikoolidele kinnitab eelarve haridus- ja teadusminister.
Selleks, et toetada riikliku õppekava täitmist ja üldhariduse kättesaadavust kõikides valdades ja
linnades, lähtutakse toetuse arvestamisel täiendavalt koefitsientidest, mis arvestavad riikliku
õppekava, õppevormi ja õppekeelega, hariduslike erivajadustega õpilaste õppekorralduse
erisustega, klassitäitumuse arvestuslike nõuetega ning õpilaste arvuga valdade ja linnade
haldusterritooriumil asuvates koolides.
Õpetajate tegelik töötasu sõltub riigi eraldatavatest vahenditest, koolipidajate rahalisest
lisapanusest ja ka asjaolust, kas koolipidajad teevad otsuseid koolivõrgu korrastamiseks ning
viivad õpetajate ametikohtade arvu kooskõlla valdavalt kahanevate õpilaste arvudega.
Haridus- ja Teadusministeerium seirab õpetaja palga suurust kahel viisil:
• Arvestusliku keskmise palgana, mida kohalikul omavalitsusel on võimalik maksta
riigieelarveliste toetuste arvelt ühe ametikoha kohta. Keskmise palga arvutuskäik on
järgmine: perioodi eraldis (toetus õpetajate tööjõukuludeks, tööandja maksudeta) /
vaadeldava perioodi kuude arv / õpetajate ametikohtade arv KOV-is taandatuna
täistööajale (aluseks EHIS-e andmed, eelmise aasta 10. novembri seisuga);
• Tegeliku keskmise palgana, mida KOV-id on maksnud ühe õpetaja ametikoha kohta.
Metoodika tegeliku palga arvestamiseks: perioodi tegelik palgakulu (saldoandmikust) /
vaadeldava perioodi kuude arv / perioodi keskmine õpetajate ametikohtade arv KOV-is
153
taandatuna täistööajale (aluseks EHIS-e andmed, perioodi keskmine). Alates 2022.
aastast sisaldavad tegelikud palgad ka hüvitisi.
Õpetajate ametikohtade arvu esitavad koolid Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS).
Õpetajate palgaandmetega saab tutvuda haridusandmete portaalis HaridusSilm.
3.9.4 Investeeringud
Tabel 99. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr
2025
täitmine 2026 RE
2027
RE
Muutu
s
Muutu
s %
2026
lisandunu
d vahendid
Haridus- ja Teadusministeeriumi
valitsemisala -75 617 -65 860 -72 452 -6 592 10% -3 998
10.100 Investeeringud kokku -37 808 -32 930 -36 226 -3 296 10% -1 999
Inventar -245 -909 -320 589 -65% -2
IT investeeringud -5 754 -4 681 -5 251 -570 12% -500
Transpordivahendid -89 -526 -500 26 -5% 0
Masinad ja seadmed -1 981 -1 174 -751 423 -36% -91
Muud investeeringud -2 692 -429 -384 45 -10% -469
Kinnisvara -19 955 -19 567 -22 208 -2 640 13% -937
10.103 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -7 092 -5 644 -6 812 -1 168 21% 0
Haridus- ja Teadusministeerium -53 734 -54 637 -68 456 -13 819 25% -2 637
Investeeringud kokku -26 867 -27 318 -34 228 -6 910 25% -1 319
IT investeeringud -5 340 -4 512 -5 161 -650 14% -449
Masinad ja seadmed 0 -100 -100 0 0% 0
Muud investeeringud -837 -35 -314 -279 802% -147
Kinnisvara -15 633 -17 028 -21 858 -4 830 28% -722
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -5 057 -5 644 -6 795 -1 151 20% 0
Haridus- ja Noorteamet -286 -70 -104 -34 48% -90
Investeeringud kokku -143 -35 -52 -17 48% -45
IT investeeringud -97 -35 -35 0 0% -45
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -26 0 -17 -17 100% 0
Riigi rakenduskõrgkoolid -8 356 -7 016 -2 750 4 266 -61% -673
Investeeringud kokku -4 178 -3 508 -1 375 2 133 -61% -337
Inventar -228 -909 -320 589 -65% -2
IT investeeringud -65 -103 -10 93 -90% 0
Transpordivahendid -27 -526 -500 26 -5% 0
Masinad ja seadmed -1 081 -405 -195 210 -52% -91
Kinnisvara -1 572 -1 365 -350 1 015 -74% -115
Riigi kutseõppeasutused -5 295 -1 558 -992 566 -36% -313
Investeeringud kokku -2 647 -779 -496 283 -36% -157
IT investeeringud -153 -7 -20 -13 201% -5
Masinad ja seadmed -901 -669 -456 213 -32% 0
154
Seadus
e rea nr
2025
täitmine 2026 RE
2027
RE
Muutu
s
Muutu
s %
2026
lisandunu
d vahendid
Muud investeeringud -781 -104 -20 84 -81% -52
Rahvusarhiiv -5 825 -1 730 -150 1 580 -91% -100
Investeeringud kokku -2 912 -865 -75 790 -91% -50
IT investeeringud 0 -25 -25 0 0% 0
Muud investeeringud -258 -50 -50 0 0% -50
Tabel 100. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide vaheline
võrdlus objektide lõikes, tuhat eurot
Sead
use
rea
nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tulud
est
sõltuv
ad
vahen
did
Haridus- ja
Teadusministeeriumi
valitsemisala
10.10
0 Investeeringud kokku -36 226 -21 399 -4 998 -9 303 -526
Haridusvõrgu korrastamine ja
arendamine (sh RKAS vahendid) Kinnisvara -13 182 -13 182 0 0 0
10.10
2 Muud investeeringud kokku -16 232 -8 217 0 -7 488 -526
Gümnaasiumivõrgu
korrastamine Kinnisvara -909 -909 0 0 0
Inventar Inventar -320 -300 0 0 -20
IT investeeringud IT
investeeringud -5 251 -3 157 0 -2 075 -20
Masinad ja seadmed Masinad ja
seadmed -751 -285 0 0 -466
Muud investeeringud Muud
investeeringud -384 -364 0 0 -20
Transpordivahendid Transpordiva
hendid -500 -500 0 0 0
Tallinna Tehnikakõrgkooli
kinnisvarainvesteering Kinnisvara -200 -200 0 0 0
Tallinna Tervishoiu Kõrgkooli
kinnisvarainvesteering Kinnisvara -150 -150 0 0 0
Eestikeelse kooli reformi
riigikoolide investeeringud Kinnisvara -2 352 -2 352 0 0 0
Investeeringud
haridusasutustesse Kinnisvara -5 414 0 0 -5 414 0
10.10
3
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt
Käibemaksuk
ulu -6 812 0 -4 998 -1 814 0
155
Haridusvõrgu korrastamine ja arendamine
Uued riigigümnaasiumid, nüüdisaegne teadus- ja haridustaristu ning digilahendused.
Investeeringud on suunatud eelkõige riigikoolide kasutuses olevate hoonete renoveerimiseks
ja põhivara parendamiseks, samuti riigi üld- ja kutsehariduskoolide taristu optimeerimiseks,
ohutus- ja tervisekaitsenõuete tagamiseks, energiatõhususe suurendamiseks, õppekeskkonna
ajakohastamiseks ning õpivõimaluste kättesaadavuse parandamiseks.
Investeeringute ja remontide kavandamisel ja elluviimisel tehakse koostööd Riigi Kinnisvara AS-
iga (edaspidi RKAS), kes koondab koolidelt esialgsed investeeringuvajadused ja korraldab
lepingu alusel tööde tegemist. Planeeritavate investeeringute maht on 13,18 mln eurot, mis on
0,38 mln eurot väiksem kui 2026. aasta eelarve. 2026. aastasse ülekantud 2025. aasta
investeeringute eelarve jääk on 0,61 mln eurot.
Muud investeeringud
Gümnaasiumivõrgu korrastamine. Riigigümnaasiumide ehituseks (keskhariduse vastutuse
riigile võtmise kava) kavandatud investeeringute eelarve on 0,91 mln eurot, eelarve väheneb
0,22 mln eurot. Eelarve on planeeritud Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi (eeldatav
valmimisaasta 2029–2030) ja Tallinna Mustakivi Riigigümnaasiumi (eeldatav valmimisaasta
2031) õppehoonete projekteerimiseks ja ehitushangete korraldamiseks.
Investeeringud haridusasutustesse. Perioodi 2021-2027 EL struktuurifondide meede
„Hariduskeskuste piloodid ja rakendamine“ investeeringute eelarve on 1,24 mln eurot, kasv
võrreldes eelmise aastaga 0,59 mln eurot. Välistoetuse SF 2021+ meede „Põhikoolivõrgu
korrastamine perioodil 2021–2027“ eelarve on 4,18 mln eurot, investeeringud suurenevad
võrreldes eelmise aastaga 3,93 mln eurot.
Inventari investeeringute eelarve (0,32 mln eurot) moodustab riigi rakenduskõrgkoolide
õppelaborite inventari soetused.
IT investeeringud
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) eelarveks on kavandatud 5,25 mln eurot, mis ületab
eelmise aasta eelarvet 0,57 mln eurot. Eelarve kasv on peamiselt tingitud välistoetusest
rahastatavate tegevuste ja nende eelarve mahu suurenemisest.
3,04 mln eurot on kavandatud erinevate infosüsteemide ja digilahenduste arendamisse, sh
Sisseastumise infosüsteem SAIS, Õppeinfosüsteem Tahvel, Haridusandmete portaal
HaridusSilm, Eesti Hariduse Infosüsteem EHIS jne.
Välistoetuse SF 2021+ meetme tegevustest „Teaduspõhine õppekavade ja õppevara
arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja
õpianalüütika“ (ÕKVA+) ja „Haridus- ja noortevaldkonna töötajate esma- ja täiendusõpe ning
järelkasv“ (HANO) on kavandatud IT investeeringuteks 1,60 mln eurot.
Välistoetuse meede „Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine“ eelarve on 0,43 mln eurot, mis
suureneb 73 387 eurot.
156
Seoses Eksamite Infosüsteemi üleviimisega Harno-sse, suunatakse Harnole arendusteks
eelarvet 35 tuhat eurot.
Rakenduskõrgkoolide 2027.aasta piirmääraga investeeringud vähenevad 25 tuhat eurot.
2027. aastal väheneb kutseõppeasutuste ja rakenduskõrgkoolide majandustegevuse arvelt
tehtavate IT investeeringute eelarve 30 tuhat eurot.
Masinate ja seadmete investeeringutena kajastatakse riigi kutseõppeasutuste ja
rakenduskõrgkoolide õppeotstarbeliste masinate ja seadmete soetused. Rakenduskõrgkoolid
kavandavad osta erinevaid õppes kasutatavaid simulatsioonivahendeid ning hambatehnika- ja
farmaatsialaborites vajalikke seadmeid. Kutseõppeasutuse investeeringud on planeeritud
majandustegevusest laekunud tulust ning seotud peamiselt põllumajanduse õppevaldkonna
seadmetega. Eelarve väheneb võrreldes eelmise aastaga 0,42 mln eurot.
Muude investeeringutena kajastatakse riigi kutseõppeasutuste, üldhariduskoolide ja
Rahvusarhiivi põhitegevuseks vajalikke soetuseid.
Transpordivahendite investeeringutena kajastatakse rakenduskõrgkoolile kavandatav
investeering, s.o Eesti Lennuakadeemia õppeotstarbeline lennuk.
Tallinna Tehnikakõrgkool planeerib 0,20 mln eurot Tallinnas ja Mõdrikul asuvate õppehoonete
renoveerimiseks.
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool planeerib 0,15 mln eurot Tallinna õppehoone akende vahetuseks.
Eestikeelse kooli reformi riigikoolide investeeringud. Eestikeelsele haridusele ülemineku
tegevuskava raames suurenevad 0,14 mln eurot riigikoolide investeeringud, kokku 2,35 mln
euroni, et katta sealhulgas välistoetuse SF 2021+ „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2021–
2027” omafinantseeringut.
Olulisemad haridustaristu projektid:
Alustatakse:
• Tallinna Tõnismäe Riigigümnaasiumi uue õppehoone ehitustöödega (eeldatav
valmimine 2029–2030, eeldatav kogumaksumus 29 mln eurot);
• Narva Eesti Põhikooli ja Gümnaasiumi võimla ehituse ettevalmistustöödega (eeldatav
valmimine 2029. aastal, eeldatav kogumaksumus 4,30 mln eurot);
• Tallinna Mustakivi Riigigümnaasiumi õppehoone projekteerimise/ehitamisega, eeldatav
valmimine 2031. aastal ning selle eeldatav kogumaksumus on 33 mln eurot;
• Tartu Tähtvere Riigikooli õppehoonete rekonstrueerimistööde kavandamisega
(etapiviisilise ehituse lõpptähtaeg 2030–2031, eeldatav kogumaksumus 16 mln eurot,
sh 6 mln eurot on toetus Moderniseerimisfondi meetmest).
Jätkuvad:
157
• Narva Vanalinna Riigikooli õppehoone rekonstrueerimistööd, mis valmivad eeldatavasti
2028. aastal. Projekti planeeritav kogumaksumus on 6 mln eurot;
• Kohtla-Järve Järve Kooli uue õppehoone projekteerimine (valmimine 2028. aastal).
Õppehoone ehituse eeldatav kogumaksumus on 10,60 mln eurot, millest 7,40 mln eurot
kaetakse SF 2021+ meetme „Põhikoolivõrgu korrastamine perioodil 2021–2027“
välistoetusest;
• Kuressaare Ametikooli Upa õppehoone rekonstrueerimistööd ehk nn tuulikutehnikute
õppehoone, mis valmivad 2027. aastal. 2025. aastal esitati rahastamistaotlus
struktuurifondidest. Planeeritav kogumaksumus on 3,90 mln eurot;
• Ida-Virumaa Kutsehariduskeskuse Jõhvi õppehoone etapiviisiline rekonstrueerimine
(valmimine 2029. aastal), planeeritav kogumaksumus 2,80 mln eurot;
• Sillamäe Eesti Põhikooli ja Kiviõli Riigikooli välialade väljaehitamine. Tööde
kogumaksumus on vastavalt 0,70 mln eurot ja 0,40 mln eurot;
• Kutsehariduskeskuste vastutusvaldkondade täpsustamise raames kavandatakse
muudatusi ja täiendusi praktikabaasidesse.
3.9.5 Finantseerimistehingud
Tabel 101. Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala finantseerimistehingud, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
10.104 Finantseerimistehingud
kokku 21 253 253 0 0% 0
10.105 Laenunõuded 21 253 253 0 0% 0
Laenunõuete all kajastatakse õppelaenuvõlglaste eest pankadele tehtavaid laenu põhiosa
makseid ning õppelaenuvõlglaste tagasimakseid Haridus- ja Teadusministeeriumile.
158
3.10 Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala eesmärkideks on tagada kvaliteetne ja tõhus õigus-
ja kriminaalpoliitika, mis loob avatud ja turvalise ühiskonna, kaitseb põhiõigusi ja järgib
õigusriigi põhimõtteid ning edendada digiriigi arengut ja usaldusväärset küberruumi koos
nüüdisaegsete ja turvaliste riigi infosüsteemidega, arvestades seejuures tehisaru võimalusi.
Justiits- ja Digiministeerium korraldab Eestis õiguse ja digivaldkonna arengut eesmärgiga
kujundada ja viia ellu õiguspoliitikat, tagada digitaalse ühiskonna areng ning pakkuda
kodanikele usaldusväärseid ja kaasaegseid avalikke teenuseid.
Ministeerium korraldab prokuratuuri, vanglate, vabakutsete ja kohtuekspertiisi tööd ning
poliitikakujundajana esimese ja teise astme kohtute tegevust, samuti vastutab Riigi Teataja ja
Ametlike Teadaannete väljaandmise eest. Digivaldkonnas juhib ministeerium digiühiskonna
arengut, koordineerib avalike e-teenuste ja infosüsteemide arendamist ning küberturvalisuse
tagamist. Lisaks kujundab ministeerium andmepoliitikat, edendab digiteadmisi ja korraldab
telekommunikatsiooni valdkonda. Ministeerium tegutseb selle nimel, et Eesti oleks õiglane,
turvaline ja digitaalselt arenenud riik, kus seadused ja teenused toetavad inimeste igapäevaelu.
Joonis 15. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja
majandusliku sisu lõikes, mln eurot
159
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala 2027. aasta kulude ja investeeringute eelarve kokku
on 360,96 mln eurot, millest välisvahendid moodustavad viiendiku. Välisvahenditest suurem
osa ehk 57,02 mln eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid digi- ja sidevaldkonnas,
millest suurem osa jagatakse edasi taotlusvoorudega (sh ka Justiits- ja Digiministeeriumi
valdkonda). Sellele lisandub siseriiklikust eelarvest 16,26 mln eurot riikliku kaasfinantseerimise
vahendeid. USA-ga sõlmitud koostööleppe alusel finantseeritakse 2,44 mln euro ulatuses
finantskuritegude vastaseid projekte (nn Danske projekte). Euroopa Sotsiaalfondist 2,35 mln
eurot on õigusvaldkonna projektideks noorte retsidiivsuse vähendamiseks ja kinnipeetavate
lõimumiseks.
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala eelarve koosneb suuresti tööjõu- ja
majandamiskuludest ja kolmandik sellest on vanglateenistuses. Majandamiskuludest pea
kolmandik ehk 25,88 mln eurot läheb kinnisvarale (Riigi Kinnisvara AS prognoos), sh 19,55 mln
eurot vanglateenistuses. Toetusteks läheb neljandik eelarvest (90,95 mln eurot). Toetustest
74,69 mln eurot on välisvahendid, millest suurem osa läheb edasi jagamiseks teistele
valitsemisaladele ning Eesti Linnade ja Valdade Liidule. Eelarvest 1,7% ehk 6,26 mln eurot
moodustavad investeeringud, mis on kavandatud eelkõige IT-sse.
Joonis 16. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
Joonisel on näidatud Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala eelarve mahtu aastate lõikes
vastavalt konkreetse aasta struktuurile. 01.01.2025 lisandus Justiits- ja Digiministeeriumi
valitsemisalasse digivaldkond, mistõttu valitsemisala eelarve kasvab. Alates 01.01.2027
muutuvad kohtud põhiseaduslikuks institutsiooniks riigieelarve mõistes (seletuskirjas kohtute
grupp) ega kuulu enam Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisalasse, selle tulemusel eelarve
väheneb. 2027. aasta riigieelarve seletuskiri selgitab 2027. aasta riigieelarve muudatusi
võrreldes 2026. ja 2025. aasta eelarvega. Võrreldavuse tagamiseks on seletuskirja järgnevates
tabelites kohtute eelarve 2025. ja 2026. aastal eemaldatud.
2025. aastast ülekantud piirmääraga eelarve jäägid 2026. aastasse 22,65 mln eurot, millest
umbes pool on seotud arvutitöökohateenuse pakkumisega, kus teenusele ületulek ei liikunud
160
varasemalt kavandatud tempos. Kuivõrd tulevastel aastatel on näha samas teenuses
puudujääki (eelkõige lõppenud välisvahendite kasutamise võimalused aga ka teenusele
ületulevate klientide üleantava eelarve vahest tegeliku maksumusega), siis on eelarveprotsessis
korrigeeritud tulevaste aastate eelarvet 2026. aasta eelarve arvelt. Suuremad jäägid on veel
seotud investeeringutega 4,48 mln eurot, kus kohustused on võetud, aga tegevused nihkunud.
2,16 mln eurot sellest IT investeeringuteks, 1,08 mln eurot investeeringutoetustest, millest üle
pool Riigiside Sihtasutusele ja väiksemas summas IT investeeringuteks teistele asutustele ning
1,00 mln eurot kommunismi ja vene imperialismi kuritegude teadmuskeskuse ehituseks. Laia
riigikaitse projektidest jätkus 2026. aastal 0,57 mln euro ulatuses.
2027. aasta eelarve mahtude muutusi mõjutavad muuhulgas:
• I ja II astme kohtute 2027. aasta eelarve 63,22 mln eurot on eraldatud Justiits- ja
Digiministeeriumi valitsemisalast 2027. aastast, mille võrra väheneb õigusriigi
tulemusvaldkonna eelarve;
• Registrite ja Infosüsteemide Keskuse eelarvesse lisanduvad IT-konsolideerimisega
Kliimaministeeriumi ja Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalast 12,46
mln eurot, mis suurendavad digiühiskonna tulemusvaldkonda;
• RES 2027–2030 meetmed suurendavad eelarvet 20,23 mln eurot, sellest suurem osa
13,65 mln eurot on vanglarendi tegevusteks (vt täpsemalt peatükist 2.7), eelarve
ümbertõstmisest 2026. aastast 2027. aastasse 7,33 mln eurot vastavalt täpsustunud
prognoosile ja 0,09 mln eurot siseturvalisuse valdkonna palgatõus Eesti Kohtuekspertiisi
Instituudile;
• Varasemate aastate RES otsustega seni Vabariigi Valitsuse reservi kavandatud eelarvest
lisanduvad laia riigikaitse võimearendusteks 2,04 mln eurot ja EL küberturvalisuse 2.
direktiivi jõustumise tegevusteks 1,04 mln eurot;
• Majandusprognoosiga korrigeeritud seadusest tulenevad palgad (eelkõige
Prokuratuuris) suurenesid võrreldes 2026. aastaga 0,30 mln eurot ja vähenesid
kinnisvarakulud vastavalt kehtivatele lepingutele 9,46 mln eurot;
• RES 2024–2027 kärpeotsused, mis 2027. aastast kaks protsendipunkti ehk 3,37 mln
eurot eelarvet vähendavad;
• 2025. aastast ülekantud piirmääraga eelarve jäägid 2026. aastasse 22,65 mln eurot,
millest umbes pool on seotud arvutitöökohateenuse pakkumisega, kus teenusele
ületulek ei liikunud varasemalt kavandatud tempos. Kuivõrd tulevastel aastatel on näha
samas teenuses puudujääki (eelkõige lõppenud välisvahendite kasutamise võimalused
aga ka teenusele ületulevate klientide üleantava eelarve vahest tegeliku maksumusega),
siis on eelarveprotsessis korrigeeritud tulevaste aastate eelarvet 2026. aasta eelarve
arvelt. Suuremad jäägid on veel seotud investeeringutega 4,48 mln eurot, kus
kohustused on võetud, aga tegevused nihkunud. 2,16 mln eurot sellest IT
investeeringuteks, 1,08 mln eurot investeeringutoetustest, millest üle pool Riigiside
161
Sihtasutusele ja väiksemas summas IT investeeringuteks teistele asutustele ning 1,00
mln eurot kommunismi ja vene imperialismi kuritegude teadmuskeskuse ehituseks. Laia
riigikaitse projektidest jätkus 2026. aastal 0,57 mln euro ulatuses.
• Suurenevad kulud välisvahenditest 19,07 mln eurot võrreldes 2026. aastaga. Samal ajal
kui 2027. aastast lõppevad Taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) fondi vahendid
(vähenemine võrreldes 2026. aastaga 8,06 mln eurot) suureneb Euroopa
Regionaalarengu Fondi vahendite kasutamine 20,49 mln eurot. Kasv tuleb digi- ja
sidevaldkonnast. Lisaks suurenevad ka muude projektide eelarved kokku 6,65 mln eurot
võrreldes 2026. aastaga.
Eelarve mahu vähenemise peamiseks põhjuseks on, et see ei hõlma alates 2028. aastast uue
perioodi Euroopa Liidu rahastust, kuna selle jaotamise otsused ei ole veel tehtud. Samuti on
alates 2028. aastast kogu vanglarendi kulu planeeritud Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelises
reservis.
Eelnevalt kirjutatu võtab kokku eelarve kulude ja investeeringute, sh kaasneva käibemaksukulu
kogu mahtude mõju. Järgnevates peatükkides on läbivalt viidatud samadele teemadele, mis on
jaotatud asutustele või tegevuspõhiselt programmitegevustele, kus muuhulgas esitatakse
andmeid metoodiliselt erinevalt, et luua võrreldavus 2027. aasta eelarvega.
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2027
Valitsemisalas on koos ministeeriumiga 11 asutust: Justiits- ja Digiministeerium (JDM;
ministeerium), prokuratuur, Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI), Registrite ja Infosüsteemide
Keskus (RIK), Riigi Infosüsteemi Amet (RIA), Andmekaitse Inspektsioon, Konkurentsiamet,
Patendiamet ning vanglad (Viru Vangla, Tartu Vangla, Tallinna Vangla).
2026. aastal läbi viidud kohtureformiga liiguvad valitsemisala struktuurist välja esimese ja teise
astme kohtud (Tallinna Ringkonnakohus (TlnRK), Harju Maakohus (HMK), Tallinna Halduskohus
(TlnHK), Viru Maakohus (VMK), Tartu Ringkonnakohus (TrtRK), Tartu Maakohus (TMK), Tartu
Halduskohus (TrtHK), Pärnu Maakohus (PMK)). Algatatud IT-reformiga liidetakse Riigi Info- ja
Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) Riigi Infosüsteemi Ametiga. Registrite ja
Infosüsteemide Keskusega liituvad seni Kliimaministeeriumi valitsemisalasse kuulunud
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus ning Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi valitsemisalasse kuulunud Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus.
Lisaks kuuluvad valitsemisala haldusalasse Eesti Interneti Sihtasutus, Riigiside Sihtasutus (RIKS)
ning riigi osalusega mittetulundusühing Nordic Institute for Interoperability Solutions. Riigiside
Sihtasutus tagab riigiasutuste ja teiste riigieelarveliste institutsioonide sidealase teenindamise
ning eriotstarbelise ja operatiivside ning osutab operatiivraadioside-, andmekeskuste, riigi
mereside- ja telefoniteenuseid. Eesti Interneti SA on Eesti internetikogukonda esindav ja Eesti
maatunnusega domeeninimesid haldav organisatsioon. MTÜ Nordic Institute for
Interoperability Solutions on rahvusvaheline koostööplatvorm ja arendusorganisatsioon, mis
162
toetab liikmesriikide – Eesti, Soome ja Islandi – digitaalsete avalike teenuste arendamist ning
teeb koostööd partneritega Ukrainas, Saksamaal, Kanadas, Fääri saartel ja Ahvenamaal.
Valitsemisala personali ülevaade
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala asutustes töötab kokku 3284 teenistujat (töötajad ja
ametnikud kokku10). Justiits- ja Digiministeeriumi teenistujate arvu kasv on seotud 2025. aastal
valitsemisalasse liikunud digivaldkonna lisandumisega. Valitsemisala teenistujatest on 31%
ametis vanglates.
Valitsemisala teenistujate keskmine kogupalk11 oli 01.06.2026 seisuga 3168 eurot ja see on
aasta varasemaga võrreldes 9% kasvanud. Keskmise palga tõus tuleb peaasjalikult
sisejulgeolekuga seotud töökohade (vanglateenistus) palgatõusust. Ülejäänud valitsemisala
asutustes jääb keskmise töötasu kasv 2–7% vahemikku.
Joonis 17. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 102. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud
arengudokumendid ja programmid
10 Perioodi 1.06.2025 – 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv. 11 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Digiühiskond Eesti digiühiskonna arengukava 2035 Digiühiskonna
programm
163
Võrreldes perioodiga 2026–2029 on õigusriigi programmis tehtud järgmised muudatused:
• andmekaitsepoliitika ja Andmekaitse Inspektsiooni teenused tõsteti digiühiskonna
programmist tagasi õigusriigi programmi;
• Registrite ja Infosüsteemide Keskuse ülesanded programmi tegevuse „Kesksete IT-
teenuste osutamine” raamistikus viidi digiühiskonna programmi teenuseks;
• 2026. aastal läbi viidud kohtureformiga liiguvad valitsemisala struktuurist välja esimese
ja teise astme kohtud (Tallinna Ringkonnakohus, Harju Maakohus, Tallinna
Halduskohus, Viru Maakohus, Tartu Ringkonnakohus, Tartu Maakohus, Tartu
Halduskohus, Pärnu Maakohus) ning kohtute vastutusalas olevad teenused on
kustutatud.
Digiühiskonna programmi struktuuri on muudetud, et tagada kooskõla Justiits- ja
Digiministeeriumi valitsemisala juhtimisstruktuuriga ning uuendatud Eesti digiühiskonna
arengukavaga 2035 (DÜAK). 2026. aastal algatatud IT-reformiga liidetakse Riigi Info- ja
Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus Riigi Infosüsteemi Ametiga ning on liidetud ka nimetatud
asutuste teenused.
Eesti digiühiskonna arengukavaga 2035 on võimalik tutvuda JDM kodulehel,
programmidokumentide eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta
1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium. JDM avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari
esimeses pooles oma kodulehel.
3.10.1 Tulud
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala tulud kasvavad 74% ehk 129,39 mln euroni,
peamiselt välistoetuste suuremast kasutusest digivaldkonnas ja vanglarendi projekti
käivitumisest.
Tabel 103. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
11.1 Tulud kokku 54 509 74 424 129 387 54 963 74%
11.2 Saadud toetused 30 456 52 710 67 787 15 077 29%
11.3 Riigilõivud 4 119 3 701 3 548 -153 -4%
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Õigusriik
Valdkonna arengukava ei koostata, Vabariigi Valitsus on
tulemusvaldkonna eesmärgid seadnud lähtuvalt poliitika
põhialustest, Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammist ning kooskõlas
riigi eelarvestrateegiaga.
Õigusriigi
programm
164
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
11.4 Tulu majandustegevusest 16 184 14 127 54 193 40 066 284%
11.5 Trahvid ja muud varalised
karistused 6 10 3 -8 -75%
11.6 Muud tulud 3 742 3 877 3 857 -20 -1%
Saadud toetused
Saadud toetustest kavandatud tulu on 67,79 mln eurot, mis on 2026. aastaga võrreldes
15,08 mln euro ehk 29% rohkem. Saadud toetused on täies ulatuses välisrahastus.
Suurima osa toetustest moodustavad Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendid, mida on
2027. aastaks kavandatud 56,66 mln eurot. ERF-i toetusi kasutatakse valdkondlike digipöörete
elluviimiseks ja riigiüleste kesksete teenuste arendamiseks ning sideühenduste parandamiseks.
Euroopa Sotsiaalfondi (ESF) vahendeid on kavandatud 1,65 mln eurot ning nendega toetatakse
noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamist ja kinnipeetavate lõimumist Eesti ühiskonda.
Euroopa Komisjoni rahastusega projektides planeeritakse 2027. aastal tulusid 4,16 mln eurot,
millest 3,46 mln eurot kasutatakse küberturvalisuse võimekuse tugevdamiseks ja
rahvusvahelise koostöö arendamiseks ning 0,70 mln eurot LIFE programmi projektide
elluviimiseks. Euroopa majanduspiirkonna ja Norra finantsmehhanismi vahendeid on
kavandatud 1,38 mln eurot. Programmi vahenditest toetatakse tõenduspõhise
ennetussüsteemi arendamist, küberturvalisuse õppematerjalide ettevalmistamist ning kodu- ja
soopõhise vägivalla ja varajase ennetuse sekkumisi. Struktuurifondide tehnilise abi kulude
katmiseks saadakse toetust 0,28 mln eurot.
Lisaks saadakse 2027. aastal 1,04 mln eurot Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti, Euroopa
Patendiameti ja Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsiooniga sõlmitud
koostöölepingutest ning sihtotstarbelistest eraldistest. Vahendeid kasutatakse
intellektuaalomandi valdkonna arendamiseks ning kaubamärkide ja leiutiste menetlemisega
seotud tegevuste toetamiseks.
USA-ga sõlmitud koostööleppe alusel finantseeritavate finantskuritegude vastaste projektide
elluviimiseks planeeritakse Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala 2027. aasta eelarvesse
2,44 mln eurot. Saadud vahendite eest on 2027. aastal plaanis arendada finantskuritegevuse
vastase võitluse ja rahvusvahelise kriminaalkoostööga seotud digitaalseid lahendusi, tõsta E-
notari turvalisust, luua arestitud ja konfiskeeritud varade keskne haldusüksus ja tagada selle
digivõimekus, tagada valdkonna teadlikkuse tõstmiseks telesarja „Rahamaa"
kaasfinantseerimine ning tõsta prokuratuuri finantskelmuste uurimisvõimekust.
Toetuste kasvu peamine põhjus on Euroopa Regionaalarengu Fondi (ERF) vahendatavate
toetuste mahu suurenemine. Vahendatavate toetuste kasv on seotud väga suure
läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamise ja 5G arendamise toetamisega.
Samuti kasvavad toetused valdkondlike digipöörete elluviimiseks tulenevalt rahastusperioodi
165
lõppemisest. Kasvu mõju vähendab taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) rahastatud
projektide lõppemine 2026. aastal.
Riigilõivud
Valitsemisala riigilõivutuludest moodustavad olulise osa Patendiameti kogutavad riigilõivud
(3,25 mln eurot), mis moodustab 92% kogu Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala
kogutavatest riigilõivudest. Patendiameti riigilõivutulu kujuneb patentide, kaubamärkide,
kasulike mudelite ja tööstusdisainlahenduste menetlemisega seotud toimingutelt.
Valitsemisala ülejäänud riigilõivutulu, ligikaudu 8% kogumahust, kavandatakse elektrituru-,
maagaasi- ja kaugkütteseaduse alusel teostatavatelt toimingutelt, karistusregistri andmete
väljastamiselt ning teadete avaldamiselt Ametlikes Teadaannetes.
Võrreldes 2026. aastaga väheneb 2027. aasta riigilõivutulu prognoos ligikaudu 0,15 mln eurot
ehk 4%, tulenedes Euroopa patentide jõushoidmistasudest laekuvate tulude vähenemisest.
Tulud majandustegevusest
Valitsemisala majandustegevuse tulude suurim allikas on vanglarendi projekt, mille raames on
2027. aastaks kavandatud tulusid 39,87 mln euro ulatuses, mis moodustab 74% Justiits- ja
Digiministeeriumi valitsemisala majandustegevuse tuludest. Vanglarendi projekti tulud
laekuvad läbi Tartu Vangla üldistesse riigituludesse ning neid kasutatakse vanglarendiprojektiga
seotud kulude katmiseks erinevates valitsemisalades. Vanglarendi projekti rahastamismudel
põhineb Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahel sõlmitud kokkuleppel ning tulu laekub
välisriigi kinnipeetavate kinnipidamisega seotud teenuste osutamise eest (vt täpsemalt
peatükist 2.7).
Võrreldes 2026. aastaga suureneb 2027. aastal valitsemisala majandustegevuse tulude
prognoos 40,07 mln eurot ehk 284%. Märkimisväärne kasv tuleneb eelkõige vanglarendi
projekti käivitamisest ja sellest laekuvatest tuludest.
Lisaks kavandatakse majandustegevuse tulusid ka muudest valitsemisala tegevustest,
sealhulgas suuremad tulud laekuvad järgmistest tegevustest:
• Vanglate ettevõtluskeskuse majandustegevusest kavandatakse 3,50 mln euro ulatuses
tulu. Ettevõtluskeskus jätkab likvideeritud AS-i Vanglatööstus tegevusi ning korraldab
kinnipeetavate tööhõivega seotud tootmis- ja teenindustegevust.
• Eesti Kohtuekspertiisi Instituudile Politsei- ja Piirivalveameti (PPA) koostöökokkuleppega
joobe tuvastamise ekspertiisidest; Tervisekassalt haiguste tagajärjel surnute ning
välismaalaste lahangutest; Tartu Ülikoolilt EKEI-s residentuuris olevate tudengite
palkadeks; eraisikust tellijatelt DNA analüüsidest ning PEth testidest ja PPA
joobeuuringute laekuva tulu arvelt kokku 0,60 mln eurot. Laekuvat tulu kasutatakse
peamiselt majandamiskulude katteks ning seadmete uuendamiseks.
• Registrite ja Infosüsteemide Keskusele on teenuste müügist kavandatud 3,50 mln eurot.
Tulu teenitakse peamiselt e-arveldaja teenusest ja registrite päringutasudest. Lisaks
166
suurenevad RIK-i tulud majandustegevusest 0,20 mln eurot seoses Riigi Digikeskuse
loomisel Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskusest üle tulevate teenustega,
milleks on ilmateenistuse administreerimine ning üleujutusohu ennetamise ja
leevendamise projekti arendustööd.
• Riigi Infosüsteemi Ametile on kavandatud majandustegevusest tulu kokku 6,62 mln
eurot, millest 2,52 mln eurot laekub andmesideteenuse ning 4,10 mln eurot peamiselt
riigipilveteenuse ja arvutitöökoha lisateenuste osutamisest. Seoses IT-reformiga
liidetakse Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskus (RIT) Riigi Infosüsteemi
Ametiga ning Riigi Infosüsteemi Ameti eelarves kajastuvad ka seni RIT-i kaudu osutatud
riigipilve-, alustaristu- ja arvutitöökohateenused. Tulu kasutatakse teenuste
osutamisega seotud tegevuskulude katmiseks ning riigipilve, alustaristu ja riigivõrgu
seadmete uuendamiseks.
• Andmekaitse Inspektsioonile 1000 eurot ja Patendiametile 2000 eurot tasuliste
patendiotsingute eest vastavalt tööstusomandi õiguskorralduse aluste seaduse § 35 lg
1.
Trahvid ja muud varalised karistused
Trahvide ja muude varaliste karistuste 2027. aasta tulu kavandatakse vanglate poolt
väärteomenetluse seadustiku alusel määratud trahvide laekumisest.
Trahvide ja muude varaliste karistuste prognoosi 75% ehk 8000 euro vähenemine on tingitud
ministeeriumi trahvide tuluprognoosi vähenemisest.
Muud tulud
Valitsemisala muudest tuludest moodustavad suurima osa Konkurentsiameti kogutavad
järelevalvetasud 2,35 mln eurot, mis moodustab 61% Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala
muude tulude kogumahust. Lisaks kavandatakse universaalse postiteenuse maksete laekumist
0,50 mln euro ulatuses ning Prokuratuuri tegevusega seotud tulusid, sealhulgas
menetluskulude hüvitistest ja oportuniteeditasudest, ligikaudu 1,00 mln euro ulatuses.
3.10.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 104. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
11.7
Justiits- ja
Digiministeeriumi
valitsemisala
-354 701 -225 100 -29 352 -84 164 -14 735 -1 350
167
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
11.8 Justiits- ja
Digiministeerium -113 655 -35 121 -1 582 -76 953 0 0
11.9 Prokuratuur -23 604 -11 642 -11 011 -951 0 0
11.10 Eesti Kohtuekspertiisi
Instituut -9 155 -8 121 -446 -13 -576 0
11.11
Registrite ja
Infosüsteemide
Keskus
-26 917 -21 046 -1 466 -853 -3 552 0
11.12 Viru Vangla -28 666 -26 030 -2 519 0 -117 0
11.13 Tartu Vangla -20 448 -18 524 -1 842 0 -82 0
11.14 Tallinna Vangla -37 949 -31 640 -2 620 -283 -3 405 0
11.15 Andmekaitse
Inspektsioon -1 419 -1 412 -7 0 -1 0
11.16 Patendiamet -3 762 -1 365 -10 -1 035 -2 -1 350
11.17 Konkurentsiamet -4 135 -3 462 -131 -42 -500 0
11.18 Riigi Infosüsteemi
Amet -84 990 -66 737 -7 717 -4 036 -6 500 0
Tabel 105. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
11.7 Justiits- ja Digiministeeriumi
valitsemisala -261 829 -294 800 -354 701 -59 901 20% -23 451
Tööjõukulud -133 410 -138 456 -153 396 -14 940 11% -4 504
Majandamiskulud -79 905 -82 351 -85 281 -2 931 4% -13 936
Muud tegevuskulud -3 209 -1 400 -1 350 50 -4% -1
Riigisaladusega kaetud vahendid -3 170 -2 976 -2 961 15 -1% -60
Sotsiaaltoetused -32 -55 -61 -6 11% -38
Muud toetused -26 053 -49 518 -90 890 -41 372 84% -4 911
11.65 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -16 050 -20 045 -20 764 -719 4% 0
11.8 Justiits- ja Digiministeerium -47 132 -84 366 -113 655 -29 289 35% -6 991
Tööjõukulud -12 961 -18 150 -14 163 3 988 -22% -725
Majandamiskulud -5 622 -14 293 -8 301 5 992 -42% -1 402
Riigisaladusega kaetud vahendid -489 -300 -300 0 0% -2
Sotsiaaltoetused -28 -47 -45 2 -3% -30
Muud toetused -25 399 -47 787 -88 826 -41 039 86% -4 831
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -980 -3 789 -2 020 1 768 -47% 0
11.9 Prokuratuur -21 553 -22 258 -23 604 -1 346 6% -418
Tööjõukulud -18 389 -19 243 -20 417 -1 175 6% -308
Majandamiskulud -2 627 -2 462 -2 633 -172 7% -110
Muud toetused -7 -7 -7 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -530 -547 -547 0 0% 0
168
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
11.10 Eesti Kohtuekspertiisi Instituut -9 976 -9 945 -9 155 790 -8% -283
Tööjõukulud -6 139 -6 733 -6 638 95 -1% -281
Majandamiskulud -3 223 -2 689 -2 055 634 -24% -2
Muud toetused -16 -4 -4 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -595 -520 -459 61 -12% 0
11.11 Registrite ja Infosüsteemide Keskus -16 908 -13 846 -26 917 -13 071 94% -311
Tööjõukulud -14 761 -11 743 -18 906 -7 163 61% -233
Majandamiskulud -1 908 -1 653 -6 402 -4 748 287% -78
Muud toetused -13 -13 -13 0 -2% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -227 -436 -1 597 -1 160 266% 0
11.12 Viru Vangla -27 968 -29 751 -28 666 1 085 -4% -223
Tööjõukulud -15 732 -16 852 -16 747 105 -1% -123
Majandamiskulud -9 992 -10 518 -9 393 1 125 -11% -97
Sotsiaaltoetused 0 -3 -3 0 0% -3
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -2 235 -2 379 -2 524 -145 6% 0
11.13 Tartu Vangla -12 126 -11 134 -20 448 -9 315 84% -101
Tööjõukulud -6 416 -5 426 -11 537 -6 110 113% -72
Majandamiskulud -4 668 -4 694 -7 063 -2 369 50% -27
Sotsiaaltoetused -1 -2 -2 0 0% -2
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -1 030 -1 012 -1 847 -835 83% 0
11.14 Tallinna Vangla -36 932 -39 499 -37 949 1 550 -4% -429
Tööjõukulud -18 524 -22 126 -24 371 -2 245 10% -198
Majandamiskulud -15 254 -14 669 -10 805 3 864 -26% -227
Sotsiaaltoetused -2 -4 -4 0 0% -4
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -2 987 -2 700 -2 769 -69 3% 0
11.15 Andmekaitse Inspektsioon -1 712 -1 384 -1 419 -35 3% -60
Tööjõukulud -1 522 -1 327 -1 327 0 0% 0
Majandamiskulud -180 -51 -86 -35 70% -60
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -21 -7 -7 0 0% 0
11.16 Patendiamet -4 067 -3 669 -3 762 -93 3% -19
Tööjõukulud -2 444 -2 013 -2 143 -130 6% -19
Majandamiskulud -214 -228 -238 -10 4% 0
Muud tegevuskulud -1 385 -1 400 -1 350 50 -4% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -24 -27 -30 -3 11% 0
11.17 Konkurentsiamet -3 974 -4 164 -4 135 28 -1% -168
Tööjõukulud -3 125 -2 934 -2 866 68 -2% -74
Majandamiskulud -712 -583 -623 -39 7% -94
Muud toetused -22 -515 -515 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -116 -131 -131 0 0% 0
11.18 Riigi Infosüsteemi Amet -78 374 -74 319 -84 990 -10 671 14% -14 449
Tööjõukulud -33 329 -31 909 -34 281 -2 372 7% -2 472
Majandamiskulud -34 593 -30 149 -37 683 -7 534 25% -11 839
Riigisaladusega kaetud vahendid -2 681 -2 676 -2 661 15 -1% -58
Sotsiaaltoetused -2 0 -8 -8 100% 0
Muud toetused -594 -1 192 -1 525 -333 28% -79
169
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -7 175 -8 393 -8 833 -440 5% 0
*2025. ja 2026. aasta andmed ei ole võrreldavad IT-reformiga seotud muudatustest teistest valitsemisaladest
Justiits- ja Digiministeerium
Justiits- ja Digiministeeriumi eesmärk on tagada kvaliteetne õigusloome ning koordineerida
digiühiskonna arengut.
Ministeeriumi ülesanne on seista selle eest, et seadused oleksid selged ja üheselt mõistetavad,
kujundada õiguspoliitikat, kriminaalpoliitikat, koordineerida digivaldkonna poliitikat ja tegeleda
digiühiskonna arendamise ning bürokraatia vähendamisega, juhtida e-teenuste,
küberturvalisuse ja riigi infosüsteemide arendamist. Ministeerium korraldab prokuratuuri ja
vanglate tööd ning poliitikakujundajana esimese ja teise astme kohtute tegevust.
Ministeerium töötab selle nimel, et riigi, sh ka digiriigi toimimine oleks kodanikele lihtsam ja
arusaadavam.
Ministeeriumi 2027. aasta kulude eelarve on 113,66 mln eurot, 2026. aasta eelarvega võrreldes
suureneb see 29,29 mln eurot ehk 35%. Eelarve suureneb välisvahendite (eelkõige
edasiantavate toetuste) suurenemise tõttu (vt täpsemalt lisa 3).
Kuigi edasiantavad välisvahendid ja nende kaasfinantseerimine tõstavad ministeeriumi 2027.
aasta eelarve mahtu, siis ministeeriumi kasutada olev siseriiklike vahendite maht väheneb 1,41
mln eurot. Põhjuseks on ühekordselt 2026. aasta eelarvesse eraldatud Eesti.ai projektide läbi
viimiseks mõeldud vahendid ja RES 2024–2027 protsessis otsustatud kärbe, mis suureneb 2027.
aastal kaks protsendipunkti.
Ministeeriumi eelarvest 78% moodustavad toetused, 12% tööjõukulud, 7% majandamiskulud
ja 2% käibemaksukulud. Kulude eelarve allikaks on välisvahendid (68%), piirmääraga vahendid
(31%) ja arvestuslikud vahendid (1%).
Tööjõukuludest kaetakse 93% piirmääraga vahenditest ja 7% välisvahenditest. 2026. aastaga
võrreldes väheneb tööjõukulude maht 3,99 mln eurot (22%) välisvahendite arvelt. Piirmääraga
tööjõukulude eelarve jääb 2026. aastaga samale tasemele.
Majandamiskulude eelarve väheneb 5,99 mln eurot (42%), peamiselt välisvahendite tõttu.
Välisvahendite eelarve vähenemist mõjutab peamiselt RRF toetuste lõppemine ning USA-ga
sõlmitud koostööleppe alusel finantseeritavate finantskuritegude vastaste projektide mahu
vähenemine.
Toetuste eelarve suureneb 41,04 mln eurot ehk 86%. Toetuste eelarve suurenemise peamiseks
põhjuseks on välisvahenditest edasiantavate toetuste suurenemine ning nende
kaasfinantseeringuks planeeritud vahendite suurenemine. Tegemist on toetustega, mis on
mõeldud valdkondlike digipöörete ja side valdkonna projektide elluviimiseks.
170
Piirmääraga toetuste eelarve on 2027. aastal 15,23 mln eurot ja 2026. aastaga võrreldes see
oluliselt ei muutu.
Prokuratuur
Prokuratuur juhib kohtueelset kriminaalmenetlust, tagab selle seaduslikkuse ja tulemuslikkuse
ning esindab kohtus riiklikku süüdistust. Lisaks osaleb prokuratuur kuritegude ennetamiseks ja
avastamiseks vajaliku jälitustegevuse kavandamisel ja seaduslikkuse tagamisel.
Prokuratuuri kulude eelarvest moodustavad 86% tööjõukulud, 11% majandamiskulud, 2%
käibemaks ning muud toetused alla 1%. Rahastamisallikate lõikes moodustavad eelarvest 49%
piirmääraga vahendid, 47% arvestuslikud vahendid ja 4% välisvahendid.
Prokuratuuri tööjõukuludest 75% moodustab kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest
(KRAPS) tulenev palgafond, mistõttu mõjutavad KRAPS indeksi muudatused prokuratuuri
eelarvet märkimisväärselt.
2027. aasta eelarve maht on võrreldes 2026. aastaga ligikaudu 1,35 mln eurot ehk 6% suurem.
Eelarve kasvu mõjutavad peamiselt KRAPS-ist tuleneva palgafondi indekseerimine, vanglarendi
projektiga seotud täiendav rahastus ning USA toetus, mis on kavandatud finantskuritegevuse
vastase võimekuse tugevdamiseks, sealhulgas projekti „Finantskelmuste uurimisvõimekuse
tõstmine prokuratuuris“ elluviimiseks.
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut (EKEI) on Justiits- ja Digiministeeriumi hallatav riigiasutus, mis
täidab riikliku ekspertiisiasutuse ülesandeid. Instituudi tegevuse põhieesmärk on
kohtuekspertiiside tegemine menetlusasjades vastavalt pädevusele, ekspertiisivaldkondade
teadus- ja arendustegevus, ekspertiisialane koolitamine ja nõustamine instituudi ülesannetega
seonduvates küsimustes ning riiklike andmekogude ja registrite valdamine. Justiitsministri
07.09.2023 määruses nr 23 „Eesti Kohtuekspertiisi Instituudis tehtavate ekspertiiside loetelu“
on nimetatud 46 ekspertiisiliiki.
EKEI kulude eelarvest moodustavad 73% tööjõukulud, 22% majandamiskulud ja 5% käibemaks.
Rahastamisallikate lõikes moodustavad eelarvest 89% piirmääraga vahendid, 5% arvestuslikud
vahendid ja 6% tuludest sõltuvad kulud.
2027. aasta eelarve maht on võrreldes 2026. aastaga 0,79 mln eurot ehk 8% väiksem.
Vähenemine on peamiselt tingitud majandamiskulude vähenemisest, mis tuleneb teadus- ja
arendustegevuse (TA) rahastuse ümberjaotamisest vastavalt projektipõhisele rahastuse
jaotusele, varasematel aastatel (2024) rakendatud eelarvekärbete jätkuvast mõjust ning
käibemaksukulu korrigeerimisest vastavalt majandamiskulude mahu muutusele. Lisaks
tööjõukulude maht väheneb võrreldes 2026. aastaga vähesel määral. Kuigi EKEI-le eraldati
2027. aastaks siseturvalisuse valdkonna palgakasvuks täiendavalt 3%, väheneb tööjõukulude
171
maht võrreldes 2026. aastaga väikeses ulatuses. Selle põhjuseks on varasemate eelarvekärbete
jätkuv mõju, mis ületab palgakasvuks eraldatud eelarve mõju.
Registrite ja Infosüsteemide Keskus
RIK-i tegevusvaldkonnaks on infosüsteemide arendamine ja haldamine lihtsustamaks Eesti
õigus- ja ettevõtluskeskkonda.
2027. aasta kulude eelarvest moodustavad 70% tööjõukulud, 24% majandamiskulud ja 6%
käibemaks. 78% kuludest kaetakse piirmääraga vahenditest, 13% majandustegevusest
laekuvast tulust, 5% arvestuslikest vahenditest ja 3% välisvahenditest.
RIK-i eelarve kasvab 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga tulenevalt RIK-i ümberkujundamisest
Riigi Digikeskuseks ning konsolideeritavate asutuste eelarvete planeerimisest RIK-i alla. Nime
muudatus jõustub põhimääruse muutmisega, mida ei ole 2027. aasta riigieelarve eelnõu
koostamise ajaks veel tehtud.
2027. aastal lisanduvad RIK-i eelarvesse teiste valitsemisalade äriteenuste konsolideerimise
tulemusel esialgsete kokkulepete kohaselt kuludeks kokku 11,73 mln eurot (koos
käibemaksuga), sellest 0,14 mln eurot Euroopa Komisjoni LIFE programmi otsetoetused
infosüsteemide arendamiseks. Samuti lisandub programmi tegevuse eelarvesse 0,77 mln eurot
USA-ga sõlmitud koostööleppe alusel eraldatud toetusest finantskuritegevuse,
küberkuritegude ja terrorismi rahastamise ennetamise, avastamise ja uurimise võimekuse
tugevdamiseks. Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist suunatakse RIK-i 2027. aasta
eelarvesse laia riigikaitse võimearendusteks lisavahendid 0,35 mln eurot Digiriigi Akadeemia
koolituskeskkonna kõrgkäideldavuse tagamiseks elanikkonnakaitse koolituste pakkumisel.
Viru Vangla
Viru Vangla viib ellu vangistuse ja aresti täideviimist ning tagab kinnipeetavate turvalise
kinnipidamise. Vanglas on tugevdatud järelevalve üksus, alaealiste ja noorte üksus ning vangla
täidab piirkondliku aresti- ning kainestusmaja funktsiooni. Vangla koosseisus on
Vanglateenistuse tegevust toetavatest tsentraliseeritud üksustest personaliosakond ja
haldusosakond ning peakaplani ja relvastatud üksuse ülema ametikohad.
Vangla eelarvest moodustavad 58% tööjõukulud, 33% majandamiskulud ja 9% käibemaks.
Eelarvest moodustavad 91% piirmääraga vahendid ja 9% arvestuslikud vahendid.
2027. aasta eelarve maht on võrreldes 2026. aastaga 1,09 mln eurot ehk 4% väiksem.
Kuigi vanglarendi projektiga suureneb Viru Vanglale eraldatav tööjõukulu Tartu Vanglale
osutatavate tugiteenuste eest, on varasematel aastatel (2024) rakendatud
kokkuhoiumeetmete jätkuv mõju sellest suurem. Lisaks eelarve vähenemine tuleb suures osas
majandamiskuludes Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS) prognoositud remondi- ja
kapitalikomponendi tasude alanemisest.
172
Tartu Vangla
Tartu Vangla viib ellu vangistuse ja aresti täideviimist ning tagab kinnipeetavate turvalise
kinnipidamise. Vangla koosseisus on Vanglateenistuse tsentraliseeritud üksustest IT ja
Andmehalduse üksus. Vangla täidab ka piirkondliku aresti- ning kainestusmaja funktsiooni ning
vangla territooriumil on eraldatud üksus Lõuna-Eesti piirkonna vahistatutele. Alates 2026.
aastast on Tartu Vanglal oluline roll Eesti ja Rootsi vahelise vanglarendileppe elluviimisel, mille
raames paigutatakse Rootsi kinnipeetavaid ajutiselt Tartu Vanglasse. See võimaldab kasutada
olemasolevat taristut ja võimekusi tõhusamalt ning toetab rahvusvahelist koostööd vangistuse
täideviimisel.
Vangla eelarvest moodustavad 56% tööjõukulud, 35% majandamiskulud ja 9% käibemaks.
Eelarvest moodustavad 91% piirmääraga vahendid ja 9% arvestuslikud vahendid.
2027. aasta eelarve maht on võrreldes 2026. aastaga 9,31 mln euro ehk 84% suurem. Kasv on
seotud Eesti ja Rootsi vahel sõlmitud vanglarendileppe rakendamisega, mille alusel
paigutatakse Rootsi kinnipeetavaid ajutiselt Tartu Vanglasse. Eelarve suurenemine tuleneb
vanglarendi projekti ettevalmistamise ja elluviimisega seotud täiendavatest tegevustest,
sealhulgas personali, julgeoleku-, ja tugiteenuste ning muu vajaliku võimekuse tagamisest.
Vanglarendiga seotud kulud kaetakse Eesti Vabariigi ja Rootsi Kuningriigi vahel sõlmitud
kokkuleppe alusel laekuvast tulust, mida saadakse välisriigi kinnipeetavate kinnipidamise ja
nendega seotud teenuste osutamise eest. Kinnipeetavate kinnipidamisega seotud kulud on
kavandatud lepingu maksimaalses mahus, kuid pool kuludest on planeeritud Vabariigi Valitsuse
sihtotstarbelisse reservi.
Tallinna Vangla
Tallinna Vangla tagab vahistatute ja kinnipeetavate kinnipidamise ning toetab
kriminaalmenetluse eesmärkide täitmist. Vangla koosseisus on kogu Vanglateenistuse
tsentraliseeritud üksustest kriminaalhoolduse valdkond ja ettevõtluskeskus. Seal paiknevad nii
kinnine vangla kui avavangla. Vanglas on sõltuvusrehabilitatsiooni üksus ja naiskinnipeetavate
üksus ning spetsialiseerunud üksus seksuaalkurjategijatele. Vangla täidab ka piirkondliku
arestimaja funktsiooni.
Vangla eelarvest moodustavad 64% tööjõukulud, 28% majandamiskulud ja 7% käibemaks.
2027. aasta eelarve maht on võrreldes 2026. aastaga 1,55 mln eurot ehk 4% väiksem. Eelarvest
moodustavad 83% piirmääraga vahendid, 7% arvestuslikud vahendid, 9% tuludest sõltuvad
kulud ja 1% välisvahendid.
Eelarve vähenemine tuleb peamiselt majandamiskuludes Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsi (RKAS)
prognoositud remondi- ja kapitalikomponendi tasude alanemisest 3,80 mln eurot. Vähenemine
ei too kaasa asutuse tegevuste või teenuste mahu vähenemist.
Samal ajal tööjõukulud suurenevad võrreldes 2026. aastaga 2,25 mln eurot. Peamiseks
põhjuseks on kinnipeetavate arvu kasvust, sh osaliselt ka Tartu Vanglast üle toodud
173
kinnipeetavatest, tulenev täiendav personalivajadus. Lisaks suureneb tööjõukulu vanglarendi
projektist, kuna Tallinna Vangla osutab Tartu Vanglale tugiteenuseid.
Andmekaitse Inspektsioon
Andmekaitse Inspektsioon (AKI) on sõltumatu järelevalveasutus, mille eesmärk on tagada
isikuandmete kaitse, eraelu puutumatuse ja avaliku teabe kättesaadavuse põhimõtete
järgimine. Inspektsioon teostab järelevalvet isikuandmete töötlemise üle ning aitab kaasa
läbipaistva ja usaldusväärse digiühiskonna kujundamisele. Andmekaitse Inspektsioon tegutseb
sõltumatult kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse (IKÜM) artikliga 52.
AKI eelarvest moodustavad 94% tööjõukulud, 6% majandamiskulud ja alla 1% käibemaks.
Eelarvest moodustavad 99% piirmääraga vahendid ja 1% arvestuslikud vahendid.
2027. aasta eelarve maht on võrreldes 2026. aastaga 35 000 eurot ehk 3% suurem. Eelarve
kasvu mõjutavad asutuse varasematel aastatel suurenenud tegevusmaht, sealhulgas RKAS
kulud.
Patendiamet
Patendiamet on valitsusasutus, kes annab tööstusomandi õiguskaitse Eestis ning täidab
autoriõiguse valdkonna koordineerimise ja nõustamise ülesandeid. Amet toetab ettevõtjaid,
loovisikuid ja leiutajaid intellektuaalomandi õiguste kaitsmisel ning edendab teadlikkust
intellektuaalomandist, et soodustada innovatsiooni, ettevõtluse arengut ning teadus- ja
arendustegevuse tulemuste rakendamist. Patendiameti juures tegutseb sõltumatu kohtueelne
vaidluste lahendamise organ tööstusomandi apellatsioonikomisjon.
Ameti eelarvest moodustavad 57% tööjõukulud, 6% majandamiskulud, 35% edasiantavad
maksud ja 1% käibemaks. Eelarvest moodustavad 36% piirmääraga vahendid, alla 1%
arvestuslikud vahendid, 28% välisvahendid ning 35% edasiantavad maksud.
2027. aasta eelarve on võrreldes 2026. aastaga 93 000 eurot ehk 3% suurem. Kasv tuleneb
Euroopa Patendiameti koostööprogrammist saadava rahastuse suurenemisest. Kuigi
eelarvemaht tervikuna kasvab, vähendab kasvu Euroopa patentide jõushoidmistasudest
laekuvate tulude vähenemisest tulenev edasiantavate kulude vähenemine. Kulude maht sõltub
otseselt nende tulude laekumisest. Lisaks avaldab piirmääraga eelarvemahule jätkuvalt mõju
varasematel aastatel (2024) rakendatud eelarvekärbe.
Konkurentsiamet
Konkurentsiamet teostab konkurentsijärelevalvet, et tagada aus konkurents ja tõhus toimimine
Eesti turgudel. Amet menetleb konkurentsi kahjustavaid kokkuleppeid, turgu valitseva seisundi
kuritarvitamise juhtumeid ning kontrollib ettevõtjate koondumisi. Lisaks täidab
Konkurentsiamet energeetika-, side-, posti- ja veevaldkonna regulatiivseid ülesandeid ning
tema juures tegutseb maksejõuetusvaldkonna haldus- ja riikliku järelevalve funktsioon.
Ameti eelarvest 69% moodustavad tööjõukulud, 15% majandamiskulud, 12% antavad toetused
(universaalse postiteenuse kulude hüvitis) ja 3% käibemaks. Eelarvest moodustavad 84%
174
piirmääraga vahendid, 3% arvestuslikud vahendid, 1% välisvahendid ja 12% muud tuludest
sõltuvad vahendid.
2027. aasta eelarve maht on võrreldes 2026. aastaga 28 000 eurot ehk 1% väiksem.
Vähenemine tuleneb peamiselt varasematel aastatel (2024) rakendatud eelarvekärbete
jätkuvast mõjust tööjõukuludele. Lisaks mõjutab eelarvet vähesel määral RKAS kuluprognoosi
suurenemine.
Riigi Infosüsteemi Amet
Riigi Infosüsteemi Amet (RIA) arendab ja haldab digiriigi keskseid tehnoloogilisi platvorme ning
tagab riigi küberturvalisuse. Samuti osutab RIA IT-reformi järel arvutitöökoha- ja serveri
alustaristu teenuseid avaliku sektori asutustele.
RIA kulude eelarvest moodustavad 40% tööjõukulud, 44% majandamiskulud, 10% käibemaks,
3% riigisaladusega kaetud kulud ja 2% toetused. Kuludest 79% on piirmääraga vahendid, 9%
arvestuslikud vahendid, 8% majandustegevusest teenitud tulust sõltuvad vahendid ja 5%
välisvahendid.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb RIA kulude eelarve oluliselt, sest 2027. aastal kajastuvad RIA
eelarves IT-teenuste konsolideerimisest tulenevalt riigipilve-, alustaristu- ja
arvutitöökohateenuste kulud. Kulude kasv tuleneb arvutitöökohateenusele lisanduvatest
uutest klientidest. Arvutitöökohateenusele üleminekuga seotud kulude katteks lisandub alates
2027. aastast RIA eelarvesse 1,33 mln eurot teistelt valitsemisaladelt üle antavaid piirmääraga
vahendeid ja 0,53 mln eurot vanglarendi arvutitöökohateenuse kuludeks. Valitsuse otsusega
tõstetakse eelarveaastate vahelise muudatusena arvutitöökohateenuse kulude katteks 2027.
aastasse 5 mln eurot, millele lisandub 0,84 mln eurot käibemaksukulule. Tõste on seotud kulude
ajatamise vajadusega ning võimaldab katta 2027. aastal arvutitöökohateenuse osutamise kulud
olukorras, kus olemasolevate klientide teenusehind on varasemast liitumisajast tulenevalt
jäänud alla teenuse tegeliku kulutaseme ning uute klientidega sõlmitud kokkulepped näevad
ette teenusega liitumise vähendatud hinnaga. Teenuse kasutajate arvu kasv suurendab
eelkõige tööjõu- ja majandamiskulusid, lisanduvad teenuste osutamiseks, kasutajatoe
tagamiseks, seadmete haldamiseks ning keskse IT-taristu ülalpidamiseks vajalikud kulud.
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist suunatakse RIA 2027. aasta eelarvesse laia
riigikaitse võimearendusteks lisavahendid 0,34 mln eurot riigivõrgu sõltuvuse vähendamiseks
piiriülestest andmesidekaablitest ja riigikaitseülesannete täitmiseks vajalike infosüsteemide ja
andmekogude pilvekõlbulikuks tegemiseks.
3.10.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Justiits- ja Digiministeeriumi tulemusvaldkondade Õigusriik ja Digiühiskond kulud on suunatud
riigi õigus- ja kriminaalpoliitika rakendamiseks ning digiriigi arenguks, turvalise ja usaldusväärse
küberruumi ja riigi kesksete võrgu- ja infosüsteemide arendamiseks.
175
Tabel 106. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide eelarve
ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
11.19 Tulemusvaldkond: Õigusriik -151 166 -139 149 -146 150 -7 001 5% -2 532
11.20 Õigusriigi programm -151 166 -139 149 -146 150 -7 001 5% -2 532
11.42 Tulemusvaldkond: Digiühiskond -94 613 -135 606 -187 788 -52 182 38% -20 919
11.43 Digiühiskonna programm -94 613 -135 606 -187 788 -52 182 38% -20 919
*2025. ja 2026. aasta andmed ei ole võrreldavad IT-reformiga seotud muudatustest teistest valitsemisaladest.
3.10.3.1 Tulemusvaldkond Õigusriik
3.10.3.1.1 Õigusriigi programmi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Loodud on tingimused ühiskonna efektiivseks toimimiseks, tagatud on
põhiõiguste tasakaalustatud kaitse ja õigusriigi põhimõtte järgimine ning kuritegevust on vähe.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Justiits- ja Digiministeerium, prokuratuur, Eesti
Kohtuekspertiisi Instituut, Patendiamet, Andmekaitse Inspektsioon, vanglad, Konkurentsiamet.
Tabel 107. Õigusriigi programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäärag
a vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
11.20 Õigusriigi programm -146 150 -123 660 -10 464 -6 129 -4 546 -1 350
11.21 Õigusriik ja
õigusloome kvaliteet -8 238 -8 237 0 0 -1 0
11.25 Konkurentsivõimelin
e ärikeskkond -8 529 -5 620 0 -1 057 -502 -1 350
11.30 Kriminaalpoliitika ja
kuritegude ennetus -37 489 -22 043 -10 464 -4 419 -563 0
11.35 Karistuste
täideviimine -83 114 -79 055 0 -579 -3 480 0
11.39 Õigusemõistmine -8 780 -8 706 0 -74 0 0
Rida 11.21 programmi tegevus: Õigusriik ja õigusloome kvaliteet
176
Programmi tegevuse eesmärk: Avalik ja eraõigus toetavad põhiõigusi, õigusriiki ning riigi ja
ühiskonna toimimist. Õigusloome koordineerimisel tagatakse põhiseaduspärane õigusloome
ning edendatakse andmepõhist ja kaasavat lähenemist.
Tabel 108. Programmi tegevuse õigusriik ja õigusloome kvaliteet 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
VTK kohustusega seaduseelnõu koostamisele eelneb VTK
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium68% 75%
Hea õigusloome ja normitehnika eeskirjas nõutav väljatöötamiskavatsus (VTK) tagab, et olulised
eelnõud valmivad põhjaliku analüüsi ja huvirühmade kaasamise toel. Mõõdik näitab, kui
süsteemselt hinnatakse enne õigusnormide loomist nende vajadust, mõju ja võimalikke
alternatiive ning kui varakult kaasatakse õigusloomeprotsessi huvirühmad. Mida suurem on
VTK-de osakaal, seda tõenäolisem on, et õigusloome on tõenduspõhine, läbimõeldud,
läbipaistev ning kooskõlas hea õigusloome ja kaasamise põhimõtetega.
Tabel 109. Programmi tegevuse õigusriik ja õigusloome kvaliteet eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
11.21 Õigusriik ja õigusloome
kvaliteet -9 960 -7 281 -8 238 -957 13% -128
11.22 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 888 -5 149 -6 194 -1 045 20% -113
11.23 Sotsiaaltoetused -15 -24 -24 0 0% -9
11.24 Muud toetused -2 354 -2 108 -2 020 88 -4% -5
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärk on hoida valitsuskorraldus ja haldusorganisatsioon selge, tõhusa
ja tasakaalustatuna. Selleks tagatakse toimiv haldusjärelevalve ning järgitakse põhiseaduslikku
tasakaalu avaliku ja erasektori rollide vahel. Riigi tuumikülesandeid ei delegeerita
põhjendamatult väljapoole riiki, kuid samal ajal välditakse ka liigset sekkumist valitsusvälisesse
tegevusse. Riiklik järelevalve ja korrakaitse peavad vastama tänapäeva ühiskonna vajadustele
ning õigusriigi põhimõtetele. Riigi sekkumine peab olema läbipaistev, kontrollitav ja põhiõigusi
võimalikult vähe piirav. Järelevalveülesandeid ei laiendata valdkondadesse, kus inimesed
saavad oma õigusi kaitsta tsiviilõiguslike vahenditega.
Õigusriigi toimimiseks on vaja tugevat õigusteadust ja kvalifitseeritud juriste. Seetõttu tehakse
koostööd Eesti Teaduste Akadeemia, Tartu Ülikooli ja teiste kõrgkoolidega, et toetada
õigusteaduse arengut, parandada õigushariduse kvaliteeti ja tagada juristide järelkasv.
177
Õigusruum peab toetama tänapäevast digiühiskonda. Selle keskmes on isikuandmete,
salastatud teabe ja eraelu kaitse ning usaldus riigi andmetöötluse vastu. Andmekaitset, avalikku
teavet ja andmehaldust reguleerivad normid peavad olema kooskõlas põhiseaduse, Euroopa
Liidu õiguse ja rahvusvaheliste kohustustega. Õigusloomes hinnatakse, millised nõuded tuleb
sätestada seadustes ning milliseid eesmärke saab saavutada muude lahendustega, näiteks
privaatsust suurendavate tehnoloogiate abil. Justiits- ja Digiministeerium ning Andmekaitse
Inspektsioon kujundavad koostöös andmekaitse ja avaliku teabe regulatsioonide
rakenduspraktikat. Oluline on ka inimeste teadlikkus. Selleks selgitatakse digitehnoloogiate
toimimist, andmekaitseõigusi ja inimkeskse andmehalduse põhimõtteid ning pakutakse
juhendmaterjale ja koolitusi.
Eraõiguslikes suhetes peab inimestel olema võimalik oma vaidlusi lahendada ilma liigse riikliku
sekkumiseta. Tagatud peavad olema perekonna- ja eraelu puutumatus ning selged
omandiõiguse teostamise reeglid. Perekonnaõiguse arendamisel lähtutakse põhiõigustest ja
lapse parimatest huvidest. Selleks täpsustatakse nii materiaal- kui ka menetlusõiguslikke
norme.
Tsiviilõigus, ühinguõigus ja registrid peavad käima kaasas ühiskonna ja majanduse arenguga.
Samal ajal tuleb säilitada õiguskindlus ja stabiilne õigusraamistik. Neid valdkondi käsitletakse
tervikuna, alates õigusloomest kuni registrite arendamiseni. Kaubandussuhete reguleerimisel
otsitakse tasakaalu tarbijate ja ettevõtjate huvide vahel. Tarbijaõiguste arendamisel võetakse
arvesse tehnoloogia arengut, muutuvaid kaubandustavasid ja Euroopa Liidu ühtseid reegleid.
Eesmärk on tagada tarbijatele tõhus kaitse, koormamata ettevõtjaid põhjendamatute
nõuetega.
Seaduste ettevalmistamisel järgitakse omandi kaitse ja eraelu puutumatuse põhimõtteid.
Vajaduse korral piiratakse juurdepääsu andmetele, et kaitsta paremini isikuandmeid, eraelu ja
riiklikku julgeolekut. Samal ajal peavad õiguskäibe jaoks vajalikud andmed olema avalikud ja
kättesaadavad. Registritega seotud bürokraatiat vähendatakse ning laiendatakse automaatsete
lahenduste kasutamist.
Õigusloomes järgitakse kokkulepitud õigusloomepoliitikat ja hea õigusloome põhimõtteid.
Tähelepanu pööratakse väljatöötamiskavatsuste kvaliteedile, eelnõude põhiseaduspärasuse
hindamisele, ühtsele keelekasutusele ja seaduste järelhindamisele. Süsteemselt kontrollitakse,
kuidas täidetakse õigusloomenõudeid eelnõude ettevalmistamisel ja kooskõlastamisel.
Õigusloome peab olema paindlik ja tõhus. Selle abil vähendatakse inimeste ja ettevõtjate
regulatiivset koormust ning kaitstakse Eesti huve Euroopa Liidu õigusaktide läbirääkimistel.
Halduskoormuse vähendamiseks rakendatakse põhimõtet, et iga uus inimestele, ettevõtjatele
või vabaühendustele lisanduv nõue tuleb tasakaalustada olemasoleva halduskoormuse
vähendamisega.
Õigusloome kvaliteedi hoidmiseks koolitatakse õigusloomejuriste nii õigusloome kui ka
valdkondlikes küsimustes. Jätkatakse õigusloomejuristide järelkasvuprogrammiga, et tagada
vajalike spetsialistide pealekasv ja suurendada huvi selle töö vastu. Samuti tugevdatakse
178
koostööd õigusloomejuristide, keeletoimetajate ning teiste oluliste partneritega, sealhulgas
Õiguskantsleri Kantselei, Riigikantselei, Riigikogu Kantselei ja Presidendi Kantseleiga.
Õigusloome läbipaistvamaks ja kaasavamaks muutmiseks arendatakse edasi riigi
koosloomekeskkonda Sätla. Eesmärk on koondada kogu õigusloomeprotsess ühte keskkonda
ning luua paremad võimalused huvitatud osapoolte kaasamiseks.
Programmi eesmärkide elluviimiseks kasutatakse 8,24 mln euro ulatuses siseriiklikke
vahendeid. Programmi tegevuse eesmärkide saavutamisse panustavad Justiits- ja
Digiministeerium ning Andmekaitse Inspektsioon. Võrreldes 2026. aastaga suureneb eelarve
0,96 mln eurot ehk 13%. Muutuse peamiseks põhjuseks on andmekaitsepoliitika valdkonna
üleviimine digiühiskonna programmist õigusriigi programmi. Programmi tegevuse toetuste
maht on 2027. aastal 2,02 mln eurot (täpsemalt vt lisa 3).
Rida 11.25 programmi tegevus: Konkurentsivõimeline ärikeskkond
Programmi tegevuse eesmärk: Intellektuaalse omandi kaitse, reguleeritud turgude ja
konkurentsijärelevalve on tagatud ning nende valdkondade teadlikkust tõstetakse. Kohtulikud
registrid on usaldusväärsed, kättesaadavad ja toimivad tõhusalt.
Tabel 110. Programmi tegevuse konkurentsivõimeline ärikeskkond 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kasutajate rahulolu e-äriregistri teenustega
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium84% 90%
E-äriregister on ettevõtjate jaoks üks keskseid avalikke teenuseid ning selle kasutusmugavus,
kättesaadavus ja töökindlus mõjutavad otseselt ettevõtluskeskkonna kvaliteeti. Mõõdik näitab,
et register toimib tõhusalt ja usaldusväärselt, toetades ettevõtjate õiguskindlust, vähendades
halduskoormust ning aidates seeläbi kaasa konkurentsivõimelise ja ettevõtlussõbraliku
ärikeskkonna kujunemisele.
Tabel 111. Programmi tegevuse konkurentsivõimeline ärikeskkond eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
11.25 Konkurentsivõimeline
ärikeskkond -9 414 -8 717 -8 529 188 -2% -333
11.26 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 979 -6 781 -6 636 145 -2% -328
11.27 Muud toetused -44 -535 -542 -7 1% -5
11.28 Muud kulud -1 385 -1 400 -1 350 50 -4% 0
179
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
11.29 Sh riigilõiv Euroopa
Patendiametile -1 385 -1 400 -1 350 50 -4% 0
Tegevuste kirjeldus
Intellektuaalse omandi õigusraamistik toetab innovatsiooni, teadus- ja arendustegevust ning
Eesti ettevõtluskeskkonna arengut, arvestades eri osapoolte õigustatud huve.
Autoriõiguse valdkonnas tagatakse ajakohane õigusraamistik ning arendatakse seda koostöös
Kultuuriministeeriumi, õiguste omajate, advokatuuri, tolli, politsei, kohtute, prokuratuuri ja
teiste asjaomaste osapooltega.
Tööstusomandi valdkonnas jätkub õigusraamistiku korrastamine ja ajakohastamine, lähtudes
muu hulgas Euroopa Liidu algatustest, majanduskeskkonna muutustest ja tehnoloogia
arengust. Selleks tehakse koostööd asjaomaste asutuste ja organisatsioonidega nii Eestis kui ka
rahvusvaheliselt.
Autoriõiguse ja tööstusomandi arendamisel tehakse koostööd Maailma Intellektuaalomandi
Organisatsiooni (WIPO), Euroopa Patendiorganisatsiooni (EPO), Euroopa Liidu institutsioonide
ekspertgruppide, Euroopa Liidu Intellektuaalomandi Ameti (EUIPO) ning teiste riikide
patendiametitega. Patendiameti tegevus on suunatud õiguste omajate teadlikkuse
suurendamisele, teenuste kvaliteedi parandamisele ning ülesannete tõhusamale täitmisele.
Ausat ja moonutamata konkurentsi toetav õigusraamistik võimaldab rakendada ajakohaseid
meetmeid tõhusaks konkurentsijärelevalveks ja avaliku huvi kaitseks. Hästi toimiv
konkurentsijärelevalve aitab tagada ettevõtjatele võrdsed võimalused ning sellest võidavad ka
tarbijad.
Konkurentsiõiguse ajakohastamiseks uuendatakse koondumiste kontrolli aluseid ja norme.
Konkurentsiamet rakendab järelevalves uuendatud õigusraamistikku ning kasutab menetluste,
ennetustegevuse ja teadlikkuse suurendamise tõhustamiseks kaasaegseid IT-lahendusi. Samuti
edendatakse koostööd ettevõtjate esindusorganisatsioonide ja teiste huvirühmadega.
Kohtulikud registrid tagavad usaldusväärse teabe ning asjatundliku teenuse, mis toetavad
konkurentsivõimelist ja läbipaistvat ettevõtluskeskkonda. Äriregistrit, mittetulundusühingute ja
sihtasutuste registrit, kinnistusraamatut ning kommertspandiregistrit arendatakse järjepidevalt
ja lõimitakse teiste avalike teenustega.
Äriregistris muudetakse majandusaasta aruannete esitamine kasutajatele lihtsamaks ja
mugavamaks. Eesmärk on võimaldada suuremat automatiseeritust ning vähendada aruannete
hilinenud esitamist. Registrikannete tegemisel eelistatakse võimalikult lihtsaid ja
automatiseeritud lahendusi, säilitades samal ajal registriandmete usaldusväärsuse.
180
Jätkub äriregistri ja kinnistusraamatu vananenud menetlustarkvara uuendamine.
Laevakinnistusraamatu pidamine antakse üle Transpordiametile.
Programmi eesmärkide elluviimiseks kasutatakse 7,47 mln euro ulatuses siseriiklikke vahendeid
ja 1,06 mln euro ulatuses välisvahendeid. Välisrahastus on kavandatud Euroopa Patendiameti
koostööprogrammi raames elluviidavate tegevuste rahastamiseks, mis on seotud ühtse
toimega patendisüsteemi rakendamisega. Samuti panustatakse välisrahastusest avaliku sektori
innovatsioonivõimekuse suurendamisse.
Rida 11.30 programmi tegevus: Kriminaalpoliitika ja kuritegude ennetus
Programmi tegevuse eesmärk: Kriminaalpoliitika põhineb andmetel ja uuringutel ning
ühiskonnaliikmete õiguskuulekus on kõrge. Kriminaaljustiitssüsteem on läbipaistev, tõhus, sh
digitaalne, ning inimkeskne, sh ohvrisõbralik ning suudab avastada ka uusimaid kuriteoliike.
Tabel 112. Programmi tegevuse kriminaalpoliitika ja kuritegude ennetus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kuritegude arv
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium28 033 <26 000
Õigusrikkumistega kokku puutunud inimeste (ohvrite) osakaal
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium8% <6%
Vägivaldsete surmade arv (tapmiste ja mõrva tagajärjel hukkunute arv)
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium19 <11
Registreeritud kuritegude arv võimaldab hinnata, kas ellu viidud ennetustegevused on mõjusad,
kas suudetakse reageerida piiriülese kuritegevuse muudatustele ja korduvkuritegude
vähendamisele tõhusate menetluste abil. Kuna kõikidest kuritegudest ei anta erinevatel
põhjustel teada, on oluline, et ohvriuuringute kaudu mõõdetaks ka õigusrikkumistega kokku
puutunud inimeste osakaalu. Vägivaldsete surmade arv võimaldab hinnata üldist vägivaldsuse
taset ühiskonnas. Kolme mõõdiku koosmõjus hinnatakse kriminaalpoliitika tulemuslikkust ja
ühiskonna turvalisust.
Tabel 113. Programmi tegevuse kriminaalpoliitika ja kuritegude ennetus eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
11.30 Kriminaalpoliitika ja
kuritegude ennetus -35 632
-35
626 -37 489 -1 863 5% -868
11.31 Tööjõu- ja
majandamiskulud -35 146
-35
108 -35 751 -643 2% -846
181
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
11.32 Sh prokuröride
palgafond -9 771
-10
090 -10 464 -374 4% 0
11.33 Sotsiaaltoetused 0 -21 -21 0 0% -21
11.34 Muud toetused -484 -497 -1 717 -1 220 245% -1
Tegevuste kirjeldus
Ellu viiakse kriminaalpoliitika põhialustes kavandatud tegevusi, et ennetada eelkõige
korduvkuritegevust. Kriminaalpoliitika mõju hinnatakse sotsioloogiliste ja muude uuringute,
suurandmete ning ametliku statistika põhjal. Samuti toetatakse individuaalsetest vajadustest
lähtuvate kogukondlike karistuste rakendamist ning vangistusest vabanenutele tugi- ja
majutusteenuste osutamist.
Koostöös kohalike omavalitsuste, vabaühenduste ja riigiasutustega vähendatakse
õigusrikkumise toime pannud või õigussüsteemiga kokku puutunud noorte õigusrikkumisi ning
ennetatakse püsiva rikkumiskäitumise kujunemist. Selleks soodustatakse kuni 21-aastaste
noorte paigutamist avavanglasse ning laiendatakse noortele suunatud sekkumiste kasutamist
vajaduse korral ka kuni 29-aastastele noortele.
Arendatakse ja rakendatakse sotsiaal- ja teraapiaprogramme, sealhulgas vaimse tervise
häiretega õigusrikkujatele. Tähelepanu keskendub suurimat kahju põhjustavatele kuritegudele,
nagu rasked vägivallakuriteod, inimkaubandus, lähisuhtevägivald, alaealistevastased kuriteod
ja organiseeritud kuritegevus ning majandus-, finants-, rahapesu-, küber-, korruptsiooni-,
keskkonna-, tehnoloogia- ja narkokuriteod.
Karistus- ja kriminaalmenetlusõigust kujundatakse viisil, mis tagab menetlusosaliste
põhiõiguste kaitse ja kriminaaljustiitssüsteemi sõltumatuse. Pärast kriminaalkohtumenetluse
reformimist hinnatakse ja ajakohastatakse kohtueelset ning kohtuvälist menetlust, et tagada
kiire, tõhus, kvaliteetne ja inimesekeskne kriminaalmenetlus.
Taastava õiguse põhimõtteid rakendatakse menetluse kõigis etappides, sealhulgas karistuse
kandmise ajal ja pärast selle lõppu. Selleks parandatakse teenuste kättesaadavust, arendatakse
vastavat organisatsioonikultuuri ning suurendatakse valdkondlikku pädevust.
Menetluses lähtutakse ohvrite huvide ja õiguste paremast kaitsest ning tugevdatakse koostööd
teiste asutustega, sealhulgas sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonnas. Süüdimõistetutelt
väljamõistetud summasid ja konfiskeeritud vara kasutatakse sihipäraselt kuritegevuse
ennetamiseks ning ohvrite toetamiseks.
Valmistutakse uute kuriteoliikide ennetamiseks ja menetlemiseks, sealhulgas tehisintellektiga
seotud juhtumite korral.
Kriminaalmenetluses kogutavate andmete analüüsi automatiseeritakse ning arendatakse edasi
juhtimislaudu, andmeanalüütika lahendusi ja andmelao JAAK võimekust. Samuti arendatakse
avalikkusele suunatud statistikakeskkonda.
182
Kriminaalpoliitika kujundamise ja kriminaalmenetluse tõhustamise toetamiseks arendatakse
infosüsteeme, kohtuekspertiisi ning kohtueelse menetluse analüütilist võimekust. Eesmärk on
tagada, et õiguskaitsesüsteem püsiks tehnoloogiliste arengutega kaasas ja suudaks
kuritegevuse muutuvatele vormidele tõhusalt reageerida. Menetluste tõhustamiseks
digitaliseeritakse õiguskaart, tugevdatakse vajalikke kompetentse ning suurendatakse vajaduse
korral ressursse.
Jätkuvalt pööratakse tähelepanu kuritegevusest saadava tulu vähendamisele ja kriminaaltulu
äravõtmisele ning suurendatakse vara arestimise ja konfiskeerimise võimekust.
Programmi tegevuse 2027. aasta eelarve maht on 37,49 mln eurot ja 2026. aastaga võrreldes
suureneb see 1,86 mln eurot. Eelarve suurenemise põhjuseks on välistoetuste mahu, sh edasi
antavate toetuste ja nende kaasfinantseeringute suurenemine. 2027. aastal on programmi
tegevuse välistoetuste maht 4,42 mln eurot. Välisvahendid hõlmavad USA toetusvahendeid,
mida kasutatakse finantskuritegevuse vastase võimekuse tugevdamiseks nii JDM-is kui
prokuratuuris. Lisaks rahastatakse välisvahenditest Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) vahendite
arvelt noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamisele suunatud tegevusi ja
Sisejulgeolekufondi (ISF) vahenditest prokuröride ja kohtuteenistujate koolitusi ning Horisont
Euroopa (Horizon Europe) teadus- ja innovatsiooniprojekti uue tehnoloogia arendamiseks.
Välisvahendeid kasutatakse ka ennetuskvaliteedi juhtimismudeli väljatöötamiseks ning kodu- ja
soopõhise vägivalla varajase ennetuse projektides.
Lisaks välisvahenditele suurenevad kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest (KRAPS)
tuleneva prokuröride palgafondi indekseerimisest ka siseriiklikud vahendid.
Rida 11.35 programmi tegevus: Karistuste täideviimine
Programmi tegevuse eesmärk: Karistuste täideviimine vastab tänapäevastele nõuetele ning
väheneb korduvkuritegevus ja kinnipeetavate arv.
Tabel 114. Programmi tegevuse karistuste täideviimine 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Avavangla täituvus
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium89% 80%
Vangide retsidiivsus 2 aasta jooksul peale vabanemist
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium27% <35%
Edukalt kriminaalhoolduse läbinute osakaal
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium83% 80%
Vanglateenistuse peamiseks eesmärgiks on toetada õigusrikkuja naasmist õiguskuuleka eluviisi
juurde, see suundumus väljendub mõõdikutes. Vanglakaristuste puhul loovad avavangla
võimaluste ja kriminaalhooldusametniku järelevalve alla vabastamise võimalikult lai kasutus
paremad eeldused vabaduses hakkama saamiseks. Õigusrikkujate retsidiivsust mõõdetakse
183
regulaarselt nagu ka kriminaalhooldusaja edukat läbimist ning vajadusel korrigeeritakse
Vanglateenistuse tegevusi ja prioriteete.
Tabel 115. Programmi tegevuse karistuste täideviimine eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
11.35 Karistuste täideviimine -75 845 -77
341
-83
114 -5 773 7% -938
11.36 Tööjõu- ja
majandamiskulud -75 505
-77
178
-82
953 -5 775 7% -928
11.37 Sotsiaaltoetused -3 -10 -8 2 -17% -8
11.38 Muud toetused -153 -153 -153 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Vanglateenistuse lähiaastate suurimad väljakutsed on kohanemine riigieelarve kärbetega,
kinnipeetavate arvu muutumine ning vahistatute arvu kasv. Eraldatud eelarve piires tagatakse
igapäevaselt ligikaudu 1700 kinnipeetavale (süüdimõistetud ja vahistatud) vanglakohad kolmes
asukohas: Tallinnas, Tartus ja Jõhvis. Lisaks korraldatakse arestimajateenuse osutamist Tallinna,
Tartu ja Viru vanglas. Avavanglas kannab karistust keskmiselt umbes 230 kinnipeetavat.
Kriminaalhooldusametnike järelevalve võimekus on igapäevaselt kuni 3000 inimest ning
vastuvõtud on tagatud igas maakonnas.
2026. aastal alustati Tartu Vangla rentimist Rootsi Kuningriigile, mistõttu ei ole selle vangla
kinnine territoorium Eesti süüdimõistetutele kasutatav. Oluliseks ülesandeks on rendilepingu
nõuetekohane täitmine ning sellega seotud finantsmudeli rakendamine.
Vanglate tegevus põhineb dünaamilise turvalisuse põhimõttel, mille keskmes on
professionaalne ja prosotsiaalne suhtlus õigusrikkujate ning personali vahel. Karistusaja
planeerimisel kasutatakse taastava õiguse ja traumateadliku lähenemise põhimõtteid, et
toetada inimkeskset ja vajaduspõhist ettevalmistust vabanemiseks. Taasühiskonnastamist
toetatakse hariduse, tööoskuste arendamise, riigikeele õppe ja sotsiaalprogrammidega
koostöös haridusasutuste ja teiste partneritega. Samuti tagatakse sõltuvus- ja vaimse tervise
probleemide ravi ning nõustamine.
Oluline roll on kriminaalhooldusel, mille eesmärk on suurendada kogukonnas järelevalve all
karistust kandvate isikute osakaalu ning vähendada korduvkuritegevust.
Tõhusa karistuse täideviimise eelduseks on kvalifitseeritud ja motiveeritud teenistujad nii
vanglates kui ka kriminaalhoolduses. Selleks arendatakse järjepidevalt töötajate oskusi ning
ajakohastatakse rolle ja kompetentse koostöös Vanglateenistuse kolledžiga. Töö tõhusust
toetavad konkurentsivõimeline töötasu, kaasaegsed töövahendid ja piisav varustus, mis aitavad
tagada vanglate turvalisust ja riigi sisejulgeolekut. Vanglateenistus panustab laiapindsesse
riigikaitsesse, sealhulgas valmistatakse ette sõjavangide pikaajalise kinnipidamise võimekust,
ning osutatakse ametiabi siseturvalisuse tagamisel.
184
Jätkub tööprotsesside ja digitaalsete lahenduste arendamine ning e-teenuste kasutuse
laiendamine. Juhtimine muutub üha tõenduspõhisemaks, tuginedes reaalajas uuenevatele
andmetele ja analüüsitööriistadele.
Vanglateenistuse tegevuspõhimõtted, strateegilised eesmärgid ja arengusuunad on täpsemalt
kirjeldatud dokumendis „Vanglateenistuse strateegia 2025–2029“.
Programmi tegevuse 2027. aasta eelarve maht on 83,11 mln eurot, suurenedes võrreldes 2026.
aastaga 5,77 mln euro ehk 7%. Eelarve kasv tuleneb siseriiklike vahendite suurenemisest, mille
peamiseks mõjutajaks on vanglarendi projekti käivitamine ja sellega seotud teenuse
osutamiseks vajalike kulude rahastamine.
Programmi eesmärkide elluviimiseks kasutatakse 82,53 mln euro ulatuses siseriiklikke
vahendeid ja 0,58 mln euro ulatuses välisvahendeid. Euroopa Sotsiaalfond+ (ESF+) toetuste abil
rahastatakse noorte õigusrikkujate retsidiivsuse vähendamisele suunatud tegevusi.
Rida 11.39 programmi tegevus: Õigusemõistmine
Programmi tegevuse eesmärk: Inimesed ja ettevõtted saavad oma õigusküsimused tõhusalt
lahendatud. Kohtumenetlus ja kohturegistrite pidamine toimib usaldusväärselt ja tõhusalt,
õigusteenused ja õigusteave on usaldusväärsed ja kättesaadavad.
Tabel 116. Programmi tegevuse õigusemõistmine 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Pikkade menetluste osakaal kohtutes: tsiviilasjad
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium
Tsiviilasjad: HMK- 28,6%;
PMK-19,4%; TMK-13,6%;
VMK- 20,9%
Rohkem kui aasta vanuseid
tsiviilasju ei ole kohtutes
menetluses rohkem kui
15%
Pikkade menetluste osakaal kohtutes: haldusasjad
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium
Haldusasjad: TlnHK-
11,1%; TrtHK- 27,6%
Rohkem kui aasta vanuseid
haldusasju ei ole kohtutes
menetluses rohkem kui
15%
Pikkade menetluste osakaal kohtutes:
üldmenetluses kriminaalasjad
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium
Üldmenetluses
kriminaalasjad: HMK-
7,8%; PMK-5,6%; TMK-
10,7%; VMK-6,9%
Rohkem kui aasta vanuseid
üldmenetluses
kriminaalasju ei ole
kohtutes menetluses
rohkem kui 5%
Igale inimesele peab tagama juurdepääsu õigusemõistmisele ning igal inimesel on õigus
kohtumenetlusele mõistliku aja jooksul. Õigusemõistmise ja õigusteenuste tagamise
efektiivsust on võimalik hinnata mõistliku menetlusaja kaudu, st kaua kohus menetleb ühte
kohtuasja ning mis aja jooksul saab inimene kohtust lahenduse. Justiits- ja Digiministeeriumi
eesmärgiks on pikkade (rohkem kui aasta vanuste) menetluste osakaalu vähendada selliselt, et
see ei oleks rohkem kui 15% tsiviil- ja haldusasjade puhul ja 5% üldmenetluses kriminaalasjade
puhul. Kuigi kohtud ei kuulu ministeeriumi eelarvesse, mõjutab ministeerium nende
185
tulemusnäitajaid kohtukorralduse, menetlusõiguse ning kohtuhaldust reguleerivate
õigusaktide kujundamise kaudu, vastutades seaduse alusel esimese ja teise astme kohtute
tegevuse korralduse eest.
Tabel 117. Programmi tegevuse õigusemõistmine eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine 2026 RE
2027
RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
11.39 Õigusemõistmine -20 315 -10 184 -8
780 1 404 -14% -266
11.40 Tööjõu- ja
majandamiskulud -13 727 -3 564
-2
909 656 -18% -221
11.41 Muud toetused -6 588 -6 620 -5
872 748 -11% -45
Tegevuste kirjeldus
Kohtud ja õigusabi
Kohus on õigusrahu viimane tagaja, kuid kohtumenetlus on inimesele ja riigile kulukas. Seetõttu
arendatakse ennetavat õigusabi, kohtuväliseid vaidluste lahendamise võimalusi, perelepitust,
taastavat õigust ja süüteoennetust. Eesmärk on aidata lahendada probleeme võimalikult
varases etapis ning vähendada vajadust kohtusse pöörduda.
Kui vaidlus või õigusrikkumine jõuab siiski kohtusse, peab inimene saama kiiret, asjatundlikku
ja kättesaadavat õiguskaitset. Õigusemõistmise kättesaadavust parandatakse eelkõige
digiteenuste arendamise kaudu ning kohtute töökoormust hinnatakse ja jälgitakse
järjepidevalt. Kohtute töö muutub üha enam andmepõhiseks ja digitaalseks.
Menetlustoimingute tegemisel lähtutakse põhimõttest, et andmeid tuleb sisestada ainult üks
kord ning neid tuleb võimalikult palju taaskasutada.
Kohtumenetlusi muudetakse kiiremaks ja tõhusamaks. Selleks vaadatakse üle menetlusreeglid
ning valmistatakse ette vajalikud seadusemuudatused. Eesmärk on lühendada menetlusaegu
kõigis menetlusliikides ja viia kohtutest välja menetlused, mis ei ole otseselt seotud
õigusemõistmisega.
Üle poole kohtusse jõudvatest tsiviilasjadest lahendatakse maksekäsu kiirmenetluses. Selle
osakaal kasvab kiiremini kui hagimenetluste arv. Seetõttu arendatakse maksekäsu
kiirmenetluse infosüsteemi järjepidevalt edasi, et vähendada käsitööd, suurendada
automatiseerimist ja kasutada kaasaegseid tehnoloogilisi lahendusi.
Õigusabi peab olema kättesaadav ka inimestele, kellel puuduvad selleks piisavad rahalised
võimalused. Riigi õigusabi korraldatakse advokatuuri kaudu ning pakutakse riigi toetatud
esmast õigusnõu. Samal ajal muudetakse digitaalsete õigusteenuste kasutamine lihtsamaks ja
kasutajasõbralikumaks.
Tsiviiltäitemenetlus ja maksejõuetus
186
Täitemenetluse õigusakte uuendatakse järjepidevalt, et need vastaksid muutuvatele oludele ja
majanduskeskkonnale. Vajalikud muudatused töötatakse välja koostöös valdkonna
osapooltega.
Üle vaadatakse ka sissetuleku arestimise regulatsioon. Eesmärk on tagada selged,
tasakaalustatud ja kaasaegsed reeglid.
Võlaprobleemide lahendamist muudetakse inimese jaoks lihtsamaks. Selleks alustatakse
isikupõhise täite- ja maksejõuetusmenetluse kontseptsiooni loomist. Täitemenetlus,
võlanõustamine, võlgade ümberkujundamine ja füüsilise isiku maksejõuetusmenetlus
kujundatakse terviklikuks süsteemiks, mis arvestab inimese olukorda ja vajadusi.
Koostöös Rahandusministeeriumi ja Siseministeeriumiga analüüsitakse võimalusi
mittemaksuliste riiginõuete sundtäitmise ümberkorraldamiseks. Eesmärk on leida tõhusamad
lahendused riiginõuete haldamiseks.
Maksejõuetusmenetlusi kaasajastatakse, võttes arvesse nii siseriiklikke vajadusi kui ka Euroopa
Liidu algatusi. Menetlused peavad muutuma kiiremaks, tõhusamaks ja kulusäästlikumaks.
Samuti otsitakse võimalusi menetluste suuremaks digitaliseerimiseks, et parandada teenuste
kvaliteeti ja läbipaistvust.
Koostöös huvigruppidega hinnatakse oksjonikeskkonna arendamise vajadusi. Praegune
tehniline lahendus on vananenud ning seetõttu analüüsitakse nii olemasoleva keskkonna
edasiarendamist kui ka uue platvormi loomist.
Jätkub täitmisregistri arendamine. Registrile luuakse uusi teenuseid ning see lõimitakse teiste
avaliku sektori registrite ja teenustega. Arendustes arvestatakse ka Euroopa Liidu ja teiste
rahvusvaheliste algatuste vajadustega. Täitmisregistri andmeanalüüs automatiseeritakse ning
täitestatistika tehakse avalikkusele paremini kättesaadavaks.
Vabakutsed
Vabakutsete õigusraamistikke ajakohastatakse koostöös kutseorganisatsioonidega. Näiteks
jätkub advokatuuriseaduse kaasajastamine, et tagada selle vastavus tänapäevastele
vajadustele.
Üle vaadatakse pankrotihaldurite kutsetegevuse raamistik. Selle käigus ajakohastatakse kutse
regulatsiooni ja kõrvaldatakse peamised probleemkohad.
Jätkatakse vabakutsete tasustamissüsteemide kaasajastamist. Selleks viiakse lõpule juba
algatatud seadusemuudatused, sealhulgas notarite ja kohtutäiturite tasusid puudutavad
eelnõud.
Samuti analüüsitakse, kas vabakutsete, eriti kohtutäiturite ja pankrotihaldurite tegevuse üle
tehtav järelevalve on piisav ning kas selle korraldust tuleks muuta. Vandetõlgi eksameid
korraldatakse nendes keelesuundades, kus nende järele on tegelik vajadus.
Riigi Teataja ja Ametlikud Teadaanded
187
Riigi Teatajat arendatakse edasi, et muuta õigusteave inimestele lihtsamini leitavaks ja paremini
mõistetavaks. Selleks kasutatakse ka tehisintellekti lahendusi. Kasutajate tagasiside põhjal
parandatakse õigustekstide arusaadavust, lisatakse selgitavat teavet ning tehakse
õigusnormide muutumine ajas paremini jälgitavaks.
Riigi Teatajasse koondatakse jätkuvalt oluline õigusteave, sealhulgas kohtuväliste menetluste ja
Euroopa Liidu õigusega seotud materjalid. Samuti luuakse võimalus lisada õigustekstide juurde
kommentaare ja arvamusi organisatsioonide sisekasutuseks.
Avaldamisprotsesse automatiseeritakse, et vähendada käsitsi tehtavat tööd ja kasutada
ressursse tõhusamalt. Lisaks luuakse võimalus kasutada ajakohaseid terviktekste ka olukorras,
kus võrguühendus puudub.
Kättesaadavaks tehakse keeletehnoloogilised lahendused, sealhulgas seadustes kasutatavate
terminite selgitused. Samuti osaletakse õigusterminite tõlkevahendite ja eesti keele keskse
tõlkevärava arendamises.
Ametlikud Teadaanded kujundatakse keskseks ametlike teadete avaldamise kanaliks. Eesmärk
on vältida olukorda, kus sama teave avaldatakse mitmes erinevas kohas. Sinna koondatakse
üldsuse teavitamiseks mõeldud teadaanded ning hinnatakse regulaarselt avaldatavate teadete
vajalikkust ja mahtu. Samal ajal edendatakse Ametlike Teadaannete kasutamist, et muuta
ametliku teabe avaldamine ühtsemaks ja õiguskindlamaks.
Programmi tegevuse eesmärkide elluviimiseks kasutatav eelarve on 8,78 mln eurot ja 2027.
aastal väheneb see 1,40 mln eurot. Eelarve vähenemine on seotud kohtute töö
ümberkorraldamisest tingitud ministeeriumi üldiste tegevuskulude ja esmatasandi õigusabi
lihtsustamisega seotud toetuste eelarve vähenemisega.
Programmi tegevuse eelarvest moodustab 5,58 mln eurot (63%) Advokatuurile makstav riigi
õigusabi toetus, 25% tööjõukulud, 8% majandamiskulud ja 3% muud toetused.
Välisvahenditest lisandusid 2027. aastasse EL Varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi
vahendid (74 000 eurot), mida kasutatakse kohtusüsteemi tehniliseks võimestamiseks.
3.10.3.2 Tulemusvaldkond Digiühiskond
3.10.3.2.1 Digiühiskonna programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on inimkeskne, usaldusväärne, tõhus, nutikas ja hukukindel
digiühiskond. Eesti digiriigi õigusruum, tehnoloogia ja andmete kasutus aitavad kaitsta inimeste
põhiõigusi ja muuta nende elu lihtsamaks, majanduse globaalselt konkurentsivõimelisemaks
ning ühiskonna toimimise sidusamaks ja kaasavamaks. Eesti digiriik toetub usaldusele,
188
riigipoolse andmekasutuse kontrollitavusele, koostööle, avatusele, heale andmekirjaoskusele,
laialt omaks võetud digipädevustele ning digiteemade tippkompetentsidele avalikus sektoris.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Justiits- ja Digiministeerium, Riigi Infosüsteemi Amet (RIA),
Riigiside Sihtasutus (RIKS), Registrite ja Infosüsteemide Keskus (RIK).
Tabel 118. Digiühiskonna programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
11.43 Digiühiskonna
programm -187 788 -101 440 0 -77 406 -8 942 0
11.44 Andmepõhisus ja
tehisaru -9 568 -4 437 0 -5 131 0 0
11.48 Riigi keskne
digitaristu -65 528 -52 138 0 -7 878 -5 512 0
11.52 Digiriigi juhtimine ja
kesksed e-teenused -71 929 -26 152 0 -42 354 -3 423 0
11.56 Küberturvalisus -21 643 -17 493 0 -4 143 -6 0
11.61 Sideturg ja
ühendused -19 119 -1 219 0 -17 900 0 0
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 11.44 programmi tegevus: Andmepõhisus ja tehisaru
Programmi tegevuse eesmärk: Eestis rakendatakse andmeid ja tehisaru inimkeskselt, turvaliselt
ja nutikalt kõigis sektorites ning eluvaldkondades. Andmekorraldus ja tehisaru kasutus on
usaldusväärne ja läbipaistev ning olemas on kohapealne taristu andmete ja tehisaru turvaliseks
töötlemiseks.
Tabel 119. Programmi tegevuse andmepõhisus ja tehisaru 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Tehisaru kasutuselevõtt keskvalitsuses ja kohaliku omavalitsuse üksustes
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium50,8% 55%
Tehisaru laialdasem rakendamine on oluline suund nii Euroopa Liidus kui Eestis ning avalikus
sektoris rakendatud tehisaru kasutuselevõtt on programmi tegevuse tulemuste mõõtmisel
oluline näitaja. Eesti kujundamist üheks Euroopa edukamaks tehisaru arendaja- ja
kasutajariigiks soosib ka Vabariigi Valitsuse koalitsioonilepe. Tegemist on uue mõõdikuga.
189
Tabel 120. Programmi tegevuse andmepõhisus ja tehisaru eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
11.44 Andmepõhisus ja tehisaru -4 883 -11 778 -9 568 2 210 -19% -389
11.45 Tööjõu- ja
majandamiskulud -2 867 -7 057 -3 225 3 832 -54% -389
11.46 Muud toetused -2 012 -4 718 -6 342 -1 623 34% 0
11.47 Muud kulud -3 -3 -1 2 -60% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevused toetavad digiriigi viimist järgmisele arengutasemele, arvestades peamisi
arengukava eesmärke – andmepõhine ühiskond, tehisaru laialdane kasutuselevõtt ning
põhimõte „vaba inimese vaba valik“.
Riigi andmete laiemaks taaskasutamiseks ja andmepõhise poliitikakujundamise edendamiseks
parandatakse andmete kvaliteeti ja kättesaadavust. Selleks jätkatakse andmete teabevärava
arendamist ning pakutakse asutustele keskset tuge andmete korrastamisel ja haldamisel.
Juurdepääsupiiranguga andmete kasutamise võimaldamiseks arendatakse edasi privaatsust
tagavaid tehnoloogiaid. Andmemajanduse arengut toetatakse meetmetega, mis soodustavad
andme- ja tehisarupõhiste teenuste väljatöötamist nii avalikus kui ka erasektoris.
Tehisaru turvalise ja usaldusväärse kasutuselevõtu kiirendamiseks luuakse vajalik regulatiivne
raamistik, rakenduslik tugi ja arengut soodustavad stiimulid. Arendatakse tehnilist ja
regulatiivset testkeskkonda, toetatakse tehisaru kasutusjuhtude kavandamist ja juurutamist
ning tagatakse vajalik baastaristu, kvaliteetsed andmed, eesti keele tehnoloogia ja
korduvkasutatavad tehisaru komponendid. Samuti alustatakse Euroopa Liidu tehisintellekti
määruse rakendamiseks vajalike muudatustega, et tagada tehisaru lahenduste usaldusväärsus
ja inimkesksus.
Jätkatakse nõusolekupõhise andmevahetuse arendamist ning täiendatakse andmejälgija
lahendust. Avaliku teabe seaduse muudatustega muudetakse andmejälgija kasutamine avalikus
sektoris kohustuslikuks. Selle tulemusena saab iga inimene riigiportaalis lihtsalt ja arusaadavalt
jälgida, kes, millal ja mis eesmärgil on tema andmeid riiklikes andmekogudes kasutanud.
Avaliku sektori töötajate jaoks jätkatakse andmete valdkonna sisekoolitajate programmiga.
2027. aastal on programmi tegevuse eelarve 9,57 mln eurot ja see väheneb 2026. aastaga
võrreldes 2,21 mln eurot. Eelarve vähenemise põhjuseks on 2026. aastasse ühekordselt
lisandunud Eesti.ai projektideks mõeldud vahendid ning RRF toetuste lõppemine. 2027. aasta
tegevuste elluviimiseks kasutatakse nii siseriiklikke (46%) kui välisvahendeid (54%). Programmi
tegevuse välisvahendite eelarve on 5,13 mln eurot, millest enamiku (4,88 mln eurot)
moodustab ministeeriumi eelarves olev edasiantav toetus ja selle kaasfinantseering, mida
kasutatakse avalike teenuste ja riigivalitsemise digilahenduste arendamiseks.
190
Programmi tegevuse piirmääraga eelarves on teadus- ja arendustegevuste läbiviimiseks
mõeldud 2 mln eurot, mida kasutatakse 2026. aastal avatud tulevikukindla
andmemajandusmudeli toetusmeetme rahastamiseks ja andmemajandusmudeliga seotud
tegevuste elluviimiseks.
Rida 11.48 programmi tegevus: Riigi keskne digitaristu
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti digiriigi platvormid on tulevikukindlad.
Tabel 121. Programmi tegevuse riigi keskne digitaristu 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Riigi arvutitöökoha kaasaegsel teenusel olevate asutuste arv, tk
Allikas: Riigi Infosüsteemi Amet50 62
Väljaspool Eesti Vabariigi piire pilveteenuste peale viidud kriitiliste
infosüsteemide ja andmekogude arv
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium
n/a 60
Digiriigi platvormide tulevikukindlaks muutmisel ja riigi tõhusamaks toimimiseks on üks olulisi
tegevusi riigi IT-alusteenuste konsolideerimine, mistõttu mõõdetakse programmi tegevuse
tulemust arvutitöökoha kaasaegsele teenusele viidud asutuste arvuga. Standardiseeritud
arvutitöökoha- ja servertaristu teenuste konsolideerimine sõltub otseselt eraldatud eelarvest.
Teiseks oluliseks mõõdikuks on väljaspool Eesti Vabariigi piire pilveteenuste peale viidud
kriitiliste infosüsteemide ja andmekogude arv, mis on oluline mõõdik digiriigi platvormide
tulevikukindluse ning digiriigi toimepidevuse tagamise vaatest, eeskätt olukorras, kus Eestis
asuv taristu võib olla häiritud või hävinud.
Tabel 122. Programmi tegevuse riigi keskne digitaristu eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
11.48 Riigi keskne digitaristu -47 996 -52 382 -65 528 -13 146 25% -14 455
11.49 Tööjõu- ja
majandamiskulud -44 640 -46 150 -52 969 -6 818 15% -12 717
11.50 Muud toetused -3 337 -6 216 -12 555 -6 339 102% -1 735
11.51 Muud kulud -18 -16 -5 11 -68% -4
Tegevuste kirjeldus
Perioodil 2027–2030 keskendutakse digitaristu toimepidevuse ja turvalisuse suurendamisele,
tehnilise võla vähendamisele ning riigiüleste platvormide kestlikule arendamisele. Fookuses on
digitaristu hajutamine ja taastumisvõime, pilve- ja hübriidlahenduste laiem kasutuselevõtt,
191
kriitiliste teenuste töökindluse parandamine ning uute tehnoloogiariskide, sealhulgas
kvanttehnoloogiate ja tehisaru kasutamisega seotud riskide arvestamine taristu arendamisel.
Tagatakse digiriigi kesksete platvormide, sealhulgas X-tee, e-identiteedi, autentimis-,
autoriseerimis- ja logimisteenuste ning teiste kriitiliste infosüsteemide töökindel toimimine ja
järjepidev arendamine. Selleks vähendatakse süsteemselt tehnilist võlga, ajakohastatakse
arhitektuuri ning rakendatakse elutsüklijuhtimise ja infoturbe parimaid praktikaid.
Digiriigi toimepidevuse tugevdamiseks jätkatakse kriitiliste teenuste pilveviimist ning luuakse
eeldused nende toimimiseks ka väljaspool Eestit. Kesksete IT-alusteenuste raames jätkub
arvutitöökoha- ja serverteenuste konsolideerimine ning teenusejuhtimise kvaliteedi
parandamine, sealhulgas ühtsete teenustasemete, mõõdikute ja seirelahenduste
kasutuselevõtt. Samal ajal arendatakse riigipilve ning suurendatakse kriitiliste teenuste
pilvekõlblikkust ja taastatavust ulatuslike häirete korral.
Elektroonilise identiteedi valdkonnas arendatakse ja hoitakse toimekindlana riiklikke eID-
lahendusi ning tagatakse Euroopa digiidentiteeditasku (EUDI Wallet) kasutuselevõtt ja
koostoime. Lisaks piiriülese kasutatavuse suurendamisele pööratakse tähelepanu identiteedi-
ja usaldusteenuste turvalisusele, kasutusmugavusele, erinevate seadmete toetamisele ning
uute krüptograafiliste riskide, sealhulgas kvanttehnoloogiast tulenevate riskide maandamisele.
Avaliku sektori töö tõhustamiseks piloteeritakse tehisintellekti töövahendite süsteemset
kasutuselevõttu. Hinnatakse nende mõju tööprotsessidele, andmekaitse-, küberturbe- ja
õigusriske ning luuakse tingimused tehisaru turvaliseks ja vastutustundlikuks kasutamiseks.
Selleks koostatakse juhised, viiakse läbi vajalikud analüüsid ja arendatakse tehnilisi lahendusi,
mis toetavad tööprotsesside automatiseerimist, halduskoormuse vähendamist ja
kvaliteetsemate avalike teenuste osutamist.
RIKS-is jätkub riigiside ja kriitilise side taristu arendamine ja töös hoidmine, sealhulgas
satelliitside ning turvalise lauatelefonside võimekuse tagamine. Sellega tugevdatakse
sidelahenduste autonoomsust, varustuskindlust ja kasutusvalmidust ning parandatakse nende
seotust kriisijuhtimise ja toimepidevuse lahendustega.
Programmi eesmärkide elluviimiseks kasutatakse 2027. aastal piirmääraga vahendeid 52,14
mln eurot, välisvahendeid 7,88 mln eurot ning majandustegevuse tulu 5,51 mln eurot.
Programmi tegevuse kulude eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga 13,14 mln eurot ehk
25%.
Tööjõu- ja majandamiskulude suurenemine tuleneb peamiselt arvutitöökohateenuse mahu
kasvust seoses arvutitöökohateenuse kasutajate arvu suurenemisega. Kasutajate lisandumine
suurendab teenuse osutamise, kasutajatoe, seadmete haldamise, tarkvaralitsentside ning
keskse IT-taristu ülalpidamisega seotud kulusid. Valitsuse otsusega tõstetakse eelarveaastate
vahelise muudatusena arvutitöökohateenuse kulude katteks 2027. aastasse 5 mln eurot. Tõste
on seotud kulude ajatamise vajadusega ning võimaldab katta 2027. aastal
arvutitöökohateenuse osutamise kulud olukorras, kus olemasolevate klientide teenusehind on
varasemast liitumisajast tulenevalt jäänud alla teenuse tegeliku kulutaseme ning uute
192
klientidega sõlmitud kokkulepped näevad ette teenusega liitumise vähendatud hinnaga.
Teenuse rahastamiseks lisandub teistelt valitsemisaladelt 1,33 mln eurot ning valitsuse
otsusega vanglarendi arvutitöökohateenuse kuludeks 0,53 mln eurot. Vabariigi Valitsuse
sihtotstarbelisest reservist lisandub 0,34 mln eurot laia riigikaitse võimearendusteks.
Muude toetuste eelarve suureneb ERF vahenditest edasiantavate toetuste võrra. 2027. aasta
eelarvesse on planeeritud valdkondlike digipöörete elluviimiseks ERF vahenditest edasiantavat
toetust 7,59 mln eurot, sellest välistoetus 5,31 mln eurot ja riiklik kaasfinantseering 2,28 mln
eurot.
Rida 11.52 programmi tegevus: Digiriigi juhtimine ja kesksed e-teenused
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti digiriigis on turvalised, personaalsed, inimese poolt
lubatud määral proaktiivsed ja sündmuspõhised avalikud teenused. Teenuste endi korraldus on
pragmaatiline ja mõistlik, tuginetakse tõhusale andmekorraldusele ning IKT-juhtimine on
keskselt koordineeritud. Tagatud on selge ja vabadusi hoidev õigusruum, elanikkonna
digipädevuste pidev aja- ja asjakohastamine, tugevad eksperdid ning nende järelkasv.
Tabel 123. Programmi tegevuse digiriigi juhtimine ja kesksed e-teenused 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
IT-investeeringute osakaal üleriigilisest IT-eelarvest
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium32% 34%
IT-investeeringute osakaal üleriigilisest IT-eelarvest kirjeldab, kui suur osa riigi IT-vahenditest
suunatakse uute või oluliselt uuendatud digilahenduste loomisesse ja arendamisesse. Mõõdik
aitab hinnata riigi võimekust teha lisaks olemasolevate süsteemide hooldamisele ja
ülalpidamisele ka tulevikku vaatavaid investeeringuid, mis toetavad avalike teenuste kvaliteedi,
efektiivsuse ja kasutajakogemuse parandamist. Investeeringute piisav osakaal loob eeldused
digiriigi jätkusuutlikuks arenguks, taakvara vähendamiseks ning uute lahenduste
kasutuselevõtuks.
Tabel 124. Programmi tegevuse digiriigi juhtimine ja kesksed e-teenused eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muut
us %
2026
lisandun
ud
vahendid
11.52 Digiriigi juhtimine ja kesksed e-
teenused -13 174 -36 192 -71 929 -35 737 99% -491
11.53 Tööjõu- ja majandamiskulud -11 599 -22 660 -30 656 -7 997 35% -489
11.54 Muud toetused -1 559 -13 527 -41 271 -27 744 205% 0
193
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muut
us %
2026
lisandun
ud
vahendid
11.55 Muud kulud -9 -5 -1 4 -75% -1
*2025. ja 2026. aasta andmed ei ole võrreldavad IT-reformiga seotud muudatustest teistest valitsemisaladest.
Tegevuste kirjeldus
Arendatakse edasi sündmusteenuseid, et muuta riigiga suhtlemine ja asjaajamine lihtsamaks,
proaktiivsemaks ja kasutajakesksemaks. Teenuste kasutajale muudetakse eri asutuste ja
haldustasandite vaheline koostöö nähtamatuks ning suurendatakse rahulolu e-teenustega.
Uuendatakse riigiüleste digiteenuste teekaarti ning võetakse kasutusele järjest rohkem
kasutajasõbralikke ja kaasaegseid lahendusi. Eesmärk on ühtlustada elanike ja ettevõtjate
asjaajamist riigiga ning vähendada sarnaste lahenduste dubleerimist eri valitsemisalades.
Riikliku postkasti kasutust laiendatakse, et koondada teavitused, ametlik kirjavahetus ja riikliku
teabe edastamine ühte kesksesse kanalisse. Samuti laiendatakse kontaktandmete mooduli
kasutamist, et inimesed ei peaks samu andmeid eri teenustes korduvalt esitama.
Avalike teenuste kättesaadavuse parandamiseks ja personaalsema kasutajakogemuse
pakkumiseks jätkatakse riigiportaali ja riigiäpi arendamist.
Tagatakse IKT-valdkonna terviklik ja jätkusuutlik juhtimine. Selleks töötatakse välja IKT
juhtimisraamistik, mis annab tervikliku ülevaate nii valdkonna investeeringutest kui ka kuludest.
Samuti luuakse riigi teenuste portfelli juhtimise metoodika koos peamiste mõõdikutega, nagu
kasutajate rahulolu, teenuste osutamise kiirus ja opereerimiskulu, ning tugevdatakse
riskijuhtimist.
Viiakse ellu üleriigilist IT-reformi, mille eesmärk on konsolideerida IT-teenuseid ja -asutusi ning
parandada IT korraldust riigis tervikuna. Reformiga tugevdatakse äritellija rolli, vähendatakse
dubleerimist ning suunatakse valitsemisalad kasutama ühiseid baasteenuseid.
Jätkatakse Euroopa Ühtse Digivärava (Single Digital Gateway, SDG) platvormi arendamist ja
liidestuste laiendamist, et parandada piiriüleste teenuste kättesaadavust ja toimivust.
Rahvusvahelist koostööd ja andmevahetust arendatakse edasi ning toetatakse Eesti
tehnoloogiate ja digioskuste eksporti. Selleks laiendatakse koostööd Euroopa Liidu ja
lähiriikidega ning töötatakse välja ühiseid lahendusi.
Digiühiskonna arenguks vajalikke oskusi ja kompetentse arendatakse süsteemselt.
Täiendatakse avaliku sektori töötajate digiteadmisi ning arendatakse Digiriigi Akadeemiat
keskseks e-õppeplatvormiks avaliku sektori koolituste ja õppematerjalide koondamiseks.
Koostöös Eesti Rahvusraamatukoguga koolitatakse raamatukoguhoidjaid õpetama kohalikes
raamatukogudes Digiriigi Akadeemia materjalide abil tehisaru kasutamise põhioskusi.
Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 vahenditest toetatakse riigiüleste
teenuste arendamist ning valitsemisalade digipöörete elluviimist. Riigi eelarvestrateegia
194
koostamise protsessis koordineeritakse ja koostatakse Vabariigi Valitsusele ülevaade valdkonna
täiendavatest rahastamisvajadustest.
Valdkonna õigusraamistiku ajakohastamiseks valmistatakse ette vajalikud õigusaktide
muudatused ning esindatakse Eesti seisukohti nii riigisiseses kui ka Euroopa Liidu õigusloomes.
Eesmärk on tagada, et digiriigi teenuste, arhitektuuri ja innovatsiooni arengut toetaks selge ja
ajakohane õigusraamistik, milles on määratletud vajalikud rollid, vastutused ja põhimõtted.
Programmi eesmärkide elluviimiseks kasutatakse piirmääraga vahendeid 26,15 mln eurot,
välisvahendeid 42,35 mln eurot, majandustegevuse tulu 3,37 mln eurot ja CO₂ kvooditulu
52 034 eurot.
Programmi tegevuse kulude eelarve suureneb 2026. aastaga võrreldes 35,74 mln eurot ehk
99%. Tööjõu- ja majandamiskulud suurenevad eelkõige seoses Registrite ja Infosüsteemide
Keskuse kujundamisega ümber riigiüleseks arenduskeskuseks Riigi Digikeskus. 2027. aasta
tööjõu- ja majandamiskulude eelarvesse lisandub teiste valitsemisalade äriteenuste
konsolideerimise tulemusel esialgsete kokkulepete kohaselt programmi tegevuse kuludeks
kokku 10,57 mln eurot, sellest 0,14 mln eurot Euroopa Komisjoni LIFE programmi toetused
infosüsteemide arendamiseks. Samuti lisandub eelarvesse USA-ga sõlmitud koostööleppe
alusel finantseeritavate finantskuritegude vastastele projektidele eraldatud toetus 0,77 mln
eurot, et arendada finantskuritegevuse vastase võitluse ja rahvusvahelise kriminaalkoostööga
seotud digitaalseid lahendusi ja tõsta E-notari turvalisust. Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest
reservist lisandub 0,35 mln eurot Digiriigi Akadeemia koolituskeskkonna kõrgkäideldavuse
tagamiseks.
Muude toetuste eelarve suureneb ERF vahenditest edasiantavate toetuste võrra. 2027. aasta
eelarvesse on planeeritud valdkondlike digipöörete elluviimiseks ERF vahenditest edasiantavat
toetust 41,19 mln eurot, sellest välistoetus 28,83 mln eurot ja riiklik kaasfinantseering
12,36 mln eurot.
Rida 11.56 programmi tegevus: Küberturvalisus
Programmi tegevuse eesmärk: Eestis on turvaline ja usaldusväärne küberruum. Eesti
küberruumi kaitse suudab kohaneda kiirete muutustega ja hõlmab kogu ühiskonda, pidades
vastu nii geopoliitilisele survele kui ka tehnoloogia kiirest arengust tulenevatele riskidele.
Tabel 125. Programmi tegevuse küberturvalisus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti EU-CSI küberindeks
Allikas: ENISA 65,72 70
EL küberjulgeoleku indeks (EU-CSI) on tööriist, mille töötas välja Euroopa Liidu
küberjulgeolekuagentuur (ENISA) koostöös liikmesriikidega, et kirjeldada liikmesriikide ja
195
Euroopa Liidu küberjulgeoleku olukorda. Tegemist on olulise katusmõõdikuga, mis väljendab
Eesti küberkaitse valmisolekut ning võimaldab võrrelda selle taset teiste Euroopa Liidu
liikmesriikidega, aidates tuvastada tugevused ja nõrkused.
Tabel 126. Programmi tegevuse küberturvalisus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
11.56 Küberturvalisus -19 502 -21 434 -21 643 -209 1% -5 429
11.57 Tööjõu- ja
majandamiskulud -15 702 -15 310 -16 557 -1 247 8% -2 270
11.58 Sotsiaaltoetused -2 0 -8 -8 100% 0
11.59 Muud toetused -1 150 -3 472 -2 426 1 047 -30% -3 106
11.60 Muud kulud -2 649 -2 652 -2 653 -1 0% -52
Tegevuste kirjeldus
Riiklik küberturvalisuse juhtimine lähtub põhimõttest, et küberintsidente ja kriise tuleb
võimalikult palju ennetada. Selleks tugevdatakse regulatsioonide rakendamist, juhtimistasandi
vastutust, kriitiliste teenuste ja taristu kaitset ning küberohtude varajast tuvastamist. Samal ajal
suurendatakse ühiskonna teadlikkust, arendatakse küberoskusi ning pööratakse rohkem
tähelepanu uute tehnoloogiate kasutamisega kaasnevate riskide haldamisele. Jätkatakse
keskselt pakutavate kaitseteenuste arendamist, koostöö tugevdamist erasektoriga ning
sihipärast küberhügieeni ja küberturvalisuse alast ennetustööd. Strateegiline fookus on
suunatud riigi julgeoleku ja turvalisuse tagamisele.
Perioodil 2027–2030 ühtlustatakse riigikaitset, küberturvalisust ja andmekaitset reguleerivaid
õigusakte. Riiklikust julgeolekust ja küberohupildist lähtudes on prioriteediks elutähtsate
teenuste seire tugevdamine, nende toimepidevuse parandamine ning kriisikindluse
suurendamine. Selle saavutamiseks kehtestatakse infoturbe ja IT-teenuste korraldamise
miinimumnõuded, tugevdatakse küberkilpi, arendatakse ja testitakse küberreservi ning
rakendatakse tulevikutehnoloogiate riskihindamisel põhinevaid meetmeid.
Küberturvalisuse nõuete kujundamisel lähtutakse proportsionaalsuse ja eesmärgipärasuse
põhimõttest, arvestades rahvusvahelisi arenguid, ohupilti ja julgeolekuolukorda. Selleks
ajakohastatakse Eesti infoturbestandardit (E-ITS) ning rakendatakse Euroopa Liidu
küberturvalisuse õigusaktidest, sealhulgas küberturvalisuse direktiivist (NIS2) ja EL-i
küberturvalisuse määrusest tulenevaid kohustusi.
Küberohtude ennetamiseks ja tõkestamiseks koondatakse terviklik ülevaade Eesti
küberohupildist, tugevdatakse riigiülest küberolukorra juhtimist ning luuakse riiklik
küberjuhtimiskeskus. Samuti suurendatakse kriitiliste teenuste, elutähtsa taristu ja avalike
digiteenuste vastupidavust õppuste, nõustamise, turvatestimise, riskianalüüside ning teiste
ennetavate meetmete abil.
196
Koostöös Haridus- ja Teadusministeeriumiga jätkatakse küber- ja infoturbeoskuste lõimimist
kõikidesse haridustasemetesse ja õppevaldkondadesse. Seejuures arvestatakse kasvavat
vajadust tehisintellekti, küberturvalisuse ja kvanttehnoloogiaga seotud oskuste järele. Samuti
jätkatakse küberteadlikkuse süsteemset suurendamist kõigis vanuse- ja sihtrühmades,
arendades edasi Kübertesti, Digiriigi Akadeemia e-koolitusi ning ennetuskampaaniaid.
Analüüsitakse tehisintellekti ja kvanttehnoloogiate kasutuselevõtu mõju küberturvalisusele,
kaardistatakse sellega seotud riskid ning töötatakse välja meetmed nende tehnoloogiate
turvaliseks ja eesmärgipäraseks kasutamiseks.
Küberturvalisuse valdkonna arengu toetamiseks tugevdatakse koostööd teadusasutustega ning
soodustatakse ettevõtete teadus- ja arendustegevust. Eesmärk on kiirendada uute
küberturbelahenduste väljatöötamist ja kasutuselevõttu, tuua teadustulemused kiiremini
praktikasse ning suurendada sektori konkurentsivõimet ja ekspordivõimekust. Samuti
toetatakse küberturvalisuse valdkonna teadust, innovatsiooni, tehnoloogiaarendust ja
järelkasvu.
Asutustele pakutakse keskset tuge tehisaru lahenduste usaldusväärsuse hindamisel ja turvalisel
kasutuselevõtul. Selle käigus hinnatakse tehisaru- ja pilvteenuste sobivust, andmekaitse- ja
infoturbenõuete täitmist ning teenusepakkujate usaldusväärsust, et valida asjakohased riskide
maandamise meetmed.
Küberturvalisuse taseme tõstmist toetatakse rahastusega, mis on suunatud turvameetmete
rakendamisele, riskijuhtimise ja toimepidevuse parandamisele ning haavatavuste
vähendamisele.
Jätkatakse aktiivset rahvusvahelist koostööd teadmiste ja kogemuste vahetamiseks ning
usalduslike partnerlussuhete tugevdamiseks. Lisaks Euroopa Liidu koostööprotsessides
osalemisele panustatakse ka küberturvalisuse valdkonna rahvusvaheliste arengusuundade
kujundamisse.
Programmi eesmärkide elluviimiseks kasutatakse piirmääraga vahendeid 17,49 mln eurot ja
välisvahendeid 4,14 mln eurot. Välisvahenditest kaetakse 2027. aastal 19% programmi
tegevuse kogumahust. Välisvahendeid kasutatakse küberturvalisuse arendamisega seotud
projektide elluviimiseks.
Tööjõu- ja majandamiskulud suurenevad tulenevalt lisandunud välistoetustest. Riigi
Infosüsteemi Ameti eelarvesse lisanduvad Euroopa Komisjoni toetused Euroopa
küberkompetentsikeskuse Eesti koordinatsioonikeskusele (0,37 mln eurot) ja rahvusvahelise
kübervõimekuse suurendamise projektile CyberNet II, mille kaudu arendatakse
küberturvalisuse koostööd, innovatsiooni ja rahvusvahelist kübervõimekust (1,83 mln eurot).
Tööjõu- ja majandamiskulusid mõjutab 2026. aastaga võrreldes veel RRF vahendite lõppemine
ja ERF vahenditest valdkondliku digipöörde elluviimiseks planeeritud toetuste vähenemine.
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist lisandub 0,64 mln eurot küberturvalisuse 2.
direktiivi (NIS2) ülevõtmisest tulenevate lisanduvate kohustuste täitmiseks.
197
Muude toetuste vähenemine võrreldes 2026. aastaga tuleneb RRF vahendite lõppemisest
2026. aastal ja ERF vahenditest valdkondliku digipöörde tegevuste elluviimiseks edasiantavate
toetuste vähenemisest kübervaldkonna tegevustes. Valdkondliku digipöörde tegevuste
elluviimiseks vahendatakse ERF vahenditest toetusi 0,54 mln eurot. Euroopa
küberkompetentsikeskuse Eesti koordinatsioonikeskuse tegevustega seotud küberturvalisuse
innovatsiooni ja arendustegevuse toetusteks on planeeritud 0,87 mln eurot, mis kaetakse
võrdsetes osades Euroopa Komisjoni toetusest ja piirmääraga vahenditest. Toetustega
toetatakse kübervaldkonna iduettevõtete arengut ning ettevõtjate innovatsiooni- ja
arendustegevust. Lisaks vahendatakse Euroopa Komisjoni rahastusega projekti CyberNet II
raames 0,65 mln eurot projekti partneritele rahvusvahelise kübervõimekuse suurendamiseks.
Detailsem ülevaade toetustest on esitatud seletuskirja lisas 3.
Rida 11.61 programmi tegevus: Sideturg ja ühendused
Programmi tegevuse eesmärk: Kõikjal Eestis on tagatud ülikiire, usaldusväärne ja taskukohane
sideühendus.
Tabel 127. Programmi tegevuse sideturg ja ühendused 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Väga suure läbilaskevõimega (kuni 1 Gbit/s) võrgu kättesaadavus
kodumajapidamistele üle riigi
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium
82% 86%
Rajatud sidemastid transpordikoridoride valgetel aladel, tk
Allikas: Justiits- ja Digiministeerium0 5
Programmi tegevuse eesmärkide saavutamist mõõdetakse kahe kõige olulisema tulemuse
kaudu, millele on suunatud enamus eelarvest ja mis on seotud välisvahendite kasutamisega.
Sideettevõtjatele antakse avatud taotlusvoorudes investeeringutoetust, et nad rajaks
turutõrkepiirkondadesse väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrke ning samuti
toetatakse sideettevõtjaid täiendava mobiilside taristu rajamisel kohtades, kus olemasolev
passiivne taristu ei võimalda katkematut 5G levi tagada.
Tabel 128. Programmi tegevuse sideturg ja ühendused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
11.61 Sideturg ja ühendused -9 059 -13 820 -19 119 -5 299 38% -155
11.62 Tööjõu- ja
majandamiskulud -262 -1 849 -827 1 022 -55% -139
11.63 Muud toetused -8 371 -11 671 -17 992 -6 322 54% -13
11.64 Muud kulud -426 -300 -300 0 0% -2
198
Tegevuste kirjeldus
Regulatiivne keskkond peab olema stabiilne, tasakaalustatud ja investeeringuid toetav. Samuti
peab see soodustama riigi, kohalike omavalitsuste ja sideettevõtjate koostööd sidevõrkude
rajamisel, sealhulgas piirkondades, kus turg üksi vajalikku taristut ei loo. Mobiilsidevõrkude
arengu toetamiseks eraldatakse sagedusressurss turule kiiresti ja tõhusalt.
Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse 15 mln euroga sideettevõtjate investeeringuid, et
nad rajaks turutõrkepiirkondadesse väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrke.
Lisaks toetatakse Euroopa Regionaalarengu Fondist sideettevõtjaid täiendava mobiilside taristu
rajamisel. Toetus on suunatud sidemastide ja nende lairiba baasvõrguga ühendamise
rahastamisele piirkondades, kus olemasolev passiivne taristu ei võimalda pakkuda 5G-teenust.
Eesti peamistel transpordikoridoridel on 5G katvuse tagamiseks vaja rajada ligikaudu 125 uut
sidemasti. Euroopa Regionaalarengu Fondist on selleks ette nähtud 2,90 mln eurot, mille abil
saab hinnanguliselt rajada umbes 50 sidemasti. Meetme elluviimisel tehakse koostööd Maa- ja
Ruumiameti ning Riigimetsa Majandamise Keskusega, et leida mastide rajamiseks sobivad
asukohad.
2027. aastal kasutatakse programmi tegevuse eesmärkide elluviimiseks peamiselt
välisvahendeid (välisvahendite osakaal kulude eelarves on 94% ja maht 17,90 mln eurot).
Võrreldes 2026. aastaga kasvab välisvahendite maht 5,07 mln eurot. Tegemist on ERF-ist
rahastatavate edasiantavate toetustega, millest 2,90 mln eurot on mõeldud 5G arendamise
toetamiseks ja 15 mln eurot väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu
rajamiseks. Tööjõu- ja majandamiskulude vähenemise põhjuseks on 2026. aastal kasutada
olnud ERF vahendite lõppemine.
3.10.4 Investeeringud
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala investeeringud on eelkõige suunatud IT valdkonda.
Tabel 129. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Justiits- ja Digiministeeriumi
valitsemisala -42 678 -59 591
-12
510 47 080 -79% -7 459
11.66 Investeeringud kokku -21 339 -29 795 -6 255 23 540 -79% -3 730
IT investeeringud -16 439 -23 184 -4 780 18 404 -79% -2 176
Masinad ja seadmed -936 -78 -78 0 0% -230
11.67 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -3 946 -6 533 -1 397 5 136 -79% 0
Eesti Kohtuekspertiisi Instituut -1 404 -48 -48 0 0% 0
Investeeringud kokku -702 -24 -24 0 0% 0
Masinad ja seadmed -603 -20 -20 0 0% 0
199
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -99 -4 -4 0 0% 0
Registrite ja Infosüsteemide Keskus -2 308 -877 -2 862 -1 985 226% -477
Investeeringud kokku -1 154 -439 -1 431 -993 226% -239
IT investeeringud -1 006 -389 -1 244 -856 220% -239
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -148 -50 -187 -137 274% 0
Viru Vangla -82 -71 -71 0 0% -33
Investeeringud kokku -50 -35 -35 0 0% -17
Masinad ja seadmed -23 -29 -29 0 0% -17
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -10 -6 -6 0 0% 0
Tallinna Vangla -89 -72 -72 0 0% -26
Investeeringud kokku -44 -36 -36 0 0% -13
Masinad ja seadmed -39 -29 -29 0 0% -13
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -5 -6 -6 0 0% 0
Riigi Infosüsteemi Amet -26 273 -27 451 -9 457 17 993 -66% -1 842
Investeeringud kokku -13 137 -13 725 -4 729 8 997 -66% -921
IT investeeringud -10 670 -11 079 -3 536 7 544 -68% -801
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -2 466 -2 646 -1 193 1 453 -55% 0
Tabel 130. Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide ja objektide
lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr Investeeringu
grupp
2027
RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Justiits- ja
Digiministeeriumi
valitsemisala
11.66 Investeeringud
kokku -6 255 -2 423 -815 -1 265 -1 752
Muud
investeeringud
kokku
-4 858 -2 423 0 -1 020 -1 415
IT investeeringud IT
investeeringud -4 683 -2 365 0 -1 020 -1 298
Masinad ja
seadmed
Masinad ja
seadmed -78 -58 0 0 -20
CO₂ kvooditulust
rahastatav
investeering
IT
investeeringud -97 0 0 0 -97
200
Seadus
e rea nr Investeeringu
grupp
2027
RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
11.67 Käibemaksukulu
põhivara soetustelt Käibemaksukulu -1 397 0 -815 -245 -337
*2025. ja 2026. aasta andmed ei ole võrreldavad IT-reformiga seotud muudatustest tulenevalt teistest valitsemisaladest
Valitsemisala investeeringute kogumaht 2027. aastal väheneb 23,54 mln eurot (79%) võrreldes
2026. aastaga.
Investeeringute kogumahust moodustavad piirmääraga eelarvest tehtavad investeeringud
koos käibemaksuga 52%, välisvahenditest tehtavad investeeringud 20% ja majandustegevuse
tulust planeeritud investeeringud 26% ja CO₂ kvooditulust rahastatavad investeeringud 2%.
Peaaegu kogu investeeringute mahu moodustavad IT-investeeringud (koos käibemaksuga
95%).
IT-investeeringute maht väheneb 2027. aastal 18,40 mln eurot (79%), nendest riigieelarveliste
vahendite vähenemine on 8,29 mln eurot ja välisvahenditest planeeritud investeeringute
vähenemine 11,41 mln eurot. Lisanduvad IT-investeeringud CO₂ kvooditulust 96 886 eurot ja
majandustegevusest teenitud tulust 1,20 mln eurot.
Välisvahenditest planeeritud IT-investeeringute mahu vähenemine on tingitud peamiselt RRF
vahendite kasutamise lõppemisest 2026. aastal ning ERF vahendite ümberplaneerimisest.
Piirmääraga vahenditest tehtavate investeeringute maht väheneb võrreldes 2026. aastaga,
kuna 2026. aasta eelarves kajastuvad ühekordsed lisavahendid, sh 4,35 mln eurot kübervõime
arendamise täiendava rahastamisvajaduse katmiseks, 1,33 mln eurot valimiste infosüsteemi
arenduseks ja 0,72 mln eurot teadus- ja arendustegevuse investeeringuteks. Lisaks mõjutab
piirmääraga vahendite vähenemist rahastusallikate vaheline muudatus, mille tulemusel
tehakse osa investeeringutest edaspidi majandustegevuse tulude arvelt.
Riigieelarvelistest vahenditest on suuremad investeeringud elektroonilise identiteedi teenuste
pakkumiseks, ühtse dokumendihaldussüsteemi arenduseks ning IT-alusteenuste elutsükli lõppu
jõudnud riistvarakomponentide väljavahetamiseks, mis toetab nii riigipilve kui ka
arvutitöökohateenuste toimimist. Lisaks kasutatakse edaspidi alustaristu investeeringuteks
senisest suuremas mahus majandustegevusest teenitavat tulu. Välisvahenditest on planeeritud
suuremad investeeringud tehisaru agentidele halduskihi loomiseks ning tehisaru
kriisivalmiduse tõstmiseks.
201
3.11 Kaitseministeeriumi valitsemisala
Kaitseministeerium juhib riigikaitse arengut, et hoida ära Eesti vastu suunatud sõjaline rünnak
ja kaitsta Eestit.
Kaitseministeerium tagab valitsemisala Eesti valmisoleku sõjaliseks kaitseks, luues ja arendades
sõjalisi võimeid ning rakendades kaitsetööstuse ja -innovatsiooni võimalusi võimearenduse
kiirendamiseks. Valitsemisala edendab kaitsetahet ja valmisolekut osaleda riigikaitses,
valmistab ette riigikaitseks vajalikud inimesed ja üksused, tagab relvastuse, laskemoona,
varustuse, taristu ning luure ja eelhoiatuse ning arendab Eesti võimet tegutseda koos liitlastega
ja osaleda NATO kollektiivkaitses.
Joonis 18. Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja majandusliku
sisu lõikes, mln eurot
Kaitseministeeriumi valitsemisala 2027. aasta eelarve on 2446 mln eurot, millest 94%
moodustavad siseriiklikud vahendid ning 6% välisvahendid, sh vahendatavad toetused.
Tegevuspõhiselt jaguneb valitsemisala eelarve programmi Sõjaline riigikaitse ja heidutus
seitsme tegevuse vahel. Nende kaudu rahastatakse väeloome, lahingumoona varude,
kaitsevalmiduse, kaitsetööstuse ja -innovatsiooni, kaitsetahte ja riigikaitse inimvara,
rahvusvahelise kaitsekoostöö ning luure ja eelhoiatuse eesmärkide saavutamist.
202
Valitsemisala eelarvest moodustavad suurima osa tööjõu- ja majandamiskulud (47%), millele
järgnevad investeeringud (25%) ja muud toetused (12%). Valitsemisala asutustest on suurima
eelarvega Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus (RKIK), mille eelarve moodustab 72% valitsemisala
eelarvest. RKIK-i kuludest ja investeeringutest suunatakse omakorda 72% kaitseotstarbelise
erivarustuse soetamiseks.
Detailsem ülevaade on toodud seletuskirjas asutuste ning programmi tegevuste kulude
selgitustes.
Joonis 19. Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude ja investeeringute eelarve koos käibemaksuga
suureneb 56,2 mln eurot ehk 2%. Kulud kasvavad 152,5 mln eurot, kuid investeeringute eelarve
väheneb 96,3 mln eurot, kuna mitmed välistoetustest rahastatud hooned on valminud ning
kaitseotstarbelises erivarustuses suunatakse rohkem vahendeid lahingumoona soetamiseks,
mida kajastatakse kuludes. Kõige rohkem suunatakse vahendeid kaitseotstarbelise erivarustuse
soetamisse, mille kulud ja investeeringud on 2027. aastal kokku 1,25 mld eurot (käibemaksuga).
Eelarve kasv jätkub ka aastatel 2028–2030, mil kaitsekulud on samuti vähemalt 5% SKP-st.
Kaitsekulud
Kaitsekulud on 2027. aastal 2,33 mld eurot, mis on 5% SKP-st. Kaitsekulud suurenevad 92,9 mln
eurot. Kaitseministeeriumi valitsemisala eelarvesse planeeritud kaitsekulud on 2,30 mld eurot
ning valitsemisalaülesed kaitsekulud 0,03 mld eurot, millest enamuse moodustavad
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarves kajastuvad eripensionid.
Tabel 131. Kaitsekulu ja Kaitseministeeriumi valitsemisala kasutuses olevad vahendid, mln eurot
2025 2026 RE 2027 RE Muutus
Kaitsekulu NATO meetodi järgi 1 633 2 241 2 334 92,9
203
2025 2026 RE 2027 RE Muutus
% SKP-st12 3,90% 5,05% 5,00%
sh Kaitseliidule eraldatav sihtotstarbeline toetus13 59,1 75,0 93,4 18,4
sh Ukrainale antav sõjaline abi 0,25% SKP-st 137,7 122,4 116,1 -6,3
Välisvahendid, tuludest sõltuvad kulud ja omatulud, mis ei
kajastu kaitsekulude arvestuses 475,1 178,2 145,3 -32,9
sh vahendatavad välistoetused 232,86 44,24 62,97 18,73
Kõik Kaitseministeeriumi kasutuses olevad vahendid14 2 081,3 2 389,4 2 445,6 56,2
Kaitsekulude ja tuludest sõltuvate kulude (v.a
vahendatavad toetused) osakaal SKP-st (%) 4,46% 5,41% 5,18%
2027. aastal moodustavad kaitsekuludest kõige suurema osa kaitseotstarbelised hanked, sh
lahingumoon, mis on kokku 1,1 mld eurot (käibemaksuta), jäädes 2026. aastaga samale
tasemele. Kaitseliidu eelarve suureneb 18,4 mln eurot. Tööjõukulud moodustavad
kaitsekuludest endiselt 14%, mis on 316,3 mln eurot.
Joonis 20. Kaitsekulude jaotus 2027. aastal
NATO kaitsekuluna ei lähe arvesse riigikaitsesse suunatud välistoetused ega muud tuludest
sõltuvad kulud.
12 Protsendi arvutamisel võetakse aluseks Statistikaameti avaldatud SKP tegelik väärtus 2025. aastal ning 2026. aastal ja 2027. aastal
Rahandusministeeriumi 2026. aasta SKP suvine prognoos. 13 Kaitseliidu toetus kajastub tegevuspõhise eelarve vaates erinevate programmi tegevuste all vastavalt sellele, millises mahus Kaitseliit
konkreetsesse tegevusse panustab. 14 Kaitseministeeriumi kasutuses olevad vahendid sisaldavad lisaks kaitsekuludele välisvahendeid ja muid tuludest sõltuvaid kulusid, mis ei
kajastu kaitsekulude arvestuses.
204
Joonis 21. Kaitsekulude ja välisvahendite osakaal SKP-st NATO meetodil 2021–2030, %
Joonis näitab NATO meetodi kohaste kaitsekulude ning neile lisanduvate välisvahendite
osakaalu SKP-st. NATO meetodi kohane kaitsekulu suureneb 2026. aastal 5,05%-ni SKP-st ja on
2027. aastal 5% SKP-st. Koos NATO kaitsekulu arvestusse mittekuuluvate välisvahenditega on
vastav osakaal 2026. aastal 5,41% ja 2027. aastal 5,18% SKP-st. Perioodil 2028–2030 püsib
NATO meetodi kohane kaitsekulu vähemalt 5% SKP-st.
Valitsemisala administratiivne struktuur
Kaitseministeeriumi valitsemisalasse kuuluvad ministeerium ja viis valitsusasutust: Kaitsevägi,
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus, Kaitseressursside Amet, Välisluureamet ning Eesti
Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum. Kaitseministeeriumi haldusalasse kuuluvad riigi
äriühing Hexest Materials AS ning avalik-õiguslik juriidiline isik Kaitseliit. Lisaks teostab
ministeerium asutajaõigusi kahes sihtasutuses: SA CR14 ja SA Rahvusvaheline Kaitseuuringute
Keskus.
Valitsemisala personali ülevaade
Kaitseministeeriumi valitsemisala asutustes töötab kokku 4714 teenistujat (töötajad ja
ametnikud kokku, v.a riigisaladusega kaitstud ametikohad)15, neist enamus töötab Kaitseväes.
Aasta varasemaga võrreldes kasvas teenistujate arv valitsemisalas kokku 225 võrra, kõige enam
loodi juurde uusi ametikohti Kaitseväes ja Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuses seoses
suurenenud väestruktuuri isikkoosseisu, kiirendatud väeloome tagamise ning vajalike
võimearenduste elluviimisega.
15 Perioodi 1.06.2025 – 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv.
205
Valitsemisala kõigi teenistujate keskmine kogupalk16 oli 1.06.2026 seisuga 2845 eurot, mis on
8% suurem kui eelmisel aastal.
Joonis 22. Kaitseministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 132. Kaitseministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud
arengudokumendid ja programmid
Alates 2027. aastast väheneb programmi tegevuste arv üheksalt seitsmele.
Olulisema muudatusena liidetakse riigikaitseliste investeeringute korraldamine väeloomega,
sest investeeringud toetavad otseselt sõjaliste võimete loomist, arendamist ja alalhoidu ega ole
eraldiseisev strateegiline eesmärk. Kaitsetahte edendamine ja riigikaitselise inimvara juhtimine
16 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Julgeolek ja riigikaitse Riigikaitse arengukava 2022-2031 (RKAK
2022-2031)
Sõjalise riigikaitse ja heidutuse
programm
206
ühendatakse üheks programmi tegevuseks Kaitsetahe ja riigikaitse inimvara, et käsitleda
inimvara arendamist ja kaitsetahet ühtse tervikuna. Samuti eristatakse kaitsevalmiduse
juhtimine selgemalt rahvusvahelisest kaitsekoostööst ja liitlaste poliitilis-strateegilisest
kaasamisest. Muudatuste eesmärk on vähendada tegevuste killustatust, koondada omavahel
seotud tegevused ühise eesmärgi alla ning siduda tegevused ja ressursid selgemalt programmi
Sõjaline riigikaitse ja heidutus eesmärkide saavutamisega.
Programmidokumentide eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta
1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium. KAM avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari
esimeses pooles oma kodulehel.
3.11.1 Tulud
Tabel 133. Kaitseministeeriumi valitsemisala tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
12.1 Tulud kokku 463 096 163 451 145 660 -17 791 -11%
12.2 Saadud toetused 448 698 157 244 140 003 -17 242 -11%
12.3 Tulu majandustegevusest 4 018 4 645 4 155 -491 -11%
12.4 Tulu põhivara ja varude müügist 8 461 371 366 -5 -1%
12.5 Trahvid ja muud varalised karistused 102 1 090 1 107 17 2%
12.6 Muud tulud 1 174 100 30 -70 -70%
Tulud vähenevad 2026. aastaga võrreldes 17,8 mln euro võrra. Vähenemist mõjutavad eelkõige
kaitsetööstuspargi baastaristu rajamise toetuse vähenemine 24,6 mln euro võrra ning taaste-
ja vastupidavusrahastust rahastatud Kõpu radari valmimine, mille mõju on 18,8 mln eurot.
Taristu ehituseks keskpolügoonil on välistoetustest planeeritud 5 mln eurot vähem. Samas
sõjaväelise liikuvuse edendamiseks Narvas on planeeritud 6,7 mln eurot rohkem.
Vahendatavate toetuste maht suureneb 18,7 mln eurot ning Kaitseväe varade lõhkumise
hüvitisega seotud tulud vähenevad 70 tuhat eurot.
Saadud toetused
Ühtekuuluvuspoliitika fondist suunatakse 13,02 mln eurot sõjaväelist liikuvust ning liitlaste
vastuvõtmist toetava kaitsetaristu arendamisse ja 13,39 mln eurot kaitsetööstuspargi
baastaristu rajamisse. Lisaks kasutatakse 91 tuhat eurot fondi vahendite nõuetekohaseks
elluviimiseks halduskuludeks.
NATO julgeolekuinvesteeringute programmi (NSIP – NATO Security Investment Programme)
vahenditest investeeritakse liitlaste toetamiseks vajalikku taristusse 25 mln eurot. Muu hulgas
rajatakse lasketiir, lennukite perroonid, laod, pesula, teed ja platsid ning multifunktsionaalne
hoone.
207
Vahendatavate toetuste kogumaht on kuni 62,97 mln eurot. Sellest kavandatakse Euroopa
rahurahastu vahenditest Moldova kaitsevõime arendamiseks 34,88 mln eurot ja Montenegro
kaitsevõime arendamiseks 3,09 mln eurot ning Norra toetusena Ukrainale laskemoona
soetamiseks 25 mln eurot.
Lisaks on Ukrainale annetatud Kaitseväe varude taastamiseks kavandatud 25,55 mln eurot.
Kodumaise toetusena on planeeritud Kaitseväele Töötukassalt 6300 eurot.
Tulu majandustegevusest
Arvestusliku tuluna on planeeritud Balti riikide õhukaitsemissiooni raames Ämarist toimuva
õhuturbe kulude hüvitamine vastavalt riikide kokkuleppele 3,11 mln eurot ehk arved kulude
eest esitatakse osaliselt edasi Lätile ja Leedule. Kaitsetööstusparkide rajamisel lähtutakse
eesmärgist, et nende tegevus ei suurendaks kaitsekulusid, vaid toimiks isemajandamise
põhimõttel. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusele on Ermistu ja Kiviõli kaitsetööstusparkide
ülalpidamiskulude katmiseks planeeritud kasutustasusid 0,50 mln eurot ning kasutusõiguse
tasu 8 tuhat eurot. Lisaks on keskusele planeeritud üüri- ja renditulu 0,14 mln eurot.
Kaitseväe linnakutes asuvatelt müügipunktidelt saadavat üüritulu ning Kaitseväe territooriumile
paigaldatud sideoperaatorite seadmete eest saadavat tasu on kavandatud eelmise aastaga
samas mahus ehk 0,10 mln eurot. Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumile laekub
prognooside kohaselt trükiste ja meenete müügist, ruumide lühiajalisest rendist, piletitulust
ning orkestriteenuse osutamisest 95 tuhat eurot. Saadud tulu kasutatakse müüdava kauba
soetamiseks muuseumipoodi ja kontserttegevusega kaasnevateks kuludeks.
Tulu põhivara ja varude müügist
Kaitseväe mittevajaliku vara müügist, sh kasutuselt välja arvatud relvastus, sidesüsteemid jms
vallasvara, prognoositav tulu on 0,32 mln eurot. Vara müüakse peamiselt teiste riikide
kaitsejõududele. Laekunud tulud suunatakse uue varustuse, sh kaitseotstarbelise varustuse
soetamiseks.
Vanametalli, toidupakkide ja muu vara müügist planeeritakse sarnaselt eelmisele aastale Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskuses tulu 46 tuhat eurot.
Trahvid ja muud varalised karistused
Trahvide, leppetrahvide ja sunnirahade prognoositav laekumine on kokku 1,11 mln eurot, sh
ajateenistusse mitteilmumise eest on rahatrahve ja sunnirahasid prognoositud 0,77 mln eurot,
õppekogunemistele põhjuseta ilmumata jäämise eest laekuvate sunnirahade mahuks
hinnatakse 37 tuhat eurot ning tarnijatega tarnete hilinemise ja muude lepingurikkumiste eest
on prognoositud leppetrahvide laekumist 0,30 mln eurot.
Muud tulud
Muud tulud sisaldavad Kaitseväe varustuse lõhkumise hüvitamist 30 tuhat eurot.
208
3.11.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 134. Kaitseministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäärag
a vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
12.7 Kaitseministeeriumi
valitsemisala
-1 725
298 -1 497 318 -137 561 -89 218 -1 201 0
12.8 Kaitseministeerium -149 844 -146 559 -2 867 -126 -291 0
12.9 Välisluureamet -67 072 -67 072 0 0 0 0
12.10
Eesti Sõjamuuseum -
kindral Laidoneri
Muuseum
-2 834 -2 597 -143 0 -95 0
12.11 Kaitseressursside
Amet -18 857 -18 102 -755 0 0 0
12.12 Kaitsevägi -435 806 -421 873 -13 927 0 -6 0
12.13
Riigi
Kaitseinvesteeringut
e Keskus
-1 050
885 -841 115 -119 869 -89 092 -809 0
Tabel 135. Kaitseministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
12.7 Kaitseministeeriumi
valitsemisala -1 495 419 -1 572 795 -1 725 298 -152 503 10% -39 861
Tööjõukulud -219 078 -287 841 -316 342 -28 501 10% -5 271
Majandamiskulud -550 639 -747 649 -842 573 -94 924 13% -13 693
Riigisaladusega kaetud
vahendid -78 498 -106 339 -114 790 -8 451 8% -3 526
Sotsiaaltoetused -19 557 -17 132 -18 829 -1 697 10% -767
Muud toetused -462 589 -265 602 -295 142 -29 539 11% -16 503
12.39 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -162 267 -146 778 -137 622 9 156 -6% 0
12.8 Kaitseministeerium -106 920 -136 700 -149 844 -13 144 10% -12 231
Tööjõukulud -9 703 -11 441 -12 261 -820 7% -2 583
Majandamiskulud -4 664 -11 462 -12 726 -1 265 11% -1 063
Muud toetused -92 150 -110 841 -121 988 -11 148 10% -8 584
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -368 -2 955 -2 867 88 -3% 0
12.9 Välisluureamet -44 815 -60 987 -67 072 -6 085 10% -1 004
Riigisaladusega kaetud
vahendid -44 815 -60 987 -67 072 -6 085 10% -1 004
209
Seadus
e rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
12.10
Eesti Sõjamuuseum -
kindral Laidoneri
Muuseum
-2 847 -2 630 -2 834 -204 8% -64
Tööjõukulud -1 620 -1 589 -1 708 -119 7% -4
Majandamiskulud -813 -713 -776 -63 9% -59
Sotsiaaltoetused -5 -5 -5 0 0% 0
Muud toetused -259 -200 -200 0 0% -1
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -150 -123 -145 -23 18% 0
12.11 Kaitseressursside Amet -16 341 -17 959 -18 857 -897 5% -1 851
Tööjõukulud -7 923 -9 476 -9 960 -484 5% -275
Majandamiskulud -6 302 -6 117 -6 473 -356 6% -1 448
Sotsiaaltoetused -1 211 -1 373 -1 352 22 -2% -55
Muud toetused -225 -264 -317 -53 20% -73
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -680 -729 -755 -26 4% 0
12.12 Kaitsevägi -335 612 -389 359 -435 806 -46 447 12% -12 512
Tööjõukulud -182 372 -245 548 -270 950 -25 402 10% -2 392
Majandamiskulud -67 698 -69 007 -81 553 -12 546 18% -6 441
Riigisaladusega kaetud
vahendid -33 682 -45 352 -47 718 -2 366 5% -2 522
Sotsiaaltoetused -18 342 -15 754 -17 473 -1 719 11% -711
Muud toetused -4 103 -3 923 -4 185 -262 7% -419
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -26 229 -9 626 -13 927 -4 301 45% 0
12.13
Riigi
Kaitseinvesteeringute
Keskus
-988 884 -965 160 -1 050 885 -85 725 9% -12 200
Tööjõukulud -17 460 -19 786 -21 463 -1 677 8% -17
Majandamiskulud -471 163 -660 349 -741 044 -80 695 12% -4 682
Muud toetused -365 853 -150 375 -168 451 -18 077 12% -7 426
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -134 839 -133 345 -119 927 13 418 -10% 0
Kaitseministeeriumi valitsemisala tööjõukulude eelarve suureneb 2027. aastal 28,50 mln eurot,
kuna olemasolevate ja uute sõjaliste võimete arendamine ning alalhoidmine eeldab pädevat,
põhjalikult ettevalmistatud ja pühendunud personali. Kaitsevaldkonna personalivajaduse
lahendamine erineb oluliselt tsiviilsektorist, kuna sõjaväelistel ametikohtadel vajalikke
teadmisi, oskusi ja valmisolekut ei ole võimalik hankida lühiajaliselt ega värvata kiiresti
tööturult. Kaitseväe spetsialistide, näiteks õhuväelaste, sidetehnikute või relvasüsteemide
operaatorite, väljaõpe ja ettevalmistus nõuab pikaajalist planeerimist ning kestab sageli aastaid.
Suurenevad tegevusmahud eeldavad ka tsiviilteenistujate arvu suurendamist Kaitseväes ja Riigi
210
Kaitseinvesteeringute Keskuses, sest uute sõjaliste võimete loomisega kaasnevad tehnilised ja
administratiivsed ametikohad, mida on otstarbekam mehitada tsiviilteenistujatega.
Praegu on Kaitseväe isikkoosseisust puudu ligikaudu 200 tegevväelast ja 100 tsiviilteenistujat.
Lisaks tuleb tegevväelaste arvu suurendada igal aastal 110 inimese võrra, et saavutada 2035.
aastaks riigikaitse arengukavas seatud sihttase: 4400 tegevväelast ja 100 ajutist instruktorit.
Kaitseministeerium
Kaitseministeerium juhib riigikaitse arengut, et hoida ära Eesti vastu suunatud sõjaline rünnak
ja kaitsta Eestit. Selleks kujundab ministeerium riigikaitsepoliitikat, seab sõjalise kaitse
arendamise eesmärgid ja prioriteedid, kavandab nende saavutamiseks vajalikud ressursid ning
tagab, et ressursid ja tegevused viivad kavandatud tulemuste ja sõjaliste võimete
saavutamiseni. Kaitseministeerium juhib valitsemisala arengut ja koostööd, suunab sõjaliste
võimete ja kaitsevalmiduse arendamist, rahvusvahelist kaitsekoostööd, kaitsetööstuse ja -
innovatsiooni arengut ning riigikaitselise inimvara ja kaitsetahte poliitikat ning esindab Eesti
kaitsehuve NATO-s, Euroopa Liidus ja suhetes liitlastega.
Tööjõukulud suurenevad 0,82 mln eurot peamiselt struktuurimuudatuste tõttu. Täiendavaid
ametikohti on vaja järelevalve tugevdamiseks, kaitsetööstuse arendamiseks ning
Kaitseministeeriumi välisesindatuse suurendamiseks.
Majandamiskulud suurenevad 1,27 mln eurot, millest välisteenistuse kulud 0,5 mln eurot
seoses kaitsenõunike ametisse asumisega Berliinis, Pariisis ja Londonis. IKT-vahendite ja -
tegevuste eelarve suureneb 0,3 mln eurot, sest 2027. aastal arendatakse senisest suuremas
mahus ressursihalduse infosüsteemi ja muid andmebaase. Teadus- ja arendustööde
projektidesse ning kaitsealasesse abisse suunatakse 0,6 mln eurot enam. Tehisintellekti
strateegia vahendid, mis olid varem Kaitseministeeriumi eelarves, suunatakse osaliselt
valitsemisala asutustele.
Muud toetused, mis moodustavad ministeeriumi eelarvest 81%, suurenevad 11,15 mln eurot.
Eelarve hõlmab pikaajalist abi Ukrainale 5,81 mln eurot, Kaitseliidu toetust 93,41 mln eurot, sh
investeeringutoetust 13,23 mln eurot ja tegevustoetust 80,18 mln eurot, samuti
kaitseotstarbeliste arendusprojektide toetusi, Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse ja CR14
toetusi ning NATO ja ÜRO liikmemakse.
Välisluureamet
Välisluureamet kogub ja analüüsib Eesti julgeoleku, välis-, majandus- ja riigikaitsepoliitika
kujundamiseks vajalikku välisriike ja välismaiseid tegureid puudutavat poliitilist, sõjalist ja
majanduslikku teavet ning tagab riigi juhtidele otsustamiseks vajaliku luureteabe. Samuti täidab
amet vastuluure, elektroonilise teabeturbe, eriside ning riigisaladuse ja salastatud välisteabe
kaitsega seotud ülesandeid. Välisluureameti eelarve kulude liigendus, eelarve täitmise
aruandlus, eelarve planeering ja investeeringud on riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse
korra § 7 lõike 2 punkti 3 kohaselt riigisaladus ning neid avalikus seletuskirjas ei kajastata.
211
Eesti Sõjamuuseum - kindral Laidoneri Muuseum
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseum kogub, säilitab, uurib ja vahendab Eesti
sõjaajaloo ning relvajõududega seotud pärandit, toetab riigikaitselist haridust ja kaitsetahte
kujunemist ning arendab sõjaväemuusika traditsiooni. Muuseumi koosseisu kuuluv Eesti
sõjaväeorkester osaleb riiklikel ja sõjaväelistel esindusüritustel ning edendab Eesti
sõjaväemuusikat.
Palgafond suureneb 7%. Kasv on eelkõige seotud võlaõiguslike lepingute mahu suurenemisega,
sest riigikaitseõpetuse maht koolides on kasvanud. Ka ühiskonna huvi Eesti Sõjamuuseumi
vastu on suurenenud. Samuti on ette nähtud vahendid töötajate palkade konkurentsivõime
tagamiseks ning nende hoidmiseks vähemalt avaliku teenistuse mediaani tasemel ja
orkestritöötajatel kõrgharidusega kultuuritöötajate miinimumpalga tasemel.
Kaitseressursside Amet
Kaitseressursside Amet tagab sõjalise riigikaitse jaoks vajaliku inimvara. Amet peab arvestust
kaitseväekohustuslaste üle, korraldab ajateenistusse kutsumist ja muid kaitseväeteenistusega
seotud tegevusi ning toetab valitsemisala personali planeerimist ja järelkasvu.
Majandamiskulud suurenevad 0,36 mln eurot, peamiselt tervisedendusega seotud kulude
kasvuga.
Sotsiaaltoetustes on arvestatud täiendava 13 esmase asendusteenistuja kulu katmisega.
Täiendavad esmased asendusteenistujad on plaanis suunata nii Kaitseministeeriumi kui
Siseministeeriumi asutustesse.
Muude toetuste alla on planeeritud riigikaitse laagriteks 0,3 mln eurot, eelarve suureneb
53 tuhat eurot.
Kaitsevägi
Kaitsevägi valmistab ette ja hoiab valmis Eesti sõjaliseks kaitseks vajalikud üksused ja võimed
ning kaitseb vajaduse korral Eesti riiki. Kaitsevägi korraldab sõjalist väljaõpet, arendab maa-,
mere- ja õhuvõimeid, osaleb kollektiivkaitses ja rahvusvahelises sõjalises koostöös ning valvab
ja kaitseb Eesti õhuruumi ja merepiiri.
Tööjõukulude kasv 10,3% on seotud peamiselt tsiviilteenistujate ja tegevväelaste ametikohtade
lisandumisega. Lisanduvad kohad lähtuvad riigikaitse arengukava eesmärkidest. Tegevväelaste
arvu kasv on 110 inimest ja tsiviilteenistujate arvu kasv 122 inimest.
Tegevväelaste palgafondi on arvestatud lisavahendid tegevväelaste keskmise palga kasvuks
prognoositud Eesti keskmise palga muutuse võrra ehk 4,7%. Täiendavat ressursivajadust
suurendavad ka õppuste mahu kasv ning tegevväelaste õppustel osalemise lisatasude tõus
(tööpäevadel 40 eurolt 46 eurole ja nädalavahetusel 65 eurolt 75 eurole), et kompenseerida
tegevväelaste suuremat hõivatust õppusel.
212
Sotsiaaltoetused suurenevad 11%. 2027. aastal läheb Kaitsevägi üle uuele ajateenistuse
mudelile ehk 12-kuulisele teenistusele ning ajateenistusse on planeeritud kutsuda 4100
kutsealust.
Majandamiskulude kasv on seotud peamiselt rahvusvaheliste õppuste ja õppekogunemiste
mahu kasvuga ligikaudu 4,7 mln eurot. Lisaks suurenevad IKT vahendite kulud, sh
arvutitöökohtade kulud 1 mln eurot ja küberkaitse kulud 2 mln eurot. Ukraina abi väljaõppe
kulud suurenevad 4,3 mln eurot. Välisteenistuse kulud suurenevad 0,5 mln eurot.
Riigikaitselised õppetoetused suurenevad 75 tuhat eurot, kuna inglise keele kursuseid
planeeritakse senisest suuremas mahus.
Muude toetuste all kajastuvad Balti Kaitsekolledži liikmemaks, mis kasvab 0,1 mln eurot ning
välisteenistujate liikmemaksud, mis kasvavad 0,2 mln eurot.
Riigisaladusega kaetud kulude eelarve kasvab 2,37 mln eurot.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus hangib Kaitseväele ja valitsemisalale relvastust, varustust ja
muid vajalikke vahendeid ning arendab ja hoiab töökorras riigikaitselist taristut. Keskus
korraldab suuremahulisi kaitsehankeid, ehitab ja haldab kaitseväelinnakuid, harjutusvälju ja
muud kaitsetaristut ning toetab liitlasvägede vastuvõtuks vajalike tingimuste loomist.
Tööjõukulud suurenevad 8% peamiselt hankemahtude ja hallatavate taristuobjektide arvu
kasvu tõttu, mis eeldab täiendavate töötajate värbamist. Lisaks on Moldova toetuse
vahendamiseks kavandatud 0,6 mln eurot tööjõukulusid.
Majandamiskulud suurenevad 12% ehk 80,7 mln eurot, millest kaitseotstarbelised hanked
suurenevad 36,8 mln eurot. Taristukava halduskulud suurenevad 11,2 mln eurot, kuna viimastel
aastatel on ehitatud mitmeid uusi taristuid. Taristust sai valmis näiteks mehitamata
lennuvahendite väljaõppekeskus Nurmsis, sõja- ja katastroofimeditsiini keskus Tartus ning Ida-
Virumaal alustas tööd uus õhuseire radarikompleks. Taristu arendusega seotud
majandamiskulud vähenevad 2,5 mln eurot, lisandunud on USA liitlaste kohalolekuga seotud
teenuste kulud 5,1 mln eurot. Toitlustusega, sh õppuste ja õppekogunemiste toitlustamisega
seotud kulud kasvavad 2,2 mln eurot. Ajateenijate arvu suurenemisest tulenev toitlustuskulude
kasv on 1,3 mln eurot.
Muude toetuste maht suureneb 18,1 mln eurot, põhiliselt tuludest sõltuvate kulude arvelt.
Vahendatavad toetused Moldovale ja Montenegrole varustuse ja relvastuse ostuks ning Norra
toetus Ukrainale laskemoona soetamiseks suurenevad 18,2 mln eurot, kaitsekulude eelarve
väheneb 0,1 mln eurot, sh vähenevad Euroguardi projekti laeva arendamise kulud 3,5 mln
eurot, kuna projekt lõppes 2026. aastal, samas Ukraina abi kaitsetööstuse meetme eelarve
suureneb 3,4 mln eurot, mis on seotud Vabariigi Valitsuse otsusega toetada Ukrainat 0,25%
SKP-st.
213
3.11.2.1 Kulud tegevuspõhises vaates
2027. aasta eelarve keskendub eelkõige NATO väevõime-eesmärkide saavutamisele ning Eesti
sõjalise kaitsevõime kiirendatud arendamisele, kaitsevalmiduse tugevdamisele ning vajalike
varude, üksuste ja taristu tagamisele.
Tabel 136. Kaitseministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonna ja programmi eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
12.14 Tulemusvaldkond: Julgeolek
ja riigikaitse -1 333 153 -1 426 018 -1 587 676
-161
659 11% -39 861
12.15 Sõjalise riigikaitse ja
heidutuse programm -1 333 153 -1 426 018 -1 587 676
-161
659 11% -39 861
3.11.2.2 Tulemusvaldkond Julgeolek ja riigikaitse
3.11.2.2.1 Sõjalise riigikaitse ja heidutuse programmi kulude jaotus
programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti on valmis sõjalist rünnakut ära hoidma ning suudab rünnaku korral
end kaitsta.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Kaitseministeerium, Kaitsevägi, Riigi Kaitseinvesteeringute
Keskus, Kaitseressursside Amet, Kaitseliit, Välisluureamet ja Eesti Sõjamuuseum - kindral
Laidoneri muuseum.
Tabel 137. Sõjalise riigikaitse ja heidutuse programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide
lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
12.15
Sõjalise
riigikaitse ja
heidutuse
programm
-1 587 676 -1 497 318 0 -89 218 -1 141 0
12.16 Lahingumoona
varud -592 538 -566 749 0 -25 547 -242 0
12.18 Kaitsetööstus ja -
innovatsioon -12 944 -12 569 0 -375 0 0
214
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
12.21 Väeloome -608 912 -545 227 0 -63 170 -515 0
12.26 Kaitsevalmidus -86 973 -86 847 0 -126 0 0
12.30 Rahvusvaheline
kaitsekoostöö -151 187 -150 896 0 0 -291 0
12.33 Luure ja
eelhoiatus -100 754 -100 754 0 0 0 0
12.35
Kaitsetahe ja
riigikaitse
inimvara
-34 368 -34 275 0 0 -92 0
„Sõjaline riigikaitse ja heidutus“ on Kaitseministeeriumi valitsemisala strateegilise juhtimise ja
tegevuspõhise eelarvestamise programm, mille kaudu seotakse sõjalise riigikaitse eesmärgid
nende saavutamiseks vajalike tegevuste ja ressurssidega. Programm keskendub Eesti iseseisva
kaitsevõime arendamisele ja hoidmisele, kaitsevalmiduse tagamisele ning NATO kollektiivkaitse
rakendumiseks vajalike eelduste loomisele.
Programmi juht on Kaitseministeerium. Programmi eesmärgi saavutamise eest vastutab
Kaitseministeeriumi kantsler. Programmi tegevusi juhivad asekantslerid, kes vastutavad vastava
tegevuse eesmärkide seadmise ja nende elluviimise eest koostöös valitsemisala asutustega.
Alates 2027. aastast on programmis senise üheksa tegevuse asemel seitse. Muudatuste
eesmärk on vähendada tegevuste killustatust, koondada sisuliselt seotud tegevused ühiste
eesmärkide alla ning siduda toetavad tegevused selgemalt nende sõjalise riigikaitse
tulemustega, mille saavutamisse need panustavad. Programmi tegevuste nimetusi on
lihtsustatud ja ühtlustatud, et need väljendaksid selgemalt tegevuste sisulist fookust ning
oleksid järjepidevalt kasutatavad programmis, riigi eelarvestrateegias ja riigieelarves.
Programmi tegevuse „Riigikaitselise inimvara juhtimine“ all olevad teenused jagatakse vastavalt
nende sisule programmi tegevuste „Väeloome“ ning „Kaitsetahe ja riigikaitse inimvara“ vahel.
Need teenused, mis toetavad üksuste loomist, väljaõpet, tegevväelaste ja reservi
ettevalmistamist ning seeläbi sõjalise võime saavutamist ja hoidmist, liidetakse programmi
tegevusega „Väeloome“. Need teenused, mis panustavad kaitsetahte kujundamisse, järelkasvu
tagamisse ja riigikaitselise inimvara laiemasse arendamisse, liidetakse programmi tegevusega
„Kaitsetahe ja riigikaitse inimvara“. Muudatuse tulemusel muutub programmi struktuur
sisuliselt selgemaks: tugifunktsioonid ei paikne enam eraldi tegevustena, vaid nende tulemused
kajastuvad selles programmi tegevuses, mille eesmärki nad tegelikult teenivad. See parandab
seost eesmärkide, vastutuse, mõõdikute ja ressursside vahel ning vähendab juhtimise
killustatust. Läbipaistvus säilib, kuna programmi tegevuste sisu ja rahastust on võimalik
jätkuvalt eristada teenuste ja alamtegevuste tasandil. Tegevuspõhise struktuuri muutmisega
liigitatakse alates 2027. aastast ümber ka nende tegevustega seotud eelarvevahendid.
Muudatus ei tähenda iseenesest programmi kogumahu muutumist, vaid vahendid kajastatakse
215
edaspidi selle programmi tegevuse juures, mille eesmärgi saavutamist vastav kulu või
investeering sisuliselt toetab.
Rida 12.16 programmi tegevus: Lahingumoona varud
Programmi tegevuse eesmärk: Lahingumoonavarud vastavad sõjalise kaitse vajadusele ning on
planeeritud ulatuses soetatud, ladustatud ja kasutusvalmis.
Tabel 138. Programmi tegevuse Lahingumoona varud 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Riigikaitse arengukavas kavandatud lahingumoonavaru sihttaseme
saavutamine toimub kavandatud tempos
Allikas: Kaitseministeerium17
JAH JAH
Lahingumoona nõuetekohane ladustamismaht vastab planeeritud
vajadusele
Allikas: Kaitseministeerium
JAH JAH
Riigikaitse arengukavas kavandatud lahingumoonavaru sihttaseme saavutamine toimub
kavandatud tempos näitab, kas lahingumoona soetamine vastab riigikaitse arengukavas
kavandatud ajakavale, mahule ja ressursiraamile.
Lahingumoona nõuetekohane ladustamismaht vastab planeeritud vajadusele näitab, kas
olemasolev ja kavandatav ladustamistaristu võimaldab lahingumoona nõuetekohaselt ja
vajalikus mahus hoiustada.
Tabel 139. Programmi tegevuse Lahingumoona varud eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
12.16 Lahingumoona varud -281 363 -465 055 -592 538 -127 483 27% 0
12.17 Tööjõu- ja majandamiskulud -281 400 -465 035 -592 538 -127 503 27% 0
Laskemoona hankimisse suunatakse 127,5 mln eurot rohkem, millest riigieelarveline rahastus
kasvab 119,5 mln eurot ning lisaks välisvahenditest 8 mln eurot, kuna Euroopa rahurahastu
(EPF) meetmest Kaitseväe varustuse taastamine toimub suuremas mahus.
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab sõjalistest ülesannetest ja relvasüsteemidest lähtuva
lahingumoona vajaduse määratlemist ja prioriseerimist ning vajalike varude kavandamist,
17 Mõõdikute täpsed alusandmed lahingumoonavarude mahu ja jaotuse kohta on Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 262 § 5 lg 4 p 1
alusel riigisaladus tasemel SALAJANE.
216
soetamist, arvestust, haldamist ja kasutusvalmiduse tagamist koos selleks vajaliku logistika ja
ladustamisvõimega. Programmi tegevuse eesmärgi saavutamisse panustavad järgmised
asutused:
• Kaitseministeerium määrab lahingumoonavarude arendamise põhimõtted ja
ressursiraami ning juhib nende elluviimist, tagades valdkonna planeerimise ja
järelevalve;
• Kaitsevägi määrab sõjalistest ülesannetest ja relvasüsteemidest tuleneva lahingumoona
vajaduse ja prioriteedid ning hindab varude piisavust, vastutades nende arvestuse,
kasutusvalmiduse ja haldamise eest;
• Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus korraldab lahingumoona hanked ning tagab nende
elluviimiseks vajaliku logistika ja ladustamistaristu arendamise.
Aastatel 2027–2030 ulatuvad lahingumoona hankimiseks mõeldud kulud 2,33 mld euroni.
Lahingumoona hangitakse muu hulgas uute võimete arendamiseks, vastase mõjutamiseks
tema territooriumil ja õhukaitse tugevdamiseks. Lahingumoona hoiustamiseks ehitatakse
täiendavad laod. Lahingumoona soetuste täpne jaotus sõltub sõjalisest vajadusest,
relvasüsteemide kasutuselevõtu ajakavast, tarnete kättesaadavusest ja hinnatasemest.
2027. aasta eelarvest hangitakse 141,1 mln euro ulatuses õhutõrjerelvade ja -süsteemide
moona, et tagada õhu- ja raketikaitsevõime järk-järguline loomine. Kaudtulerelvade,
suurtükkide, miinipildujate ning tankitõrjemoona on planeeritud hankida 329,7 mln euroga
ning suures mahus erinevaid miine, granaadiheitjate ja käsigranaatide laskemoona,
pürotehnilisi vahendeid ligikaudu 95,9 mln euro eest. Väikekaliibrilist ja muud üksuse tasandi
laskemoona hangitakse 25,8 mln euro ulatuses, et tagada väljaõpe, reservüksuste ettevalmistus
ja sõjaaja varude taastamine.
Lisaks panustavad programmi tegevustesse investeeringud 39,7 mln eurot, mis on mõeldud
kaitseotstarbeliste võimeprojektide hangeteks.
Programmi tegevuse elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb kaitsevõime
asekantsler.
Rida 12.18 programmi tegevus: Kaitsetööstus ja -innovatsioon
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti kaitsevõime arendamiseks vajalik kodumaine kaitsetööstus
on konkurentsivõimeline ja jätkusuutlik ning kaitseinnovatsioon kiirendab uute tehnoloogiate
ja lahenduste jõudmist sõjalisse kasutusse.
217
Tabel 140. Programmi tegevuse Kaitsetööstus ja -innovatsioon 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti kaitsetööstuse müügikäive, mld eurot
Allikas: Kaitseministeerium 0,73 1,3
Eesti kaitsetööstuse müügikäive näitab Eesti kaitsetööstuse majanduslikku mahtu ja kasvu ning
võimaldab hinnata kaitsetööstuse võimekuse suurenemist ja selle potentsiaali toetada Eesti
riigikaitset.
Tabel 141. Programmi tegevuse Kaitsetööstus ja -innovatsioon eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
12.18 Kaitsetööstus ja -
innovatsioon -5 973 -12 787 -12 944 -157 1% -1 856
12.19 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 070 -7 111 -6 339 773 -11% -272
12.20 Muud toetused -583 -5 671 -6 605 -934 16% -1 584
Tegevusest kõige suurema osa moodustavad kaitseotstarbeliste arendusprojektide toetused.
EL-i kaitsealgatuste kaasfinantseering suureneb 1,2 mln eurot ning Kaitseväe Akadeemia
teadus- ja arendustöö projektide maht 0,3 mln eurot. Tööjõukulud vähenevad 0,8 mln eurot
Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse projektide arvelt.
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab Kaitseministeeriumi ja Kaitseväe, sh Kaitseväe Akadeemia
kaitsealase teadus- ja arendustegevuse ning kaitsetööstuspoliitika kujundamisega seotud
tegevused. Kaitsealases teadus- ja arendustegevuses on peamine rõhk koostöös
teadusasutuste, ülikoolide ja kaitsetööstusega uute lahendite väljatöötamisel, mis parandaks
kaitseväe eelhoiatust, olukorrateadlikkust ja reageerimisvõimet.
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamisse panustavad järgmised asutused:
• Kaitseministeerium kujundab kaitsetööstuse, kaitsealase teadus- ja arendustegevuse,
valitsemisala digiarengu ning innovatsiooni poliitika ja prioriteedid ning juhib nende
elluviimist, kujundades valdkonna koostöö-, rahastus- ja arendusraamistikku;
• Kaitsevägi määratleb sõjalised vajadused ja probleemid ning osaleb lahenduste
arendamises, katsetamises, hindamises, kasutuselevõtus ning sellega seotud teadus- ja
arenduskoostöös;
• Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tagab hangete ja investeeringute elluviimise ning
kaitsetööstusparkide taristu arendamise.
Kaitsealaseks teadus- ja arendustegevuseks on eelarvesse planeeritud kokku 3,1 mln eurot.
Ennekõike on teadusvaldkondadena olulised tehisintellekt, autonoomsed süsteemid ja
218
robootika, pettetehnoloogiad ja -eksperimendid, elektrooniline võitlus, kübertehnoloogiad ja
küberkaitse. Toetatakse teadustaristuid ja kompetentsikeskuste arendamist: Kaitseväe
Akadeemia elektroonilise võitluse kompetentsikeskust ja CR14 salajase harjutusvälja
väljaarendamist.
Jätkub rahvusvaheline teaduskoostöö, nt NATO teadus- ja tehnoloogiaorganisatsiooni
uurimisrühmades, kus Eesti on NATO riikide suurim panustaja (osalevate teadlaste arv
kaitsekulu suhtes). Samuti pakub Euroopa Kaitsefond võimendust oluliste kaitsetehnoloogiate
arendamisel toetades kaitseväe võimearendusi üleeuroopalistes teadus- ja arendusprojektides.
Toetatakse valitsemisalas teaduskompetentsi ja -järelkasvu arendamist: doktorantuuri
suunatakse õppima vähemalt kaks tegevväelast igal aastal, selleks on eelarvesse planeeritud
0,1 mln eurot.
Suureneb arendusprojektideks mõeldud toetuste maht, mis võimaldab igal aastal toetada 8-10
uue toote arendamist ja testimist koostöös Kaitseväega. 2027. aastal on selleks planeeritud
Kaitseministeeriumi eelarvesse 2,6 mln eurot ning Kaitseväe eelarvesse 1,4 mln eurot. Samuti
suureneb EL-i programmides osalemiseks ette nähtud riikliku kaasfinantseeringu maht. Selleks
on 2027. aastal kavandatud 1,9 mln eurot, mis võimaldab Eestiga seotud Euroopa Kaitsefondi
projektidele taotleda suuremas mahus EL-i rahastust. Eesmärk on arendada Eesti
kaitsetööstuse osalusel koostöös teiste liikmesriikide konsortsiumidega suuremahulisi
kaitseotstarbelisi tooteid ning luua Eestisse lõhkeaine ja laskemoona tootmise võimekus, mis
on riigikaitse seisukohalt oluline.
Lisaks panustavad programmi tegevustesse ka Ühtekuuluvusfondist rahastatavad
investeeringud kaitsetööstuspargi baastaristu ehituseks summas 13,39 mln eurot (koos
riigipoolse kaasfinantseeringu ja käibemaksuga 16,37 mln eurot). Praegu on Eesti kaitsetööstus
keskendunud sensoorika, küberkaitse ja robootika valdkondadele, kuid vaja on arendada ka
laskemoona ja relvade tootmist. Nende tootmine eeldab aga spetsiifilist füüsilist keskkonda.
Selleks, et iga laskemoona tootma hakkav ettevõtja ei peaks endale tootmisala ise leidma,
ehitama ja erinevatele nõuetele vastavalt kooskõlastama, ehitab riik esimese
kaitsetööstuspargi, kus vajalikud eeltingimused on täidetud.
Programmi tegevuse elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb kaitsetööstuse ja
-innovatsiooni asekantsler.
Rida 12.21 programmi tegevus: Väeloome
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti sõjalised võimed vastavad julgeolekuolukorrast
tulenevatele vajadustele ning saavutatakse kokkulepitud mahus ja ajaraamis.
219
Tabel 142. Programmi tegevuse Väeloome 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
NATO väevõime-eesmärkide täitmiseks kavandatud võimearenduste
elluviimise määr, %
Allikas: Kaitseministeerium
100% 100%
Sõjaaja üksuste kriitilise varustuse komplekteerituse määr kinnitatud
varustustabeli ja sõjalise kaitse tegevuskava suhtes
Allikas: Kaitseministeerium
Vabariigi Valitsuse
20.12.2007
määruse nr 262 § 5
lg 2 p 6 alusel
riigisaladus
tasemel SALAJANE
Vabariigi Valitsuse
20.12.2007
määruse nr 262 §
5 lg 2 p 6 alusel
riigisaladus
tasemel SALAJANE
NATO väevõime-eesmärkide täitmiseks kavandatud võimearenduste elluviimise määr näitab,
millises ulatuses on NATO väevõime-eesmärkide täitmiseks kavandatud võimearendused
vaadeldaval perioodil ellu viidud. Mõõdik võimaldab hinnata, kas võimearendused edenevad
kinnitatud plaani ja ajakava kohaselt. Mõõdiku väärtus arvutatakse saavutatud tulemuste
osakaaluna kõigist vastavaks aastaks kavandatud tulemustest.
Sõjaaja üksuste kriitilise varustuse komplekteerituse määr kinnitatud varustustabeli ja sõjalise
kaitse tegevuskava suhtes näitab, millises ulatuses on sõjaaja üksused varustatud nende
ülesannete täitmiseks vajaliku kriitilise varustusega. Mõõdik võimaldab hinnata üksuste
materiaalset valmisolekut võrreldes kinnitatud nõuete ja kavandatud sihttasemega.
Tabel 143. Programmi tegevuse Väeloome eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
12.21 Väeloome -702 069 -594 811 -608 912 -14 102 2% -17 217
12.22 Tööjõu- ja
majandamiskulud -383 062 -463 418 -448 937 14 481 -3% -8 391
12.23 Sotsiaaltoetused -9 361 -998 -81 917 -92% -24
12.24 Muud toetused -294 157 -115 719 -145 859 -30 139 26% -7 074
12.25 Muud kulud -15 489 -14 676 -14 036 640 -4% -1 729
Majandamiskulud vähenevad 43,7 mln eurot, sh kaitseotstarbeliste hangete korraldamiseks
70,9 mln eurot, kuna rohkem vahendeid suunatakse lahingumoona hangetesse. Taristu halduse
kulud suurenevad 11 mln eurot. IKT vahendid, mis on peamiselt seotud arvutitöökohtade
kuludega, suurenevad 4,3 mln eurot. Lisanduvad USA kohaloleku kulud tarbitud teenuste ja
toitlustuse tagamiseks summas 10 mln eurot. Ajateenijate toitlustusega seotud kulud
suurenevad 1,3 mln eurot, kuna 2027. aastal võetakse ajateenistusse rohkem ajateenijaid.
Tööjõukulud suurenevad 29,4 mln eurot, millest suurem osa on seotud tegevväelaste
töötasuga. RKIK-i tööjõukulud suurenevad 1,7 mln eurot, peamiselt täiendavate ametikohtade
loomiseks, arvestades hangete mahu olulist kasvu. Sotsiaaltoetuste maht väheneb, kuna
ajateenijate toetused on tsentraliseeritud kaitsevalmiduse programmi tegevuse alla ja
220
väeloome tegevuses on vaid Kaitseväe poolt eraldatavad riigikaitselised õppetoetused. Muud
toetused suurenevad, kuna vahendatavate toetuste maht kasvab 18,7 mln eurot ja Kaitseliidule
antav toetus 15 mln eurot. Kaitseliidu toetuse kasv tuleneb osaliselt programmi tegevuste
struktuuri korrastamisest. Samal ajal vähenevad laeva arendamise kulud 3,5 mln eurot.
Tegevuste kirjeldus
Väeloome hõlmab Eesti sõjaliste võimete ja sõjaaja üksuste loomist, arendamist, alalhoidmist
ja väljaõpet tervikuna. Tegevuse tulemus on ülesannete täitmiseks valmis sõjaline võime, mille
saavutamiseks peavad olema omavahel seotud üksuste koosseis, väljaõpe, juhtimine, relvastus
ja varustus, toetavad süsteemid, taristu ning harjutusvõimalused. Programmi tegevuse
eesmärgi saavutamisse panustavad järgmised asutused:
• Kaitseministeerium kujundab väeloome poliitika ning juhib selle elluviimist, seob
sõjalised võimevajadused pikaajalise planeerimise ja ressursiraamiga, tagab
võimeplaneerimise ja lahinguvalmiduse infosüsteemide arendamise ning koordineerib
võimearenduste elluviimist valitsemisala üleselt;
• Kaitsevägi loob ja arendab sõjalisi võimeid ja sõjaaja üksusi, määratleb nende sõjalised
vajadused, korraldab mehitamise ja väljaõppe ning tagab võimekomponentide
kasutusvalmiduse sõjaliste ülesannete täitmiseks;
• Kaitseliit loob ja arendab maakaitse üksusi, korraldab nende väljaõpet ja ettevalmistust
sõjaaja ülesannete täitmiseks ning tagab riigikaitseobjektide ja rahuaegse valve;
• Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tagab väeloomeks vajalikud hanked ning materjalide,
teenuste, taristu ja harjutusvõimaluste kättesaadavuse ja elutsüklilise toe.
Diviis, brigaadid ja maakaitseüksused on valmis pidama suure intensiivsusega lahingutegevust,
säilitama tegevusvabaduse ning mõjutama vastast kogu operatsiooniala sügavuses. Maaväe
üksused tegutsevad koos liitlastega ühtses juhtimis- ja tuletoetusahelas ning säilitavad
lahinguvõime ka vastase õhu-, raketi-, suurtüki-, mehitamata õhusõidukite ja elektroonilise
mõjutuse korral. Maaväe võimearendused koondatakse kuude alavaldkonda: juhtimine, luure
ja olukorrateadlikkus; süva- ja kaudtuli; manöövri- ja lähilahinguvõime; maakaitse;
pioneerivõime ning logistika ja sõjaaja meditsiinitoetus. Mehitamata õhusõidukite kasutamine
ja nende tõrje on läbiv arendussuund kõikides maaväe üksustes. Maaväe arendamisel
suurendatakse tulejõudu (sh kaugmaa süvalöökide võimet) ning hangitakse täiendavaid
ründedroone. Samuti arendatakse juhtimis- ja toetusfunktsioone, süvaluuret, droonivõitluse
võimet ning elektroonilist sõjapidamist, integreerides mehitamata lennuvahendite üksused
brigaadide ja maakaitseüksuste koosseisu. Lisaks luuakse mehitamata õhuründevõime, sh
tugevdatakse diviisi pioneerivõimet, moodustatakse suurtükiväerügement ning jätkatakse
Scoutspataljoni CV90 lahingumasinate elukaare pikendamist.
Õhuvägi tagab Eesti õhuruumi pideva seire, õhuoperatsioonide juhtimise, mitmekihilise õhu- ja
raketikaitse ning liitlaste õhuväeüksuste vastuvõtmise ja toetamise. Mitmekihiline lahendus
ühendab ülilühimaa, lühimaa ja keskmaa õhutõrje, kaugmaa õhu- ja raketikaitse, raketi-,
221
suurtüki- ja miinipildujatule tõrje, mehitamata õhusõidukite tõrje, õhuseire ning NATO õhu- ja
raketikaitse juhtimissüsteemi. Õhuväe arenduste eesmärk on õhuruumi kihilise
õhukaitsesüsteemi tugevdamine, et kaitsta kriitilisi objekte ja elanikkonda ning tõrjuda tõhusalt
raketi- ja droonirünnakuid. Investeeringud keskmaa- ja lühimaa-õhutõrjevahenditesse,
sensorivõrkudesse ja juhtimissüsteemidesse tõstavad Eesti suutlikkust iseseisvaks
õhuruumikaitseks ning valmisolekut NATO liitlasüksuste vastuvõtmiseks ja toetamiseks. Kihilise
õhukaitse väljaehitamiseks luuakse õhukaitsebrigaad, millega tugevdatakse keskmaa (IRIS-T) ja
lühimaa (MISTRAL, PIORUN) õhutõrjevõimet. Õhukaitsebrigaadi koosseisu moodustatakse
õhukaitsedivisjonid ning mobiilne lühimaa-õhutõrjeüksus (MSHORAD), mis suurendab üksuste
manööverdus- ja reageerimisvõimet. Õhukaitsebrigaadi viie divisjoni jaoks alustatakse raketi-,
suurtüki- ja miinipildujamoona tõrjesüsteemide hankimist.
Mereväe fookuses on Eesti merekaitse jätkusuutlikkuse ja operatiivvõime säilitamine ning
parendamine. Arendatakse nii mereseire- kui ka miinitõrjevõimet, et tagada mereteede
julgeolek ja kaitsta Eesti majandusvööndit. Tugevdatakse mereseiret ja allveeseiret ning
täiendatakse relvastust ja varusid, sh hangitakse täiendavalt meremiine ning
laevatõrjeraketisüsteeme. Laevastiku uuendamise ja hoolduse kõrval pööratakse tähelepanu
merelise väljaõppe ning liitlastega koostöö tugevdamisele. Rannikumere patrull- ja
väekaitseülesannete täitmise võime taastamiseks arvatakse 2027. aastal mereväe teenistusse
kaks rannikumere patrullkaatrit koos meeskondade, väljaõppe ja logistilise toetusega.
Mereolukorrateadlikkuse ja allveeseire parandamiseks luuakse koostöös tsiviilpartneriga
veealune seiresüsteem kriitilise meretaristu kaitseks, lõpetatakse 2027. aastaks riigi
kaldapõhise mereseiresüsteemi uuendamine ning võetakse seireandmete töötlemiseks
kasutusele masinõppel ja tehisintellektil põhinevad lahendused.
Luurekeskuse kogumis-, analüüsi- ja eelhoiatusvõime toimib ning on seotud Kaitseväe juhtimise
ja liitlaste teabevahetusega. Erioperatsioonide väejuhatus säilitab suutlikkuse täita kiiret
reageerimist ja strateegilist mõju nõudvaid ülesandeid ning tagab oma põhisüsteemide
kasutatavuse kogu elukaare jooksul.
Kaitseotstarbelisteks hangeteks on kokku kavandatud 73,8 mln eurot. Eelarve vähenemine
võrreldes 2026. aastaga on seotud vahendite suunamisega lahingumoona soetamiseks.
Hangetest on vahendid suunatud alalhoiuga seotud hangeteks 53,7 mln eurot ja võimeprojekti
hangeteks 20,1 mln eurot.
Kaitseliidule eraldatakse toetust maakaitse väljaõppeks 79,7 mln eurot (kasv 15 mln eurot), sh
objektivalveks 19,7 mln eurot ning üksuste alalhoiuks ja väljaõppeks 60 mln eurot, millest
investeeringutoetuseks on Kaitseliidule planeeritud 13,2 mln eurot. Olulisem taristuobjekt on
Tartu valda Raadi alevikku rajatava Tartu maleva staabi- ja tagalakeskuse I ja II etapi ehitus,
milleks on planeeritud 5,8 mln eurot. Pärnumaa maleva Lääne maakaitseringkonna staabi- ja
tagalakeskusesse rajatakse Eametsa siselasketiiru hoone koos parklaga, mida hakkab kasutama
lisaks Kaitseliidule ka Siseministeeriumi haldusalas olev Politsei- ja Piirivalveamet. Eametsa
siselasketiiru investeeringuteks on planeeritud kokku 3,35 mln eurot, millest 1,35 mln eurot
eraldati Kaitseministeeriumile RES 2027–2030 protsessis Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisse
222
reservi kavandatud laia riigikaitse vahenditest. Samuti investeeritakse Kaitseliidus relvade ja
laskemoona hoiustamistingimuste parandamisse 1 mln eurot. Väljaõppetingimuste
parandamiseks tehakse investeeringuid lisaks 2,6 mln eurot. IT-investeeringuteks on
planeeritud 0,6 mln eurot, sh enamus eelarvest on planeeritud arvutitöökohtade parendusteks.
Taristu, sh lahingumoonavarude ladude, väljaõppe-, kaitseväe-, liitlaste taristu ja kaitsetööstuse
arenguks vajaliku taristu halduseks ja hoolduseks on planeeritud 49,8 mln eurot, kasv 13,3 mln
eurot. Taristu halduseks on planeeritud 39,9 mln eurot, taristu arendusteks ja harjutusväljade
tagamiseks 4,8 mln eurot ning USA kohaloleku tagamiseks 5,1 mln eurot.
Balti Kaitsekolledži liikmemaksuks on kavandatud 2,2 mln eurot. Riigisaladusega seotud
kuludeks on planeeritud 14 mln eurot.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse korraldatava toitlustusteenusega seotud kuludeks on
kavandatud 11,1 mln eurot, sh USA kohaloleku tagamise toitlustuse kuludeks on planeeritud
4,9 mln eurot.
Eriarstiabi keskuse kulud, sh hambaravi ja keskapteegi kulud on 0,6 mln eurot. Kaitseväe
sportimisega seotud tegevusteks on planeeritud 1,9 mln eurot.
Kaitseväe välisõppurite toetusteks on kavandatud 3,3 mln eurot. Varem kajastus tegevus
riigikaitselise inimvara programmi tegevuse all.
Toetus Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljadest tulenevate häiringute mõjude leevendamiseks
ning renoveerimistoetus on 1,5 mln eurot, tegevväelaste individuaalvarustuse hüvitisteks on
1,5 mln eurot.
Kaitseväe tööjõukuludeks on planeeritud 247,1 mln eurot, kasv 27,7 mln eurot, millest
enamuse moodustab tegevväelaste palgatõus. Sõjaväepolitsei isikute kaitse tööjõukuludeks on
planeeritud 2,2 mln eurot ja eriarstiabi keskuse tööjõukuludeks on 4,8 mln eurot.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse tööjõukulud on 21,5 mln eurot, millest 6,9 mln eurot
moodustavad toitlustusteenusega seotud tööjõukulud. Taristute hoolduse ja arendusega
seotud ametikohtade tööjõukuludeks on planeeritud 7,7 mln eurot, hangete osakonna
ametikohtadele 2,7 mln eurot ja muudeks tööjõukuludeks 4,2 mln eurot.
Kaitseväe sõidukite ülalpidamiseks on planeeritud 1,7 mln eurot, lühiajalisteks lähetusteks 1
mln eurot, administreerimiskuludeks 1,1 mln eurot, koolitusteks ja õppevahenditeks 0,6 mln
eurot.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse sõidukite ülalpidamiskuludeks on planeeritud 0,4 mln eurot,
administreerimiskuludeks 0,3 mln eurot, lühiajalisteks lähetusteks 0,1 mln eurot ning
koolitusteks ja õppevahenditeks 26 tuhat eurot.
Vahendatavate toetuste kogumahuks on 2027. aasta eelarves planeeritud kuni 62,97 mln
eurot. Sellest kavandatakse Euroopa rahurahastu vahenditest Moldova kaitsevõime
arendamiseks 34,88 mln eurot ja Montenegro kaitsevõime arendamiseks 3,09 mln eurot ning
Norra toetusena Ukrainale laskemoona soetamiseks 25 mln eurot. Enne nende toetustega
223
seotud siduvate kohustuste võtmist hinnatakse toetuste kasutamise vajadust, mahtu ja sellega
seotud riske. Hindamise tulemusena võib toetuste tegelik maht kujuneda eelarvesse
kavandatust väiksemaks.
Tegevuse eesmärkidesse panustavad lisaks investeeringud summas 543,9 mln eurot, mis
vähenevad võrreldes 2026. aastaga 72,9 mln eurot. Kaitseotstarbelisteks hangeteks on
planeeritud 370,4 mln eurot, taristukava arendusteks 154,1 mln eurot ning harjutusväljadele
17,1 mln eurot. Ühtekuuluvusfondi projektile sõjaväelise liikuvuse edendamiseks Narvas on
kavandatud 11,1 mln eurot (koos riigipoolse kaasfinantseeringu ja käibemaksuga 13,7 mln
eurot), Kaitseväe üksuste hooldus- ja õppegaraaži ehitusteks on planeeritud 8,5 mln eurot.
Liitlaste rahvusvaheliste sõjaliste operatsioonide hoidlate ja punkrite jaoks on planeeritud 14,5
mln eurot (rahastatakse osaliselt NATO kaitseinvesteeringute programmi vahenditest). Balti
Kaitsevööndi kolmanda etapi ehituseks on planeeritud 10,3 mln eurot. Ämari uue NATO
õhuturbe kiirreageerimisvalmidust toetava angaari (QRA, Quick Reaction Alert) ehituseks on
kavandatud 9,1 mln eurot. G-sektori hoidlate ehituseks on planeeritud 7,3 mln eurot.
IKT investeeringuteks on planeeritud 7,1 mln eurot, sh arvutitöökohtadega seotud
investeeringuteks 2,4 mln eurot, võimeplaneerimise infosüsteemi arenduseks 1,3 mln eurot ja
muudeks infosüsteemide arendusteks 2,7 mln eurot ning taristutesse ehitamisel soetatavateks
IT-investeeringuteks 0,7 mln eurot.
Muudeks investeeringuteks on planeeritud 12,5 mln eurot, millest 12,3 mln eurot on
riigisaladusega seotud.
Programmi tegevuse elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb kaitsevõime
asekantsler.
Rida 12.26 programmi tegevus: Kaitsevalmidus
Programmi tegevuse eesmärk: Sõjaliseks kaitseks vajalik sõjaline jõud ja juhtimisvõime on
kokkulepitud valmisolekutasemel.
Tabel 144. Programmi tegevuse Kaitsevalmidus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Riigikaitselise kriisiolukorra väljakuulutamise aeg vastab planeeritule18
Allikas: Kaitseministeerium JAH JAH
Reservüksuste lahinguvalmiduse saavutamise määr õppekogunemistel, %
Allikas: Kaitseministeerium 68,1 75
Riigikaitselise kriisiolukorra väljakuulutamise mõõdikuga hinnatakse, kas õppusel saavutatakse
riigikaitselise kriisiolukorra väljakuulutamine vastavalt kehtestatud ajakriteeriumile.
18 Riigikaitselise kriisiolukorra väljakuulutamise ajaraam ja protsess ning Eesti Kaitseväe hinnang Kaitseväe üksuste lahinguvalmidusele on
Vabariigi Valitsuse 20.12.2007 määruse nr 262 § 5 lg 1 p 22 alusel riigisaladus tasemel SALAJANE.
224
Reservüksuste lahinguvalmiduse mõõdikuga hinnatakse, kui suur osa õppekogunemisel
hinnatud reservüksustest saavutab neile seatud lahinguvalmiduse taseme.
Tabel 145. Programmi tegevuse Kaitsevalmidus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
12.26 Kaitsevalmidus -66 886 -73 554 -86 973 -13 419 18% -6 518
12.27 Tööjõu- ja
majandamiskulud -58 953 -58 123 -65 551 -7 428 13% -5 804
12.28 Sotsiaaltoetused -5 819 -15 417 -17 392 -1 974 13% -687
12.29 Muud toetused -2 061 0 -4 030 -4 030 100% 0
Eelarve kasv tuleneb peamiselt programmi tegevuste struktuuri korrastamisest: alates 2027.
aastast kajastatakse õppuste ja õppekogunemiste kulusid kaitsevalmiduse tegevuse all.
Tegevuste kirjeldus
Kaitsevalmidus hõlmab sõjaliste võimete rakendamiseks vajaliku valmisoleku hoidmist ja
tõstmist, mobilisatsiooni ja formeerimise ettevalmistamist, kaitseplaanide rakendamise
läbiharjutamist ning liitlaste vastuvõtuks ja tegutsemiseks vajaliku valmisoleku tagamist.
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamisse panustavad järgmised asutused:
• Kaitseministeerium kujundab kaitsevalmiduse, mobilisatsiooni, vastuvõtva riigi toetuse
ja riigikaitseliste kriisiülesannete poliitika ning juhib nende elluviimist valitsemisalas ja
asutustevahelises koostöös;
• Kaitsevägi korraldab sõjalise valmisoleku tagamiseks vajalikud tegevused, sealhulgas
mobilisatsiooni ja formeerimise ettevalmistamise, õppused ja õppekogunemised ning
vastuvõtva riigi toetuse ja liitlaste sõjalise kohaloleku toetamise;
• Kaitseliit tagab maakaitseüksuste valmisolekut, korraldab selleks vajalikud
õppekogunemised ning toetab territoriaalse kaitse ja kohaliku tasandi koostöö
ettevalmistamist;
• Riigi Kaitseinvesteeringute Keskus tagab valmisoleku tõstmiseks, õppusteks,
mobilisatsiooniks ja liitlaste vastuvõtmiseks vajalikud materjalid, teenused, logistilised
eeldused ja taristu.
Rahvusvaheliste õppuste ja õppekogunemiste läbiviimiseks on planeeritud 34,6 mln eurot, mis
suureneb 11 mln eurot, sh Kaitseväele 24,8 mln eurot (suureneb 4,7 mln eurot), Riigi
Kaitseinvesteeringute Keskusele 5,8 mln eurot (suureneb 2,2 mln eurot) ning Kaitseliidule 4 mln
eurot. Kaitsevägi korraldab 2027. aastal rahvusvahelise suurõppuse „Siil“, mille läbiviimiseks on
planeeritud 5,7 mln eurot. Suurematest õppustest toimub regulaarselt ka staabiõppus
„Decisive Lancer“ ning osaletakse mereväeõppusel „Northern Coasts“. Reservväelaste
täiendavateks õppusteks on planeeritud 4,5 mln eurot. Kõik Kaitseliidu maakaitseringkonnad
osalevad igal aastal staabiõppusel „Decisive Lancer“, et harjutada juhtimist, otsustusprotsessi
225
ja koostööd Kaitseväega. 2027. aastal osaleb Põhja maakaitseringkond õppusel „Siil“,
korraldatakse ringkondlikke õppekogunemisi ning jätkatakse väiksemate õppekogunemiste,
juhtide väljaõppe, lahinglaskmiste ning erialase väljaõppe andmisega.
Ajateenijate sotsiaaltoetusteks on planeeritud 17,1 mln eurot, mis on 1,9 mln eurot enam kui
eelmisel aastal. Sellest moodustavad ajateenijate toetused ja nendelt tasustatav sotsiaalmaks
16,6 mln eurot ning ajateenijate hüvitisteks 0,5 mln eurot. Ajateenijate ja tegevväelaste
hüvitisteks hukkumise või vigastuse korral on planeeritud 0,3 mln eurot.
Kaitseministeerium kujundab kaitsevalmiduse poliitikat ja juhib selle elluviimist. Selleks on
Kaitseministeeriumi tööjõu- ja majandamiskuludeks planeeritud 12,9 mln eurot, eelarve
suureneb 1,9 mln eurot.
Liitlaste kohaloleku tagamiseks Eestis on planeeritud kokku 13,6 mln eurot, eelarve väheneb
0,6 mln eurot, mis on peamiselt seotud tööjõukulude vähenemisega. Arendatakse Eestis
paiknevate liitlasüksuste olme-, teenistus- ja väljaõppetingimusi ning vastuvõtva riigi toetuse
taristut, et võimaldada täiendavate liitlasüksuste õigeaegset vastuvõtmist õppuste,
operatsioonide ja kriisiolukordade korral. Kaitseväe eelarvest suunatakse liitlaste kohaloleku
tagamiseks 9,7 mln eurot. Sellest rahastatakse NATO õhuturbemissiooni toetamist Ämaris,
liitlastele osutatavat navigeerimisteenust, NATO staabielemendi NFIU Estonia tegevuse
toetamist, kolme Balti riigi kokkuleppest tulenevaid vastuvõtva riigi kohustusi ning muid
liitlastega seotud tegevusi. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse eelarves on liitlaste taristu
arendamiseks kavandatud 3,1 mln eurot ja taristu ülalpidamiskuludeks 0,8 mln eurot.
Tegevuse eesmärkidesse panustavad liitlaste taristu investeeringud 2,3 mln eurot. Ämaris
arendatakse lennuvälja taristut liitlaste vastuvõtmiseks ning õhuturbe- ja õhukaitsemissiooniks
ning luuakse liitlastele võimalusi lahingumoona eelpaigutamiseks, lahingharjutuste
korraldamiseks ja varustuse ladustamiseks Tapal ja Keskpolügoonil.
Programmi tegevuse elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb kaitsevõime
asekantsler.
Rida 12.30 programmi tegevus: Rahvusvaheline kaitsekoostöö
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti kaitsevaldkonna rahvusvahelised kohustused on täidetud
ja liitlaste toetus Eesti kaitselahendile on tagatud.
Tabel 146. Programmi tegevuse Rahvusvaheline kaitsekoostöö 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Liitlaste kohalolek Eestis vastab NATO-s kokku lepitud
heidutus- ja kaitsehoiakule19 JAH JAH
19 Mõõdiku täpsed alusandmed põhinevad muu hulgas NATO salastatud välisteabel ja riigikaitse planeerimise andmetel, millele
võimaldatakse juurdepääs vastava juurdepääsuõiguse ja teadmisvajaduse olemasolul.
226
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Allikas: Kaitseministeerium
Liitlaste kohaloleku vastavus NATO-s kokku lepitud heidutus- ja kaitsehoiakule näitab, kas Eestis
paiknev liitlaste sõjaline kohalolek vastab NATO-s kokkulepitud nõuetele ja Eesti
kaitseplaanidest tulenevatele vajadustele. Täpsemad alusandmed ja hinnangu kujunemise
detailid on juurdepääsupiiranguga ning neile on juurdepääs üksnes vastava teadmisvajaduse ja
nõutud tasemel juurdepääsuõigusega isikutel.
Tabel 147. Programmi tegevuse Rahvusvaheline kaitsekoostöö eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
12.30 Rahvusvaheline
kaitsekoostöö -177 382 -155 351 -151 187 4 164 -3% -10 775
12.31 Tööjõu- ja
majandamiskulud -26 945 -21 988 -24 880 -2 892 13% -3 307
12.32 Muud toetused -150 371 -133 284 -126 308 6 977 -5% -7 456
Ukraina sõjaliseks abistamiseks ette nähtud toetus kajastus varem muude toetuste eelarves.
2027. aastal on vahendid suunatud osaliselt majandamiskuludesse.
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab Eesti kaitsehuvide esindamist ja liitlassuhete arendamist NATO-s,
Euroopa Liidus ning kahe- ja mitmepoolsetes koostööformaatides, samuti Eesti osalemist
rahvusvahelistes sõjalistes staapides, operatsioonidel, valmidusüksustes ja koostööõppustel.
Tegevuse eesmärk on siduda Eesti iseseisev kaitsevõime võimalikult tihedalt kollektiivkaitsega,
suurendada liitlaste valmisolekut panustada Eesti kaitsesse ning tagada Eesti usaldusväärne
panus liitlaste ühisesse julgeolekusse. Programmi tegevuse eesmärgi saavutamisse panustavad
järgmised asutused:
• Kaitseministeerium kujundab rahvusvahelise kaitsepoliitika ja -koostöö prioriteedid ning
juhib nende elluviimist, esindades Eesti kaitsehuve NATO-s, Euroopa Liidus ning kahe-,
mitme- ja regionaalses koostöös ning korraldades kaitsediplomaatia ja rahvusvahelise
kaitsekoostöö poliitilist juhtimist;
• Kaitsevägi täidab Eestile võetud rahvusvahelisi sõjalisi kohustusi, osaledes
rahvusvahelistes operatsioonides, sõjalistes staapides ja valmidusüksustes ning
korraldades sõjalist koostööd ja rahvusvahelist väljaõpet.
Ukraina sõjaliseks abiks on 2027. aastal kavandatud 116,1 mln eurot ehk 0,25% SKP-st. Eelarve
väheneb 2026. aastaga võrreldes 6,3 mln eurot, sest 2026. aasta eelarve sisaldas lisaks 0,25%-
le SKP-st panust NATO algatusse PURL (Prioritised Ukraine Requirements List).
227
Välisteenistuse kuludeks on kavandatud 15,5 mln eurot, sh tööjõukuludeks 8 mln eurot,
majandamiskuludeks 7 mln eurot ja välisteenistuses olevate tegevväelaste osamakseteks 0,5
mln eurot.
Rahvusvahelisteks liikmemaksudeks on Kaitseministeeriumi eelarvesse planeeritud erinevate
organisatsioonide kaitsekoostöö osamakseteks 8,9 mln eurot, nt Euroopa Kaitseagentuuri
liikmemaks.
Rahvusvahelistel sõjalistel operatsioonidel ja valmidusüksustes osalemiseks on planeeritud ligi
1,4 mln eurot.
Abikäepoliitika raames on planeeritud eelarvesse 0,3 mln eurot sihtriikide toetamiseks
valdkonnapõhiselt (territoriaalkaitse arendamine, küberkaitse, sõja- ja katastroofimeditsiin,
rehabilitatsioon, väljaõpe) ning Genfi julgeolekupoliitika teaduskeskusesse panustamiseks
abikäeriikide, sh Ukraina õppurite, toetamiseks.
Küberkaitse valdkonnas jätkub koostöö liitlaste ja partneritega. Panustatakse NATO heidutus-
ja kaitsehoiaku tugevdamisse küberdomeenis ning Euroopa Liidu valdkondlikesse tegevustesse,
et toetada Eesti sõjalise küberkaitsevõime arendamist ja vastupanuvõimet küberohtudele.
Tegevusteks on kavandatud 6,1 mln eurot. Küberjulgeoleku teadus- ja arendustegevust ning
oskusteabe arendamist toetatakse muu hulgas SA CR14 küberharjutusvälja teenuse ja Eestis
paikneva NATO küberkaitsekoostöö keskuse tegevuse kaudu. Vormsi projektile on planeeritud
projektitoetuseks 0,5 mln eurot.
Küberlabori tegevusteks on planeeritud 0,3 mln eurot, tehisintellekti strateegia rakendamiseks
1 mln eurot ning rahvusvaheliste mõttekodade tegevust toetatakse 27 tuhande euroga.
Rahvusvahelistes staapides ja organisatsioonides osalemiseks on planeeritud 1 mln eurot.
Programmi tegevuse elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb kaitsepoliitika
asekantsler.
Rida 12.33 programmi tegevus: Luure ja eelhoiatus
Programmi tegevuse eesmärk: Programmi tegevuse eesmärk ja mõõdikud sisaldavad
riigisaladust ja on fikseeritud Kaitseministeeriumi 17.01.2024 dokumendis nr 3-1/24/2-3.
Eesmärgi ja mõõdikutega saavad tutvuda vastava teadmisvajaduse ja nõutud tasemel
juurdepääsuõigusega isikud.
Tabel 148. Programmi tegevuse Luure ja eelhoiatus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
12.33 Luure ja eelhoiatus -65 465 -93 080 -100 754 -7 674 8% -1 873
12.34 Muud kulud -65 465 -93 080 -100 754 -7 674 8% -1 873
Tegevuste kirjeldus
228
Programmi tegevus koondab Välisluureameti ja Kaitseväe luurevaldkonna tegevused, mille
eesmärk on tagada riigikaitseliseks otsustamiseks vajalik luureteave ja eelhoiatus. Tegevuste
täpsem sisu ei ole avalik, kuna see sisaldab riigisaladuse ja salastatud välisteabe kaitse korra §
7 lg 4 p 1 alusel riigisaladuseks tunnistatud teavet.
Programmi tegevuse elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb kaitsepoliitika
asekantsler.
Rida 12.35 programmi tegevus: Kaitsetahe ja riigikaitse inimvara
Programmi tegevuse eesmärk: Elanikkonna kõrge kaitsetahe toetab panustamist riigikaitsesse
ning sõjalise riigikaitse ülesannete täitmiseks on olemas piisav, nõutud tasemel ette valmistatud
ja kriisi- ning sõjaajal rakendatav inimvara.
Tabel 149. Programmi tegevuse Kaitsetahe ja riigikaitse inimvara 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Elanike valmisolek osaleda kaitsetegevuses kui Eestit
rünnatakse, %
Allikas: Kaitseministeerium
62 64
Tegevväelaste arv vastab planeeritud tasemele, %
Allikas: Kaitseressursside Amet 101 100
Elanike valmisolekut osaleda kaitsetegevuses hinnatakse iga-aastase Kaitseministeeriumi
tellimusel Kantar Emori poolt läbiviidava avaliku arvamuse uuringu20 põhjal, mille eesmärk on
kaardistada Eesti elanike suhtumist ja hoiakuid riigikaitselistes küsimustes. Uuringu käigus
küsitakse muu hulgas „Kui Eestile tungitaks kallale, kas oleksite valmis oma võimete ja oskuste
kohaselt osalema kaitsetegevuses?“ Mõõdiku väärtus arvutatakse „jah, kindlasti“ ja „pigem jah“
vastajate osakaaluna ning see näitab elanike aktiivset kaitsetahet ehk valmisolekut osaleda
Eesti kaitsmises oma võimete ja oskuste kohaselt.
Tegevväelaste arv näitab, kas sõjaliste võimete arendamiseks ja üksuste mehitamiseks vajalik
tegevväelaste arv on tagatud. Mõõdiku muutus võimaldab hinnata, kas personali värbamiseks,
väljaõppeks ja teenistuses hoidmiseks kavandatud vahendid toetavad planeeritud koosseisu
saavutamist.
Tabel 150. Programmi tegevuse Kaitsetahe ja riigikaitse inimvara eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
12.35 Kaitsetahe ja riigikaitse
inimvara -34 015 -31 380 -34 368 -2 988 10% -1 622
20 Aruanne: Avalik arvamus riigikaitsest, Kantar Emor
229
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
12.36 Tööjõu- ja majandamiskulud -14 287 -19 815 -20 672 -857 4% -1 190
12.37 Sotsiaaltoetused -4 309 -638 -1 356 -718 113% -43
12.38 Muud toetused -15 418 -10 928 -12 340 -1 412 13% -389
Programmi tegevuse kulude kasvust moodustab suurima osa Kaitseliidule antava
tegevustoetuse suurenemine, sh tegevväelaste tööjõukulud ja tasud. Muutus tuleneb
peamiselt tegevuspõhise eelarve struktuuri korrastamisest.
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab sõjalise riigikaitse ülesannete täitmiseks vajaliku inimvara
planeerimist, järelkasvu, ettevalmistamist, teenistusse jõudmise ja teenistuses püsimise
toetamist ning inimvara rakendamise arendamist. Kaitsetahte valdkonnas keskendutakse
ühiskonna toetuse ja elanike riigikaitsesse panustamise valmisoleku tugevdamisele, noorte
riigikaitseliste teadmiste, oskuste ja osalusvõimaluste arendamisele ning riigikaitsjate ja nende
panuse ühiskondlikule väärtustamisele.
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamisse panustavad järgmised asutused:
• Kaitseministeerium kujundab riigikaitselise inimvara ja kaitsetahte poliitika ning juhib
selle elluviimist, määrates valitsemisala arengusuunad ja prioriteedid;
• Kaitseressursside Amet korraldab riigikaitselise inimvara planeerimist ja analüüsi,
personalipoliitika ja personaliteenuste rakendamist, kaitseväekohustuse täitmist ja
tegevteenistust, reservväelaste toetamist, riigikaitses osalemise populariseerimist ning
riigikaitseõpetuse koordineerimist;
• Kaitsevägi tagab sõjaliste ülesannete täitmiseks vajaliku inimvara ettevalmistamise ja
rakendamise, korraldades aja-, tegev- ja reservteenistust ning sõjalist väljaõpet. Samuti
rakendab talle määratud kaitsetahte ja riigikaitsjate väärtustamise tegevusi, sealhulgas
reservväelastele suunatud projekte, veteranipoliitika tegevusi ning riiklikke ja sõjaväelisi
tseremooniaid;
• Kaitseliit kasvatab kaitsetahet ja vabatahtlikku osalust riigikaitses, kaasab ja hoiab
liikmeskonda, korraldab riigikaitselist väljaõpet ja koolitust, panustab riigikaitseõpetuse
välilaagrite korraldamisse ning kujundab Naiskodukaitse, Noorte Kotkaste ja
Kodutütarde kaudu riigikaitselist teadlikkust, oskusi ja osalusvõimalusi ning riigikaitselist
järelkasvu;
• Eesti Sõjamuuseum kogub, säilitab, uurib ja vahendab Eesti sõjaajaloolist pärandit ning
toetab selle kaudu ühiskonna riigikaitselise teadlikkuse kujundamist ja riigikaitsesse
panustamise väärtustamist. Muuseum haldab sõjahaudu ja sõjaajaloolisi
mälestusmärke, edendab sõjaväelist muusikakultuuri, toetab riiklikke esindusüritusi
ning panustab riigikaitseõpetusse.
230
Tegevuse eelarve suureneb 2,99 mln eurot, millest suurema osa moodustab Kaitseliidule
eraldatava toetuse tõus 1,6 mln eurot. Tegevused on suunatud vabatahtliku tegevuse
arendamisele, et tagada motiveeritud ja väljaõpetatud liikmeskond laia riigikaitse
ettevalmistamiseks ja toetamiseks. Investeeritakse noorte droonipädevuse arendamisse.
Droonipädevuste varajane arendamine aitab noortel omandada kaasaegses riigikaitses
vajalikke oskusi ning loob aluse hilisemaks spetsialiseerumiseks sõjalises või tsiviilõppeasutuses.
Noorte isamaalise kasvatuse tegevuste elluviimiseks on planeeritud 4,2 mln eurot,
riigikaitselaagrite läbiviimiseks 0,7 mln eurot. Laia riigikaitse toetamiseks on planeeritud 4,8 mln
eurot (kasv 1 mln eurot).
Kaitseressursside Amet jätkab riigikaitseõpetust õpetavatele koolidele toetuse eraldamist
õppevahendite soetamiseks ning riigikaitseõpetuse välilaagrite transpordi ja õppekäikude
korraldamiseks, milleks on eelarvesse planeeritud 0,3 mln eurot. Samuti jätkatakse
riigikaitseõpetajate koolitamisega. Seoses riigikaitseõpetuse kohustuslikuks muutumisega
alates 2023. aastast on kasvanud laagrites osalevate õpilaste arv, mistõttu nähakse ette
täiendava varustuse soetamine ja hooldus.
Suurima muudatusena viiakse alates 2027. aastast ajateenistus üle ühtsele 12-kuulisele
teenistusmudelile ning teenistusse kutsutakse kuni 4100 noort aastas kahes kutses.
Kaitseressursside Ameti ülesandeks on tagada kaitseväekohustuse täitmise korraldamine,
selleks on eelarvesse planeeritud tööjõu- ja majandamiskuludeks kokku 16,4 mln eurot ning
eelarve suureneb 0,8 mln eurot.
Eesti Sõjamuuseum – kindral Laidoneri muuseumi eelarve maht on 2,7 mln eurot (kasv 0,2 mln
eurot). Muuseum jätkab sõjaajaloo muuseumi ja uurimiskeskusena. Muuseumi koosseisus
jätkab tegevust sõjaväeorkester, mis tagab kokkulepitud mahus esinemised Kaitseväe
tseremooniatel. Sõjaväeorkestri eelarve on 1,1 mln eurot ja suureneb kultuuritöötajate töötasu
alammäära tõusu tõttu 49 tuhat eurot.
Rahvusvaheline Kaitseuuringute Keskus jätkab oluliste julgeolekuteemaliste arutelude
algatamist nii Eestis kui väljaspool Eestit ning Kõrgemate riigikaitsekursuste korraldamist.
Samuti toetab asutus oma tegevusega Kaitseministeeriumi määratletud fookusteemade
analüüsi ning nende käsitlemist rahvusvahelistes aruteludes, sh Annual Baltic Conference on
Defence’i ja Lennart Meri Conference’i raames. Eelarve on 1,1 mln eurot.
Investeeringutest panustatakse programmi tegevusse 0,3 mln eurot Eesti Sõjamuuseum –
kindral Laidoneri muuseumi hoonete investeeringuteks.
Programmi tegevuse elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb õiguse ja halduse
asekantsler.
3.11.3 Investeeringud
Investeeringud vähenevad peamiselt, kuna vahendeid suunati lahingumoona soetamiseks
rohkem kui eelmisel aastal.
231
Tabel 151. Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
Kaitseministeeriumi valitsemisala
12.40 Investeeringud kokku -585 902 -816 618 -720 324 96 294 -12% -4 335
Inventar -158 -240 -135 105 -44% -51
IT investeeringud -6 500 -4 865 -7 075 -2 210 45% -49
Masinad ja seadmed -13 951 -21 540 -5 990 15 550 -72% -43
Muud investeeringud -320 298 -456 722 -422 579 34 143 -7% -95
Kinnisvara -115 059 -200 996 -163 449 37 548 -19% -4 097
12.45 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -129 936 -132 254 -121 096 11 158 -8% 0
Kaitseministeerium
Investeeringud kokku -4 227 -3 851 -3 559 292 -8% -6
IT investeeringud -3 633 -3 114 -2 648 467 -15% 0
Masinad ja seadmed -34 0 -223 -223 100% -6
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -559 -737 -689 48 -7% 0
Eesti Sõjamuuseum - kindral
Laidoneri Muuseum
Investeeringud kokku -309 -124 -310 -186 150% -3
Kinnisvara -233 -100 -250 -150 150% -3
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -56 -24 -60 -36 150% 0
Kaitsevägi
Investeeringud kokku -8 320 -12 744 -17 304 -4 560 36% -230
Inventar -138 -240 -135 105 -44% -51
IT investeeringud -2 612 -1 069 -3 707 -2 638 247% -49
Masinad ja seadmed 169 -280 -212 68 -24% -37
Muud investeeringud -6 404 -10 779 -12 277 -1 498 14% -93
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt 666 -375 -973 -598 159% 0
Riigi Kaitseinvesteeringute
Keskus
Investeeringud kokku -573 042 -799 898 -699 150 100 748 -13% -4 096
IT investeeringud -251 -681 -720 -39 6% 0
Masinad ja seadmed -14 085 -21 260 -5 556 15 704 -74% 0
Muud investeeringud -313 894 -445 943 -410 302 35 641 -8% -1
Kinnisvara -114 826 -200 896 -163 199 37 698 -19% -4 095
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -129 986 -131 118 -119 374 11 744 -9% 0
232
Tabel 152. Kaitseministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide vaheline võrdlus
objektide lõikes, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Kaitseministeeriumi
valitsemisala
12.40 Investeeringud
kokku -720 324 -550 274 -115 203 -54 847 0
12.41
Hoonete ja rajatiste
ehitus ning
renoveerimine
Kinnisvara -161 155 -112 201 0 -48 954 0
12.42 Muud
investeeringud
Muud
investeeringud -12 476 -12 476 0 0 0
12.43 Kaitseotstarbeline
erivarustus
Muud
investeeringud -410 103 -410 103 0 0 0
12.44
Muud
investeeringud
kokku
-15 493 -15 493 0 0 0
Inventar Inventar -135 -135 0 0 0
IT investeeringud IT
investeeringud -7 075 -7 075 0 0 0
Masinad ja
seadmed
Masinad ja
seadmed -5 990 -5 990 0 0 0
Maa soetused Kinnisvara -35 -35 0 0 0
Liitlaste taristu Kinnisvara -2 259 -2 259 0 0 0
12.45 Käibemaksukulu
põhivara soetustelt Käibemaksukulu -121 096 0 -115 203 -5 893 0
Investeeringud vähenevad võrreldes eelmise aastaga 85,1 mln eurot (käibemaksuta), mis on
peamiselt seotud kaitseotstarbelise erivarustuse eelarve vähenemisega 35,6 mln eurot ja
liitlaste taristu investeeringute vähenemisega 26,8 mln eurot, mis tuleneb investeeringute
eelarve jaotusest aastate vahel. 2026. aastal lõppesid mitmed tuludest sõltuvatest kuludest
rahastatud projektid (Lääne-Eesti meetme radari taristu projekt, Lääne-Eesti meetme
õhuseireseadmete projekt, CO₂ tuludest rahastatud väikesaarte energiarajatiste projekt), mille
tõttu väheneb investeeringute eelarve kokku 27 mln eurot. Samas suurenevad hoonete
investeeringud 1,3 mln eurot, sh piirmääraga vahendite eelarve kasvab 27,2 mln eurot ning
tuludest sõltuvate kulude eelarve väheneb 25,9 mln eurot. IT investeeringud suurenevad 2,2
mln eurot ning investeeringud masinatesse ja seadmetesse vähenevad 15,6 mln eurot, mis on
seotud peamiselt Lääne-Eesti meetme radari ja õhuseireseadmete projektide lõppemisega.
Inventari soetamise eelarve väheneb 105 tuhat eurot seoses Kaitseväe vananenud inventari
mahu vähenemisega.
233
IT investeeringuteks on planeeritud 7,1 mln eurot, sh arvutitöökohtade investeeringuteks 2,4
mln eurot, võimeplaneerimise infosüsteemi arendusteks 1,3 mln eurot ning muudeks IT
süsteemide arendusteks ja teenusteks 3,4 mln eurot.
Masinate ja seadmete investeeringute eelarve on kokku 5,99 mln eurot. Kõige rohkem
panustatakse taristu arendustesse, sh Ermistu kaitsetööstusparki 4,4 mln eurot.
Kinnisvara investeeringuteks on kokku planeeritud 163,45 mln eurot, eelarve väheneb 37,5 mln
eurot. Riigi Kaitseinvesteeringute Keskuse investeeringud hoonete ehitusse on 161,2 mln eurot,
millest 112,2 mln eurot moodustavad piirmääraga vahendid ja 49 mln eurot tuludest sõltuvad
kulud. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist on planeeritud Narva sõjaväelinnaku arendamiseks
11,1 mln eurot ning Euroopa Regionaalarengu Fondist Ermistu kaitsetööstuspargi rajamiseks
13,1 mln eurot. Liitlaste taristu investeeringuteks on kavandatud 2,3 mln eurot, mida
kasutatakse peamiselt liitlaste kohaloleku tagamiseks Ämaris ja harjutusväljade arendamiseks.
Antud summa hõlmab ainult liitlastega seotud eraldi rahastusotsuste alusel eraldatud
vahendeid ega kajasta liitlaste taristu investeeringute kogumahtu, sest osa samasse valdkonda
suunatud investeeringuid kajastatakse hoonete ja rajatiste ehituse ning renoveerimise
investeeringute all. Kinnisvarainvesteeringud keskenduvad uute võimete toetamisele ja
nõuetekohase hoiustamise tagamiseks vajaliku taristu arendamisele. Üksuste toetuseks
valmivad laod ja laskemoonahoidlad ning laskemoona käitusalad. Eesti Sõjamuuseumi
investeeringuteks on kavandatud 0,25 mln eurot (käibemaksuta), mis on seotud mõisahoone
parendustega. Maade soetuseks mõeldud vahendid vähenevad 4 mln eurot, eelarvesse on
planeeritud 35 tuhat eurot.
Kaitseotstarbelise erivarustuse investeeringuteks on 410,1 mln eurot, mis hõlmab mitmeid
erinevaid hankeid, nt mehitamata õhusõidukid 84,7 mln eurot, ratassõidukid 51,4 mln eurot,
termovaatlusseadmed ja -sihikud 48,7 mln eurot, elektroonilise võitluse vahendid 27,1 mln
eurot, keskmaa õhukaitse relvasüsteemid 23,7 mln eurot, 4x4 soomustransportöörid 11 mln
eurot, lühimaa õhutõrjeradarid 13,5 mln eurot, mereseireradarid 4,5 mln eurot ja õhuseire
lühimaa radarisüsteemid 2,4 mln eurot.
Muud investeeringud koosnevad kahest osast. Kaitseväe riigisaladusega seotud
investeeringuteks on kavandatud 12,3 mln eurot, mida on 1,5 mln eurot rohkem kui 2026.
aastal. Ehitusega seotud kunstiinvesteeringuteks on kavandatud 0,2 mln eurot.
234
3.12 Kliimaministeeriumi valitsemisala
Kliimaministeeriumi eesmärk on tagada Eestis elurikas loodus, jätkusuutlik energia
varustuskindlus ja konkurentsivõimeline lõpphind, kõigi vajadusi arvestav elukeskkond ja
liikuvuslahendused, keskkonnateadlik ühiskond ning kliimakindel ja konkurentsivõimeline
majandus.
Valitsemisala on Eesti keskkonna-, transpordi- ja energeetikavaldkondade eestvedaja, mille
põhieesmärk on vastutustundliku suhtumise kujundamine loodusesse ning Eesti inimestele
puhta ja looduslikult mitmekesise elukeskkonna säilitamine. Samuti on valitsemisala eesmärk
korraldada inimeste ja kaupade liikuvus selliselt, et see oleks kasutajale ligipääsetav, ohutu ja
mugav, panustaks positiivselt Eesti majandusse ning samas väheneks keskkonnakoormus.
Energeetikas on valitsemisalas seatud eesmärgiks tagada majanduse pikaajaline
konkurentsivõime, energiajulgeolek ja varustuskindlus.
Valitsemisalas edendatakse keskkonnahoidlikku arengut ning kujundatakse ja viiakse ellu
kliima-, meremajanduse ja merekeskkonna-, ressursitõhususe ja jäätmekäitlus-, keskkonna- ja
elurikkuse kaitse-, keskkonnajärelevalve-, keskkonnakorraldus- ja ringmajandus- ning
tööstusheite- ja kemikaali-, veekaitse ja -kasutamise, välisõhu kaitse ning kiirgus- ja
tuumaohutuse alast poliitikat ning korraldatakse ilmavaatlusi ja keskkonnaseiret. Lisaks tegeleb
valitsemisala energeetika-, maapõueressursside kaitse ja kasutamise, elamumajanduse ja
ehituse, transpordi- ja liikuvuspoliitika kujundamise ja elluviimisega.
Valitsemisala tulemusvaldkond on „Kliima, energeetika ja elurikkus“. Koos Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumiga ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga
panustatakse tulemusvaldkonda „Elukeskkond, liikuvus ja merendus“.
235
Joonis 23. Kliimaministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja majandusliku
sisu lõikes, mln eurot
Valitsemisala kasutada olevast eelarvest tuleb siseriiklikest vahenditest (632,49 mln eurot),
millest 44,61% moodustavad kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguste ühikute (LHÜ) müügist
saadud vahendid. Välisvahendite (689,73 mln eurot) suurimad allikad on Euroopa Liidu
struktuurifondid (382,41 mln eurot) ning Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF, 207,74 mln
eurot). Tegevuspõhises vaates on valdav enamus eelarvest suunatud elukeskkonna, liikuvuse ja
merenduse valdkonda (88%), toetades põhiosas transpordi ja liikuvuse programmi, milles
suurimaks projektiks on Rail Baltica arendamine.
Majandusliku sisu vaates jaguneb eelarve peamiselt toetusteks (61,15%) ja investeeringuteks
(23,81%), kuna olulise osa tegevustest moodustavad taristu ja keskkonnaga seotud pikaajalised
arendused ning erinevate sihtrühmade ja projektide toetamine. Tegevuskulud, sealhulgas
tööjõu- ja majandamiskulud, tagavad samal ajal programmide elluviimiseks vajaliku igapäevase
võimekuse.
236
Joonis 24. Kliimaministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
Eelarve mahu vähenemise peamiseks põhjuseks on, et see ei hõlma alates 2028. aastast uue
perioodi Euroopa Liidu rahastust, kuna selle jaotamise otsused ei ole veel tehtud. Lisaks
mõjutavad eelarve vähenemist eelarvekärped, mis teostati riigi eelarvestrateegia 2025-2028
raames, kus Kliimaministeeriumi valitsemisala tegevuskulusid ja toetusi vähendati 2025. aastal
10 mln eurot, 2026. aastal 15,47 mln eurot, 2027. aastal 19,31 mln eurot, 2028. aastal 19,31
mln eurot.
RES 2027-2030 eelarvemõjuga meetmed:
• Rail Balticu investeeringu lisaraha 202 mln eurot aastateks 2028-2030;
• Reisilaevanduse toetusmeetmega mittejätkamisest tingitud eelarve vähendamine 43,1
mln eurot aastatel 2027-2030, millest 2027. aastal 10,50 mln eurot;
• Investeeringute ühekordne kärbe 39 mln eurot 2027. aastal;
• Kultuuritöötajate (Eesti Loodusmuuseum) ja siseturvalisuse (Keskkonnaameti
järelevalveametnikud) palgafondi kasv 3% 0,60 mln eurot aastatel 2027-2030, millest
2027. aastal 0,15 mln eurot;
• Tuumaregulaatori rakendamiseks 0,08 mln eurot 2027. aastal;
• Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seadusest tulenevate kulude kasvu pidurdamine
50% 0,21 mln eurot aastatel 2028-2030;
• Korterelamute rekonstrueerimistoetus 20% toetusmääraga 160 mln eurot aastatel
2028-2029;
• Teehoiu investeeringute rahastamisallika vahetus perioodi 2028-2034 EL toetuste vastu
40 mln eurot 2029. aastal;
237
• Teehoiu rahastuse vähendamine seoses mootorsõidukimaksu vähenemisega 2 mln
eurot 2029. aastal;
• Tulude suurendamine Riigimetsa Majandamise Keskuse lisadividendidega 13,60 mln
eurot aastatel 2028-2030;
• OÜ Transpordi Varahalduse müügitulu 25 mln eurot 2027. aastal.
Aastate vahelise eelarve ümber planeerimise käigus tehti eelarve muudatusi 2026-2030 vahel.
Selleks suurendatakse teise lisaeelarve eelnõuga 2026. aasta eelarvet 35,33 mln eurot,
vähendatakse 2027. aasta eelarvet 35,48 mln eurot ja 2028. aastat 0,58 mln eurot ning
suurendatakse 2029. aasta eelarvet 0,18 mln eurot ja 2030. aasta eelarvet 0,55 mln eurot.
Kliimaministeeriumi valitsemisala eelarvet vähendatakse 2026. aastal 0,32 mln eurot ja 2027.
aastal 1,94 mln eurot Rohuküla sadama kai ehituse sihtotstarbelisest jäägist.
Suuremad 2025. aastast 2026. aastasse ülekantud piirmääraga vahendite jäägid on
Riigilaevastiku investeeringud veesõidukite soetamiseks, infosüsteemide (liiklusregister,
TarkTee, elektroonilise kaubaveoteabe (eFTI) jt) arenduste investeeringud ning 2025. aasta
lisaeelarvega saadud vahendid Tallinn-Pärnu-Ikla, E67 Päädeva-Konuvere ja Tallinn-Tartu-Võru-
Luhamaa, Mäo-Imavere lõikudele maade soetamiseks, mille omandamine on planeeritud 2026.
aastasse.
Detailne info ja selgitused valitsemisala eelarve jääkide ja 2026. aasta eelarvesse ülekantud
vahendite kohta asub Kliimaministeeriumi kodulehel ja dokumendiregistris.
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2026
Valitsemisalas on koos ministeeriumiga kaheksa asutust: Kliimaministeerium, Keskkonnaamet,
Keskkonnaagentuur, Eesti Loodusmuuseum, Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus,
Transpordiamet, Riigilaevastik ja Eesti Geoloogiateenistus.
Kliimaministeeriumi haldusalasse kuuluvad riigi osalusega äriühingud AS ALARA, AS Eesti
Raudtee, AS Saarte Liinid, AS Tallinna Lennujaam, AS Tallinna Sadam, Elering AS,
Lennuliiklusteeninduse AS, OÜ Rail Baltic Estonia, OÜ Transpordi Varahaldus, OÜ Eesti
Keskkonnauuringute Keskus, AS Raudtee Varad ja AS Ökosil.
Lisaks on Kliimaministeerium riigile kuuluvate AS Nordic Aviation Groupi ja AS Teede
Tehnokeskuse aktsiate valitseja. AS Nordic Aviation Groupi suhtes kuulutati 28. jaanuaril 2025
välja pankrot. AS Teede Tehnokeskuse müügileping sõlmiti 4. juulil 2026, kuid müügiprotsess ei
ole veel lõpule viidud.
OÜ Transpordi Varahaldus ja AS Raudtee Varad on äritegevuse lõpetanud. OÜ Transpordi
Varahalduse puhul valmistatakse ette äriühingu likvideerimist ning selle varad on suures osas
võõrandatud. AS Raudtee Varade likvideerimist ei ole veel võimalik alustada riigile kuuluvate
nõuete ja poolelioleva kohtuvaidluse tõttu.
238
Haldusalasse kuuluvad lisaks tulundus- ja sihtasutused Riigimetsa Majandamise Keskus ja SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
Valitsemisala personali ülevaade
Kliimaministeeriumi valitsemisalas (valitsusasutustes ja hallatavates asutustes) töötab kokku
2005 teenistujat (töötajad ja ametnikud kokku; perioodi 1.06.2025 - 31.05.2026 keskmine
täistööajale taandatud teenistujate arv). Valitsemisala suurimateks asutusteks on
Transpordiamet (639 teenistujat) ja Keskkonnaamet (490 teenistujat), kus töötab kokku 56%
kõigist valitsemisala teenistujatest. 2025. aastaga võrreldes on valitsemisala teenistujate arv
vähenenud 48 võrra.
Valitsemisala kõigi teenistujate kogupalga mediaan on 01.06.2026 seisuga 2800 eurot, aasta
varasemaga võrreldes on see kasvanud 7%.
Joonis 25. Kliimaministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 153. Kliimaministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud
arengudokumendid ja programmid
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Kliima, energeetika ja elurikkus
Energiamajanduse arengukava aastani 2035
Elurikkuse, metsanduse ja
keskkonnakorralduse programm
Keskkonnahoidliku arengu ja
kliimapoliitika programm
Energeetika, maavarade ja välisõhu
programm
Elukeskkond, liikuvus ja merendus
Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035
Elukeskkonna ja ringmajanduse
programm
Transpordi ja liikuvuse programm
239
Võrreldes 2026-2029 perioodiga on 2027-2030 tegevuspõhise eelarve hierarhias läbivalt
muudetud programmi tegevuste nimetused nimisõnadeks. Lisaks ei dubleerita enam erinevatel
planeerimistasanditel mõõdikuid ning mõõdikute arvu on vähendatud ja võimalusel õiged
mõõdikud õigele tasemele tõstetud (programmi tasandil on kuni 5 mõjumõõdikut ja programmi
tegevuste tasandil on 2-3 tulemusmõõdikut).
Rohereformi ja kliimapoliitika programmi nimetus muudeti keskkonnahoidliku arengu ja
kliimapoliitika programmiks. Uus nimetus annab täpsemalt edasi programmi sisu.
Keskkonnahoidlik areng rõhutab pikaajalist, tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengusuunda,
mis hõlmab nii keskkonna aspekti, majanduse kohanemist kui ka ühiskondlikku heaolu.
Mere ja vee programmis liideti programmi tegevusest „Vee säästliku kasutamise ja kaitse
tagamine“ vee kaitse osa programmi tegevusega „Merekeskkonna kaitse tagamine“. Uued
programmi tegevuste nimetused on „Mere- ja veekeskkonna kaitse“ ja „Veevarustus ja
kanalisatsioon“. Mere- ja veekeskkonna kaitse moodustab tervikliku lähenemise, kuna vesi on
üks süsteem, olgu see merevesi või pinnavesi või põhjavesi. Ühine eesmärk on veekogude hea
seisundi saavutamine. Eraldi jääb programmi tegevus "Veevarustus ja kanalisatsioon", kuna see
on inimestele eluliselt olulise tähtsusega, millele tuleb eraldi tähelepanu ja ressursse suunata.
Veeteenust arendatakse vee-ettevõtluse reformi ja taristu uuendamise kaudu, et tagada puhas
joogivesi ning töökindel ja taskukohane teenus kogu Eestis.
Arengukavadega on võimalik tutvuda KLIM kodulehel, programmidokumentide eelnõud
avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta 1.oktoobriks 2026
Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia | Rahandusministeerium. KLIM
avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari esimeses pooles oma kodulehel.
3.12.1 Tulud
Kliimaministeeriumi valitsemisala tulud vähenevad 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga 110,11
mln eurot, peamiselt tulenevalt välistoetuste vähenemisest, samas kui majandustegevuse ja
keskkonnatasude tulud suurenevad 2027. aastal.
Tabel 154. Kliimaministeeriumi tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
13.1 Tulud kokku 1 027 923 1 389 294 1 279 185 -110 109 -8%
13.2 Saadud toetused 464 187 790 723 653 952 -136 771 -17%
13.3 Riigilõivud 20 554 25 205 25 209 4 0%
13.4 Tulu majandustegevusest 345 544 338 543 349 294 10 751 3%
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Mere ja vee programm
240
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
13.5 Tulu põhivara ja varude müügist 622 5 3 -2 -40%
13.6 Trahvid ja muud varalised
karistused 970 710 590 -120 -17%
13.7 Keskkonnatasud 96 715 102 065 128 699 26 634 26%
13.8 Muud tulud 25 656 26 277 24 923 -1 354 -5%
13.9 Intressi- ja omanikutulud 73 673 105 766 96 515 -9 251 -9%
Saadud toetused
Valitsemisala tuludest 51,1% moodustavad välistoetused, millest Ühtekuuluvusfondist on
kavandatud 232,79 mln eurot, Euroopa Regionaalarengu Fondist 146,44 mln eurot, Euroopa
Ühendamise Rahastust (CEF) 207,74 mln eurot, LIFE programmist 7,69 mln eurot, Euroopa
Majanduspiirkonna ja Norra toetustest 2,91 mln eurot, Eesti-Šveitsi koostööprogrammist 2,76
mln eurot ning ülejäänud osas muud otsetoetused.
Ühtekuuluvusfondist saadud toetused suunatakse põhiosas raudtee- ja teetransporditaristu
projektidele 197,35 mln eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondist 75,12 % suunatakse
elamumajanduse toetamiseks ning 12,64 % ohutu ja säästliku transpordi arendamiseks
(jalgrattateed ja trammiliikluse arendamine). Euroopa Ühendamise Rahastust 78,97 % on
suunatud raudteetranspordi arendamisse ja ülejäänud teetranspordi arendamiseks. LIFE
programmist rahastatakse põhiosas mere- ja veekeskkonnakaitse tegevusi ning kliimamuutuste
leevendamise ja kohanemisega seotud projekte. Eesti-Šveitsi koostööprogrammist toetatakse
elurikkuse ja mullakaitsega seotud projekte.
Riigilõivud
Valitsemisala riigilõivude prognoositav kogumaht 2027. aastal on 25,21 mln eurot. Suurima
mahuga on liiklusregistri toimingutega seotud riigilõiv 22 mln eurot (moodustades 87,27%
valitsemisala poolt kogutavatest riigilõivudest), mida kogub Transpordiamet.
Keskkonnaameti poolt kogutav raadamise ja uuendusraie kohta esitatava metsateatise
läbivaatamise eest prognoositav riigilõiv on 2,40 mln eurot. Teiste riigilõivude (lennuameti
toimingute riigilõiv - 220 tuhat eurot, merenduse valdkonna toimingute riigilõiv - 330 tuhat
eurot, keskkonnakaitselubadega seotud riigilõivud - 202 tuhat eurot jt) osakaal on marginaalne.
Tulud majandustegevusest
Valitsemisala tulud majandustegevusest moodustavad 349,29 mln eurot ning on võrreldes
2026. aastaga suurenenud 3,18%. Tulude suurenemine 2027. aastal on tingitud LHÜ müügist
saadud tulude suurenemisest.
Kasvuhoonegaaside LHÜ müügist saadud tulud suurenevad Rahandusministeeriumi suvise
majandusprognoosi alusel võrreldes 2026. aastaga 24,15 %. 2027. aasta LHÜ tuluprognoos on
241
242,40 mln eurot (2026. aastal 195,24 mln eurot). Alates 2024. aastast kasutatakse
enampakkumistulust 100% kliimapoliitika eesmärkidele kaasa aitavateks tegevusteks.
Majandustegevusest laekuvad tulud Keskkonnaagentuurile (KAUR) lennumeteoroloogia info
edastamise, lennuvaatlusteenuse, meteoroloogilise ja hüdroloogilise info edastamise, metsa
hindamise eest ning lindude ja nahkhiirte rõngastamisega seotud tegevuste eest; Eesti
Loodusmuuseumile (ELM) piletite müügist ja ürituste korraldamise eest; Transpordiametile
(TM) veeteetasudena ja Maanteemuuseumi piletite müügist, erilubadest suur- või
raskeveosega liiklemiseks ning veeteedega seotud elektrooniliste kaartide müügi eest; Eesti
Geoloogiateenistusele (EGT) geoloogiliste uuringute ja seirete eest (keskkonnaalasest
tegevusest) ning Riigilaevastikule (RIL) lootsitasudena, sadamate hallatavate
navigatsioonimärkide paigaldamise ja hoolduse ning prahile andmise eest.
Tulu põhivarade müügist
Valitsemisala tulud põhivarade müügist on 2027. aastal 3 tuhat eurot Transpordiameti
vanametalli ja liiklusstatistika müügist. Võrreldes 2026. aastaga väheneb vanametalli müügitulu
2 tuhat eurot müügitulust maha arvatavate transpordikulude tõttu.
Trahvid ja muud varalised karistused
Valitsemisala tulude prognoos trahvidest ja muudest rahalistest karistustest on vähenenud
võrreldes 2026. aastaga 120 tuhat eurot. Trahvitulude vähenemise põhjuseks on trahviühiku
tõus, millega prognoositakse väiksemal määral keskkonnaalaseid rikkumisi. Trahvid laekuvad
Keskkonnaametile (0,38 mln eurot) keskkonnaalaste rikkumiste eest ja Transpordiametile (0,21
mln eurot) transpordialaste rikkumiste eest. Transpordiametil on õigus nimetatud trahvidest
saadud tulusid kasutada riigimaanteede remondi koondprojekti kulude katteks.
Keskkonnatasud
Valitsemisala keskkonnatasude 2027. aasta laekumise prognoosiks on 128,70 mln eurot, mis on
26,63 mln eurot rohkem võrreldes 2026. aastaga. Prognoositud keskkonnatasude laekumise
suurenemine tuleneb eelkõige jäätmete kõrvaldamise tasu tõusust ja jäätmete
energiakasutustasu lisandumisest alates 01.07.2026 ning põlevkivi tasumäära tõusust, mis
omakorda sõltub nafta maailmaturu hinnast. Põlevkivi tasumäära puhul on aluseks võetud
üheprotsendilise väävlisisaldusega raske kütteõli futuurid ja Eesti Panga kodulehel avaldatud
valuutakursid seisuga 21.07.2026.
Keskkonnatasud laekuvad maavara kaevandamise, kasutamise või kasutuskõlbmatuks
muutmise, vee erikasutuse, metsamaa raadamise, kalapüügiõiguse ja jahipidamisõiguse
(loodusvara kasutusõiguse tasu/ressursitasu), tuuleenergiast elektrienergia tootmisest ning
saasteainete välisõhku, veekogusse, põhjavette või pinnasesse heitmise või jäätmete
kõrvaldamise ja energiakasutuse (saastetasu) eest:
• kalapüügi- ja jahipidamisõiguse müügist 1,36 mln eurot;
242
• maavara kaevandusõiguse, vee erikasutuse, tuuleenergiast elektrienergia tootmise,
raadamisõiguse ning saastetasude eest kokku 127,34 mln eurot, millest arvestatakse
sihtotstarbeliselt kohalikele omavalitsusüksustele 14,92 mln eurot ja riigieelarvesse
suunatakse 112,42 mln eurot;
• Keskkonnatasude seaduse § 56 lõigetest 1 ja 12 tulenevalt tuleb laekuvatest
keskkonnatasudest suunata SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK)
keskkonnaprogrammi elluviimiseks 15,46 mln eurot, mis vastab riigieelarve
koostamisele eelnenud aastal riigieelarvesse laekunud vee erikasutusõiguse tasude
mahule. Lisaks on seadusest tulenev kohustus eraldada 1,77 mln eurot Ida-Viru
maakonna kohaliku omavalitsuse üksuste põlevkivi kaevandamise ja töötlemisega
seotud keskkonnamuutuste tagajärgede leevendamiseks. Viimane summa vastab 0,35
eurole riigieelarve koostamisele eelnenud aastal kõrvaldatud põlevkivi lend- ja
koldetuha, põlevkivi poolkoksi ning tsemendi tootmisel tekkiva ohtlikke aineid sisaldava
või aluselise tahke gaasipuhastusjäätmete tonni kohta.
SA KIK keskkonnaprogrammi elluviimine toimub keskkonnaministri 31.01.2020 määruse nr 10
sätete alusel, mille kohaselt on moodustatud 10 valdkondlikku programmi: atmosfääriõhu
kaitse, kalanduse, keskkonnateadlikkuse, looduskaitse, merekeskkonna, metsanduse,
ringmajanduse, veemajanduse ja kaasrahastamise valdkondades ning Ida-Viru maakonna
programm.
Muud tulud
Muud tulud 24,92 mln eurot koosnevad peamiselt Transpordiameti kogutavast
teekasutustasust. Teekasutustasud vähenevad järgmisel aastal 1,30 mln eurot. Prognoos
tugineb eelmise perioodi laekumistel.
Intressi- ja omanikutulud
Dividenditulud on prognoositud kogusummas 95,89 mln eurot äriühingute majandustulemuste
prognooside alusel ning lõplikud summad otsustatakse 2027. aastal makstakse dividende 2026.
aasta tulemuste eest. Eelduste kohaselt maksavad 2027. aastal dividende järgmised äriühingud:
AS Tallinna Sadam, AS Tallinna Lennujaam, Elering AS, Riigimetsa Majandamise Keskus, OÜ Eesti
Keskkonnauuringute Keskus ja Lennuliiklusteeninduse AS.
Finantsinvesteeringute ümberhindamisest saadavat kasumit on planeeritud 0,62 mln eurot.
243
3.12.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 155. Kliimaministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestu
slikud
vahend
id
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasi
antav
ad
maks
ud
13.10 Kliimaministeeriumi
valitsemisala -1 007 209 -239 305 -16 364 -466 737 -284 803 0
13.11 Kliimaministeerium -836 913 -97 563 -1 269 -460 176 -277 904 0
13.12 Keskkonnaagentuur -13 777 -7 747 -544 -2 405 -3 081 0
13.13 Eesti Loodusmuuseum -1 003 -648 0 -151 -203 0
13.14 Keskkonnaamet -25 572 -20 208 -1 151 -3 135 -1 078 0
13.15 Keskkonnaministeeriu
mi
Infotehnoloogiakeskus -3 232 -2 825 -408 0 0 0
13.16 Transpordiamet -97 432 -84 009 -11 240 -465 -1 719 0
13.17 Eesti
Geoloogiateenistus -3 058 -2 467 -128 -275 -187 0
13.18 Riigilaevastik -26 222 -23 837 -1 625 -130 -631 0
Tabel 156. Kliimaministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.10 Kliimaministeeriumi valitsemisala
-872 723 -1 211 722 -1 007 209 204 514 -17% -26 154
Tööjõukulud -96 018 -93 196 -91 847 1 349 -1% -7 060
Majandamiskulud -89 354 -100 445 -88 035 12 410 -12% -6 803
Sotsiaaltoetused -81 -27 -27 - 0% -6
Muud toetused -669 224 -996 438 -809 482 186 956 -19% -12 277
13.96 Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-17 743 -21 617 -17 817 3 800 -18% 0
13.11 Kliimaministeerium -691 111 -1 021 278 -836 913 184 365 -18% -14 220
Tööjõukulud -15 979 -15 763 -18 359 - 2 596 16% -107
Majandamiskulud -5 981 -10 976 -8 092 2 884 -26% -1 848
Sotsiaaltoetused -21 -27 -27 - 0% -6
Muud toetused -668 118 -992 114 -808 980 183 134 -18% -12 258
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-935 -2 277 -1 455 822 -36% 0
13.12 Keskkonnaagentuur -14 072 -14 293 -13 777 516 -4% -480
Tööjõukulud -8 446 -7 914 -7 648 266 -3% -197
Majandamiskulud -4 660 -5 146 -4 947 199 -4% -282
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-960 -1 232 -1 182 50 -4% 0
13.13 Eesti Loodusmuuseum -1 309 -1 228 -1 003 225 -18% 0
Tööjõukulud -936 -799 -730 69 -9% 0
Majandamiskulud -312 -429 -273 156 -36% 0
13.14 Keskkonnaamet -28 974 -31 268 -25 572 5 696 -18% -1 781
Tööjõukulud -19 574 -19 313 -16 725 2 588 -13% -813
244
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
Majandamiskulud -6 953 -9 053 -6 937 2 116 -23% -958
Muud toetused -984 -1 249 -427 822 -66% -4
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-1 385 -1 774 -1 483 291 -16% 0
13.15 Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
-13 659 -14 456 -3 232 11 224 -78% -2 350
Tööjõukulud -6 184 -6 001 -1 178 4 823 -80% -1 120
Majandamiskulud -6 142 -6 824 -1 647 5 177 -76% -1 230
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-1 334 -1 631 -408 1 223 -75% 0
13.16 Transpordiamet -92 421 -97 887 -97 432 455 0% -4 702
Tööjõukulud -30 444 -29 450 -32 909 - 3 459 12% -3 883
Majandamiskulud -50 661 -53 978 -53 076 902 -2% -818
Muud toetused 0 -3000 0 3 000 -100% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-11 216 -11 459 -11 447 12 0% 0
13.17 Eesti Geoloogiateenistus -6 305 -4 702 -3 058 1 644 -35% -1 369
Tööjõukulud -3 056 -2 599 -2 287 312 -12% -553
Majandamiskulud -2 653 -1 771 -622 1 149 -65% -816
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-594 -331 -149 182 -55% 0
13.18 Riigilaevastik -24 872 -26 611 -26 222 389 -1% -1 252
Tööjõukulud -11 400 -11 357 -12 011 - 654 6% -387
Majandamiskulud -11 991 -12 267 -12 442 - 175 1% -850
Muud toetused -122 -75 -75 - 0% -14
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-1320 -2912 -1694 1 218 -42% 0
Valitsemisala kulud võrreldes 2026. aastaga vähenevad 204,51 mln eurot ehk 16,88%.
Vähenemine tuleneb põhiosas välistoetustest koos kaasfinantseerimisega, mida on kavandatud
2027. aastal rakendada 466,74 mln eurot ehk 33,45% vähem kui 2026. aastal.
Suurima osa 2027. aasta kulude eelarvest moodustavad muud toetused (80,37%), millest
enamus kaetakse välistoetustest ja muudest tuludest (sh CO2 vahenditest). Toetuste eelarvest
olulisema mahuga (54,26%) on Rail Balticu arendamine (ülevaate Rail Balticu projekti
tegevustest ja finantseerimisest annab seletuskirja lisa 5). Lisaks toetatakse korterelamute
rekonstrueerimist 111,59 mln eurot; raudteevõrgustiku elektrifitseerimist 53,37 mln eurot;
ringmajanduse korraldamist (sh ringmajanduspõhiste tootmis- ja tarbimismudelite
kasutuselevõtt, tööstuse ja teenindussektori energia- ja ressursitõhusus, jäätmete ja
pakendamise vähendamine, taaskasutuse edendamine, jäätmete liigiti kogumise
infrastruktuuri toetamine) 17,33 mln eurot; vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtmist 7
mln eurot; elamute kohtkütte, kaugküttesüsteemide ja katelseadmete renoveerimist 7,87 mln
eurot; kombineeritud sadeveesüsteemide ja mitteheas seisundis veekogumite tervendamist
7,68 mln eurot; laevade ümberehitust keskkonnasõbralikumaks 4,06 mln eurot; sadamate
akvatooriumi kaitset 4,80 mln eurot; saarte ühenduse elektrilaevade kaldataristu
245
investeeringuid 3,06 mln eurot; tuuleenergia edendamist 6 mln eurot; alternatiivkütuste taristu
arendamise lennujaama investeeringuid 4,16 mln eurot.
Valitsemisala eelarvest moodustab põhilise osa (83,09%) ministeeriumi enda hallatav eelarve,
kuna ministeerium tegutseb välistoetuste rakendusasutusena või vahetu elluviijana.
Kliimaministeerium
Kliimaministeeriumi eesmärk on luua sellised eeldused ja tingimused, mis tagavad Eestis
elurikka looduse, energia varustuskindluse ja konkurentsivõimelise lõpphinna, kõigi vajadusi
arvestava elukeskkonna ja liikuvuse, keskkonnateadliku ühiskonna ning kliimakindla ja
konkurentsivõimelise majanduse.
Ministeeriumi kulude eelarvest moodustavad enamuses toetused, millest 52,22% on
välistoetustest (sh riikliku kaasfinantseerimine) antavad toetused, 34,73% on LHÜ müügiga
saadud tuludest (edaspidi CO₂) makstavad toetused ja 13,05% on piirmääraga vahenditest
antavad toetused.
Muude toetuste maht võrreldes 2026. aastaga väheneb kokku 17,05%, vähenemine on
põhiliselt välistoetuste arvelt (252,73 mln eurot). Piirmääraga eelarvest on kavandatud toetusi
kokku 107,40 mln euro ulatuses, millest suuremad on: 39,20 mln eurot on AS Eesti Raudtee
riigipoolse kahjumi katmiseks; 15,46 mln eurot keskkonnaprogrammi toetused; 9,06 mln eurot
AS-le Tallinna Lennujaam regionaalsete lennujaamade tegevustoetuseks; 3,04 mln eurot OÜ-le
Eesti Keskkonnauuringute Keskus keskkonnaseirete läbiviimiseks; 2,20 mln eurot
rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksude eest tasumiseks; 2 mln eurot AS-le Eesti
Liinirongid Tartu-Riia rongiliinil reisijateveo rahvusvahelise avaliku teenindamise lepingu
kohustuste täitmiseks.
Ministeeriumi tööjõu- ja majandamiskulud (26,45 mln eurot) moodustavad asutuse
kogueelarvest 3,16%, koosnedes 82,06% ulatuses piirmääraga vahenditest.
Sotsiaaltoetusteks planeeritud vahenditest 10 tuhat eurot on kavandatud Eerik Kumari
looduskaitsepreemiaks, 5 tuhat eurot keskkonnasõbraliku haridusasutuse tiitli preemiateks
ning 12 tuhat eurot üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi ja õpilasleiutajate riikliku konkursi
eripreemiateks keskkonnakaitse valdkonnas.
Keskkonnaagentuur
Agentuuri tegevusvaldkonnad on riikliku keskkonnaseire programmi täitmine, keskkonnaga
seotud riigisisese ja rahvusvahelise andmevahetuse korraldamine, andmete kogumine ja
analüüs, keskkonnaseisundile hinnangute andmine ning ilmaprognooside, hoiatuste ja nendeks
vajalike seireandmete tagamine.
Võrreldes 2026. aastaga on 2027. aasta tööjõukulude eelarve vähenenud 3,36% ehk 0,27 mln
eurot. Vähenemine on seotud kärbetega ning välisprojektide elluviimisest tulenevate
tööjõukulude vähenemisega.
246
Majandamiskulude eelarve väheneb 3,87% ehk 0,20 mln eurot. Piirmääraga eelarve
vähenemine on seotud kärbetega, kuid suurenemine toimub välistoetuste eelarves seoses
projektide elluviimisega. Majandamiskulude eelarvest 47,63% ehk 2,36 mln eurot on uurimis-
ja arendustöödeks, millest 53,29% (1,26 mln eurot) kasutatakse maa- ja mullakasutuse seire- ja
juhtimissüsteemi arendamiseks ning 46,71% (1,10 mln eurot) keskkonnaseirega seotud
tegevusteks (uuringud). Ülejäänud majandamiskuludest 0,82 mln eurot kasutatakse kinnisvara
ülalpidamisega seotud kuludeks, 1,16 mln eurot välisprojektide elluviimiseks (LIFE programmist
Viru alamvesikonna integreeritud veeprojekt ja Lääne-Eesti veemajanduskava projekt,
Ühtekuuluvusfondist üleujutuse ennetamiseks ja leevendamiseks, kliimamuutustega
arvestamiseks ja kliimavaldkonna teadlikkuse tõstmiseks, Eesti-Šveitsi koostööprogramm
toetusest uuenduslike seiretehnoloogiate/lahenduste väljatöötamiseks,
keskkonnaandmebaaside ja -süsteemide täiustamiseks) ning 0,61 mln eurot asutuse teenuste
toimimise tagamiseks.
Eesti Loodusmuuseum
Muuseumi tegevusvaldkond on koguda, säilitada ja uurida elusa ning eluta looduse
mitmekesisust, selle arengut nii ajas kui ruumis ning vahendada seda üldsusele teaduslikel ning
hariduslikel eesmärkidel. Lisaks on muuseumi ülesanne loodusmaja Taru kaudu toetada
mitmekülgse keskkonnahariduse pakkumist ja keskkonnateadliku käitumise kasvu ühiskonnas
ning soodustada asutuste vahelist valdkonnaülest koostööd.
Muuseumi eelarvest moodustavad tööjõukulud 72,79% ja majandamiskulud 27,21%.
Muuseumi eelarvest 200 tuh euro ulatuses kaetakse kulusid majandustegevusest laekuva tulu
arvelt ning 151 tuhat eurot on välisprojektide elluviimisega seotud kulu.
Keskkonnaamet
Ameti tegevusvaldkonnad on loodus-, keskkonnakaitse ning keskkonnajärelevalve
korraldamine riikliku keskkonnapoliitika elluviimiseks.
Alates 1. jaanuarist 2027 antakse kiirgusohutuse korraldamisega seotud ülesanded
Keskkonnaametilt üle Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile (TTJA). Ülesannete
üleandmisega seoses väheneb Keskkonnaameti koosseis 14 ametikohta.
Ameti eelarvest 92,53% (23,66 mln eurot) moodustavad tööjõu- ja majandamiskulud, mis
83,53% ulatuses kaetakse piirmääraga vahenditest. Välistoetustest ja CO₂ vahenditest kaetakse
kulusid kokku 4,21 mln euro ulatuses.
Majandamiskulude eelarvest 2,69 mln eurot on kinnisvara ja rajatiste ülalpidamisega seotud
kulud, 0,55 mln eurot sõidukite ülalpidamisega seotud kulud, 3,89 mln eurot keskkonnaalased
uuringud ja ekspertiisid. Ülejäänud majanduskulud on seotud asutuse igapäevase toimimise
tagamisega. Nende alla kuuluvad ametikohtadega seotud vältimatud kulud, sealhulgas
administreerimiskulud, inventari soetamine ja hooldus, vormiriietus, töötervishoiuteenused,
koolitused, lähetuskulud ning seadmete hooldus ja muud töökorralduse seisukohalt vajalikud
kulud.
247
2027. aastal vähenevad tööjõu- ja majandamiskulud 2026. aastaga võrreldes kokku 4,70 mln
euro võrra. Sellest moodustab piirmääraga vahenditest kaetavate kulude vähenemine 1,78 mln
eurot, sealhulgas 0,48 mln eurot seoses kiirgusohutuse ülesannete ja nende täitmiseks vajalike
vahendite üleandmisega Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile. Samuti anti Tarbijakaitse
ja Tehnilise Järelevalve Ametile üle majandustegevusest laekuvate tulude arvelt kavandatud
kulude eelarve summas 0,25 mln eurot. Lisaks vähendab eelarvet 0,47 mln euro suurune kärbe.
Väheneb välistoetustest ja CO₂ vahenditest kavandatud kulude maht. Suurematest projektidest
lõppes 2026. aastal taaste- ja vastupidavusrahastu REPowerEU vahenditest rahastatud
taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamise projekt. 2027. aastal jätkuvad olulisemad projektid
on ühtekuuluvusfondist rahastatav pärandniitude taastamine, LIFE programmist toetatavad
puisniitude taastamistööde ja Viru alamvesikonna integreeritud veeprojekt ning Eesti-Šveitsi
koostööprogramm bioloogiline mitmekesisus.
Muude toetustena on planeeritud 0,43 mln eurot looduskaitseseaduse alusel makstavateks
loomakahjudeks.
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
IT reformi raames kujundatakse ümber riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
töökorraldus, mille eesmärk on pikas perspektiivis vähendada IT püsikulusid ja dubleerimist,
parandada küberjulgeolekut, koondada üleriigiliste kesksete teenuste ja võimekuste
arendamine ning tagada riigi IT-ressursside tõhusam ja strateegilisem kasutamine.
Alates 1. veebruarist 2027 koondub Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse IT-
teenuste vastutus loodavasse Riigi Digikeskusesse.
2027. aasta eelarves kajastuvad muudatused eelarve ümbertõstmisest Justiits- ja
Digiministeeriumile 10 mln eurot. Reformi rakendamise täpsustused selguvad Riigikogu
eelarvemenetluse käigus, sealhulgas täiendavad eelarve ümberpaigutused valitsemisalade
vahel.
Transpordiamet
Asutuse tegevusvaldkond on inimeste ning vee-, õhu- ja maismaasõidukite liikuvuse
kavandamine ning ohutu ja keskkonda säästva taristu tagamine.
Asutuse tegevuskulude eelarvest moodustavad tööjõukulud 33,77% ja majandamiskulud
54,40%.
Tööjõukulude eelarve suureneb 2027. aastal 11,75% ehk 3,46 mln eurot. Suurenemine on
tingitud sellest, et 2026. aastal vähendati ühekordselt tööjõukulude eelarvet 3 mln euro võrra,
mis suunati muude toetuste eelarvesse.
Majandamiskulude eelarve väheneb 1,32% ehk 0,90 mln eurot seoses kulude optimeerimisega.
Teede korrashoiukulud moodustavad majandamiskulude eelarvest 78,16% ehk 41,43 mln
eurot. Infotehnoloogia kulude ülalpidamiseks on kavandatud 3,47 mln eurot, kinnisvara
ülalpidamiseks 2,17 mln eurot ning sõidukite ülalpidamiseks 1,16 mln eurot. Ülejäänud
248
majandamiskulud on seotud asutuse igapäevase toimimise tagamisega. Sinna alla kuuluvad
administreerimiskulud, töötervishoiukulud, inventari soetamise ja hoolduse kulud, koolitused,
lähetused ning muud seadmete ja töökorralduse seisukohalt vajalikud kulud.
Välistoetustest, CO₂ ja muudest siseriiklikest toetustest ning majandustegevusest laekuvate
tulude arvelt kavandatud kulude maht on 2,18 mln eurot, millest tööjõukulud moodustavad
1,11 mln eurot ja majandamiskulud 0,86 mln eurot.
Eesti Geoloogiateenistus
Teenistuse tegevusvaldkond on geoloogiline kaardistamine, maapõue ja maavara kaitse,
teadus- ja arendustegevus, geoloogilised alus- ja rakendusuuringud, geoloogilise teabe
säilitamine ja kättesaadavuse tagamine, riigiasutuste nõustamine ning avalikkuse
maapõuealane teavitamine.
Asutuse eelarvest moodustavad tööjõukulud 74,80% ja majandamiskulud 20,26%, mis 84,79%
ulatuses kaetakse piirmääraga vahenditest. 2027. aasta eelarve väheneb võrreldes 2026.
aastaga 34,96% ehk 1,64 mln eurot. Piirmääraga vahendite eelarve väheneb 1,33 mln eurot,
sest 2026. aastaga lõpeb fosforiidi ja kaasnevate ressursside uuring.
Tööjõu- ja majandamiskulusid kaetakse välisvahendite arvelt 0,26 mln euro ja
majandustegevusest laekuvate tulude arvelt 0,18 mln euro ulatuses. 2027. aastal jätkatakse
CO₂ vahenditest rahastatava AVATAR projekti elluviimist. Projekt kestab 2028. aasta lõpuni.
2027. aastal viiakse läbi vajalikud geoloogilised eeluuringud Tõrvas, Rõuges ja Põlvas, mille
tulemuste põhjal valitakse ühes uuringukohas sobiv asukoht avatud maasoojussüsteemi
katsejaama rajamiseks ning projekteeritakse katsejaama tehniline lahendus ja süsteem.
Välistoetustest olulisemad projektid on LIFE IP CleanEst ning LIFE Sip AdaptEst. Lisaks jätkub
2027. aastal Interregi Eesti-Läti programmist rahastatav HydroScope projekt. Projekti eesmärk
on arendada Eesti ja Läti põhjaveeseiret ning luua reaalajas seireandmetel põhinev varajase
hoiatuse lahendus põua, reostusohu ja põhjaveest sõltuvate ökosüsteemide seisundi muutuste
tuvastamiseks.
Majandamiskulude piirmääraga vahenditest kaetakse kinnisvara ülalpidamisega seotud kulud
ning asutuse igapäevase toimimise tagamisega (uurimis- ja arendustööde-, lähetus-,
administreerimis-, inventari majandamise-, sõidukite ülalpidamise jm) seotud kulud.
Riigilaevastik
Riigilaevastiku peamised tegevusvaldkonnad on riigi veesõidukite (v.a Kaitseväe ja Kaitseliidu
veesõidukid) haldamine, navigatsioonimärgistuse korrashoid, jäämurdetööde korraldamine
ning lootsiteenuse osutamine.
Riigilaevastiku tegevuskulude eelarvest moodustavad tööjõukulud 45,81% ja majandamiskulud
47,45%. Asutuse tegevuskuludest 90,91% kaetakse piirmääraga vahenditest.
2027. aasta eelarve väheneb 2026. aastaga võrreldes 1,46% ehk 0,39 mln euro võrra. Muutuse
tingivad ühelt poolt majandamiskuludelt arvestatava käibemaksukulu vähenemine 1,20 mln
249
euro võrra ning teiselt poolt tööjõu- ja majandamiskulude kasv vastavalt 0,65 mln ja 0,18 mln
euro võrra. Käibemaksukulu vähenemine on peamiselt seotud TS Shipping OÜ-le kuuluva
jäämurdja Botnica prahilepinguga. 2026. aasta eelarve koostamisel arvestati prahilepingu
käibemaksukulu ekslikult 24% maksumääraga, kuigi lepingule kohaldub 0% käibemaksumäär.
Tööjõukulude kasv 5,76% on seotud eelkõige 2026. aasta lõpus kasutusele võetud uue
mitmeotstarbelise töölaeva Kratt meeskonna komplekteerimisega, õigusaktidest tulenevate
täiendavate kohustuste täitmisega ning uute arendusprojektide lisandumisega.
Majandamiskulude suurenemine 1,42% tuleneb samuti peamiselt uutest arendusprojektidest.
Nende projektide rahastamine toimub välistoetuste ja muude tuludest sõltuvate vahendite
arvelt.
Majandamiskulude suurimad kuluartiklid on jäämurdja Botnica lepinguline prahiraha summas
5,62 mln eurot ning veesõidukite ülalpidamiskulud summas 4,51 mln eurot.
3.12.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Kliimaministeeriumi kulud on suunatud selliste eelduste ja tingimuste loomiseks, mis
tagavad Eestis elurikka looduse, energia varustuskindluse ja konkurentsivõimelise lõpphinna,
kõigi vajadusi arvestava elukeskkonna ja liikuvuse, keskkonnateadliku ühiskonna ning
kliimakindla ja konkurentsivõimelise majanduse.
Tabel 157. Kliimaministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE
2027 RE
Muutus Muutus
%
2026 lisandunud vahendid
13.19 Tulemusvaldkond: Kliima, energeetika ja elurikkus
-177 103 -156 425 -118 690
37 735 -24% -12 433
13.20 Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse programm
-51 867 -61 291 -46 441 14 850 -24% -7 144
13.36 Energeetika, maavarade ja välisõhu programm
-103 706 -64 416 -37 931 26 485 -41% -1 791
13.49 Keskkonnahoidliku arengu ja kliimapoliitika programm
-21 530 -30 718 -34 318 -3 600 12% -3 498
13.59 Tulemusvaldkond: Elukeskkond, liikuvus ja merendus
-677 877 -1 033
680 -870 701
162 979
-16% -13 721
13.60 Elukeskkonna ja ringmajanduse programm
-144 109 -137 941 -138 247
-306 0% -5 166
13.73 Mere ja vee programm -57 362 -65 695 -78 969 -13 274 20% -4 234
13.83 Transpordi ja liikuvuse programm -476 406 -830 044 -653 486
176 558
-21% -4 321
250
3.12.3.1 Tulemusvaldkond Kliima, energeetika ja elurikkus
3.12.3.1.1 Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse
programmi kulude jaotus programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on puhas ja elurikas keskkond ning kestlik keskkonnakasutus.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Kliimaministeerium (KLIM), Keskkonnaamet (KeA),
Keskkonnaagentuur (KAUR) ning Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus (KEMIT).
Tabel 158. Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse programmi eelarve programmi
tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiant
avad
maksud
13.20 Elurikkuse, metsanduse ja
keskkonnakorralduse
programm -46 441 -33 986 0 -8 254 -4 201 0
13.21 Elurikkuse ja mulla kaitse -23 372 -13 154 0 -8 250 -1 968 0
13.25 Metsandus ja jahindus -13 558 -11 322 0 -2 -2 233 0
13.28 Keskkonnakorraldus -5 499 -5 497 0 -2 0 0
13.31 Kiirgusohutus -1 188 -1 188 0 0 0 0
13.34 Kesksed IT-teenused -2 825 -2 825 0 0 0 0
Rida 13.21 programmi tegevus: Elurikkuse ja mulla kaitse
Programmi tegevuse eesmärk: Liikide ja elupaikade soodne seisund ning maastike
mitmekesisus on tagatud, nii et elupaigad toimivad ühtse ökoloogilise võrgustikuna ja
elurikkuse ning mulla poolt pakutavad ökosüsteemiteenused on jätkusuutlikud.
Tabel 159. Programmi tegevuse elurikkuse ja mulla kaitse 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Liigikavade I ja II prioriteedi tegevuste täitmise määr uuendatud kavade alusel, % Allikas: Keskkonnaamet
60 90
Mulla hea seisundi tuvastamiseks esinduslik indikaatorite arv, mida mõõdetakse riikliku mullaseire raames, sh et oleksid kajastatud elurikkuse näitajad, tk Allikas: Keskkonnaagentuur
11 11
Aasta jooksul taastatud elupaikade pindala (ha) Allikas: Kliimaministeerium
4000 (2024) 4000
Liigikavade I ja II prioriteedi tegevuste täitmise määr uuendatud kavade alusel. Looduskaitse
keskendub liikide ja elupaikade kaitsele ning taastamisele, peamiselt kaitsealadel. Selleks
251
koostatakse ja uuendatakse tegevus- ja kaitsekorralduskavasid, hinnatakse nende
tulemuslikkust ning rahastatakse eelkõige I ja II prioriteedi tegevusi. Oluline on uuendada
Natura alade kavad vastavalt Euroopa Komisjoni nõuetele ja parandada kaitse tõhusust.
Mulla hea seisundi tuvastamiseks esinduslik indikaatorite arv, mida mõõdetakse riikliku
mullaseire raames, sh et oleksid kajastatud elurikkuse näitajad. Lisatud on mulla hea seisundi
mõõdik, mis hõlmab indikaatoreid mulla füüsikaliste, keemiliste ja bioloogiliste omaduste
hindamiseks ning nende kasutatavust mulla seisundit ohustavate tegurite tuvastamisel,
sealhulgas orgaanilise materjali kadu, toitainete kadu, hapestumine, sooldumine, mulla
saastumine, tuule- ja vee-erosioon, elurikkuse vähenemine ning mullatihenemine. Hetkel
võimaldab mullaseire hinnata seisundit 11 indikaatori alusel, kuid hinnang on esinduslik
eelkõige seirealade tasandil. Tulevikus võimaldab laiendatud mullaseireraamistik anda
hinnangu kogu Eesti muldade seisundile. Lisaks loob suurenenud seiremaht eeldused andmete
kasutamiseks mudeldamisel ning mulla seisundi muutuste prognooside koostamisel.
Mullaseire hõlmab tulevikus kogu Eestit (mets, asulad, märgalad, rohumaad, põllumaa ja ainult
põllumajandusnäitajatest ei piisa). Andmete vastu on huvi tundnud nii põllumajandustootjad
kui ka metsandus. Tegemist on ka LULUCF (maakasutus, maakasutuse muutus ja metsandus;
orgaaniline süsinik) alusandmestikuga Corg varude (mulla orgaanilise süsiniku) seire, mida
hetkel sellisel kujul ei teostata. LULUCF alusuuringud ja nende alusel modelleeritavad nn Tier
tasemed, kui nad on tervikuna teostatud, võimaldavad Eestil rakendada paindlikkusmeetmeid
ehk eelduslikult vähendada võimalikke LULUCF kohustusi. Kõik meetmed peavad olema viidud
nõutud tasemele ja see on üks indikaatoritest, mis seda vajab. Seega on see riigiülene oluline
komponent ka kliimameetmetes. Tegemist on alusandmestikuga ka looduse taastamise kava
jaoks, kui valida piirkondi, kus taastamistegevused on prioriteetsed. Veemajanduskavades on
toitainete lisamine mulda samuti oluline indikaator.
Aasta jooksul taastatud elupaikade pindala. Jätkatakse ebasoodsas seisundis elupaikade
taastamisega. 2024. aastal kinnitati Euroopa Liidu looduse taastamise määrus, mille kohaselt
tuleb aastaks 2050 taastada kõik rikutud ökosüsteemid. Valdkonnast tulenevalt keskendutakse
selle programmi all eelkõige kaitstavate elupaikade taastamisele, milleks on eelkõige
pärandniidud, sooelupaigad, märjad metsad jt. Muu hulgas kasutatakse selleks EL
rahastusmeetmeid (LIFE programm, EL ühine põllumajanduspoliitika, struktuuritoetused),
lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemi, riigieelarve ja erinevate projektide
rahastust.
Tabel 160. Programmi tegevuse elurikkuse ja mulla kaitse eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.21 Elurikkuse ja mulla kaitse
-18 828 -23 348
-23 372
-24 0% -1 832
13.22 Tööjõu- ja majandamiskulud
-14 491 -15 313
-14 391
922 -6% -896
13.23 Sotsiaaltoetused -5 -10 -10 0 0% -5
13.24 Muud toetused -4 331 -8 025 -8 970 -945 12% -931
252
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus keskendub elurikkuse ja muldade säilitamise ning taastamise põhimõtete
lõimimisele maa- ja ressursikasutusse ning ökoloogiliselt toimiva ja tõhusalt kaitstava
kaitsealade võrgustiku tagamisele. Tegevus hõlmab muldade, ohustatud liikide ja elupaikade
kaitset, taastamist ning seiret, looduskaitse andmestike ja infosüsteemide arendamist,
kaitsekorralduse tulemuslikkuse parandamist ning maaomanike ja teiste osapoolte senisest
suuremat kaasamist looduse hoidmisse. Lähiaastate fookuses on looduse taastamise kava
väljatöötamine ja rakendamine, loodusväärtustele vastava kaitsekorra tagamine, elurikkuse
hoidmise põhimõtete senisest tugevam arvestamine teistes valdkondades ning maa- ja
mullakaitse raamistiku loomine mullaseadusega, milles ajakohastatakse mullaseisundi ja
maahõivehierarhia põhimõtted.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Programmi eesmärkide
saavutamist toetatakse koostöös Keskkonnaameti, Keskkonnaagentuuri ja teiste asjaomaste
partneritega, sealhulgas Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) ning SA-ga
Keskkonnainvesteeringute Keskus.
2027. aastal jätkatakse elurikkuse kaitse, looduskaitse korraldamise ning maa- ja mullakasutuse
arendamisega. Erametsamaadel kaitstavate alade piirangute kompenseerimisel rakendatakse
kuni käimasoleva rahastusperioodi lõpuni kehtivaid tasumäärasid. Samal ajal valmistatakse ette
2028. aastal algava perioodi lahendusi, mille võimalused selguvad 2026. aasta lõpuks või
otsustatakse aastatel 2026–2027.
Maa- ja mullakasutuse valdkonnas jätkatakse maa- ja mullakasutuse juhtimissüsteemi projekti
elluviimist kuni 2027. aastani. Seejärel vaadatakse üle valdkonna rahastus, kuid prioriteediks
jääb projekti tulemuste rakendamine ja kasutuselevõtt, sealhulgas kasvuhoonegaaside
arvestuse ning uuendatud mullastikukaardi kasutamine maakasutusega seotud otsuste
alusena. Mullaseaduse puhul keskendutakse selle rakendamisele, teadlikkuse suurendamisele
ning nõustamisteenuse pakkumisele maaomanikele ja maakasutajatele. Vajaduse korral
rakendatakse riiklikke soodustavaid meetmeid, kui ilmnevad mulla seisundi halvenemise, mulla
katmise või eemaldamise trendid, mis võivad ohustada toidu- ja veejulgeolekut, elurikkust või
teiste elutähtsate ökosüsteemiteenuste säilimist.
Elupaikade ja liikide kaitses jätkatakse elupaikade taastamist ning loodusdirektiivi aruande
alusel hinnatakse eesmärkide saavutamiseks vajalikke tegevusi. Rakendatakse riiklikku looduse
taastamise kava ning alustatakse LIFE SNAP projekti elluviimist. Vajalikus mahus jätkatakse
kaitstavate liikide ja ohustatud elupaikade inventuure ning arendatakse edasi maaomanike
teavitamise süsteemi. RMK maal viiakse läbi loodus- ja põlismetsade inventuurid ning tagatakse
nendele aladele kohane kaitse.
LIFE-IP projekti „Loodusrikas Eesti“ raames jätkatakse 2027. aastal projekti lõppfaasi
tegevustega. Aastatel 2027–2029 lõpetatakse projektis kavandatud metsade ja pärandniitude
taastamine, tehakse loodusrikkust toetavate põlluelementide, taastatud märgade metsade,
rannaniitude ja väikeveekogude seiret ning viiakse lõpule võõrliikide tõrjekatsed. Samuti
253
valmivad tolmeldajate ja pärandniitude tegevuskavad ning lõpetatakse Eesti looduse
infosüsteemi (EELIS) [RK9.1] ja linnuäpi SIUTS arendustööd.
Looduskaitse tulemuslikkuse parandamiseks alustatakse loodusväärtuste kaitseks rakendatud
meetmete tõhususe ja kaitsekorralduse tulemuslikkuse hindamise süsteemi uuendamist ning
selleks vajaliku lahenduse arendamist EELIS-es. Vajaduse järgi jätkatakse elupaikade
tegevuskavade, liigitegevuskavade ja alade kaitsekorralduskavade koostamist, uuendamist ning
rakendamist. Kinnitatakse ettevalmistamisel olevad kavad, sealhulgas soode ja pärandniitude
tegevuskava, ning rakendatakse uudse lahendusena välja töötatud ranna- ja
kaldakaitsevööndite kaitsekorralduskava.
Kaitstavate alade süsteemis jätkatakse 30% maismaa kaitse eesmärgi sisulist täitmist ning
loodusväärtuste kaitseks vajalike kaitsekordade kehtestamist ja ajakohastamist. Võõrliikide
valdkonnas jätkatakse tõrjet kavandatud mahus. Samuti jätkatakse vajalikus mahus seiret,
sealhulgas looduse taastamise kavast tuleneva täiendava seire rakendamist. Seires ja
inventuurides võetakse senisest laiemalt kasutusele uusi tehnoloogilisi lahendusi, sealhulgas
droone, kaugseiret ja muid kaasaegseid meetodeid.
Looduskaitse ja keskkonnaandmete tõhusamaks haldamiseks, kasutamiseks ja avalikustamiseks
rakendatakse EELIS-e uuendatud versioon ning arendatakse sellele uusi funktsioone.
Loodusrikkuse ja ökosüsteemide hüvede seisundi hindamisel kajastatakse
ökosüsteemiteenuste väärtust kaitse-eeskirjade seletuskirjades ning neid on kavas kasutada ka
looduse taastamise kava meetmete mõju hindamisel. Jätkatakse projekti „Elurikkuse sotsiaal-
majanduslikult ja kliimamuutustega seostatud keskkonnaseisundi hindamiseks, prognoosiks ja
andmete kättesaadavuse tagamiseks vajalikud töövahendid“ (ELME) [RK10.1] andmete
uuendamist ja edasiarendamist.
Looduses liikumise, linnalooduse ja rohevõrgustiku valdkonnas jätkatakse seniseid tegevusi.
Rakendatakse looduse taastamise kava ning taastatakse elurikkust muu hulgas
linnaökosüsteemides. Rohevõrgustiku toimimiseks vajalikke tingimusi arvestatakse
loamenetlustes ja planeeringute koostamisel. Kaitstavate liikide tekitatud kahju ennetamise ja
hüvitamise süsteemis jätkatakse välja töötatud meetmete rakendamist, pöörates senisest
suuremat tähelepanu ennetusele ja selle võimaluste laiendamisele.
Elurikkuse säilitamiseks ja suurendamiseks alustatakse eeldatavalt 2027. aastal elurikkuse
ühikute LIFE projekti tegevustega ning käivitatakse LIFE SNAP projekt. Samal ajal arvestatakse
Euroopa Komisjoni poolt välja töötatava elurikkuse ühikute poliitikaraamistikuga. Natura
hindamise ja metsaelupaikade kaitse valdkonnas kinnitatakse pärast keskkonnamõjude
strateegilise hindamise (KSH) valmimist metsaelupaikade kava ning selle põhimõtteid
rakendatakse metsateatiste menetlemisel keskkonnamõjude hindamisel. Geneetiliselt
muundatud organismide (GMO) regulatsiooni ajakohastamiseks muudetakse geneetiliselt
muundatud organismide keskkonda viimise seadust (GMOVS) vastavalt Euroopa Liidus vastu
võetud direktiivi 2001/18 muudatustele.
254
Eesti looduse taastamise kava lõplik versioon esitatakse 2027. aastal ning jätkatakse selle
rakendamist. Natura metsaelupaikades kaitstavatel aladel ja neist väljaspool paiknevatel
riigimaadel piiratakse raieid ning piiranguvööndites ja väljaspool kaitsealasid edendatakse
püsimetsanduse võtteid. Selleks kinnitatakse metsaelupaikade kava ning rakendatakse selle
põhimõtteid metsateatiste menetlemisel keskkonnamõjude hindamisel. Lepingulise
looduskaitse puhul kasutatakse looduskaitseseaduse muudatustega loodud õiguslikku
raamistikku ning jätkatakse selle täpsemate põhimõtete väljatöötamist ja rakendamist.
Eesmärgi saavutamiseks soodustatakse loodussõbralikku maa- ja ressursikasutust ning
lõimitakse elurikkuse säilitamise ja taastamise põhimõtted erinevatesse maakasutuse
valdkondadesse. Tagatakse ökoloogiliselt toimiv ja tõhusalt kaitstav kaitsealade võrgustik ning
jätkatakse EL elurikkuse strateegia eesmärkide täitmist, sealhulgas 30% maismaa ja mereala
kaitse tagamist.
Jätkatakse ohustatud liikide ja elupaikade kaitset, taastamist ja seiret ning tugevdatakse
elurikkusega arvestamist planeeringutes ja loamenetlustes. Eesmärk on säilitada ja parandada
looduse seisundit nii kaitsealadel kui ka väljaspool neid.
Looduskaitses suurendatakse maaomanike ja kogukondade kaasamist. Lisaks aladepõhisele
kaitsele arendatakse lepingulise looduskaitse lahendusi ning luuakse täiendavaid võimalusi
maaomanike motiveerimiseks loodusväärtusi hoidma ja taastama. Samuti töötatakse välja
põhimõtted elurikkuse summaarse vähenemise vältimiseks ning otsitakse võimalusi „saastaja
maksab“ põhimõtte tõhusamaks rakendamiseks.
Olulisel kohal on elurikkuse hoidmise põhimõtete arvestamine teistes poliitikavaldkondades,
sealhulgas energeetikas, maapoliitikas ja ruumilises planeerimises. Läbiva teemana
keskendutakse muldade hea seisundi säilitamisele ja taastamisele ning keskkonna- ja
kliimaeesmärkidest lähtuva maakasutuse arendamisele.
Programmi tegevuse eelarves suureneb muude toetuste maht võrreldes 2026. aastaga 11,78%,
peamiselt Ida-Viru maakonna programmi toetuste väljamaksete tõttu.
Programmi tegevusi rahastatakse 35,30% ulatuses välisvahenditest: LIFE IP projektist
rahastatavad toetused metsa- ja põllumajandusmaa elupaikade ning liikide seisundi
parandamiseks (1,63 mln eurot), struktuurifondidest rahastatavad toetused elupaikade ja
pärandniitude taastamiseks (4,08 mln eurot), rohestamiskavade, sealhulgas elurikkust
parandavate tegevuste elluviimiseks (0,10 mln eurot). CO₂ vahenditest rahastatakse
ökosüsteemide kaitse ja taastamise toetust (1,95 mln eurot).
Sotsiaaltoetusteks kavandatud 10 tuhat eurot kasutatakse Eerik Kumari looduskaitsepreemia
väljaandmiseks.
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve kajastab programmi tegevuste elluviimiseks vajalikke
põhikulusid, sealhulgas keskkonnaseiret, ekspertiise, kaitstavate loodusobjektide maade
hindamist ja loodusväärtuste kaitsega seotud tegevusi. Eelarves sisalduvad programmi
tegevustega seotud töötajate tööjõukulud ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikud
255
majandamiskulud, näiteks hoonete ja tööruumide ülalpidamine, seadmete, inventari ja
sõidukite kasutamine ning muud ametikohtadega seotud kulud. Samuti sisaldab see
välisprojektide tegevus- ja halduskulusid.
Tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad võrreldes 2026. aastaga 6,02 %, peamiselt
välisvahenditest rahastatud projektide lõppemise tõttu, sealhulgas puisniitude taastamise ja
jätkusuutliku majandamise edendamise projekti lõppemise tõttu.
Rida 13.25 programmi tegevuse nimetus: Metsandus ja jahindus
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti metsad on tootlikud, elujõulised ja nende kasutus on
mitmekesine, tõhus ja jätkusuutlik ning tagatud on elupaikade ja liikide vahelise ökoloogilise
tasakaalu säilitamine.
Tabel 161. Programmi tegevuse metsandus ja jahindus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Erametsade uuendamise osakaal erametsade uuendusraiete ja halva tervisliku seisundi tõttu raiutud alade pindalast (%) Allikas: Keskkonnaamet
- 50
Riigimetsa külastatavus (mln külastust aastas RMK külastustaristul) Allikas: RMK
3,2 (2024) 2,9
Erametsade uuendamise osakaalu mõõdik näitab, kui suur osa uuendusraiega majandatud või
halva tervisliku seisundi tõttu raiutud erametsade alast on uuendatud. Mõõdiku eesmärk on
hinnata, kas raietele järgneb erametsades piisavas mahus metsade taastumine ning kas seeläbi
on toetatud metsa uuenemisvõime ja pikaajalise tootlikkuse säilimine. Sihttasemeks on, et
uuendatud oleks vähemalt pool nimetatud aladest.
Mõõdiku arvutamise aluseks on Keskkonnaagentuuri eksperthinnang raiealade pindala kohta,
mis tugineb statistilise metsainventuuri (SMI) tulemustele ning Keskkonnaametile esitatud
andmed turustatud taimede ja seemnete koguste kohta. Uuendamisena arvestatakse eelkõige
istutamist ja külvi, lähtudes turustatud taimede ja seemnete aastasest kogustest. 2024. aasta
andmed selguvad 2026. aasta sügisel.
Riigimetsa külastatavuse mõõdik näitab RMK külastustaristu kasutust miljonites külastustes
aastas. Mõõdik aitab hinnata riigimetsa sotsiaalset kasutust ning seda, kas riigimets pakub
jätkuvalt inimestele võimalusi looduses liikumiseks, puhkamiseks ja loodusteadlikkuse
suurendamiseks.
Näitaja põhineb RMK koondatud külastusandmetel, sealhulgas külastusloendurite ja muude
külastusseire meetodite põhjal saadud hinnangutel. RMK avaldab kalendriaasta koondnäitaja
oma aastaraamatus või muudes väljaannetes ning mõõdikut hinnatakse kord aastas. Seetõttu
selgub 2025. aasta tegelik tase pärast RMK 2025. aasta koondandmete avaldamist 2026. aastal.
256
Sihttase tuleneb RMK 2024–2028 aastaraamatus seatud eesmärgist, mille kohaselt võiks RMK
külastustaristul olla aastas vähemalt 2,90 mln külastust. Mõõdiku 2024. aasta tegelik tase oli
3,20 mln külastust, mis kinnitab, et RMK külastustaristu kasutus püsib kõrgel tasemel ning
riigimetsa puhke- ja liikumisvõimalused on kasutajatele jätkuvalt olulised.
Tabel 162. Programmi tegevuse metsandus ja jahindus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.25 Metsandus ja jahindus -12 692 -14 264
-13 558
707 -5% -1 357
13.26 Tööjõu- ja majandamiskulud
-7 128 -7 043 -6 823 220 -3% -273
13.27 Muud toetused -5 563 -7 222 -6 735 487 -7% -1 084
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab metsa- ja jahinduspoliitika kujundamise ning rakendamise ühtse
juhtimisloogika alla. Tegevus hõlmab muu hulgas metsaressursi ja geenireservmetsade
arvestust, metsastatistika avaldamist, metsaregistri arendamist ja kasutamist,
metsakorraldajate kutsetunnistuste ja tegevuslubade väljastamist, vääriselupaikade kaitseks
lepingute sõlmimist erametsaomanikega, metsapuude seemnete ja taimede sertifitseerimist
ning jahindusvaldkonna lubade menetlemist ja korralduslike ülesannete täitmist. Tegevuse
keskmes on kestliku metsanduse kujundamine viisil, mis arvestab samal ajal elurikkuse,
kliimaeesmärkide, majandusliku konkurentsivõime ning sotsiaalsete ja kultuuriliste
väärtustega. Jahiulukite kestliku kasutamise toetamiseks panustatakse ulukiseiresse,
andmepõhiste küttimisettepanekute koostamisse ja probleemliikide ohjamisse.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Kliimaministeeriumil. Eesmärkide saavutamist
toetavad eelkõige Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur. Metsanduse ja jahinduse
arendamisel on oluline koostöö ka erametsaomanike, metsaühistute, RMK ning teiste
asjaomaste partneritega.
2027. aastal jätkatakse metsanduse arengukava aastani 2035 rakendamise ettevalmistamist
elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorralduse programmi kaudu. Arengukava on koostamisel.
Samal ajal jätkatakse koostöös teiste riigiasutuste ja sihtrühmadega metsanduspoliitika
põhialuste väljatöötamist aastani 2050, et kujundada metsanduse pikaajaline poliitikaraamistik.
Metsandusandmete valdkonnas keskendutakse andmete kvaliteedi, kättesaadavuse ja
usaldusväärsuse parandamisele. Keskkonnaportaalist kujundatakse metsandusinfo keskne
avalik kanal ning digimetsade koostöömudel toetab andmearenduse koordineerimist. Eesmärk
on muuta metsandusandmed paremini kasutatavaks kestliku metsamajandamise ja
poliitikavalikute toetamisel.
Kaugseire arendamisel laiendatakse metsamaski kasutusvõimalusi, et hinnata Eesti metsamaa
pindala lisaks statistilisele metsainventuurile ka kaugseire abil. Analüüsitakse, millises ulatuses
saab kaugseireandmeid kasutada metsade hindamisel ja mõõtmisel. Tulemuste põhjal saab
257
kaaluda kaugseire laiemat kasutuselevõttu ja selle integreerimist õigusruumi viisil, mis
täiendaks seniseid metsakorralduslikke meetodeid.
Puidu väärindamise valdkonnas toetatakse puidu keemilise ja mikrobioloogilise väärindamise
arendamist, sealhulgas toorme kättesaadavust, teadus- ja arendustegevust ning innovatsiooni.
Biomasskütuste valdkonnas täidetakse EL raadamisvabade toodete määruse (EUDR) ja
taastuvenergia direktiivi (RED III) nõudeid, et tagada biomasskütuste säästlikkuse nõuete ja
taastuvenergia arvestuspõhimõtete ühtne rakendamine. See hõlmab päritolu tõendamise,
aruandluse ja kontrolli toimivuse tagamist.
Metsastamise ja erametsanduse toetamisel jätkatakse metsastamise toetusmeetme ning teiste
toetusmeetmete rakendamist 6,73 mln euro ulatuses. Võrreldes 2026. aastaga väheneb
toetuste maht 6,74%. Erametsanduse arengu toetamiseks jätkatakse tugisüsteemi rakendamist
ning soodustatakse metsaomanike koostööd metsade kasvatamisel ja kasutamisel. Samuti
jätkatakse vääriselupaikade kaitse lepingute sõlmimist erametsaomanikega ning alustatakse
loodus- ja põlismetsade vabatahtliku kaitse toetamist.
Püsimetsanduse valdkonnas jätkatakse püsimetsanduse võtete mõju uurimist Eesti
tingimustes. Kui kogukonnaalade eelnõu saab Riigikogu heakskiidu, minnakse üle uuele
korraldusele. Erametsades jätkatakse püsimetsanduse soodustamist püsimetsa majandamise
kavade koostamise toetamise ja nõustajate koolitamise kaudu.
Puiduistandike rajamise õigusraamistiku rakendamiseks töötatakse välja rakendusakt ning
luuakse istandike rajamiseks sobivate alade kaardikiht. Riigimetsa arvestuslangi aluste
edasiarendamisel töötatakse välja metoodika metsamaa süsinikusidumise seostamiseks
arvestuslangiga.
Metsaregistri arendamisel luuakse võimalus esitada EUDR-i kohast hoolsuskohustuse
deklaratsiooni metsaregistri kaudu, kasutades selleks registris olevaid andmeid. Sellega
toetatakse puidu turule toomisega seotud nõuete täitmist ning andmepõhist menetlust.
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve kajastab programmi tegevuste elluviimiseks vajalikke
põhikulusid, sealhulgas metsaseire analüüse, ulukiseiret ja muid seotud tegevusi. Selles
sisalduvad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulud ning töö korraldamiseks
vajalikud majandamiskulud, näiteks hoonete ja tööruumide ülalpidamine, seadmete, inventari
ja sõidukite kasutamine ning muud ametikohtadega seotud kulud. Samuti sisaldab eelarve
välisprojektide tegevus- ja halduskulusid.
Rida 13.28 programmi tegevus: Keskkonnakorraldus
Programmi tegevuse eesmärk: Oluline keskkonnamõju (keskkonnamõju
hindamine/keskkonnamõju strateegiline hindamine) on hinnatud ja tagatud tegevuste vastavus
keskkonnaeesmärkidele, rakendatakse leevendusmeetmeid.
258
Tabel 163. Programmi tegevuse Keskkonnakorraldus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Keskkonnamõjude hindamise menetluste keskmine kestus Kliimaministeeriumi haldusala asutustes (kuudes) Allikas: Kliimaministeerium
35 22
Mõõdikuga „Keskkonnamõjude hindamise menetluste keskmine kestus Kliimaministeeriumi
haldusala asutustes (kuudes)” saadakse teave keskkonnamõju hindamise (KMH) menetluste
kestuse kohta praeguses praktikas. Kuigi mõõdik põhineb vaid kahe Kliimaministeeriumi
haldusala asutuse statistikal (Keskkonnaamet ja Transpordiamet kui otsustajad KMH
menetluses), tuleb arvestada, et praktikas on kõige rohkem KMH-sid algatanud
Keskkonnaamet, mistõttu annab mõõdik piisavalt asjakohase üldistava ülevaate.
Kliimaministeeriumi üldine eesmärk on kiirendada KMH menetlusi ja tõsta nende kvaliteeti.
Mõõdik kirjeldab juba teostatud KMH menetluste näitel üldise eesmärgi saavutamist.
Tabel 164. Programmi tegevuse keskkonnakorraldus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.28 Keskkonnakorraldus -5 703 -7 336 -5 499 1 837 -25% -423
13.29 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 699 -7 328 -5 491 1 837 -25% -423
13.30 Muud toetused -4 -8 -8 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab keskkonnakorralduse poliitika kujundamise ja rakendamise ühtse
juhtimisloogika alla. Tegevus hõlmab tööstusheite- ja kemikaalipoliitika kujundamist,
keskkonnakomplekslubade andmist, keskkonnamõju hindamise süsteemi arendamist,
keskkonnakaitselubade ja keskkonnatasude süsteemi kujundamist, järelevalvet,
keskkonnavastutuse juhtumite menetlemist ning planeeringute ja muude projektide
keskkonnamõju hindamist. Eesmärk on tagada, et keskkonnakasutus oleks reguleeritud
ühtsetel, arusaadavatel ja kasutajasõbralikel alustel ning et oluline keskkonnamõju oleks
õigeaegselt hinnatud ja leevendatud.
Keskkonnakorralduse arendamisel keskendutakse lähiaastatel keskkonnamõju hindamise
teenuse kaasajastamisele, keskkonnakaitselubade süsteemi korrastamisele, keskkonnaotsuste
infosüsteemi edasiarendamisele, tööstusheite direktiivi ülevõtmisele ja rakendamisele ning
ettevõtete suunamisele vähem saastavate tehnoloogiate kasutuselevõtule ja ohtlike ainete
asendamisele. Eesmärk on muuta haldusprotsessid lihtsamaks, kiiremaks ja läbipaistvamaks,
säilitades samal ajal otsuste kvaliteedi ja keskkonnakaitse kõrge taseme.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Programmi eesmärkide
saavutamist toetavad Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja teised asjaomased partnerid.
259
2027. aastal jätkatakse keskkonnatasude, keskkonnamõju hindamise, keskkonnakaitselubade
süsteemi, tööstusheite valdkonna ning ohutu materjaliringluse toetusmeetmete
ajakohastamist.
Keskkonnatasude valdkonnas vaadatakse üle ning vajaduse korral muudetakse
ehitusmaavarade, turba ja vee erikasutusõiguse tasu aluspõhimõtteid, sealhulgas kohaliku kasu
rakendamise põhimõtteid, ning tasude ülemmäärasid. Samuti ajakohastatakse vee saastetasu
arvestamise süsteemi, lähtudes Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivist (EL) 2024/3019, mis
käsitleb asulareovee puhastamist.
Keskkonnamõju hindamise teenuse kaasajastamisel jätkatakse 2027. aastal KMH reformi
elluviimist. Tegevused hõlmavad regulatiivseid muudatusi KMH menetluse tõhustamiseks ja
digilahenduste kasutuselevõtu toetamiseks, KMH infosüsteemi detailanalüüsi ja arendusi ning
digilahendusi, mis parandavad KMH teenuseks vajalike andmete kättesaadavust ja
taaskasutust.
2027. aastal jätkatakse keskkonnakaitselubade süsteemi ajakohastamist, et kiirendada otsuste
tegemist, vähendada taotlejate ja menetlejate halduskoormust ning säilitada senine
keskkonnakaitse tase. Peamised tegevused on taotluste kvaliteedi parandamine,
taotlusvormide ja juhendite lihtsustamine, keskkonnaotsuste infosüsteemi KOTKAS-e
automaatkontrollide ja arenduste rakendamine ning taotluse nõuetekohasuse hindamiseks
selgema menetlusraamistiku kasutuselevõtt. Samuti valmistatakse ette tehisintellektil
põhinevaid lahendusi ja KOTKAS 2.0 arendusi, et toetada loa- ja KMH vajaduse tuvastamist,
kvaliteetsemate taotluste koostamist ning menetlustoe parandamist. Laiem eesmärk on
kujundada keskkonnaotsuste teenus senisest andme- ja riskipõhisemaks, kasutajakesksemaks
ning paremini seotuks seire-, keskkonnatasude ja järelevalveandmetega.
Tööstusheite valdkonnas rakendatakse tööstusheite seadusest tulenevaid uusi nõudeid ning
toetatakse ettevõtteid ja Keskkonnaametit nende tõlgendamisel ja juhendmaterjalide
kasutamisel. Eesmärk on tagada nõuete ühetaoline rakendamine ning suunata tööstuskäitisi
keskkonnahoidlikumale toimimisele.
Ohutu materjaliringluse ja vähem saastavate tehnoloogiate kasutuselevõtu toetamiseks
jätkatakse uue perioodi Euroopa Liidu rahastusvahendite kasutamise ettevalmistamist ning
liigutakse toetuse avamise suunas. Toetuse eesmärk on võimaldada ettevõtetel asendada
ohtlikke aineid ja võtta kasutusele vähem saastavaid tehnoloogiaid.
Programmi tegevuse eelarve vähenemine on seotud välistoetuste mahu vähenemisega, mis
tuleneb taaste- ja vastupidavusrahastust (RRF) rahastatud projektide lõppemisest.
Tööjõu- ja majandamiskulud hõlmavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sealhulgas hoonete ja
tööruumide ülalpidamist, seadmete, inventari ja sõidukite kasutamist ning muid
ametikohtadega seotud kulusid. Toetuste eelarves kajastub rahvusvaheliste organisatsioonide
liikmemaks.
260
Rida 13.31 programmi tegevus: Kiirgusohutus
Programmi tegevuse eesmärk: Kiirgusohutus on tagatud õigusloome ja arengukavade
rakendamise kaudu.
Tabel 165. Programmi tegevuse kiirgusohutus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Kiirgusohutuse riikliku arengukava ja selle alamplaanide eesmärkide täitmise määr, % Allikas: Kliimaministeerium
69 85
Paldiski reaktorsektsioonide dekomissioneerimise ja lõppladustuspaiga ettevalmistavate tegevuste täitmise määr, % Allikas: AS ALARA, KLIM
25 40
Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse koostatud alamaktide arv (tk kumulatiivselt) Allikas: KLIM
0 3
Kiirgusohutuse riikliku arengukava eesmärkide ja selle mõõdikute jälgimine aitab hoida
ülevaadet kiirguskaitse hetkeolukorrast. Ühtne lähenemine, teadlikkuse tõstmine ning
efektiivne ressursside haldamine aitavad tagada, et kiirgusallikaid käsitletakse ohutult ja
vastutustundlikult.
Kiirgusohutuse riiklik arengukava on oluline raamistik, mis suunab kiirguskaitse tegevusi Eestis.
Eesmärkide täitmise määra jälgimine võimaldab hinnata, kui efektiivselt on rakendatud
kokkulepitud meetmeid erinevates valdkondades.
Paldiski reaktorsektsioonide dekomissioneerimise ja radioaktiivsete jäätmete
lõppladustuspaiga ettevalmistavate tegevuste täitmise mõõdik hindab kumulatiivselt, millises
ulatuses on ellu viidud kavandatud ettevalmistustööd. Mõõdiku andmeid esitab AS ALARA
koostöös Kliimaministeeriumiga, tuginedes kindlaks määratud vastutajatele ja ajakavale.
Paldiski endise tuumaobjekti reaktorsektsioonide dekomissioneerimine ja lõppladustuspaiga
rajamine on valdkonna mahukaimad ja kulukaimad üksikprojektid, mille kogukulu ulatub kuni
154 mln euroni aastani 2065, mistõttu on otstarbekas jälgida nende edenemist eraldiseisva
mõõdikuga. Mõõdik annab selge signaali, kui projekti elluviimine viibib ning tekib vajadus
täiendavate ressursside kaasamiseks või tegevuskava kohandamiseks. Käesoleva
programmiperioodi jooksul toimuvad eelkõige eriplaneeringu ja keskkonnamõju strateegilise
hindamise menetlused ning vajalikud keskkonnauuringud ning lõppladustuspaiga tehniline
kavandamine, millele tuginedes on võimalik liikuda tegevuslubade taotlemise etappi
eeldatavasti 2030. aastal.
Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse (TEOS) koostatud alamaktide arv näitab, millises tempos
viiakse ellu seaduse rakendamiseks vajalikud õigusloometööd. Mõõdik on kumulatiivne ning
kajastab koostatud alamaktide koguarvu, milleks käesoleval programmiperioodil on 17. Mõõdik
tugineb Kliimaministeeriumi õigusloome planeerimise andmetele. Sihttasemed seatakse
lähtuvalt TEOS-i jõustumisest 1. jaanuaril 2027, millest alates algab alamaktide koostamine ja
261
vastuvõtmine. Mõõdiku lisamine on põhjendatud, kuna tuumaregulaatori tõhus toimimine
eeldab, et vajalikud rakendusaktid oleksid koostatud ettenähtud tähtaegadeks – viivitused
üksikmäärustes võivad takistada regulaatori tegevust laiemalt.
Tabel 166. Programmi tegevuse kiirgusohutus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.31 Kiirgusohutus -2 270 -3 518 -1 188 2 330 -66% -1 181
13.32 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 359 -1 941 -734 1 206 -62% -228
13.33 Muud toetused -910 -1 577 -454 1 123 -71% -953
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab kiirguspoliitika kujundamise ja rakendamise ühtse juhtimisloogika
alla.
Kiirgusohutuse tagamine põhineb põhjendatuse, optimeerituse ja doosi piiratuse põhimõtetel.
Lähiaastatel on tegevuse keskmes radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga
ettevalmistamine, kiirgusohutuse riikliku arengukava uue perioodi kujundamine, radooniriskide
täpsem hindamine ning tuumaenergia kasutuselevõtuks vajaliku õigusliku ja institutsionaalse
raamistiku loomine.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Programmi eesmärkide
saavutamist toetavad teised asjaomased partnerid.
2027. aastal jätkatakse kiirgusohutuse, radioaktiivsete jäätmete lõppladustamise ja
tuumaenergia kasutuselevõtu ettevalmistamisega seotud õigusliku, strateegilise ja
planeerimisraamistiku arendamist.
Radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamiseks vajaliku õigusraamistiku kujundamisel
on 2027. aasta peamine tegevus vastava eelnõu kehtestamine ning vajaduse korral
kiirgusseaduse muutmine. Sellega luuakse õiguslik alus lõppladustuspaiga rajamiseks ja sellega
seotud tegevuste elluviimiseks.
Kiirgusohutuse valdkonna pikaajalise strateegilise planeerimise kujundamiseks alustatakse
2027. aastal valdkonna strateegiadokumentide koostamist. Paldiski endise tuumaobjekti kahe
reaktorisektsiooni likvideerimise ja radioaktiivsete jäätmete lõppladustuspaiga rajamise
eriplaneeringu puhul on aastate 2027–2028 peamine tegevus eriplaneeringu kehtestamine.
Aastateks 2029–2030 on kavandatud ehitusprojekti koostamine ning vajaduse korral
keskkonnamõju hindamise läbiviimine.
Tuumaenergia kasutuselevõtu võimaluste analüüsimisel ja tuumaprogrammi käivitamise
ettevalmistamisel on 2027. aasta keskne tegevus pädeva tuumaregulaatori loomine. Lisaks
jätkatakse TEOS-i rakendusaktide väljatöötamist. Olulisel kohal on ka rahvusvahelise koostöö
jätkamine.
262
Programmi tegevuses kajastuvad muude toetustena AS-ile ALARA antav toetus (0,42 mln eurot)
ning rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud (33 tuhat eurot). Toetuste mahu
vähenemine võrreldes 2026. aastaga tuleneb keskkonnaprogrammist makstavate toetuste
vähenemisest.
Tööjõu- ja majandamiskuludes sisalduvad programmi tegevustega seotud töötajate
tööjõukulud ning töö korraldamiseks vajalikud majandamiskulud, sealhulgas hoonete ja
tööruumide ülalpidamine, seadmete, inventari ja sõidukite kasutamine ning muud
ametikohtadega seotud kulud. Tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad võrreldes 2026. aastaga
62,17%, mis on põhiosas seotud 1. jaanuarist 2027 kiirgusohutuse korraldamisega seotud
ülesannete üleandmisega Keskkonnaametilt Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ametile.
Ülesannete üleandmisega seoses väheneb Keskkonnaameti koosseis 14 ametikoha võrra.
Rida 13.34 programmi tegevus: Kesksed IT-teenused
Programmi tegevuse eesmärk: Kesksed IT-teenused on osutatud.
Tabel 167. Programmi tegevuse kesksed IT-teenused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.34 Kesksed IT-teenused -12 375 -12 826
-2 825 10 001 -78% -2 350
13.35 Tööjõu- ja majandamiskulud
-12 375 -12 826
-2 825 10 001 -78% -2 350
Tegevuste kirjeldus
Tegemist on toetava tegevusega, mis loob eeldused programmi põhitegevuste elluviimiseks
ning asutuste igapäevaseks toimimiseks.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Keskkonnaministeeriumi
Infotehnoloogiakeskusel.
IT reformi raames kujundatakse ümber riigi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT)
töökorraldus, mille eesmärk on pikas perspektiivis vähendada IT püsikulusid ja dubleerimist,
parandada küberjulgeolekut, koondada üleriigiliste kesksete teenuste ja võimekuste
arendamine ning tagada riigi IT-ressursside tõhusam ja strateegilisem kasutamine.
Alates 1. veebruarist 2027 koondub Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse IT-
teenuste vastutus loodavasse Riigi Digikeskusesse.
Programmi tegevuse eelarve väheneb 10 mln eurot võrreldes 2026. aastaga eelarve
ümbertõstmisega Justiits- ja Digiministeeriumile.
263
3.12.3.1.2 Energeetika, maavarade ja välisõhu programmi kulude
jaotus programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on hea välisõhu kvaliteet. Energiavarustus on pidev ja kindel ning
energia lõpphind konkurentsivõimeline ja energiatarbimine on säästlik. Maavarade uurimine,
kaevandamine ja haldamine toetavad kestlikku arengut.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Kliimaministeerium, Keskkonnaamet,
Keskkonnaagentuur, Eesti Geoloogiateenistus.
Tabel 168. Energeetika, maavarade ja välisõhu programmi eelarve programmi tegevuste ja
eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiant
avad
maksud
13.36 Energeetika, maavarade ja
välisõhu programm -37 931 -9 039 0 -12 365 -16 527 0
13.37 Energiajulgeolek ja
kriisikindlus -6 101 -1 064 0 -5 037 0 0
13.40 Puhas energiavarustus -18 186 -721 0 -1 250 -16 215 0
13.43 Maavarad -4 439 -3 826 0 -431 -182 0
13.46 Välisõhu kvaliteet -9 205 -3 429 0 -5 646 -130 0
Rida 13.37 programmi tegevus: Energiajulgeolek ja kriisikindlus
Programmi tegevuse eesmärk: Elektri-, gaasi-, kaugkütte- ja vedelkütuse varustuskindlus on
tagatud ning kvaliteetne, jätkusuutlik ja keskkonnasõbralik energiavarustus on
konkurentsivõimelise ja tarbijatele jõukohase hinnaga.
Tabel 169. Programmi tegevuse energiajulgeolek ja kriisikindlus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Juhitava võimsuse vajadus elektrisüsteemis21 Allikas: Eleringi varustuskindluse aruanne
1036 MW täidetud
Täidetud
Elektrivõrgu riketest põhjustatud katkestuste keskmine kogukestus min tarbimiskoha kohta aastas (SAIDI) 5 aasta keskmisena Allikas: Konkurentsiamet
2021-2025: 219 2023-2027:
<200
Eesti gaasitaristu tehniline piisavus N-1, % Allikas: Gaasiülekandevõrgu arengukava
114,9 >100
21 Elektrisüsteemihaldur Elering hindab iga-aastaselt varustuskindluse aruande raames järgneva kümne aasta lõikes juhitavate
tootmisvõimsuste vajadust, et tagada süsteemi saartalituse võimekus ja varustuskindluse norm. 2026 aastaks on Elering hinnanud
saartalituse võimekuse vajaduseks 1036 MW ja 2035 aastaks tõuseb vastav vajadus 2100 MW-ni.
264
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Piisav transpordikütuste varu vastavalt vedelkütusevaru seadusele, päevade arv Allikas: Eesti Varude Keskus
90 (2024) 90
Juhitava võimsuse vajadus elektrisüsteemis. Elektrisüsteemihaldur Elering hindab iga-aastaselt
varustuskindluse aruande raames järgneva kümne aasta lõikes juhitavate tootmisvõimsuste
vajadust, et tagada süsteemi saartalituse võimekus ja varustuskindluse norm. 2026. aastaks on
Elering hinnanud saartalituse võimekuse vajaduseks 1036 MW ja 2035. aastaks tõuseb vastav
vajadus 2100 MW-ni.
Jaotusvõrgus riketest põhjustatud katkestuste kogukestus minutides tarbimiskoha kohta aastas
ehk SAIDI näitab elektrivõrgus võrguteenuse tagamise kvaliteeti. Mida väiksem on number,
seda kvaliteetsemalt ja väiksema katkestuste ajaga on suutnud jaotusvõrk klientidele
elektrivarustatust tagada. Energiamajanduse arengukavaga aastani 2035 plaanitakse seada
SAIDI 2035. aasta eesmärgiks jõuda elektrikatkestuste kestuses viie aasta keskmisena tasemele
alla 120 min aastas alates 2035. aastast.
Eesti gaasitaristu tehniline piisavus N-1 kriteerium arvestab võrgu varustuskindlust suurima
rikke korral, mille puhul peab samuti varustuskindlus olema tagatud, ehk väärtus jääma üle
100%.
Piisav transpordikütuste varu vastavalt vedelkütusevaru seadusele. Vedelkütuse
varustuskindlus on tagatud vedelkütusevaru seadusega. Selle kohaselt tuleb hoida 90 päeva
tavatarbimisele vastav bensiini-, diisli- ja lennukikütuse varu, millest 85% paikneb Eestis.
Transpordikütuste turu tõhusa toimimise tagavad vedelkütuse seadus ja alamõigusaktid.
Tabel 170. Programmi tegevuse energiajulgeolek ja kriisikindlus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.37 Energiajulgeolek ja kriisikindlus
-21 853 -5 346 -6 101 -754 14% -71
13.38 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 237 -1 308 -1 197 111 -8% -71
13.39 Muud toetused -20 614 -4 038 -4 903 -865 21% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab elektri-, gaasi- ja soojusmajanduse ning vedelkütuste poliitika
kujundamise ja rakendamise ühtse juhtimisloogika alla. Tegevuse keskmes on varustuskindluse
tagamine, energiaturu toimimise ja õigusraamistiku arendamine, elektri- ja gaasitaristu
toimepidevus, kaugkütte jätkusuutlikkus ning uute lahenduste kasutuselevõtu toetamine,
sealhulgas energiasalvestus, biometaani kasutamine ja muud puhta energia lahendused.
Oluline osa tegevusest on ka kriitilise energiataristu vastupanuvõime suurendamine ja kriisideks
valmisoleku parandamine.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Kliimaministeeriumil.
265
2027. aastal jätkatakse elektrisüsteemi juhitava võimsuse tagamiseks vajalike meetmete
arendamist. Keskendutakse võimsusmehhanismile riigiabiloa taotlemisele ning sagedusreservi
hankel kvalifitseerunud võimsuste turule tuleku ettevalmistamisele ja toetamisele.
Elektrisüsteemi paindlikkuse suurendamiseks rakendatakse tarbimise juhtimist päev-ette turul.
Sellega toetatakse nõudluse turupõhist juhtimist ja elektrisüsteemi tõhusamat toimimist.
Elektrivõrgu arendamisel jätkatakse ülekandevõime suurendamist ja taastuvenergia
liitumisvõimekuse parandamist. Võrgu ettearendused on valmis või valmimas, et võimaldada
vähempakkumistel toetuse saanud taastuvenergiavõimsuste liitmist. Samuti jätkatakse
võrguarendustega, mis on vajalikud elektritarbimise kasvu ning transpordi- ja soojussektori
elektrifitseerimise toetamiseks.
Gaasivarustuse kindluse parandamiseks jätkatakse täiendava Eesti–Läti gaasiühenduse
rajamise ettevalmistamist. Tegevus toetab gaasitaristu toimepidevust ja varustuskindlust.
Energiatõhususe suurendamiseks ja taristu ajakohastamiseks viiakse 2027. aasta lõpuks
kaugküttesüsteemide uuendamise II vooru toetuse abil ellu projektid, mille tulemusel lisandub
10,7 MW uut tootmisvõimsust.
Energiasüsteemi kriisikindluse suurendamiseks jätkatakse kriitiliste seadmete varude loomist
ning kriitiliste objektide, sealhulgas trafode ja alajaamade turvalisuse parandamist.
Programmi tegevustes on Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest kavandatud 4,87 mln
eurot kaugküttesüsteemide ja katelseadmete renoveerimise toetusteks, mis on 0,87 mln eurot
rohkem kui 2026. aastal. Lisaks on kavandatud 37 tuh eurot rahvusvaheliste organisatsioonide
liikmemaksudeks.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid. Tööjõu- ja majandamiskulud
vähenevad võrreldes 2026. aastaga 8,46 %, peamiselt energiamajanduse arengukava (ENMAK)
valmimise ja sellega seotud kulude vähenemise tõttu.
Rida 13.40 programmi tegevus: Puhas energiavarustus
Programmi tegevuse eesmärk: Puhtale energiale üleminek on seotud energia tootmise,
ülekande, tarbimise, turgude ja seotud majandussektorite reformiga, mille tulemusel
paranevad energiajulgeolek, energia kättesaadavus ning taskukohasus ja keskkonnasäästlikkus.
Tagatud on transpordikütuste turu reguleeritud õiguslik keskkond vastavalt siseriiklikele
eesmärkidele ja EL õigusele. Eesmärke viiakse ellu võimalikult turupõhiselt ja taskukohaselt.
266
Tabel 171. Programmi tegevuse puhas energiavarustus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Puhta energia toodangu suhe soojuse lõpptarbimisse, % Allikas: Eurostat
67,81 (2024) 68
Puhta elektrienergia toodangu suhe elektri tarbimisse, % Allikas: Eurostat
38,88 (2024) 43
Puhta energia osakaal transpordi lõpptarbimises, % Allikas: Eurostat
7,71 (2024) 7,5
Mõõdikud näitavad, kui suure osa moodustab Eestis toodetud puhas energia summaarsest
lõpptarbimisest. Mõõdikute abil seiratakse taastuvenergia tootmise edusamme Eestis.
Mõõdiku „Puhta energia osakaal transpordi lõpptarbimises“ 2027. aasta sihttase 7,5% ei kajasta
maksimaalset soovitud tulemust, vaid minimaalset taset, mis tuleb igal aastal saavutada.
Praktikas võib näitaja olla sellest kõrgem, kuna kohustuslased on puhta energia kasutamise
nõuet täitnud nõutust suuremas mahus.
Tabel 172. Programmi tegevuse puhas energiavarustus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.40 Puhas energiavarustus -61 921 -44 539 -18 186 26 353 -59% -55
13.41 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 617 -3 909 -747 3 161 -81% -55
13.42 Muud toetused -59 301 -40 630 -17 438 23 192 -57% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab puhta energia valdkonna poliitika kujundamise ja rakendamise
ühtse juhtimisloogika alla. Tegevuse keskmes on heitevabade, sealhulgas taastuvelektri
tootmisvõimsuste lisandumise toetamine ja kiirendamine, puhta energia kasutuselevõtu
protsesside lihtsustamine, tootmise ja tarbimise parem sidumine ning valdkonna meetmete ja
arengudokumentide kujundamine. Oluline osa tegevusest on ka puhta energia valdkonna
õigusruumi arendamine, sealhulgas direktiivide ülevõtmine, rahvusvaheline koostöö ning Eesti
huvide esindamine Euroopa Liidu otsustusprotsessides.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Kliimaministeeriumil. Tegevus hõlmab nii
poliitika kujundamist ja elluviimist kui ka transpordikütuste turgu reguleeriva õigusraamistiku
arendamist kooskõlas riiklike eesmärkide ja Euroopa Liidu õigusega. Programmi eesmärkide
saavutamist toetavad ka teised asjaomased valitsemisala asutused.
2027. aastal jätkatakse taastuvenergia kasutuselevõtu kiirendamist, tootmisvõimsuste
lisandumise seiret ning taastuvenergiaga seotud arengudokumentide ja meetmete
edasiarendamist. Samuti jätkatakse taastuvenergia valdkonna õigusaktide väljatöötamist ja
ajakohastamist, sealhulgas direktiivide ülevõtmist ning Eesti huvide esindamist Euroopa Liidu
tasandi läbirääkimistel. Taastuvelektri tootmisvõimsuste lisandumise toetamisel liiguvad
267
vähempakkumiste võitjate projektid edasi eesmärgiga, et tootmisseadmed alustaksid elektri
tootmist hiljemalt 2030. aasta lõpuks.
Investeerimisriskide vähendamiseks jätkatakse pikaajaliste ja suuremahuliste energiaprojektide
riskimaandamisinstrumentide väljatöötamist. Sellega luuakse eeldused taastuvenergia
arendamiseks olukorras, kus projektid on mahukad, pika ettevalmistusajaga ning sõltuvad turu-
ja rahastamistingimustest.
Taastuvgaaside valdkonnas jätkub biometaani sisestuspunkti meetme rakendamine, mille
abikõlblikkuse periood kestab 2029. aastani. Samuti jätkatakse kahe rohevesiniku projekti
elluviimist kuni 2029. aasta lõpuni, et toetada taastuvgaaside tootmise ja kasutuselevõtu kasvu.
Keskkonnaenergia ja heitsoojuse kasutuselevõtu suunal jätkuvad katsejaamade rajamise ja
käitamisega seotud tegevused. Fossiilkütuste kasutamise vähendamiseks jätkatakse vastavate
meetmete väljatöötamist.
Programmi tegevuse muud toetused vähenevad 57,08% seoses taaste- ja vastupidavusrahastu
(RRF ja RePowerEU) lõppemisega. Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse biometaani
kasutuselevõttu 1,25 mln euroga, CO₂ vahenditest ELWIND-i pilootprojekti 3,22 mln euroga,
vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõttu 7 mln euroga ning tuuleenergia edendamist 6 mln
euroga.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid. Samuti sisaldavad need
välisprojektide rakendamisega seotud halduskulusid. Eelarve vähenemine võrreldes 2026.
aastaga tuleneb RRF-i ja RePowerEU projektide administreerimise lõppemisest.
Rida 13.43 programmi tegevus: Maavarad
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada maapõueressursside teaduspõhine riigi
majanduskasvule suunatud ressursitõhus haldamine ja kasutus.
Tabel 173. Programmi tegevuse maavarad 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Kriitiliste toormete uurimistööde programmi (NEP)* täitmine, % Allikas: Eesti Geoloogiateenistus
0 20
Ehitusmaavarade varustuskindlus, % Allikas: Kliimaministeerium
84 85
*National Exploration Programme
Eesti riikliku kriitiliste toormete üldgeoloogiliste uurimistööde programmi täitmise mõõdik
näitab, kui suures osas on planeeritud tegevuste etapid ellu viidud. Algtase on 0% ehk ühtegi
tegevust ei ole tehtud programmi täitmiseks ning lõpptase on 100%, see saavutatakse siis, kui
kõik programmis toodud tegevused on tehtud. Mõõdikut arvutatakse etappide lõikes
protsentidena.
268
Ehitusmaavarade varustuskindluse tagamise mõõdik on koondnäitaja, mis annab lihtsustatud
ülevaate ehitusmaavarade varustuskindlusest Eestis tervikuna. Mõõdik põhineb
Kliimaministeeriumi kodulehel avaldatud maakondlikel andmetel ning võimaldab hinnata
varustuskindluse üldisi muutusi aastate lõikes. Mõõdikut hinnatakse kord aastas II kvartalis.
Tabel 174. Programmi tegevuse maavarad eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.43 Maavarad -7 012 -5 805 -4 439 1 366 -24% -1 445
13.44 Tööjõu- ja majandamiskulud
-6 941 -5 800 -4 434 1 366 -24% -1 445
13.45 Muud toetused -71 -5 -5 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab maapõuepoliitika kujundamise ja rakendamise, geoloogilise
kaardistamise, maapõuealase teabe kogumise ja haldamise, maapõueressursside
kasutuselevõtu ning väärindamise uuringud ning maapõue kasutamise ja kaitse korraldamise
ühtse juhtimisloogika alla. Tegevuse keskmes on maapõueressursside terviklik ja
teadmispõhine uurimine, geoloogilise baasteabe kogumine ja säilitamine, maavarade
kasutamise suunamine suurema lisandväärtuse ja säästlikuma ressursikasutuse poole ning
maapõuealase teabe kättesaadavuse parandamine.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Programmi eesmärkide
saavutamist toetavad Eesti Geoloogiateenistus ja Keskkonnaamet. Lisaks maapõueressursside
uurimisele hõlmab tegevus maapõue kasutamise ja kaitse korraldamist, planeeringute ja
loamenetluste sisulist suunamist, kaevandamise pärandmõjude vähendamist ning
maapõuealase teadmuse ja rahvusvahelise koostöö arendamist.
Kaevandamise pärandmõjude vähendamisel jätkatakse õiglase ülemineku fondi toel
mahajäetud ja hüljatud kaevandamisalade korrastamist ning nende sihipärast kasutuselevõttu.
Sellega jätkatakse riigi kohustuseks jäänud kaevandatud maa ja maapõue korrastamist ning
vähendatakse varasemast kaevandamisest tulenevaid keskkonna- ja kasutuspiiranguid.
Kriitiliste toormete valdkonnas jätkatakse poliitika kujundamist, kriitiliste toormete teekaardi
rakendamist ja rahvusvahelist koostööd vastavalt valdkonna arengule. Tegevus toetab kriitiliste
toormetega seotud riiklike seisukohtade kujundamist ning Eesti osalemist rahvusvahelistes
koostööformaatides.
Programmi tegevuse eelarves on muude toetustena kavandatud rahvusvaheliste
organisatsioonide liikmemaksud summas 5 tuh eurot.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevuste elluviimiseks vajalikke
põhikulusid. Nende hulka kuuluvad töötajate tööjõukulud ning töö korraldamiseks vajalikud
majandamiskulud, sealhulgas hoonete ja tööruumide ülalpidamine, seadmete, inventari ja
sõidukite kasutamine ning muud ametikohtadega seotud kulud. Samuti sisaldavad need
välisprojektide tegevus- ja halduskulusid.
269
Eelarve maht väheneb võrreldes 2026. aastaga seoses fosforiidi ja kaasnevate ressursside
uuringu (FIONA) tegevuste lõppemisega.
Rida 13.46 programmi tegevus: Välisõhu kvaliteet
Programmi tegevuse eesmärk: Parandada õhukvaliteeti, teostada mõõtekampaaniaid,
arendada riiklikku seirevõrgustikku ja tõsta elanike teadlikkust saasteainetest ning nende
terviseriskidest.
Tabel 175. Programmi tegevuse välisõhu kvaliteet 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Uuendatud õhukvaliteedi seirevõrkude osakaal, % Allikas: Eesti Keskkonnauuringute Keskus
0 (2024) 50
Toetuse raames uuendatud küttesüsteemidega elamud kokku, tk Allikas: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
1050 1100
Uuendatud õhukvaliteedi seirevõrkude osakaal (%) näitab, kui suur osa õhukvaliteedi
seirevõrgust on uuendatud ja vastab kehtivatele nõuetele, tagades kvaliteetse ning
usaldusväärse õhukvaliteedi seire Eestis. Mõõdik iseloomustab õhukvaliteedi seiresüsteemi
tehnilist valmisolekut ja võimekust koguda usaldusväärseid, täpseid ning võrreldavaid andmeid
välisõhu kvaliteedi kohta. Mida suurem on uuendatud seirevõrkude osakaal, seda paremini on
tagatud õhusaaste tasemete jälgimine, õhukvaliteedi hindamine ning seireandmete
kasutatavus keskkonnaotsuste tegemisel ja rahvusvaheliste aruandluskohustuste täitmisel.
Mõõdik „Toetuse raames uuendatud küttesüsteemidega elamud kokku“ näitab toetuse abil
uuendatud küttesüsteemidega elamute koguarvu ning toetuse panust energiatõhusamate ja
keskkonnasäästlikumate küttelahenduste kasutuselevõttu. Mõõdik iseloomustab toetuse mõju
elamufondi energiatõhususe parandamisele, kasvuhoonegaaside ja õhusaasteainete
heitkoguste vähendamisele ning elanike elamistingimuste parandamisele. Samuti näitab see,
kui ulatuslikult on toetuse abil edendatud üleminekut puhtamatele ja tõhusamatele
küttelahendustele.
Tabel 176. Programmi tegevuse välisõhu kvaliteet eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.46 Välisõhu kvaliteet -12 920 -8 726 -9 205 -479 5% -221
13.47 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 627 -1 299 -978 322 -25% -88
13.48 Muud toetused -11 292 -7 427 -8 227 -801 11% -132
Tegevuste kirjeldus
270
Programmi tegevus koondab õhukvaliteedi valdkonna poliitika kujundamise ja rakendamise,
välisõhu kvaliteedi hindamise ja juhtimise, seirevõrgustiku arendamise, andmete haldamise,
aruandluse, avalikkuse teavitamise ning saaste vähendamiseks vajalike meetmete rakendamise
ühtse juhtimisloogika alla. Tegevuse keskmes on õhusaasteainete heitkoguste vähendamise
riikliku programmi elluviimine, õhukvaliteedi seire ja hindamise ajakohastamine, õhukvaliteedi
parandamine tiheasustuspiirkondades ning terviseriskide ja õhukvaliteedi seoste parem
mõistmine.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Programmi eesmärkide
saavutamist toetavad Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja teised asjaomased partnerid.
Programmi tegevus hõlmab välisõhukaitse õigusraamistiku kujundamist, lubade ja
tegevuskavade menetlemist, nõuete täitmise kontrolli, mõõtekampaaniate läbiviimist,
andmete kogumist ja avaldamist ning riigi aruandluskohustuste täitmist.
2027. aastal jätkatakse välisõhu kvaliteedi parandamisele suunatud meetmete rakendamist.
Elamute kaugküttevõrguga liitumise ja kütteseadmete uuendamise meetmega liigutakse edasi
kooskõlas Euroopa Liidu 2021–2027 rahastusperioodi eesmärkidega, sidudes tegevused
õhukvaliteedi parandamise ja hajusate heiteallikate vähendamisega.
Õhukvaliteedi seirevõrgustiku arendamisel jätkatakse seirevõrgu laiendamist,
modelleerimissüsteemide kasutamist ning terviseriski hinnangute rakendamist. Eesmärk on
parandada õhukvaliteedi juhtimist ning muuta õhukvaliteedi ja terviseriski teave avalikkusele
paremini kättesaadavaks ja kasutatavaks.
Õhusaaste vähendamisel jätkatakse riiklike meetmete ja tegevuskavade suunamist sektoritesse
ja piirkondadesse, kus 2030. aasta kohustuste täitmine on kõige keerulisem. Eraldi tähelepanu
pööratakse hajusatele heiteallikatele, mille heite vähendamine eeldab sihipäraseid meetmeid
ja piirkonnapõhist lähenemist.
Õhukvaliteedi valdkonna õigusruumis jätkatakse ajakohastatud nõuete rakendamist ja nende
mõju seiret. Sellega toetatakse uuendatud õigusraamistiku toimimist ning õhusaaste
vähendamise eesmärkide saavutamist.
Avalikkuse teadlikkuse suurendamiseks jätkatakse teavituskampaaniaid ja terviseriskil
põhinevat teavitust. Tegevustega suunatakse elanikke väiksema heitega lahenduste
kasutamisele ning toetatakse hajusatest allikatest pärineva õhusaaste vähendamist.
Kütusekvaliteedi ja fluoritud kasvuhoonegaaside valdkonnas jätkatakse kütuste kvaliteedi seiret
ning F-gaaside vähendamisega seotud poliitikate rakendamist kooskõlas Euroopa Liidu kliima-
ja õigusraamistikuga.
Muude toetustena kajastuvad OÜ-le Eesti Keskkonnauuringute Keskus seiretegevuseks antav
toetus summas 1,70 mln eurot ning KIK-i keskkonnaprogrammi välisõhu meetmest antavad
toetused summas 0,74 mln eurot. Euroopa Regionaalarengu Fondist on kavandatud elamute
kohtkütte toetamiseks 3 mln eurot (suureneb võrreldes 2026. aastaga 1,73 mln eurot) ja
õhuseire arendamiseks 2,64 mln eurot (väheneb võrreldes 2026. aastaga 1,37 mln eurot).
271
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid.
3.12.3.1.3 Keskkonnahoidliku arengu ja kliimapoliitika programmi
kulude jaotus programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on keskkonna- ja kliimateadlik ühiskond ning keskkonnahoidlik,
kliimakindel ja konkurentsivõimeline majandus.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Kliimaministeerium (KLIM), Keskkonnaamet (KeA),
Keskkonnaagentuur (KAUR), Eesti Loodusmuuseum (ELM), Keskkonnainvesteeringute Keskus
(KIK).
Tabel 177. Keskkonnahoidliku arengu ja kliimapoliitika programmi eelarve programmi tegevuste ja
eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiant
avad
maksud
13.49 Keskkonnahoidliku arengu
ja kliimapoliitika programm -34 318 -13 966 0 -4 712 -15 639 0
13.50
Kliimamuutuste
leevendamine ja
kliimamuutustega
kohanemine
-18 949 -3 081 0 -2 863 -13 005 0
13.53 Ilma- ja kliimaandmed ning
prognoosid -2 817 -1 714 0 0 -1 102 0
13.55 Keskkonnateadlikkus ja
keskkonnahoidlik areng -12 552 -9 170 0 -1 850 -1 532 0
Rohereformi ja kliimapoliitika programmi nimetus muudeti keskkonnahoidliku arengu ja
kliimapoliitika programmiks. Uus nimetus annab täpsemalt edasi programmi sisu.
Keskkonnahoidlik areng rõhutab pikaajalist, tasakaalustatud ja jätkusuutlikku arengusuunda,
mis hõlmab nii keskkonna aspekti, majanduse kohanemist kui ka ühiskondlikku heaolu.
Rida 13.50 programmi tegevus: Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega
kohanemine.
Programmi tegevuse eesmärk: Välja on töötatud ja ellu on rakendatud poliitikad, mis toetavad
kliimamuutuste mõjuga kohanemist ja mõju leevendamist.
272
Tabel 178. Programmi tegevuse kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega kohanemine
2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kohalike omavalitsuste osakaal, kes on koostanud kliima ja energiakava, % Allikas: Kliimaministeerium
90 94
Mõõdik näitab kliima- ja energiakava koostanud kohalike omavalitsuste osakaalu kõigist
omavalitsustest ning võimaldab hinnata kliima- ja energiapoliitika strateegilise planeerimise
ulatust kohalikul tasandil.
Tabel 179. Programmi tegevuse kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega kohanemine
eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.50
Kliimamuutuste leevendamine ja kliimamuutustega kohanemine
-8 883 -11 593 -18 949 -7 355 63% -128
13.51 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 823 -2 491 -3 664 -1 173 47% -128
13.52 Muud toetused -7 059 -9 103 -15 285 -6 182 68% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab kliimapoliitika kujundamise ja rakendamise, kasvuhoonegaaside
heitkoguste inventuuride ja prognooside koostamise, kliimaaruandluse, heitkogustega
kauplemise süsteemide rakendamise koordineerimise, enampakkumistulu kasutamise, riikliku
energia- ja kliimakava ning selle eduaruannete koostamise, kliimamuutustega kohanemise
poliitika arendamise ning vastavate analüüside ja digilahenduste kujundamise ühtse
juhtimisloogika alla. Tegevuse eesmärk on tagada, et kliimapoliitika oleks kooskõlas kliimakindla
majanduse seaduse, arengustrateegiate ning Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste nõuetega ning et
Eesti liiguks kliimaeesmärkide saavutamise suunas läbipaistvalt ja andmepõhiselt.
Kliimamuutuste leevendamise ja nendega kohanemise valdkonnas keskendutakse lähiaastatel
kliimakindla majanduse teekaartide rakendamise seirele, kliimamuutustega kohanemise
teekaardi koostamisele, kliimaandmete ja seire arendamisele, Eesti huvide kaitsmisele EL-i
2040. aasta kliimapaketi läbirääkimistel ning kliima- ja energiaeesmärke toetavate projektide ja
rakendusuuringute rahastamisele.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Programmi eesmärkide
saavutamist toetavad Keskkonnaamet ja Keskkonnaagentuur.
2027. aastal jätkatakse kliimaeesmärkide täitmise seiret ja aruandlust. Jätkub
kasvuhoonegaaside riikliku inventuuri, prognooside ja aruandluse koostamine ning nende
esitamine Euroopa Komisjonile ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni sekretariaadile.
273
Samuti jätkuvad arendused, et kliima- ja keskkonnaandmed oleksid otsustajatele ja avalikkusele
paremini kättesaadavad ning arusaadavad.
Riikliku energia- ja kliimakava (REKK) täitmise jälgimiseks esitatakse 2027. aastal järgmine
eduaruanne. Kohalike omavalitsuste energia- ja kliimakavade valdkonnas saavad omavalitsused
ajakohastada oma kavasid uuendatud juhendi alusel.
Heitkogustega kauplemise süsteemide (HKS) rakendamisel jätkatakse EL-i HKS-i süsteemide ja
nendega seotud kohustuste täitmist ning vajaduse korral ajakohastatakse õigusruumi. Samuti
jätkub EL-i HKS-i enampakkumistulu meetmete rakendamine Eesti kliimapoliitika eesmärkide
saavutamiseks ja rahvusvahelisse kliimapoliitika koostöösse panustamiseks.
Rahvusvahelises kliimapoliitikas jätkab Eesti osalemist Rahvusvahelises
Merendusorganisatsioonis (IMO) kliimapoliitika aruteludel, esitades vajaduse korral seisukohti
ja hääletades kooskõlas Eesti positsioonidega.
Maakasutuse, maakasutuse muutuse ja metsanduse (LULUCF) määruse rakendamisel
hinnatakse 2027. aastal esimese perioodi eesmärgi täitmist. Perioodi 2026–2030 eesmärkide
saavutamine eeldab täiendavaid meetmeid ja jätkuvat valdkondadeülest koordineerimist.
Süsinikdioksiidi eemaldamise ja süsinikupõllunduse sertifitseerimise raamistiku (CRCF) määruse
rakendamisel jätkatakse süsiniku püsiva eemaldamise, süsinikupõllunduse ja toodetes süsiniku
säilitamise sertifitseerimise raamistiku rakendamist ning selle mõju jälgimist.
Kliimamuutustega kohanemise digilahenduste arendamisel jätkatakse Kliimaatlase
edasiarendamist. Jätkuarenduste käigus lisatakse kliimaprojektsioonide andmed ja täiendavad
parameetrid. Kliimamuutustega kohanemise mõõdikute puhul jätkatakse nende lõimimist
kliimamuutustega kohanemise teekaarti.
LIFE-SIP AdaptEst projekti raames jätkuvad aastatel 2027–2030 projekti tegevused ja tulemuste
rakendamine, samuti jätkub LIFE projektide kaasrahastamine (2,3 mln eurot).
Programmi tegevuse muude toetuste maht suureneb võrreldes 2026. aastaga 67,92%,
peamiselt CO₂ vahenditest rahastatavate toetuste suurenemisega. Muude toetuste eelarves
kajastuvad rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud summas 0,54 mln eurot ning Eesti
Keskkonnauuringute Keskusele Ühtekuuluvusfondist kohalike omavalitsuste kliimameetmete ja
teiste kohanemismeetmete rakendamiseks antav toetus summas 0,27 mln eurot.
CO₂ vahenditest kavandatakse:
• 2,59 mln eurot uuringuteks ja analüüsideks kliima- ja energiaeesmärkide saavutamise
toetamiseks (2026. aastal 0,75 mln eurot);
• 2,58 mln eurot rahvusvahelise kliimapoliitika ja biokütuste aruandluse koostamiseks;
• 0,48 mln eurot kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud koostööprojektide
kaasrahastamise voorudeks;
• 1,20 mln eurot rahvusvahelise kliimapoliitika-alase koostöö rakendamiseks;
• 5,32 mln eurot pilootprojektide avatud taotlusvoorudeks (2026. aastal 0,57 mln eurot).
274
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevuste elluviimiseks vajalikke kulusid,
sealhulgas tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid ning igapäevase töö korraldamiseks
vajalikke majandamiskulusid, nagu hoonete ja tööruumide ülalpidamine, seadmete, inventari
ja sõidukite kasutamine ning muud ametikohtadega seotud kulud. Samuti sisaldavad need
välisprojektide rakendamisega seotud halduskulusid. Kulude suurenemine tuleneb CO₂
vahenditest rahastatava eelarve mahu kasvust, sealhulgas LIFE-SIP AdaptEst projekti
omafinantseeringust.
Rida 13.53 programmi tegevus: Ilma- ja kliimaandmed ning prognoosid
Programmi tegevuse eesmärk: Sihtrühmad on operatiivselt ning järjepidevalt varustatud
täpsete meteoroloogiliste andmete, prognooside ja hoiatustega maismaal, merel ja õhus.
Tabel 180. Programmi tegevuse ilma- ja kliimaandmed ning prognoosid 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane
tegelik tase (2025)
2027
Ilmainfo kättesaadavus, % Allikas: Keskkonnaagentuur
99,9 99
Uuendatud ilmajaamade osakaal, % Allikas: Keskkonnaagentuur
90 99
Hoiatuste täpsus, % Allikas: Keskkonnaagentuur
90 90
Ilmainfo kättesaadavus (%) - mõõdik näitab, kuivõrd järjepidevalt on sihtrühmad varustatud
operatiivse meteoroloogilise teabega. Kõrge kättesaadavus tagab, et andmed, prognoosid ja
hoiatused on kasutajale alati saadaval, mis on eelduseks riskide maandamisele ja õigeaegsetele
otsustele maismaal, merel ja õhus. Mõõdiku siht on minimaalne tase, mida tahetakse hoida või
saavutada sellest kõrgem tase.
Uuendatud ilmajaamade osakaal (%) - mõõdik kajastab meteoroloogiliste andmete kogumise
taristu kaasaegsust ja töökindlust. Mida suurem on uuendatud ilmajaamade osakaal, seda
täpsemad ja usaldusväärsemad on andmed, mis omakorda on aluseks kvaliteetsetele
prognoosidele ja hoiatustele.
Hoiatuste täpsus (%) - mõõdik näitab, kui usaldusväärselt hoiatused vastavad tegelikele
ilmastikuoludele. Täpsemad hoiatused vähendavad valehäireid ja suurendavad sihtrühmade
valmisolekut kriitilistes olukordades. Hoiatuste täpsus on otsene näitaja, kuivõrd
meteoroloogiline teave aitab ennetada kahjusid ja tagada ohutus.
275
Tabel 181. Programmi tegevuse ilma- ja kliimaandmed ning prognoosid eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.53 Ilma- ja kliimaandmed ning prognoosid
-3 679 -2 862 -2 817 45 -2% -84
13.54 Tööjõu- ja majandamiskulud
-2 849 -2 862 -2 817 45 -2% -84
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab ilmavaatlusandmete analüüsimist ja avaldamist, ilmaprognooside
ning hoiatuste koostamist, mudelprognooside koostamist, kaugseireandmete analüüsimist ja
avaldamist, lennumeteoroloogiateenuse osutamist ning kliimaanalüüside koostamist. Eesmärgi
saavutamiseks on oluline üleriigilise hüdrometeoroloogilise seiretaristu arendamine ja
toimimine. Hüdrometeoroloogiline seirevõrk, sealhulgas ilmajaamad ja radarid, vajab
järjepidevaid investeeringuid. Samuti tuleb edasi arendada avaandmete kättesaadavust ja
jagamise lahendusi.
Programmi tegevuse raames keskendutakse lähiaastatel seirevõrgu kaasajastamisele, IT-
süsteemide arendamisele ning erinevate väljundite koostamisele, sealhulgas
kliimaprojektsioonide, tuleohukaardi ja muude teenuste arendamisele.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Keskkonnaagentuuril. Eesmärkide saavutamist
toetab Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus. Keskkonnaagentuur koostab
meteoroloogilisi ja hüdroloogilisi prognoose ning hoiatusi, tagab lennumeteoroloogiateenuse
osutamise ja osaleb rahvusvahelises koostöös, mis toetab andmevahetust, metoodikate
ühtlustamist ja ühiste teenuste arendamist.
2027. aastal jätkatakse meteoroloogia-, hüdroloogia- ja keskkonnaseire andmete
kättesaadavuse parandamist ning seire- ja prognoositeenuste arendamist. Laiendatakse
Kliimaatlase ja avaandmete teenuseid, sealhulgas arendatakse API-lahendusi, uusi
visualiseerimisvõimalusi, automaatset andmeuuendust ning kasutajatoe protsesse.
Meteoroloogilise, hüdroloogilise ja keskkonnaseire ning nende tugisüsteemide arendamine
jätkub kuni 31. detsembrini 2029. 2027. aastal keskendutakse süsteemide edasiarendamisele
ja hooldusele, sealhulgas masinõppe ja nowcast-lahendustega toetatud hoiatustele,
teenusepidevuse suurendamisele ning regulaarsetele testidele ja harjutustele.
Hüdrometeoroloogilise seirevõrgu ajakohastamisel jätkatakse taristu elutsüklipõhist
uuendamist. Eesmärk on tagada seirejaamade kõrge töökindlus ja ajakohasus ning arendada
pilve- ja hübriidlahendusi andmete haldamiseks ja arhiveerimiseks.
Meteoroloogiliste radarite võrgu laiendamisel jätkatakse Vinni radari ehituse ja
kasutuselevõtuga ning käivitatakse Kanepi radari hanke- ja ehitustegevused. Samuti
kujundatakse välja radarivõrgu ühtne hoolduskorraldus, et parandada ohtlike
ilmastikunähtuste tuvastamist ja hoiatuste kvaliteeti.
276
Uue põlvkonna satelliitandmete kasutuselevõtul liigutakse täismahus kasutamise suunas.
Arendatakse automaattooteid ja avalikke rakendusi ning standardiseeritakse töövooge, et
parandada ilmainfo ruumilist ja ajalist täpsust ning toetada ohtlike nähtuste kiiremat
tuvastamist.
Kliimaprojektsioonide uuendamisel rakendatakse tulemusi teenustes, sealhulgas Kliimaatlases
ja CLIDATA süsteemis. Koostöös partneritega laiendatakse stsenaariumide valikut ja erialaste
näitajate kasutamist, et toetada kliimamuutustega kohanemise kavandamist.
Tuleohukaardi arendamisel tagatakse üleriigilise operatiivteenuse toimimine ja selle pidev
edasiarendamine. Arendustes kasutatakse uusi andmeallikaid, sealhulgas satelliidi- ja
mudelandmeid, ning jätkatakse rahvusvahelist koostööd ja andmevahetust.
Lennumeteoroloogia valdkonnas jätkatakse tarkvaralahenduste elutsüklipõhist haldamist,
sealhulgas hooldus- ja tugiteenuste korraldamist ning töökindluse tagamist. Eesmärk on tagada
rahvusvahelistele nõuetele vastav lennumeteoroloogilise teabe standardiseeritud ja turvaline
digitaalne andmevahetus.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevuste elluviimiseks vajalikke kulusid.
Nende hulka kuuluvad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulud ning igapäevase
töö korraldamiseks vajalikud majandamiskulud, sealhulgas hoonete ja tööruumide
ülalpidamine, seadmete, inventari ja sõidukite kasutamine ning muud ametikohtadega seotud
kulud. Seirevõrgu arendamine kajastub investeeringute eelarves.
Rida 13.55 programmi tegevus: Keskkonnateadlikkus ja keskkonnahoidlik areng
Programmi tegevuse eesmärk: Keskkonnahoidliku arengu tervikliku elluviimise
koordineerimine ja keskkonnateadlikkuse (sh keskkonnahariduse) poliitika kujundamine ja
rakendamine.
Tabel 182. Programmi tegevuse keskkonnateadlikkus ja keskkonnahoidlik areng 2027. aasta
mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Keskkonnaharidusprogrammides õpilaste osaluskordade arv Allikas: KIK
60 000 130 000
Väljastatud EMAS registreerimistunnistuste arv Allikas: Keskkonnaagentuur
21 (2024) 26
Väljastatud EL-i ökomärgisega toodete ja teenuste arv Allikas: Kliimaministeerium
1789 (2024) 1900
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetuse saanud keskkonnahariduslikes
õppeprogrammides osalenud õpilaste osaluskordade arv näitab, mitu õpilast on osalenud
keskkonnaharidusprogrammides aasta jooksul. Mõõdik kajastab keskkonnahariduse tegevuste
277
ulatust ja kättesaadavust ning annab ülevaate sellest, kui suurel määral jõuavad
keskkonnahariduslikud õppevõimalused õpilasteni.
Ettevõtete roheüleminekut iseloomustavad EL-i keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi
(EMAS) registreerimistunnistuste arv ja ökomärgisega toodete arv. Ökomärgisete ja EMAS
keskkonnajuhtimissüsteemide väljastamisega tegeleb Keskkonnaagentuur ning valdkonna
edendamist toetab Kliimaministeerium.
Mõõdik väljastatud EMAS registreerimistunnistuste arv näitab nende organisatsioonide arvu,
kellele on väljastatud kehtiv EMAS registreerimistunnistus. Mõõdik kajastab organisatsioonide
huvi ja valmisolekut rakendada Euroopa Liidu keskkonnajuhtimis- ja auditeerimissüsteemi ning
tõendada oma keskkonnategevuse vastavust EMAS nõuetele.
Mõõdik väljastatud EL-i ökomärgisega toodete ja teenuste arv näitab, kui laialdaselt rakendavad
ettevõtted keskkonnahoidlikke tootmis- ja teenusepakkumise põhimõtteid ning kui palju on
turul tooteid ja teenuseid, mis vastavad EL ökomärgise (EU Ecolabel) rangetele
keskkonnanõuetele.
Tabel 183. Programmi tegevuse keskkonnateadlikkus ja keskkonnahoidlik areng eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.55 Keskkonnateadlikkus ja keskkonnahoidlik areng
-8 968 -16 262 -12 552 3 710 -23% -3 286
13.56 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 820 -7 828 -7 761 66 -1% -791
13.57 Sotsiaaltoetused -64 -17 -17 0 -1% -1
13.58 Muud toetused -4 084 -8 418 -4 774 3 643 -43% -2 493
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab keskkonnahoidliku arengu koordineerimist ja seiret „Majanduse,
julgeoleku ja keskkonna koostöösuundade 2030“ alusel, juhtkomisjoni ja võrgustike töö
korraldamist, kohalike omavalitsuste kaasamist, keskkonnahoidliku arengu seiremõõdikute
avaldamist ning andmete kättesaadavuse parandamist. Samuti hõlmab tegevus
keskkonnaprogrammi vahendite suunamist, EMAS-i ja EL-i ökomärgise edendamist, ettevõtete
kestlikkusaruandluse lihtsustamise võimaluste otsimist, keskkonnaväidete õigusraamistiku
rakendamist, roheinvesteeringute soodustamist ning keskkonnahoidlike riigihangete
edendamist.
Lisaks hõlmab tegevus keskkonnahariduse ja -teadlikkuse tegevuskava elluviimist koostöös
Haridus- ja Teadusministeeriumiga, keskkonnahariduse kvaliteedi arendamist, õppe- ja
teavitustegevusi, näituste korraldamist, muuseumikogude arendamist, kodanikuteaduse
edendamist ning keskkonnateadlikkuse uuringute läbiviimist.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Kliimaministeeriumil. Eesmärkide
saavutamisse panustavad ka Keskkonnaagentuur, kes tegeleb muu hulgas EMAS-i ja EL-i
278
ökomärgise valdkonnaga, ning Eesti Loodusmuuseum, kes viib ellu näituste,
haridusprogrammide, sündmuste ja teavitustegevustega seotud ülesandeid.
2027. aastal jätkatakse keskkonnahoidliku arengu koordineerimist ning riigi, kohalike
omavalitsuste ja huvirühmade koostöö toetamist. Jätkub keskkonnahoidliku arengu võrgustike
töö ja infovahetus, et tagada tegevuste koordineeritus eri osapoolte vahel.
Keskkonnahoidliku arengu andmevärava arendamisel jätkatakse andmete automaatse
uuendamise lahenduste arendamist ning mõõdikute ja andmete jooksvat täiendamist ja
analüüsimist. Eesmärk on muuta keskkonnahoidliku arengu edenemine paremini nähtavaks
ning toetada otsuste tegemist ajakohaste andmetega.
Kohalike omavalitsuste toetamisel jätkatakse süsteemset nõustamist projektide
ettevalmistamisel ja elluviimisel, rahvusvaheliste partnerluste loomisel ning heade praktikate
levitamisel. Sellega toetatakse omavalitsuste võimekust kasutada Euroopa Liidu
rahastusprogramme ning ellu viia keskkonnahoidlikku arengut toetavaid projekte.
Keskkonnaprogrammi vahenditest jätkatakse keskkonnakaitse- ja keskkonnateadlikkuse
projektide toetamist. Tegevused hõlmavad keskkonnahariduslike õppeprogrammide ning
teadlikkust suurendavate projektide rahastamist.
Ettevõtete keskkonnahoidliku majandamise toetamiseks jätkatakse EMAS-i ja EL-i ökomärgise
teadlikkuse suurendamist. Jätkatakse digitaliseerimislahenduste, mentorlus- ja
nõustamistegevuste, analüüside ning juhendmaterjalide arendamist. Keskkonnaväidete
õigusraamistiku rakendamisel jätkub koostöö asjaomaste osapoolte vahel ning ettevõtete
juhendamine, et toetada Euroopa Liidu ühtset lähenemist ja tõlgendamist.
Kestlikkusaruandluse lihtsustamiseks otsitakse lahendusi vabatahtliku kestlikkusaruandluse
standardi ja EMAS-i aruande paremaks sidumiseks. Eesmärk on töötada välja juhised nende
lihtsamaks koosrakendamiseks, sealhulgas andmete ühekordse esitamise ja ristkasutuse kaudu.
EMAS-i ja EL-i ökomärgise taotlusprotsessi digitaliseerimisel jätkuvad menetlusprotsesside
digitaliseerimise uuringud, prototüüpide ja arenduste ettevalmistamine ning EMAS-i
keskkonnaaruande digitaliseerimisega seotud tegevused. Samuti jätkuvad tegevused
valdkondlike AI-nõustajate väljatöötamiseks.
Kliima- ja keskkonnahariduse arendamisel koordineerib keskkonnahariduse arenduskeskus
piirkondlike võrgustike loomist ja käivitamist ning valmistab ette valdkonda arendavaid
projekte. Riikliku keskkonnahariduse programmi raames jätkub koostöö eri osapoolte vahel
ning võimaluste piires arendatakse keskkonnahariduslikku huvitegevust ja noortekeskuste
nõustamist. Jätkuvad ka keskkonnahariduse võrgustiku reformiga seotud tegevused, sealhulgas
kvaliteedisüsteemi, rahastusmudeli, täienduskoolituste ja koostööprojektide arendamine.
EU Horizoni partnerluse „Social Transformations and Resilience“ puhul oodatakse 2027. aasta
esimeses kvartalis Euroopa Komisjoni otsust taotluse kohta. Positiivse otsuse korral on võimalik
2027. aastal välja kuulutada esimene taotlusvoor. Esimesi teadustööde tulemusi on oodata
eeldatavalt aastatel 2029–2030.
279
„Majanduse, julgeoleku ja keskkonna koostöösuunad 2030“ raames jätkub ettevõtete
kliimasõbralike pilootprojektide ja investeeringute toetamine ning võimaluse korral
valmistatakse ette uus taotlusvoor.
Keskkonnakaitse ja -teadlikkuse projektide rahastamiseks on 2027. aasta eelarves kavandatud
keskkonnaprogrammi vahendeid 3,06 mln eurot. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra
toetustest on kavandatud 1,55 mln eurot kohalike omavalitsuste ja avaliku sektori võimekuse
suurendamiseks ning looduspõhiste lahenduste ja linnaökosüsteemide toetamiseks (2026.
aastal 0,52 mln eurot).
CO₂ vahenditest jätkatakse mullastiku uuringute rahastamist 1,33 mln euro ulatuses (2026.
aastal 1,81 mln eurot).
Sotsiaaltoetusteks kavandatud vahenditest 0,02 mln eurot on ette nähtud keskkonnakaitse
valdkonna tunnustamiseks, sealhulgas konkursi „Keskkonnakäpp“ preemiateks ning üliõpilaste
teadustööde riikliku konkursi ja õpilasleiutajate riikliku konkursi eripreemiateks.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevuste elluviimiseks vajalikke kulusid,
sealhulgas tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid ning igapäevase töö korraldamiseks
vajalikke majandamiskulusid, nagu hoonete ja tööruumide ülalpidamine, inventari ja sõidukite
kasutamine ning muud ametikohtadega seotud kulud. Samuti sisaldavad need välisprojektide
rakendamisega seotud halduskulusid (visuaalse seirelahenduse, LIFE-SIP AdaptEst
kliimamuutustega kohanemine projekti ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuste
administreerimine).
3.12.3.2 Tulemusvaldkond Elukeskkond, liikuvus ja merendus
3.12.3.2.1 Elukeskkonna ja ringmajanduse programmi kulude jaotus
programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on kvaliteetne elukeskkond ja konkurentsivõimeline ringsuse
põhimõtetele vastav majandus.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Kliimaministeerium, Keskkonnaamet,
Keskkonnaagentuur, Maa- ja Ruumiamet.
Tabel 184. Elukeskkonna ja ringmajanduse programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide
lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr 2027 RE
Piirmää
raga
vahend
id
Arvestu
slikud
vahend
id
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasian
tavad
maksud
13.60 Elukeskkonna ja
ringmajanduse programm -138 247 -7 198 0 -131 049 0 0
280
Seadus
e rea
nr 2027 RE
Piirmää
raga
vahend
id
Arvestu
slikud
vahend
id
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasian
tavad
maksud
13.61 Ehitus ja elukeskkond -2 684 -1 318 0 -1 366 0 0
13.64 Elamumajandus -114 675 -3 083 0 -111 592 0 0
13.67 Ringmajandus -20 319 -2 277 0 -18 043 0 0
13.70 Energia- ja ressursitõhusus -568 -520 0 -49 0 0
Rida 13.61 programmi tegevus: Ehitus ja elukeskkond
Programmi tegevuse eesmärk: Ehitusvaldkond loob kvaliteetset elukeskkonda, toimib
keskkonnasäästlikult ja tõhusalt, on konkurentsivõimeline ning suunanäitaja innovaatiliste
lahenduste rakendamisel. Ehitatakse madala süsinikujalajäljega ja kõrge energiatõhususega
ehitisi ja säästlikku asularuumi.
Tabel 185. Programmi tegevuse ehitus ja elukeskkond 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Elanike keskmine rahulolu ehitatud keskkonnaga, skaala 1-100 Allikas: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, minuomavalitsus.ee
67,6 (2024) -
Elanike keskmine rahulolu ehitatud keskkonnaga mõõdik koondab hinnanguid nt avaliku ruumi,
ehitiste arhitektuuri ja seisukorra ning ligipääsetavuse kohta. See seob otseselt ehitus- ja
ruumipoliitika tulemused inimeste heaoluga. 2024. aasta tulemus 67,6 on „hea“, kuid lähemal
„rahuldavale“ kui „väga heale“. Eesmärk 71,7 ei vasta veel rahulolu tasemele „väga hea“, kuid
arvestades, kui pikalt võtab aega investeeringute tegemine ehitatud keskkonda ning elanikele
tajutava, elukvaliteeti tõstva mõju saavutamine, on põhjendatud mõõdukate eesmärkide
seadmine. Uuringut viiakse läbi iga kahe aasta tagant. (2026. aasta siht on 71,7 ja 2028. aasta
siht on 74,1)
Tabel 186. Programmi tegevuse ehitus ja elukeskkond eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.61 Ehitus ja elukeskkond -34 893 -2 373 -2 684 -311 13% -218
13.62 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 526 -985 -1 345 -360 37% -40
13.63 Muud toetused -33 366 -1 388 -1 339 50 -4% -178
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab ehitusvaldkonna poliitika kujundamise ja rakendamise, kvaliteetse
elukeskkonna arendamise, ehitiste keskkonnasäästlikkuse, energiatõhususe ja sisekliima
valdkonna arendamise ning ehitussektori digitaliseerimise toetamise ühtse juhtimisloogika alla.
Tegevuse eesmärk on luua tingimused konkurentsivõimelise ehitussektori arenguks, tagada
281
ajakohane õigusruum ja kvaliteetne ehitatud keskkond ning võimaldada kestliku ehituse
põhimõtete rakendamist nii hoonete kui ka ruumi kujundamisel.
Tegevus hõlmab muu hulgas ehitusseadustiku ja selle rakendusaktide ning energiatõhususe
regulatsiooni ajakohastamist, kvaliteetse ruumi põhimõtete juurutamist, e-ehituse platvormi ja
ehitisregistri arendamist, hoonete energiatõhususe direktiivist ja ehitustoodete määrusest
tulenevate muudatuste ettevalmistamist ning hoonete süsinikujalajälje arvestuse
rakendamiseks vajalike eelduste loomist.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Kliimaministeeriumil. Koostöös Maa- ja
Ruumiametiga arendatakse e-ehituse platvormi, ehitisregistrit ja andmepõhise ruumiloome
lahendusi. Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet panustab ehitiste järelevalvesse ning
teavitus- ja ennetustegevustesse.
2027. aastal jätkatakse e-ehituse platvormi, 3D-kaksiku ja teiste ehitatud keskkonna
digilahenduste arendamist ning kasutuselevõttu. Need tegevused toetavad renoveerimist,
parandavad ehitatud keskkonna andmekvaliteeti ning aitavad kaasa andmepõhise ruumiloome
arengule.
Ehituse keskkonnasäästlikkuse põhimõtete rakendamisel jätkatakse hoonete süsinikujalajälje
arvutamise kohustuse kehtestamist õigusaktides. Samuti valmistatakse ette piirväärtused ning
arendatakse edasi andmekogusid ja tööriistu, mis toetavad nende põhimõtete rakendamist
ehitusturul.
Ehitusvaldkonna ringmajanduse edendamisel jätkatakse ringsuse põhimõtete juurutamist ning
vajaduse korral tehakse vastavad muudatused õigusaktides.
Elukeskkonna kvaliteedi ja linnade kestliku arengu toetamiseks jätkub 2027. aastal tänavaruumi
standardi koostamine. Standardi valmimine on kavandatud 2028. aastaks, mille järel
keskendutakse selle tutvustamisele ja rakendamisele.
Elukeskkonna kvaliteetseks ja andmepõhiseks kujundamiseks jätkatakse teadus- ja
arendustegevuse toetamist, et parandada andmepõhist ruumiloomet ning töötada välja
lahendusi muutuva kliimaga kohanemiseks.
Kvaliteetse elukeskkonna kriteeriumid, sealhulgas Euroopa Uue Bauhausi põhimõtted,
rakenduvad järk-järgult ruumiotsustes, juhendmaterjalides ja valdkonna arendustes. Nende
kaudu toetatakse kestlikku, kaasavat ja kvaliteetset ruumiloomet ning kliima-, tervise- ja
heaolueesmärkidega arvestamist elukeskkonna kujundamisel.
Programmi tegevuses on muude toetustena kavandatud LIFE programmi vahenditest 1,17 mln
eurot Eesti hoonete rekonstrueerimise pikaajalise strateegia ja hoonete energiatõhususe
direktiivist tuleneva riikliku renoveerimiskava eesmärkide elluviimiseks, sealhulgas
renoveerimismeetmete kujundamiseks vajalike alusuuringute tegemiseks. Piirmääraga
vahenditest on kavandatud toetada energiasäästu saavutamise alase teadlikkuse tõstmist 0,17
mln euro ulatuses.
282
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sh LIFE programmi
administreerimiskulusid.
Rida 13.64 programmi tegevuse nimetus: Elamumajandus
Programmi tegevuse eesmärk: Soodustada eluhoonete renoveerimist ning kvaliteetsete
eluruumide kättesaadavust töö- ja elukohana tegusates piirkondades üle Eesti.
Tabel 187. Programmi tegevuse elamumajandus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Eluruumide arv vähemalt C-energiaklassiga hoonetes, tk Allikas: Kliimaministeerium
121 150 169 000
Eluruumide arv toetuse abil renoveeritud hoonetes, tk
Allikas: Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus 9050 9200
Eluruumide arv vähemalt C-energiaklassiga hoonetes näitab, kui paljud eluruumid vastavad
vähemalt C-energiaklassile, hõlmates nii uusehitusi kui ka renoveeritud hooneid. See
peegeldab, kuivõrd riigi ja erasektori investeeringud muudavad elamufondi energiatõhusamaks
ja aitavad täita kliimaeesmärke. Riigi toetusmeetmed (Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse
ehk EIS-i renoveerimistoetused) suurendavad vähemalt C-klassile vastavate eluruumide arvu.
Mida enam neid lisandub, seda väiksemad on leibkondade pikaajalised energiakulud ja seda
väiksem on surve riigieelarvele energiahindade kõikumise leevendamisel.
Eluruumide arv toetuse abil renoveeritud hoonetes näitab toetuse abil renoveeritud hoonetes
asuvate eluruumide koguarvu. Mõõdik kirjeldab toetuse mõju ulatust elamufondile ning näitab,
kui palju eluruume on energiatõhususe, elukeskkonna kvaliteedi või hoonete kestlikkuse
parandamise eesmärgil renoveeritud hoonetes hõlmatud.
Tabel 188. Programmi tegevuse elamumajandus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.64 Elamumajandus -93 227 -124 854 -114 675 10 179 -8% -199
13.65 Tööjõu- ja majandamiskulud
-406 -807 -659 148 -18% -10
13.66 Muud toetused -92 820 -124 047 -114 016 10 031 -8% -188
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab eluasemepoliitika kujundamise ning elamufondi ja
elamistingimuste parandamise toetamise ühtse juhtimisloogika alla. Tegevuse eesmärk on luua
tingimused, mis võimaldavad kohalikel omavalitsustel, korteriühistutel, eluruumide omanikel ja
üürnikel lahendada eluasemeküsimusi võimalikult iseseisvalt või erasektori kaasabil, kasutades
selleks õiguslikke regulatsioone, institutsionaalset korraldust ja riiklikke toetusmeetmeid.
283
Elamumajanduse areng peab olema stabiilselt rahastatud ning toetama energiatõhususe,
sisekliima ja elamistingimuste kvaliteedi parandamist.
Tegevus hõlmab muu hulgas rekonstrueerimise finantsmeetmete ja nõustamistegevuste
arendamist, riiklikke toetusi korterelamute ja väikeelamute renoveerimiseks,
elamuinvesteeringute rahastu kasutamist turutõrkepiirkondades, hoonete renoveerimiskava ja
renoveerimispassi ettevalmistamist ning taskukohaste eluasemete lahenduste väljatöötamist.
Tegevusega on seotud ka BuildEST-i ja heritageHOME-i teadus- ja arendusprogrammid ning
vajaduse korral elamuvaldkonda puudutavad õigusloome algatused.
Programmi tegevuste elluviimisel on keskne roll Kliimaministeeriumil. Tegevusse panustab ka
EIS, kes pakub eluasemete ehitamise ja renoveerimisega seotud finantsteenuseid ja otsetoetusi
ning arendab neid koostöös Kliimaministeeriumiga edasi.
2027. aastal jätkatakse elamute rekonstrueerimise rahastusmeetmete ja nõustamistegevuste
arendamist. Uue perioodi rahastusvõimaluste kujundamiseks on esitatud taotlus järgmise
mitmeaastase finantsraamistiku vahendite kasutamiseks ning jätkub töö Sotsiaalse
Kliimafondiga, arvestades selle seost teise HKS-i arengutega. Tulenevalt 2026. aastal tehtud
valitsuse otsusest liiguvad eluasemega seotud teenused alates 2027. aastast EIS-ist
Keskkonnainvesteeringute Keskusesse, välja arvatud käendused.
Hoonete renoveerimise eesmärkide saavutamiseks jätkatakse renoveerimiskavas kirjeldatud
mahtude, eelarvevajaduse ja võimalike sekkumiste täpsustamist. Samal ajal jätkub meetmete
kujundamine, mille eesmärk on luua renoveerimise toetamiseks vajalikud rahastus- ja
sekkumismeetmed.
2026. aastal valmis eluasemevaldkonna teekaart, milles on välja toodud eesmärgid ja
tegevused taskukohaste ning kvaliteetsete eluasemete rajamiseks. Ühe tegevusena käivitas
Kliimaministeerium 2026. aasta veebruaris koostöös Euroopa Investeerimispangaga (EIP)
projekti, mille eesmärk on töötada välja jätkusuutlik rahastamis- ja rakendusmudel
taskukohaste üürielamute sektori loomiseks Eestis. Kuni 2027. aasta märtsini kestev 13-kuuline
nõustamisprojekt hõlmab turu ja olemasolevate takistuste analüüsi, rahastamis- ja
rakendusvõimaluste väljatöötamist, pikaajalise tegevuskava koostamist ning
investeerimisvalmis projektide väljaselgitamist koostöös kohalike omavalitsuste ja erasektori
partneritega. Projekti eesmärk on luua turupõhine ja rahaliselt jätkusuutlik süsteem, mis
suurendab kvaliteetsete ja taskukohaste üürielamute pakkumist, eelkõige väljaspool suuremaid
linnakeskusi, ning kaasab rohkem erasektori investeeringuid.
2026. aastal avati 80 mln euro suurune toetusvoor. Kokku on käesoleval struktuurivahendite
perioodil tehtud toetuse otsuseid 325 mln euro ulatuses, mille tulemusel rekonstrueeritakse
üle 550 korterelamu. Elamistingimused paranevad ligikaudu 15 000 leibkonnal ehk umbes 33
000 inimesel.
2027. aastal jätkatakse varasemate aastate eeskujul suurimas mahus korterelamute
rekonstrueerimise toetuste andmist korteriühistutele eesmärgiga parandada korterelamute
energiatõhusust ja vähendada nende CO₂ jalajälge. Toetuste väljastamiseks jätkatakse
284
pooleliolevate projektide väljamaksetega ning avatakse uusi taotlusvoore, arvestades
regionaalseid erinevusi kinnisvara hindades ja elanike sissetulekutes. Korterelamute
etapipõhiseks rekonstrueerimiseks on 2027. aastaks kavandatud 110 mln eurot, mis on 6 mln
eurot rohkem kui 2026. aastal.
Toetused vähenevad 2026. aastaga võrreldes taaste- ja vastupidavusrahastu projektide
lõppemise tõttu.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid. Tööjõu- ja majandamiskulud
vähenevad võrreldes 2026. aastaga välisprojektide halduskulude vähenemise tõttu.
Rida 13.67 programmi tegevus: Ringmajandus
Programmi tegevuse eesmärk: Parem ressursside kasutamine ning kestliku tarbimise ja
tootmise edendamine ringsuse suurendamise kaudu, vähendades survet keskkonnale.
Tabel 189. Programmi tegevuse ringmajandus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Jäätmeteke (v.a põlevkivitööstus) inimese kohta, kg Allikas: Keskkonnaagentuur
3483 (2024) 3300
Jäätmete liigiti kogumise määr KOV-idel, % Allikas: Keskkonnaagentuur
46 (2024) 67
Jäätmeteke inimese kohta näitab käitumuslikku muutust ehk kui hästi või halvasti me ressursse
majandame ning tooted jäätmeteks muutuvad. Jäätmetekke vähenemine inimese kohta annab
selge indikatsiooni korduskasutuse, toodete pikema eluea ja inimeste käitumismuutuste osas.
Jäätmete liigiti kogumise määr KOV-idel näitab, kui tõhusalt toimib kohalik jäätmehooldus, sh
kui hästi on korraldatud jäätmete liigiti kogumine (pakend, papp-paber, biojäätmed, tekstiil jt),
et neid saaks korduskasutuseks ette valmistada või ringlusse võtta. See loob eelduse, et riik
täidaks endale võetud kohustused (olmejäätmete ringlussevõtu ja pakendijäätmete sihtarvud
2030. aastaks ja edaspidi).
Tabel 190. Programmi tegevuse ringmajandus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.67 Ringmajandus -10 261 -10 205 -20 319 -10 114 99% -4 726
13.68 Tööjõu- ja majandamiskulud
-3 998 -2 737 -1 928 809 -30% -427
13.69 Muud toetused -6 262 -7 468 -18 391 -10 923 146% -4 299
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab jäätmevaldkonna poliitika kujundamise ning ringmajandusele
üleminekut toetavate lahenduste arendamise ühtse juhtimisloogika alla. Tegevus hõlmab
285
eelkõige olmejäätmete, pakendi- ja plastijäätmete, probleemtoodetest tekkinud jäätmete,
ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete ning biolagunevate jäätmetega seotud poliitika
kujundamist. Tegevuse keskmes on jäätmetekke vähendamine, materjaliringluse
suurendamine, jäätmekäitluse tõhustamine, andmepõhise aruandluse arendamine ning
ringsete tootmis- ja tarbimismudelite edendamine.
Tegevus hõlmab muu hulgas riigi jäätmekava elluviimist, jäätmereformi rakendamist,
jäätmevaldkonna õigusaktide ajakohastamist, liigiti kogumise ja ringlussevõtu võimekuse
suurendamist, biolagunevate jäätmete ringlussevõtu arendamist, tekstiilitoodete laiendatud
tootjavastutuse süsteemi ettevalmistamist ning uue riigi ringsuse kava 2029+ koostamist.
Olulisel kohal on ka jäätmevaldkonna digitaliseerimine ja rahvusvaheline koostöö.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Programmi eesmärkide
saavutamist toetavad Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur ja teised asjaomased partnerid.
Keskkonnaamet tegeleb loastamise, järelevalve ja ettevõtjate nõustamisega ning
Keskkonnaagentuur korraldab jäätmekäitluse andmete seiret, aruandlust ja analüüse. SA
Keskkonnainvesteeringute Keskus toetab ringmajandusele üleminekut investeeringute kaudu
ning nõustab taotlejaid erinevate toetusvõimaluste kasutamisel.
2027. aastal jätkatakse riigi jäätmekava 2023–2028 eesmärkide elluviimist kuni riigi ringsuse
kava rakendumiseni. Samal ajal jätkub riigi ringsuse kava 2029+ koostamine, mille eesmärk on
kujundada jäätmekavast laiem raamistik ning siduda jäätmemajandus ringmajanduse
eesmärkidega.
Jäätmevaldkonna õigusruumi arendamisel jätkatakse õigusaktide ajakohastamist ja
rakendamist vastavalt Euroopa Liidu uutele nõuetele ning valdkonna arenguvajadustele.
Eesmärk on tagada toimiv õigusruum ja toetada jäätmekäitlussüsteemi arengut kooskõlas
ringmajandusele ülemineku eesmärkidega, sealhulgas olme-, pakendi-, tekstiili-, biolagunevate
ning ehitus- ja lammutusjäätmete valdkonnas.
Laiendatud tootjavastutuse valdkonnas on 2027. aasta keskne tegevus tekstiilitoodete
laiendatud tootjavastutuse süsteemi ülevõtmine Eesti õigusesse. Pärast õigusraamistiku
kehtestamist jätkub süsteemi rakendamine.
Jätkatakse ka rahvusvahelist koostööd ja nõuete rakendamist, et tagada vastutuse kandmine
kolmandatest riikidest veebiplatvormide kaudu tarbijateni jõudvate probleemtoodete ja nende
pakendite jäätmekäitluse eest.
Toidujäätmete tekke vähendamisel võetakse jäätmete raamdirektiivi muudatused üle hiljemalt
17. juuniks 2027. Pärast muudatuste ülevõtmist jätkatakse sihtarvude saavutamisele suunatud
tegevustega.
Teadus- ja arendustegevuse valdkonnas on oluline arengusuund strateegiliste uuringute
programmist rahastatav tootjavastutussüsteemi toimivuse ja rakendamise uurimine.
EL-i perioodi 2021–2027 struktuuritoetustest koos riikliku kaasfinantseeringuga on 2027. aastal
kavandatud toetusi 17,74 mln eurot, mis on võrreldes 2026. aastaga 10,67 mln eurot rohkem.
286
Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe suurendamiseks ning ohutu materjaliringluse
edendamiseks on kavandatud investeeringutoetusi 8 mln eurot, ringlussevõtu võimekuse
suurendamiseks 4,20 mln eurot, jäätmete liigiti kogumise taristu arendamiseks 3,06 mln eurot
ning pärandmõjude likvideerimiseks 0,40 mln eurot.
Lisaks on kavandatud 2,08 mln eurot ringmajanduspõhiste tootmis- ja tarbimismudelite
arendamiseks, ringmajandusalasteks teavitus- ja koolitustegevusteks, pilootprojektideks ning
pärandmõjude likvideerimise, jäätmete ja pakendite tekke vähendamise ning korduskasutuse
edendamisega seotud investeeringuteks.
Välisvahendite osakaal toetuste kogumahust on 96,46%.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid. Majandamiskulud vähenevad
võrreldes 2026. aastaga seoses välisprojektidest rahastatud ringmajanduse teavitus- ja
koolitustegevuste mahu vähenemisega.
Rida 13.70 programmi tegevus: Energia- ja ressursitõhusus
Programmi tegevuse eesmärk: Parem ressursside kasutamine energia- ja ressursitõhususe
suurendamise kaudu, vähendades survet keskkonnale.
Tabel 191. Programmi tegevuse energia- ja ressursitõhusus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Kumulatiivne energiasääst alates aastast 2021 (GWh)* Allikas: Kliimaministeerium
1680 2687
Toetatud ressursitõhususe investeeringute maht (väljamaksed, tuhat eurot) Allikas: Keskkonnainvesteeringute Keskus
2842 8000
*Esimene aruandeaasta on 2023. Andmed septembris 2025.
Kumulatiivse energiasäästu eesmärk aastaks 2030 on Eestil perioodiks 2021–2030 kokku 21,28
TWh (21 280 GWh). Tegemist on energiatõhususe direktiivist (EED) tuleneva kogu perioodi
kohustusega. Tabelis esitatud väärtused näitavad kumulatiivset energiasäästu alates 2021.
aastast aruandeaasta seisuga ning ei ole otseselt võrreldavad 2030. aasta lõppeesmärgiga.
Antud näitaja on ühine kõikidele liikmesriikidele ning seiresüsteem näitab meie arengut
koondtulemuse suunas.
Ettevõtete ressursitõhususe toetamisega kiirendatakse investeeringuid, mis aitavad vähendada
tootmiskulusid, parendada konkurentsivõimet, vähendada keskkonnamõju ja kiirendada
üleminekut kliimaneutraalsele majandusele. Mõõdik näitab, kui palju raha on projektidele välja
makstud ressursitõhususe investeeringute toetuse sekkumise raames EL-i 2021–2027
rahastusperioodil.
287
Tabel 192. Programmi tegevuse energia- ja ressursitõhusus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.70 Energia- ja ressursitõhusus
-5 728 -508 -568 -60 12% -23
13.71 Tööjõu- ja majandamiskulud
-425 -504 -563 -60 12% -23
13.72 Muud toetused -5 303 -5 -5 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koondab energia- ja ressursitõhususe poliitika kujundamise, selle
rakendamise koordineerimise ning ettevõtete energia- ja ressursitõhususe edendamise ühtse
juhtimisloogika alla. Tegevuse eesmärk on viia energiatõhususe direktiivist tulenevad
kohustused Eesti õigusruumi, tagada nende rakendamise koordineerimine ja seire ning toetada
ettevõtete üleminekut ressursi- ja energiatõhusamale majandamisele. Oluline on suurendada
energia- ja ressursitõhusust eelkõige hoonete, transpordi ja tööstuse valdkonnas ning
kasvatada ressursitootlikkust ehk SKP ja materjalitarbimise suhet.
Tegevus hõlmab muu hulgas energiatõhususe direktiivi ülevõtmist, energiatõhususe esikohale
seadmise põhimõtte rakendamist, riigi kumulatiivse energiasäästu kohustuse täitmise ja seire
korraldamist, energiatõhususe edendamist avalikus sektoris ja riigihangetes, ettevõtete
energia- ja ressursikasutuse analüüse ning ressursitõhususe investeeringute toetamist.
Tegevust viib ellu Kliimaministeeriumi ringmajanduse osakond. Ressursitõhususe
investeeringute rakendamine on seotud ka välisvahendite ja toetusmeetmetega, mida
kasutatakse ettevõtete energia- ja ressursitõhususe parandamiseks.
2027. aastal jätkatakse energiatõhususe direktiivist tulenevate kohustuste rakendamist Eesti
õigusruumis ning nende täitmise koordineerimist ja seiret. Fookuses on energiatõhususe
põhimõtete rakendamine valdkondades, kus energiasäästu potentsiaal on suurim, eelkõige
hoonetes, transpordis ja tööstuses. Samuti jätkatakse energiatõhususe meetmete rakendamise
seiret ning tehakse vajaduse korral täpsustusi, et tagada direktiivist tulenevate kohustuste
tõhus rakendamine.
Ettevõtete ressursitõhususe arendamise eesmärk on suurendada ettevõtete
konkurentsivõimet ja ressursitootlikkust ning vähendada sõltuvust esmasest toormest.
Tegevuse rakendamine loob aluse ettevõtete ressursi- ja energiatõhususe edasiste meetmete
kujundamiseks ning vajalike investeeringute tegemiseks.
Programmi tegevuse eelarves kajastub muude toetustena rahvusvahelise organisatsiooni
Maailma Energeetika Nõukogu liikmemaks.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid.
288
3.12.3.2.2 Mere ja vee programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti meri ning pinna- ja põhjavesi on heas seisundis. Veeteenus on
jätkusuutlik, kättesaadav ja toimepidev ning merendus on kestlik ja konkurentsivõimeline.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Kliimaministeerium, Transpordiamet, Riigilaevastik,
Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur.
Tabel 193. Mere ja vee programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiant
avad
maksud
13.73 Mere ja vee programm -78 969 -44 381 0 -20 430 -14 158 0
13.74 Mere- ja veekeskkonna
kaitse -24 846 -9 874 0 -13 469 -1 503 0
13.77 Veevarustus ja kanalisatsioon -5 272 -2 484 0 0 -2 787 0
13.80 Merenduse
konkurentsivõime -48 851 -32 022 0 -6 961 -9 868 0
Programmi tegevusest „Vee säästliku kasutamise ja kaitse tagamine" liideti vee kaitse osa
programmi tegevusega „Merekeskkonna kaitse tagamine". Uued programmi tegevuste
nimetused on „Mere- ja veekeskkonna kaitse" ja „Veevarustus ja kanalisatsioon". Mere- ja
veekeskkonna kaitse moodustab tervikliku lähenemise, kuna vesi on üks süsteem, olgu see
merevesi või pinnavesi või põhjavesi. Ühine eesmärk on veekogude hea seisundi saavutamine.
Eraldi jääb programmi tegevus „Veevarustus ja kanalisatsioon", kuna see on inimestele eluliselt
olulise tähtsusega, millele tuleb eraldi tähelepanu ja ressursse suunata. Veeteenust
arendatakse vee-ettevõtluse reformi ja taristu uuendamise kaudu, et tagada puhas joogivesi
ning töökindel ja taskukohane teenus kogu Eestis.
Lisaks on programmi tegevuste nimetused ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik,
selge ja arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 13.74 programmi tegevus: Mere- ja veekeskkonna kaitse
Programmi tegevuse eesmärk: Mere- ja veekeskkonna kaitse on korraldatud viisil, mis toetab
Eesti mereala, pinnavee ja põhjavee hea seisundi saavutamist ja säilitamist.
289
Tabel 194. Programmi tegevuse mere- ja veekeskkonna kaitse 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Maismaalt merre jõudev lämmastikukoormus (N-üld, t/a; sihttase (HELCOM NIC22) <26 474 t N/a) Allikas: Keskkonnaagentuur
30 674 (2024) Väheneb
Maismaalt merre jõudev fosforikoormus (P-üld, t/a; sihttase (HELCOM NIC) <419 t P/a) Allikas: Keskkonnaagentuur
589,7 (2024) Väheneb
Merekaitsealade pindalamäär Eesti merealast, % (sihttase 30%) Allikas: Keskkonnaagentuur
7064 km2 Eesti merealast kaitse all, TW piiriga:
28,1%; EEZ piiriga: 19,3% >28
Maismaalt merre jõudev lämmastikukoormus on arvutuslik indikaator, mille aluseks on
mõõdetud jõgede vooluhulgad ja üldlämmastiku kuukeskmised sisaldused, punktallikate
aruandlus ning seireta rannikuvalglate modelleeritud hinnangud. Mõõdiku väärtuse
arvutamine põhineb Läänemere merekeskkonna kaitse komisjon ehk Helsingi komisjon
(HELCOM) reostuskoormuse koondarvestuse (PLC) juhendile23. Mõõdik näitab rakendatud
veekaitsemeetmete tõhusust, kui toitainete koormus Eesti maismaalt Läänemerre väheneb või
vastupidi – täiendavate meetmete rakendamisvajadust, kui koormus suureneb.
Maismaalt merre jõudev fosforikoormus on arvutuslik seireindikaator, mille aluseks on
mõõdetud jõgede vooluhulgad ja üldfosfori kuukeskmised sisaldused, punktallikate aruandlus
ning seireta rannikuvalglate modelleeritud hinnangud. Mõõdiku väärtuse arvutamine põhineb
HELCOM-i PLC juhendile. Mõõdik näitab rakendatud veekaitsemeetmete tõhusust, kui
toitainete koormus Eesti maismaalt Läänemerre väheneb või vastupidi – täiendavate
meetmete rakendamisvajadust, kui koormus suureneb.
Merekaitsealade pindalamäär Eesti merealast (%) täitmisele aitab kaasa EL-i looduse
taastamise määruse rakendamine. Ühtlasi osaleb Kliimaministeerium ka HELCOM Protect Baltic
projektis, mille eesmärk on luua Läänemeres sidus merekaitsealade võrgustik, ühtlustada riikide
kaitsemeetmeid ning teadvustada merekaitsealade olulisust veeökosüsteemide toimimise
tagamisel ja nende seisundi parandamisel. Mõõdik näitab, mitu protsenti Eesti merealast on
kaitse all, mis on seotud EL-i bioloogilise mitmekesisuse strateegia 2030 eesmärgiga 30% EL
merealast kaitse alla võtta ning HELCOM-i Läänemere tegevuskava eesmärgiga võtta
Läänemerest 30% kaitse alla aastaks 2030.
Tabel 195. Programmi tegevuse mere- ja veekeskkonna kaitse eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.74 Mere- ja veekeskkonna kaitse
-23 226 -20 735 -24 846 -4 111 20% -2 213
22 NIC = National Input Ceiling ehk max lubatud aastakoormus Eestile. 23 HELCOM. (2022). PLC-Water Guidelines: Guidelines for the annual and periodical compilation and reporting of waterborne pollution inputs
to the Baltic Sea. Helsinki Commission.
290
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.75 Tööjõu- ja majandamiskulud
-7 861 -7 165 -7 608 -443 6% -387
13.76 Muud toetused -15 364 -13 570 -17 238 -3 667 27% -1 827
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab merekeskkonna kaitset ning vee kaitse ja säästliku kasutamise
tegevusi, mis on otseselt seotud veekogude hea seisundi saavutamisega. Tegevuse raames
kujundatakse ja rakendatakse mere- ja veekaitsepoliitikat, viiakse ellu veemajanduskavasid ja
merestrateegia meetmeid, tehakse seiret ja uuringuid, koostatakse seisundihinnanguid ja
rahvusvahelist aruandlust ning rakendatakse veekogude tervendamise ja reostuskoormuse
vähendamise meetmeid. Tegevuse keskmes on terviklik käsitlus veest kui ühest süsteemist
sõltumata sellest, kas tegemist on merevee, pinnavee või põhjaveega. Alates 2027. aastast
lisandub ka EL looduse taastamise määruse Eesti tegevuskava meetmete rakendamine mere-
ja mageveekogude ökosüsteemide ja elupaikade taastamiseks.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Eesmärkide saavutamisse
panustavad koostöös Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Eesti Geoloogiateenistus ja teised
asjaomased partnerid.
2027. aastal jätkatakse mere- ja veekeskkonna kaitse tegevusi, keskendudes mereala hea
keskkonnaseisundi saavutamisele, veekogumite seisundi parandamisele ning rahvusvaheliste ja
riigisiseste kohustuste täitmisele. Jätkub merestrateegia meetmekava rakendamine ning
aastatel 2027–2028 selle uuendamine.
Rahvusvaheliste merekaitsekonventsioonide rakendamisel jätkatakse valdkondlikus koostöös
osalemist ning asjakohaste õigusaktide ajakohastamist ja rakendamist. EL õigusaktide
muudatuste tõttu aastatel 2026–2027, sealhulgas kavandatava Ocean Act'i vastuvõtmisel,
suureneb merede ja ookeanidega seotud seire- ja uuringutegevuste tähtsus. Samuti pööratakse
senisest enam tähelepanu rahvusvahelise koostöö arendamisele mereseires, sealhulgas
koostööle ülemaailmse ookeanivaatlussüsteemiga (GOOS), ning seireandmete kättesaadavaks
tegemisele.
Jätkuvad mereuuringud, sealhulgas mikroprügi, saasteainete leviku, laevanduse
keskkonnamõju ning mereelustiku ja mereelupaikade uuringud ja inventuurid. EL looduse
taastamise määruse meetmete täitmine eeldab täiendavaid seiretegevusi ka riikliku
keskkonnaseire programmi raames, sealhulgas mereelupaikade seiret.
Reostustõrje ja mereuuringute võimekuse tugevdamiseks võetakse kasutusele uus
multifunktsionaalne laev. Samal ajal püsib vajadus luua võimekus keskkonnaohtlikest vrakkidest
kütuse väljapumpamiseks.
Veekogumite seisundi parandamiseks jätkuvad mitteheas seisundis veekogude
tervendamistööd. EL struktuuritoetuste perioodi 2021–2027 raames kavandatakse 2027. aastal
RMK elluviidava projekti kaudu tervendamistöid Ähijärvel, Käsmu järvel ning Pühajärvel ja
291
Neitsijärvel. Samuti jätkub aastateks 2026–2027 koostatud veemajanduskava tegevuskava
rakendamine. 2027. aasta lõpuks valmivad perioodi 2028–2033 veemajanduskavad ning alates
2028. aastast alustatakse nende rakendamist.
LIFE SIP WetEST projekti raames rakendatakse 2027. aastal esimesel aastal loodud
valitsemismudelit ning valmib projekti esimese etapi vahearuanne. LIFE IP CleanEST projektis
keskendutakse Viru alamvesikonna veekogumite hea seisundi saavutamiseks vajalike
meetmete lõpuleviimisele, seirele ja tulemuste hindamisele.
Pandivere ja Adavere-Põltsamaa nitraaditundliku ala tegevuskava 2025–2028 rakendamisel
jätkatakse meetmete kavandamist ning veeseaduse muudatuste ettevalmistamist. Vee
taaskasutuse poliitika kujundamisel alustatakse LIFE AdaptEst projekti raames Eesti vee
taaskasutuse strateegia koostamist ja arutelusid. Strateegia valmimine on kavandatud 2028.
aastaks.
Kurtna järvede veerežiimi taastamiseks ning Ida-Virumaa joogivee varustuskindluse
parandamiseks jätkuvad projekteerimis- ja ehitustööd, tehakse vajalikud uuringud ning jätkub
mitmeaastane kompleksuuring.
Üleujutusriskide maandamise kavade puhul toimub 2027. aastal avalik väljapanek ning aasta
lõpus kavad kinnitatakse. Alates 2028. aastast alustatakse perioodi 2028–2032 kavade
rakendamist ning ajakohastatakse riskipiirkondi.
Eesti mereala hea seisundi saavutamist toetavad mitmed rahvusvahelised ja riigisisesed teadus-
ja arendusprojektid. Nendeks on HELCOM-i koordineeritav Protect Baltic projekt (2024–2028),
mille eesmärk on luua Läänemeres sidus ja tõhus merekaitsealade võrgustik ning ühtlustada
kaitsemeetmeid; RITA+ programmist rahastatav Eesti mereökoloogia digikaksiku arendamine
(2025–2027) ning nutipoide võrgustiku arendusprojektid Merehunt ja GORSMART (2024–
2028).
Programmi tegevuse eelarvest moodustavad muud toetused 69,38%. Toetuste maht suureneb
võrreldes 2026. aastaga 27,03%. Ühtekuuluvusfondist kavandatakse 7,68 mln eurot mitteheas
seisundis veekogude tervendamiseks ja kombineeritud sademeveesüsteemide
investeeringuteks. LIFE programmist toetatakse Viru alamvesikonna integreeritud veeprojekti
ja Lääne-Eesti veemajanduskava projekte kokku 3 mln euroga. Euroopa Regionaalarengu
Fondist kavandatakse 1,14 mln eurot üleujutusohu ennetamise, leevendamise ja
üleujutusriskide maandamise projektidele. Õiglase Ülemineku Fondist toetatakse
jääkreostusobjektide ohutustamist ja Kurtna järvede veerežiimi taastamist 1,77 mln euroga.
Lisaks on Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist kavandatud 2,37 mln
eurot toetusi reostustõrje ja merekeskkonna kaitse tegevusteks.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sealhulgas mereseire
elluviimiseks vajalikud kulud. Tööjõu- ja majandamiskulud sisaldavad ka välisprojektide
halduskulusid.
292
Rida 13.77 programmi tegevus: Veevarustus ja kanalisatsioon
Programmi tegevuse eesmärk: Veeteenust arendatakse viisil, mis tagab puhta joogivee ning
töökindla, toimepideva ja taskukohase teenuse kogu Eestis.
Tabel 196. Programmi tegevuse veevarustus ja kanalisatsioon 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike osakaal, % Allikas: Keskkonnaagentuur
84 84
Reovee kogumise ja puhastamise osas nõuetele vastavate üle 2000 ie (inimekvivalent) koormusega reoveekogumisalade osakaal, % Allikas: Keskkonnaagentuur
98 100
Vee-ettevõtete arv Allikas: Keskkonnaagentuur
125 110
Ühiskanalisatsiooniga liitunud elanike osakaal näitab nende elanike, kelle majapidamine on
ühendatud ühiskanalisatsiooniga, suhet kogu Eesti elanikkonna kohta. Mõõdiku väärtus kasvab
ühiskanalisatsiooni väljaehitamisel uutesse piirkondadesse ja uute majapidamiste liitumisel
juba olemasoleva ühiskanalisatsiooniga. Mõõdiku väärtuse kasvu mõjutavad positiivselt
veemajandustaristu investeeringuteks antavad toetused.
Reovee kogumise ja puhastamise osas nõuetele vastavate üle 2000 ie koormusega
reoveekogumisalade osakaal iseloomustab asulareovee puhastamise direktiivi nõuete täitmist.
Mõõdiku sihtväärtuse saavutamisele aitavad kaasa veemajandustaristu toetused.
Mõõdik näitab olmetarbeks joogiveevõrgu ja/või kanalisatsioonisüsteemi kaudu veeteenust
osutavate ettevõtete arvu, mis hõlmab nii ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (ÜVVKS) §
24 alusel KOV-i poolt määratud vee-ettevõtjaid kui ka § 28 alusel tegutsevaid ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni (ÜVVK) operaatoreid ning väiksemaid teenuseosutajaid, kes pakuvad kohalikele
elanikele veeteenust, kuid ei pruugi korraga vastata kriteeriumitele (vähemalt 50 inimese või
10 m³/ööpäevas).
Tabel 197. Programmi tegevuse veevarustus ja kanalisatsioon eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.77 Veevarustus ja kanalisatsioon
-3 143 -2 294 -5 272 -2 978 130% 3
13.78 Tööjõu- ja majandamiskulud
-280 -433 -774 -341 79% 3
13.79 Muud toetused -2 863 -1 861 -4 498 -2 637 142% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab vee-ettevõtluse reformi, joogivee kvaliteedi, reovee kogumise ja
puhastamise, sademeveelahenduste, üleujutusriskide maandamise ning veeteenuse taristu
jätkusuutlikkusega seotud poliitika kujundamist ja rakendamist. Tegevuse keskmes on vee-
293
ettevõtluse reformi elluviimine, veeteenuse taskukohasuse ja kvaliteedi tagamine, õigusruumi
ajakohastamine ning teenuse toimepidevuse parandamine investeeringute ja digitaliseerimise
kaudu. Veeteenus on programmis käsitletud eraldi tegevusena, kuna tegemist on elanike jaoks
elutähtsa teenusega, mis vajab eraldi tähelepanu ja ressursse.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Eesmärkide saavutamisse
panustavad koostöös Keskkonnaamet, Keskkonnaagentuur, Eesti Geoloogiateenistus ja teised
asjaomased partnerid.
2027. aastal jätkatakse veeteenuse reformi strateegilise teekaardi rakendamist, sealhulgas
reformi lahenduste testimist ja jõustamist. Reformi eesmärk on tagada ühisveevärgi ja -
kanalisatsiooni teenuse toimepidevus ning soodustada vee-ettevõtete regionaliseerimist.
Järgmistel aastatel jätkatakse reformi mõju seiret ja hindamist ning vajaduse korral töötatakse
välja täiendavad lahendused vee-ettevõtete konsolideerimise toetamiseks.
Joogivee kvaliteedi riskipõhise käsitluse rakendamiseks kavandatakse aastatel 2027–2028
muudetud õigusaktide rakendamist, IT-lahenduste ja andmekogude arendamist ning
ministeeriumide ja asutuste koostöö tugevdamist. Tegevuste eesmärk on toetada
joogiveeahela riskipõhist juhtimist ja suunata ressursid kõige suurema riskiga valdkondadesse.
Asulareovee puhastamise direktiivi nõuete ülevõtmisel jätkub 2027. aastal eelnõude
menetlemine, laiendatud tootjavastutuse (EPR) süsteemi väljatöötamine ning vajalike IT-
arenduste tegemine. Edaspidi on süsteemi toimimiseks vajalik teha investeeringuid, korraldada
seiret, ajakohastada lubasid, arendada andmekogusid ning koostada lõimitud kavasid.
Hajaasustuse ja maapiirkondade reovee kohtkäitluse valdkonnas valmivad ehitisregistri
arendused ning võetakse vastu vajalikud õigusmuudatused. Seejärel alustatakse seaduse
rakendamist ja kohtkäitlusandmete registrisse kandmist. Sellega parandatakse
purgimisteenuse kättesaadavust ning tagatakse reovee jõudmine nõuetekohasele
puhastamisele.
Programmi tegevuse muude toetuste eelarves on kavandatud 2,69 mln eurot
investeeringutoetusi reoveepuhastuse energiatõhususe parandamiseks, mida rahastatakse
CO₂ vahenditest. Lisaks toetatakse Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogrammist
reoveepuhastuse ja joogiveevarustuse projekte kokku 1,80 mln euroga.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sealhulgas hoonete ja
tööruumide ülalpidamine, seadmete, inventari ja sõidukite kasutamine ning muud
ametikohtadega seotud kulud. Samuti kajastuvad nendes kuludes välisprojektide elluviimisega
seotud administreerimiskulud.
Rida 13.80 programmi tegevus: Merenduse konkurentsivõime
Programmi tegevuse eesmärk: Meretranspordisektor on konkurentsivõimeline, ohutu,
turvaline ja keskkonnahoidlik ning merendus on paremini seotud muu taristuga.
294
Tabel 198. Programmi tegevuse merenduse konkurentsivõime 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Jäämurde teenuse tagamine, % Allikas: Kliimaministeerium
100 100
Mõõdistatud Eesti mereala osakaal, % Allikas: Kliimaministeerium
75 83
Struktuurifondide projektidest rahastatud uute lainemurdjatega sadamate arv, kus on rakendatud kliimamuutuste mõjude suhtes kaitsemeetmeid, tk Allikas: Kliimaministeerium
1 3
Eestisisese merenduse CO2 vähendamine saartevaheliste parvlaevaühenduste nullheitele viimisega, kilotonnides Allikas: Kliimaministeerium
16,43 16,43
Seoses jäämurdja Tarmo ekspluatatsioonist välja arvamisega 2028. aastal on jäämurde teenuse
tagamiseks senisel tasemel vaja soetada uus jäämurdja. 2026. aasta lõpus esitab
Kliimaministeerium Vabariigi Valitsusele turu-uuringu tulemused asendusjäämurdja
soetamiseks, mille alusel tehakse edasised otsused.
Tänaseks on mõõdistatud 75% Eesti merealast. Aastatel 2026–2029 plaanitakse mõõdistada
madalmerepõhja reljeefi ja sügavust lasertehnoloogia abil ning aastatel 2027–2028
uuendatakse selleks 12 GNSS (satelliitnavigatsiooni) seadet.
Sadamate lainemurdjate ehitamist toetatakse Euroopa Liidu vahenditest. Projekt kulgeb
plaanipäraselt.
Saartevahelise parvlaevaühenduse CO₂ heite vähendamiseks on ehitamisel uus parvlaev.
Tabel 199. Programmi tegevuse merenduse konkurentsivõime eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.80 Merenduse konkurentsivõime
-30 993 -42 666 -48 851 -6 185 14% -2 023
13.81 Tööjõu- ja majandamiskulud -29 474 -29 684 -33 059 -3 376 11% -2 009
13.82 Muud toetused -1 519 -12 982 -15 792 -2 810 22% -14
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab meremajanduse, meretranspordi, veetaristu, laevanduse
konkurentsivõime, riigilaevastiku, ühenduste toimepidevuse, sadamate, jäämurde, laevateede
ning merenduse digilahendustega seotud poliitika kujundamist ja rakendamist. Tegevuse
eesmärk on suurendada Eesti merenduse konkurentsivõimet, tagada toimepidevad ühendused
ja veeteed, vähendada valdkonna killustatust ning soodustada rohetehnoloogiate ja
digilahenduste kasutuselevõttu. Tegevuse täpsem kirjeldus ning eesmärgid ja
investeeringuvajadused esitatakse programmi lisana kinnitatavas veetee hoiukavas.
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Eesmärkide saavutamisse
panustavad koostöös Transpordiamet, Riigilaevastik ja teised asjaomased partnerid.
295
2027. aastal jätkatakse meremajanduse konkurentsivõime suurendamist, keskendudes kestliku
sinimajanduse arendamisele, merendusteenuste ja õigusraami ajakohastamisele,
digilahenduste kasutuselevõtule ning meretranspordi keskkonnamõju vähendamisele.
Kestliku sinimajanduse arendamisel valmib 2027. aasta augustiks Eesti sinimajanduse
juhtimismudel, mis loob aluse valdkonna süsteemsemaks arendamiseks. Seejärel jätkub mudeli
rakendamine, sealhulgas õigusmuudatuste ettevalmistamine, digilahenduste arendamine ning
riigiasutuste koolitusprogrammi elluviimine.
Merenduse keskkonnamõju vähendamiseks jõustub 2027. aastal uus veeteetasude süsteem,
mis arvestab laevade keskkonnamõju ning võimaldab tasusid diferentseerida rahvusvaheliste
keskkonnanäitajate alusel. Samuti jätkatakse võimaluste hindamist riigile kuuluvate laevade
üleviimiseks alternatiivkütustele ning laevade keskkonnasäästlikumaks muutmist toetavate
meetmete arendamist.
Riigisisese parvlaevaliikluse dekarboniseerimiseks jätkub uue keskkonnasäästliku parvlaeva
ehitus suursaarte liinide teenindamiseks. Laeva valmimine on kavandatud 2028. aastaks ning
2027. aastal jätkuvad ehitustööd.
Meretranspordi toimepidevuse ja tõhususe parandamiseks valmib 2027. aastal täiendatud
funktsionaalsusega elektrooniline mereinfosüsteem. Süsteem toetab merendusteenuste
digitaliseerimist ning parandab valdkonna andmepõhist juhtimist ja korraldust.
Sadamate kliimakindluse ja ohutuse parandamiseks jätkub AS-i Saarte Liinid sadamate
sadamarajatiste ja akvatooriumide arendamise projekti elluviimine. Euroopa Liidu toetuste abil
rajatakse sadamate lainemurdjaid ning jätkatakse sadamate kaitserajatiste arendamist.
Programmi tegevuse muude toetuste eelarves on kavandatud CO₂ vahenditest 9,05 mln eurot.
Sellest 3,06 mln eurot suunatakse saarte ühenduste elektrilaevade kaldataristu
investeeringuteks, 5,05 mln eurot laevade ümberehituseks keskkonnasõbralikumaks ning 0,95
mln eurot multifunktsionaalse laeva seireseadmeteks. Ühtekuuluvusfondist toetatakse
sadamate akvatooriumide kaitset 4,80 mln euroga. Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra
toetuste programmist toetatakse süsinikneutraalse meretranspordi investeeringuid 1,80 mln
euroga.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sh hoonete ja tööruumide
ülalpidamine, seadmete, inventari ja sõidukite kasutamine ning ametikohtadega seotud muud
kulud. Samuti sisaldab summa ka välisprojektide rakendamisega kaasnevat
administreerimiskulu.
3.12.3.2.3 Transpordi ja liikuvuse programmi kulude jaotus
programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on tagatud kvaliteetsed ning kestlikud liikumisvõimalused kõigile.
296
Asutused, kes viivad programmi ellu: Kliimaministeerium (KLIM), Transpordiamet (TRAM).
Tabel 200. Transpordi ja liikuvuse programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seadu
se rea
nr 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvest
usliku
d
vahen
did
Välistoetu
s, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasia
ntava
d
maks
ud
13.83 Transpordi ja liikuvuse
programm -653 486 -130 734 0 -289 131 -233 620 0
13.84 Raudteetransporditaristu -535 491 -42 197 0 -268 934 -224 359 0
13.87 Õhutransporditaristu -13 799 -9 637 0 0 -4 162 0
13.90 Teetransporditaristu -53 842 -52 294 0 -246 -1 302 0
13.93 Ohutu ja säästlik
transpordisüsteem -50 354 -26 606 0 -19 951 -3 797 0
Rida 13.84 programmi tegevus: Raudteetransporditaristu
Programmi tegevuse eesmärk: Arendada ja korrashoiuga tagada konkurentsivõimeline, ohutu
ja suurema läbilaskevõimega raudteetaristu, mis võimaldab suunata nii reisi- kui ka kaubaliiklust
maanteelt raudteele. Programmiperioodi fookuses on Rail Baltica väljaehitamine, raudteevõrgu
elektrifitseerimine Tartu ja Narva suunal, raudteetaristu investeeringud kiiruste tõstmiseks kuni
160 km/h ning taktipõhise rongiliikluse eelduste loomiseks.
Tabel 201. Programmi tegevuse raudteetransporditaristu 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Üle-euroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T, Trans-European Transport Network) põhivõrgu väljaehitamine: Rail Baltica, % Allikas: Kliimaministeerium
31 40
Rongiliikluse ühendusaeg Tallinna–Narva, Tallinna–Tartu, Tallinna–Viljandi ja Tallinna–Pärnu (Rail Baltica tulemusena) liinidel, minutites Allikas: Elron
Tallinn–Tartu 129 min
Tallinn–Tartu 105 min
Tallinn–Narva 122 min
Rekonstrueeritud või uuendatud raudteede pikkus, km Allikas: SF projektiaruanded, rakendusüksus
86,5 99
Elektrifitseeritud uute raudteede pikkus, km Allikas: SF projektiaruanded, rakendusüksus
274 274
Üleeuroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T – Trans-European Transport Network) põhivõrgu
väljaehitamine: Rail Baltica (RB) raudtee ehitamine on jagatud etappideks: risted riigi ja kohalike
teedega ning elektri- ja gaasi põhivõrkudega; terminalid jt kohalikud objektid (nt kohalikud
peatused, veeremidepood); raudtee põhitrass. Etappide uuendatud ajakava koostatakse 2026.
aasta lõpuks.
297
Protsendi arvutus tehakse eelarve täitmise põhjal. Erinevad raudteelõigud (maanteeviaduktid
jm ehitised teostatakse programmi tegevuse „Teetransporditaristu“ eelarvest, kuid tulemust
arvestatakse kogu RB maksumuse pealt) vajavad ehitamiseks investeeringuid, mida
mõõdetakse rahas.
Rongiliikluse ühendusajad Tallinna–Narva, Tallinna–Tartu, Tallinna–Viljandi ja Tallinna–Pärnu
(Rail Baltica tulemusena) liinidel paranevad: Rail Baltica raudtee väljaehitamisel tekib uus ja kiire
1435 mm raudteeühendus Tallinna ja Pärnu vahel, mille tulemusel väheneb sõiduaeg
praeguselt kiireimalt liigilt (sõiduautoga) 1 h 39 minuti pealt 42 minutile. 2035. aastaks
saavutatakse järgmised ühendusajad: Tallinn–Narva 1 h 45 minutit, Tallinn–Tartu 1 h 30
minutit, Tallinn–Viljandi 1 h 30 minutit.
Rekonstrueeritud või uuendatud raudteede pikkus: Raudteede õgvendamine Tallinna–Tartu ja
Tapa–Narva lõikudes, et vähendada turvaliselt raudtee ühendusaegasid. Selleks on vaja
kohandada ca 30 rööbastee kurvi geomeetriat. Mõõdiku sisse on arvestatud ka Edelaraudtee
AS-i projekti „Rapla–Lelle vahelisel raudteelõigul reisirongide piirkiiruse tõstmine kuni 160
km/h“ kilometraaž 23 km, mis 2025. aastal tõsteti struktuurifondidest taasterahastu alla.
Elektrifitseeritud uute raudteede pikkus (SF väljundindikaator): 2026. aasta teises pooles
laiendatakse kontaktvõrku Tartuni, 2028. aastal Narvani. Elektrifitseerimise käigus ehitatakse
25 kV õhuliini koos veoalajaamadega. Elektrifitseerimisel vähendatakse raudteetranspordi
negatiivset keskkonnamõju taastuvenergia kasutamise kaudu ning luuakse uus infrastruktuur
aitamaks saavutada kiirusi kuni 160 km/h.
Tabel 202. Programmi tegevuse raudteetransporditaristu eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.84 Raudteetransporditaristu -364 955 -680 191 -535 491 144 700 -21% -58
13.85 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 130 -1 331 -1 535 -204 15% -46
13.86 Muud toetused -363 824 -678 860 -533 956 144 904 -21% -12
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Raudteetaristu arendamisel
on oluline roll ka AS-il Eesti Raudtee, Edelaraudtee AS-il ja Rail Baltic Estonia OÜ-l. Programmi
tegevus koondab raudteetaristu arendamise, suuremahuliste investeeringute ettevalmistamise
ning nende elluviimisega seotud koordineerimistegevused ühtse juhtimisloogika alla.
2027. aastal jätkatakse Rail Baltica Eesti põhitrassi ja sellega seotud taristu etapiviisilist
väljaehitamist, et liikuda tähtaegselt kavandatud piiriülese ühenduse kasutuselevõtu suunas.
Fookuses on põhitrassi ehitus Tallinnast Pärnu ja Ikla suunas ning terminalide, kohalike
peatuste, tehnosüsteemide, elektrifitseerimise, liiklusjuhtimise, depoo ja kaubaterminalidega
seotud lahenduste arendamine.
Tulenevalt Balti riikide peaministrite ühisest poliitilisest kokkuleppest ajatatakse Rail Baltica
põhitrassi lõpuleviimine EL 2028-2034 pikaajalise eelarveraamistiku perioodile ja viiakse
projekti elluviimise ajakava vastavusse uue ajaraamistikuga. Selle alusel koostatakse uus
298
investeerimiskava ning seda toetav finantseerimiskava, mis tagab Euroopa Liidu
rahastusvõimaluste maksimaalse kasutamise ning Eesti riigi riigieelarveliste vahendite
optimeerimise.
Samaaegselt jätkatakse raudteevõrgu elektrifitseerimist ja valmistutakse uue veeremi
kasutuselevõtuks. Tartu ja Narva suunal viiakse edasi elektrifitseerimistöid ning 2028. aasta
lõpuks on kavandatud lõpetada Tapa–Narva lõigu elektrifitseerimine. Samuti jätkuvad Lagedi–
Muuga lõigu elektrifitseerimisega ning uute elektrirongide kasutuselevõtuga seotud tegevused,
et vähendada raudteetranspordi heidet ja parandada teenuse kvaliteeti.
Raudteeühenduste kiiruse ja töökindluse parandamiseks jätkatakse põhivõrgu
rekonstrueerimist, raudtee ja raudteerajatiste kapitaalremonti ning õgvendustöid. Nende
tegevustega luuakse eeldused kuni 160 km/h reisirongiliikluseks ja lühemateks sõiduaegadeks.
Samuti jätkatakse terminalide, peatuste, ristumiste ja muu toetava taristu väljaehitamist ning
nende sidumist Rail Baltica põhitrassi ja olemasoleva raudteevõrguga.
2027. aastal jätkatakse taktipõhise rongiliikluse eelduste loomist ning raudteevõrgu
läbilaskevõime suurendamist. Selleks kavandatakse ja tehakse taristutöid, mis toetavad
regulaarsemat ja kasutajasõbralikumat sõiduplaani. Muu hulgas jätkuvad Viljandi suuna
läbilaskevõime suurendamise ning Rapla–Lelle raudtee rekonstrueerimise ettevalmistus- ja
ehitustegevused.
Programmi tegevuse muude toetuste eelarves on Rail Baltica Eesti põhitrassi ja sellega seotud
taristu etapiviisiliseks väljaehitamiseks kavandatud 439,26 mln eurot. Raudtee
rekonstrueerimiseks ja elektrifitseerimiseks on kavandatud 53,37 mln eurot. Lisaks on Tartu–
Riia reisirongiühenduse toetamiseks planeeritud 2 mln eurot ja AS Eesti Raudtee kahjumi
katmiseks 39,20 mln eurot.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sh välisprojektide
elluviimisega seotud administreerimiskulud.
Rida 13.87 programmi tegevus: Õhutransporditaristu
Programmi tegevuse eesmärk: Majanduse konkurentsivõime tagamiseks hoida Eesti
ühendatuna muu maailmaga, toetada lennundussektori uute ärisuundade arendamist,
sealhulgas õhutranspordi digiteerimist, ning vähendada lennundussektori keskkonnajalajälge.
Tabel 203. Programmi tegevuse õhutransporditaristu 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Aastaringsete regulaarsete otselennuliinide arv, tk Allikas: AS Tallinna Lennujaam
60 ≥60
299
Aastaringsete regulaarsete otselennuliinide arv: Otseühenduste kasvatamiseks suurendatakse
kolmandatest riikidest Tallinna lennujaama kaudu liikuvate transiitreisijate arvu
lennunduskokkulepete sõlmimise, terminalide laiendamise jm arendustöödega. Mõõdik
hõlmab regulaarseid liine ja tellimuslendude otseühendusi. Eesmärk on tagada kvaliteetsed ja
mugavad rahvusvahelised lennuühendused ning kasvava mahu turvaline ja järjepidev
teenindamine, seepärast on strateegiliselt oluline jätkata AS-i Tallinna Lennujaam
lennundusjulgestuse ja päästekulude katmist riigieelarvest.
Tabel 204. Programmi tegevuse õhutransporditaristu eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.87 Õhutransporditaristu -12 181 -16 792 -13 799 2 993 -18% -14
13.88 Tööjõu- ja majandamiskulud -361 -439 -485 -46 10% -14
13.89 Muud toetused -11 820 -16 353 -13 314 3 039 -19% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuste elluviimist koordineerib Kliimaministeerium. Tegevuste rakendamisse
panustavad vastavalt oma rollile ka AS Tallinna Lennujaam, Transpordiamet ja
Lennuliiklusteeninduse AS. Programmi tegevus hõlmab lennunduspoliitika kujundamist,
ühenduvuse tagamist, lennujaamataristu arendamist ning uute tehnoloogiate kasutuselevõttu.
Eesmärk on tagada lennuühenduste toimepidevus, lennundussektori konkurentsivõime ja
kaasaegse taristu areng.
2027. aastal jätkatakse lennundusjulgestuse ja päästeteenuse rahastamist Tallinna
lennujaamas, et tagada teenuste toimepidevus ja nõuetele vastavus. Samuti jätkatakse
regionaallennujaamade toimimiseks vajalike teenuste ja taristu toetamist, sealhulgas
regulaarlendude, maapealse käitluse ning pääste- ja hädaabilendude teenindamise tagamist.
Mehitamata lennunduse ja U-space'i arendamisel jätkatakse õhuruumiteenuste ja vajalike
lahenduste arendamist koostöös erasektoriga. Eesmärk on luua uusi võimalusi innovatsiooniks,
toetada ettevõtlust ning suurendada sektori panust majanduskasvu.
Tallinna lennujaama taristu ja kaubakäitluse võimekuse arendamisel jätkatakse lahenduste
väljatöötamist, mis toetavad õhusõidukite hooldust, kaubakäitluse tõhusust ja uute
ärisuundade arengut. Arendustes arvestatakse rahvusvaheliste lennuühenduste
arenguvõimaluste, Rail Baltica koostööpotentsiaali ning Euroopa ja Aasia vaheliste ühenduste
pikaajaliste väljavaadetega.
Lennujaamade elektritaristu arendamisel ja keskkonnamõju vähendamisel jätkatakse
tingimuste loomist keskkonnahoidlikumate lahenduste kasutuselevõtuks. See hõlmab nii
õhusõidukite teenindamist kui ka lennujaamade maapealse taristu ja tehnika järkjärgulist
ajakohastamist.
Regionaalsete lennuühenduste tagamiseks jätkub sihtotstarbeline toetus AS-ile Tallinna
Lennujaam Kärdla, Kuressaare, Tartu ja Pärnu lennujaamade ning Ruhnu ja Kihnu lennuväljade
300
taristu ja teenuste ülalpidamiseks. Toetusega tagatakse regulaarlendude teenindamiseks vajalik
maapealne käitlus, päästeteenus ning pääste- ja hädaabilendude teenindamise võimekus.
Selleks on kavandatud 9,06 mln eurot.
CO₂ vahenditest toetatakse lennujaamade alternatiivkütuste taristu arendamist 4,16 mln
euroga.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid.
Rida 13.90 programmi tegevus: Teetransporditaristu
Programmi tegevuse eesmärk: Säilitada olemasoleva teedevõrgu seisunditaset ning jätkata
teedevõrgu arendamisega, tõstes liiklemise ja keskkonna ohutust, vähendades aegruumilisi
vahemaid ning luues säästlike liikumisviiside kasutust soodustavat taristut. Kõrvaleesmärgiks
on toetada kohalike omavalitsuste teede ja tänavate korrashoidu ning teetaristu
ligipääsetavust.
Tabel 205. Programmi tegevuse teetransporditaristu 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Riigiteede võrgu seisundi säilitamine, IRI, mm/m Allikas: Transpordiamet, Kliimaministeerium
2,40 ≤2,6
Üle-euroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T) põhivõrku kuuluvate nõuetele vastavate riigiteede pikkus, km Allikas: Transpordiamet
81 98
Riigiteede võrgu seisundi säilitamine vastavalt „Riigiteede teehoiukavale 2026–2029“.
Mõõdikuks on teede tasasuse näitaja ehk IRI (ingl. k International Roughness Index). IRI on
rahvusvaheliselt heaks kiidetud sõidumugavust iseloomustav väärtus, mis arvutatakse
standardse sõiduki kere vertikaalsuunaliste võngete summana 100 m lõigule (ühik – mm/m).
Tee on seda tasasem, mida väiksem on IRI väärtus. IRI 2,6 mm/m korral on sõidumugavus hea
ja rahuldava taseme piiril ning teevõrgu elukaarekulud optimaalsed. Väga hea taseme, IRI <1,5
mm/m, saavutamine eeldaks teede ulatuslikku ümberehitamist koos muldkehade vahetusega,
millel puudub majanduslik põhjendus.
Üle-euroopalise transpordivõrgustiku (TEN-T) põhivõrku kuuluvate nõuetele vastavate
riigiteede pikkus näitab TEN-T põhivõrku kuuluvate nõuetele vastavate riigiteede pikkuse
muutust ajas kilomeetrites.
Tabel 206. Programmi tegevuse teetransporditaristu eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.90 Teetransporditaristu -67 229 -69 950 -53 842 16 109 -23% -1 776
301
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.91 Tööjõu- ja majandamiskulud -59 685 -51 950 -52 737 -787 2% -1 775
13.92 Muud toetused -7 543 -18 000 -1 105 16 895 -94% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuste elluviimist koordineerivad Kliimaministeerium ja Transpordiamet, kes
vastutavad riigiteede korrashoiu, säilitamise ja arendamise eest. Tegevus hõlmab teehoiukava
alusel riigiteedel elluviidavaid ehitus- ja rekonstrueerimistöid, liiklusohutuse parandamist,
intelligentsete transpordisüsteemide (ITS) kasutuselevõttu, ligipääsetavuse suurendamist ning
säästvate liikumisviiside edendamist. Samuti panustab tegevus Euroopa Liidu eesmärkide
saavutamisse, toetades kestliku, kliimamuutustele vastupanuvõimelise, intelligentse, ohutu ja
mitmeliigilise üleeuroopalise transpordivõrgu arengut.
2027. aastal jätkatakse riigiteede teehoiukava elluviimist, sealhulgas varasematel aastatel
alustatud ning perioodiks 2027–2030 kavandatud tegevuste rakendamist. Fookuses on
riigiteede korrashoid ja arendamine ning peamiste maanteesuundade läbilaskevõime ja
liiklusohutuse parandamine.
Tallinna–Pärnu–Ikla maanteel jätkatakse Libatse–Nurme ning Päädeva–Konuvere–Päärdu 2+2
teelõikude ehitamist. Mõlema lõigu valmimine on kavandatud 2028. aastaks.
Tallinna–Tartu–Võru–Luhamaa maanteel jätkatakse Mäo–Käsukonna ning Käsukonna–Imavere
teelõigu, sealhulgas Paia ristmiku, 2+2 maantee väljaehitamist. Paia ristmiku valmimine on
kavandatud 2028. aastaks ning Mäo–Käsukonna teelõigu valmimine 2030. aastaks.
Kohalike teede rahastamises kavandatakse alates 2027. aastast muudatus, mille tulemusel
viiakse kohalike teede teehoiutoetus kohalike omavalitsuste tulubaasi. Sellega kaotatakse
toetusfondist eraldatava kohalike teede toetuse sihtotstarve ning vastavas ulatuses
suurendatakse omavalitsuste tulubaasi füüsilise isiku tulumaksu kaudu. Alates 2027. aastast
suurendatakse kohalikele omavalitsustele eraldatavat füüsilise isiku tulumaksu määra 0,34
protsendipunkti võrra.
Programmi tegevuse muude toetuste eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga peamiselt
seetõttu, et lõppeb Ühtekuuluvusfondi rahastus teede arendamise projektidele. Lisaks
kavandatakse CO₂ vahenditest 1 mln eurot investeeringutoetusi alternatiivkütuste taristu
arendamiseks, sealhulgas raskeveokite laadimistaristu rajamiseks.
Riigiteede korrashoiukulud kuuluvad majandamiskulude hulka. Riigiteede korrashoiuks on
kavandatud 41,43 mln eurot. Lisaks sisaldavad kulud programmi tegevustega seotud töötajate
tööjõukulusid ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sealhulgas
hoonete ja tööruumide ülalpidamist, seadmete, inventari ja sõidukite kasutamist ning muid
ametikohtadega seotud kulusid.
Rida 13.93 programmi tegevus: Ohutu ja säästlik transpordisüsteem
302
Programmi tegevuse eesmärk: Liikuvus on paremini korraldatud, teenused ja sihtkohad on
paremini kättesaadavad, transpordisüsteem on ligipääsetavam, ohutum, tõhusam ja nutikam
ning suuremates linnapiirkondades ja üle Eesti soodustatakse säästvat mitmeliigilist liikuvust.
Tabel 207. Programmi tegevuse ohutu ja säästlik transpordisüsteem 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
EL-i ja CO2 vahenditest rahastatud uute või uuendatud rattateede pikkus, km Allikas: Kliimaministeerium
13,4 24
Ärilises- ja mitteärilises lennutegevuses toimunud õnnetuste ja tõsiste intsidentide arv 10 000 lennutunni kohta Allikas: Transpordiamet
0,82 (2024) 0,82
EL-i ja CO₂ vahenditest rahastatud uue või uuendatud jalgrattataristu pikkus (kumulatiivne),
fookusega suuremate linnapiirkondade kesklinnadel. Spetsiaalne eraldatud jalgrattataristu
hõlmab nõuetekohaselt märgistatud ja linnade rattastrateegiates välja toodud
kvaliteedikriteeriumitest lähtuvaid jalgrattateid. Sekkumine soodustab aktiivsete liikumisviiside
kasutust, tõstab jalgratta konkurentsivõimet liikumisviisina ning võimaldab nii eri vanuse- kui
ühiskonnagruppidel mugavalt ja ohutult rattal liigelda ning igapäevatoimetusi teha.
Ärilises- ja mitteärilises lennutegevuses toimunud õnnetuste ja tõsiste intsidentide arv 10 000
lennutunni kohta: Euroopa keskandmebaasi ECCAIRS-i põhjal on aasta jooksul toimunud
lennuõnnetuste ja selliste juhtumite, mis oleksid võinud väga tõenäoliselt lõppeda
lennuõnnetusega 10 000 lennutunni kohta, võrreldes eelnevate aastatega selgelt
vähenemistrendis.
Tabel 208. Programmi tegevuse ohutu ja säästlik transpordisüsteem eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.93 Ohutu ja säästlik transpordisüsteem
-32 042 -63 111 -50 354 12 756 -20% -2 474
13.94 Tööjõu- ja majandamiskulud -17 578 -27 659 -27 324 335 -1% -2 309
13.95 Muud toetused -14 464 -35 452 -23 030 12 422 -35% -164
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuste elluviimist koordineerivad Kliimaministeerium ja Transpordiamet.
Tegevus hõlmab liikuvuspoliitika kujundamist, liiklusohutuse edendamist, säästva linnalise
liikuvuse arendamist, ligipääsetavuse parandamist, alternatiivkütuste taristu rajamist ning
digitaalsete ja teiste nutikate liikumislahenduste kasutuselevõttu. Säästva liikuvuse taristu
arendamisel on oluline roll ka kohalikel omavalitsustel. Liiklusohutuse eesmärkide saavutamisse
panustavad lisaks Haridus- ja Teadusministeerium, Justiits- ja Digiministeerium,
303
Rahandusministeerium, Siseministeerium, Sotsiaalministeerium, liiklusohutusprogrammi
elluviimisega seotud asutused ning Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet.
2027. aastal jätkatakse säästva ja mitmeliigilise liikuvuse arendamist struktuurifondide
projektide kaudu. Jalgrattateede põhivõrkude rajamisel viiakse edasi Tallinna, Tartu ja Pärnu
linnades ning nende linnapiirkondades kavandatud projekte, mille eesmärk on parandada
jalgrattaühendusi ja rattaparkimise võimalusi. Projektide elluviimine jätkub kuni 2029. aasta
lõpuni.
Jätkatakse ka mitmeliigiliste ühistranspordisõlmede arendamist. Selleks parandatakse
olemasolevate peatuste ja sõlmpunktide kvaliteeti ning luuakse paremad
ümberistumisvõimalused eri transpordiliikide vahel. Ka nende projektide elluviimine kestab
kuni 2029. aasta lõpuni.
Tallinna linnapiirkonnas jätkatakse uute trammiliinide rajamisega seotud struktuurifondide
projektide elluviimist. Eesmärk on parandada ühistranspordi kasutusvõimalusi ja toetada
säästvat linnalist liikuvust. Projektid jätkuvad kuni 2029. aasta lõpuni.
Ühistranspordi ligipääsetavuse parandamisel jätkatakse tegevusi vastavalt olemasolevale
eelarvele ja prioriteetidele. Eesmärk on muuta ühistranspordipeatused, sõlmpunktid ja nendeni
viivad teekonnad paremini ligipääsetavaks erinevatele kasutajarühmadele.
Tallinna–Helsingi tunneli kavandamisega seotud edasised tegevused sõltuvad eraldi otsustest
ning rahastusvõimaluste täpsustumisest.
Liiklusohutuse valdkonnas jätkatakse liiklusohutusprogrammi 2026–2029 elluviimiskava
rakendamist ning koostatakse uus elluviimiskava aastateks 2027–2030 kooskõlas riigi
eelarvestrateegia protsessiga. Tegevused toetavad liiklusohutuse pikaajaliste eesmärkide
saavutamist ning aitavad kujundada ennetavamat ja süsteemsemat liiklusohutuse korraldust.
Kaubaveo digitaliseerimisel valmistutakse e-veoselehtede ja eFTI lahenduste rakendamiseks.
Alates 9. juulist 2027 peavad Euroopa Liidu liikmesriigid olema valmis vastu võtma digitaalseid
kaubaveodokumente.
Säästva linnalise transpordi arendamisel jätkub Moderniseerimisfondi teise etapi projekti
elluviimine, mis kestab 2030. aasta lõpuni. Projekt toetab energiatõhusa ühistranspordi arengut
ning Tallinna linnapiirkonna ühistranspordi uuendamist.
Alternatiivkütuste taristu arendamisel jätkatakse olemasolevate meetmete rakendamist ning
hinnatakse täiendavaid võimalusi alternatiivkütuste taristu määruse (AFIR) nõuete täitmiseks.
Võimaluse korral töötatakse alates 2028. aastast välja täiendavad toetusmeetmed.
Korterelamute laadimistaristu rajamisel jätkatakse taotlusvoorude elluviimist ja toetatud
projektide rakendamist ning rahastusvõimaluste olemasolul kavandatakse uusi meetmeid
alates 2028. aastast.
Programmi tegevuse muude toetuste eelarves on kavandatud CO₂ vahenditest 2,43 mln eurot
ühistranspordi ligipääsetavuse parandamiseks ning 0,38 mln eurot vähese heitega sõidukite
kasutuselevõtu toetamiseks. Moderniseerimisfondist toetatakse 0,64 mln euroga
304
elektritrollibusside soetamist Tallinnasse. Euroopa Regionaalarengu Fondist toetatakse 2027.
aastal jalgrattateede põhivõrkude väljaehitamist ja mitmeliigiliste ühistranspordisõlmede
rajamist 8,51 mln euroga ning trammiliikluse arendamist Tallinnas 10 mln euroga.
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksudeks on kavandatud 0,77 mln eurot.
Tööjõu- ja majandamiskulud kajastavad programmi tegevustega seotud töötajate tööjõukulusid
ning igapäevase töö korraldamiseks vajalikke majandamiskulusid, sh välisprojektide
elluviimisega seotud administreerimiskulud.
3.12.4 Investeeringud
Kliimaministeeriumi valitsemisala investeeringutest suunatakse 93,47% kinnisvarasse, millest
enamuse moodustab riigimaanteede remont ja ehitus. 2027. aasta investeeringutest 74,48%
kaetakse välistoetuste vahenditest. Kuigi valitsemisala investeeringute kogumaht väheneb
2027. aastal võrreldes 2026. aastaga 2,05% ehk 6,60 mln eurot, jätkuvad olulised
investeeringud eelkõige riigimaanteede ja muu transporditaristu arendamisse, samuti
keskkonnaseire, digilahenduste ning mereseire- ja reostustõrjevõimekuse parandamisse.
Tabel 209. Kliimaministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % 2026
lisandunud vahendid
13.97 Investeeringud kokku -161 341 -322 076 -315 474 6 603 -2% -13 885
Inventar -165 0 -786 -786 100% -60
IT investeeringud -7 781 -2 120 -4 611 -2 492 118% -2 499
Transpordivahendid -379 -1 236 -6 858 -5 621 455% 0
Masinad ja seadmed -1 869 -1 362 -3 568 -2 206 162% 0
Muud investeeringud -9 613 -2 670 -835 1 835 -69% -6 825
Kinnisvara -111 753 -254 582 -238 568 16 015 -6% -4 501
13.102 Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-29 781 -60 106 -60 248 -142 0% 0
Kliimaministeerium -19 162 -11 430 -5 924 5 505 -48% 0
Investeeringud kokku -9 581 -5 715 -2 962 2 753 -48% 0
Inventar 0 0 -726 -726 100% 0
IT investeeringud -360 0 -1 196 -1 196 100% 0
Kinnisvara -9 119 -5 115 -579 4 537 -89% 0
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-102 -138 -461 -323 233% 0
Keskkonnaagentuur -4 142 -3 137 -8 849 -5 712 182% 0
Investeeringud kokku -2 071 -1 569 -4 425 -2 856 182% 0
Masinad ja seadmed -1 486 -1 265 -3 568 -2 303 182% 0
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-379 -304 -856 -553 182% 0
Eesti Loodusmuuseum -232 -4 267 -1 436 2 831 -66% 0
Investeeringud kokku -116 -2 134 -718 1 416 -66% 0
Muud investeeringud -116 -2 134 -718 1 416 -66% 0
305
Seaduse rea nr
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % 2026
lisandunud vahendid
Keskkonnaministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
-12 555 -3 776 -54 3 722 -99% -2 498
Investeeringud kokku -6 277 -1 888 -27 1 861 -99% -1 249
IT investeeringud -4 597 -1 668 -14 1 655 -99% -220
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-1 193 -220 -14 206 -94% 0
Transpordiamet -273 607 -559 047 -594 494 -35 447 6% -14 539
Investeeringud kokku -136 803 -279 524 -297 247 -17 723 6% -7 270
Inventar -165 0 -60 -60 100% -60
IT investeeringud -2 716 -451 -3 401 -2 950 654% -2 279
Kinnisvara -101 679 -225 520 -236 822 -11 303 5% -4 398
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-24 715 -53 553 -56 963 -3 410 6% 0
Eesti Geoloogiateenistus -1 530 -1 857 -2 770 -913 49% -50
Investeeringud kokku -765 -929 -1 385 -456 49% -25
Muud investeeringud -15 -75 -117 -42 56% -25
Kinnisvara -653 -830 -1 000 -170 20% 0
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-98 -24 -268 -245 1040% 0
Riigilaevastik -8 837 -60 397 -17 420 42 977 -71% -10 124
Investeeringud kokku -4 419 -30 198 -8 710 21 488 -71% -5 062
Transpordivahendid 0 -1 236 -6 858 -5 621 455% 0
Kinnisvara -292 -23 117 -167 22 951 -99% -104
Käibemaksukulu põhivara soetustelt
-3 043 -5 845 -1 686 4 159 -71% 0
Tabel 210. Kliimaministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide vaheline võrdlus
objektide lõikes, tuhat eurot
Seaduse rea nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäära ga
vahendid
Arvestus likud
vahendi d
Välistoetu s, sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendi
d
Kliimaministeeriumi valitsemisala
13.97 Investeeringud kokku -315 474 -44 441 -33 166 -234 992 -2 874
13.100 E67 Päädeva-Konuvere teelõik MILMOB
Kinnisvara -42 786 0 0 -42 786 0
13.99 Riigimaanteede remondi koondprojekt
Kinnisvara -84 967 -29 211 0 -54 179 -1 577
13.98 Libatse – Nurme 2 + 2 realine tee
Kinnisvara -103 404 0 0 -103 404 0
13.101 Muud investeeringud kokku
-23 735 -14 897 0 -8 076 -762
Arbavere puursüdamike hoidla
Kinnisvara -1 000 -1 000 0 0 0
Inventar Inventar -786 -20 0 -726 -40
IT investeeringud IT
investeeringud -4 611 -3 092 0 -1 519 0
306
Seaduse rea nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäära ga
vahendid
Arvestus likud
vahendi d
Välistoetu s, sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendi
d
Maade soetamine Kinnisvara -3 000 -3 000 0 0 0
Masinad ja seadmed Masinad ja
seadmed -3 568 0 0 -3 568 0
CO2 kvooditulust
rahastatav investeering Kinnisvara -672 0 0 0 -672
Muud investeeringud Muud
investeeringud -835 -25 0 -760 -50
Transpordiameti
hoonete renoveerimine Kinnisvara -490 -490 0 0 0
Transpordivahendid Transpordiva
hendid -6 858 -5 823 0 -1 034 0
Tuletornid Kinnisvara -1 280 -1 280 0 0 0
Rail Baltica arendus Kinnisvara -469 0 0 -469 0
Riigilaevastiku hooned
ja rajatised Kinnisvara -167 -167 0 0 0
Veeteede süvendamine Kinnisvara -333 -333 0 0 0
13.102 Käibemaksukulu
põhivara soetustelt Käibemaksuk
ulu -60 248 0 -33 166 -26 547 -535
Investeeringute selgitused:
Riigimaanteede remondi koondprojekti 2027. aasta eelarve on 84,97 mln eurot.
Tallinn–Pärnu–Ikla teel ÜF 2021–2027 perioodi Libatse–Nurme 2+2 rajalise teelõigu 103,40 mln
eurot ning CEF sõjalise liikuvuse meetmest rahastatava Päädeva–Konuvere 2+2 rajalise teelõigu
ehitus 42,79 mln eurot. Nimetatud tee-ehitusprojektide valmimistähtaeg on 2027. aasta.
Arbavere puursüdamike hoidla ehitustöödeks on kavandatud 2027. aastal 1 mln eurot. Kogu
projekti maksumus on 1,20 mln eurot, 2026. aastal lõpetatakse projekteerimistööd ja viiakse
läbi ehitushange.
CO₂ vahenditest rahastatakse Rail Baltica rajamise toetamist 0,59 mln eurot ning avaliku sektori
kultuuriväärtusega hoonete energiatõhususe meetmest eraldatakse Maanteemuuseumile 0,08
mln eurot.
Inventar 0,79 mln eurot, millest 0,73 mln eurot on Eesti-Läti koostööprojekti GORSMART
raames nutipoide soetamine ning 0,06 mln eurot Transpordiameti inventari uuendamine.
GORSMART projekti raames arendatakse välja uus nutipoi prototüüp, mida saaks tulevikus Eesti
ja Läti vetes reostuste operatiivseks tuvastamiseks laiemalt kasutada ning mis aitaks teadlastel
koguda järjepidevaid andmeid merekeskkonna pikaajalisemate muutuste kohta. Esimesed
testpoid on planeeritud Liivi lahte ja Väinamerre.
IT investeeringud 4,61 mln eurot, sh Kliimaministeeriumi valitsemisala investeeringud
infosüsteemide arendamiseks ning seadmete uuendamiseks 1,25 mln eurot, Transpordiamet
investeerib 2,51 mln eurot enda hallatavatesse IT-süsteemidesse ja seadmete uuendamiseks
307
ning 2021–2027 struktuurivahenditest 0,14 mln eurot teeilmajaama seiresüsteemide
uuendamiseks, Euroopa Regionaalarengu Fondist 0,71 mln eurot valdkondlikuks digipöördeks
ja mehitamata lennunduse kaardirakenduse arendamiseks.
Maade soetamiseks on kavandatud 3 mln eurot, mis on vajalik riigimaanteede ehitamiseks ja
rekonstrueerimiseks vajalike maaüksuste omandamiseks.
Masinate ja seadmete investeeringud 3,57 mln eurot, s.o Keskkonnaagentuuri investeeringud
kahe radaritorni ehituseks, kahe ilmaradari ja neile kupli soetamiseks koos paigaldusega, Peipsi
poi soetamiseks ja äkksadude metoodika hankimiseks koos integratsiooniga prognoosi
lahendustesse ja teavituste edastamise valmidusega.
Muud investeeringud 0,83 mln eurot moodustavad Eesti Loodusmuuseumi ja Eesti
Geoloogiateenistuse investeeringuid. Eesti Loodusmuuseum soetab Ühtekuuluvusfondi
vahenditest kliimaekspositsiooni (0,72 mln eurot). Eesti Geoloogiateenistus arendab Eesti-Läti
programmi vahenditest piiriüleste põhjaveeressursside ja sõltuvate ökosüsteemide reaalajas
seireks digitaalset infoplatvormi (0,11 mln eurot).
Investeeringud transpordivahenditesse 6,86 mln eurot, s.o Riigilaevastiku veesõidukite
uuendamiseks ja Soome-Eesti koostööprojekti DIGIMARIS elluviimiseks, mille raames
arendatakse reostuse tuvastamise anduritega varustatud mehitamata veepealseid laevu (USV)
mereseire ja merereostustõrje võimekuse suurendamiseks.
Tuletornide renoveerimiseks on kavandatud 1,28 mln eurot.
Rail Baltica arenduse investeeringud 0,47 mln eurot on vajalikud raudteetrassi ehitamiseks
vajalike maade soetamiseks.
Riigilaevastiku hoonete investeeringud 0,17 mln eurot, sh:
• Sõrve tuletorni laternasüsteemi moderniseerimine – 30 tuhat eurot. Projektiga seotud
leping on sõlmitud ning lepinguline valmimistähtaeg on juuli 2027. Projekti
kogumaksumus on 80 tuhat eurot, millest 2026. aastaks oli kavandatud 50 tuhat eurot
ja 2027. aastaks 30 tuhat eurot;
• Ristna täppisnavigatsiooniseadmete ümberpaigutamine - 70 tuhat eurot;
• Veeteede navigatsioonimärkide soetamine - 67 tuhat eurot.
Veeteede (Rukki kanali) süvendamiseks kavandatakse 0,33 mln eurot.
308
3.12.5 Finantseerimistehingud
Tabel 211. Kliimaministeeriumi valitsemisala finantseerimistehingud, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
13.103 Finantseerimistehingud kokku
-49 800 -4 800 18 677 23 477 -489% 0
13.104 Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes
-49 000 -4 000 21 000 25 000 -625% 0
13.105 Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine
-800 -800 -2 323 -1 523 190% 0
Eluasemevaldkonnas jätkatakse maapiirkonna eluasemelaenu käendamist Ettevõtluse ja
Innovatsiooni Sihtasutuse kaudu summas 2,32 mln eurot, mis suureneb võrreldes 2026. aastaga
1,52 mln eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendite suunamisega korterelamute
rekonstrueerimiseks. 4 mln euro eest märgitakse Rail Baltic Estonia OÜ osakuid. Transpordi
Varahalduse OÜ likvideerimisest kavandatakse tulu 25 mln eurot.
309
3.13 Kultuuriministeeriumi valitsemisala
Sihipärane kultuuripoliitika, lõimumispoliitika ja spordipoliitika elluviimine tagab eesti kultuuri
säilimise, arengu ning jätkusuutlikkuse, elanike heaolu ja ühiskonna sidususe.
Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on riigi kultuuri- ja muinsuskaitsetöö ning kultuurilise
mitmekesisuse ja lõimumise korraldamine ning kunstide, spordi ja liikumisharrastuse
edendamine, osalemine riigi meediatöö kavandamisel ning vastavate õigusaktide eelnõude
koostamine.
Joonis 26. Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja majandusliku
sisu lõikes, mln eurot
Kultuuriministeeriumi (KUM) valitsemisala 2027. aasta kogueelarve on 355,85 mln eurot.
Tulemusvaldkondade lõikes on eelarve koondunud peamiselt tulemusvaldkonda „Kultuur ja
sport“, mille maht on 333,89 mln eurot ehk 93,8% valitsemisala kogueelarvest.
Tulemusvaldkonna „Sidus ühiskond“ eelarve on 18,34 mln eurot ehk 5,2% valitsemisala
kogueelarvest. Investeeringud ja käibemaksukulu, mis ei ole tegevuspõhiselt jagatud,
moodustavad kogueelarvest 3,61 mln eurot ehk 1%.
310
Programmide lõikes moodustab suurima osa kultuuriprogramm mahuga 282,18 mln eurot ehk
79,3% kogueelarvest. Spordiprogrammi maht on 51,72 mln eurot ehk 14,5% kogueelarvest ning
lõimumis-, sh kohanemisprogrammi maht 18,34 mln eurot ehk 5,2% kogueelarvest.
Majandusliku sisu lõikes moodustavad suurema osa KUM valitsemisala eelarvest muud
toetused (77%). Muude toetuste all kajastuvad tegevustoetused, avatud taotlusvoorude kaudu
antavad projektipõhised toetused, investeeringutoetused. Toetusi jagavad
Kultuuriministeerium, Muinsuskaitseamet ja Eesti Rahvakultuuri Keskus. Olulise osa (67,5%)
Kultuuriministeeriumi eelarves „muudest toetustest“ moodustavad toetused valitsemisala
avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja sihtasutustele.
Täpsem ülevaade 2027. aasta toetussummadest taotlusvoorude ja toetuse saajate lõikes on
toodud seletuskirja lisas nr 3.
Muude kulude all (13,5% kogu eelarvest) kajastatakse vahendid alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning
hasartmängumaksu laekumisest, mida jaotab toetustena edasi Eesti Kultuurkapital. Alkoholi- ja
tubakaaktsiisi ning osa hasartmängumaksulaekumisest läheb Eesti Kultuurkapitali koosseisus
tegutsevale kaheksale sihtkapitalile (kirjandus, helikunst, kujutav ja rakenduskunst, arhitektuur,
valdkondade vahelised projektid, näitekunst, audiovisuaalne kunst, rahvakultuur, kehakultuur
ja sport) toetuste jagamiseks. Hasartmängumaksu laekumisest rahastatakse lisaks
sihtkapitalidele ka kultuuriehitisi ning kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude
loometöö edendamist.
Riigiasutuste tegevuskulude (personali- ja majandamiskulude) osakaal kogu
Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarvest on 8,4%.
Sotsiaaltoetuste (0,1% kogu eelarvest) all kajastatakse loovisikute ja loomeliitude seaduse § 19
alusel makstavaid loometoetusi ning riiklike kultuuri- ja spordipreemiaid.
Joonis 27. Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
311
Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarve trend on kahanev. Erisus 2026. aasta eelarve ja
2027. aastaks planeeritava eelarve vahel on selles, et 2026. aasta eelarve sisaldab ka kevadise
lisaeelarvega lisandunud muudatusi.
2026. aastasse ülekantud vahenditest 90% moodustab antavate toetuste jääk, mis põhiosas on
kaetud võetud kohustustega (toetusotsused on tehtud), kuid toetuste kasutamine jääb 2026.
aastasse, mis tähendab, et ka tekkepõhine kulu jääb 2026. aastasse. Põhjalikum ülevaade 2025.
aasta jääkidest on kättesaadav Kultuuriministeeriumi veebilehel Majandusteave ja varahaldus |
Kultuuriministeerium.
2026. aasta kevadine lisaeelarve mõju oli kahesuunaline: eelarve suurenemine oli seotud Eesti
Kultuurkapitaliga, kellele eraldati täiendavalt 0,94 mln eurot. Täiendav eraldis oli vajalik, kuna
hasartmängumaksu seaduse muutmisel tekkinud vea tõttu kujunes Kultuurkapitali laekumises
puudujääk. Vähendus oli seotud Film Estonia toetusmeetmega (cash rebate’i programm ehk
tootmiskulude osalise tagasimakse programm välismaiste filmitootjate filmide ja
kvaliteetsarjade tootmise toetamiseks Eestis), mille vahendeid vähendati 0,80 mln eurot.
Vähenduse põhjuseks oli toetusmeetme tingimuste muutmine, mille järgi tõsteti toetuse
tagasimakse määr 30%-lt 40%-le. Säilitamaks meetme isetasuvus riigieelarve vaates, oli vaja
aastast meetme mahtu vähendada.
Vabariigi Valitsuse reservist eraldati Eesti Rahvusringhäälingule 0,77 mln eurot laia riigikaitse
võimearendusteks ja 0,12 mln eurot küberturvalisusega seotud kulude katmiseks.
Spordivaldkonnas eraldati 0,20 mln eurot Eesti võrkpallikoondise finaalturniiril osalemise
toetamiseks.
Kui võrrelda 2026. aasta eelarvet (ilma 2025. aasta jääkide, valitsuse reservi ja lisaeelarve
vahenditeta) 2027. aasta planeeritava eelarvega, siis Kultuuriministeeriumi valitsemisala
eelarve väheneb 3% (2026. a 367,12 mln, 2027. a 355,85 mln eurot). Sealhulgas piirmääraga
vahendid vähenevad 4,4% (2026. a 289,94 mln, 2027. a 277,05 mln eurot).
2027. aasta eelarvet ja piirmääraga vahendite langevat trendi edaspidistel aastatel mõjutab
2024. aastal otsustatud piirmääraga vahendite kärbe ning investeeringutoetuste vähenemine.
2025. aastal kärbiti Kultuuriministeeriumi valitsemisala eelarvet 13,43 mln eurot, 2026. aastal
lisandus täiendav kulude vähenemine 7,95 mln eurot ja 2027. aastal veel täiendavalt 5,26 mln
eurot. 2027. aasta täiendav 5,26 mln euro suurune kärbe jaotub protsentuaalselt ligikaudu
võrdselt kõigi programmi tegevuste vahel, kuid kärpest jäävad suures osas välja kirjanduse ja
kunstide valdkonnad.
2027. aasta olulisemad lisavahendid:
„Sport koolis“ programm laienemiseks ühekordne lisarahastus 2 mln eurot aitab viia
juhendatud liikumist rohkemate lasteni koolipäeva sees ning kujundada liikumisharjumust juba
varases eas. Toetuse hulka kuulub ka treeneritele suunatud tasu. Järgmistel aastatel on
kavandatud „Sport koolis” programmi toetus Euroopa Liidu eelarvevahenditest.
312
Rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamise toetusmeetme mahu tõus 2 mln eurot (kokku 5
mln eurot aastas);
Riigilt palka saavate kultuuri- ja spordiasutuste töötajate palgafondi kasv 2,89 mln eurot;
Vabariigi Valitsuse reservist suunatakse laia riigikaitse võimearendusteks 773 tuhat eurot.
Võimearendused on suunatud avalik-õigusliku meedia ning vastava ringhäälinguvõrgu, kui
elutähtsate teenuste, toimepidevuse tagamiseks.
Suurenevad Riigi Kinnisvara AS-iga seotud kulude katteks kavandatud vahendid 767 tuhat
eurot.
Kultuuri ja spordi tulemusvaldkonna eelarvemahu muutust võrreldes 2026. aastaga mõjutab
Eesti Kultuurkapitalile alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest minev
eraldis. Võrreldes 2026. aastaga prognoositakse 2,61 mln eurost ehk ca 5%-list maksulaekumise
langust. Kui 2026. aastal Kultuurkapitalile eraldatud vahenditele lisada lisaeelarvega eraldatud
raha, siis on langus 2027. aastal 6,9%.
2027. aastal suurenevad kulud välisvahendite ja riigiasutuste majandustegevuse tulude arvelt
20,4% (2026. a 21,47 mln, 2027. a 25,85 mln).
Alates 2026. aastast ei kajastata seadusepildis enam amortisatsioonikulu.
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2026
01.01.2027 seisuga kuulub Kultuuriministeeriumi valitsemisalasse koos ministeeriumiga kaks
valitsusasutust ja viis hallatavat asutust, lisaks neli avalik-õiguslikku juriidilist isikut ja 38 riigi
asutatud sihtasutust, täpsem ülevaade KUM-i kodulehel Valitsemisala asutused |
Kultuuriministeerium.
Valitsemisala eelarve jaguneb ministeeriumi ja valitsusasutuste ning hallatavate asutuste vahel
järgmiselt: Kultuuriministeerium 90,6%, Eesti Rahva Muuseum 3,3%, Muinsuskaitseamet 3,2%
ja Eesti Rahvakultuuri Keskus 2%. Ülejäänud valitsemisala asutuste eelarved jäävad mahult alla
1%. Antavatest toetustest 67,5% moodustavad toetused riigi asutatud sihtasutustele ja avalik-
õiguslikele juriidilistele isikutele (muuseumid, etendusasutused, kontsertorganisatsioonid,
Eesti Rahvusringhääling, Rahvusooper Estonia, Rahvusraamatukogu, Eesti Filmi Instituut,
Integratsiooni Sihtasutus, Laulu- ja Tantsupeo Sihtasutus, spordiorganisatsioonid).
2026. aastal Kultuuriministeeriumi valitsemisalas struktuurimuudatusi ei toimunud.
Valitsemisala personali ülevaade
Kultuuriministeeriumi valitsemisalas (valitsusasutustes ja hallatavates asutustes) töötab kokku
379 teenistujat (töötajad ja ametnikud kokku)24. Valitsemisala suurimaks asutuseks on Eesti
Rahva Muuseum (128 teenistujat). 2025. aastaga võrreldes on valitsemisala teenistujate arv
vähenenud viie võrra.
24 Perioodi 1.06.2025 – 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv.
313
Kultuuriministeeriumi valitsemisala positsioneerub teiste valitsemisalade võrdluses 2026. aasta
teise kvartali keskmise põhipalga alusel eelviimasele kohale.
Asutuse liike arvestades on keskmine põhipalk enim maha jäänud Võru Instituudis ja Palamuse
O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis (vastavalt -32% ja -29%) ja Eesti Lastekirjanduse Keskuses
(-19%) ning seda hoolimata asjaolust, et asutuste keskmine kogupalk on aasta jooksul kasvanud
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumis 12% ning Võru Instituudis ja Eesti
Lastekirjanduse Keskuses kummaski 11%.
Joonis 28. Kultuuriministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Joonisel valitsemisala personali ülevaade asutuste keskmise palga ja töötajate arvu lõikes.
Eelpool toodud ülevaade käsitleb vaid ministeeriumi koos valitsusasutuste ja hallatavate
asutustega. Ministeeriumi poliitikakujundus hõlmab aga laiemat asutuste ringi, kuhu on
haaratud lisaks valitsusasutusele ja hallatavatele asutustele ka neli avalik-õiguslikku juriidilist
isikut ja 38 riigi asutatud sihtasutust. Koos sihtasutuste ja avalik-õiguslike juriidiliste isikutega
on kultuuri- ja spordiasutuste täistööajale taandatud ametikohtade arv ca 3600.
Laiemasse käsitlusse kuuluvad töötajad jagunevad omakorda kultuuritöötajateks ja
tugitöötajateks. Kultuuritöötaja töötab ametikohal, mis on kõrgharidusnõudega või kõrgema
kutsekvalifikatsiooninõudega või spetsiifilisi erialaseid teadmisi nõudev koht, kus erialased
teadmised ja kogemusliku pädevuse võib võrdsustada kõrghariduse või kõrgema
kutsekvalifikatsiooniga. Tugitöödeks klassifitseeruvad näiteks asutuse üldjuhtimine,
personalitöö, finantsteenindus, IT-tööd, õigusabi.
Kultuuritöötajate ametikohti 2026. aasta alguse seisuga on täistööajale taandatuna ca 2400 ja
tugitöötajaid ca 1200.
Kultuuritöötajate keskmine brutokuupalk 2025. aastal oli 2090 eurot. 2026. aastaks
prognoositakse 2263 eurot. Kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäär on 1720 eurot.
314
2027. aastal eraldatakse Kultuuriministeeriumi haldusalaasutuste töötajate palgatõusuks 2,89
mln eurot. Eraldatavate palgavahendite täpne laiali jagamise otsus jääb asutuste juhtidele.
Kõrgharidusega kultuuritöötajate palga alammäär jääb 2026. aasta tasemele (1720 eurot).
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 212. Kultuuriministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud
arengudokumendid ja programmid
Valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide info – tulemusvaldkonna ja programmide
eesmärgid ja mõõdikud ning tulemusvaldkonna olukorra lühianalüüs – on esitatud riigi
eelarvestrateegias. Valitsemisala tulemusvaldkondadega – „Kultuur ja sport“ ja „Sidus ühiskond“
– seotud arengukavadega on võimalik tutvuda KUM kodulehel. Programmidokumentide
eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta 1.oktoobriks 2026
Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia | Rahandusministeerium. KUM
avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari esimeses pooles oma kodulehel
Strateegilised alusdokumendid | Kultuuriministeerium.
3.13.1 Tulud
Kultuuriministeeriumi valitsemisala tulud moodustuvad peamiselt välisabi toetustest ning
riigimuuseumide tasuliste teenuste müügist.
Tabel 213. Kultuuriministeeriumi tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
14.1 Tulud kokku 17 760 17 665 20 738 3 073 17%
14.2 Saadud toetused 14 420 14 267 17 819 3 552 25%
14.3 Riigilõivud 36 25 13 -12 -48%
14.4 Tulu majandustegevusest 3 294 2 933 2 905 -28 -1%
Tabelis valitsemisala tulude dünaamika riigieelarve seaduse ridade lõikes.
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Kultuur ja sport Kultuuri arengukava 2021-2030 Kultuuriprogramm
Eesti spordipoliitika põhialused aastani 2030 Spordiprogramm
Sidus ühiskond Sidusa Eesti arengukava 2030 Lõimumisprogramm
315
Saadud toetused
Saadud toetuste all kajastatakse välisvahendeid perioodi 2021–2027 struktuurivahendite
loomemajanduse (2027. a 1,66 mln eurot, 2026. a 1,97 mln eurot) ja lõimumise ja kohanemise
valdkonna (2027. a 6,49 mln eurot, 2026. a 7,11 mln eurot) tegevuste finantseerimiseks, Šveitsi-
Eesti koostööprogrammi (2027. a 2,82 mln eurot, 2026. a 2,34 mln eurot) ja Varjupaiga-, rände-
ja integratsioonifondi vahendeid (2027. a 1,06 mln eurot, 2026. a 0,03 mln eurot)
integratsioonivaldkonna tegevusteks. Lisaks kajastatakse saadud toetuste all perioodi 2021–
2027 struktuurivahendite meetme „Digiriik” (2027. a 2,77 mln eurot, 2026. a 1,51 mln eurot)
ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna koostööprogrammi vahendeid (1,04 mln eurot)
kultuuripärandi valdkonna kuludeks. Saadud toetuste summad ei kajasta välistoetuste riiklikku
kaasfinantseeringut.
Riigisiseseid toetusi kogusummas 0,24 mln eurot planeerivad Eesti Rahva Muuseum ja Võru
Instituut.
Eesti Rahva Muuseumi toetuste (154 740 eurot) prognoos jaguneb kolmeks: 132 060 eurot
Heimtali muuseumi energiatõhususe tõstmine (avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete
energiatõhususe tõstmiseks antav toetus Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside (CO₂) lubatud
heitkoguse ühikutega kauplemise süsteemist), 14 980 eurot toetus projektile „Baltisaksa
ellujäämiskunstid - baltisakslaste lapsepõlvekogemused ja kodumaa (taas)loomine" (Tartu
Ülikool - Eesti Teadusagentuuri SA) ning 7 700 eurot toetus Eesti teadus- ja kultuuriandmete
digitaristu arendamiseks ja tegevuste elluviimiseks (Eesti Kirjandusmuuseum – Eesti
Teadusagentuur SA).
Võru Instituut saab toetust 83 600 eurot Haridus- ja Teadusministeeriumilt teadus- ja
arendustegevusteks.
Riigilõivud
Riigilõivuna laekuvad Muinsuskaitseameti väljastatavate tegevuslubade eest saadavad tasud:
pädevustunnistuse riigilõiv, otsinguvahendi ja kultuuriväärtuste väljaveo ja ekspordi riigilõivud.
Muinsuskaitseamet prognoosib 2027. aastal riigilõivude laekumises võrreldes 2026. aastaga
vähenemist eelkõige pädevustunnistuste riigilõivude vähenemise tõttu. Muinsuskaitse
valdkonnas tegutsemiseks peab ettevõtja olema sõlminud lepingu pädevustunnistust omava
isikuga või ta peab füüsilisest isikust ettevõtjana ise omama pädevustunnistust. 2026. aastal
pikendati suur hulk pädevustunnistusi, mille kehtivusaeg on viis aastat, mistõttu 2027. aastal
pädevustunnistuste väljaandmiste arv väheneb.
Ühe pädevustunnistuse eest makstav riigilõiv on 50 eurot. 2027. aastal prognoositakse
väljastada ca 70 tunnistust.
Otsinguvahendi loa riigilõiv on 50 eurot. 2027. aastal prognoositakse väljastada 187 luba.
Kultuuriväärtuste väljaveo ja ekspordi loa riigilõiv on 20 eurot. Aastas väljastatakse tavaliselt ca
10-20 luba.
316
Tulud majandustegevusest
Majandustegevusest teenivad tulu peamiselt riigiasutustena tegutsevad muuseumid
piletimüügist, ürituste korraldamisest, raamatute ja muude muuseumikaupade müügist ning
konverentsitasudest. Valitsemisala majandustegevusest plaanitud tulu jääb võrreldes 2026.
aastaga põhiosas samale tasemele (vähenemine 0,9%). Kõige suurem majandustegevuse tulu
on Eesti Rahva Muuseumil, kes prognoosib 2027. aastaks 2,50 mln eurot, mis on 2026. aastaga
samal tasemel. Tulu 2,9% vähenemist prognoosib Võru Instituut. Eesti Rahvakultuuri Keskuse,
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseumi, Muinsuskaitseameti ja Kultuuriministeeriumi
majandustegevuse tulu prognoosi kasv on 2,8%.
3.13.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 214. Kultuuriministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusl
ikud
vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
14.5 Kultuuriministeeriumi
valitsemisala -354 938 -276 971 -4 808 -22 376 -2 900 -47 882
14.6 Kultuuriministeerium -322 014 -251 768 -3 323 -19 039 -2 -47 882
14.7 Muinsuskaitseamet -11 128 -9 747 -128 -1 251 -3 0
14.8 Eesti Lastekirjanduse
Keskus -1 115 -948 -73 0 -95 0
14.9 Eesti Rahvakultuuri
Keskus -7 281 -5 990 -56 -1 177 -58 0
14.10 Võru Instituut -1 316 -1 109 -53 -3 -151 0
14.11 Eesti Rahva Muuseum -11 768 -7 165 -1 175 -906 -2 523 0
14.12 Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum -316 -245 -2 0 -70 0
Tabel 215. Kultuuriministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
14.5 Kultuuriministeeriumi
valitsemisala -361 485 -365 985 -354 938 11 047 -3% -18 103
Tööjõukulud -15 705 -16 111 -16 565 -454 3% -441
Majandamiskulud -13 721 -12 402 -13 439 -1 036 8% -1 030
Muud tegevuskulud -47 073 -50 487 -47 882 2 605 -5% 0
Sotsiaaltoetused -741 -600 -469 131 -22% -42
Muud toetused -282 574 -283 820 -273 882 9 938 -4% -16 590
14.106 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -1 671 -2 564 -2 701 -137 5% 0
14.6 Kultuuriministeerium -325 687 -335 581 -322 014 13 567 -4% -12 166
317
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Tööjõukulud -5 703 -6 195 -6 068 127 -2% -244
Majandamiskulud -3 087 -4 340 -4 415 -75 2% -886
Muud tegevuskulud -47 068 -50 487 -47 882 2 605 -5% 0
Sotsiaaltoetused -726 -573 -459 114 -20% -42
Muud toetused -268 756 -273 023 -262 404 10 618 -4% -10 993
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -347 -963 -786 177 -18% 0
14.7 Muinsuskaitseamet -13 667 -10 274 -11 128 -854 8% -5 414
Tööjõukulud -2 741 -2 642 -2 946 -304 12% -130
Majandamiskulud -1 241 -1 027 -1 170 -143 14% -28
Sotsiaaltoetused -10 -4 -4 0 0% 0
Muud toetused -9 466 -6 451 -6 781 -330 5% -5 256
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -227 -151 -228 -78 52% 0
14.8 Eesti Lastekirjanduse Keskus -1 094 -1 161 -1 115 46 -4% -21
Tööjõukulud -567 -581 -609 -27 5% -13
Majandamiskulud -440 -482 -427 55 -11% -8
Sotsiaaltoetused -23 -24 -7 17 -72% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -64 -74 -73 2 -2% 0
14.12 Palamuse O. Lutsu
Kihelkonnakoolimuuseum -349 -326 -316 10 -3% 0
Tööjõukulud -222 -239 -244 -5 2% 0
Majandamiskulud -126 -86 -71 15 -17% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -1 -2 -2 0 0% 0
14.10 Võru Instituut -1 268 -1 228 -1 316 -88 7% -15
Tööjõukulud -874 -870 -887 -17 2% -5
Majandamiskulud -362 -301 -373 -71 24% -10
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -31 -56 -56 0 -1% 0
14.9 Eesti Rahvakultuuri Keskus -6 285 -6 517 -7 281 -763 12% -395
Tööjõukulud -1 261 -1 301 -1 360 -59 5% -21
Majandamiskulud -604 -717 -1 044 -327 46% -33
Muud toetused -4 328 -4 346 -4 590 -244 6% -341
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -90 -153 -286 -133 87% 0
14.11 Eesti Rahva Muuseum -12 997 -10 897 -11 768 -870 8% -92
Tööjõukulud -4 222 -4 283 -4 452 -169 4% -27
Majandamiskulud -7 843 -5 449 -5 940 -491 9% -66
Muud toetused -23 0 -106 -106 100% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -908 -1 165 -1 270 -105 9% 0
318
Kultuuriministeerium
Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on riigi kultuuri- ja muinsuskaitsetöö ning kultuurilise
mitmekesisuse ja lõimumise korraldamine ning kunstide, spordi ja liikumisharrastuse
edendamine, osalemine riigi meediatöö kavandamisel ning vastavate õigusaktide eelnõude
koostamine.
Eeltoodud ülesannete täitmiseks teeb ministeerium järgmist:
• töötab välja etenduskunstide, muusika-, kirjanduse, kujutava kunsti, disaini-,
arhitektuuri-, loomemajanduse, audiovisuaal- ja meedia-, muuseumide,
raamatukogunduse, rahvakultuuri-, muinsuskaitse-, spordi- ja liikumisharrastuse ning
lõimumise poliitika, sh töötab välja nende poliitikate elluviimiseks vajalikud arengukavad
ja programmid ja õigusaktide eelnõud;
• kujundab ja kaitseb riiklikke seisukohti rahvusvaheliste ja Euroopa Liidu arengukavade
ja õigusaktide väljatöötamisel, osaleb rahvusvahelises koostöös ning korraldab
välissuhtlust.
Kultuuriministeeriumi koosseisus on 95 teenistuskohta, millest on jooksvalt täidetud keskmiselt
96% (vakantsed on üksnes kohad, mille täitmiseks on käimas värbamine).
Kultuuriministeeriumi teenistujate keskmine kogupalk on 3713 eurot brutosummas
(ajavahemikul juuni 2025 – mai 2026). Võrreldes aastataguse perioodiga on muutus +13%.
Teenistujate baaspalkade taset korrigeeriti 2025. aasta lõpus; eelneval paaril aastal põhipalgad
praktiliselt ei muutunud ning see nõrgendas ministeeriumi palgapositsiooni ja suurendas
voolavust just kogenud ekspertide hulgas.
Kultuuriministeeriumi kui üksikasutuse eelarve moodustab 90,6% kogu valitsemisala eelarve
mahust. Kultuuriministeeriumi kui üksikasutuse eelarvemahust ca 96% moodustavad
omakorda erinevat tüüpi toetused. 2026. aastal kasutada olevad vahendid sisaldavad lisaks
2026. aasta alguses kinnitatud eelarvele eelmisest aastast ülekantud jääke (11,40 mln eurot),
Vabariigi Valitsuse reservist eraldatud vahendeid (1,10 mln eurot) ja kevadise lisaeelarvega
lisandunud vahendeid (0,14 mln eurot). 2025. aastast ülekantud jäägid on enamuses (ca 95%)
kaetud võetud kohustustega (toetuse andmise kohustus, sõlmitud lepingud teenuse sisse
ostmiseks). Põhilise osa (ca 87%) piirmääraga vahendite jäägist moodustavad
Kultuuriministeeriumi puhul antavad toetused. Toetusotsused on tehtud, kuid tekkepõhiselt
pole 31.12.2025 seisuga toetuseid ära kasutatud.
Võrreldes 2026. aasta eelarvega jäävad tegevuskulud tervikuna 2027. aastal 2026. aasta
tasemele. Tegevuskulude sees suurenevad majandamiskulud 2%, peamiselt Riigi Kinnisvara
Aktsiaseltsiga seotud kulude katteks kavandatud vahendite tõttu. Samal ajal vähenevad
tööjõukulud 2% välisvahendite arvelt makstavate projektipõhiste tasude vähenemise mõjul.
Muude tegevuskulude all kajastatakse Eesti Kultuurkapitalile alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning
hasartmängumaksu laekumisest minev eraldis. Võrreldes 2026. aastaga prognoositakse
319
maksulaekumise vähenemist 2,61 mln eurot ehk 5%. Kui 2026. aastal Kultuurkapitalile
eraldatud vahenditele lisada lisaeelarvega eraldatud raha, siis on langus 2027. aastal 6,9%.
Sotsiaaltoetustest ja muudest toetustest on täpsem info toodud iga programmi tegevuse lõikes
allpool ning seletuskirja lisades 2 ning 3.
Muinsuskaitseamet
Muinsuskaitseamet on Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev valitsusasutus, mis
teostab muinsuskaitse ja muuseumide valdkonnas täidesaatvat riigivõimu ja järelevalvet,
kohaldab riiklikku sundi seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses ning viib läbi kultuuripärandi
valdkonna arendustegevusi.
Eeltoodud ülesannete täitmiseks teeb amet järgmist:
• viib ellu kultuuripärandi valdkonna arendusprojekte;
• koordineerib muinsuskaitse ja muuseumide valdkonna rahvusvaheliste konventsioonide
ja muude välislepingute siseriiklikku rakendamist;
• koordineerib muuseumide riiklikku kogumispoliitikat, annab suuniseid muuseumide
kogumispõhimõtete kujundamiseks ning nõustab muuseumide tegevusega seotud
küsimustes;
• nõustab mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise omanikku või valdajat;
• peab kultuurimälestiste registrit ja muuseumide andmekogu;
• menetleb toetusi ja hüvitisi.
Muinsuskaitseameti koosseisus on 76 teenistuskohta, millest on aasta jooksul täidetud
keskmiselt 91%.
Teenistujate keskmine kogupalk on 2521 eurot brutosummas (ajavahemikul juuni 2025 – mai
2026). Võrreldes aastataguse perioodiga on muutus +7%. Palkade korrigeerimine on avaldanud
positiivset mõju vabatahtlikule voolavusele ja kohtade täituvusele.
Muinsuskaitseameti eelarve moodustab 3,2% kogu valitsemisala eelarve mahust.
Võrreldes 2026. aasta eelarvega (ilma 2025. aastast ülekantud jääkideta) suureneb 2027. aastal
tööjõukulu 0,30 mln eurot seoses palgatõusuks eraldatud vahenditega. Majandamiskulud
kasvavad 0,14 mln eurot peamiselt Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kavandatud vahendite
suurenemise ning välisprojektides osalemisega seotud kulude tõttu. Antavate toetuste maht
suureneb 0,33 mln eurot välisrahastusest toetatavate tegevuste mahu kasvu mõjul.
Suurema osa 2025. aasta jääkidest ehk 4,95 mln eurot moodustasid muud toetused: Vabariigi
Valitsuse omandireformi reservfondist eraldatud vahendid (3,03 mln eurot) ja ehitismälestiste
hooldamiseks, remontimiseks, konserveerimiseks, restaureerimiseks ja taastamiseks ja
toetused kinnismälestiste omanikele (1,92 mln eurot). Suurte toetuste jääkide põhjuseks on
asjaolu, et mälestistel võivad töid teha vaid vastavat pädevustunnistust omavad ettevõtted,
320
keda on arvuliselt vähe. Tööde teostamist piirab hooajalisus (välitööde puhul mai-september).
Eeltoodust tulenevalt on toetuse saajatel olnud keeruline õigeaegselt töid teostada.
Eesti Lastekirjanduse Keskus
Eesti Lastekirjanduse Keskus tegutseb lastekirjanduse ainevaldkonnas kompetentsi- ja
elamuskeskusena ning eriala- ja lasteraamatukoguna. Keskuse põhiülesanne on eesti
lastekirjanduse arendamine, kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine hariduslikel,
teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
Oma põhiülesande täitmiseks teeb keskus järgmist:
• kogub ja säilitab eestikeelseid ning Eestis ilmunud lasteraamatuid ja -ajakirju, valikuliselt
maailma lastekirjanduse paremikku kuuluvaid teoseid originaalkeeltes, lastekirjanduse
alaseid teatmeteoseid, monograafiaid ja ajakirju;
• kogub eesti illustraatorite originaalloomingut, tagab kultuuriväärtuslike teoste
pikaajalise säilimise ning uurib algupärast lasteraamatukunsti;
• algatab üleriigilisi kirjandus- ja lugemisprojekte ning -programme;
• tutvustab eesti lastekirjandust välismaal, teeb koostööd välisriikide kirjastuste ja
valdkondlike asutustega, korraldab illustratsiooninäitusi, osaleb rahvusvahelistel
kirjandusüritustel ja raamatumessidel.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse koosseisus on 18 teenistuskohta, millest on täidetud 89%.
Keskmine kogupalk on 2124 eurot brutosummas (ajavahemikul juuni 2025 – mai 2026),
suurenedes aastataguse perioodiga võrreldes +11%. Vaatamata palgataseme korrigeerimisele
jääb asutuse keskmine põhipalk jätkuvalt ligi viiendiku ulatuses madalamaks hallatavate
riigiasutuste keskmisest põhipalgast.
Eesti Lastekirjanduse Keskuse eelarve moodustab alla 1% kogu valitsemisala eelarve mahust.
Kui võrrelda 2026. aasta eelarvet (ilma 2025. a jääkideta) 2027. aasta eelarvega, siis
tööjõukulud suurenevad tulenevalt palgatõusuks eraldatud vahenditest. Majandamiskulud
vähenevad Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kavandatud vahendite korrigeerimise ja ühekordsete
projektide lõppemise tõttu. Sotsiaaltoetustena kajastatakse Edgar Valteri nimelist
stipendiumikulu ja kirjandusõpetaja preemiakulu.
Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum
Muuseumi põhiülesanne on 19. sajandi kihelkonnakooliajaloo ja Oskar Lutsu „Kevadega“
seotud kultuuriväärtusliku materjali kogumine, säilitamine, uurimine ning vahendamine
hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
Palamuse muuseumi koosseisus on 13 teenistuskohta, millest on jooksvalt täidetud keskmiselt
70%. Keskmine kogupalk on 1411 eurot brutosummas (ajavahemikul juuni 2025 – mai 2026) ja
võrreldes aastataguse perioodiga on muutus 12%. Teiste muuseumidega võrreldes jääb
keskmine põhipalk jätkuvalt 29% väiksemaks võrdlusgrupi keskmisest.
321
Palamuse muuseumi eelarve moodustab alla 1% kogu valitsemisala eelarve mahust. Kui
võrrelda 2026. aasta eelarvet (ilma 2025. a jääkideta) 2027. aasta eelarvega, siis tööjõukulude
suurenemine tuleneb palgatõusuks eraldatud vahenditest. Majandamiskulude vähenemine
tuleneb saadud toetuste arvelt rahastatud ühekordsete projektide lõppemisest.
Võru Instituut
Instituudi tegevuse põhiülesanne on edendada teadus- ja arendustegevust Võrumaale
eriomastes küsimustes.
Oma põhiülesande täitmiseks teeb instituut järgmist:
• parandab traditsioonilise elamisviisi väärtustamise kaudu kohalikku vaimset ja ainelist
elukeskkonda;
• uurib kohaliku keele eripära ja normib selle avalikku kasutust, samuti avaldab
sellealaseid publikatsioone;
• valmistab ette kohaliku kultuuri ja keele eripära arvestavaid uurimusi ning metoodilisi
materjale, samuti õppekirjandust ning avaldab õppe- ja ilukirjandust;
• uurib ja aitab kaasa kohaliku vaimse ja ainelise rahvakultuuri säilimisele, sh korraldab
ainelise osa kogumist ja säilitamist.
Võru Instituudi (sh nelja muuseumi) koosseisus on 48 teenistuskohta, millest on keskmiselt
täidetud 69%. Asutuse fookusteemade ja töökorralduse muudatuste tulemusena on asutuse
koosseis eelmise aastaga võrreldes seitsme võrra suurenenud. Samal perioodil on suurenenud
ka vabatahtlik voolavus ning vakantsete kohtade osakaal.
Keskmine kogupalk on 1671 eurot brutosummas (ajavahemikul juuni 2025 – mai 2026).
Võrreldes aastataguse perioodiga on muutus +11%. Võrdluses teiste teadus- ja
arendusasutustega on Võru Instituut kõige mahajäänum ning keskmine põhipalk jääb
samaväärsete asutuste keskmisest 32% madalamaks.
Võru Instituudi eelarve moodustab alla 1% kogu valitsemisala eelarve mahust. Võrreldes 2026.
aasta eelarvega (ilma 2025. aasta jääkideta) tuleneb 2027. aasta eelarve kasv palgatõusuks
eraldatud vahenditest ning teadus- ja arendustegevuse kulude suurenemisest Haridus- ja
Teadusministeeriumilt laekuva toetuse arvelt.
Eesti Rahvakultuuri Keskus
Eesti Rahvakultuuri Keskus tegutseb eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning elujõulise
rahvakultuuriruumi tagamise ja arengu nimel.
Oma põhiülesande täitmiseks teeb keskus järgmist:
• osaleb kultuuripoliitika kujundamise ja elluviimise protsessis maakondlikul, üleriigilisel
ja rahvusvahelisel tasandil;
• aitab kaasa rahvakultuuri püsimisele ja arengule;
322
• väärtustab vaimset kultuuripärandit ja toetab selle elujõulisust;
• korraldab täienduskoolitusi rahvakultuuri ja vaimse kultuuripärandi valdkonnas.
Eesti Rahvakultuuri Keskuse koosseisus on 35 teenistuskohta, millest on keskmiselt täidetud
95%.
Keskmine kogupalk on 2277 eurot brutosummas (ajavahemikul juuni 2025 – mai 2026).
Tulenevalt palkade korrigeerimiseks eraldatud vahenditest on keskmine palk aastataguse
perioodiga võrreldes muutunud +4%. Riigi hallatavate asutuste keskmise põhipalga tasemega
võrreldes jääb Eesti Rahvakultuuri Keskuse näitaja jätkuvalt 16% madalamaks.
Eesti Rahvakultuuri Keskuse eelarve moodustab 2% kogu valitsemisala eelarve mahust. Kui
võrrelda 2026. aasta eelarvet (ilma 2025. a jääkideta) 2027. aasta eelarvega, siis tööjõukulud
suurenevad tulenevalt palgatõusuks eraldatud vahenditest. Majandamiskulud suurenevad 0,33
mln eurot tulenevalt välisprojektis (lõimumisvaldkonnas kogukondade vaheliste kontaktide
edendamine) osalemise kulude kasvust ning Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kavandatud
vahendite korrigeerimisest. Muude toetuste (erinevad avatud taotlusvoorud) eelarve
suurenemine 0,24 mln eurot tuleneb peamiselt laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide
palgatoetusmeetme ja partnerorganisatsioonide toetusmeetme mahu tõusust. (vt selgitusi rida
14.68 programmi tegevus: Rahvakultuuripoliitika).
Eesti Rahva Muuseum
Muuseumi põhiülesanne on eesti, soome-ugri ja põhjarahvaste, samuti Eestis elavate
rahvusgruppide ja naaberrahvaste kultuuri kajastava materjali kogumine, säilitamine, uurimine
ning vahendamine hariduslikel, teaduslikel ja elamuslikel eesmärkidel.
Eesti Rahva Muuseumi koosseisus on 146 teenistuskohta, millest on jooksvalt täidetud
keskmiselt 88%. Keskmine kogupalk on 1993 eurot brutosummas (ajavahemikul juuni 2025 –
mai 2026). Võrreldes aastataguse perioodiga on keskmine palk muutunud +8%.
Eesti Rahva Muuseumi eelarve moodustab 3,3% kogu valitsemisala eelarve mahust. Kui
võrrelda 2026. aasta personalikulude eelarvet 2027. aasta eelarvega, siis tööjõukulud
suurenevad peamiselt palgatõusuks eraldatud vahendite tõttu. Majandamiskulud suurenevad
põhiosas välisprojektis osalemisest tulenevate kulude tõttu. Ilma eelmisest aastast ülekantud
jääkideta ja ühekordsete välisprojektide kuludeta ning muude toetuste arvelt tehtavate
kuludeta jäävad 2027. aasta majandamiskulud 2026. aasta tasemele.
Muude toetustena kajastatakse ühekordse iseloomuga välisvahendite arvelt antavaid toetusi,
mida 2026. aasta eelarves ei olnud. Toetus on seotud European Education and Culture
Executive Agency rahastatava projektiga „MASK OF COURAGE“. Projekti koordineerib Eesti
Rahva Muuseum, kellele kantakse üle kogu toetuse summa ning kes jagab grant- ja
partnerluslepingu alusel partneritele Curiosity Engineers MTÜ-le ja MTÜ-le Eesti Juudi
Muuseum nende osa toetusest.
323
3.13.3 Kulud tegevuspõhises vaates
2027. aasta eelarvega tagatakse kultuuri- ja spordiorganisatsioonide ning kultuuri-, spordi- ja
lõimumisvaldkondade jätkusuutlikkus ja kultuurielu mitmekesisus ning sidusam ühiskond.
Tabel 216. Kultuuriministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.13 Tulemusvaldkond: Sidus ühiskond -14 188 -17 342 -18 342 -1 001 6% -164
14.14 Lõimumisprogramm -14 188 -17 342 -18 342 -1 001 6% -164
14.20 Tulemusvaldkond: Kultuur ja sport -345 626 -346 079 -333 894 12 185 -4% -17 938
14.21 Kultuuriprogramm -295 920 -294 550 -282 178 12 372 -4% -16 898
14.94 Spordiprogramm -49 706 -51 529 -51 717 -187 0% -1 040
3.13.3.1 Tulemusvaldkond Sidus ühiskond
3.13.3.1.1 Lõimumisprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Eesti ühiskond on sidus ja stabiilne, kus eri keele- ja kultuuritaustaga
inimesed kannavad Eesti identiteeti, osalevad aktiivselt ühiskonnaelus, jagavad demokraatlikke
väärtusi ja ühist kultuuri-, info- ja suhtlusruumi ning tunnevad ühtekuuluvust. Loodud on
võrdsed võimalused edukaks iseseisvaks toimetulekuks ja heaoluks kõigile Eestis elavatele
inimestele.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Programmi koostamise ja elluviimise eest vastutab ning
seiret koordineerib Kultuuriministeerium.
Tabel 217. Lõimumisprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusl
ikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
14.14 Lõimumisprogramm -18 342 -5 148 0 -13 194 0 0
14.15 Lõimumis- ja
kohanemispoliitika -18 162 -4 968 0 -13 194 0 0
14.18 Rahvuskaaslaste toetus -180 -180 0 0 0 0
Programmi koostamise ja elluviimise eest vastutab ning seiret koordineerib
Kultuuriministeerium kultuurilise mitmekesisuse asekantsleri juhtimisel. Lõimumisprogramm
lähtub „Sidusa Eesti arengukavast 2030“, mida viivad ellu Kultuuriministeerium,
324
Siseministeerium ja Välisministeerium, ning panustab strateegia „Eesti 2035“ pikaajaliste
sihtide saavutamisse. Programmi tegevused ja prioriteedid ajakohastatakse igal aastal,
arvestades Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia protsessi ja
riigieelarvelisi võimalusi.
Lõimumisprogrammi elluviimisega toetatakse sidusust ühiskonnas, aidatakse kaasa
ühtekuuluvustunde loomisele erinevate elanikkonnagruppide vahel Eesti ühiskonnas ning Eesti
elanike teadlikkuse kasvule erinevatest kultuuridest ja keeltest. Tegevuste elluviijaks on
suuremalt jaolt Integratsiooni Sihtasutus (edaspidi INSA), lisaks viivad tegevusi ellu ka Eesti
Linnade ja Valdade Liit (edaspidi ELVL) ja Kultuuriministeerium ise.
2026. aastal on programmi tegevuste nimetused ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada
terviklik, selge ja arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi tegevuse kulude 2027. aasta eelarve maht on 18,3 mln (2026. a 17,3 mln) eurot,
millest välistoetused koos riikliku kaasfinantseeringuga moodustavad 72% ja piirmääraga
vahendid 28%. Programmi kuludest suurema osa ehk 91% (16,7 mln eurot) on antavad
toetused. Tööjõu- ja majandamiskulude maht on 9% ehk 1,6 mln eurot.
Rida 14.15 programmi tegevus: Lõimumis- ja kohanemispoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Tagatud on lõimumis-, sh kohanemispoliitika kujundamist ja
rakendamist soodustav keskkond.
Tabel 218. Programmi tegevuse lõimumis- ja kohanemispoliitika 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Aktiivse eesti keele oskusega inimeste osakaal teistest rahvustest elanikest,
(valdab vabalt või saab aru, räägib ja kirjutab), %
Allikas: Eesti integratsiooni monitooring (EIM)
n/a 52 (2029)
Teenusesaajate rahulolu kohanemisprogrammiga, %
Allikas: Integratsiooni Sihtasutus n/a 90
Tabel 219. Programmi tegevuse lõimumis- ja kohanemispoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.15 Lõimumis- ja
kohanemispoliitika -14 022 -17 162 -18 162 -1 001 6% -140
14.16 Tööjõu- ja
majandamiskulud -669 -1 560 -1 627 -66 4% -101
14.17 Muud toetused -13 353 -15 602 -16 536 -934 6% -40
Tegevuste kirjeldus
325
Kultuuriministeeriumis toimub lõimumis-, sh kohanemispoliitika planeerimine, analüüs,
koostööpartneritega koostöö korraldamine ning sisendi andmine valdkondlike poliitikate
kujundamiseks lõimumise kontekstis ja vastava informatsiooni kogumine.
Peamiselt toimub poliitikakujundamine õigusaktide ja regulatsioonide koostamise ning
kooskõlastamise käigus. Samuti on olulisel kohal koostöö olulisemate partneritega ja avaliku
kaasamise korraldamine, sh iga-aastase lõimumisakadeemia (koostööseminar
sidusministeeriumite esindajatega) korraldamine ja kohalike foorumite korraldamine
piirkondades, kus on suur osakaal teisest rahvusest inimestel.
Kultuuriministeerium koostöös rahvusvähemuste kultuurinõukoja ja Ida-Virumaa
rahvuskultuuriühenduste ümarlauaga kujundab vähemusrahvuste kultuuriorganisatsioonidele
suunatud poliitikat. Romade lõimumisküsimustega tegelemiseks ja teabe koordineerimiseks on
Kultuuriministeeriumi juurde loodud romade lõimumise nõukoda.
Lisaks on Kultuuriministeerium Euroopa Komisjoni Euroopa integratsioonivõrgustiku liige,
Euroopa Komisjoni riiklik roma kontaktpunkt ja esindab Eestit Euroopa Nõukogu romade ja
rändlejate eksperdikomitees.
Valdkonna allasutus, Integratsiooni Sihtasutus (INSA) on Eesti lõimumispoliitika peamine
rakendaja ja kompetentsikeskus. INSA väljakujunenud töösuunad – täiskasvanute keeleõpe,
kodanikuõpe, tööturuvaldkonna tugiprojektid, rahvusvähemuste identiteedi toetamine – on
osutunud integratsiooni monitooringute tulemusi arvestades lõimumisprotsesside toetamisel
ja kujundamisel otstarbekaks.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 18,2 mln (2026. a 17,2 mln) eurot.
2026. aastal kasutada olev eelarve sisaldab eelmisest aastast üle kantud vahendeid 140 tuhat
eurot. Vahendite ülekandmine on peamiselt seotud kohanemisprogrammi
andmevahetuslahenduse arendustööde edasilükkamisega.
2027. aasta tegevuse eelarve suureneb võrreldes 2026. aasta eelarvega (ilma ülekantavate
vahenditeta) 1 mln eurot. Eelarve kasv tuleneb peamiselt Varjupaiga-, rände- ja
integratsioonifondi (AMIF) meetme „Kohanemisprogrammi pakkumine ja andmekogu
arendamine rahvusvahelise kaitse taotlejate toetamiseks“ rakendamisest.
Alates 2024. aastast viiakse ellu Šveitsi-Eesti koostööprogrammi 2022–2029 toetusmeetme
„Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ tegevusi kogumahuga 22,70 mln eurot. Kultuuriministeeriumi
ja tema haldusala rakendatava programmikomponendi eelarve koos riikliku
kaasfinantseeringuga on sellest 6,82 mln eurot. Kultuuriministeeriumi programmikomponendi
tegevuste eesmärk on arendada lõimumisvaldkonna digilahendusi, iseseisvat keeleõpet
toetavaid nõustamisteenuseid ja kogemusnõustamist, suurendada vabatahtlike rolli
lõimumisprotsessis ning pakkuda tegevusi, mis toetavad eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste
osalemist Eesti kultuuri- ja inforuumis. 2027. aasta toetuse maht on 3,30 mln (2026. a 2,70 mln)
eurot.
326
Alates 2023. aastast lisandusid ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 struktuurivahendid
lõimumise, sh kohanemise tegevuste toetamiseks. 2027. aastal pakutakse uussisserändajatele
kohanemisprogrammi, sh eesti keele kursusi, korraldatakse keeleõpet toetavaid tegevusi ning
kohalikele omavalitsustele ja kogukondadele suunatud tegevusi, mis aitavad tugevdada ühist
inforuumi. Struktuurivahendite perioodi 2021–2027 vahendite kogumaht lõimumise, sh
kohanemise toetuseks on koos riikliku kaasfinantseeringuga 49,81 mln eurot. Toetuse maht
2027. aastal on 9,10 mln (2026. a 9,20 mln) eurot.
Alates 2023. aastast lisandusid AMIF vahendid, millest Kultuuriministeerium viib ellu projekti
„Teadlikkuse tõstmine lõimumisest, sh kohaliku meedia kaasamine ja võimestamine“ tegevusi.
Kultuuriministeeriumi tegevused on suunatud kohalikes meediakanalites töötavate ajakirjanike
koolitamiseks ja võimestamiseks avalikkuse teavitamiseks rände- ja lõimumisteemadel. Projekti
kogueelarve on 0,60 mln eurot, 2027. aasta eelarve on 0,1 mln (2026. a 0,1 mln) eurot.
Alates 2026. aastast viib Kultuuriministeerium (partner INSA) ellu AMIF 2021–2027
programmiperioodi erimeetme raames rahastatavat projekti „Rände- ja varjupaigapakti
erimeede: Kohanemisprogrammi pakkumine ja andmekogu arendamine rahvusvahelise kaitse
taotlejate toetamiseks“. Projekti kogueelarve koos riikliku kaasfinantseeringuga on 3,30 mln
eurot, 2027. aasta toetuse maht on 1 mln eurot.
Valdkonna kompetentsikeskuse INSA tegevustoetus on 2027. aastal 1,93 mln (2026. a 1,85 mln)
eurot. Toetuse kasv on seotud palgatõusuks eraldatud vahenditega.
Jätkatakse rahvusvähemuste kultuuriühingute ja katusorganisatsioonide toetamist. Toetuste
maht 2027. aastal on 0,66 mln (2026. a 0,64 mln) eurot.
Jätkatakse avatud taotlusvooruga, mis edendab lõimumist kultuuri- ja sporditegevuste kaudu
mahus 145 700 (2026. a 100 tuhat) eurot. Taotlusvooru mahu kasv tuleneb valdkonna
rahastamise ümberkorraldamisest, mille käigus suunatakse varasemalt otsetoetustena kindlale
partnerile eraldatud vahendid alates 2027. aastast avatud taotlusvooru. Muudatuse eesmärk
on muuta toetuste eraldamine läbipaistvamaks ning tagada võrdsem juurdepääs rahastusele.
Jätkatakse vähelõimunud täiskasvanutele A1–B1 taseme eesti keele õppe pakkumist mahus
1,67 mln eurot (2026. aastal 1,67 mln eurot). Uue sihtrühmana lisanduvad kutsealused, kelle
eesti keele oskus on alla B1-taseme.
Kompetentsikeskus INSA jätkab lõimumist toetavate tegevustega (sh korraldatakse
rahvusvaheline lõimumisvaldkonna konverents, antakse välja lõimumispreemiad - valdkonna
tunnustusüritus, toetatakse Valga roma noorte tegevusi jm) 152 900 (2026. a 154 tuhat) eurot.
Kultuuriministeerium toetab jätkuvalt hõimurahvaste kultuuritegevuse edendamist 173 100
(2026. a 173 100) eurot, kultuurilise mitmekesisuse tegevusi 66 500 (2026. a 66 500) eurot ning
vähemusrahvuste kultuuriautonoomiat 77 400 (2026. a 77 400) eurot.
Programmi tegevuste raames on planeeritud tööjõu- ja majandamiskulusid 1,6 mln eurot
toetatavate tegevuste elluviimiseks ja projektide juhtimiseks. Kuludest 83% (1,4 mln eurot)
327
moodustavad tuludest sõltuvad kulud ehk välisvahendite arvelt tehtavad kulud ning 17% (0,27
mln eurot) piirmääraga vahendid.
Rida 14.18 programmi tegevus: Rahvuskaaslaste toetus
Programmi tegevuse eesmärk: Välismaal elavad rahvuskaaslased on teadlikud eestluse säilimist
toetavatest teenustest.
Tabel 220. Programmi tegevuse rahvuskaaslaste toetus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Nõustamiste arv
Allikas: Integratsiooni Sihtasutus 591 1000
Tegevusega mõõdetakse, kuivõrd on välismaal elavad rahvuskaaslased teadlikud eestluse
säilimist toetavatest teenustest.
Tabel 221. Programmi tegevuse rahvuskaaslaste toetus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.18 Rahvuskaaslaste toetus -166 -180 -180 0 0% -24
14.19 Muud toetused -166 -180 -180 0 0% -24
Tegevuste kirjeldus
Välismaal elavaid rahvuskaaslasi on Eesti riik süstemaatiliselt toetanud rahvuskaaslaste
programmide kaudu alates 2004. aastast. Üleilmne eestlus on „Sidusa Eesti arengukava 2030“
üks alaeesmärkidest. Ülemaailmse eestluse hoidmine ja arendamine on riigile prioriteetne
küsimus, sest rahvuskaaslased ja Eesti sõbrad on üheaegselt eestluse hoidjad ja kandjad ning
ka Eesti kultuurisaadikud kogu maailmas.
Diasporaapoliitika eesmärk on, et väljaspool Eestit asuv eestlaskond kannaks Eesti identiteeti ja
osaleks Eesti ühiskonna- ja kultuurielus. Välismaal elavad Eestit toetavad ja väärtustavad
inimesed aitavad kujundada Eesti positiivset kuvandit maailmas, tutvustada kultuuri, edendada
majandust ning rahvusvahelisi suhteid. Eestisse tagasipöördumine on oodatud ja vajalikul
määral toetatud.
Integratsiooni Sihtasutus jätkab nii info jagamise, nõustamise kui ka kogemuskohtumiste
korraldamise kaudu Eestisse naasvate inimeste kohanemise toetamist ühiskonnas ning
väliseesti noortele keele- ja meelelaagrite korraldamist. Teenuse planeeritud eelarve jääb 2026.
aasta tasemele ehk 115 tuhat eurot.
Tagasipöördumistoetuste maht jääb võrreldes 2026. aastaga samale tasemele ehk 65 tuhat
eurot.
328
3.13.3.2 Tulemusvaldkond Kultuur ja sport
3.13.3.2.1 Kultuuriprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Kultuuripoliitika eesmärk on kujundada loovust väärtustav ühiskond,
hoides ja edendades eesti rahvuslikku identiteeti, uurides, talletades ja kandes edasi
kultuurimälu ning luues soodsad tingimused elujõulise, avatud ja mitmekesise kultuuriruumi
arenguks ning kultuuris osalemiseks.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Programmi elluviimise peavastutaja on
Kultuuriministeerium. Lisaks viivad programmi ellu Muinsuskaitseamet (MKA), Eesti
Lastekirjanduse Keskus (ELK), Eesti Rahvakultuuri Keskus (ERK), Võru Instituut, Eesti Rahva
Muuseum (ERM), Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum. Kultuuriprogrammi tegevuste
elluviimisesse ja tulemuste saavutamisse panustavad ka valitsemisala sihtasutused ja avalik-
õiguslikud juriidilised isikud oma tegevuste ja eelarvetega.
Tabel 222. Kultuuriprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusl
ikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
14.21 Kultuuriprogramm -282 178 -224 729 -2 855 -8 068 -2 895 -43 630
14.22 Kirjanduspoliitika -10 963 -7 199 -171 0 -95 -3 498
14.29 Etenduskunstide poliitika -47 190 -42 708 -537 0 0 -3 946
14.35 Audiovisuaalpoliitika -23 325 -15 638 -197 0 0 -7 491
14.41 Muusikapoliitika -19 762 -14 042 -1 016 0 -2 -4 701
14.47 Kunstipoliitika -6 875 -2 177 -471 0 0 -4 227
14.53 Arhitektuuripoliitika ja
disainipoliitika -3 737 -363 -463 0 0 -2 911
14.60 Meediapoliitika -51 782 -45 757 0 0 0 -6 025
14.64 Raamatukogupoliitika -20 985 -18 977 0 0 0 -2 008
14.68 Rahvakultuuripoliitika -14 428 -7 188 0 -948 -56 -6 235
14.74 Muuseumi- ja
muinsuskaitsepoliitika -58 468 -51 720 0 -1 997 -2 743 -2 008
14.80 Digitaalne kultuuripärand -3 113 -18 0 -3 095 0 0
14.83
Kultuurivaldkonna
rahvusvahelistumise
arendus
-2 366 -2 306 0 -60 0 0
14.86 Loomemajanduspoliitika -1 818 0 0 -1 818 0 0
14.88
Kultuuri
valdkondadeülene
arendus
-17 365 -16 636 0 -150 0 -579
329
Kultuuriministeerium koos oma asutustega töötab eesti rahvusliku identiteedi säilimise ning
elujõulise kultuuriruumi tagamise ja arengu nimel. Selle saavutamiseks tegeleb ministeerium
Eesti rikkaliku kultuuri, pärandi, meediaruumi ja kultuurilise mitmekesisuse arendamise,
säilitamise väärtustamise, teadvustamise ja levitamisega nii Eestis kui ka välismaal ning toetab
nii professionaalset tegevust kui ka huvitegevust loomevaldkonnas. Nimetatud tegevuste läbi
panustab Kultuuriministeerium ka riigi pikaajalise arengustrateegia „Eesti 2035“ vajalike
muutuste elluviimisesse.
Eesti kultuuriruumi elujõulisuse tagamiseks on oluline loomevabaduse ja kultuuri
kättesaadavuse kindlustamine. Mitmekülgse kultuurielu eelduseks on vaimse ja materiaalse
kultuuripärandi säilitamine ja vahendamine, kultuuri kättesaadavuse ning loometingimuste
tagamine. Eesti elanikud on Euroopas ühed aktiivsemad kultuuris osalejad.
Kultuuriprogrammi tegevusi juhivad Kultuuriministeeriumi vastavate valdkondade
asekantslerid. Võrreldes kultuuriprogrammiga perioodiks 2026–2029 on kultuuriprogrammi
eelnõus perioodiks 2027–2030 tehtud muudatused programmi tegevuste nimetustes, mis on
ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja arusaadav lahendus üheaastase
riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi 2027. aasta kulude eelarve maht on 282,18 mln eurot (2026. a 294,55 mln eurot),
millest välistoetused koos riikliku kaasfinantseeringuga on 8,07 mln eurot ja piirmääraga
vahendid 224,73 mln (79,6%). Programmi kuludest suurema osa 90% ehk 254,19 mln eurot
moodustavad mitmesugused toetused, majandamiskulude maht on 4,2% ehk 11,86 mln eurot.
Kuigi Eesti Kultuurkapitalile alkoholi- ja tubakaaktsiisist ning hasartmängumaksust
edasiantavate vahendite kogumaht 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga väheneb, ei kajastu
see programmi tegevuste lõikes ühtlaselt. Mõne programmi tegevuse eelarves arvestuslik osa
maksulaekumisest suureneb, mõne puhul väheneb. Muutuse peamine põhjus on eelarve
kulumudeli täpsustamine, mille tulemusel kajastatakse riiklikult tähtsate kultuuriehitiste
rahastust senisest täpsemalt nende sisulise seose järgi vastavate programmi tegevuste all.
2026. aastal ja varasematel aastatel kajastati riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele suunatav
hasartmängumaksu laekumise osa valdkondadeülese arendamise programmi tegevuse all.
Eesti Rahvusringhäälingu telekompleksi rahastus kajastub meedia programmi tegevuse all,
filmistuudiote rahastus audiovisuaalpoliitika programmi tegevuse all ning Tartu südalinna
kultuurikeskuse ehk Tartu südalinna kultuurikeskuse SÜKU rahastus jaotub muuseumi,
raamatukogu ja rahvakultuuri programmi tegevuste vahel.
Lisaks mõjutab programmi tegevuste eelarvete muutust Eesti Kultuurkapitali otsus muuta
mõnevõrra valdkondlikele sihtkapitalidele suunatavate vahendite proportsioone. Kuna
Kultuurkapitali kaudu edasiantavad toetused kajastuvad Kultuuriministeeriumi programmi
tegevuste eelarvetes vastavalt valdkondlikule jaotusele, mõjutavad need
proportsioonimuudatused ka programmi tegevuste eelarveridade suurenemist või vähenemist.
Kultuuriprogrammi eelarvevahendite (kitsamalt loomingu valdkonnas) jaotamises toimub
2027. aastal oluline muudatus. Seoses ministri määruse „Loomingu valdkonna
330
partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord“ rakendamisega lõpetatakse alates
2027. aastast partnerorganisatsioonide rahastamine otsustuskorras ning toetuste eraldamine
toimub avatud taotlusvooru kaudu. Eelarvemuudatus tuleneb riigieelarve seaduse §-des 53¹–
53⁴ sätestatud nõudest, mille kohaselt peab riigieelarvest antaval toetusel olema õiguslik alus
ja kehtestatud toetuse andmise kord.
Partnerorganisatsioonide toetamise eesmärk on võimestada loomingu valdkonnas tegutsevaid
partnereid, kes panustavad kultuuri arengukava eesmärkide saavutamisse.
Iga valdkonna (kirjandus, kunst, muusika, etenduskunstid, arhitektuur ja disain) taotlusvooru
eelarve mahu kujundamisel on lähtutud varem selles valdkonnas 2027. aastaks planeeritud
partnerorganisatsioonide tegevustoetuste kogumahust. Täpsed eelarvemahud on toodud iga
programmi tegevuse all. Toetuse saajad ja toetussummad selguvad peale taotlusvooru
läbiviimist.
Rida 14.22 programmi tegevus: Kirjanduspoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti elanike lugemisharjumus on stabiilne või suureneb ning
eesti kirjandus on rahvusvaheliselt nähtav.
Tabel 223. Programmi tegevuse kirjanduspoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Aastas ilmunud Eesti kirjanduse tõlgete arv, ilukirjandus
Allikas: Eesti Kirjanduse Teabekeskus 98 100
Mõõdik kajastab aasta jooksul ilmunud Eesti ilukirjanduse tõlgete arvu ning näitab Eesti autorite
ja kirjanduse rahvusvahelist levikut. Tõlked aitavad Eesti autoritel jõuda uute lugejate ja
turgudeni, toetades nii nende majanduslikke võimalusi kui ka Eesti kirjanduse mainet. Laiemalt
suurendavad Eesti kirjanduse nähtavust rahvusvahelised kirjanduslikud kontaktid, tõlkijate
võrgustik ja tõlketegevuse järjepidev toetamine. Mõõdiku saavutamisse panustavad Eesti
Kirjanduse Teabekeskus ja Eesti Lastekirjanduse Keskus oma sisulise tööga ning Eesti Kirjastuste
Liit rahvusvahelistel raamatumessidel osalemise korraldamise kaudu.
Tabel 224. Programmi tegevuse kirjanduspoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.22 Kirjanduspoliitika -10 739 -10 798 -10 963 -165 2% -90
14.23 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 007 -1 063 -1 036 27 -3% -21
14.24 Sotsiaaltoetused -30 -31 -15 16 -52% 0
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -7 -8 -9 -1 8% 0
14.25 Muud toetused -6 576 -6 368 -6 414 -46 1% -69
331
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -135 -150 -163 -13 8% 0
14.26 Muud kulud -3 126 -3 335 -3 498 -163 5% 0
14.27 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -1 172 -1 268 -1 446 -178 14% 0
14.28 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -1 954 -2 068 -2 052 15 -1% 0
Tegevuste kirjeldus
Kirjanduspoliitika eesmärgiks on riigi poolt kirjanduse kui omakeelse kultuuriruumi ühe alustala
väärtustamine. Selleks loob ja rakendab Kultuuriministeerium toetusmehhanisme, mis
toetavad Eesti autorite uute teoste loomist, edendavad kirjanduse populariseerimist ja laiemat
kättesaadavust ja rahvusvahelist levikut. Eestikeelsete kirjandusteoste valik on lai ning iga
lugeja peaks leidma endale sobiva. Samas vähenevad tiraažid ja raamatute hinnad tõusevad,
mis piirab nende kättesaadavust. Raamatute kättesaadavus, lugemise populariseerimine ja
kirjanduse väärtustamine on omakeelse kultuuri säilimiseks ja arendamiseks vajalikud
eeldused. Lugejate kasvatamiseks on vaja head (laste)kirjandust, laste ja noorte lugema
innustamist nii kodus, lasteaias kui ka koolis.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 10,96 mln eurot (2026. aastal 10,80 mln eurot).
Programmi tegevuse maht jääb põhiosas 2026. aasta tasemele. Eelarvemahu tõus tuleneb
täiendavate palgavahendite eraldamisest Eesti Lastekirjanduse Keskusele ja Sihtasutusele
Kultuurileht.
Autorihüvitusfondi maht on 1,65 mln eurot (2026. a 1,65 mln eurot) ning see maksab hüvitist
autoritele ja autoriõiguste omajatele avalikest raamatukogudest teoste laenutamise ja
reprograafilise reprodutseerimise eest. Kuna raamatute hinnad on elukalliduse tõusu lainel
väga kõrged ning raamatute ostmine on vähenenud (sellest siis ka autorite vähenenud
sissetulek), siis kirjanduse kättesaadavus sõltub raamatukogudest ja nendes leiduvatest
raamatutest.
Riigiasutusena tegutseva Eesti Lastekirjanduse Keskuse eelarvekulude maht jääb põhiosas
2026. aasta tasemele 1,04 mln eurot. Lugejate kasvatamiseks on vaja head (laste)kirjandust,
laste ja noorte lugema innustamist nii kodus, lasteaias kui ka koolis. Seepärast on valdkonna
kompetentsikeskuse (Eesti Lastekirjanduse Keskus) tegevus väga oluline, sest keskus kogub,
säilitab ja vahendab eesti laste- ja noortekirjandust. Lastekirjanduse Keskus koos
rahvaraamatukogudega korraldab laste lugema innustamiseks programmi „Lugemisisu“, mis on
käivitunud sadades raamatukogudes üle Eesti. Keskus korraldab erinevaid programme
lugemisest ja raamatutest nii lastele kui ka lapsevanematele ja õpetajatele ning
raamatukoguhoidjatele, keskus jagab soovitusi ja nõkse, kuidas lugeja oma õige raamatu üles
leiab. Eesti Lastekirjanduse Keskuse kaudu toetatakse tegevusi, mis aitavad kaasa
lastekirjanduse ning lasteraamatute illustratsioonide ekspordipotentsiaalile.
332
Sihtasutus Kultuurileht 3,74 mln eurot (2026. a 3,67 mln eurot). Kultuurilehe toetus kasvab
palgatõusuks eraldatud vahendite tõttu. Sihtasutus annab välja Eesti tähtsamaid
kultuuriajakirju ja -ajalehti: Akadeemia, Keel ja Kirjandus, Kunst.ee, Looming, Loomingu
Raamatukogu, Muusika, Sirp, Teater.Muusika.Kino, Täheke, Vikerkaar, Õpetajate Leht, Värske
Rõhk, Hea Laps, võrukeelne Uma Leht ja Müürileht. Kultuurilehe tegevus tugevdab eesti
kultuuri järjepidevust soodustades kultuurilist loovust, enesereflektsiooni, mõttevahetust,
süvenemist, arvamuste, stiilide ja loomelaadide paljusust. SA Kultuurileht väljaanded on
professionaalselt kõrgel tasemel kultuurinähtuste kirjeldajad, tõlgendajad ja hindajad.
Kirjandusvaldkonna partnerorganisatsioonide toetamine 0,86 mln eurot. (Vt selgitust peatükist
3.13.3.2.1.)
Kirjandusvaldkonna partnerorganisatsioonide toetusmeetme raames jätkub kirjanikupalkade
maksmine. 2027. aastal saab riiklikku palka 15 kirjanikku ja brutokuutasu suuruse aluseks on
kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimum 1720 eurot korrutatuna koefitsiendiga 1,1 ehk kokku
1892 eurot. Kirjanikupalk annab pikema aja jooksul (3 aastat) tippvormis kirjanikule võimaluse
keskenduda loomingule ja tagab talle sotsiaalsed garantiid ning suurema stabiilsuse. 15-le
kirjanikule makstava tasu suurus kokku on 0,46 mln eurot.
Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks kirjanduse valdkonnas on ette nähtud
arvestuslikud vahendid 0,17 mln eurot.
Riik toetab kirjandust ja kirjastamist ka Kultuurkapitali kirjanduse sihtkapitali kaudu alkoholi- ja
tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest. Prognoositav arvestuslik maht on 3,50 mln
eurot.
Rida 14.29 programmi tegevus: Etenduskunstide poliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Etenduskunstide valdkond on kunstiliselt mitmekesine ja
elanikkonnale kättesaadav.
Tabel 225. Programmi tegevuse etenduskunstide poliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Teatrikülastuste arv, mln
Allikas: Eesti Teatri Agentuur 1,3 1,2
Algupärandite osakaal uuslavastustest (sõnalavastused), %
Allikas: Eesti Teatri Agentuur 54 45
Laste- ja noortelavastuste osakaal uuslavastustest, %
Allikas: Eesti Teatri Agentuur 22 30
Mõõdikud kajastavad etenduskunstide poliitikas oluliste alaeesmärkide tänast seisu ja edasiste
aastate sihttasemeid. Teatrikülastuste arv näitab teatrikunsti kättesaadavust, ligipääsetavust ja
publiku huvi. Laste- ja noortelavastuste osakaal uuslavastustest peegeldab tähelepanu laste ja
noorte kultuuriosalusele, valdkonna järelkasvule ning eri sihtrühmade kaasamisele.
333
Algupärandite osakaal uuslavastustest näitab eesti dramaturgia ja rahvuskultuuri arengut.
Mõõdikute näitajate sihttasemed on planeeritud arvestades seniseid näitajate trende ning
üldisi ühiskondlikke suundumusi ning olukorda, sh majanduslikke ja demograafilisi näitajaid.
Tabel 226. Programmi tegevuse etenduskunstide poliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.29 Etenduskunstide poliitika -49 801 -46 168 -47 190 -1 023 2% -50
14.30 Sotsiaaltoetused -22 -25 -27 -2 8% 0
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -22 -25 -27 -2 8% 0
14.31 Muud toetused -46 476 -42 620 -43 218 -598 1% -50
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -423 -470 -510 -40 8% 0
14.32 Muud kulud -3 303 -3 523 -3 946 -423 12% 0
14.33 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -1 172 -1 268 -1 631 -363 29% 0
14.34 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -2 131 -2 256 -2 315 -60 3% 0
Tegevuste kirjeldus
Etenduskunstide poliitika keskmes on valdkonna mitmekesisuse ja etenduskunstide
kättesaadavuse toetamine. Riigipoolne rahastus aitab tagada teatritegevuse kättesaadavuse
üle Eesti, suurendada laste ja noorte võimalusi teatrikunstist osa saada ning soodustada uue
eesti dramaturgia teket, tuues seeläbi kaasa nii laiema publiku kaasamise kui ka sisulise arengu.
Kultuuriministeerium toetab teatritegevust teatri omandivormist olenemata, st toetatakse nii
riigi osalusega sihtasutusi kui ka era- ja munitsipaaletendusasutusi.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 47,19 mln eurot (2026. a 46,17 mln). Võrreldes 2026.
aasta kinnitatud eelarvega suureneb eelarve ligikaudu 1 mln eurot. Muutus tuleneb peamiselt
riigi sihtasutustena tegutsevatele etendusasutustele ja Rahvusooper Estoniale töötasude
tõusuks eraldatud lisavahenditest ning Riigi Kinnisvara AS-iga seotud kulude katteks kavandatud
täiendavast rahastusest.
Riigi osalusega sihtasutustena tegutsevate etendusasutuste tegevustoetuste taotlusvooru
maht, mille suhtes teeb otsuse vastav komisjon, on 2027. aastaks 25,70 mln eurot (2026. a
25,10 mln). Rahvusooper Estoniale 2027. aastal planeeritud toetussumma on 11,80 mln eurot
(2026. a 11,5 mln). Nii riigi sihtasutustena tegutsevate etendusasutuse tegevustoetuste mahu
muutus kui ka Rahvusooper Estonia toetussumma muutus tuleneb palgafondi kasvuks
eraldatud lisavahenditest ja Riigi Kinnisvara AS-i kulude katmiseks eraldatud vahenditest.
Munitsipaal- ja eraetendusasutuste tegevustoetuste taotlusvooru kogumaht on 4,18 mln eurot
(2026. a 3,90 mln).
334
Etenduskunstide valdkonna partnerorganisatsioonide toetusteks on planeeritud 187 tuhat
eurot. (Vt selgitust peatükist 3.13.3.2.1.)
Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks on teatri valdkonnas ette nähtud
arvestuslikud vahendid 0,54 mln eurot.
Riik toetab etenduskunstide projekte ka läbi Kultuurkapitali näitekunsti sihtkapitali alkoholi- ja
tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest. Prognoositav arvestuslik eelarvemaht on
3,95 mln eurot.
Rida 14.35 programmi tegevus: Audiovisuaalpoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Filmivaldkond on kunstiliselt mitmekesine ja Eesti film on
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline.
Tabel 227. Programmi tegevuse audiovisuaalpoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Aastas esilinastunud Eesti Filmi Instituudi toetatud täispikkade filmide arv
(mängu-, dokumentaal- ja animafilmid)
Allikas: Eesti Filmi Instituut
23 17
Kinokülastuste arv, mln
Allikas: Eesti Filmi Instituut 2,39 2,4
Laste ja noorte osakaal kõigist kinokülastustest, %
Allikas: Kultuuriministeerium 39 40
Audiovisuaalpoliitika mõõdikud aitavad jälgida kinokultuuri üldist elujõulisust, noorema publiku
osalemist ning riigieelarvelise toetuse toel valmivate filmide jõudmist esilinastuseni.
Kinokülastuste arv enamikus ei ole otseselt seotud riigieelarvest rahastamisega, kuid aitab
kirjeldada kinokultuuri üldist seisu, publiku huvi ning erasektori opereeritava kinoturu
toimimist. Laste ja noorte külastuste osakaal näitab noorema publiku osalemist kinokultuuris.
Mõõdiku tõlgendamisel tuleb arvestada, et laste külastustena kajastuvad kuni 12-aastased
kinokülastajad, õpilase ja üliõpilase pileti puhul vanusepiiri ei rakendata ning mitteõppivad
noored mõõdikus ei kajastu. Aasta jooksul esilinastunud Sihtasutus Eesti Filmi Instituudi (EFI)
toetatud täispikkade filmide arv näitab otsesemat seost riigieelarvelise rahastuse ja
valdkondliku tulemuse vahel.
Tabel 228. Programmi tegevuse audiovisuaalpoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.35 Audiovisuaalpoliitika -17 835 -24 280 -23 325 954 -4% -3 678
14.36 Sotsiaaltoetused -8 -9 -10 -1 8% 0
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -8 -9 -10 -1 8% 0
335
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.37 Muud toetused -13 875 -20 055 -15 825 4 229 -21% -3 678
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -155 -173 -187 -15 8% 0
14.38 Muud kulud -3 951 -4 216 -7 491 -3 275 78% 0
14.39 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -1 465 -1 585 -4 863 -3 279 207% 0
14.40 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -2 486 -2 631 -2 627 4 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Riik loob eelduseid professionaalse filmitootmise järjepidevuse püsimiseks. Toetatakse kõiki
filmi väärtusahela etappe: mängu-, anima- ja dokumentaalfilmide arendamist, tootmist,
levitamist ja turustamist. Kõiki olulisemaid filmivaldkonna tegevusi viib ellu Sihtasutus Eesti
Filmi Instituut (EFI), kes haldab suurt osa Eesti filmipärandist ja toetab väärtfilmikinode toetuse
kaudu väärtfilmide levi. Tegevuse vahendid on valdavalt suunatud Eesti filmide tootmiseks ja
Eesti filmikultuuri arendamiseks nii Eestis kui rahvusvaheliselt.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 23,33 mln eurot (2026. a 24,28 mln).
Muude toetuste vähenemine võrreldes 2026. aastaga tuleneb peamiselt Film Estonia meetme
2026. aasta ühekordselt suuremast mahust, kuna 2025. aastast tõsteti sinna üle 4 mln eurot.
Vähenemist mõjutab ka toetuste väike kärbe. Samas suurendavad 2027. aasta muude toetuste
mahtu EFI palgafondi tõusuks eraldatud vahendid ning loovisikute ja loomeliitude seaduse
rakendamiseks ette nähtud arvestuslike vahendite kasv.
Kui muude toetuste rida võrdluses 2026. aastaga langeb, siis muud kulud (Kultuurkapitali poolt
edasiantavad toetused) suurenevad. Suurenemise peamiseks põhjuseks on muudatus eelarve
kulumudelis – arvestuslik osa aastasest riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele (filmistuudiod)
mõeldud rahast tuuakse Kultuuri valdkondadeülese programmi tegevuse alt
audiovisuaalpoliitika programmi tegevuse alla.
Kõiki olulisemaid filmivaldkonna tegevusi kattev riiklik organisatsioon on EFI. EFI tegevustoetus
2027. aastal on 1,30 mln eurot (2026. a 1,29 mln eurot). Tegevustoetuse maht tõuseb
tulenevalt palgatõusuks eraldatud vahenditest.
Filmivaldkonna arengu tagamiseks ja rahvusvahelise positsiooni säilitamiseks jääb 2027. aastal
filmitootmise toetuste eelarve 2026. aastaga samale tasemele ja on 7,51 mln eurot.
Filmivaldkonna teenuste ekspordi toetamisel väheneb väliskapitalil Eestis toodetavate filmide
toetusmehhanismi Film Estonia baasrahastus 6 mln eurolt aastas 5,20 mln euroni. Vähenduse
põhjuseks on toetusmeetme tingimuste muutmine, mille tulemusel tõstetakse toetuse
tagasimakse määr 30%-lt 40%-le. Säilitamaks meetme isetasuvus riigieelarve vaates, on vaja
aastast meetme mahtu vähendada.
336
Väärtfilmikino kättesaadavuse tagamiseks toetatakse kino Artist (Tallinnfilm OÜ, EFI
tütarettevõte) 344 251 euroga (2026. a 315 709). Tegevustoetuse maht tõuseb tulenevalt
palgatõusuks eraldatud vahenditest.
Teisi tegutsevaid väärtfilmikinosid hakkab aastast 2027 toetama Eesti Kultuurkapital.
Jätkub rahvusvahelise A-klassi filmifestivali korraldamise toetamine 1,27 mln euroga (2026. a
1,34 mln).
Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks filmivaldkonnas on ette nähtud
arvestuslikud vahendid 0,20 mln eurot (2026. a 0,18 mln).
Riik toetab filmivaldkonda ka Kultuurkapitali audiovisuaalse sihtkapitali kaudu alkoholi- ja
tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest. Alates 2027. aastast kajastatakse
programmi tegevuse all ka arvestuslikku osa riiklikult tähtsa kultuuriehitise Tallinnfilm Stuudiote
ehitusmaksumusest, mida Eesti Kultuurkapital finantseerib. Prognoositav arvestuslik
eelarvemaht alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest audiovisuaalse
sihtkapitali kaudu ja filmistuudiote ehituseks kokku 2027. aastal on 7,49 mln eurot.
Rida 14.41 programmi tegevus: Muusikapoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Muusikavaldkond on kunstiliselt mitmekesine ja elanikkonnale
kättesaadav.
Tabel 229. Programmi tegevuse muusikapoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kontserdikülastuste arv
Allikas: Statistikaamet 838 000 1 000 000
Eesti professionaalsete heliloojate uudisteoste esiettekannete arv
Allikas: Eesti Muusika Infokeskus 184 170
Kontserdikülastuste arv näitab, kui suurel hulgal osaletakse aktiivselt muusikasündmustel. Kuigi
koroonakriisist on möödas juba aastaid, ei ole kontsertidel osalemine veel taastunud: eesmärk
on jõuda järk-järgult tagasi koroonaeelse tasemeni (2019. aastal 1,20 mln külastust).
Kontserttegevuse kättesaadavuse tagamine sõltub eelarvest mitmel viisil, näiteks läbi riigi
asutatud sihtasutuste (nt SA Eesti Kontsert korraldab kontserte nii suuremates
kontserdimajades kui ka koolides üle Eesti) või toetusprogrammide (nt „Muusikakollektiivid ja
kontserdikorraldajad“ on suunatud väiksematele erakorraldajatele ja -kollektiividele, kes
veavad kontserdielu eest üle Eesti ja arendavad oma valdkondi).
Muusikavaldkonnas on oluline loovisikute muusikaline aktiivsus, seega seiratakse mõõdikuga
Eesti professionaalsete heliloojate uudisteoste esiettekannete arvu. Kultuuriministeerium
toetab uute heliteoste tellimist ja valmimist toetusprogrammiga „Helilooming ja muusikaalased
337
väljaanded“, läbi mille on eelarve otseselt seotud valmivate teoste arvuga, mõjutades nii
otseselt loovisikute toimetulekut (heliloojate ja teiste autorite honorarid).
Tabel 230. Programmi tegevuse muusikapoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.41 Muusikapoliitika -18 777 -18 895 -19 762 -866 5% -104
14.42 Sotsiaaltoetused -42 -48 -53 -5 10% 0
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -42 -47 -51 -4 8% 0
14.43 Muud toetused -14 784 -14 632 -15 008 -377 3% -104
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -801 -890 -966 -75 8% 0
14.44 Muud kulud -3 951 -4 216 -4 701 -485 11% 0
14.45 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -1 465 -1 585 -1 943 -358 23% 0
14.46 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -2 486 -2 631 -2 758 -126 5% 0
Tegevuste kirjeldus
Kultuuriministeerium toetab muusikavaldkonnas erinevaid organisatsioone, kollektiive ja
heliloojaid ning valdkonna rahvusvahelistumist. Eesti muusikavaldkonnas tegutseb kolm riigi
asutatud kontserdiorganisatsiooni - SA Eesti Kontsert, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, SA
Eesti Filharmoonia Kammerkoor. Avatud taotlusvoorude kaudu panustab Kultuuriministeerium
munitsipaalkontserdiorganisatsioonide, eraõiguslike kontserdikorraldajate, kollektiivide ja
heliloojate võimalustesse arendada interpretatsioonikunsti, uue heliloomingu teket ja
noodimaterjali kättesaadavust ning elanikkonna võimaluste parandamisse juurdepääsuks
professionaalsetele muusikasündmustele.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 19,76 mln eurot (2026. a 18,90 mln).
Programmi maht suureneb peamiselt riigi kontsertorganisatsioonidele eraldatud
palgavahenditest ning loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks ette nähtud
arvestuslike vahendite tõusust. Suurenevad ka muude kulude all olevad Kultuurkapitali poolt
edasiantavate muusikavaldkonna toetused aktsiisidest ja hasartmängumaksust.
Eesti muusikavaldkonnas tegutseb kolm riigi asutatud kontserdiorganisatsiooni: SA Eesti
Kontsert, SA Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, SA Eesti Filharmoonia Kammerkoor, kelle
tegevustoetuste suuruse otsustab vastav komisjon. Kolme kontsertorganisatsiooni 2027.
aastaks planeeritud tegevustoetuste maht kokku on 11,56 mln eurot (2026. a 11,04 mln).
Tegevustoetuste maht kokku tõuseb tulenevalt palgatõusuks eraldatud vahenditest.
Läbi kahe avatud taotlusvooru panustab Kultuuriministeerium
munitsipaalkontserdiorganisatsioonide, eraõiguslike kontserdikorraldajate, kollektiivide ja
338
heliloojate võimalustesse arendada helikunsti, interpretatsioonikunsti ning uue heliloomingu
teket ja noodimaterjali kättesaadavust.
„Helilooming ja muusikaalased väljaanded” – taotlusvooru maht 193 500 eurot;
„Muusikakollektiivid ja kontserdikorraldajad” – taotlusvooru maht 1,07 mln eurot.
Muusika valdkonna partnerorganisatsioone toetatakse 1,22 mln euroga. (Vt selgitust peatükist
3.13.3.2.1.)
Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks muusikavaldkonnas on ette nähtud
arvestuslikke vahendeid 1,02 mln eurot (2026. a 0,94 mln).
Riik toetab muusikavaldkonna projekte ka läbi Kultuurkapitali helikunsti sihtkapitali alkoholi- ja
tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest. Prognoositav arvestuslik eelarvemaht on
4,70 mln eurot.
Rida 14.47 programmi tegevus: Kunstipoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Kunstielu on mitmekesine ja elanikkonnale kättesaadav.
Tabel 231. Programmi tegevuse kunstipoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Rahvusvaheliste (välisosalusega) kunstinäituste osakaal kõigist Eestis
korraldatud näitustest, %
Allikas: Kaasaegse Kunsti Eesti Keskus
23 20
Rahvusvahelistumine on olnud Eesti kultuuripoliitika keskseid prioriteete läbi aastakümnete,
seega mõõdetakse kunstipoliitika tulemuslikkust läbi vastava mõõdiku. Mõõdik on kunstielu
baromeetriks – kui tase peaks langema alla sihttaseme, st vähem kui viiendik Eestis korraldatud
näitustest sisaldaks rahvusvahelist komponenti, peaks tundma muret kultuuriruumi
jätkusuutlikkuse, dialoogivõime ja rahvusvahelise relevantsuse pärast. Rahvusvahelistumine on
kahesuunaline: väliskunstnike ja -kuraatorite kaasamine mitmekesistab Eesti publikule
pakutavat programmi ning toetab ka Eesti loojate võimalusi jõuda rahvusvaheliste kontaktide
ja koostööni. Rahvusvahelise programmi koostamine eeldab kunstiasutustelt sisulist võimekust,
toimivaid koostöövõrgustikke ja piisavat rahastust, kuna sellega kaasnevad tavapärasest
suuremad kulud ja korralduslikud riskid.
Tabel 232. Programmi tegevuse kunstipoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.47 Kunstipoliitika -8 273 -11 575 -6 875 4 700 -41% -2 995
14.48 Sotsiaaltoetused -19 -22 -24 -2 8% 0
339
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -19 -22 -24 -2 8% 0
14.49 Muud toetused -4 480 -7 525 -2 624 4 900 -65% -2 995
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -371 -413 -448 -35 8% 0
14.50 Muud kulud -3 773 -4 028 -4 227 -199 5% 0
14.51 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -1 465 -1 585 -1 747 -162 10% 0
14.52 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -2 309 -2 443 -2 480 -36 1% 0
Tegevuste kirjeldus
Kunstivaldkonna riigipoolse rahastuse eesmärk on tagada võimalusi kunsti loomiseks ja
publikuni toomiseks, muuta Eesti kunst nähtavaks meil ja maailmas ning toetada valdkonna
rahvusvahelistumist. Kultuuriministeeriumi eelarve kaudu rahastatakse eelkõige valdkonna
loometööd, näitustegevust, rahvusvahelistumise tugitegevusi ja kunsti uurimist. Valdkonna
tegevuste põhirahastaja on Eesti Kultuurkapital kujutava ja rakenduskunsti sihtkapitali kaudu.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 6,87 mln eurot (2026. a 11,58 mln).
Programmi tegevuse maht võrreldes 2026. aastaga väheneb peamiselt seetõttu, et 2026. aasta
lõpus avatakse renoveeritud Kunstihoone ja 2027. aasta eelarves enam investeeringutoetust
SA-le Kunstihoone pole planeeritud.
Kultuuriministeerium toetab tegevustoetustega ühte näitusasutust: riigi osalusega Sihtasutust
Kunstihoone. SA-le määratud tegevustoetuse suurus 2027. aastal on 0,73 mln eurot (2026. a
0,72 mln). Kunstihoone renoveerimiseks oli SA-le Kunstihoone kavandatud aastatel 2021–2026
investeeringutoetus kogumahus 12,64 mln eurot (2026. a osa 4,90 mln eurot). 2026. aasta
lõpus renoveeritud Kunstihoone avatakse.
Kunstivaldkonna partnerorganisatsioone toetatakse 1,44 mln euroga. (Vt selgitust peatükist
3.13.3.2.1.)
Kunstivaldkonna partnerorganisatsioonide toetusmeetme raames jätkub kunstnikupalkade
maksmine. 2027. aastal saab loomepalka 20 kunstnikku ja brutokuutasu suuruse aluseks on
kõrgharidusega kultuuritöötaja miinimum 1720 eurot korrutatuna koefitsiendiga 1,1 ehk kokku
1892 eurot. Toetusmeetme maht on 0,61 mln eurot. Kunstnikupalk annab tippvormis
kunstnikule võimaluse kolme aasta vältel keskenduda loomingule ja tagab talle stabiilsuse ning
sotsiaalsed garantiid.
Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks kunstivaldkonnas on ette nähtud
arvestuslikke vahendeid 0,47 mln eurot (2026. a 0,44 mln).
Eestis tegutseb üle 90 näituseasutuse 20 eri paigas, Kultuuriministeeriumi tegevustoetus SA-le
Kunstihoone ja partnerorganisatsioonide toetamise meede tagab valdkonnas stabiilsust ja
340
rahvusvahelise programmi loomise võimekust, kuid suurem koormus kunstiasutuste
rahastamisel lasub Eesti Kultuurkapitalil. Kultuurkapital toetab kunsti valdkonda läbi kujutava ja
rakenduskunsti sihtkapitali alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest.
Prognoositav arvestuslik eelarvemaht on 4,23 mln eurot.
Rida 14.53 programmi tegevus: Arhitektuuripoliitika ja disainipoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Elukeskkond vastab kvaliteetse ruumi aluspõhimõtetele.
Ruumiloome hea tava ja disainikasutuse vajalikkus on ühiskonnas teadvustatud. Eestil on
rahvusvaheliselt hea arhitektuurimaa maine.
Tabel 233. Programmi tegevuse arhitektuuripoliitika ja disainipoliitika 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Arhitektuuri-ettevõtete eksport, mln eurot
Allikas: Äriregister 2,39 (2024) 3
Mõõdik näitab arhitektuurivaldkonna rahvusvahelistumise majanduslikku mõõdet ehk Eesti
arhitektuuri-ettevõtete ekspordimahtu. See aitab hinnata, kuivõrd suudavad valdkonna
ettevõtted pakkuda oma teenuseid väljaspool Eestit ning osaleda rahvusvahelisel turul.
Tabel 234. Programmi tegevuse arhitektuuripoliitika ja disainipoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.53 Arhitektuuripoliitika ja
disainipoliitika -3 010 -3 370 -3 737 -367 11% -59
14.54 Tööjõu- ja majandamiskulud -53 -167 -75 92 -55% -51
14.55 Sotsiaaltoetused -19 -21 -23 -2 8% 0
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -19 -21 -23 -2 8% 0
14.56 Muud toetused -638 -727 -728 -1 0% -8
Sh loovisikutele makstavad
loometoetused -364 -405 -439 -34 8% 0
14.57 Muud kulud -2 300 -2 454 -2 911 -457 19% 0
14.58 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -879 -951 -1 203 -253 27% 0
14.59 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -1 421 -1 504 -1 708 -204 14% 0
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 3,74 mln eurot (2026. a 3,37 mln).
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude vähenemise põhjuseks võrreldes 2026.
aastaga on 2026. aastal toimunud Veneetsia arhitektuuribiennaal, mida ministeerium hanke
341
teel leitud partneri kaudu korraldas. Biennaal toimub kaheaastase intervalliga, mis tähendab,
et järgmine biennaal toimub 2028. aastal, 2027. aasta on vaheaasta ja seetõttu ka kulud
väiksemad.
Tegevuste kirjeldus
Arhitektuuri valdkonna partnerorganisatsioonide toetamiseks on planeeritud 169 500 eurot.
(Vt selgitust peatükist 3.13.3.2.1.)
Läbi avatud taotlusvooru toetatakse 2027. aastal arhitektuuri ja disaini valdkondade
arendusprojekte 118 800 euroga (2026. a 122 240 eurot).
Loovisikute ja loomeliitude seaduse rakendamiseks arhitektuuri- ja disainivaldkonnas on ette
nähtud arvestuslikke vahendeid 0,46 mln eurot (2026. a 0,43 mln).
Riik toetab arhitektuuri- ja disainivaldkonda ka läbi Kultuurkapitali kujutava ja rakenduskunsti
sihtkapitali alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest. Prognoositav
arvestuslik eelarvemaht on 2,91 mln eurot.
Valdkondliku mäluasutusena väärib esiletõstmist SA Eesti Tarbekunsti- ja Disainimuuseum, kus
toimuvad disainerite loomingut tutvustavad näitused, loenguid jpm. Muuseumide toetused
kajastuvad muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika kujundamise ja rakendamise tegevuse all.
Rida 14.60 programmi tegevus: Meediapoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti meedia on sõltumatu ja usaldusväärne infoallikas.
Tabel 235. Programmi tegevuse meediapoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) usaldusväärsus eestikeelse elanikkonna
hulgas, %
Allikas: ERR
81 82
Eesti Rahvusringhäälingu (ERR) usaldusväärsus eesti keelest erineva
emakeelega elanikkonna hulgas, %
Allikas: ERR
38 42
ERR uudiskanalite katvus,% Eesti elanikest
Allikas: ERR 80 80
Meedia tõhusa toimimise fundamentaalseks eelduseks on meedia usaldusväärsus. Sõltumatu
ja usaldusväärse info kättesaadavuse tagamine on avalik-õigusliku meediaorganisatsiooni Eesti
Rahvusringhäälingu (edaspidi ERR) üks peamisi eesmärke, mida seiratakse eeltoodud
mõõdikutega.
342
Tabel 236. Programmi tegevuse meediapoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.60 Meediapoliitika -48 738 -44 456 -51 782 -7 327 16% -890
14.61 Muud toetused -48 738 -44 456 -45 757 -1 302 3% -890
14.62 Muud kulud 0 0 -6 025 -6 025 100% 0
14.63 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile 0 0 -6 025 -6 025 100% 0
Tegevuste kirjeldus
Kultuuriministeerium kujundab meediapoliitikat läbi meediavaldkonna õigusaktide
ettevalmistamise. Ministeeriumi tegevus hõlmab ka meediateenuste ning infoühiskonna
sisuteenuste ja uute tehnoloogiate arengute analüüsi ning ettepanekute tegemist
poliitikasuundade seadmiseks. Kultuuriministeeriumi ülesandeks on tagada tasakaalustatud
duaalse meediasüsteemi (era- ja avalik-õigusliku meedia) areng. Tugev ja sõltumatu
usaldusväärne meedia on sõnavabaduse garandiks.
Oluline on tagada avalik-õigusliku meedia programmitootmine, toimepidevus ja kriisikindlus.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 51,78 mln eurot (2026. a 44,46 mln eurot).
Programmi mahu suurenemine võrreldes 2026. aastaga on seotud muudatusega eelarve
kulumudelis – arvestuslik osa aastasest riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele
(Rahvusringhäälingu telekompleks) mõeldud rahast tuuakse Kultuuri valdkondadeülese
programmi tegevuse alt meediapoliitika programmi tegevuse alla.
Meediapoliitika kujundamise ja rakendamise tegevuse eelarve moodustab suuremas osas
toetus avalik-õiguslikule juriidilisele isikule Eesti Rahvusringhääling (ERR), kelle üks peamisi
eesmärke on sõltumatu ja usaldusväärse info kättesaadavuse tagamine, millega panustatakse
ka laia riigikaitsesse. ERR lähtub oma sisuvalikutes Eesti Rahvusringhäälingu seadusest ja ERR-i
strateegilistest eesmärkidest. ERR soodustab oma tegevusega eesti keele ja kultuuri arengut,
kultuurilise mitmekesisuse säilimist ning aitab kaasa Eesti ajaloo ja kultuuri jäädvustamisele ja
hoidmisele.
ERR-ile eraldatava toetuse kogumaht 2027. aastal on 44,76 mln eurot (2026. a 43,46 mln
eurot). ERR-ile eraldatud toetuste kogumahu suurenemine on seotud palgatõusuks eraldatud
vahenditega (0,53 mln) ja Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisse reservi ERR-ile planeeritud laia
riigikaitse kuludeks mõeldud vahendite (0,77 mln) suunamisega KUM-i eelarvesse.
Toetuste kogumahus sisaldub:
• väiksemamahuliste investeeringute (sealhulgas tehnika ja inventari soetused) toetus
1,87 mln eurot (2026. a 1,87 mln);
• inglise- ja venekeelse sisu tootmise toetus 1,94 mln eurot (2026. a 1,94 mln);
343
• laia riigikaitse võimearendusteks 0,77 mln eurot. Võimearendused on suunatud avalik-
õigusliku meedia ning vastava ringhäälinguvõrgu, kui elutähtsate teenuste,
toimepidevuse tagamiseks.
Programmi olulise tegevusena jätkub ühist inforuumi kujundava ajakirjandusliku sisu loomise
toetus. Meetme maht on sama, mis 2026. aastal: 1 mln eurot.
Programmi tegevuse eelarves kajastatakse järgnevatel aastatel ka arvestuslikku osa aastasest
hasartmängumaksu laekumisest, mille eest rahastab Kultuurkapital Eesti Rahvusringhäälingu
telekompleksi ehitust (2027. a 6,03 mln eurot).
Rida 14.64 programmi tegevus: Raamatukogupoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Raamatukogu on kestlik ja selle mitmekesine kogu on
kättesaadav igale Eesti inimesele.
Tabel 237. Programmi tegevuse raamatukogupoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti raamatukogude laenutuste arv, mln
Allikas: Statistikaamet 12,1 (2024) 12
Eesti raamatukogude füüsiliste külastuste arv, mln
Allikas: Statistikaamet 7,3 7
Laste ja noorte laenutuste arv, mln
Allikas: Rahvusraamatukogu 2,5 2,5
Mõõdikud „Eesti raamatukogude laenutuste arv“ ja „Eesti raamatukogude füüsiliste külastuste
arv“ näitavad tervikuna raamatukogude rolli oma teenuste osutamisel, kuid ka laiemalt
kogukonnakeskusena ning uutele ootustele vastamisel, kuna lisaks väljaannete laenutamisele
pakutakse raamatukogudes mitmekesiseid võimalusi õppimiseks, töötamiseks, suhtlemiseks ja
erinevatel üritustel ning koolitustel osalemiseks. Ühtlasi on näitajad indikaatoriks, et kogudes
olev väljaannete valik vastab kasutajate vajadustele ja huvidele ning raamatukogude ruum ja
teenused on kasutajale atraktiivsed.
Mõõdik „Laste ja noorte laenutuste arv“ näitab raamatukogude suutlikkust kujundada 0-17-
aastaste laste ja noorte lugemisharjumusi ja toetada nende kaasatust, kuna varases eas
kujunenud lugemisharjumus loob aluse püsivale lugemishuvile kogu elukaare vältel.
Riigi toetused aitavad tagada raamatukogudes väljaannete mitmekülgsuse ja laia
kättesaadavuse, arendada ajakohaseid teenuseid ning kujundada ligipääsetavat ja inspireerivat
keskkonda, tugevdades seeläbi raamatukogude jätkusuutlikkust ja nende mõju kogukondades.
344
Tabel 238. Programmi tegevuse raamatukogupoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.64 Raamatukogupoliitika -24 084 -23 763 -20 985 2 777 -12% -207
14.65 Muud toetused -24 084 -23 763 -18 977 4 786 -20% -207
14.66 Muud kulud 0 0 -2 008 -2 008 100% 0
14.67 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile 0 0 -2 008 -2 008 100% 0
Tegevuste kirjeldus
Riigi ülesanne on tagada raamatukoguteenuse vahendusel vaba juurdepääs informatsioonile,
mis on kõikidele inimestele võrdselt kättesaadav. Eesti raamatukoguvõrgu moodustavad rahva-
, kooli-, teadus- ja erialaraamatukogud ning Eesti Rahvusraamatukogu. Kultuuriministeerium
koordineerib Eesti raamatukoguvõrgu kui terviku arengut koostöös Haridus- ja
Teadusministeeriumi ning teiste ministeeriumidega. Valdkonna poliitikakujundamisel on juhtiv
roll Kultuuriministeeriumil.
Raamatukogude külastatavust, eesti kirjasõna kestlikku kasutamist ja elanike lugemishuvi
mõjutab väljaannete kättesaadavus, millele on suunatud teavikute soetamise toetus.
Raamatukogude eesmärkide täitmiseks on vajalik raamatukogureformi elluviimine, sealhulgas
Rahvusraamatukogu ümberkujundamine rahvaraamatukogude riiklikuks digiteenuste ja
infosüsteemide arendusüksuseks.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 20,99 mln eurot (2026. a 23,76 mln eurot).
Programmi tegevuse maht väheneb seoses Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kavandatud kulude
korrigeerimisega, eelarve kärbetega ning Rahvusraamatukogu hoone renoveerimise lõppjärku
jõudmisega, mis tähendab Rahvusraamatukogule eraldatava investeeringutoetuse vähenemist
4,8 mln eurot.
Programmi tegevuse maht suureneb Eesti Rahvusraamatukogu palgatõusuks eraldatud
vahenditega 0,17 mln eurot.
Lisaks on programmi mahu suurenemine võrreldes 2026. aastaga seotud muudatusega eelarve
kulumudelis – arvestuslik osa (2 mln eurot) aastasest riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele
(Tartu südalinna kultuurikeskus ehk SÜKU) mõeldud rahast tuuakse Kultuuri valdkondadeülese
arendamise programmi tegevuse alt raamatukogupoliitika programmi tegevuse alla. SÜKU
rahastus jaotub muuseumi, raamatukogu ja rahvakultuuri programmi tegevuste vahel.
Programmi tegevuse mahust suurema osa moodustab toetus Eesti Rahvusraamatukogule, kelle
ülesanne on Eestis ilmunud või Eesti kohta informatsiooni sisaldavate teavikute kogumine,
alaliselt säilitamine ja kättesaadavaks tegemine, samuti raamatukogunduse ja sellega seotud
valdkondade teadus- ja arendustegevus, parlamendi- ja teadusraamatukogu ning hoiu- ja
pimedate raamatukogu ülesannete täitmine. Alates 01.01.2023 liideti Rahvusraamatukoguga
Eesti Hoiuraamatukogu (sh pimedate raamatukogu) funktsioonid.
345
Rahvusraamatukogu tegevustoetus 2027. aastal on 11,50 mln eurot (2026. a toetus 10,60 mln
eurot). Tegevustoetuse maht tõuseb tulenevalt palgatõusuks eraldatud vahenditest (171 170
eurot). Toetuse mahu suurenemise põhjus seisneb ka rahvaraamatukogude reformis. 0,77 mln
eurot suunatakse varem rahvaraamatukogudele otse suunatud vahenditest
Rahvusraamatukogule, sest rahvaraamatukogude valdkonna riigi haldusülesannete täitjana
lisanduvad talle uued ülesanded (nt rahvaraamatukogude üleriigiliste teenuste arendamine;
raamatukogutöötajate täienduskoolituse korraldamine).
Eelpool nimetatud rahvaraamatukogude reformist tulenevalt vähenevad 2027. aastal
rahvaraamatukogude tegevuskulud 0,77 mln eurot. 2027. aasta toetus on 0,83 mln eurot.
Renoveeritud Rahvusraamatukogu hoone sisustuseks on 2027. aasta eelarves ette nähtud 4,30
mln eurot. Rekonstrueerimise kogumaksumuseks kujunes 81,85 mln eurot. Täiendavalt on
raamatukogu sisustuseks aastatel 2025–2027 eraldatud toetus 16,80 mln eurot.
Rahvaraamatukogude teavikute toetuseks on 2027. aastal ette nähtud 1,77 mln eurot (2026. a
1,87 mln). Vähenemine on seotud üldise kulude kokkuhoiuga.
Taotlusvooru „Raamatukogude arendusprojektid“ aastane eelarvemaht on 0,45 mln eurot
(2026. a 0,45 mln). Taotlusvoorust toetatakse rahvaraamatukogu hoonete ja ruumide
renoveerimist, tehnoloogia soetamist ja töötajate koolitusi, et teha kiireid arenguhüppeid
avalikkusele suunatud teenustes. Investeeringuprojektidele saavad toetust taotleda kohalikud
omavalitsused koos rahvaraamatukogudega ja koolituste ühisprojektideks
rahvaraamatukogud.
Programmi tegevuse eelarves kajastatakse järgnevatel aastatel ka arvestuslikku osa aastasest
hasartmängumaksu laekumisest, mille eest rahastab Kultuurkapital SÜKU ehitust (2027. a 2 mln
eurot).
Rida 14.68 programmi tegevus: Rahvakultuuripoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Rahvakultuurivaldkond on mitmekesine, elanikkonnale
kättesaadav ning kestlik.
Tabel 239. Programmi tegevuse rahvakultuuripoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Organiseerunud rahvakultuuri-harrastajate arv
Allikas: Eesti Rahvakultuuri Keskus 80 373 79 000
Laste ja noorte osatähtsus rahvakultuuri harrastajate seast, %
Allikas: Eesti Rahvakultuuri Keskus 58 59
Rahvakultuuri kollektiivide arv (laulukoorid/tantsurühmad)
Allikas: Eesti Rahvakultuuri Keskus
1252/
1461
1250/
1460
346
Mõõdikud aitavad hinnata rahvakultuuri traditsioonide, sealhulgas üle pooleteise sajandi
pikkuse laulu- ja tantsupeotraditsiooni jätkusuutlikkust, hoidmist ja väärtustamist.
Mõõdik „Organiseerunud rahvakultuuri harrastajate arv“ näitab nende inimeste hulka, kes
tegelevad regulaarselt mõne rahvakultuuri valdkonnaga erinevates kooslustes. Mõõdik
„Rahvakultuuri kollektiivide arv“ kajastab vähemalt ühe aasta tegutsenud kollektiive, sealhulgas
laulukooride ja rahvatantsurühmade arvu. Need on olulised näitajad laulu- ja tantsupeo
liikumise elujõulisuse hindamisel, kuna koorid ja rahvatantsurühmad moodustavad
rahvakultuurialases tegevuses osalejatest suure osa.
Mõõdik „Laste ja noorte osatähtsus rahvakultuuri harrastajate seas“ näitab rahvakultuuri
kestlikkust, mitmekesisust ja kättesaadavust laste ja noorte hulgas. Järelkasvu olemasolu on
rahvakultuuri traditsioonide püsimise üks keskseid eeldusi.
Mõõdikutel on otsene seos riigieelarveliste tegevuste ja toetustega. Laulu- ja
tantsupeotraditsiooni hoidmist toetatakse muu hulgas Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA kaudu, kes
vastutab laulu- ja tantsupidude korraldamise eest.
Tabel 240. Programmi tegevuse rahvakultuuripoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.68 Rahvakultuuripoliitika -15 103 -12 320 -14 428 -2 108 17% -608
14.69 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 866 -2 018 -2 404 -386 19% -54
14.70 Muud toetused -9 462 -6 274 -5 789 485 -8% -554
14.71 Muud kulud -3 775 -4 028 -6 235 -2 207 55% 0
14.72 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -1 465 -1 585 -3 756 -2 171 137% 0
14.73 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -2 309 -2 443 -2 480 -36 1% 0
Tegevuste kirjeldus
Riigi ülesanne on tagada vaimse kultuuripärandi väärtustamine, hoidmine ja arendamine ning
laulu- ja tantsupeotraditsiooni jätkusuutlikkus. Eesmärgi saavutamist toetavad laulu- ja
tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide tegevustoetus, kollektiivijuhtide tööjõukulu
toetusmeede ning maakondlike laulu- ja tantsupidude toetusmeede. Rahvakultuuri valdkonna
üle-eestilisi tegevusi juhivad või koordineerivad Eesti Rahvakultuuri Keskus, Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA ning riigi partneritena seitse valdkondlikku rahvakultuuri keskseltsi.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 14,43 mln eurot (2026. a 12,32 mln).
Rahvakultuuri valdkonna riiklikuks kompetentsikeskuseks on Eesti Rahvakultuuri Keskus, kelle
2027. aasta tegevuskulude eelarve on 2,4 mln eurot (2026. a eelarve 2 mln eurot). Keskuse
tööjõukulud suurenevad tulenevalt palgatõusuks eraldatud vahenditest ning välisprojektis
osalemise kulude kasvust. Majandamiskulud suurenevad põhiosas välisprojektis osalemise
kulude kasvust ning Riigi Kinnisvara Aktsiaseltsile kavandatud vahendite korrigeerimisest.
347
Majandamiskuludest olulise osa moodustavad ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027
struktuurivahenditest rahastatavad lõimumisvaldkonna tegevused, mida Rahvakultuuri Keskus
viib ellu kogukondadevaheliste kontaktide edendamiseks. Nende tegevuste eelarve on 2027.
aastal 0,95 mln eurot ning perioodi 2021–2027 tegevuste eelarve kokku 3,20 mln eurot.
Edasiantavate toetuste maht Rahvakultuuri Keskuse eelarves on 2027. aastal 4,59 mln eurot
(2026. a 4,35 mln eurot).
Rahvakultuuri Keskus rakendab järgmisi avatud taotlusvoore:
• „Rahvakultuuri valdkonna partnerorganisatsioonide toetamine“ – 2027. aasta eelarve
0,69 mln eurot (2026. a 0,63 mln);
• Kogukondade toetuseks loodud toetusmeetmed, mida praegu on seitse: Setomaa (168
902 eurot), Kihnu (103 745 eurot), Saarte (75 395 eurot), Peipsiveere (46 191 eurot),
Mulgimaa (110 150 eurot), Vana Võromaa (99 tuhat eurot) ja Virumaa (66 350 eurot).
Tulenevalt üldisest kulude kokkuhoiust, vähenevad 2027. aastal toetusmeetmete
mahud ca 2%;
• Taotlusvoor „Piirkondliku etendustegevuse toetus“ on 2027. aastal mahus 99 915 eurot
(2026. a 148 437); Meetme mahu vähenemine on seotud etendusasutuste
rahastamismudeli ümberkorraldusega, mitte valdkonna rahastuse vähendamisega.
Järgimaks põhimõtet, et riigi asutatud sihtasutustena tegutsevad etendusasutused
saavad oma tegevuseks vajaliku toetuse tervikuna tegevustoetuse kaudu, suunatakse
osa seni taotlusvooru rahast riigi etendusasutustena tegutsevate sihtasutuste
tegevustoetuste koosseisu. Sihtasutused antud vooru enam toetust taotlema tulla ei
saa;
• Laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide palgatoetuse meede mahus 3,14 mln eurot (2026.
a 2,55 mln).
Laulu- ja tantsupidusid korraldab Kultuuriministeeriumi asutatud sihtasutus Eesti Laulu- ja
Tantsupeo SA (ELTSA), kelle 2027. aasta tegevustoetuse suurus on 0,55 mln eurot. ELTSA
rakendab ka laulu- ja tantsupeo protsessis osalevate kollektiivide toetusmeedet mahus 0,65
mln eurot.
Riik toetab rahvakultuuri valdkonda ka läbi Kultuurkapitali rahvakultuuri sihtkapitali, alkoholi- ja
tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest. Alates 2027. aastast kajastatakse
programmi tegevuse all ka arvestuslikku osa riiklikult tähtsa kultuuriehitise SÜKU
ehitusmaksumusest, mida Eesti Kultuurkapital finantseerib. Prognoositav arvestuslik
eelarvemaht alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest rahvakultuuri
sihtkapitali kaudu ja SÜKU ehituseks kokku 2027. aastal on 6,24 mln eurot.
Rida 14.74 programmi tegevus: Muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika
348
Programmi tegevuse eesmärk: Muuseumikogudes hoitav ja muinsuskaitse all olev
kultuuripärand on mitmekesine, kättesaadav ja jätkusuutlik. Muuseumide ja muinsuskaitse
teenused on kvaliteetsed.
Tabel 241. Programmi tegevuse muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Muuseumikülastuste arv, mln
Allikas: Statistikaamet 2,7 3
Laste ja noorte, kes on osalenud muuseumide haridusprogrammides, arv
Allikas: Statistikaamet 324 183 400 000
Heas ja rahuldavas seisukorras olevate ehitismälestiste osakaal, %
Allikas: Kultuuriministeerium 63 65
Muinsuskaitseameti teenustega koondrahulolu (teenuste osakaal kõigist
klienditagasiside saanud teenustest, mille soovitusindeks on üle +30%), %
Allikas: Muinsuskaitseamet
75 85
Muuseumikülastuste arv näitab muuseumide üldist atraktiivsust, teenuste kvaliteeti ja
kättesaadavust, viidates ka sellele, et muuseumikogudes hoitav kultuuripärand on mitmekesine
ja publikule huvipakkuv.
Haridusprogrammides osalevate laste ja noorte arv kajastab kitsamalt selle sihtrühma
vajadustele vastamist ning ilmestab valdkonna järelkasvu ja jätkusuutlikkust.
Suurem osa kultuurimälestisi (arheoloogia-, kunsti-, tehnika- ja ajaloomälestised) on heas
seisukorras, kuid halvem on olukord ehitismälestistega, mis vajavad teiste mälestiste liikidega
võrreldes suuremaid investeeringuid, sh ka riigipoolseid toetusi. Seetõttu seiratakse eraldi
mõõdikuga just heas ja rahuldavas seisukorras olevate ehitismälestiste osakaalu.
Muinsuskaitseamet panustab oma tegevustega nii muuseumide kui ka muinsuskaitse
valdkonnas. Kuna Muinsuskaitseamet osutab mitmeid avalikke teenuseid (nt lubade ja
muinsuskaitse eritingimuste väljastamine, erinevate toetuste eraldamine), siis tuleb eraldi
seirata, kuidas teenused vastavad kasutajate vajadustele ja ootustele. Regulaarselt
korraldatakse rahuloluküsitlusi (soovitusindeksi meetodil) teenuste kohta, millele lisanduvad
vastavalt vajadusele veel täiendavad küsitlused.
Tabel 242. Programmi tegevuse muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.74 Muuseumi- ja
muinsuskaitsepoliitika -59 018 -54 758 -58 468 -3 710 7% -5 594
349
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.75 Tööjõu- ja majandamiskulud -17 873 -14 999 -16 115 -1 116 7% -267
14.76 Sotsiaaltoetused -10 -4 -4 0 0% 0
14.77 Muud toetused -41 150 -39 756 -40 341 -585 1% -5 327
14.78 Muud kulud -4 0 -2 008 -2 008 100% 0
14.79 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile 0 0 -2 008 -2 008 100% 0
Tegevuste kirjeldus
Riigi ülesanne on luua eeldused, et muuseumid saaksid hoida ja tutvustada inimestele meie
ajalugu ning toetada muuseumidesse kogutud pärandi ja teadmiste lahtimõtestamist ning
avalikku kasutusse toomist, mh tänapäevaste e-lahenduste ja kogude digiteerimisega.
Kultuurimälestiste osas on riigil kohustus jälgida ja suunata kultuurimälestiste pikaajalist
säilimist ning kompenseerida avalikes huvides seatavaid kitsendusi.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 58,47 mln eurot (2026. a 54,76 mln).
2026. aastasse ülekantud vahenditest 95% (5,30 mln) moodustab antavate toetuste jääk, mis
põhiosas on kaetud võetud kohustustega, kuid kasutamine jääb järgmisse aastasse. Tegemist
on Muinsuskaitseameti antavate toetustega kinnismälestiste omanikele ning toetustega
omandireformi käigus tagastatud ehitismälestiste hooldamiseks, remontimiseks,
konserveerimiseks ja restaureerimiseks. Suurte objektide puhul võtavad need tööd aega
rohkem kui aasta.
Kui võrrelda 2027. aasta eelarvet 2026. aasta kinnitatud eelarvega, ilma eelmisest aastast
ülekantud jääkideta ja 2026. aasta lisaeelarve vahenditeta, on suurenemine ca 4 mln eurot.
Piirmääraga vahendite kasv on 0,80 mln, mis on seotud eraldatud palgatõusu vahenditega 0,7
mln eurot ning Riigi Kinnisvara AS vahendite korrigeerimisega. Välisvahenditest tehtavate
kulude kasv on 1,30 mln eurot, majandustegevuse tuludest ja muudest tuludest planeeritud
kulude kasv 0,06 mln eurot.
Programmi mahu suurenemine võrreldes 2026. aastaga on seotud ka muudatusega eelarve
kulumudelis – arvestuslik osa aastasest riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele (Tartu südalinna
kultuurikeskus ehk SÜKU) mõeldud rahast tuuakse Kultuuri valdkondadeülese programmi
tegevuse alt muuseumi- ja muinsuskaitsepoliitika programmi tegevuse alla. SÜKU rahastus
jaotub muuseumi, raamatukogu ja rahvakultuuri programmi tegevuste vahel.
Riigi osalusega sihtasutusena tegutsevate muuseumide tegevustoetuste taotlusvooru maht on
2027. aastaks 18,95 mln eurot (2026. a 18,32 mln eurot). Tegevustoetuste taotlusvooru mahu
muutus on seotud palgafondi kasvuga.
Lisaks taotlusvooruga jagatavale tegevustoetusele on kavandatud üheteistkümnele riigi
osalusega sihtasutusele vahendid Riigi Kinnisvara AS-ile 12,71 mln eurot.
Hallatava riigiasutusena tegutsevate muuseumide tegevuskulud:
350
• Eesti Rahva Muuseum 10,50 mln eurot (2026. a 9,70 mln eurot);
• Palamuse O. Lutsu Kihelkonnakoolimuuseum 0,30 mln eurot (2026. a 0,30 mln eurot).
Meetme eelarves sisalduva Võru Instituudi tegevuskulude eelarve 2027. aastal on 1,30 mln
eurot (2026. a 1,20 mln).
Avalik-õigusliku isiku muuseumide, munitsipaalmuuseumide ja eramuuseumide
tegevustoetuste taotlusvooru, mida korraldab Muinsuskaitseamet, maht 2027. aastaks on 882
928 eurot (2026. a 882 928 eurot).
Riigile kuuluvat muuseumikogu kasutavatele muuseumidele, mida ei ole asutanud riik,
eraldatakse tegevustoetusi kogumahus 339 424 eurot (2026. a 346 967 eurot). Mahu
vähenemine on tingitud kulude üldisest kokkuhoiust.
Muinsuskaitseamet korraldab 0,69 mln (2026. a 0,74 mln eurot) euro ulatuses avatud
taotlusvooru „Muuseumide kiirendi“, mille eesmärk on arendustegevuste ja muuseumide
püsiekspositsioonide loomise toetamine. Mahu vähenemine on tingitud kulude üldisest
kokkuhoiust.
Meetme eelarves sisalduvad Muinsuskaitseameti tegevuskulud 4,12 mln eurot (2026. a 3,40
mln eurot). 2027. aasta eelarve tõus on seotud peamiselt palgafondi kasvuks eraldatud
vahenditega ning välisprojektide elluviimisega.
Muinsuskaitseamet viib välistoetuse abil ellu 4 projekti:
• Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismist rahastatud kultuuripärandi kaitse
projekt eelarvega 6,95 mln eurot (2027. a 1,09 mln eurot). Projekti tegevuste hulgas on
pärandihoidla rajamine Hiiumaale, museaalide, mälestiste ja lavastuste digimine ning
kriisivalmiduse tõstmine;
• Struktuuritoetuste Digipöörde meetmest rahastatud muuseumide infosüsteemi MuIS
etapp II arendus maksumusega 0,61 mln eurot (2027. a 0,26 mln eurot);
• Euroopa Komisjoni Horizon programmist rahastatud muinsuskaitsealuste hoonete
energiasäästlikkuse teemaline projekt eelarvega 45 tuhat eurot (2027. a 15 tuhat eurot);
• Interreg Kesk-Läänemere programmist rahastatud projekt metallidetektoriga tehtud
leidude teemal eelarvega 82 tuhat eurot (2027. a 41 tuhat eurot).
Mälestiste omanike toetuste ja hüvitiste eelarvemaht on 2027. aastal 4,50 mln eurot (2026. a
4,60 mln eurot). Mahu vähenemine on tingitud kulude üldisest kokkuhoiust.
Programmi tegevuse all kajastub ka kultuuriväärtuste valdkonna partnerorganisatsioonidele
mõeldud avatud taotlusvoor „Toetus muuseumi-, muinsuskaitse- ja raamatukogupoliitika
kujundamise ning rakendamise strateegilistele partneritele“ mahus 350 tuhat eurot.
Taotlusvooru eesmärk on tõsta muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonna
huvikaitseorganisatsioonide võimekust rääkida kaasa kultuuripoliitika kujundamisel ning
toetada tegevusi, mis aitavad ellu viia „Kultuur 2030“ eesmärke.
351
2026. aastast algas perioodi 2021–2028 Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra fondide
programmide elluviimine, mille alt Kultuuriministeerium ja Muinsuskaitseamet teostavad
kultuuripärandi kaitse ja säilitamisega seotud tegevusi. 2027. aastaks on Kultuuriministeeriumi
tegevuste elluviimiseks planeeritud 28 tuhat eurot (2026. aastaks 16 tuhat eurot).
Muinsuskaitseameti tegevusteks, koos partneritele edasiantavate toetustega, on 2027. aastaks
planeeritud 1,12 mln eurot.
2025. aastast viib Kultuuriministeerium ellu muuseumivaldkonna Interreg programmi projekti
„Ennetavad lähenemisviisid konserveerimisele“, mille eelarve 2027. aastal on 5 tuhat eurot.
Programmi tegevuse eelarves kajastatakse järgnevatel aastatel ka arvestuslikku osa aastasest
hasartmängumaksu laekumisest, mille eest rahastab Kultuurkapital SÜKU ehitust (2027. a 2 mln
eurot).
Rida 14.80 programmi tegevus: Digitaalne kultuuripärand
Programmi tegevuse eesmärk: Kultuuri kättesaadavus ja rahvusvaheline konkurentsivõimelisus
on suurenenud.
Tabel 243. Programmi tegevuse digitaalne kultuuripärand 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Digitaalse kultuuripärandi osakaal kogude suurusest, %
Allikas: Eesti Rahvusraamatukogu Eesti Rahvusbibliograafia Andmebaas,
digitaalarhiiv DIGAR ja DEA; muuseumide infosüsteem MuIS
58 62
Digisisu unikaalsete kasutajate arv
Allikas: ERRi arhiiv; Eesti Rahvusraamatukogu digitaalarhiiv DIGAR ja DEA;
muuseumide infosüsteem MuIS; Rahvusarhiivi Meediateek, Saaga, AIS
5 455 779 5 629 067
Mõõdik „Digitaalse kultuuripärandi osakaal kogude suurusest“ näitab seda, kui suur osa
kultuuripärandiasutuste kogudest on kasutajatele digitaalsena kättesaadavad.
Massdigiteerimise projektide läbiviimine aitab kultuuripärandi digitaalset kättesaadavust
suurendada ning eesmärgi poole liikumine toimub kiiremini võrrelduna olukorraga, kus
asutused digiteeriksid kogusid vaid oma ressurssidega. Mõõdik „Digisisu unikaalsete kasutajate
arv“ näitab, kuivõrd digitaalne pärand on tegelikkuses kasutusel. Mõõdikud on ka omavahelises
seoses, sest mida suurem hulk pärandit on digitaalsena kättesaadav, seda rohkem leiab see
kasutust.
Tabel 244. Programmi tegevuse digitaalne kultuuripärand eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.80 Digitaalne kultuuripärand -2 827 -1 427 -3 113 -1 686 118% -13
14.81 Tööjõu- ja majandamiskulud -120 -82 -33 49 -60% -13
352
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.82 Muud toetused -2 707 -1 345 -3 080 -1 735 129% 0
Tegevuste kirjeldus
Riigi eesmärgiks on väärtusliku ja suure kasutajate huviga kultuuripärandi digiteerimine ning
digitaalse kultuuripärandi kättesaadavuse ja pikaajalise säilivuse tagamine. Nii „Kultuuri
arengukava 2021–2030“ kui ka teised arengukavad on seadnud eesmärgiks väärtusliku ja suure
kasutajate huviga kultuuripärandi digiteerimise ning vajaduse tagada digitaalse kultuuripärandi
kättesaadavus ja pikaajaline säilivus. Digitaalse kultuuripärandi valdkonnas lähtutakse
„Kultuuripärandi digitegevuskava 2024–2029“ raames kokku lepitud eesmärkidest ja
tegevustest. Digiteerimine on üks paremaid ja osadel juhtudel ka ainuke vahend tagamaks, et
pärand on säilitatud selleks kõige sobivamate vahenditega ning tehtud kättesaadavaks
võimalikult paljudele.
Programmi tegevuse maht 2027. aastal on 3,1 mln eurot (2026. aastal 1,4 mln eurot).
2024. aastal avanesid perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja
siseturvalisuspoliitika fondide vahendid, millest on Kultuuriministeeriumi digipöördele 2023–
2026. aastal eraldatud kokku 13 mln eurot. 2027. aastal viiakse “Kultuuriministeeriumi
valdkondliku digipöörde tegevuskava 2024–2029" raames ellu järgmised meetmest Digiriik
rahastatud projektid:
• Eesti Rahvusraamatukogus ühtse üleriigilise raamatukogusüsteemi e-kataloogi arendus
ja juurutamine eelarvega 0,80 mln eurot (sellest 2027. a 0,57 mln eurot) ning tarkvara
ost, andmete migratsioon ja juurutamine eelarvega 1,80 mln eurot (sellest 2027. a 1,70
mln eurot);
• Fotopärandi digimine Rahvusarhiivis eelarvega 0,74 mln eurot (sellest 2027. a 0,40 mln
eurot);
• Trükipärandi digimine Tartu Ülikoolis eelarvega 0,66 mln eurot (sellest 2027. a 0,41 mln
eurot);
• Kultuuriministeeriumi haldusala digivõimekuse tõstmine 2027. aasta eelarvega 15 tuhat
eurot.
Lisaks viiakse 2027. aastal Muinsuskaitseametis ellu muuseumide infosüsteemi MuIS etapp II
arendust maksumusega 0,61 mln eurot (2027. a 0,26 mln eurot) ja Eesti Rahva Muuseumis
esemepärandi ja dokumentatsiooni digimise projekte 1,40 mln eurot (2027. a 0,45 mln eurot).
Eesti Rahva Muuseumi ja Muinsuskaitseameti kulud on näidatud Muuseumi- ja muinsuskaitse
tegevuse kulude all. Seega, kokku on Kultuuriministeeriumi valitsemisala 2027. aasta eelarves
3,80 mln eurot digiteerimisega seotud tegevusteks.
Rida 14.83 programmi tegevus: Kultuurivaldkonna rahvusvahelistumise arendus
353
Programmi tegevuse eesmärk: Aidata kaasa Eesti tutvustamisele, kultuuridiplomaatia
edendamisele ja Eesti kultuuri rahvusvahelistumisele; samuti aidata kaasa Eesti aktiivsele
osalemisele rahvusvahelistes organisatsioonides ja Eesti huvide kaitsele.
Tabel 245. Programmi tegevuse kultuurivaldkonna rahvusvahelistumise arendus 2027. aasta
mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti kultuuri rahvusvaheline haare, riikide arv
Allikas: Kultuuriministeerium 25 25
Eesti aktiivne osalus rahvusvahelistes organisatsioonides poliitikate
kujundamisel ja vastavus Eesti huvidele
Allikas: Kultuuriministeerium
Eesti huvid on
kaitstud
Eesti huvid on
kaitstud
Mõõdikutega seiratakse Eesti rahvusvahelise nähtavuse jaoks vajalike tegevuste
tulemusnäitajaid. Läbi konkreetsetele riikidele suunatud tegevuste kultuurielus ning Eesti
aktiivse osaluse kultuurivaldkonna rahvusvahelistes organisatsioonides aidatakse kaasa Eesti
tuntusele maailmas kasutades kultuurivaldkonna potentsiaali.
Tabel 246. Programmi tegevuse kultuurivaldkonna rahvusvahelistumise arendus eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.83 Kultuurivaldkonna
rahvusvahelistumise arendus -2 598 -2 743 -2 366 377 -14% -345
14.84 Tööjõu- ja majandamiskulud -999 -893 -856 37 -4% -134
14.85 Muud toetused -1 600 -1 849 -1 510 339 -18% -211
Tegevuste kirjeldus
Riik annab toetusi taotlusvoorude kaudu rahvusvahelisteks projektideks, mis soodustavad Eesti
kultuuri rahvusvahelistumist ja kultuurieksporti, Eesti tutvustamist maailmas kultuuri kaudu ja
võimaluste loomist Eesti loovisikutele. Lisaks toetab Kultuuriministeerium Euroopa Liidu „Loov
Euroopa“ kultuuriprogrammis osalevaid Eesti projekte omaosaluse rahastamise kaudu.
Lähiaastate eesmärkideks on suurendada Eesti nähtavust ja kohalolu rahvusvaheliselt ning
jätkata Ukraina kultuurivaldkonna toetamist.
Kultuuriministeeriumi koosseisus on eraldi üksusena UNESCO Eesti Rahvuslik Komisjon, mille
peamine ülesanne on koordinatsioon UNESCO ja Eestis organisatsiooni tegevusega seotud
organisatsioonide, asutuste ja isikute vahel, samuti võimaluste loomine Eesti haridus-, teadus-
ja kultuuriküsimustest huvitatud asutustele, et olla UNESCO tööga seotud. Lähiaastate
eesmärgiks on edendada koostööd siseriiklikult asjaomaste osapooltega UNESCO paikade,
Euroopa Nõukogu kultuuriteede ning Euroopa kultuuripärandi märgise turismipotentsiaali
suurendamiseks ning koostöö partneritega Eesti arengukoostöö eesmärkide elluviimiseks.
354
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 2,37 mln eurot (2026. a 2,74 mln).
Eelarve mahu vähenemine tuleneb peamiselt taotlusvooru „Eesti kultuur maailmas“
ühekordsest 0,33 mln euro suurusest lisarahastusest 2026.aastal ja ka eelarvekärpest.
Jätkub kultuuriesindajate võrgustiku töö Soomes, Saksamaal, Prantsusmaal, Ühendkuningriigis,
Belgias ja Ameerika Ühendriikides. Kultuuriesindajate aastane tegevuskulude eelarve on 0,79
mln eurot aastas (2026. a 0,83 mln). Kultuuriesindajate tegevuse eesmärgiks on leida võimalusi,
kuidas kaasuda rahvusvaheliste valdkondlike projektidega ning algatada uusi koostöövorme
vastastikku huvitatud partneritele sihtriigis ja Eestis. Lisaks võimendavad kultuuriesindajad
rahvusvaheliselt pingelisel ajal Eesti kultuuridiplomaatilist haaret.
Jätkub avatud taotlusvooru „Eesti kultuur maailmas“ rakendamine. Vooru 2027. aasta maht on
0,51 mln eurot (2026. a 0,95 mln).
Balti Kultuurifondi toetamine iga-aastaselt 100 tuhat eurot. Fondi rahastamine toimub Eesti,
Läti ja Leedu kultuuri koostööleppe alusel ning võimaldab riikide ühistel kultuuriprojektidel
jõuda kaalukatele rahvusvahelistele kultuurisündmustele.
Euroopa Liidu kultuuriprogrammis „Loov Euroopa“ osalevate Eesti projektide kaasrahastamise
taotlusvoor jääb 2026. aasta tasemele 150 tuhat eurot. Üha tihenenud konkurents piiratud
eelarvevahenditele, projektide silmahakkav professionaalsus ning Eesti osalemine mitmes
projektis juhtivpartnerina nõuab panust riigi poolt.
Rahvusvahelistes organisatsioonides osalemise liikmemaksudeks planeeritud maht on 0,56 mln
eurot.
Rida 14.86 programmi tegevus: Loomemajanduspoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Ettevõtete lisandväärtus ja ekspordisuutlikkus on suurenenud.
Tabel 247. Programmi tegevuse loomemajanduspoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Rahalist ja mitterahalist abi saanud ettevõtete arv
Allikas: EIS 1274 1300
Mõõdikuga seiratakse Euroopa Regionaalarengu Fondi ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2021–2027 poliitikaeesmärgi 1 „Nutikam Eesti“ erieesmärgi (a) (iii) „väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete (VKE) kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamine
ning VKE-des töökohtade loomine, muu hulgas tootlike investeeringute kaudu“ meetme
21.1.3.2 „Kultuuri valdkondadeülene arendamine, koostöö ja rahvusvahelistumine”
eesmärkide elluviimist.
355
Tabel 248. Programmi tegevuse loomemajanduspoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.86 Loomemajanduspoliitika -2 627 -2 124 -1 818 306 -14% 0
14.87 Muud toetused -2 627 -2 124 -1 818 306 -14% 0
Tegevuste kirjeldus
Loomemajanduse arendamise poliitikat kujundab Kultuuriministeerium koostöös Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumiga. EL 2021–2027 finantsperioodil on loomemajanduse
arendamine rakenduskava prioriteetse suuna „Nutikam Eesti“ erieesmärgi „VKE-de (väikese ja
keskmise suurusega ettevõtete) kestliku majanduskasvu ja konkurentsivõime tõhustamine ning
VKE-des töökohtade loomine, mh tootlike investeeringute kaudu“ all. Meetme peamiseks
sihtgrupiks on kultuuri- ja loomesektoris tegutsevad kasvuvõimelised äriühingust VKE-d.
Meetmes on kuus tegevussuunda: kultuuri- ja loomesektoris tegutsevate ambitsioonikate VKE-
de arenguplaanide elluviimise toetamine; kultuuri- ja loomesektoris tegutsevate
kasvupotentsiaaliga ettevõtete ekspordivõimekuse kasvu toetamine; sektori arengut toetavate
tugiteenuste (inkubatsiooni-, kiirendi- ja arendusteenused) pakkumine loomeettevõtetele;
sektori sisese ja sektorite ülese koostöö soodustamine; loomemajandusalase teadlikkuse
kasvatamine; loomemajandusalaste teadmiste ning oskuste arendamine.
Programmi tegevust viiakse ellu ühtekuuluvuspoliitika fondide perioodi 2021–2027
struktuurivahenditest. Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 1,8 mln eurot, millest riiklik
kaasfinantseering 0,16 mln eurot (2026. a 2,1 mln eurot).
Loomeettevõtjate arenguplaanide elluviimise ja ekspordivõimekuse kasvu toetamiseks,
loomeettevõtjatele inkubatsiooni- ja arendusteenuste pakkumiseks ning loomemajandusalase
teadlikkuse kasvatamiseks ja teadmiste ning oskuste arendamiseks on aastateks 2023–2029
ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 struktuurivahenditest ette nähtud kokku 10,3 mln
eurot (sh Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendid 9,3 mln ja riiklik kaasfinantseering 1 mln).
Rida 14.88 programmi tegevus: Kultuuri valdkondadeülene arendus
Programmi tegevuse eesmärk: Teadmistepõhise kultuuripoliitika kujundamine. Kultuuripärandi
uurimiseks ja kultuuri arenguks vajaliku teadmistebaasi ning teadlaste järelkasvu tagamine.
Kultuurihariduse võimalikult laia rakendamise tagamine. Läbi kesksete teenuste vajaliku toe
pakkumine poliitika kujundamisele.
356
Tabel 249. Programmi tegevuse kultuuri valdkondadeülene arendus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kultuuriministeeriumi rahastatud uurimistoetuste osakaal minimaalse
hindamislävendi ületanud taotlustest, %
Allikas: Kultuuriministeerium
31 20
Kultuurikülastuste keskmine arv lapse kohta
Allikas: Statistikaamet n/a
Määratakse
lähtuvalt
algtasemest
Rahulolu kesksete teenustega
Allikas: Kultuuriministeerium 4,2 (2023) 4,3
Mõõdikuga seiratakse Kultuuriministeeriumi rahastatud uurimistoetuste – loovuurimuste ja
Eesti kultuuri teadus- ja arendusprogrammi – raames hindamislävendi ületanud taotluste ja
rahastuse osakaalu, mis näitab esitatud taotluste kvaliteeti. Lisaks mõõdetakse
kultuurikülastuste keskmist arvu lapse (vanuses 5-14 eluaastat) kohta, mis annab aluse hinnata
kultuurihariduse tegevuste ning kasutatavate eelarvevahendite tulemuslikkust. Kolmandana
mõõdetakse rahulolu kesksete teenustega Kultuuriministeeriumis, mis annab hinnangu
vastavate teenuste kvaliteedile (kasutatakse 5-palli skaalat).
Tabel 250. Programmi tegevuse kultuuri valdkondadeülene arendus eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.88 Kultuuri valdkondadeülene
arendus -32 492 -37 875 -17 365 20 510 -54% -2 265
14.89 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 831 -7 541 -7 473 68 -1% -830
14.90 Sotsiaaltoetused -282 -245 -212 33 -14% -42
14.91 Muud toetused -6 616 -9 807 -9 101 706 -7% -1 393
14.92 Muud kulud -18 762 -20 282 -579 19 703 -97% 0
14.93 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -18 747 -20 282 -579 19 703 -97% 0
Tegevuste kirjeldus
Kultuuriministeerium on alates 2022. aastast võtnud suuna laiemalt humanitaarvaldkonna
teadus- ja arendustegevuse toetamisele. Rakendatud on loovuurimuse taotlusvoor. Jätkub
Kultuuriministeeriumi teadus- ja arendusprogrammi (TA) „Eesti kultuuri teadus- ja
arendusprogramm 2023–2026“ elluviimine. TA programmi eesmärk on luua eesti kultuuri
valdkonnas uusi teadmisi, uurida ja arendada eesti kultuuri, teadust, ühiskonda ja majandust,
eesmärgiks on toetada kultuurivaldkonna asutuste teadus- ja arendustegevuse võimekust
uuringute läbiviimisel, tõhustada interdistsiplinaarse teadus- ja arendustegevuse koostööd
teadus- ja arendusasutuste ja teiste asutuste vahel, tagada kultuurivaldkonna teadlaste
357
järelkasv, luua projektide kaudu uusi teadmisi ning panustada seeläbi uurimisvaldkondade ning
kultuuri ja laiemalt ka kogu ühiskonna arengusse.
Kultuurihariduse üldine eesmärk on lapse ja noore eneseväljenduse julgustamine läbi erinevate
kultuuri vormide, arendades loovust, koostööd, kriitilist mõtlemist ja empaatiat ning
suurendades ühiskonna, poliitika ja inimõiguste küsimustes aktiivset kaasarääkimist.
Kultuuriteadliku publiku ja tulevaste professionaalide järelkasvu suurendamiseks ning kultuuri
regionaalse kättesaadavuse parandamiseks noorele sihtrühmale on alates 2022. aastast
rakendatud kultuuriranitsa toetusmeedet. Arvestades, et Eesti laste ja noorte vaimse tervise
probleemid on viimastel aastatel märgatavalt süvenenud (aastatel 2020–2024 on 15-
17-aastaste abivajavate laste arv kasvanud ligikaudu 50%) ning juba esmase rakendamise
järgset kultuuriranitsa positiivset tagasisidet, on põhjendatud kultuuriranitsa toetusmeetme
mahu suurendamine.
Programmi tegevuse all kajastatakse lisaks tegevusi ja toetusmeetmeid, mis panustavad
suuremal või vähemal määral kõikidesse teistesse kultuuriprogrammi tegevustesse. Kesksed
teenused mõjutavad otseselt organisatsiooni põhitegevuse sujuvust, tulemuslikkust ja
eesmärkide saavutamist, mistõttu on oluline nende kvaliteedi tagamine ja toimivuse
hindamine.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 17,37 mln eurot (2026. a 37,88 mln).
Programmi mahu oluline vähenemine võrreldes 2026. aastaga on seotud muudatusega eelarve
kulumudelis – arvestuslik osa aastasest riiklikult tähtsatele kultuuriehitistele (SÜKU, ERR-i
telekompleks, filmistuudiod) mõeldud rahast viiakse Kultuuri valdkondadeülese arendamise
programmi tegevuse alt raamatukogude-, rahvakultuuri-, muuseumi- ja muinsuskaitse-,
meedia- ja audiovisuaalpoliitika programmi tegevuste alla.
Kultuuri- ja loomevaldkondade teadus- ja arendustegevuste projektide toetamine läbi
loovuurimuse avatud taotlusvooru 0,25 mln eurot (2026. a 0,25 mln).
Jätkub Kultuuriministeeriumi teadus- ja arendusprogrammi „Eesti kultuuri teadus- ja
arendusprogramm 2023–2026“ elluviimine. Programmi maht 2027. aastal on 1,90 mln eurot
(2026. a 1,70 mln).
Hallatavate asutuste teadus- ja arendustegevuse toetamine 0,3 mln eurot (2026. a 0,3 mln).
2027. aastal on kavandatud toetada muuseume ja Eesti Rahvusraamatukogu.
Info- ja kommunikatsioonitehnoloogiatoetused 0,26 mln eurot (2026. a 0,3 mln eurot).
Alates 2026. aastast on Kultuuriministeeriumi eelarves taotlusvooru „Kultuuri- ja spordi
suursündmused” eelarve vahendid 4 mln eurot, mis varasemalt olid valitsuse sihtotstarbelises
reservis.
Programmi tegevuse all kajastuvad ka Kultuuriministeeriumi kui üksikasutuse tegevuskulud
7,47 mln eurot (2026. a 7,54 mln).
358
Kultuuripreemiate välja andmiseks on 2027. aastal planeeritud 156 800 eurot ja
kultuuristipendiumiteks 50 tuhat eurot. (vt seletuskirja lisa 2).
Programmi tegevuse all kajastatakse arvestuslikku osa hasartmängumaksu laekumisest, mida
Kultuurkapital kasutab kunstide ja rahvakultuuri valdkondade õppejõudude loometöö
edendamiseks. Prognoositav arvestuslik eelarvemaht 2027. aastal on 0,58 mln eurot.
Oluliseks kultuuri valdkondadeülese tugi- ja arendustegevuse meetmeks on „Kultuuriranitsa
toetus“ koolidele ehk õppekeskkonna mitmekesistamine muuseumiõppe, näituse-, teatri-,
kino- ja kontserdikülastuste abil. Meetme vahendid ei kajastu Kultuuriministeeriumi eelarves,
vaid rakenduvad läbi kohalike omavalitsuste toetusfondi ja läbi Haridus- ja Teadusministeeriumi
eelarve. Meetme kogumaht 2027. aastal on 3 mln eurot (2026. a 1,5 mln eurot).
3.13.3.2.2 Spordiprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Tagatud on toimiv spordikorralduse süsteem lähtuvalt Euroopa spordi
mudelist.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Spordiprogrammi koostamise ja elluviimise eest vastutab
ning seiret koordineerib Kultuuriministeerium.
Tabel 251. Spordiprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusl
ikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
14.94 Spordiprogramm -51 717 -47 094 0 -371 0 -4 252
14.95 Saavutussport -45 751 -41 499 0 0 0 -4 252
14.101 Aus sport ja
sporditurvalisus -741 -741 0 0 0 0
14.103 Liikumisharrastus -5 224 -4 854 0 -371 0 0
Spordivaldkonna riiklike tegevuste elluviimise eest vastutab Kultuuriministeerium ning
tegevused ja teenused kavandatakse spordiprogrammis. Spordivaldkonna eesmärgid
saavutatakse mitmete teiste valdkondade eest vastutavate ministeeriumide, kohalike
omavalitsuste ning era- ja kolmanda sektori tegevuste elluviimise koosmõjus. Spordiprogrammi
tegevustes ja teenustes kajastuvad ka Tehvandi Spordikeskuse, Jõulumäe
Tervisespordikeskuse, Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse ning avalik-õigusliku juriidilise isiku
Eesti Kultuurkapitali spordiga seotud tegevused, ressursid ja pakutavad teenused.
Programmi kulude 2027. aasta eelarve maht on 51,72 mln eurot (2026. a 51,53 mln eurot),
millest piirmääraga vahendid 91%, edasiantavad maksud (Kultuurkapitali toetused alkoholi- ja
tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest) 8% ja välistoetused koos riikliku
kaasfinantseeringuga on alla 1%. Programmi kuludest suurema osa ehk 91% (47 mln eurot)
359
moodustavad antavad toetused, edasiantavad maksud on 8,2% (4,30 mln eurot). Tööjõu- ja
majandamiskulude ja sotsiaaltoetuste maht jääb alla 1% (0,49 mln eurot).
Rida 14.95 programmi tegevus: Saavutussport
Programmi tegevuse eesmärk: Tagatud on rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline keskkond
saavutusspordi arendamiseks.
Tabel 252. Programmi tegevuse saavutussport 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Toetatavate kõrgema kategooria treenerite brutopalga suhe Eesti
keskmisesse palka, %
Allikas: Kultuuriministeerium, Rahandusministeerium
67 100
Noorte ja juunioride tiitlivõistlustel olümpiamängude distsipliinidel
saavutatud kohad 1-10
Allikas: Eesti Spordiregister
126 160
Saavutusspordi valdkonnas on üks peamisi väljakutseid seotud treenerite tasustamise
konkurentsivõimega. Treenerite palgataseme tõstmine Eesti keskmisega võrreldavaks on
oluline, et tagada treenerite järelkasv ja kvaliteetne treeningprotsess. Noorte ja juunioride
rahvusvaheliste tulemuste kasvav sihttase peegeldab eesmärki hoida senist saavutustaset ning
seda järk-järgult kasvatada, luues samal ajal eeldused pikemaajaliseks kvaliteedi kasvuks.
Tabel 253. Programmi tegevuse saavutussport eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.95 Saavutussport -46 057 -47 715 -45 751 1 963 -4% -917
14.96 Sotsiaaltoetused -326 -186 -102 83 -45% 0
14.97 Muud toetused -41 602 -43 125 -41 397 1 729 -4% -917
14.98 Muud kulud -4 129 -4 404 -4 252 152 -3% 0
14.99 Sh hasartmängumaksust Eesti
Kultuurkapitalile -1 465 -1 585 -1 757 -173 11% 0
14.100 Sh aktsiisist Eesti
Kultuurkapitalile -2 664 -2 819 -2 495 325 -12% 0
Tegevuste kirjeldus
Saavutusspordi poliitika kujundamine ja toetamine ning tingimuste loomine spordiga
tegelemiseks on Kultuuriministeeriumi spordivaldkonna peamine roll ja ülesanne.
Spordialaliitude, -klubide ja -koolide ning teiste spordiühendustega on Eestis toimiv
spordikorraldus, mis tagab võimalused nii noortele kui ka täiskasvanutele harrastus- või
tippspordiga tegelemiseks. Ajakohastatud sporditaristu kaudu luuakse kõikjal Eestis tingimused
nii saavutusspordi arenguks kui ka liikumisharrastusega tegelemiseks. Tegevuse kaudu
360
toetatakse riiklikult spordiorganisatsioonide harrastus-, tipp- ja noortespordi arendamist,
rahvusvaheliste spordiürituste korraldamist, antakse investeeringutoetusi uute spordirajatiste
ja lähiliikumispaikade ehitamiseks ning olemasolevate ajakohastamiseks.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 45,75 mln (2026. a 47,72 mln) eurot.
2027. aastal suurendatakse spordi suurvõistluste toetamise meetme mahtu 2 mln eurot ning
meetme aastane rahastamine kasvab 5 mln euroni. Programmi tegevuse eelarve kogumaht
väheneb siiski võrreldes 2026. aasta eelarvega 2 mln eurot, kuna 2026. aasta eelarvesse
lisandusid aastate vahelise ümbertõstmise tulemusena sama meetme 2024. ja 2025. aasta
vahendid kokku 2,20 mln eurot.
Ülejäänud muutust mõjutavad alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumise
prognoosi vähenemine 0,2 mln eurot, eelarvekärbe 1,1 mln eurot ning rahastamismudeli
muutmine 0,24 mln eurot (vahendid suunati programmi tegevusse “Aus sport ja
sporditurvalisus”).
Lisaks 2026. aasta kinnitatud eelarvele eraldati Vabariigi Valitsuse reservist Eesti Võrkpalli
Liidule Euroopa meistrivõistluste finaalturniiril osalemiseks 0,2 mln eurot. Samuti sisaldab
eelarve 2025. aastast üle kantud vahendeid (antud toetusi) 0,7 mln eurot, mille kasutamine
nihkus 2026. aastasse.
Toetused strateegilistele partneritele:
• Tehvandi Spordikeskus SA toetus on 2027. aastal 3,34 mln eurot (2026. a 3,30 mln
eurot), millest tegevustoetus on 1,61 mln eurot ja investeeringutoetus on 1,74 mln
eurot;
• Jõulumäe Tervisespordikeskus SA toetus on 2027. aastal 0,83 mln eurot (2026. a 0,91
mln eurot), millest tegevustoetus on 0,68 mln eurot ja investeeringutoetus on 144 tuhat
eurot;
• Spordikoolituse ja -Teabe SA tegevustoetus on 2027. aastal 0,66 mln eurot (2026. a 0,66
mln eurot);
• Saavutusspordi valdkonna partnerorganisatsioonide (Eesti Olümpiakomitee MTÜ, Eesti
Paralümpiakomitee MTÜ, Spordimeditsiini SA ) tegevustoetus 2027. aastal on 2,18 mln
eurot (2026. a 2,01 mln eurot).
2027. aastal jätkatakse spordi suursündmuste toetamist, mahus 5 mln eurot (2026. a 5,2 mln
eurot). Eesti spordiorganisatsioonid on ennast tõestanud väga tugevate korraldajatena. Meil on
andekad sportlased, kõrgel tasemel sporditaristu ning rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide
usaldus. Seega pakutakse Eestile järjest enam võimalusi korraldada populaarsete spordialade
rahvusvahelisi tippvõistlusi. Rahvusvahelised suursündmused toovad Eestisse märkimisväärselt
väliskülalisi ja seega omavad olulist positiivset majanduslikku mõju.
2027. aastal jätkatakse Team Estonia toetamist, et Eesti sportlased ja võistkonnad oleksid
rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Toetusmeetme maht 7,90 mln (2026. a 9,30 mln)
361
eurot. Meedet rakendab Eesti Olümpiakomitee. Toetuse maht väheneb eelarvekärbete tõttu
0,8 mln eurot ja vahendite teistele spordivaldkonna meetmetele suunamise tõttu 0,6 mln
eurot.
Jätkatakse treenerite tööjõukulu toetuste eraldamist. 2027. aasta toetusmeetme maht 12,76
mln (2026. a 12,76 mln) eurot. Meetme rakendajaks on Spordikoolituse ja -Teabe SA.
Läbi Eesti Olümpiakomitee jätkatakse spordialaliitude toetamist mahus 4,46 mln eurot (2026.
a 4,27 mln eurot).
Tiitlivõistlustel osalenud sportlaste ja nende treenerite tunnustamiseks on planeeritud 270
tuhat (2026. a 167 tuhat) eurot. Meedet rakendab EOK.
Jätkatakse Eestis toimuvate rahvusvaheliste spordivõistluste korraldamise toetamist mahus
0,95 mln (2026. a 1,10 mln) eurot. Meetmest toetatakse spordivaldkonna jaoks oluliste
rahvusvaheliste võistluste korraldamist, mis ei too üldjuhul kaasa märkimisväärset
majanduslikku mõju, ulatuslikku meediakajastust ega suurt hulka välisturiste, näiteks noorte ja
juunioride tiitlivõistluste puhul.
Vastavalt riigihanke lepingule jätkub Audentese Spordigümnaasiumis õppivate ja treenivate
õppursportlaste toetamine 2,79 mln euroga aastas.
Spordi elutöö- ja aastapreemiateks on planeeritud 2027. aastal 102 tuhat (2026. a 186 tuhat)
eurot. 2027. aastal antakse välja üks elutöö preemia 64 tuhat eurot ja neli aastapreemiat 9600
eurot.
Riik toetab saavutusspordi valdkonda ka läbi Kultuurkapitali kehakultuuri ja spordi sihtkapitali
alkoholi- ja tubakaaktsiisi ning hasartmängumaksu laekumisest. Prognoositav arvestuslik
eelarvemaht on 4,3 mln eurot.
Rida 14.101 programmi tegevus: Aus sport ja sporditurvalisus
Programmi tegevuse eesmärk: Tagatud on ausat sporti ja sporditurvalisust toetav keskkond.
Tabel 254. Programmi tegevuse aus sport ja sporditurvalisus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kokkuleppemängudes osalemine ja teadlikkus teiste osalemisest, %
Allikas: KUM/kokkuleppemängude leviku uuring 7,5 9 (2029)
Kokkuleppemängude teemal koolitatus ja hoiakud kokkuleppemängude
kohta, %
Allikas: KUM/kokkuleppemängude leviku uuring
59 80 (2029)
Mõõdik „Kokkuleppemängudes osalemine ja teadlikkus teiste osalemisest, %“ näitab nende
sportlaste osakaalu, kes on kas ise osalenud kokkuleppemängudes või on teadlikud teiste
osalemisest. Eesmärk on hoida näitaja alla 2022. aastal mõõdetud algtaseme (9%), mis
362
võimaldab hinnata, kas kokkuleppemängude levik ei ole suurenenud. Sihttaset ei ole seatud
madalamaks, sest see võib peegeldada juhtumite varjamist või vähest valmisolekut neist
rääkida, mitte kokkuleppemängude tegelikku puudumist.
Mõõdik „Kokkuleppemängude teemal koolitatus ja hoiakud kokkuleppemängude kohta“
koosneb kokkuleppemängude uuringu raames küsitletud sihtrühma koolitatuse protsendist,
küsitletu seas valitseva hoiaku, et kokkuleppemängud ei ole ühelgi juhul õigustatud, protsendist
ning küsitletud neile või kellelegi teisele tehtud kokkuleppemängu pakkumisest teavitamise
valmiduse protsendist.
Tabel 255. Programmi tegevuse aus sport ja sporditurvalisus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.101 Aus sport ja sporditurvalisus -360 -501 -741 -240 48% 0
14.102 Muud toetused -351 -501 -741 -240 48% 0
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse raames kujundab Kultuuriministeerium ausa spordi tagamise poliitikat ja toetab Eesti
Antidopingu ja Spordieetika SA (EADSE) tegevust. EADSE põhikirjalised eesmärgid on edendada
Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ja ausat sporti, sh aidata kaasa:
• dopingu kasutamise ennetamisele;
• spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisele;
• diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele spordis;
• spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele;
• muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate probleemide lahendamisele.
Nimetatud valdkondi reguleerivad mitmed rahvusvahelised konventsioonid, millega Eesti on
liitunud. Kultuuriministeeriumi peamine roll on antud konventsioonide töörühmades Eesti
huvide kaitsmine ja siseriiklikult konventsioonide põhimõtete ning kohustuste täitmise
tagamine.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 0,74 mln (2026. a 0,50 mln) eurot.
Valdkonna rahastamise lihtsustamiseks ja läbipaistvuse suurendamiseks suunatakse Team
Estonia programmist Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA-le 0,24 mln eurot sportlaste
dopinguproovide võtmise kulude katmiseks.
Programmi tegevuse oluline strateegiline partner on Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA, kelle
tegevust toetatakse 2027. aastal 0,74 mln euroga (2026. a 0,50 mln). SA ülesanneteks on
ennetustegevuste ja testimiste läbiviimine, kokkuleppemängude Eesti kontaktpunkti
ülesannete täitmine ning koostöö edendamine Politsei- ja Piirivalveameti ning
spordiorganisatsioonidega sporditurvalisuse tagamisel.
363
Rida 14.103 programmi tegevus: Liikumisharrastus
Programmi tegevuse eesmärk: Liikumisharrastust edendav võrgustik ja liikumist soodustav
keskkond on loodud.
Tabel 256. Programmi tegevuse liikumisharrastus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Heas ja väga heas korras olevate füüsiliste sportimispaikade osakaal, %
Allikas: Spordikoolituse ja -Teabe SA
78,6 (2026,
algtase) 79
Tegevustega mõõdetakse, kuivõrd on elanikele tagatud liikumisharrastust edendav võrgustik ja
loodud liikumist soodustav keskkond.
Tabel 257. Programmi tegevuse liikumisharrastus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
14.103 Liikumisharrastus -3 289 -3 313 -5 224 -1 911 58% -124
14.104 Tööjõu- ja majandamiskulud 0 -348 -385 -37 11% 0
14.105 Muud toetused -3 289 -2 965 -4 839 -1 874 63% -124
Tegevuste kirjeldus
Kultuuriministeeriumi otsene vastutus ja roll inimeste liikumisaktiivsuse tõstmisel on
organiseeritud liikumisharrastuse, noorte huvihariduse/noortespordi
(spordialaliidud/spordiklubid) arendamine ning sporditaristu ja
sportimiseks/liikumisharrastuseks soodsa õigusruumi loomine. Tegevuse raames rakendatakse
regionaalsete maakondlike spordikeskuste toetusmeedet ja toetatakse terviseradade
võrgustiku arendamist. Poliitikakujundamises edendatakse inimeste liikumisaktiivsuse
tõstmisega seotud valdkondade vahelist koostööd ning puuetega inimeste suuremat kaasatust
liikumisharrastusse. 2022. aastal asutati Eesti Olümpiakomitee poolt SA Liikumisharrastuse
kompetentsikeskus, mis on riigi peamine partner liikumisharrastuse valdkonna edendamisel.
Kompetentsikeskus panustab läbi koordineerivate, koolitus-, teadus- ja
kommunikatsioonialaste tegevuste inimeste liikumisaktiivsuse tõusu.
Programmi tegevuse maht on 2027. aastal 5,22 mln (2026. a 3,31 mln) eurot.
2027. aasta tegevuse eelarve suureneb 2 mln eurot seoses programmi „Sport koolis”
elluviimiseks eraldatud täiendavate vahenditega. „Sport koolis“ on esimese kooliastme
õpilastele suunatud programm, mille eesmärk on suurendada laste igapäevast liikumist
koolipäeva jooksul ning pakkuda võimalust tutvuda erinevate spordialadega kvalifitseeritud
treenerite juhendamisel. Programm toetab regulaarse liikumisharjumuse kujunemist ja varajast
kokkupuudet organiseeritud spordiga.
364
Lisaks 2026. aastal kinnitatud eelarvele lisandusid 2025. aastast üle kantud regionaalsete
tervisespordikeskuste taotlusvooru vahendid 0,11 mln eurot.
Liikumisharrastuse valdkonna partnerorganisatsioonide (Liikumisharrastuse
kompetentsikeskus SA, Eriolümpia Eesti Ühendus MTÜ, Eesti Ujumisliit MTÜ, Eesti
Akadeemiline Spordiliit, Eesti Kutsekoolispordi Liit, Eesti Seeniorspordi ja Spordiveteranide Liit,
Eesti Terviserajad SA) tegevustoetus on 2027. aastal 1,24 mln (2026. a 1,27 mln) eurot.
Jätkub maakondlike spordiliitude toetamine. Spordiliite toetatakse 2027. aastal 3,08 mln
euroga (2026. a 1,11 mln). Toetuse mahu kasv on seotud programmi „Sport koolis“
rakendamiseks eraldatud 2 mln euroga.
Regionaalsete tervisespordikeskuste arendamise toetusmeede on 2027. aastal 0,50 mln eurot
(2026. a 0,58 mln eurot).
Alates 2025. aastast rakendatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika 2021–2027 perioodi
meetme „Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmine“ programmi. Programmi raames
viib Kultuuriministeerium aastatel 2025–2028 ellu innovatsiooniprojekti „Liikumisretsepti
sekkumise väljatöötamine ja katsetamine“ kogumahuga 1,06 mln eurot. Projekti eesmärk on
töötada välja rahvusvahelisel praktikal põhinev teaduspõhine liikumisretsepti teenusmudel,
seda katsetada ning viia läbi teostatavusuuring. 2027. aasta eelarve maht on 370 800 eurot,
millest tööjõukulusid on planeeritud 48 200 eurot (projektijuht) ning 322 600 eurot on
uuringuga seotud kulud.
3.13.4 Investeeringud
Kultuuriministeeriumi valitsemisalas on vähe riigiasutusi, seetõttu on investeeringute eelarve
väike. Valitsemisala investeeringud avalik-õiguslikele juriidilistele isikutele ja sihtasutustele
kajastuvad Investeeringutoetustena st kulude all.
Tabel 258. Kultuuriministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
Kultuuriministeeriumi valitsemisala -1 825 -2 560 -1 819 742 -29% -704
14.107 Investeeringud kokku -912 -1 280 -909 371 -29% -352
IT investeeringud -341 -502 -608 -106 21% -324
Muud investeeringud -237 -180 -23 157 -87% 0
Kinnisvara -203 -440 -107 334 -76% -27
14.108 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -131 -158 -172 -13 8% 0
Kultuuriministeerium -857 -538 -868 -330 61% -649
Investeeringud kokku -428 -269 -434 -165 61% -324
IT investeeringud -341 -60 -350 -290 484% -324
365
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -81 -52 -84 -32 61% 0
Muinsuskaitseamet 0 -1 096 -640 456 -42% 0
Investeeringud kokku 0 -548 -320 228 -42% 0
IT investeeringud 0 -442 -258 184 -42% 0
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt 0 -106 -62 44 -42% 0
Eesti Lastekirjanduse Keskus -49 -926 -46 880 -95% 0
Investeeringud kokku -24 -463 -23 440 -95% 0
Muud investeeringud -24 -23 -23 0 0% 0
Muuseumid -919 0 -264 -264 100% -55
Investeeringud kokku -459 0 -132 -132 100% -27
Kinnisvara -203 0 -107 -107 100% -27
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -50 0 -26 -26 100% 0
Tabel 259. Kultuuriministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide ja objektide lõikes,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr Investeeringu
grupp
2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusl
ikud
vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Kultuuriministeeriumi
valitsemisala
14.107 Investeeringud kokku -909 -83 -14 -680 -132
Muud investeeringud
kokku -738 -83 0 -548 -107
CO₂ kvooditulust
rahastatav
investeering
Kinnisvara -107 0 0 0 -107
IT investeeringud IT investeeringud -608 -60 0 -548 0
Muud investeeringud Muud
investeeringud -23 -23 0 0 0
14.108 Käibemaksukulu
põhivara soetustelt Käibemaksukulu -172 0 -14 -132 -26
IT investeeringute raames viib Muinsuskaitseamet ellu muuseumide infosüsteemi (MuIS) etapp
II arendust kogumaksumusega 0,61 mln eurot (2027. aastal 0,26 mln eurot).
Kultuuriministeerium arendab Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi (AMIF) vahendite toel
2027–2029 uussisserändajate infosüsteemi kogumaksumuses 0,76 mln eurot (2027. aastal 0,29
mln eurot). Lisaks on planeerinud Kultuuriministeerium 60 tuhande euro ulatuses arendustöid
toetuste menetlemise infosüsteemi jaoks.
Kinnisvara osas viib Eesti Rahva Muuseum avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete
energiatõhususe tõstmise meetme (CO₂) toetusega ellu parendustöid (kütte-,
366
ventilatsioonisüsteem, soojustamine) Heimtali muuseumis. Tööde kogumaht aastatel 2027–
2028 on 143 355 eurot (2027. aastal 106 500 eurot).
367
3.14 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala
Loome koostöös ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega eeldused Eesti
majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvuks, toetades tööstuse arengut, innovatsiooni
ning teadmusmahukaid investeeringuid, kujundades kvaliteetset ja kestlikku elu- ja
ettevõtluskeskkonda ning tagades tugeva ja võrdseid võimalusi pakkuva töökeskkonna.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tegevuse eesmärkideks on luua tingimused Eesti
majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvuks ning tasakaalustatud ja jätkusuutlikuks
arenguks riigi majanduspoliitika väljatöötamise, elluviimise ja tulemuste hindamise kaudu;
töösuhete ja töökeskkonna korraldamine ning soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
kavandamine ja elluviimine ning maakasutuspoliitika kavandamine ja elluviimine, ruumilise
planeerimise korraldamine ning maa- ja ruumivaldkonna ülesannete täitmine. Selleks töötame
MKM-is välja ja viime ellu riigi majandus-, ettevõtlus-, tööhõive-, tööturu- ja
maakasutuspoliitikat.
Töötame oma valitsemisala valdkondades välja riigi arengukavad ja tagame nende kooskõla
üleriigiliste arengukavadega, samuti korraldame nende finantseerimise, elluviimise ja
tulemuste hindamise. Koostöös teiste ministeeriumidega osaleme üleriigiliste majanduse
arengut käsitlevate arengukavade väljatöötamisel. Valitsemisala valdkondade korraldamiseks
koostame õigusaktide eelnõusid ja täidame nendega määratud ülesandeid. Korraldame oma
valitsemisalas koostööd Euroopa Liidu ja rahvusvaheliste organisatsioonidega. Täidame
riigikaitselisi ülesandeid ja tagame elutähtsate teenuste toimepidevuse oma valitsemisalas.
Rohkem infot ministeeriumi eesmärkide ja ülesannete kohta, samuti valitsemisala asutuste
kohta leiab ministeeriumi kodulehelt.
368
Joonis 29. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine
tegevuspõhiselt ja majandusliku sisu lõikes, mln eurot
Valdav osa valitsemisala kasutada olevast eelarvest on siseriiklikud vahendid (91%). Nendest
omakorda moodustavad 83% Eesti Töötukassale tööturumeetmeteks eraldatavad toetused
(623 mln eurot) ja edasiantav töötuskindlustusmakse (ehk muud kulud, 365 mln eurot). Need
kulud kajastuvad sotsiaalse ja tööalase heaolu tulemusvaldkonna tööturuprogrammis.
Välisvahenditest planeeritud kuludest tehakse 44 mln eurot Euroopa Regionaalarengu Fondist
(ERF), 35 mln eurot Õiglase Ülemineku Fondist (ÕÜF), 21 mln eurot CO₂ kvoodimüügitulust ning
14 mln eurot Euroopa Sotsiaalfondist (ESF+). 94% välisabist on eelarvesse planeeritud muudeks
toetusteks, sh 56% sellest ettevõtluskeskkonna, 33% teadmussiirde ja 10% tööturuprogrammi.
Tööjõu- ja majandamiskuludeks kasutab valitsemisala 4% eelarvest ja seda peamiselt
siseriiklikest vahenditest.
Valitsemisala tegevuspõhine eelarve jaguneb kolme tulemusvaldkonna ja viie programmi vahel.
Kõige suurema mahuga on sotsiaalse ja tööalase heaolu tulemusvaldkonna eelarve (78%
valitsemisala eelarvest), kuhu panustatakse koos Sotsiaalministeeriumiga, kelle osa selles on
5,446 mld eurot. Nimetatud tulemusvaldkonda kuuluvad MKM-i valitsemisalas
tööturuprogramm ning soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm. Tööturuprogrammi
eelarvest 63% moodustavad muud toetused (sh Eesti Töötukassale) ja 36% edasiantav
369
töötuskindlustusmakse. Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programmi kuludest 38% on
planeeritud muudeks toetusteks ning 48% tööjõukuludeks.
Teadus- ja arendustegevuse ning ettevõtluse tulemusvaldkonna eelarve sisaldab lisaks MKM-i
valitsemisala vahenditele (21% valitsemisala eelarvest) ka Haridus- ja Teadusministeeriumi
eelarvet (264 mln eurot). Siia kuuluvad teadmussiirde ja ettevõtluskeskkonna programmid.
Neist esimese eelarvest suunatakse 97% muudeks toetusteks. Ettevõtluskeskkonna
programmis on muudeks toetusteks kavandatud 87% ja tööjõukuludeks 10% eelarvest.
Elukeskkonna, liikuvuse ja merenduse tulemusvaldkonda kuulub vähem kui 1,5% MKM-i
valitsemisala eelarvest, Kliimaministeerium suunab sinna 910 mln eurot ja Regionaal- ja
Põllumajandusministeerium 267 mln eurot. Selle tulemusvaldkonna all on MKM-i maa ja
ruumiloome programm, mille eelarvest 71% moodustavad tööjõukulud ning 28%
majandamiskulud (peamiselt Maa- ja Ruumiametis).
Joonis 30. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln
eurot
Valitsemisala eelarvet on kujundanud 2025–2028 RES-i raames läbi viidud tegevuskulude ja
toetuste kärped, millega vähendati ministeeriumi ja asutuste eelarveid 2025. aastal 7 mln,
2026. aastal 12 mln (sh 2026–2029 RES-i käigus tehtud lisakärbe) ja alates 2027. aastast püsivalt
16 mln eurot. Samuti mõjutas eelarve dünaamikat digivaldkonna liikumine Justiits- ja
Digiministeeriumi valitsemisalasse alates 01.01.2025.
Perioodi 2027–2030 eelarvete kujunemist mõjutavad enim:
• toetused Eesti Töötukassale kasvavad 2027. aastal 1 mln, 2028. aastal 25 mln, 2029.
aastal 24 mln ja 2030. aastal 28 mln eurot (arvestuslikud kulud);
• Eesti Töötukassale edasiantavad töötuskindlustusmaksed kasvavad 2027. aastal 22 mln,
2028. aastal 17 mln, 2029. aastal 17 mln ja 2030. aastal 18 mln eurot;
370
• piirmääraga vahenditest makstavad muud toetused teadus- ja arendustegevuseks ning
innovatsiooniks kasvavad 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga 7 mln, 2028. aastal 13
mln, 2029. aastal 14 mln ja 2030. aastal vähenevad 20 mln eurot;
• ministeeriumi eelarvesse on 2027. ja 2028. aastaks kavandatud 9 mln eurot
suurtarbijatele taastuvenergiatasude vähendamisest tekkiva taastuvenergia tasu
puudujäägi kompenseerimiseks. Alates 2029. aastast on selleks planeeritud 10 mln
eurot aastas;
• seoses EL 2021–2027 eelarveperioodi lõppemisega muutuvad valitsemisala eelarvesse
planeeritud välisvahendite mahud - 2027. aastal vähenevad 75 mln, 2028. aastal
suurenevad 7 mln, 2029. aastal vähenevad 19 mln ja 2030. aastal 81 mln eurot. Järgmise
EL eelarveperioodi vahendeid 2027–2030 RES-i protsessis valitsemisalade eelarvetesse
veel ei planeerita;
• CO₂ kvoodimüügitulust rahastatavate projektide eelarve väheneb 2027. aastal 4,43 mln
eurot ning 2028. aastal kasvab 4,80 mln eurot. Alates 2029. aastast ei ole valitsemisala
eelarvesse kvoodimüügist laekuvate vahendite arvelt tehtavaid kulusid planeeritud.
Aastate 2026-2030 eelarveid planeeriti ümber, et tagada vahendite kajastamine õiges
tekkepõhises perioodis. Selleks vähendatakse valitsemisala eelarvet 2026. aasta teise
lisaeelarve eelnõuga 6,71 mln eurot ja vahendid kavandatakse järgmiselt:
• 2027. aastasse tõsteti 0,10 mln eurot valdkondlikust teadus- ja arendustegevuse
eelarvest rahastatavate uuringute lõpetamiseks;
• 2028. aastasse kavandati tõhusamat planeerimist toetavate planeerimisseaduse
muudatustega kaasnevateks tegevusteks 0,10 mln eurot, projekti „Euroopa ärikukkur"
elluviimiseks 0,30 mln eurot ning ettevõtjatele loodavate personaalsete ja proaktiivsete
teenuste edasiarendamise jätkutegevusteks 0,58 mln eurot. Vahendid planeeriti ümber,
sest tegevuste ajakavad on erinevatel põhjustel muutunud;
• 5,63 mln eurot Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse (EIS) turismivaldkonna, Eesti
majandusse välisinvesteeringute kaasamise ning e-residentsuse ja Work-in-Estonia
programmide vahendeid planeeriti ümber selliselt, et 2028. ja 2029. aastate eelarveid
suurendati kumbagi 1,87 mln eurot ja 2030. aasta eelarvet 1,89 mln eurot. Eelarve jääb
2026. aastal kasutamata, sest organisatsioonisisesed ümberkorraldused (EIS-i
struktuuri, juhtimismudeli ja strateegiliste eesmärkide muutus) ja väliskeskkonnast
tulenevad muutused (julgeolekuolukorra halvenemine seoses sõjaga Ukrainas ning
Lähis-Ida pingete eskaleerumine) on mõjutanud tegevuste prioriseerimist, ajakava ning
elluviimise eeldusi.
2027. aasta teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetusmeetmetest tõsteti 3 mln
eurot 2028. aastasse, et viia eelarve ja kulude tekkimise periood vastavusse.
2026. aasta eelarve koosneb Riigikogu poolt kinnitatud eelarvest 1,34 mld eurot, mida
vähendati kevadise lisaeelarvega 1,25 mln eurot ning ülekantud vahenditest 23,14 mln eurot.
371
2026. aastal eraldati Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist valitsemisalale 8,39 mln
eurot.
2026. aastasse ülekantud piirmääraga vahenditest moodustavad muud toetused 63%,
tööjõukulud 16% ja majandamiskulud 15%. Detailne info valitsemisala 2026. aasta eelarvesse
ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi kodulehel (sh jääkide tekkimise ning
nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-
minister/eelarve-ja-majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2026
Valitsemisalas on 2027. aastal neli asutust: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
(MKM), Maa- ja Ruumiamet (MaRu), Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet (TTJA) ning
Tööinspektsioon (TI). Lisaks kajastuvad valitsemisala eelarves ka Soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse kohtlemise voliniku kantselei ning Riikliku Lepitaja Kantselei eelarved.
Valitsemisalaga on seotud avalik-õiguslik juriidiline isik Eesti Töötukassa.
Valitsemisala haldusalasse kuulub riigi osalusega mittetulundusühing MTÜ Eesti Standardi- ja
Akrediteerimiskeskus.
Valitsemisala haldusalasse kuuluvad sihtasutused on Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutus
(EIS), Sihtasutus Tallinna Teaduspark TEHNOPOL ning Sihtasutus Tartu Teaduspark.
Valitsemisala haldusalasse kuuluvad järgmised riigi osalusega äriühingud: AS Eesti Varude
Keskus, AS Metrosert ning AS KredEx Krediidikindlustus.
2026. aastal MKM-i valitsemisalas struktuurimuudatusi ei toimunud.
Valitsemisala personali ülevaade
MKM-i valitsemisala asutustes töötab kokku 715 teenistujat (töötajad ja ametnikud kokku)25,
neist 42% töötab MaRu-s (302 teenistujat). Aasta varasemaga võrreldes on valitsemisala
teenistujate arv vähenenud 58 võrra. Enim on vähenenud MaRu teenistujate arv.
MKM-i valitsemisala teenistujate keskmine kogupalk26 oli 01.06.2026 seisuga 2995 eurot. Aasta
varasemaga võrreldes on valitsemisala keskmine palk 8% suurem.
25 Perioodi 1.06.2025 – 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv. 26 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
372
Joonis 31. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 260. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad,
valdkondlikud arengudokumendid ja programmid
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Teadus- ja arendustegevus
ning ettevõtlus
Eesti teadus- ja arendustegevuse,
innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE)
arengukava 2021–2035
Teadmussiirde programm (MKMi ja
HTMi ühisprogramm)
Turismistrateegia 2022-2025 Ettevõtluskeskkonna programm
Sotsiaalne ja tööalane heaolu Heaolu arengukava 2023-2030
Tööturuprogramm (MKMi ja SOMi
ühisprogramm)
Soolise võrdsuse ja võrdse
kohtlemise programm (MKM)
Elukeskkond, liikuvus ja
merendus
Strateegia „Eesti 2035“
Maa ja ruumiloome programm
(MKM) Põllumajanduse ja kalanduse valdkonna
arengukava aastani 2030
Üleriigiline planeering 2035
Võrreldes 2026. aastaga on muutunud programmitegevuste nimetused. Tegevuste arv ja sisu
on jäänud samaks. Teenuste osas on MKM-i vastutusalas lisandunud teenus „Ruumiandmete
poliitika kujundamine“. Seoses MaRu teenuspõhisele juhtimisele üleminekuga on terviklikult
programmis ümber struktureeritud MaRu teenused, mis tagab programmi selgema elluviimise
ja seostatuse MaRu struktuuri ja teenuste portfellidega.
373
Tuumaenergia ja -ohutuse seaduse (TEOS) valmimisega ja kiirgusseaduse muutmisega luuakse
Eestis terviklik õigusraamistik tuumaenergia ohutuks kasutamiseks. Poliitikakujundamise roll
kiirgus- ja tuumaohutuse valdkonnas asub Kliimaministeeriumis, kuid poliitika rakendamine
kuulub MKM-i valitsemisalasse. Sõltumatu tuumaregulaatori roll on TTJA-l ja sellega seonduvalt
on MKM-i vastutusalasse lisandunud teenus „Kiirgus- ja tuumaohutuse korraldamine“.
Valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide info – tulemusvaldkonna ja programmide
eesmärgid ja mõõdikud ning tulemusvaldkonna olukorra lühianalüüs – on esitatud riigi
eelarvestrateegias. Valdkondlike arengukavadega on võimalik tutvuda MKM kodulehel,
programmidokumentide eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta
1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium. MKM avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari
esimeses pooles oma kodulehel
3.14.1 Tulud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala tuludest peamise osa
moodustavad välistoetused (75% tulude eelarvest), mida kõige enam rakendatakse ettevõtluse
ja teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni toetusmeetmeteks.
Tabel 261. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
15.1 Tulud kokku 173 409 204 691 133 614 -71 078 -35%
15.2 Saadud toetused 121 399 171 010 100 777 -70 233 -41%
15.3 Riigilõivud 5 890 5 382 5 292 -90 -2%
15.4 Tulu majandustegevusest 10 835 7 889 9 378 1 489 19%
15.5 Tulu põhivara ja varude müügist 16 118 9 382 6 590 -2 792 -30%
15.6 Trahvid ja muud varalised karistused 102 33 33 0 0%
15.7 Muud tulud 1 879 126 128 2 2%
15.8 Intressi- ja omanikutulud 17 186 10 869 11 416 547 5%
Valitsemisala tulude kogumaht on 2027. aastal võrreldes eelmise aastaga märkimisväärselt
vähenenud - langus kokku 35%. Selle peamiseks põhjuseks on välisvahenditest saadavate
toetuste vähenemine seoses Õiglase Ülemineku Fondi ja Taaste- ja Vastupidavusrahastu
eelarveperioodide lõppemisega (71 mln eurot). Väheneb ka tulu põhivara (riigimaade) müügist
3 mln eurot. Samas suurenevad asutuste tulud majandustegevusest peaaegu 1,50 mln eurot.
Täpsemalt on muudatuste põhjustest kirjutatud iga tululiigi juures.
75% tuludest saadakse välistoetustest, 9% kavandatakse teenida intressi- ja omanikutuludest,
7% majandustegevusest ning 5% põhivara müügist.
374
Asutuste lõikes planeerib enim tulusid ministeerium (81% tulude eelarvest, peamiselt
välisvahenditest saadavad toetused). 14% valitsemisala tuludest planeerib MaRu eeskätt
riigimaade müügist ning kasutamis- ja hoonestusõiguste seadmiste tasudest. TTJA planeerib
peaaegu 5% valitsemisala tuludest ja suurem osa sellest saadakse riigilõivudest.
Saadud toetused
Saadud toetustena planeerib valitsemisala Euroopa Liidu struktuurivahendeid jms välistoetusi,
mida makstakse välja peamiselt EIS-i ja Riigi tugiteenuste keskuse kaudu. 2027. aastal väheneb
valitsemisala saadud toetuste maht eelarves ligikaudu 70 mln eurot ehk 41%, kogumahuni 101
mln eurot. Vähenemine tuleneb Õiglase Ülemineku Fondist saadavate toetuste väiksemas
mahus eelarvesse planeerimisest –59 mln eurot. Samuti vähenevad tulud Taaste- ja
Vastupidavusrahastust 26 mln eurot, sest 2026. aastal lõpeb nende vahendite abikõlblikkuse
periood. Mõnevõrra suurenevad toetused Euroopa Regionaalarengu Fondist (12 mln eurot) ja
Euroopa Sotsiaalfondist (2 mln eurot). MKM-i valitsemisala 2027. aasta eelarvesse on
planeeritud 50 mln euro ulatuses tulusid Euroopa Regionaalarengu Fondist, 35 mln euro eest
Õiglase Ülemineku Fondist, 12 mln eurot Euroopa Sotsiaalfondist ning 3 mln eurot muudest
toetustest (sh tehniline abi ning Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetused). Välistoetustest
97% ehk 98 mln eurot kajastub ministeeriumi eelarves.
Kodumaiseid toetusi MKM-i valitsemisala 2027. aasta eelarvesse planeeritud ei ole.
Riigilõivud
MKM-i valitsemisala riigilõivude prognoositav kogumaht 2027. aastal on üle 5 mln euro, jäädes
eelmise aastaga sarnasele tasemele. Suurima mahuga riigilõiv on elektroonilise side seaduse
alusel TTJA poolt teostatavate toimingute riigilõiv, mis moodustab 93% valitsemisalas
kogutavatest riigilõivudest. Numbrilubade välja andmise, pikendamise ja muutmise
toimingutelt kavandatakse koguda 3,15 mln eurot. Tuginedes 2025. aasta statistikale, tehakse
aastas 625 erinevat numbrilubadega seotud toimingut. Sageduslubade riigilõivude laekumiseks
prognoositakse 1,75 mln eurot. Toimingute hulk on erinevatel aastatel olnud vahemikus 3000-
3500 ja makstavad lõivude summad alates 16 eurost kuni 0,10 mln euroni.
Tulud majandustegevusest
Tulusid majandustegevusest teenib peamiselt MaRu (97% eelarvest), sh maa kasutusõigustest
8,44 mln eurot ning hoonestusõiguse seadmise tasudest 0,58 mln eurot. Tulud laekuvad
riigieelarvesse.
Veel kogub MaRu 0,10 mln eurot tulusid avalike enampakkumiste osavõtutasudest, mis samuti
laekuvad riigieelarvesse.
Alates 01.01.2027 on TTJA määratud kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse pädevaks
asutuseks. Seoses sellega on TTJA kiirgusseaduse § 31 alusel oma eelarvesse prognoosinud
tulusid kiirgusohutust tagavatest tasulistest teenustest 0,25 mln eurot. TTJA kasutab tulusid
375
nimetatud teenuste osutamisel tekkivate kulude katteks. Kuni 2026. aastani osutab nimetatud
teenuseid Keskkonnaamet.
Tulu põhivarade ja varude müügist
Tulusid riigimaade müügist planeerib MaRu 2027. aastal teenida 6,59 mln eurot. Võrreldes
2026. aastaga vähenevad tulud riigimaade müügist 2,79 mln eurot, sest jätkusuutlikkuse
tagamiseks on müügimahtusid vähendatud. On võetud suund müüa riigimaid vähem kui seni ja
müüa vaid riigile ebavajalikke maaüksuseid (enamasti vähemväärtuslikud). Müügimahtude
prognoosimisel peab arvestama maareserviga, mis on vajalik teistele valitsusasutustele nende
ülesannete täitmiseks.
Trahvid ja muud varalised karistused
TI ning TTJA on planeerinud riigieelarvesse 33 tuhat eurot trahve, mida määratakse
väärteomenetluse seadustiku alusel.
Muud tulud
Muud tulud valitsemisala eelarves kogumahus 0,13 mln eurot koosnevad TI ning TTJA poolt
määratavatest sunnirahadest.
Intressi- ja omanikutulud
Dividenditulusid on AS KredEx Krediidikindlustus majandustulemuste prognooside alusel
kavandatud kogusummas 0,32 mln eurot ja see on 0,05 mln eurot rohkem, kui 2026. aasta
riigieelarvesse kinnitatud. Lõplik makstavate dividendide suurus otsustatakse 2027. aasta
kevadel pärast 2026. aasta majandustulemuste selgumist.
AS KredEx Krediidikindlustuse ja EIS-i poolt uuendatud prognooside kohaselt vähenevad
kasumid/kahjumid finantsinvesteeringute müügist ning sihtfondide kasutamisel tekkivad tulud
ja kulud võrreldes 2026. aastaga 0,65 mln eurot, jäädes 9,84 mln euro juurde.
MaRu planeeris 2027. aasta eelarvesse 1,15 mln eurot intressitulusid diskonteeritud
järelmaksunõuetest. Varasematel aastatel nimetatud tulusid eelarvestatud ei ole.
376
3.14.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 262. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja
eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
2027 RE
Piirmäärag
a
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetu
s, sh RKF
Muud
tuludes
t
sõltuva
d
vahend
id
Edasiantava
d maksud
15.9
Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eeriumi valitsemisala
-1 305 230 -185 034 -627 571 -106 862 -20 763 -365 000
15.10
Majandus- ja
Kommunikatsiooniminist
eerium
-1 269 189 -156 081 -624 494 -103 109 -20 505 -365 000
15.11 Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet -12 024 -10 596 -391 -791 -246 0
15.12 Tööinspektsioon -5 329 -3 350 -126 -1 853 0 0
15.13 Riikliku Lepitaja Kantselei -145 -141 -4 0 0 0
15.14
Soolise Võrdõiguslikkuse
ja Võrdse Kohtlemise
Voliniku Kantselei
-585 -542 -43 0 0 0
15.15 Maa- ja Ruumiamet -17 958 -14 324 -2 513 -1 109 -12 0
Tabel 263. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste
lõikes, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muu
tus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
15.9
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriu
mi valitsemisala
-1 214 230 -1 339 321 -1 305 230 34 091 -3% -30 034
Tööjõukulud -35 522 -33 558 -36 901 -3 343 10% -3 653
Majandamiskulud -11 447 -12 338 -13 172 -834 7% -3 564
Muud tegevuskulud -328 579 -344 209 -365 000 -20 791 6% -2
Sotsiaaltoetused -22 -51 -51 0 0% 0
Muud toetused -836 458 -945 122 -887 134 57 988 -6% -22 815
15.73 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -2 203 -4 043 -2 973 1 070 -26% 0
15.10
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriu
m
-1 176 937 -1 304 748 -1 269 189 35 559 -3% -24 693
Tööjõukulud -9 918 -10 275 -10 443 -168 2% -1 017
377
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muu
tus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
Majandamiskulud -4 520 -6 523 -5 355 1 168 -18% -861
Muud tegevuskulud -327 405 -343 000 -365 000 -22 000 6% 0
Sotsiaaltoetused -20 -19 -19 0 0% 0
Muud toetused -834 294 -942 358 -887 114 55 245 -6% -22 815
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -780 -2 573 -1 259 1 314 -51% 0
15.11 Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet -8 949 -8 537 -12 024 -3 487 41% -2 017
Tööjõukulud -7 544 -7 156 -9 399 -2 243 31% -1 265
Majandamiskulud -1 189 -1 006 -2 221 -1 215 121
% -752
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -214 -374 -405 -31 8% 0
15.12 Tööinspektsioon -7 374 -8 053 -5 329 2 723 -34% -473
Tööjõukulud -4 458 -4 170 -4 276 -106 3% -268
Majandamiskulud -790 -942 -831 111 -12% -204
Muud toetused -1 965 -2 744 0 2 744
-
100
%
0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -158 -194 -222 -28 15% 0
15.13 Riikliku Lepitaja Kantselei -151 -146 -145 1 -1% -2
Tööjõukulud -135 -126 -125 1 -1% -2
Majandamiskulud -13 -16 -16 0 0% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -3 -4 -4 0 0% 0
15.14
Soolise Võrdõiguslikkuse ja
Võrdse Kohtlemise Voliniku
Kantselei
-877 -544 -585 -41 8% -85
Tööjõukulud -404 -326 -371 -45 14% -33
Majandamiskulud -249 -175 -172 4 -2% -52
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -47 -42 -43 0 0% 0
15.15 Maa- ja Ruumiamet -19 943 -17 295 -17 958 -663 4% -2 762
Tööjõukulud -13 063 -11 507 -12 288 -781 7% -1 068
Majandamiskulud -4 687 -3 677 -4 578 -901 25% -1 694
Sotsiaaltoetused -2 -32 -32 0 0% 0
Muud toetused -21 -20 -20 0 0% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -1 001 -856 -1 040 -184 22% 0
Valitsemisala kulud vähenevad võrreldes 2026. aasta eelarvega 3%. Suurima osa 2027. aasta
kulude eelarvest moodustavad muud toetused (68%), mis sisaldavad ka Eesti Töötukassa kaudu
378
makstavaid töötu- ja töövõimetoetusi koos erijuhtudel makstavate sotsiaalmaksudega kokku
623 mln eurot. 28% valitsemisala kulude eelarvest moodustavad Töötukassale edasiantavad
töötuskindlustusmaksed (365 mln eurot). Kululiikide lõikes on eelpool nimetatud Töötukassale
edasiantavad maksud kasvanud kõige enam – kokku 22 mln eurot. Tööjõu- ja majandamiskulud
kokku on suurenenud alla 10%. Selle üheks põhjuseks on, et alates 01.01.2027 täidab TTJA
kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse pädeva asutuse ülesandeid ning Kliimaministeeriumi
valitsemisalast Keskkonnaameti eelarvest anti TTJA-le üle selleks mõeldud vahendeid 0,73 mln
eurot ning valitsus otsustas selleks 2027. aastal anda lisavahendeid 1,90 mln eurot.
Eelarveklassifikaatori muudatustest tulenevalt kajastatakse 2026. aastal muude
tegevuskuludena arvestatud summasid 2027. aastal majandamiskuludena. Seetõttu suureneb
valitsemisala majandamiskulude eelarve 1,20 mln eurot. Muude toetuste mahud vähenevad
kokku 57,99 mln eurot peamiselt seoses EL 2021–2027 eelarveperioodi lõppemisega, aga
planeeriti ümber ka CO₂ kvoodimüügi tulust saadavaid vahendeid (vähenemine 4,43 mln eurot)
ning teadus- ja arendustegevuse ja innovatsiooni toetusmeetmeid (piirmääraga vahendite
vähenemine 4,01 mln eurot).
CO₂ kvoodimüügi tulust rahastatavate kulude eelarve väheneb 2027. aastal 4,43 mln eurot.
Eelarveliikidest on 2027. aastal suurenenud piirmääraga vahendite eelarve 18 mln eurot. Sellest
7 mln eurot moodustavad teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni (TAI)
toetusmeetmed, 9 mln eurot lisandus suurtarbijatele taastuvenergiatasude vähendamisest
tekkiva taastuvenergia tasu puudujäägi kompenseerimiseks mõeldud vahendeid ning 2 mln
eurot TTJA-le kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse kuludeks.
Arvestuslike vahendite eelarves on võrreldes 2026. aastaga 1 mln eurot suurenenud
Töötukassa makstavad töötutoetused koos erijuhtudel makstavate sotsiaalmaksudega ning 1
mln eurot vähenenud majandamiskuludelt arvestatud käibemaks. Muudatused on tingitud
prognooside uuendamisest.
Välisvahendite maht koos riikliku kaasfinantseeringuga väheneb valitsemisala eelarves 2026.
aastaga võrreldes 75 mln eurot, sest EL 2021–2027 eelarveperiood hakkab lõppema ja
rahastatavate projektide mahud vähenevad.
CO₂ kvoodimüügi tulust rahastatavate kulude eelarve väheneb 2027. aastal 0,40 mln eurot.
Majandustegevusest laekuvate tulude arvelt tehtavate kulude eelarve kasv võrreldes 2026.
aastaga on 0,24 mln eurot ja tuleneb sellest, et alates 01.01.2027 hakkab TTJA osutama
kiirgusohutust tagavaid tasulisi teenuseid, mis seni olid Keskkonnaameti ülesandeks.
Kasvanud on Töötukassale vahendatavate töötuskindlustusmaksete maht tulenevalt
Rahandusministeeriumi prognoosist 22 mln eurot (sisalduvad muudes tegevuskuludes).
Valitsemisala kulude eelarvest moodustab ministeeriumi eelarve üle 97%.
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium
Ministeeriumi tegevuse eesmärk on luua eeldused Eesti majanduse konkurentsivõime ja
tootlikkuse kasvuks, töötades välja ja viies ellu riigi majandus-, ettevõtlus-, tööhõive-, tööturu-
379
ja maakasutuspoliitikat. Põhiülesanneteks on valitsemisala valdkondades arengukavade
väljatöötamine, õigusaktide eelnõude koostamine ning õigusaktidega määratud ülesannete
täitmine, valitsemisalas rahvusvahelise koostöö korraldamine ning kriisireguleerimise,
riigikaitseliste ülesannete täitmise ja elutähtsate teenuste toimepidevuse korraldamine
valitsemisalas.
Ministeeriumi kulude eelarvest moodustavad muud toetused 70%, mis sisaldavad ka Eesti
Töötukassa kaudu makstavaid töötu- ja töövõimetoetusi koos erijuhtudel makstavate
sotsiaalmaksudega kokku 623 mln eurot. 116 mln eurot on planeeritud anda toetusi
ettevõtluskeskkonna arendamiseks (9% eelarvest) ning 131 mln eurot teadus- ja
arendustegevuste toetamiseks (10% eelarvest). Tööhõive ja tööelu arendamiseks on eelarves
18 mln eurot (1,50% ministeeriumi eelarvest). Toetuste eelarvest 70% moodustavad
arvestuslikud vahendid, 16% piirmääraga vahendid, 11% välistoetused koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga ning 2% CO₂ kvoodimüügi tulust rahastatavad projektid.
29% ministeeriumi kulude eelarvest moodustavad Töötukassale edasiantavad
töötuskindlustusmaksed (365 mln eurot).
Ministeeriumi tööjõu- ja majandamiskulud moodustavad asutuse kogueelarvest 1%, koosnedes
80% ulatuses piirmääraga vahenditest.
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Amet
Ameti tegevusvaldkond on väga laialdane: tarbimiskeskkond, raadiosageduste ja numeratsiooni
haldus, elektroonilise side- ja meediateenuste toimimise ning sideturu reguleerimise ja
küberturvalisuse tagamine, toodete, seadmete ja paigaldiste ohutus, raudteeohutus ja -
transport, kaevandamise ohutus, kemikaaliohutus, kiirgus- ja tuumaohutus, jms, ettevõtjate
hoolsuskohustuse täitmise kontrollimine ning majandustegevuse registri pidamine ja
arendamine, samuti välisinvesteeringute usaldusväärsuse hindamine ja välisinvesteeringu loa
andmine.
Asutuse kulude eelarvest 78% moodustavad tööjõukulud, 18% majandamiskulud ja 3%
käibemaks.
Tööjõukuludest 90% kaetakse piirmääraga vahenditest ja 2% majandustegevusest teenitavast
tulust. 8% tööjõukuludest on kavandatud välistoetustest, peamiselt EL tarbija
nõustamiskeskuse projekti ning RailBalticu projekti tehnilisest abist.
Majandamiskuludest 96% kaetakse piirmääraga vahenditest ning 3% majandustegevusest
teenitavast tulust.
Asutuse 2027. aasta kulude eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga 41%, sest TTJA
eelarvesse lisandusid vahendid kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse pädeva asutuse
ülesannete täitmiseks alates 01.01.2027 (sh valitsuse otsuse alusel 2027–2030 RES-i raames
1,90 mln eurot ja Kliimaministeeriumi valitsemisalast Keskkonnaametist 0,74 mln eurot).
Samuti suunati ministeeriumi eelarvest TTJA eelarvesse 0,40 mln eurot andmepõhisele
aruandlusele ülemineku kuludeks.
380
Tööinspektsioon
Asutuse põhiülesanneteks on viia ellu töökeskkonnapoliitikat, teha järelevalvet töökeskkonna
nõuete täitmise üle (sh töövahendusteenust ja renditööjõudu vahendavate ettevõtjate üle)
ning töökeskkonna-alane teavitustegevus. Veel lahendatakse töövaidlusi ja viiakse läbi
lepitusmenetlusi kohtuvälises töövaidlusi lahendavas organis.
Asutuse kulude eelarvest 80% moodustavad tööjõukulud, 16% majandamiskulud ja 4%
käibemaks majandamiskuludelt.
Tööjõukuludest 71% kaetakse piirmääraga vahendite ja 28% välistoetuse arvelt (tööelu
infosüsteemi arenduste projekt).
Majandamiskuludest 41% kaetakse piirmääraga vahenditest ja 59% moodustab eelpool
nimetatud projektist saadav välistoetus.
Inspektsiooni 2027. aasta kulude eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga 34%, sest
topeltkajastuse vältimiseks ei sisalda asutuse eelarve enam tööelu infosüsteemi arendusteks
kavandatud EL Sotsiaalfondi toetust, mille kasutajaks on arenduste elluviija Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus.
Riikliku Lepitaja Kantselei
Riiklik lepitaja lepitab kollektiivse töötüli lahendamise seaduse alusel töötüli pooli. Ta on oma
tegevuses ja otsustes sõltumatu ning juhindub seadustest ja muudest õigustloovatest aktidest,
Eesti Vabariigi poolt ratifitseeritud rahvusvahelistest konventsioonidest, kollektiivlepingutest ja
põhimäärusest.
Kantselei eelarve koosneb peamiselt piirmääraga vahenditest ja suurem osa sellest on
planeeritud tööjõukuludeks (86%).
Riikliku Lepitaja Kantselei 2027. aasta kulude eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga 1%
tingituna 2025–2028 RES-iga läbi viidud kärbetest.
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise volinik (edaspidi volinik) on iseseisvalt tegutsev
soolise võrdõiguslikkuse seaduse ja võrdse kohtlemise seaduse nõuete täitmist jälgiv ning muid
seadusega talle pandud ülesandeid täitev sõltumatu ja erapooletu asjatundja.
Voliniku kantselei eelarve koosneb 93% ulatuses piirmääraga vahenditest ja 7% eelarvest
moodustab käibemaks arvestuslikest vahenditest.
Eelarvest 63% on planeeritud tööjõu- ja 29% majandamiskuludeks.
2027. aasta kulude eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga 8%, sest ministeeriumi
võrdsuspoliitika eelarvest suunati voliniku eelarvesse 0,05 mln eurot kantselei teenistujate
palgatasemete korrigeerimiseks.
381
Maa- ja Ruumiamet
Ameti peamised tegevusvaldkonnad on strateegilise ruumiloome, maakorraldustoimingute,
maa- ja ruumiandmete hõive, maa hindamise, maareformi ning maaparandustoimingutega
seotud tegevuste korraldamine ja elluviimine. Samuti heakskiidu andmine kohaliku
omavalitsuse üksuse planeeringule, maakatastri ning ehitus-, planeerimis-, maa- ja
ruumiandmetega seotud andmekogude ja infosüsteemide pidamine.
Asutuse kulude eelarvest 68% moodustavad tööjõukulud, 25% majandamiskulud ja 6%
käibemaks.
Tööjõukuludest 94% kaetakse piirmääraga vahenditest.
Majandamiskuludest 60% kaetakse piirmääraga vahenditest ning 33% moodustavad
arvestuslikud vahendid riigimaade hooldamiseks (sh 1,20 mln eurot maamaks).
2027. aasta kulude eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga 4%. Kasv tuleneb peamiselt
välisvahenditest rahastatavate uute projektide tööjõukulude lisandumisest ameti eelarvesse (3
ruumilise planeerimise alast innovatsiooniprojekti, Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfondi tehniline abi ning projekt „LIFE SIP WetEST“). Eelarveklassifikaatori
muudatustest tulenevalt kajastatakse 2026. aastal muude tegevuskuludena arvestatud
summasid 2027. aastal majandamiskuludena. Seetõttu suureneb asutuse majandamiskulude
eelarve üle 1 mln euro. Samas anti 0,14 mln eurot üle KLIM-i eelarvesse, sest MaRu kolib 2026.
aasta lõpus uude Loodusmajja TARU, kus kinnisvara kulud kantakse keskselt KLIM-i poolt.
Asutus täpsustas ka majandamiskuludega kaasnevate käibemaksukulude eelarvet.
3.14.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Loome koostöös ettevõtjate, kohalike omavalitsuste ja teiste partneritega eeldused Eesti
majanduse konkurentsivõime ja tootlikkuse kasvuks, toetades tööstuse arengut, innovatsiooni
ning teadmusmahukaid investeeringuid, kujundades kvaliteetset ja kestlikku elu- ja
ettevõtluskeskkonda ning tagades tugeva ja võrdseid võimalusi pakkuva töökeskkonna.
Tabel 264. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja
programmide eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muut
us %
2026
lisandu
nud
vahendi
d
15.16 Tulemusvaldkond: Sotsiaalne ja
tööalane heaolu -977 171 -993 288 -1 014 997 -21 709 2% -1 307
15.17 Tööturuprogramm -974 422 -989 886 -1 012 100 -22 215 2% -953
15.29 Soolise võrdsuse ja võrdse
kohtlemise programm -2 749 -3 402 -2 897 505 -15% -355
382
Seadu
se rea
nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muut
us %
2026
lisandu
nud
vahendi
d
15.35 Tulemusvaldkond: Teadus- ja
arendustegevus ning ettevõtlus -213 783 -322 824 -267 769 55 055 -17% -25 779
15.36 Teadmussiirde programm -75 549 -131 545 -135 186 -3 641 3% -4 160
15.44 Ettevõtluskeskkonna programm -138 234 -191 279 -132 583 58 696 -31% -21 618
15.58 Tulemusvaldkond: Elukeskkond,
liikuvus ja merendus -21 073 -19 167 -19 491 -324 2% -2 948
15.59 Maa ja ruumiloome programm -21 073 -19 167 -19 491 -324 2% -2 948
3.14.3.1 Tulemusvaldkond Sotsiaalne ja tööalane heaolu
3.14.3.1.1 Tööturuprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavus tagab tööhõive kõrge taseme ning
kvaliteetsed töötingimused toetavad pikaajalist tööelus osalemist.
Asutused, kes viivad programmi ellu: MKM, TI, Riikliku Lepitaja Kantselei (RLK), Eesti Töötukassa
(TK), Sotsiaalministeerium (SoM), Sotsiaalkindlustusamet (SKA), Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide keskus (TEHIK).
Tabel 265. Tööturuprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
2027 RE
Piirmää
raga
vahendi
d
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetu
s, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasianta
vad
maksud
15.17 Tööturuprogramm -1 012 100 -5 603 -623 476 -18 022 0 -365 000
15.18 Tööhõive -1 005 024 -1 064 -623 448 -15 512 0 -365 000
15.26 Tööelu -7 076 -4 539 -28 -2 509 0 0
Tööturuprogramm on koostatud Heaolu arengukava 2023–2030 elluviimiseks ja eesmärkide
täitmiseks, toetades kõikide inimeste pikka ja kvaliteetset tööelu. Programm aitab saavutada
arengukava alaeesmärki nr 2, keskendudes kõrge tööhõive saavutamisele ning tööelu kvaliteedi
parandamisele. Tegemist on MKM-i ning SoM-i ühisprogrammiga.
Programm koostatakse neljaks aastaks, pidades silmas heaolu arengukava 2023–2030,
Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi ja riigi pikaajalise strateegia „Eesti 2035“ eesmärke.
Programmi kinnitavad majandus- ja tööstusminister ning sotsiaalminister pärast riigieelarve
seaduse vastuvõtmist vastavalt pädevusjaotusele ning see avalikustatakse MKM-i ja SoM-i
kodulehtedel.
383
Programmi täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra ning see on kooskõlas riigi eelarvestrateegia
ja riigi rahaliste võimalustega. Programmi tegevuste eesmärke aitavad toetada heaolu
tulemusvaldkonna teised programmid (laste ja perede programm, sotsiaalhoolekande
programm, vanemaealiste programm, soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm).
Teistest tulemusvaldkondadest toetab programmi eesmärke enim tulemusvaldkonna „Haridus
ja noored“ HTM-i haridus- ja noorteprogramm, mis kajastab muuhulgas Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskuse poolt pakutavaid teenuseid.
Programmis seatud eesmärkide saavutamise ja mõõdikute seiramise eest vastutavad mõlemad
ministeeriumid vastavalt pädevusjaotusele. Programmi aluseks olevate strateegiliste
dokumentide koostamisel on konsulteeritud partneritega nii teistest avaliku sektori
organisatsioonidest kui ka mittetulundussektorist ning programmi täitmisest antakse aru
Heaolu arengukava 2023–2030 juhtkomisjonile ja tulemusvaldkonna iga-aastases aruandes.
Juhtkomisjoni ülesanded, liikmed ja koosolekute protokollid on avalikustatud
Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Tulemusaruanded on avalikustatud nii MKM-i kui ka SoM-i
kodulehtedel. Programmi tegevuste elluviimiseks vajalikud olulisemad arendusülesanded
lisatakse MKM-i ja SoM-i tööplaanidesse, mille raames nende täitmist ka seiratakse.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele. Samuti on muudetud
tulemusvaldkonna „Heaolu“ nimetust ja uus nimetus on „Sotsiaalne ja tööalane heaolu“.
Rida 15.18 programmi tegevus: Tööhõive
Programmi tegevuse eesmärk: Tööhõivepoliitika toetab tööhõive kõrget taset läbi aktiivsete ja
passiivsete tööturumeetmete, et aidata inimesi tööotsingute ajal ja ennetada töötust.
Tabel 266. Programmi tegevuse Tööhõive 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
15-29-aastaste NEET noorte määr, %
Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 11,2 9,6
Töötute absoluutse vaesuse määr, %
Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 23,6 (2024) 11,1
16-64-aastaste vähenenud töövõimega inimeste tööhõive
määr, %
Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring
49,7 51,7
Registreeritud töötute tööle asumise määr, %
Allikas: Eesti Töötukassa 56,4 56
15-29-aastaste NEET noorte määr näitab, kui suur osa vanusegrupist ei osale tööturul,
koolitustel või hariduses. Mõõdik aitab hinnata, kui suur osa noortest on tööturult ja haridusest
eemal ning vajavad täiendavat tuge. Määra vähenemine viitab, et noortele suunatud
384
tööturuteenused, nõustamised, koolitusvõimalused ja tööle aitamise tegevused on
tulemuslikud.
Töötute absoluutse vaesuse määr näitab, kui suur osa töötutest elab absoluutse vaesuse piiril
või sellest allpool. Mõõdik aitab hinnata, kas töötutele pakutavad toetused, teenused ja tööle
naasmist toetavad meetmed aitavad vähendada sügavamat vaesusriski. Mõõdiku vähenemine
näitab, et töötuse perioodil on inimeste toimetulek paremini kaitstud ning tööturule naasmine
toimub kiiremini. Mõõdiku ambitsioonikat sihttaset aitab saavutada alates 2026. aastast
kehtima hakanud uus töötuskindlustussüsteem.
16-64-aastaste vähenenud töövõimega inimeste tööhõive määr näitab, kui suur osa vähenenud
töövõimega inimestest osaleb tööturul. Mõõdik aitab hinnata, kas töövõime toetamise,
rehabilitatsiooni, tööalase nõustamise ja tööandjate toetamise tegevused aitavad sihtrühmal
tööd leida ja tööl püsida. Tööhõive määra püsimine või kasv näitab, et tööturumeetmed
toetavad paremini vähenenud töövõimega inimeste kaasamist tööturule.
Registreeritud töötute tööle asumise määr näitab, kui suur osa registreeritud töötutest liigub
tööle. See on otsene tulemusmõõdik, mis kirjeldab Töötukassa teenuste ja aktiivsete
tööturumeetmete mõju tööotsijate tööle aitamisel. Määra kasv näitab, et nõustamine,
koolitused, töövahendus ja muud aktiivsed meetmed toetavad töötute kiiremat tööle naasmist.
Tabel 267. Programmi tegevuse Tööhõive eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisand
unud
vahen
did
15.18 Tööhõive -965 929 -979 585 -1 005 024 -25 439 3% -186
15.19 Tööjõu- ja majandamiskulud -1 466 -1 677 -1 441 236 -14% -186
15.20 Muud toetused -637 182 -634 908 -638 583 -3 676 1% 0
Sh töötutoetus Töötukassale -49 812 -17 941 -2 17 939 -100% 0
15.21 Sh erijuhtudel makstav
sotsiaalmaks töötute eest -35 910 -31 442 -24 950 6 492 -21% 0
15.22
Sh erijuhtudel makstav
sotsiaalmaks
töövõimetuspensionäri eest
-43 200 -46 801 -49 667 -2 865 6% 0
15.23 Sh töövõimetoetus
Töötukassale -494 168 -526 208 -548 828 -22 620 4% 0
15.24 Muud kulud -327 277 -343 000 -365 000 -22 000 6% 0
15.25 Sh töötuskindlustusmakse
Töötukassale -327 270 -343 000 -365 000 -22 000 6% 0
Tegevuste kirjeldus
Tööhõivepoliitika jaguneb kaheks – aktiivseks ja passiivseks. Aktiivne tööhõivepoliitika seisneb
eelkõige tööturuteenuste, aga ka nendega kaasnevate tööturutoetuste abil töötuse
ennetamises ning inimeste võimestamises ja tööandjate toetamises, et inimesed kiiresti tööle
385
liiguksid või kestlikult tööhõives püsiksid. Passiivse tööhõivepoliitika ehk töötushüvitiste
eesmärk on kompenseerida inimestele tööotsingute ajaks kaotatud sissetulek, et inimesed ei
satuks töö kaotamise korral vaesusesse, ning tagada piisav motivatsioon leida sobiv töö.
Programmi tegevus hõlmab mitut MKM-i valitsemisala teenust, sealhulgas tööhõivepoliitika
kujundamist. Suurem osa eelarvest on kavandatud Eesti Töötukassale aktiivsete ja passiivsete
tööturumeetmete osutamiseks, sh töötuskindlustushüvitiste, töövõimetoetuse, töötutoetuse
ning erijuhtudel sotsiaalmaksu toetuse rahastamiseks. Olulisemad tegevused on ka
tööturumeetmete pakkumine väiksema konkurentsivõimega sihtrühmadele, sealhulgas
piirkondlike meetmete kaudu, ning põlevkivisektori töötajate tööalaste üleminekute
toetamine.
Eesti Töötukassa toetab põlevkivisektorist lahkuvate töötajate teadmiste ja oskuste
ajakohastamist vastavalt tööturu vajadustele, pakkudes muu hulgas tasemeõppe omandamise
ja tööle asumise toetusi.
Erinevad teenused toetavad noorte, sh mitte-eesti noorte, töötuse vähendamist, tööturul
haavatavamas positsioonis olevate inimeste ja nende võimalusi tööturule sisenemiseks või
naasmiseks. Teenuste peamiseks elluviijaks oskuste valdkonnas, pikaajalisel haiguslehel olijate
ning põlevkivisektori töötajate vaates on Eesti Töötukassa. Mitteõppivate ja mittetöötavate
(NEET-olukorras noorte) tegevusi viivad ellu kohalikud omavalitsused ja noorte
töövaatlustegevusi SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning muid avatud taotlusvoorude kaudu
haavatavamate sihtrühmade tööalase konkurentsivõime toetamise tegevusi erinevad elluviijad.
Programmi tegevuse teenuste elluviimisel kasutatakse Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika
fondide toetusi.
Programmi tegevuses on MKM-i valitsemisala teenused ning oluline osa eelarvest (üle 98%) on
kavandatud Eesti Töötukassale eraldise andmiseks, et osutada aktiivseid ja passiivseid
tööturumeetmeid. See sisaldab edasiantavaid töötuskindlustusmakseid (365 mln eurot),
töövõimetoetust (549 mln eurot) ning toetust erijuhtudel sotsiaalmaksu tasumiseks töötavate
töövõimetoetuse saajate ja arvel olevate töötute eest (kokku 75 mln eurot). Erinevate
tööturumeetme pakkujate tegevuste teenuses toetatakse projekte, mille eesmärk on pakkuda
tööturumeetmeid väiksema konkurentsivõimega sihtrühmadele, sh toetatakse regionaalseid
meetmeid. Põlevkivisektori ettevõtetest lahkuvatel inimestel aidatakse Eesti Töötukassa kaudu
uuendada oma teadmisi ja oskusi, et vastata muutunud tööturu vajadustele, nt tasemeõppes
osalemise toetust ja tööle asumise toetust (1 mln eurot). Toetusi rahastatakse välisvahenditest.
Toetatakse kõrge tööhõive taseme saavutamist ja hoidmist (7 mln eurot) ning võimestatakse
erinevaid teenusepakkujaid tööturult eemale jäänud sihtrühmade toetamisel (5 mln eurot).
Teenuste peamiseks elluviijaks on Eesti Töötukassa. Mitteõppivate ja mittetöötavate (NEET-
olukorras) noorte tegevusi (2 mln eurot) viivad ellu kohalikud omavalitsused ja noorte
töövaatlustegevusi SA Ida-Viru Ettevõtluskeskus ning muid avatud taotlusvoorude kaudu
haavatavamate sihtrühmade tööalase konkurentsivõime toetamise tegevusi erinevad elluviijad.
386
Programmi tegevuse teenustes kasutatakse Euroopa Liidu vahendeid koos riikliku
kaasfinantseeringuga Euroopa Sotsiaalfondist 14,17 mln eurot ja Õiglase ülemineku fondist
1,03 mln eurot. Lisaks kasutatakse veel Euroopa Regionaalarengu Fondist valdkondliku
digipöörde eesmärkide saavutamiseks ning tehniliseks abiks kokku 0,32 mln eurot. Detailsem
ülevaade toetuste saajatest on antud seletuskirja lisas 3.
Programmi tegevuse eelarvet mõjutavad kõige enam töötuskindlustusmakse laekumise
prognoosi muutus (kasv võrreldes 2026. aastaga 22 mln eurot) ning alates 2026. aastast
töötuskindlustuse seaduses kehtima hakanud muudatused, millega kaotati töötutoetus ja loodi
uus baasmääras töötuskindlustushüvitis (kulude vähenemine koos erijuhtude sotsiaalmaksuga
kokku 24 mln eurot). Samas suurenevad kulud töövõimetoetusele ja sellega kaasnevale
sotsiaalmaksule 26 mln eurot. Piirmääraga vahendid ja välistoetused moodustavad programmi
tegevuse eelarvest kokku 1,6%.
2026. aastal on tööhõive programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud eelarvele
kasutada 0,19 mln eurot 2025. aastast üle kantud vahendeid, mis koosnevad ministeeriumi
tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi
kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-
uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.26 programmi tegevus: Tööelu
Programmi tegevuse eesmärk: Töösuhete ja töökeskkonna poliitika toetab kvaliteetses tööelus
osalemist, et töötaja saaks tööl käia ja tööandja saaks tööd pakkuda õiglastel töötingimustel
ohutus töökeskkonnas.
Tabel 268. Programmi tegevuse Tööelu 2027. aasta mõõdik ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Üle kolme töövõimetuspäevaga tööõnnetuste arv 100 000 hõivatu kohta
Allikas: Statistikaamet 424 500
Mõõdik „Üle kolme töövõimetuspäevaga tööõnnetuste arv 100 tuhande hõivatu kohta“ näitab
töövõimetuspäevadega tööõnnetuste sagedust. Kõrgem arv viitab keerukamate tööõnnetuste
riskile, madalam arv näitab tööohutuse paranemist. Sihttasemed on plaanis korrigeerida.
Mõõdiku sihttase ei eelda õnnetuste arvu kasvu, vaid keskmisest madalamat oodatavat taset
(analoogselt 2025. aastaga).
387
Tabel 269. Programmi tegevuse Tööelu eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
15.26 Tööelu -8 493 -10 301 -7 076 3 225 -31% -767
15.27 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 476 -6 952 -6 825 127 -2% -583
Sh töövaidluskomisjoni
kaasistujate tasud -26 -28 -28 0 0% 0
15.28 Muud toetused -2 011 -3 345 -251 3 094 -92% -184
Tegevuste kirjeldus
Tööelu kvaliteeti mõjutavad töötaja töökeskkond ja töötingimused, tööturu osapoolte
teadlikkus töösuhetest ja ohutu töökeskkonna loomise võimalustest. Tööelu kvaliteedi
tagamiseks on oluline luua töötaja vajadusi arvestavad töötingimused, suurendada tööturu
osapoolte teadlikkust nende õigustest ja kohustustest ning tervislike töötingimuste
kujundamise võimalustest.
Tegevuse oodatavat tulemust aitavad oma teenuste kaudu saavutada MKM, TI ja Riikliku
Lepitaja Kantselei, sh moodustab olulise osa eelarvest Tööinspektsiooni teenustele kavandatud
kulu riiklikuks järelevalveks, ennetuseks ja nõustamiseks ning töövaidluste lahendamiseks.
MKM kujundab poliitikat ning viib ellu töötajatele ja tööandjatele suunatud tegevusi töövõime
vähenemise ennetamiseks. Tööinspektsioon viib läbi töösuhete, töötervishoiu ja tööohutuse
järelevalvet ning nõustamist, tagades asjakohase teabe kättesaadavuse. TI juures toimib
töövaidluskomisjon, mis lahendab töötajate ja tööandjate vahelisi vaidlusi. Kollektiivseid
töötülisid aitab lahendada riiklik lepitaja.
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala teenused: „Kahjuhüvitis“, „Lisapuhkuse hüvitamine
riigieelarvest“ ja „IKT osutamine MKM-i valitsemisala asutustele“ on alates 2026. aastast
koondatud koos teiste Sotsiaalministeeriumi valitsemisala teenustega programmi uue tegevuse
nr 3 „Tööpoliitikat toetavate rakendusteenuste pakkumine“ alla.
Programmi tegevuse oodatavat tulemust aitavad oma teenuste kaudu saavutada MKM (eelarve
2 mln eurot), TI (5 mln eurot) ja Riikliku Lepitaja Kantselei (0,14 mln eurot), sh moodustavad
Tööinspektsiooni teenustele kavandatud kulud riiklikuks järelevalveks, ennetuseks ja
nõustamiseks 4 mln eurot ning töövaidluste lahendamiseks 1 mln eurot. MKM kujundab
poliitikat ning viib ellu töötajatele ja tööandjatele suunatud tegevusi töövõime vähenemise
ennetamiseks. Edendatakse individuaalseid ja kollektiivseid töösuhteid, sh tõhustatakse
sotsiaaldialoogi, soodustatakse kollektiivlepingute sõlmimist, analüüsitakse ja vastavalt
parandatakse töövaidluskomisjoni töökorraldust. TI viib läbi töösuhete, töötervishoiu ja
tööohutuse järelevalvet ning nõustamist, tagades asjakohase teabe kättesaadavuse. TI juures
toimib töövaidluskomisjon, mis lahendab töötajate ja tööandjate vahelisi vaidlusi. Kollektiivseid
töötülisid aitab lahendada riiklik lepitaja.
388
Programmi tegevuse eelarvest 64% kaetakse piirmääraga vahenditest (4,50 mln eurot) ning
35% Euroopa Liidu vahenditest (2,50 mln eurot). Euroopa Sotsiaalfondist rahastatakse näiteks
Tööinspektsiooni tööelu infosüsteemi arenduse tööjõu- ja majandamiskulusid 1,73 mln euro
ning töövõimetuse ennetuse projekte 0,64 mln euro ulatuses. Detailsem ülevaade toetuste
saajatest on antud seletuskirja lisas 3.
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve vähenemine tuleneb 2025–2028 RES-i käigus tehtud
kärbetest. Muude toetuste eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga 92%, sest topeltkajastuse
vältimiseks ei sisalda TI eelarve enam EL Sotsiaalfondi toetust Tervise ja Heaolu Infosüsteemide
Keskusele (TEHIK), kes viib ellu tööelu infosüsteemi arendusi. Nimetatud toetus kavandatakse
otse TEHIK-u eelarvesse.
2026. aastal on tööelu programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud eelarvele
kasutada 0,77 mln eurot 2025. aastast üle kantud vahendeid, mis koosnevad ministeeriumi
tegevuskulude ja liikmemaksude (kokku 0,29 mln eurot) ning TI tegevuskulude (0,47 mln eurot)
jääkidest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi kodulehel (sh
jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused).
3.14.3.1.2 Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programmi kulude
jaotus programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on naistel ja meestel kõigis ühiskonnaelu valdkondades võrdsed
õigused, kohustused, võimalused ja vastutus ning vähemusrühmadele on tagatud võrdsed
võimalused eneseteostuseks ja ühiskonnaelus osalemiseks.
Asutused, kes viivad programmi ellu: MKM, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
voliniku kantselei (SVVK).
Tabel 270. Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programmi eelarve programmi tegevuste ja
eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiant
avad
maksud
15.29 Soolise võrdsuse ja võrdse
kohtlemise programm -2 897 -1 740 0 -1 157 0 0
15.30 Võrdsuspoliitika -2 354 -1 198 0 -1 157 0 0
15.33 Võrdõigusvolinik -542 -542 0 0 0 0
Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm on koostatud Heaolu arengukava 2023–2030
elluviimiseks ja eesmärkide täitmiseks, vähendades ühiskonnas ebavõrdsust ning toetades
389
tööelu. Programm aitab saavutada arengukava 2023–2030 alaeesmärki nr 5 keskendudes
võrdse kohtlemise tagamisele ning soolise võrdsuse ja vähemusrühmade võrdsete võimaluste
edendamisele. Tegemist on eelarveliselt pigem väikse programmiga ning see on jagatud kaheks
programmi tegevuseks vastavalt rakendava asutuse ja tegevuse sisu järgi.
Programmi täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra, st kooskõlas riigi eelarvestrateegia ning riigi
rahaliste võimalustega. Programmi tegevuste eesmärke aitavad toetada „Sotsiaalse ja tööalase
heaolu“ tulemusvaldkonna teised programmid (laste ja perede programm, tööturuprogramm).
Programmi aluseks olevate strateegiliste dokumentide koostamisel on konsulteeritud
partneritega nii teistest avaliku sektori organisatsioonidest kui ka mittetulundussektorist.
Programmi eesmärkide saavutamisest ja rakendamisest antakse aru Heaolu arengukava 2023–
2030 juhtkomisjonile. Juhtkomisjoni ülesanded, liikmed ja koosolekute protokollid on
avalikustatud Sotsiaalministeeriumi kodulehel. Programmi täitmise kohta antakse aru ka
programmi tegevuste (programmi dokument) ja tulemusvaldkonna tasandil (riigi
majandusaasta koondaruanne).
Programmi tegevuste elluviimiseks vajalikud olulisemad arendusülesanded lisatakse MKM-i
tööplaani, mille raames nende täitmist ka seiratakse.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 15.30 programmi tegevus: Võrdsuspoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Tagatud on sooline võrdsus ning vähemusrühmadele võrdsed
võimalused eneseteostuseks ja ühiskonnaelus osalemiseks.
Tabel 271. Programmi tegevuse Võrdsuspoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Soolise võrdõiguslikkuse indeksi alavaldkond "töö"
Allikas: Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Indeks (EIGE) 76,5 73,8
Soolise võrdõiguslikkuse indeksi alavaldkond "võim"
Allikas: Euroopa Liidu Soolise Võrdõiguslikkuse Indeks (EIGE) 21,9 48,8
Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonide arv
Allikas: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 237 250
Programmi tegevuste mõõdikuid on viimastel aastatel korrastatud ja vähendatud ning osaliselt
viidud programmi tasandile vastavalt Rahandusministeeriumi juhistele.
Soolise võrdõiguslikkuse indeksi alavaldkond „töö“ näitab naiste ja meeste võrdsust tööturul,
hõlmates osalemist tööturul ning töö kvaliteeti ja tingimusi. Kõrgem näitaja viitab paremale
390
soolisele tasakaalule tööhõives ja tööelus. Soolise võrdõiguslikkuse indeksi alavaldkond „võim“
näitab naiste ja meeste esindatust otsustamis- ja juhtimistasanditel. Kõrgem näitaja viitab
tasakaalustatumale osalemisele juhtimises ja otsustamises. Alavaldkonna „võim“ sihttaseme
kasvule võib kaasa aidata Euroopa Liidu soolise tasakaalu direktiivi (Women on Boards)
rakendumine 2026. aastal.
Mitmekesisuse kokkuleppega liitunud organisatsioonide arv näitab organisatsioonide
valmisolekut rakendada mitmekesisuse ja võrdse kohtlemise põhimõtteid. Kasvav näitaja viitab
mitmekesisust väärtustavate organisatsioonide arvu suurenemisele.
Tabel 272. Programmi tegevuse Võrdsuspoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
15.30 Võrdsuspoliitika -1 919 -2 901 -2 354 546 -19% -269
15.31 Tööjõu- ja
majandamiskulud -1 418 -1 460 -1 267 193 -13% -269
15.32 Muud toetused -497 -1 440 -1 087 353 -25% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus koosneb neljast MKM-i teenusest, mis hõlmavad soolise võrdsuse ja
vähemusrühmade võrdsete võimaluste poliitika kujundamist ja rakendamist, õigusraamistiku
arendamist, teadlikkuse ja võimekuse suurendamist, andmete kättesaadavuse parandamist
ning võrdsuslõime alast nõustamist ja toetamist.
Soolise võrdsuse edendamiseks vähendatakse soolisi stereotüüpe, toetatakse võrdseid
hoiakuid ühiskonnas ning vähendatakse palgalõhet, sealhulgas toetatakse EL palkade
läbipaistvuse direktiivi rakendamist ja tööandjate valmisolekut selle nõuete täitmiseks. Soolise
segregatsiooni vähendamiseks hariduses ja tööturul suurendatakse avalikkuse ja
võtmesihtrühmade teadlikkust, toetatakse vastavaid projekte, koolitusi ja teavitustegevusi ning
pööratakse tähelepanu enim segregeerunud valdkondadele ja soolise tasakaalu saavutamisele
juhtimistasandil. Samuti uuritakse soolise võrdsuse, vähemuste võrdsete võimaluste ning
turvalisuse ja julgeoleku seoseid teadmispõhiste poliitikasoovituste väljatöötamiseks.
Võrdse kohtlemise tagamiseks ning soolise võrdsuse ja vähemusrühmade võrdsete võimaluste
edendamiseks kaasajastatakse valdkondlik õigusraamistik, et see vastaks paremini ühiskonna
vajadustele. Tagatakse soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku võimekus
pakkuda inimestele tõhusat eksperttuge ning sidusrühmadele nõu ja abi edendamiskohustuse
täitmisel. Samuti osaletakse Euroopa Liidu horisontaalse võrdse kohtlemise direktiivi
läbirääkimistel.
Tähelepanu pööratakse ka õigusraamistiku paremale rakendamisele, suurendades tööandjate,
haridustöötajate, poliitikakujundajate ja otsustajate teadlikkust, võimekust ning valmisolekut
soolist võrdsust ja võrdseid võimalusi edendada. Teadmiste, oskuste, nõustamise ja tööriistade
391
abil soodustatakse võrdsuslõime põhimõtete ning praktikate rakendamist kõigis
poliitikavaldkondades, sealhulgas välisvahendite kasutamisel. Jätkatakse tööandjate toetamist
mitmekesisuse väärtustamisel ja juhtimisel era-, avaliku ja kolmanda sektori organisatsioonides,
sealhulgas mitmekesise tööandja märgise ning võrgustikutegevuste kaudu.
Vähemusrühmade olukorra kaardistamiseks ning võrdse kohtlemise ja võrdsete võimaluste
edendamiseks panustatakse regulaarsetesse andmekogumis- ja analüüsitegevustesse, et
tagada kvaliteetsed andmed vähemusrühmade olukorra ja vajaduste kohta ning nende
kasutamine ka teiste valdkondade poliitikakujunduses. LGBTIQ-inimeste heaolu edendamiseks
rakendatakse vastavat tegevuskava.
Ligipääsetavuse edendamiseks suurendatakse teadlikkust, tegutsemisvalmidust ja võimekust,
toetatakse koostööd riigiasutuste ja huvirühmade vahel ning seiratakse regulaarselt
ligipääsetavuse rakkerühma soovituste elluviimist.
Huvikaitseorganisatsioonide tugevdamiseks toetatakse strateegilise partnerluse kaudu nende
organisatsioonide ja võrgustike tegevust ning arengut, mis aitavad ellu viia valdkondlikku
poliitikat. Jätkatakse tihedat koostööd kodanikuühendustega, kaasates neid
poliitikakujundamisse, ning toetatakse nende võimekust uuringuid ja analüüse tellida või ise
läbi viia.
Programmi tegevuse eelarve koosneb 51% ulatuses piirmääraga vahenditest ja 49% ulatuses
välistoetustest koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga. Euroopa Sotsiaalfondist rahastatakse
projekti „Soolise segregatsiooni vähendamine hariduses ja tööturul“ 0,78 mln euroga ning
Euroopa Regionaalarengu Fondist valdkondlikku digipööret ning tehnilise abi kulusid 0,37 mln
euroga.
Muude toetuste eelarve vähenemine tuleneb valdkondliku digipöörde vahendite väiksemast
kasutuselevõtust (-0,47 mln eurot). Samas kasvab soolise segregatsiooni vähendamise projekti
eelarve 0,11 mln eurot. Detailsem ülevaade toetuste saajatest on antud seletuskirja lisas 3.
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve vähenemine tuleneb sellest, et võrdsuspoliitika
programmi tegevusi on väga suures mahus ümber korraldatud. See võimaldas suunata
vahendeid ümber nii võrdõigusvoliniku kui tööelu programmi tegevuste eelarvetesse, lisaks
tehti veel 2025–2028 RES-i käigus otsustatud kärped.
2026. aastal on programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud eelarvele kasutada
0,27 mln eurot 2025. aastast üle kantud vahendeid, mis koosnevad ministeeriumi
tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi
kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-
uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.33 programmi tegevus: Võrdõigusvolinik
392
Programmi tegevuse eesmärk: Soolise võrdõiguslikkuse seadusest ja võrdse kohtlemise
seadusest tulenevate õiguste kaitset puudutav nõustamine, arvamuse avaldamine
diskrimineerimisjuhtumite kohta, seaduste mõju analüüsimine ning soolise võrdõiguslikkuse ja
võrdse kohtlemise edendamine.
Tabel 273. Programmi tegevuse Võrdõigusvolinik 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Elanike osakaal, kes pöörduksid ebavõrdse kohtlemise kogemise korral
võrdõigusvoliniku poole, %
Allikas: Soolise võrdõiguslikkuse monitooring
32
(2021) >32
„Elanike osakaal, kes pöörduksid ebavõrdse kohtlemise korral voliniku poole“ mõõdik näitab
elanike teadlikkust ja usaldust voliniku institutsiooni vastu. Suurem osakaal viitab paremale
ligipääsule õiguskaitsele ja voliniku nähtavusele. Seotud tegevusega „Võrdõigusvolinik“ –
eelarve 2027. aastal 0,54 mln, 2028. aastal 0,55 mln, 2029. aastal 0,56 mln ja 2030. aastal 0,57
mln eurot. Suurem eelarve võimaldab rohkem nõustamist, teavitustööd ja digilahenduste
arendamist, samuti lisaülesannete täitmist.
Tabel 274. Programmi tegevuse Võrdõigusvolinik eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
15.33 Võrdõigusvolinik -830 -501 -542 -41 8% -85
15.34 Tööjõu- ja
majandamiskulud -652 -501 -542 -41 8% -85
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse alla kuulub üks teenus, mida pakub Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
voliniku kantselei. Volinik nõustab soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise
õigusraamistikust tulenevate õiguste kaitse alal, avaldab arvamust diskrimineerimisjuhtumite
kohta, analüüsib seaduste mõju, edendab soolist võrdõiguslikkust ja võrdset kohtlemist ning
ennetab diskrimineerimist. Lisaks tegeleb volinik temaatiliste õigusteatmike väljaandmisega,
teenuste digimisega ning tehisintellekti kasutuse laienemisest tingitud kaudse
diskrimineerimise ennetamisega.
Voliniku kantselei eelarve koosneb 100% ulatuses piirmääraga vahenditest. 2027. aasta kulude
eelarve kasv tuleneb sellest, et ministeerium suunas võrdsuspoliitika programmi tegevusest
0,05 mln eurot kantselei tööjõukuludesse, et korrigeerida kantselei teenistujate palgataset ja
osaliselt katta võrdsusasutuste direktiivide ülevõtmisel tekkinud uusi kulusid. Samas viidi
majandamiskuludes läbi 2025–2028 RES-is otsustatud kärbe.
393
2026. aastal on võrdõigusvoliniku programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud
eelarvele kasutada 0,09 mln eurot 2025. aastast üle kantud vahendeid, mis koosnevad voliniku
kantselei tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi
kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-
uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
3.14.3.2 Tulemusvaldkond Teadus- ja arendustegevus ning
ettevõtlus
3.14.3.2.1 Teadmussiirde programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti areng tugineb teadmuspõhistele ja innovaatilistele lahendustele
Asutused, kes viivad programmi ellu: Sihtasutus Eesti Teadusagentuur (ETAG), Haridus- ja
Noorteamet (Harno), EIS, Sihtasutus Tallinna Teaduspark Tehnopol (Tehnopol), AS Metrosert ja
AS Smartcap.
Tabel 275. Teadmussiirde programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiant
avad
maksud
15.36 Teadmussiirde
programm -135 186 -96 406 0 -21 275 -17 505 0
15.37 Ettevõtete innovatsioon -134 461 -95 773 0 -21 183 -17 505 0
15.41 Iduettevõtlus -725 -634 0 -91 0 0
Teadmussiirde programm põhineb Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning
ettevõtluse (TAIE) arengukaval 2021–2035, mille keskmes on arenguvajaduste lahendamine
ning tootlikkuse ja lisandväärtuse kasv. Programm on koostatud saavutamaks TAIE
teadmussiirde alaeesmärki „Eesti areng tugineb teaduspõhistele ja innovaatilistele
lahendustele“. Tegemist on Haridus- ja Teadusministeeriumi (HTM) ning MKM-i
ühisprogrammiga, mis loob sünergiat teadus- ja arendustegevuse ja ettevõtluse vahel ning seob
teadussüsteemi ühiskonna ja majanduse arengutega, võimendades nii TAI ühiskondlikku kasu
ja kasvatab ühiskonna teadusmahukust, sh panustades Eesti majanduse lisandväärtuse kasvu.
Programmi ülesehitus lähtub arengukavast ning on jagatud tegevusteks, millest kaks
394
panustavad ettevõtetele suunatud tegevustesse (MKM-i valitsemisala) ja üks sektoritevahelisse
teadmussiirdesse (HTM-i valitsemisala).
Programmi kinnitavad haridus- ja teadusminister ning majandus- ja tööstusminister pärast
riigieelarve seaduse vastuvõtmist vastavalt pädevusjaotusele ning see avalikustatakse HTM-i ja
MKM-i kodulehtedel.
Programmi täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra, st kooskõlas riigi eelarvestrateegia ning riigi
rahaliste võimalustega.
Programmis seatud eesmärkide saavutamise ja mõõdikute seiramise eest vastutavad HTM ja
MKM vastavalt ülal toodud jaotusele tegevuste lõikes. Programmi aluseks olevate strateegiliste
dokumentide koostamisel on konsulteeritud partneritega nii teistest avaliku sektori
organisatsioonidest kui ka era- ja mittetulundussektorist.
Programmi tegevuste elluviimiseks vajalikud olulisemad arendusülesanded lisatakse HTM-i ja
MKM-i tööplaanidesse, mille raames nende täitmist ka seiratakse.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 15.37 programmi tegevus: Ettevõtete innovatsioon
Programmi tegevuse eesmärk: luua vajalik toetav keskkond ettevõtetes innovatsiooni- ja
arendustegevuse läbiviimiseks.
Tabel 276. Programmi tegevuse Ettevõtete innovatsioon 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Eesti koht EL-is ettevõtete toote või äriprotsessi innovatsiooni
kategoorias
Allikas: Euroopa Komisjon
10 8
Statistikaameti mõõdik „Müügitulu uutest või oluliselt muudetud toodetest või teenustest
(suhe kogu müügitulusse), %“ on asendatud uue mõõdikuga, sest selle uuendamine ei olnud
iga-aastane. Uus programmi tegevuse mõõdik on üks Euroopa Komisjoni European Innovation
Scoreboard indikaatoritest (ettevõtete innovatsioon). European Innovation Scoreboard hindab
riikide innovatsioonivõimekust ühtse indikaatorite raamistikuga. Programmi eelarve toetab
ettevõtete innovatsioonivõimekuse kasvu läbi teadus- ja arendustegevuse,
innovatsioonikoostöö ning ettevõtete arendus- ja investeerimisvõimekust suurendavate
meetmete, mille mõju peaks avalduma mõõdiku paranemises (kõrgem positsioon on parem)
pikemas vaates.
395
Tabel 277. Programmi tegevuse Ettevõtete innovatsioon eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
15.37 Ettevõtete innovatsioon -74 667 -130 446 -134 461 -4 015 3% -4 153
15.38 Tööjõu- ja
majandamiskulud -2 944 -4 929 -4 042 887 -18% -181
15.39 Sotsiaaltoetused -14 -15 -15 0 0% 0
15.40 Muud toetused -71 699 -125 501 -130 403 -4 902 4% -3 971
Tegevuste kirjeldus
Tegevuse eesmärki saavutatakse kuue teenuse kaudu, millest suurima eelarvemahuga on
ettevõtete teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevuse (TAI) toetamine (128 mln eurot) ning
rahvusvahelistes TAI-võrgustikes osalemise soodustamine (6 mln eurot). Tegevuse raames
arendatakse innovatsiooni toetavaid teenuseid ja ettevõtete tugisüsteemi, toetatakse
rakendusuuringuid, eksperimentaalarendust ning ettevõtete ja teadusasutuste koostööd.
Ettevõtetele pakutakse innovatsiooni- ja arendusosakuid, tootearenduse toetusi,
arenguprogramme ning nõustamis- ja võrgustumisteenuseid. Teenuseid osutavad MKM ning
EIS.
Ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime suurendamiseks toetatakse osalemist Euroopa ja
rahvusvahelistes teadus-, arendus- ja innovatsiooniprogrammides ning võrgustikes, sealhulgas
Euroopa Kosmoseagentuuri (ESA), CERN-i, Eurostarsi ja Horizon Europe'i tegevustes. Samuti
parandatakse ettevõtete ligipääsu teadus- ja arenduskoostööle, tehnoloogiatele ning
rahvusvahelistele partnerlustele.
Toetatakse ettevõtete digipööret, tehisintellekti, robootika ja kiibitehnoloogiate
kasutuselevõttu ning digitaalse innovatsiooni keskuste tegevust. Ettevõtetele pakutakse tuge
digipöörde strateegiate väljatöötamiseks ja investeeringute tegemiseks.
Eelarvevahenditega suurendatakse riigi rolli innovatsiooni eestvedaja, turulooja ja uudsete
lahenduste hankijana ning toetatakse innovatsiooni edendavaid riigihankeid, Accelerate
Estonia tegevusi ja innovaatiliste toodete ning teenuste turule jõudmist.
Kliimaneutraalsuse eesmärkide saavutamiseks toetatakse ettevõtete teadmussiiret,
ringmajanduse ja madalsüsinikutehnoloogiate kasutuselevõttu ning vesinikutehnoloogiate
arendamist. Õiglase ülemineku fondi vahenditest soodustatakse Ida-Virumaa majanduse
mitmekesistamist, suurendades ettevõtete teadusmahukust ning koostööd teadus- ja
arendusasutustega.
Programmi tegevuse eelarvest põhiosa moodustavad muud toetused ettevõtjatele, mida
jagatakse peamiselt EIS-i kaudu (97%). Sealjuures 86 mln eurot on planeeritud katta
piirmääraga vahenditest, 21 mln eurot välistoetustest koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga ning 17 mln eurot CO₂ kvooditulust saadavatest vahenditest. Lisaks
tasutakse piirmääraga eelarvest peaaegu 6 mln eurot ESA ja CERN-i liikmemaksudeks.
396
Programmi tegevuse piirmääraga tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad 2027. aastal 1 mln
eurot, sest tegevuste ümberkorralduste ja prioriseerimise tõttu suunati vahendid muude
toetuste eelarvesse.
Muude toetuste eelarve kasvab 5 mln eurot. Sellest 8 mln eurot lisandub piirmääraga
vahendeid, et täita eesmärk suunata 0,98% riigi SKT-st teadus- ja arendustegevusse. Samas
väheneb 3 mln euro ulatuses CO₂ kvoodimüügi tulust saadavate vahendite kasutuselevõtt
üleeuroopalist huvi pakkuvate projektide teadus- ja arendustegevuse toetamiseks. Detailsem
ülevaade toetustest on antud seletuskirja lisas 3.
2026. aastal on ettevõtete innovatsiooni programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega
kinnitatud eelarvele kasutada 4 mln eurot 2025. aastast üle kantud vahendeid, mis koosnevad
peamiselt ministeeriumi poolt antavatest muudest toetustest. Detailne info ülekantud
vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende
ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-
minister/eelarve-ja-majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.41 programmi tegevus: Iduettevõtlus
Programmi tegevuse eesmärk: toetada teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse
ökosüsteemi arengut.
Tabel 278. Programmi tegevuse Iduettevõtlus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Riskikapitali maht, mln eurot
Allikas: Startup Estonia 351,7 500
Riskikapitali maht (mln eurot) näitab teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse rahastamise
taset. Kõrgem maht viitab paremale kapitali kättesaadavusele ja iduettevõtluse arengule.
Eelarvevahenditega toetatakse iduettevõtete kasvu, investorite kaasamist ning innovatsiooni-
ja ettevõtluskeskkonna arengut, mis aitab suurendada riskikapitali kättesaadavust ja mahtu.
Seotud tegevusega „Iduettevõtlus“, mille eelarve on 2027. aastal 0,72 mln, 2028. aastal 0,75
mln, 2029. aastal 0,75 mln ja 2030. aastal 0,67 mln eurot. Programmi tegevuse eelarve kasv
võimaldab rohkem investeeringuid ja toetusi iduettevõtetele.
Tabel 279. Programmi tegevuse Iduettevõtlus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
15.41 Iduettevõtlus -882 -1 099 -725 374 -34% -8
15.42 Tööjõu- ja
majandamiskulud -475 -556 -501 55 -10% -8
397
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
15.43 Muud toetused -405 -542 -224 318 -59% 0
Tegevuste kirjeldus
Tegevus hõlmab kahte teenust, mille raames luuakse teadus- ja tehnoloogiamahukate
ettevõtete arenguks vajalik keskkond, toetamaks teadus- ja tehnoloogiapõhiseid iduettevõtteid
ettevõtte kõigis arengufaasides, iduettevõtete loomist ja arendamist ning olulise kasvu
saavutamist rahvusvahelistel turgudel. Sealjuures aktiveeritakse eelseemne- ja seemnefaasi
investeeringutega turgu teadus- ja tehnoloogiamahukates sektorites, sh aidatakse suurendada
kapitali pakkumist teadusmahukatele kõrgtehnoloogiat arendavatele ettevõtetele, mille puhul
turul ei pakuta piisavalt erakapitali ettevõtete arengu tagamiseks. Lisaks toetatakse
iduettevõtete innovatsiooni ning intellektuaalomandi loomist ja rakendamist kõigis
majandusharudes. Nimetatud tegevuste tulemuslikkuse hindamiseks töötatakse välja ja
rakendatakse tõhus ja vajaduspõhine iduettevõtluse seiresüsteem. Teenuseid pakub
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, sh Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse
kaudu.
Jätkatakse iduettevõtluse ökosüsteemi tervikliku toetamise ja arendamisega Startup Estonia
programmi kaudu kogumahus 8 mln eurot EL 2021–2027 rahastusperioodi vahenditest.
Samuti jätkatakse teadus- ja tehnoloogiamahuka iduettevõtluse ökosüsteemi arendamise
tegevuskava elluviimist. Kuna kõrgtehnoloogiliste iduettevõtete toote või teenuse arendus- ja
ärimudelid põhinevad suuresti teadus- ja arendustööl ja sellega seotud intellektuaalsel
omandil, on nende ettevõtete arendustöö aja- ja ressursimahukam. Vastavat segmenti sihtivaid
kiirendeid pakub Startup Estonia.
Käivitatakse New Nordic DeepTech Valley (Uus Põhjala Süvatehnoloogiaorg). Edendatakse
riikidevahelisi koostööprojekte Baltikumi/Põhjamaade vahel, kuna tänane riikidevaheline
koostöö idusektori toetamisel on vähene.
Toetatakse tervisetehnoloogia iduettevõtluse ökosüsteemi arendamist. TAIE
fookusvaldkondades on puudu süsteemsetest iduettevõtluse võimestamise terviklahendustest
erinevates süvatehnoloogia alavaldkondades. Tervisetehnoloogiad on üks valdkond, milles
Eestil on võimalus tuua turule globaalse potentsiaaliga kiirelt skaleeritavaid lahendusi. Lisaks
üldise ökosüsteemi arendamisele ja kiirendite ellu kutsumisele jätkatakse riigi osalusega
fondide rahastamist (rohetehnoloogiate fond, teadus- ja tehnoloogiamahukate iduettevõtete
fond jt) ehk pakutakse iduettevõtetele kaasrahastust, sh nihkub fookus süvatehnoloogia
terviklikule sekkumisloogikale.
2024. aastal käivitati AS Smartcapi juures Eesti Kaitsefond (100 mln eurot).
Jätkatakse rahvusvahelise ärikiirendi Creative Destruction Lab’i Eesti haru toetamist.
398
Toetamaks kahese kasutusega süvatehnoloogia ettevõtete arengut, osaleb Eesti NATO 1 mld
euro suuruses innovatsioonifondis (Eesti kogupanus on 30 mln eurot) ning selle
investeeringutele eelnevas innovatsioonikiirendis (kogumahus 2,85 mln eurot).
Programmi tegevuse eelarvest moodustavad ministeeriumi piirmääraga tööjõu- ja
majandamiskulud 62% ning muud antavad toetused 25%. Detailsem ülevaade toetustest on
antud seletuskirja lisas 3.
2027. aasta tööjõu- ja majandamiskulude eelarve väheneb võrreldes 2026. aastaga tulenevalt
2025–2028 RES-i käigus tehtud kärbetest ning muud toetused vähenevad tingituna
valdkondliku digipöörde vahendite väiksemas mahus kasutuselevõtust.
3.14.3.2.2 Ettevõtluskeskkonna programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti ettevõtluskeskkond soodustab ettevõtlikkust ning teadmusmahuka
ettevõtluse teket ja kasvu, kõrgema lisandväärtusega toodete ja teenuste loomist ja eksporti
ning investeeringuid kõigis Eesti piirkondades, pöörates tähelepanu ohu ennetamisele ning
inimese ja keskkonna kaitsmisele.
Asutused, kes viivad programmi ellu: MKM, EIS, TTJA, Eesti Varude Keskus (EVK), AS Metrosert
ja MTÜ Eesti Standardi- ja Akrediteerimiskeskus (EAK).
Tabel 280. Ettevõtluskeskkonna programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seadu
se rea
nr 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusl
ikud
vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiant
avad
maksud
15.44 Ettevõtluskeskkonna
programm -132 583 -64 598 0 -64 753 -3 233 0
15.45 Ettevõtete eksport -82 731 -25 018 0 -54 714 -3 000 0
15.49 Teadmusmahukad
investeeringud -8 685 -8 594 0 -91 0 0
15.52 Ettevõtluskeskkond -33 699 -24 477 0 -9 222 -1 0
15.55 Taristu ja digiühiskonna
järelevalve -7 468 -6 510 0 -726 -232 0
Programm põhineb Eesti teadus- ja arendustegevuse, innovatsiooni ning ettevõtluse (TAIE)
arengukaval 2021–2035 ning aitab luua eeldusi, et Eesti teadus, arendustegevus, innovatsioon
ja ettevõtlus suurendavad koostoimes Eesti ühiskonna heaolu ja majanduse tootlikkust,
pakkudes konkurentsivõimelisi ja kestlikke lahendusi Eesti ja maailma arenguvajadustele.
Programmi koostavad MKM-i ettevõtluse ja digimajanduse valdkonnad koostöös. Programmi
399
kinnitab majandus- ja tööstusminister pärast riigieelarve seaduse vastuvõtmist vastavalt
pädevusjaotusele ning see avalikustatakse MKM-i kodulehel.
Programmi aluseks olevate strateegiliste dokumentide koostamisel on konsulteeritud
partneritega nii teistest avaliku sektori organisatsioonidest kui ka era- ja
mittetulundussektorist.
Programmi seiratakse vähemalt kord aastas, mil toimub jooksev andmete ülevaatamine, et
vajadusel asjakohaseid muutusi teha. Programmi täitmise kohta antakse aru programmi
tegevuste (programmi dokument) ja tulemusvaldkonna tasandil (riigi majandusaasta
koondaruanne).
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 15.45 programmi tegevus: Ettevõtete eksport
Programmi tegevuse eesmärk: Ettevõtted hindavad Eestit tegutsemiskeskkonnana kõrgelt
Tabel 281. Programmi tegevuse Ettevõtete eksport 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Eesti toodete ekspordihind kasvab kiiremini kui Euroopas keskmiselt, %
Allikas: Eurostat 0,1 0,1
Turismiteenuste eksport (mld eurot)
Allikas: Statistikaamet 2,21 3
Mõlema ekspordimõõdikuga kogutakse infot Eesti ettevõtete rahvusvahelise konkurentsivõime
kohta. Kaupade ja teenuste ekspordi ning seal hulgas oleva turismiteenuste ekspordikasv
näitab, kuidas meetmete tegevus mõjutab otseselt Eesti majandust. Programmi eelarve kaudu
toetatakse ettevõtete ekspordivõimekuse kasvu, rahvusvahelistumist ning kõrgema
lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamist, mis aitab kaasa ekspordihindade kasvule
Euroopa keskmisest kiiremini. Turistide arvu kasvu kiirendamiseks on vaja suurendada Eesti
nähtavust turismi sihtriigina ning tõsta atraktiivsust rohkem kulutavate konverentsituristide
jaoks. Programmi eelarve vahenditega toetatakse Eesti turismisihtkoha rahvusvahelist
turundamist, välisturgudel nähtavuse suurendamist ning suurema lisandväärtusega
turismisegmentide, sealhulgas konverentsiturismi arengut, mis aitab kasvatada
turismiteenuste eksporti.
400
Tabel 282. Programmi tegevuse Ettevõtete eksport eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
15.45 Ettevõtete eksport -82 347 -132 474 -82 731 49 743 -38% -12 038
15.46 Tööjõu- ja
majandamiskulud -1 233 -1 309 -1 305 4 0% -432
15.47 Sotsiaaltoetused 0 -4 -4 0 0% 0
15.48 Muud toetused -81 108 -131 162 -81 423 49 739 -38% -11 607
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus toetab ettevõtete eksporti, uutele turgudele sisenemist ning tööstus- ja
turismisektori arengut. Poliitikaid kujundab MKM ning teenuseid viiakse peamiselt ellu EIS-i
kaudu. Suurema osa eelarvest moodustavad ettevõtete ekspordi, tööstuse ja turismi toetused.
Soositakse kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste eksporti ja uutele turgudele sisenemist
läbi ajakohastatud ning suure mõjuga müügi-, turundus- ja teadlikkuse tõstmise tegevuste ning
teenuste (riikliku kuvandi arendamine, sihtturupõhised nõustamised, kasvuprogrammid,
koolitused, ühisstendide, visiitide ja kontaktreiside korraldamine jm). Viiakse ellu ekspordi
kasvatamise toetust esindusorganisatsioonidele.
Viiakse ellu Team Estonia ekspordistrateegiat aastateks 2025–2028. Arendatakse edasi riigi
äridiplomaatia võimekust, suurendades selleks ministeeriumiteülest koostööd nii valdkondlike
kui tehnoloogiapõhiste prioriteetide seadmiseks, protsesside juurutamiseks kui ühiste
tegevuste planeerimiseks ning elluviimiseks (sh ühised välisesinduste laienemiskavad ja
tööplaanid, eesmärgid välisturgudel, once only ja tehnilised lahendused).
Analüüsitakse ja kavandatakse välisturgudele suunatud tegevusi Ukraina ülesehituse
toetamiseks ning selle raames Eesti ettevõtetele koostöövõimaluste ja instrumentide
tekitamiseks.
Toetatakse Eesti ettevõtluse, eriti tööstussektori konkurentsivõime kasvu, sh tõusu
väärtusahelates.
Toetatakse parimate võimalike tehnoloogiate kasutamist tööstusettevõtetes ning
soodustatakse nüüdisaegsetel tehnoloogiatel põhinevate ärimudelite kasutuselevõttu.
Tagatakse stabiilne, ajakohane ja ettevõtlust soodustav õiguslik turismiregulatsioon ja seistakse
Eesti huvide eest Euroopa Liidu õigusloomes, nt pakettreiside direktiivi muudatus, lühiajalise
majutuse üüriteenuste algatus.
Viiakse ellu turismi tegevuskava aastateks 2026–2029. Fookus on sektori digitaliseerimise
toetamisel, Eesti kui reisisihi tuntuse suurendamisel, rahvusvaheliste sündmuste ja
konverentside toetamisel ning tootearendusel ja kompetentside kasvul.
Õiglase ülemineku fondi raames soodustatakse Ida-Viru piirkonna majanduse
mitmekesistamist, sh kõrge lisandväärtusega toodete ja teenuste arendamise kaudu. Selleks
401
toetatakse ettevõtjate investeeringuid uute toodete või teenuste arendamisse fondi perioodil
mahus 153 mln eurot.
Programmi tegevuse eelarvest moodustavad 86% EIS-i toetused, millest 54 mln eurot ehk 76%
rahastatakse välistoetustest koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga. Toetusi antakse Õiglase
Ülemineku Fondist Ida-Viru ettevõtluse investeeringuteks (31 mln eurot), Euroopa
Regionaalarengu Fondist digilahendusteks erasektoris (3 mln eurot), erinevateks
ettevõtluskeskkonna ja ettevõtlusteadlikkuse arendamise projektideks (12 mln eurot),
turismisektori elavdamiseks ja taaskäivitamiseks (8 mln eurot). CO₂ kvoodimüügi tulust
saadavatest vahenditest on Ida-Viru elektrivõrgu uuendamise toetusmeetmeks planeeritud 3
mln eurot. Valdkondlikuks digipöördeks ja struktuurifondide tehniliseks abiks kasutatakse 0,27
mln eurot. Piirmääraga vahenditest toetatakse EIS-i turismivaldkonna edendamise tegevusi 13
mln euro ulatuses. Detailsem ülevaade toetustest ja nende saajatest on antud seletuskirja lisas
3. 2027. aasta muude toetuste eelarve vähenemine võrreldes 2026. aastaga on tingitud
välisvahendite väiksemas mahus kasutuselevõtust, seda just Õiglase Ülemineku Fondi
vahendite osas (vähenemine 41 mln eurot). Samuti ei kajastu 2027. aasta eelarves enam
Taaste- ja Vastupidavusrahastu vahendeid, sest nende kasutusperiood lõppes 2026. aasta
augustis (vähenemine 23 mln eurot). Samas rakendatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi
vahendeid 4 mln ja CO₂ kvooditulust saadavaid vahendeid 2 mln eurot enam, kui 2026. aastal.
Ka lisandus programmi tegevuse eelarvesse 9 mln eurot piirmääraga vahendeid suurtarbijatele
taastuvenergiatasude vähendamisest tekkiva taastuvenergia tasu puudujäägi
kompenseerimiseks.
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude eelarve koosneb ministeeriumi kuludest
1,30 mln eurot ning jääb võrreldes 2026. aastaga samale tasemele. Sellest 89% kaetakse
piirmääraga vahenditest. Välistoetustest kaetakse struktuurifondide tehnilise abi ja
valdkondliku digipöörde tegevuskulusid kokku 0,14 mln eurot.
2026. aastal on ettevõtete ekspordi programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud
eelarvele kasutada 4 mln eurot 2025. aastast üle kantud vahendeid, mis koosnevad
ministeeriumi tegevuskuludest 0,43 mln eurot ja muudest toetustest 3,48 mln eurot. Detailne
info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi kodulehel (sh jääkide tekkimise
ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium-
ja-minister/eelarve-ja-majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist eraldati ministeeriumi 2026. aasta eelarvesse
täiendavalt 8,13 mln eurot suurtarbijatele taastuvenergiatasude vähendamisest tekkiva
taastuvenergia tasu puudujäägi kompenseerimiseks.
Rida 15.49 programmi tegevus: Teadmusmahukad investeeringud
Programmi tegevuse eesmärk: Ettevõtete alustamiseks ja arendamiseks on piisav ligipääs
vajalikule finantseerimisele ja kapitalile
402
Tabel 283. Programmi tegevuse Teadmusmahukad investeeringud 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse (jooksevhindades,
mld eurot)
Allikas: Eesti Pank
5,8 4,4
Välisinvesteeringud töötlevas tööstuses (mld eurot)
Allikas: Eesti Pank 4,2 5,5
Ettevõtete investeeringud materiaalsesse põhivarasse (mld eurot) mõõdik näitab ettevõtete
valmisolekut investeerida tootmisvõimekusse ja arendustegevusse. Kasvav investeeringute
maht viitab usaldusele majanduskeskkonna vastu ja kapitali kättesaadavusele. Suurem eelarve
võimaldab rohkem kapitalitoetusi ja investeerimiskeskkonna arendamist.
Mõõdik Välisinvesteeringud töötlevas tööstuses (mld eurot) peegeldab Eesti atraktiivsust
välisinvestoritele, eriti tööstussektoris. Kõrgem tase näitab usaldusväärset ja
konkurentsivõimelist investeerimiskeskkonda. Eelarve kasv võimaldab paremat investorite
teenindust ja investeeringute menetluste lihtsustamist.
Ettevõtete investeeringud ületasid seatud sihttaset, kuid välisinvesteeringuid tuli töötlevasse
tööstusesse veidi vähem kui oodatud. Tööjõupuudus ning lähedus konfliktsetele riikidele on
vähendanud Eesti atraktiivsust investeeringute sihtriigina. Olukorra parandamiseks on vaja
suurendada investeeringuid Eesti atraktiivsuse kasvatamiseks.
Tabel 284. Programmi tegevuse Teadmusmahukad investeeringud eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
15.49 Teadmusmahukad
investeeringud -5 656 -7 978 -8 685 -707 9% -3 675
15.50 Tööjõu- ja majandamiskulud -322 -342 -418 -76 22% -298
15.51 Muud toetused -5 332 -7 636 -8 267 -631 8% -3 377
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab kapitaliturgude mitmekesistamise ja investeerimisfondide ning
kapitalile ligipääsu parandamise ja võimaldamisega, samuti välisinvesteeringute meelitamisega
ning nende usaldusväärsuse tagamisega seotud kahte teenust. Teenuste eest vastutab
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, kuid mitmeid teenuseid viiakse ellu Ettevõtluse
ja Innovatsiooni Sihtasutuse kaudu.
Käivitatakse suuremahuliste investeeringute toetusmeede. Toetus on suunatud strateegilistele
ja kõrge tehnoloogiamahukusega ettevõtlusinvesteeringute teostajatele Eesti
majandusruumis.
403
Soodustatakse tehnoloogia- ja arendusmahukate välisinvesteeringute kaasamist ning mahu
suurendamist ja tagatakse välisinvesteeringute usaldusväärsus. Tutvustatakse Eestit kui
paindlikku ja ettevõtjasõbralikku majanduskeskkonda maailmas.
Kujundatakse konkurentsivõimeline ja paindlik investeerimiskeskkond kõigis Eesti piirkondades,
sh tõhustatakse koostööd regionaalsete osapooltega strateegiliste suurinvesteeringute
süsteemsemaks kaasamiseks.
Arendatakse edasi Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutuse rahastamisvõimekust
suurinvesteeringute ja -tehingute toetamisel, töötatakse välja ettepanekud ja viiakse ellu
tegevusi menetlustoimingute lihtsustamiseks strateegilistel suurinvesteeringutel, ning
tagatakse süsteemsem ja personaliseeritum lähenemine ning kliendihaldus potentsiaalsetele
suurinvestoritele välisturgudel.
Parandatakse ettevõtete finantseerimisvõimaluste (kapitali) kättesaadavust, sh
tõmbekeskustest eemal asuvates piirkondades, lisaks on tegevuse alla koondunud kapitaliturgu
elavdavad riskikapitali-instrumendid EIS-is nagu Balti Innovatsioonifond I ja II ning EstFund.
Programmi tegevuse eelarvest moodustavad 95% EIS-ile antavad toetused piirmääraga
vahenditest, millest üle 5 mln euro on planeeritud välisinvesteeringute kaasamiseks ja 2 mln
eurot ettevõtte investeeringu toetuseks. 2027. aasta muude toetuste eelarve on kasvanud, sest
ettevõtte investeeringu toetuseks on planeeritud 0,77 mln eurot ja välisinvesteeringute
kaasamiseks 0,10 mln eurot enam kui 2026. aastal. Samas kavandatakse välisvahenditest
valdkondlikuks digipöördeks kasutusele võtta 0,23 mln eurot vähem kui aasta varem. Detailsem
ülevaade toetustest on antud seletuskirja lisas 3.
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude eelarve koosneb ministeeriumi kuludest.
Sellest 89% kaetakse piirmääraga vahenditest. Välistoetustest kaetakse struktuurifondide
tehnilise abi ja valdkondliku digipöörde tegevuskulusid 46 tuhande euro ulatuses. 2027. aasta
eelarve kasvab 2026. aastaga võrreldes majanduse ja innovatsiooni valdkonna tööülesannete
prioriseerimisest ja ümberkorraldustest tulenevalt.
2026. aastal on teadmusmahukate investeeringute programmi tegevuses lisaks eelarve
seadusega kinnitatud eelarvele kasutada alla 4 mln euro 2025. aastast üle kantud vahendeid,
mis koosnevad peamiselt muudest toetustest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on
avaldatud ministeeriumi kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused,
https://mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.52 programmi tegevus: Ettevõtluskeskkond
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti elanikud on ettevõtlikud ning ettevõtlus- ja
tarbimiskeskkond atraktiivne.
404
Tabel 285. Programmi tegevuse Ettevõtluskeskkond 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Eesti positsioon IMD World Competitiveness indeksi alamkategoorias „Äritegevuse
efektiivsus“
Allikas: IMD konkurentsivõime raport
28. 18.
Mõõdik annab hinnangu äritegevuse lihtsuse muutumisele Eestis võrreldes teiste riikidega.
Mida kõrgem koht edetabelis, seda suurem on meie efektiivsus võrreldes teiste riikidega.
Mõõdik hõlmab tootlikkust, tööjõuturgu, finantsturge, juhtimist ja väärtushinnanguid. See on
oluline nii tootlikkuse kui üldise konkurentsivõime kasvatamiseks. Siia panustavad tegevused,
mis vähendavad ettevõtete halduskoormust, kulusid jms äritegevust koormavaid tegevusi.
2025. aastal olime küll plaanitud saavutustasemes 8 koha kaugusel, kuid liigume õiges suunas.
Mitmed majanduse kasvukava tegevused alles hakkavad keskkonnale mõju avaldama ning
järgnevatel aastatel ootame kiiremat liikumist üles.
Tabel 286. Programmi tegevuse Ettevõtluskeskkond eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
15.52 Ettevõtluskeskkond -44 686 -46 482 -33 699 12 782 -27% -4 522
15.53 Tööjõu- ja
majandamiskulud -6 638 -6 357 -6 945 -587 9% -846
15.54 Muud toetused -37 949 -40 124 -26 755 13 369 -33% -3 675
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus hõlmab MKM-i ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna arendamise ning
ettevõtluse toetamise teenuseid, samuti TTJA teenuseid ettevõtlus- ja tarbimiskeskkonna
õigusruumi tagamiseks. Lisaks hõlmab tegevus AS Eesti Varude Keskuse teenust riigi
tegevusvarude tagamiseks.
Toetatakse uute ettevõtete loomist ja kasvu, sh eraldi väikese ja keskmise suurusega
ettevõtetele mõeldud arenguprogrammi elluviimise toel. Soodustatakse ambitsioonikate
äriideede juurdevoolu, ambitsioonikate ärimudelite loomist ja rakendamist. Viiakse ellu Work
in Estonia tegevuskava ja talendipoliitika, et soodustada Eesti ettevõtjatele vajalike
tippspetsialistide leidmist. Rakendatakse ka tegevusi, mis soodustavad ettevõtjate ja
haridusasutuste koostööd ning toetatakse (tööstus)ettevõtetele vajalike spetsialistide
koolitamist.
Vähendatakse ettevõtjate halduskoormust ja ajakohastatakse ettevõtluse regulatsioone
(ettevõtluse parendamisele ja kasvule suunatud regulatiivne keskkond), mh töötades välja
ettevõtjatele suunatud proaktiivsed digitaalsed avalikud teenused, sealhulgas ettevõtja
ärisündmustest lähtuvad sündmusteenused ühes keskses digiväravas. Vähendatakse ka
ettevõtjate aruandluskoormust ning toetatakse reaalajamajandusele üleminekut era- ja avaliku
405
sektori koostöös äriprotsesside ja aruandluskohustuse automatiseerimiseks ning
digitaliseerimiseks.
Tõhustatakse tootmishoonete rajamiseks vajalikke menetlustoiminguid ehk käivitatakse n-ö
investeeringute roheline koridor.
Soodustatakse digikaubandust (e-kaubandus, platvormimajandus, jagamismajandus). Samuti
tugevdatakse EL ühtse siseturu toimimist soodustades kaupade, äriteenuste ja digitaalsete ning
andmete ühekordse küsimise põhimõttel toimivate avalike teenuste piiriülest liikumist ning
õiglast konkurentsi.
Arendatakse tarbijate harjumusi tarbida säästlikult ja targalt ning kujundatakse tarbijate
majandushuvide kaitseks kohane õigusraamistik. Tagatakse toodete ja teenuste ohutus ja
nõuetele vastavus.
Tagatakse kvaliteedi infrastruktuuri (standardimise, akrediteerimise, vastavushindamise ja
metroloogia) süsteemi toimivus.
Tagatakse riigi tegevusvaru olemasolu ja seiratakse seotud ettevõtjate toimepidevust.
Lisaks korraldatakse laeva-, lennu- ja raudteeõnnetuste ning intsidentide ohutusjuurdlusi, et
selgitada välja nende põhjused ja ennetada sarnaste juhtumite kordumist.
Programmi tegevuse eelarvest moodustavad 80% muud toetused EIS-ile, AS-ile Eesti Varude
Keskus ja ettevõtjatele, mida jagatakse samuti EIS-i kaudu. Sealjuures 19 mln eurot kaetakse
piirmääraga vahenditest ning 8 mln eurot välistoetustest koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga. Toetusi on planeeritud EIS-ile e-residentsuse programmiks (10,30 mln
eurot) ning Work in Estonia programmiks (1,40 mln eurot), EVK-le riigi tegevusvarude
moodustamiseks ja haldamiseks (5,40 mln eurot), liikmemaksudeks rahvusvahelistes
organisatsioonides (0,10 mln eurot), ettevõtlusega alustamise ja ettevõtete arendamise
soodustamiseks (1 mln eurot), iduettevõtluse hoogustamiseks (2 mln eurot), starditoetuseks (2
mln eurot) jne. Valdkondlikuks digipöördeks on planeeritud 0,1 mln eurot. Detailsem ülevaade
toetustest ja nende saajatest on seletuskirja lisas 3. Muude toetuste 2027. aasta eelarve on
2026. aasta omast väiksem, sest piirmääraga vahenditest makstavate toetuste eelarves viidi
2025–2028 RES-i käigus läbi 1 mln euro ulatuses kärpeid ning välisvahendeid rakendatakse 12
mln eurot vähem.
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulud koosnevad ministeeriumi ning TTJA kuludest,
vastavalt siis 2 mln eurot ja 5 mln eurot. Sellest 83% kaetakse piirmääraga ja 17%
välisvahenditest. Välistoetustest on planeeritud 0,86 mln euro ulatuses katta ettevõtjale
suunatud avalike teenuste väljatöötamise ja 0,10 mln euro ulatuses EL tarbija
nõustamiskeskuse kulusid. Toetuste administreerimiseks kasutatakse 0,10 mln eurot EL
struktuurivahendite tehnilist abi. 2027. aasta tegevuskulude eelarve on 0,60 mln eurot
kasvanud tulenevalt välisvahendite suuremast kasutuselevõtust (alustati ettevõtjale suunatud
avalike teenuste väljatöötamise projektiga).
406
2026. aastal on ettevõtluskeskkonna programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud
vahenditele kasutada 4,50 mln eurot 2025. aastast üle kantud jääke, mis koosnevad
ministeeriumi ning TTJA tegevuskuludest (0,83 mln eurot) ja ministeeriumi muudest toetustest
(3,68 mln eurot). Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi
kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-
uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.55 programmi tegevus: Taristu ja digiühiskonna järelevalve
Programmi tegevuse eesmärk: Ettevõtluskeskkonna taristu on ohutu ja nõuetele vastav
Tabel 287. Programmi tegevuse Taristu ja digiühiskonna järelevalve 2027. aasta mõõdikud
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Eesti kodumajapidamiste osakaal, millistel on võimalus liituda väga suure
läbilaskevõimega juurdepääsuvõrguga, mis tagab 1 Gbit/s kiiruse
Allikas: TTJA
81 86
Viimase viie aasta keskmine raudteel hukkunute ja vigastatute arv
rongiga läbitud mln km kohta
Allikas: TTJA
0,34 0,2
Mõõdik „Eesti kodumajapidamiste osakaal, millel on võimalus liituda 1 Gbit/s
juurdepääsuvõrguga“ näitab digitaristu kättesaadavust ja kvaliteeti. Kõrgem osakaal viitab
paremale ligipääsule kiirele internetile, mis toetab ettevõtlust ja elukeskkonna arengut. Suurem
eelarve võimaldab rohkem investeeringuid juurdepääsuvõrkude arendamisse ja järelevalvesse.
Mõõdik „Raudteel hukkunute ja vigastatute arv rongiga läbitud mln km kohta“ peegeldab
raudteetaristu ohutust ja järelevalve tõhusust. Madalam näitaja viitab paremale ohutusele ja
riskide maandamisele. Seotud tegevusega „Taristu valdkonna ohuennetus ja tegevuslubade
andmine“. Suurem eelarve võimaldab rohkem järelevalveteenuseid, ohutusjuurdlusi ja
koolitusi.
Tabel 288. Programmi tegevuse Taristu ja digiühiskonna järelevalve eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
15.55 Taristu ja digiühiskonna
järelevalve -5 545 -4 345 -7 468 -3 122 72% -1 383
15.56 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 527 -4 204 -7 444 -3 240 77% -1 383
15.57 Muud toetused -16 -140 -24 116 -83% 0
407
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse alla on koondatud ehituse, transpordi ja digiühiskonna eeskätt lubade
andmist ja järelevalvet puudutavad TTJA teenused, mille poliitikat kujundatakse muudes
valitsemisalades. Lisaks hõlmab tegevus ohutusjuurdluse keskuse (OJK, MKM-i struktuuriüksus)
teenust, et välja selgitada transpordisektoris toimunud õnnetuste ja intsidentide põhjused.
TTJA teenustega tagatakse infrastruktuuri ja teenuste ohutus ja nõuetele vastavus.
Tagatakse turuosalistele võrdsed alused raudteetaristu kasutamisel, kõrge tase vedurijuhtide
väljaõppes ning raudteesektori ettevõtete tegevuse vastamine kehtivatele nõuetele ja
standarditele vastavate tegevusõiguste ja lubade väljastamisega. Teostatakse järelevalvet
raudteeliikluse ja -veo korraldamise, raudteetaristu ja -veeremi valdkonnas nõuete täitmise üle.
Väljastatakse tegevuslube ja määratakse tingimusi riigi eriplaneeringuga ehitistele, riigikaitse-
ja julgeolekuehitistele ning raudteerajatistele, näiteks meretuuleparkide arendamisel ja Rail
Baltic trassi rajamisel. Samuti teostatakse järelevalvet ehitusvaldkonnas, tagamaks ehitiste
ohutust, ligipääsetavust ja energiatõhusust.
Küberturvalisuse tagamiseks antakse tegutsemisõigusi info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
toodete-teenuste sertifitseerijatele ning teostatakse nende üle järelevalvet. Kontrollitakse
digiligipääsetavust avaliku sektori veebides ja äppides ning erasektori teenustes.
Väljastatakse lube sideturul teenuste pakkumiseks ja sageduste kasutamiseks.
Sideregulaatorina on TTJA ülesanne analüüsida sideteenuste hulgiturge ja vajadusel määrata
turul märkimisväärse turujõuga ettevõtja, kellele vajadusel kehtestatakse kohustusi
sideturgudel konkurentsi tagamiseks. Lisaks võimaldatakse kaasaegset ja piisavat sagedus- ja
numeratsiooniressurssi nii sideteenuste pakkumiseks kui ka raadiosageduste kasutajatele.
Samuti teostatakse järelevalvet digiühiskonnas, et kindlustada kiire interneti rajamine,
elektroonilise side teenuste usaldusväärsus, raadiosageduste korrektne kasutamine,
sideteenuste toimepidevus ja meediateenuste turvalisus.
Ohutusjuurdluse keskuses korraldatakse laeva-, lennu- ja raudteeõnnetuste ja/või intsidentide
ohutusjuurdlusi, selgitades välja õnnetuste ja intsidentide põhjused ning tehes ohutusalaseid
soovitusi või ettepanekuid sarnaste juhtumite vältimiseks tulevikus.
Lisaks korraldatakse kiirgus- ja tuumaohutust ning tagatakse sõltumatu tuumaregulaatori töö.
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude eelarve koosneb 0,38 mln euro ulatuses
ministeeriumi (sh OJK tegevuskulud 0,25 mln eurot) ja 7,07 mln euro ulatuses TTJA kuludest.
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve kasv on tingitud sellest, et alates 01.01.2027 täidab TTJA
kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse pädeva asutuse ülesandeid. Selleks eraldas valitsus TTJA-
le 2027. aastaks lisavahendeid 1,90 mln eurot ning Kliimaministeeriumi valitsemisalast
Keskkonnaameti eelarvest suunati selleks TTJA eelarvesse püsivalt 0,71 mln eurot.
Keskkonnaametist liigub TTJA-sse 14 ametikohta kiirguskaitse ja kiirgusseire büroodest.
Täiendavalt loob TTJA tuumaregulaatori ülesannete täitmiseks juurde 14 ametikohta. 87%
tegevuskuludest kaetakse piirmääraga vahenditest, 9% välisvahenditest ning 3%
408
majandustegevusest teenitud tuludest (nn omatuludest). Omatulude arvelt planeerib TTJA teha
kulusid kiirgusohutust tagavate tasuliste teenuste osutamiseks 0,23 mln eurot. Välisvahenditest
on 0,68 mln eurot planeeritud Rail Balticu projekti tehniliseks abiks.
Muude toetuste eelarve vähenemine tuleneb 2027. aastal valdkondliku digipöörde vahendite
väiksemast kasutuselevõtust.
2026. aastal on taristu ja digiühiskonna järelevalve programmi tegevuses lisaks eelarve
seadusega kinnitatud vahenditele kasutada 1,28 mln eurot 2025. aastast üle kantud jääke, mis
koosnevad peamiselt TTJA tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on
avaldatud ministeeriumi kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused,
https://mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist eraldati TTJA 2026. aasta eelarvesse täiendavalt
0,10 mln eurot infosüsteemide turvatestimise kuludeks.
3.14.3.3 Tulemusvaldkond Elukeskkond, liikuvus ja merendus
Elukeskkond, liikuvus ja merendus on alates 2025. aastast rakendunud tulemusvaldkond kuue
programmiga, mille eesmärgiks on, et Eestis on hea elukeskkond ning konkurentsivõimeline ja
kliimakindel majandus, merendus ja transpordiühendused.
Maa ja ruumiloome programm toetab Eesti 2035 strateegilisi sihte läbi nelja selgelt eristatud
tegevussuuna. Programm ühendab ruumilise planeerimise, maakasutuse, maaparanduse ja
ruumiandmete valdkonnad, tagades tervikliku ja andmepõhise lähenemise kvaliteetse
elukeskkonna arendamisel ning panustab digiriigi arengusse ja kvaliteetsete ruumiotsuste
tegemisse.
3.14.3.3.1 Maa ja ruumiloome programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Kõikjal Eestis on kvaliteetne ja konkurentsivõimeline elu- ja
ettevõtluskeskkond ning kestlik maakasutus koos kvaliteetsete ja kättesaadavate teenustega.
Asutused, kes viivad programmi ellu: MKM, MaRu
409
Tabel 289. Maa ja ruumiloome programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seadu
se rea
nr 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiant
avad
maksud
15.59 Maa ja ruumiloome
programm -19 491 -16 687 -1 548 -1 244 -12 0
15.60 Ruumiline planeerimine -4 032 -3 495 -34 -501 -1 0
15.63 Maakasutus -8 018 -6 571 -1 382 -60 -6 0
15.68 Ruumiandmed -3 467 -3 354 -61 -49 -2 0
15.71 Maaparandussüsteem -3 974 -3 267 -72 -633 -3 0
Maa ja ruumiloome programm on MKM-i programm, kuhu panustab MKM-i valitsemisalast veel
MaRu. Programm on seotud Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumiga läbi
maaparanduspoliitika ja Kliimaministeeriumi vastutusalas oleva ehitusvaldkonnaga läbi
ehitisregistri ja e-ehituse platvormiga seotud teenuste MaRu-s.
Programmi koostab MKM vastavalt oma valitsemisala vastutusvaldkondadele. Programmi
kinnitab majandus- ja tööstusminister pärast riigieelarve seaduse vastuvõtmist vastavalt
pädevusjaotusele ning see avalikustatakse MKM-i kodulehel.
Programmi täiendatakse igal aastal ühe aasta võrra, st kooskõlas riigi eelarvestrateegia ning riigi
rahaliste võimalustega. Programmi tegevused toetavad erinevaid tulemusvaldkondi.
Programmis seatud eesmärkide saavutamise ja mõõdikute seiramise eest vastutab MKM.
Programmi täitmise kohta antakse aru programmi tegevuste (programmi dokument) ja
tulemusvaldkonna tasandil (riigi majandusaasta koondaruanne).
Programmi tegevuste elluviimiseks vajalikud olulisemad arendusülesanded lisatakse
valitsemisalade asutuste tööplaanidesse, mille raames nende täitmist ka seiratakse.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Rida 15.60 programmi tegevus: Ruumiline planeerimine
Programmi tegevuse eesmärk: Ruumiline planeerimine loob kõigil planeerimistasanditel
eeldused erinevaid arenguvajadusi tasakaalustava, kvaliteetse ja säästliku ruumikasutuse
tekkeks läbi avaliku protsessi.
410
Tabel 290. Programmi tegevuse Ruumiline planeerimine 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
2015. aastal jõustunud planeerimisseaduse alusel kehtestatud
üldplaneeringute arv
Allikas: MaRu
38 54
Detailplaneeringute kestuse mediaan algatamisest kehtestamiseni
kuudes
Allikas: MaRu
22 18
Kehtestatud üldplaneeringute arv kirjeldab kui suures osas omavalitsustes on uue
üldplaneeringu koostamise kaudu rakendatud 2015. aasta planeerimisseaduse põhimõtted
ning loodud terviklik ruumilahendus ühinenud omavalitsustes.
Alates 2024. aastast on vaatluse alla võetud täiendav mõõdik: detailplaneeringute kestuse
mediaan algatamisest kehtestamiseni kuudes – tulenevalt võetud suunast tõhustada menetlusi
ja lühendada detailplaneeringute menetlusaega.
Tabel 291. Programmi tegevuse Ruumiline planeerimine eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
15.60 Ruumiline planeerimine -2 271 -2 691 -4 032 -1 341 50% -347
15.61 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 235 -2 537 -3 993 -1 456 57% -347
Sh riigimaade maamaksu ja
hooldamise kulud 0 0 -34 -34 100% 0
15.62 Muud toetused -35 -154 -39 115 -74% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärk saavutatakse kahe teenuse osutamise kaudu, milleks on
ruumilise planeerimise poliitika kujundamine MKM-is ja selle rakendamine MaRu-s läbi
strateegilise ruumiplaneerimise teenuse. Ruumilist planeerimist kavandatakse ja viiakse ellu
planeerimisseaduse ja selle alusel erinevate planeeringute koostamise ja rakendamise kaudu,
alates üleriigilisest planeeringust ja riigi eriplaneeringutest kuni detailplaneeringuteni. See
hõlmab suurt koordinatsiooni laia ringi huvitatud osapooltega ning rakendamist mitte ainult
vastutavas valitsemisalas (MKM, MaRu), vaid ka laiemalt teiste valdkondade
poliitikakujundajate (Kliimaministeerium, Kultuuriministeerium ja Regionaal- ja
Põllumajandusministeerium) ja rakendusasutuste ning kohalike omavalitsuste poolt.
Lähiajal on vaja lõpetada üleriigilise planeeringu aastani 2050 koostamine ning tõhustada kogu
planeerimismenetluste protsessi. Olulised vahendid selleks on planeerimisseadus ning
laialdane digipööre nii andmete kui ka protsesside digimisel, andmete kvaliteedi parandamisel
ja rakenduste ühistele platvormidele toomisel. Lisameetmena on kavas vähendada
411
ajamahukaid planeerimisprotsesse, näiteks on seaduses laiendatud juhte, kus on võimalik
detailplaneeringu nõudest loobuda, kus see ei loo lisaväärtust, ning soodustada
projekteerimistingimuste alusel ehitamist.
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude eelarve koosneb 1,71 mln euro ulatuses
ministeeriumi ja 2,30 mln euro ulatuses MaRu kuludest. 87% tegevuskuludest kaetakse
piirmääraga ja 12% välisvahenditest. Välisvahenditest on 0,22 mln eurot planeeritud projekti
„Andmemudeli põhised tõhusad planeeringumenetlused“, 0,14 mln eurot projekti „Andmete
koosvõime ja automaatsed arenduste eelotsused“ ning 0,10 mln eurot projekti „Kiirelt
kitsendustest ehituseni“ kuludeks. 2027. aasta tööjõu- ja majandamiskulude eelarve kasv
programmi tegevuses on tingitud maa ja ruumiloome programmi teenuste
ümberstruktureerimisest.
Muude toetuste eelarve väheneb 2027. aastal tingituna valdkondliku digipöörde vahendite
väiksemast kasutuselevõtust (välisvahendid).
2026. aastal on ruumilise planeerimise programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega
kinnitatud vahenditele kasutada 0,35 mln eurot 2025. aastast üle kantud jääke, mis koosnevad
ministeeriumi ja MaRu tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud
ministeeriumi kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused,
https://mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.63 programmi tegevus: Maakasutus
Programmi tegevuse eesmärk: Maakasutuse otsused ja nende rakendamiseks tehtavad
maatoimingud viiakse ellu kooskõlas maakasutuspoliitika põhimõtetega
Tabel 292. Programmi tegevuse Maakasutus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Osakaal MaRu haldamisel olevatest maaüksustest, mille osas on
maareservi analüüs teostatud, %
Allikas: MaRu
74,06 76,06
Osakaal rendile antud MaRu hallatavatest põllumajanduslikest maadest,
%
Allikas: MaRu
89,3 90,16
Kinnisomandi piiriandmete kvaliteet, %
Allikas: MaRu 41,4 41,8
MaRu haldamisel olevate maaüksuste osakaal, mille osas on maareservi analüüs teostatud,
tähendab analüüsitud kinnisasjade osakaalu kogu MaRu haldamisel olevatest kinnisasjadest.
Arvestatakse katastriüksuste arvu järgi - maareservi analüüsi läbinud katastriüksuste osakaal
(%) kõikide MaRu haldamisel olevate kinnisasjade kogupindalast. Mõõdiku täitmise tempo
sõltub maareservi analüüsi töövahendi arenduse võimalusest.
412
Osakaal rendile antud MaRu hallatavatest põllumajanduslikest maadest tähendab kasutusse
antud põllumajandusliku maa osakaalu kogu MaRu hallatavast põllumajandusmaast (ha).
Arvestatakse MaRu haldamisel olevate maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasjade
põllumajandusliku maa pindala järgi - kasutuslepinguga kinnisasjade haritava maa ja loodusliku
rohumaa kõlvikute pindalade summa osakaal (%) kogu kinnisasjade MaRu haldamisel olevate
maatulundusmaa sihtotstarbega kinnisasjade haritava maa ja loodusliku rohumaa kõlvikute
pindalade summast.
Kinnisomandi piiriandmete kvaliteedi mõõdiku aluseks on riiklikus ristkoordinaatsüsteemis L-
EST registreeritud piiripunktide osakaal (((L-EST mõõdistatud piirimärgid - piiri kindlakstegemise
märkega piirimärgid) x 100%) / kõik piirimärgid kokku).
Tabel 293. Programmi tegevuse Maakasutus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
15.63 Maakasutus -10 407 -9 994 -8 018 1 976 -20% -1 165
15.64 Tööjõu- ja majandamiskulud -9 203 -8 665 -7 931 734 -8% -1 165
15.65 Sh riigimaade maamaksu ja
hooldamise kulud -282 -316 -1 350 -1 034 327% 0
15.66 Sotsiaaltoetused -2 -32 -32 0 0% 0
Sh maareformi seadusest tulenev
peretoetus -2 -32 -32 0 0% 0
15.67 Muud toetused -34 -95 -55 40 -42% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärk saavutatakse nelja teenuse osutamise kaudu, millest üks on
maakasutuspoliitika kujundamise teenus MKM-is ja kolm maakasutuspoliitika rakenduslikku
teenust MaRu-s, milleks on strateegiline maaportfelli haldamine, maakatastri pidamine ja
maakasutuspoliitika rakendamine. MaRu haldab enda volitatud valitsemisel olevaid riigimaid,
viib nendega läbi maatoimingud, tegeleb maakorraldusega ja avalikes huvides maade
omandamisega, kinnisvara hindamise ja analüüsimisega, teostab katastrimõõdistamist ja
katastriandmete kvaliteedi kontrolli, mis panustab kinnisomandi piiriandmete kvaliteedi kasvu
ja viib läbi maareformi. Maaressurssi, sh riigi maareservi, on vaja hoida ja hallata
heaperemehelikult, mh täites omanikukohustusi, väärindades, suunates seda käibesse ja
väärtustades lähtuvalt planeeringujärgsest parimast kasutusest.
Koosmõjus üleriigilise planeeringuga on vajalik kujundada maakasutuspoliitilised suunised maa
kui piiratud ressursi kasutamiseks konkureerivate huvide olukorras. Samuti on vajalik tõhustada
kõigi riigimaade analüüsimise ja haldamise protsesse ja luua digitaalseid lahendusi, mis on
eelduseks ressursitõhusal viisil nende käibesse suunamisel.
413
Programmi tegevuse eelarvest moodustavad ministeeriumi ning MaRu tööjõu- ja
majandamiskulud 99%. Sellest on riigimaade maamaksu ja hooldamise kulud 1,35 mln eurot
ehk 17%, mis kaetakse arvestuslikest vahenditest.
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve koosneb 0,54 mln euro ulatuses ministeeriumi ja 7,39
mln euro ulatuses MaRu kuludest. 82% tegevuskuludest kaetakse piirmääraga vahenditest ja
17% arvestuslikest vahenditest (riigimaade maamaksu ja hooldamise kulud). Muudatused
2027. aasta tööjõu- ja majandamiskulude eelarves võrreldes 2026. aastaga on põhjustatud
2025–2028 RES-i käigus otsustatud kärbetest ja maa ja ruumiloome programmi teenuste
ümberstruktureerimisest. Ka mõjutab 2027. aasta tegevuskulude eelarvet eelarveklassifikaatori
muudatus, millest tulenevalt kajastatakse 2026. aastal muude kuludena arvestatud summasid
2027. aastal majandamiskuludena. Seetõttu kasvab riigimaade maamaksu ja hooldamise
kulude eelarve üle 1 mln euro.
Programmi tegevuse muude toetuste eelarve vähenemine on põhjustatud valdkondliku
digipöörde vahendite väiksemast kasutuselevõtust (välisvahendid).
2026. aastal on maakasutuse programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud
vahenditele kasutada 1,17 mln eurot 2025. aastast üle kantud jääke, mis koosnevad MaRu
tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi
kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-
uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.68 programmi tegevus: Ruumiandmed
Programmi tegevuse eesmärk: Kvaliteetsed ruumiandmed ja -teenused on igaühele
kättesaadavad ja toetavad tarkade otsuste tegemist
Tabel 294. Programmi tegevuse Ruumiandmed 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Kuni 4 aasta vanuste topograafiliste andmete osakaal, %
Allikas: MaRu 82 80
Kuni nelja aasta vanuste topograafiliste andmete osakaal näitab seda kui suur osakaal MaRu
poolt hõivatud ja kättesaadavaks tehtud Eesti territooriumi ortofotodest, lidar andmetest ja
topograafilistest vektorandmetest on uuemad kui 4 aastat (kolme andmestiku keskmine %).
Näidik on otseselt seotud eelarveliste vahenditega andmeid hõivata, uuendada ja
kättesaadavaks teha.
414
Tabel 295. Programmi tegevuse Ruumiandmed eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
15.68 Ruumiandmed -4 592 -4 265 -3 467 798 -19% -1 245
15.69 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 579 -4 189 -3 444 744 -18% -1 244
Sh riigimaade maamaksu ja
hooldamise kulud 0 0 -61 -61 100% 0
15.70 Muud toetused -13 -75 -22 52 -70% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärk saavutatakse MKM-i ruumiandmete poliitika kujundamise ja
MaRu ruumiandmete hõive ja avaldamise teenuse kaudu. Valdkonna eesmärkide
saavutamiseks teostab MaRu aeromõõdistamise ja laserskaneerimise toiminguid ning toodab
baasruumiandmeid ja hoiab topograafia andmekogu ajakohasena, samuti haldab geodeetilisi
andmeid ja süsteeme. Asjakohased, usaldusväärsed ja kvaliteetsed e-teenustega
kasutajasõbralikult kättesaadavad ruumiandmed on seotud ühiskonna kõigi eluvaldkondadega
ning toetavad Eesti keskkonna, julgeoleku, turvalisuse, pärandi, kultuuri jm hoidmist ning riigi,
selle erinevate piirkondade ja ettevõtete konkurentsivõime parandamist. Kvaliteetseid ja
jätkusuutlikke teenuseid, mida on klientidel lihtne kasutada, saab luua ja nendes sisalduvaid
andmeid otsuste tegemiseks kasutada, kui andmed on ajakohased ning kogutud ühtsel
korrastatud viisil. Andmete hõivel ja nende ristkasutamisel ning teenuste loomisel välditakse
andmete, sh erasektori andmete, dubleerimist.
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude eelarve koosneb ministeeriumi ja MaRu
kuludest, millest 97% kaetakse piirmääraga vahenditest. Arvestuslikest vahenditest kaetakse
2% tegevuskuludest (0,06 mln eurot riigimaade hooldamise kulud). Muudatused 2027. aasta
tööjõu- ja majandamiskulude eelarves võrreldes 2026. aastaga on põhjustatud 2025–2028 RES-
i käigus otsustatud kärbetest ning maa ja ruumiloome programmi teenuste
ümberstruktureerimisest.
Programmi tegevuse muude toetuste eelarve vähenemine on põhjustatud valdkondliku
digipöörde vahendite väiksemast kasutuselevõtust (välisvahendid).
2026. aastal on ruumiandmete programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega kinnitatud
vahenditele kasutada 1,24 mln eurot 2025. aastast üle kantud jääke, mis koosnevad MaRu
tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi
kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-
uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Rida 15.71 programmi tegevus: Maaparandussüsteem
415
Programmi tegevuse eesmärk: Keskkonnasäästliku maaparandustegevusega tagatakse
põllumajandus- ja metsamaa sihtotstarbeline kasutamine
Tabel 296. Programmi tegevuse Maaparandussüsteem 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Teostusjoonised on avalikult kättesaadavad, %
Allikas: MaRu 0 40
Avalikult kättesaadavate teostusjooniste osakaal näitab kui suur osakaal
maaparandussüsteemide teostusjoonistest on digitaalselt infosüsteemi kaudu avalikult
kättesaadavaks tehtud. Näitaja tõus on seotud rahalise panusega paberdokumentide
digiteerimisse, georeferentseerimisse ja infosüsteemi pidamisse. Näitaja suurenemine aitab
tõsta maaparandussüsteemidega seotud otsuste kvaliteeti.
Tabel 297. Programmi tegevuse Maaparandussüsteem eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
15.71 Maaparandussüsteem -3 803 -2 217 -3 974 -1 757 79% -191
15.72 Tööjõu- ja
majandamiskulud -3 803 -2 217 -3 974 -1 757 79% -191
Sh riigimaade maamaksu
ja hooldamise kulud 0 0 -72 -72 100% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärk saavutatakse MaRu maaparanduspoliitika rakendamise teenuse
osutamisega, mis aitab rakendada maaparanduspoliitikat. MaRu tegeleb
maaparandussüsteemide ehitamise loamenetlusega ja nende toimimise tagamisega, annab
nõusolekuid ja kooskõlastusi ning esitab seisukohti, sh korraldab maaparandussüsteemi
ehitamise ja kasutamisega seotud dokumentide, sh tõendusdokumentide taotlemist, samuti
maaparandussüsteemide nõuetele vastavuse kontrolli ja järelevalvet ning korraldab hoiutöid
riigi poolt korras hoitavatel eesvooludel. Maaparanduspoliitika kujundamine on REM-i
valitsemisalas ning selgitatud biomajanduse programmi tegevuse all.
Programmi tegevuse eelarve koosneb MaRu tööjõu- ja majandamiskuludest. Neist 82%
kaetakse piirmääraga vahenditest ja 16% välisvahenditest, millest rahastatakse projekti „LIFE
SIP WetEST“ (0,41 mln eurot), ning Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi tehnilisest
abist (0,22 mln eurot).
Muutused 2027. aasta eelarves on tingitud maa ja ruumiloome programmi teenuste
ümberstruktureerimisest.
2026. aastal on maaparandussüsteemi programmi tegevuses lisaks eelarve seadusega
kinnitatud vahenditele kasutada 0,19 mln eurot 2025. aastast üle kantud jääke, mis koosnevad
416
MaRu tegevuskuludest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi
kodulehel (sh jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-
uudised-ja-kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-
majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
3.14.4 Investeeringud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala investeeringud edendavad teadus-
ja arendustegevust ning innovatsiooni. Samuti investeeritakse kiirgus- ja tuumaohutusse.
Tabel 298. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisala
-5 234 -100 -2 055 -1 955 1955% -2 986
15.74 Investeeringud kokku -2 617 -50 -1 671 -1 621 3242% -1 493
IT investeeringud -1 880 -40 -1 229 -1 188 2947% -500
Masinad ja seadmed 0 0 -219 -219 100% 0
15.75 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -507 -10 -223 -213 2203% 0
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium -60 -100 -2 303 -2 203 2203% -663
Investeeringud kokku -30 -50 -1 152 -1 102 2203% -332
IT investeeringud -5 -40 -929 -888 2203% -332
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -25 -10 -223 -213 2203% 0
Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve
Amet -2 625 0 -1 039 -1 039 100% -623
Investeeringud kokku -1 312 0 -519 -519 100% -311
IT investeeringud -830 0 -300 -300 100% -18
Masinad ja seadmed 0 0 -219 -219 100% 0
Tabel 299. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve
liikide vaheline võrdlus objektide lõikes, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
Investeering
u grupp 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetus, sh
RKF
Muud
tulude
st
sõltuva
d
vahend
id
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala
15.74 Investeeringud kokku -1 671 -1 338 -197 -136 0
417
Seadu
se rea
nr
Investeering
u grupp 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestusli
kud
vahendid
Välistoetus, sh
RKF
Muud
tulude
st
sõltuva
d
vahend
id
Muud investeeringud
kokku -1 448 -1 338 0 -110 0
IT investeeringud
IT
investeering
ud
-929 -819 0 -110 0
Kiirgus- ja tuumaohutuse
IT investeeringud
IT
investeering
ud
-300 -300 0 0 0
Kiirgus- ja tuumaohutuse
masinad ja seadmed
Masinad ja
seadmed -219 -219 0 0 0
15.75 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt
Käibemaksu
kulu -223 0 -197 -26 0
Valitsemisala 2027. aasta eelarvesse on võrreldes 2026. aastaga planeeritud 0,72 mln eurot
rohkem IT investeeringuid piirmääraga vahenditest, mis on suunatud teadus- ja
arendustegevuse edendamiseks. Projekti maksumus perioodil 2027–2029 on kokku 2,15 mln
eurot. TTJA 2027. aasta eelarvesse lisandus 0,52 mln eurot kiirgus- ja tuumaohutuse
investeeringuteks, sh 0,30 mln eurot IT investeeringuteks ja 0,22 mln eurot kiirgusseirejaamade
soetuseks. Ministeeriumi eelarvesse suunati seoses riigi IKT reformiga KLIM-i valitsemisalast
püsivalt 0,10 mln eurot aastas IT investeeringuteks. Välisvahenditest on investeeringute
eelarvesse lisandunud 0,06 mln eurot ettevõtjale suunatud avalike teenuste väljatöötamiseks
(maksumus perioodil 2027–2029 kokku 0,17 mln eurot). 2027. aastal jätkatakse valdkondliku
digipöördega seotud IT investeeringutega 0,05 mln eurot (samuti välisvahenditest). Aastatel
2027–2029 on selleks kokku kavandatud 0,15 mln eurot.
2026. aastal on valitsemisala investeeringute eelarves lisaks seadusega kinnitatud vahenditele
kasutada 1,36 mln eurot 2025. aastast üle kantud jääke, mis koosnevad ministeeriumi, TTJA ja
MaRu investeeringutest. Sellest 0,86 mln eurot on 2025. aastal eraldatud Vabariigi Valitsuse
reservidest. Detailne info ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi kodulehel (sh
jääkide tekkimise ning nende ülekandmise põhjused, https://mkm.ee/ministeerium-uudised-ja-
kontakt/ministeerium-ja-minister/eelarve-ja-majandusteave?view_instance=0¤t_page=1).
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest reservist eraldati TTJA 2026. aasta eelarvesse täiendavalt
0,14 mln eurot laia riigikaitse arendamiseks.
418
3.14.5 Finantseerimistehingud
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala finantseerimistehingud on
peamiselt suunatud ettevõtjatele pakutavate rahastamisvahendite kättesaadavuse
parandamiseks ja omakapitali investeeringuteks Eesti ettevõtetesse, et täita riigi strateegilisi
eesmärke.
Tabel 300. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala finantseerimistehingud,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
15.76 Finantseerimistehingud kokku -93 078 -1 889 -21 251 -19 362 1025% 0
15.77 Laenunõuded 1 830 3 300 3 100 -200 -6% 0
15.78
Pikaajalised finantsinvesteeringud,
sh osalused rahvusvahelistes
organisatsioonides
-67 800 -19 610 -37 590 -17 980 92% 0
15.79 Finantseerimistegevuseks antud
sihtfinantseerimine -16 109 64 421 13 239 -51 182 -79% 0
MaRu planeeris eelarvesse antud laenude tagasimakseid 3,10 mln eurot.
12,60 mln eurot on planeeritud sissemakseteks EIS-i tütarettevõtte AS SmartCap
Riskikapitalifondi (Venture Capital Fund). 2026. aastal oli selleks planeeritud 19,60 mln eurot.
Valitsemisala eelarvesse on alates 2027. aastast kavandatud finantseerimistehing omakapitali
investeeringuteks mahus 25 mln eurot aastas. Meetme eesmärk on osaluste omandamine
Eesti majanduse seisukohalt strateegilistes ettevõtetes. Seejuures on olulisteks tingimusteks:
• investeering tehakse turutingimustel, et investeeringuga ei kaasne riigiabi (osaluse
väärtusele on andnud hinnangu sõltumatu hindaja või investeeritakse erainvestoriga
samadel tingimustel (pari passu));
• investeeritakse Eesti majanduse toimimise ja arengu seisukohalt strateegilistesse
ettevõtetesse;
• ettevõttes omandatakse vähemusosalus ehk kuni 49% ettevõttest.
Meetme rakendamisvalmiduse saavutamiseks esitab MKM strateegiliste ettevõtete
määratlemise ning neis osaluste omandamise protsessi põhimõtted Vabariigi Valitsusele
heakskiitmiseks/kinnitamiseks.
Ettevõtluskeskkonna arendamiseks, rahvusvahelistumise toetamiseks ja investeeringute
soodustamiseks on Euroopa Regionaalarengu Fondist planeeritud 7,20 mln eurot
rahastamisvahendite pakkumiseks ettevõtetele (laenud, garantiid, omakapitali investeeringud).
2026. aastal oli selleks planeeritud 2,50 mln eurot.
419
AS SmartCap on prognoosinud sihtfondidest vahendite riigieelarvesse tagasilaekumisi kokku
20,40 mln eurot, sh COVID-19 eriolukorra vahendeid 7,80 mln eurot. 2026. aastal oli
tagasilaekumisi planeeritud 66,90 mln eurot. Finantseerimistegevuseks antud
sihtfinantseerimise eelarvete muutus on tingitud prognooside uuendamisest.
420
3.15 Rahandusministeeriumi valitsemisala
Rahandusministeeriumi valitsemisala poliitikakujundamise ja elluviimise tulemusel on riik
rahanduslikult kestlik, arukalt toimiv ning regionaalselt tasakaalus, et kõikjal Eestis oleks
elanikel hea elada ja ennast teostada.
Rahandusministeeriumi valitsemisala eesmärk on tagada riigi rahaasjade jätkusuutlik ja
läbipaistev juhtimine ning toetada Eesti majanduse stabiilset arengut. Selleks kujundame ja
viime ellu riigi eelarve-, maksu-, tolli-, finants- ja halduspoliitikat ning koordineerime Euroopa
Liidu vahendite kasutamist.
Joonis 32. Rahandusministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja
majandusliku sisu lõikes, mln eurot
Valitsemisala 2027. aasta eelarve maht on 576,91 mln eurot.
Eelarve põhineb peamiselt siseriiklikel vahenditel, mis moodustavad 93% kogu eelarvest.
Suurim kuluartikkel on siseriiklikes vahendites finantskulud 365,63 mln eurot ehk 68%
eelarvest. Finantskulud sisaldavad eelkõige riigi võetud laenudelt makstavaid intresse. Tööjõu-
ja majandamiskulud moodustavad kokku 27% eelarvest. Toetustest on suurima osakaaluga
avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programmi alameetmete toetused,
milleks on kavandatud 29,39 mln eurot ehk 5% valitsemisala eelarvest.
421
Tegevuspõhiselt panustatakse riigi eelarvestrateegias seatud Riigivalitsemise
tulemusvaldkonna eesmärgi „Elanikkonna vajadustega arvestav ühtne ja tõhus riigivalitsemine“
saavutamisse. Programmide lõikes moodustab suurima osa riigi rahanduse ja finantspoliitika
programmi kulude maht 461,28 mln eurot ehk 80% kogueelarvest. Halduspoliitika programmi
kulude maht on 96,45 mln eurot ehk 17% kogueelarvest.
Joonis 33. Rahandusministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
Valitsemisala 2027. aasta kulude ja investeeringute eelarve on 2026. aasta eelarvest ca 112 mln
eurot suurem. Kasv tuleb peamiselt intressikulude muutusest. Väiksemas ulatuses mõjutavad
aastate vahelist muutust valitsemisalade vahelised eelarvemuudatused, rakendatud
kokkuhoiumeetmed, perioodide korrigeerimised, välistoetuste mahtude muutused ning kulude
ja investeeringute ümberliigitused. Mõju avaldavad ka varasemate riigi eelarvestrateegiate
raames eraldatud vahendid.
RES 2027–2030 meetmeotsustega eraldati täiendavad vahendid siseturvalisuse palgafondi
kasvuks, laiapindse riigikaitse arendamiseks, maksupettuste vähendamiseks ning riigi
finantsjuhtimiseks vajaliku eksperditeadmise säilitamiseks. Lisaks korrigeeriti IKT-kulude ja -
investeeringute perioode ning piirmäärata vahendite mahtu tuludes ja kuludes (vt seletuskirja
lisa 1 „Ülevaade 2027. aasta meetmete mõjust riigieelarvelistele asutustele põhiseaduslike
institutsioonide ja valitsemisalade lõikes“).
2026. aasta eelarvesse kanti 2025. aastast üle kokku 10,98 mln eurot kasutamata vahendeid,
mis on 22% vähem kui aasta varem. Ülekantud summast 9,39 mln eurot moodustasid kulud ja
1,59 mln eurot investeeringud.
Põhjalikuma info saamiseks vt ministeeriumi kodulehel rubriigis „Strateegilised dokumendid“:
Strateegilised dokumendid | Rahandusministeerium avaldatud Rahandusministeeriumi
programmid ning ülekantavate vahendite käskkiri ja selgitused.
422
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2026
Valitsemisala moodustavad kuus asutust: Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet,
Statistikaamet, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus ja
Rahapesu Andmebüroo. Rahandusministeeriumi haldusalasse kuuluvad äriühingud Eesti
Energia, Eesti Loto, Riigi Kinnisvara ning Levira ning avalik-õiguslikud juriidilised isikud
Tagatisfond ja Audiitorkogu. 2026. aastal Rahandusministeeriumi valitsemisalas
struktuurimuudatusi ei toimunud.
Valitsemisala personali ülevaade
Rahandusministeeriumi valitsemisalas töötab kokku 2261 teenistujat (ametnikud ja töötajad
kokku)27. Personali- ja palgaandmed ei sisalda Rahapesu Andmebüroo näitajaid ning Maksu- ja
Tolliameti personaliteave on osaliselt avalik.
Valitsemisala suurimaks asutuseks on Maksu- ja Tolliamet, kus töötab 48% valitsemisala
teenistujatest. 2025. aastaga võrreldes on valitsemisala teenistujate keskmine arv
vähenenud 28 teenistuja võrra, kõige enam on kahanenud Statistikaameti teenistujate arv (17
teenistujat).
Kõigi valitsemisala teenistujate keskmine kogupalk28 oli 01.06.2026 seisuga 2849 eurot, aasta
varasemaga võrreldes on keskmine palk kasvanud 7%.
Joonis 34. Rahandusministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
27 Perioodi 1.06.2025-31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv. 28 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
423
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 301. Rahandusministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud
arengudokumendid ja programmid
Valitsemisala tulemusvaldkonna „Riigivalitsemine“ ja programmide „Riigi rahanduse ja
finantspoliitika programm“ ning „Halduspoliitika programm“ info – tulemusvaldkonna ja
programmide eesmärgid, mõõdikud ning tulemusvaldkonna olukorra lühianalüüs – on esitatud
riigi eelarvestrateegias, mis on kättesaadav Rahandusministeeriumi
kodulehel. Programmidokumentide eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi
kohta 1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium ja lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari esimeses pooles
Strateegilised dokumendid | Rahandusministeerium.
3.15.1 Tulud
Valitsemisala tulude eelarve suurim mõjutaja on maksuline tulu.
Detailne ülevaade maksudest ja sotsiaalkindlustusmaksetest on seletuskirja osas 2, peatükis
2.1.1 Maksud ja sotsiaalkindlustusmaksed – maksulised tulud.
Tabel 302. Rahandusministeeriumi valitsemisala tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
16.1 Tulud kokku 15 723 124 15 807 638 16 791 370 983 732 6%
16.2 Maksud ja
sotsiaalkindlustusmaksed 15 493 407 15 622 485 16 608 531 986 046 6%
16.3 Saadud toetused 22 012 36 966 35 478 -1 488 -4%
16.4 Riigilõivud 1 047 767 851 84 11%
16.5 Tulu majandustegevusest 1 933 1 157 1 244 87 8%
16.6 Tulu põhivara ja varude müügist 160 73 53 -20 -27%
16.7 Trahvid ja muud varalised
karistused 630 322 424 102 32%
16.8 Muud tulud 21 993 18 320 21 300 2 980 16%
16.9 Intressi- ja omanikutulud 181 943 127 548 123 489 -4 059 -3%
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Riigivalitsemine -
Riigi rahanduse ja finantspoliitika programm
Halduspoliitika programm
424
Saadud toetused
Valitsemisalas kasutatakse toetusi kulude ja investeeringute rahastamiseks ning nende
vahendamiseks teistele asutustele.
Saadud toetuste maht 2027. aastal on 35,48 mln eurot. Võrreldes 2026. aastaga väheneb
toetuste maht 1,49 mln eurot, kuna mitu suurema mahuga projekti jõuavad lõpule.
Toetused saadakse valdavalt välisdoonoritelt.
Euroopa Liidu Ühtekuuluvuspoliitika fondidest laekub:
• 12,73 mln eurot 2021–2027 perioodi tehniliseks abiks;
• 0,07 mln eurot noorte valdkonna seire- ja analüüsisüsteemi ning rände- ja
lõimumisteenuste projektide elluviimiseks;
• 0,16 mln eurot uurimisjuhtide kontaktvõrgustiku ning rahvusvahelise
kriminaalkoostööoskuse parendamiseks ning aktsiisikuritegude vastu võitlemiseks.
Euroopa territoriaalse koostöö programmide tehniliseks abiks on kavandatud 0,67 mln eurot,
Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismide tehniliseks abiks ja
juhtimiskuludeks 0,64 mln eurot ning Eesti-Šveitsi koostööprogrammi toetusmeetmete
tehniliseks abiks ja programmi juhtimiskuludeks 0,15 mln eurot.
USA-ga sõlmitud koostööleppe alusel laekub 3,09 mln eurot finantskuritegude vastaste
projektide edendamiseks.
Moderniseerimisfondist rahastatakse avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja
taastuvenergia programmi elluviimist 16,22 mln eurot.
Euroopa Komisjonilt laekub:
• 0,16 mln eurot Customs ja Fiscalis programmidest tolli- ja maksundusalase koostöö
tegevusteks;
• 0,18 mln eurot Tobac programmist maksukuritegevuse tõkestamiseks;
• 0,10 mln eurot piirikontrolli tõhustamise projektide elluviimiseks;
• 0,38 mln eurot Ukraina statistikaameti koolitamiseks.
Eurostati toetused 0,90 mln eurot on suunatud Euroopa Liidu liikmelisusega kaasnevate
õigusaktidest tulenevate kohustuste juurutamiseks.
Eelnimetatud välistoetustele lisaks laekub 0,03 mln eurot kodumaist toetust Eesti
Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskuselt Ukraina maksuameti arendamiseks.
Riigilõivud
Riigilõivude prognoositav maht 2027. aastal on 0,85 mln eurot. Lõivude kogujad on:
425
• Maksu- ja Tolliamet 461 tuhat eurot hasartmänguseaduse alusel tehtavate toimingute
eest ja 20 tuhat eurot maksukorralduse seaduse alusel siduva eelotsuse taotluste
läbivaatamise eest;
• Rahandusministeerium 350 tuhat eurot riigihangete seaduse alusel tehtavate
toimingute eest;
• Rahapesu Andmebüroo 20 tuhat eurot rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise
seaduse alusel väljastatava tegevusloa taotluste läbivaatamise eest.
Tulud majandustegevusest
Majandustegevusest laekuva tulu ja konfiskeeritud varade müügist laekuva tulu prognoositav
maht 2027. aastal on kokku 1,24 mln eurot.
Tulude laekumine on planeeritud:
• Statistikaametile 700 tuhat eurot statistikatööde programmiväliste tellimustööde eest;
• Riigi Tugiteenuste Keskusele 250 tuhat eurot peamiselt riigihangete korraldamise
teenuselt;
• Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskusele 223 tuhat eurot Eesti Linnade ja
Valdade Liidule, riigi sihtasutustele ja aktsiaseltsidele osutatava valitsusportaali majutus-
ja haldusteenuselt;
• Maksu- ja Tolliametile 39 tuhat eurot Tallinna linnavalitsuselt müügimaksu ja
reklaamimaksu haldamiselt ning Eesti Liikluskindlustuse Fondilt piirikindlustuspoliisi
vormistamiselt;
• Rahandusministeeriumile ning Maksu- ja Tolliametile süüteomenetluses konfiskeeritud
varade müügist kokku 31 tuhat eurot.
Tulu põhivara ja varude müügist
Rahandusministeerium prognoosib loobutud kinnisvara müügist tulu 50 tuhat eurot ning
Maksu- ja Tolliamet amortiseerunud ametisõidukite müügist 3 tuhat eurot.
Trahvid ja muud varalised karistused
Trahvide prognoositav maht 2027. aastal on 0,42 mln eurot.
Laekumist prognoosib Maksu- ja Tolliamet 324 tuhat eurot, sh:
• tolliseaduse alusel 122 tuhat eurot;
• maksukorralduse seaduse alusel 22 tuhat eurot;
• hasartmänguseaduse, alkoholiseaduse, tubakaseaduse, vedelkütuse seaduse,
vedelkütuse erimärgistamise seaduse ja biotsiidiseaduse alusel kokku 180 tuhat eurot.
Rahandusministeeriumile laekuvad Finantsinspektsiooni määratud haldustrahvid
hinnanguliselt 100 tuhat eurot.
426
Muud tulud
Muude tulude prognoositav maht 2027. aastal kokku on 21,30 mln eurot.
Maksu- ja Tolliamet prognoosib laekumiseks 21,28 mln eurot, sh:
• intressitulu õigeaegselt tasumata maksudelt 19 mln eurot. Maksuintress määratakse
maksumaksjale maksukohustuse täitmisega viivitamise korral. Maksuintressi määr on
0,06% päevas;
• laekumised maksukorralduse seaduse alusel kokku 2,28 mln eurot, sh sunnirahad 0,90
mln eurot, väljanõudmata deposiidid 0,30 mln eurot ning arestitud varade kanded
riigituludesse, tulud kahjunõuetelt jm ebatavalised tulud kokku 1,08 mln eurot.
Statistikaamet prognoosib sunnirahade laekumist 10 tuhat eurot ja Rahandusministeerium
regressinõudeid ja muid ebatavalisi tulusid 10 tuhat eurot.
Intressi- ja omanikutulud
Intressi- ja omanikutulude prognoositav maht 2027. aastal on kokku 123,49 mln eurot.
Intressi- ja omanikutulude eelarve sisaldab:
• dividenditulu 45,80 mln eurot on planeeritud äriühingute majandustulemuste
prognooside alusel ning lõplikud summad otsustatakse 2027. aasta kevadel pärast 2026.
aasta tegelike majandustulemuste selgumist. Eelduste kohaselt maksavad dividende
aktsiaseltsid Eesti Energia, Riigi Kinnisvara, Eesti Loto ja Levira;
• tuluna hoiustelt ja väärtpaberitelt on kavandatud intressitulu riigi likviidsusreservilt ja
stabiliseerimisreservilt 73,56 mln eurot ning dividenditulu Põhjamaade
Investeerimispangalt 0,50 mln eurot;
• muude finantstuludena on prognoositud Eesti Panga kasumieraldise laekumine 2,50
mln eurot ja intressitulu antud laenudelt 1,13 mln eurot.
Intressi- ja omanikutulude maht väheneb 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga kokku 4,06 mln
eurot. Muutust mõjutavad peamiselt dividenditulude prognoosi vähenemine 25,45 mln eurot,
intressitulude prognoosi suurenemine 23,89 mln eurot seoses turuintressimäärade tõusuga
ning Eesti Panga kasumieraldise prognoosi vähenemine 2,50 mln eurot.
427
3.15.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 303. Rahandusministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
16.10 Rahandusministeeriumi
valitsemisala -566 372 -134 112 -379 909 -37 634 -14 717 0
16.11 Rahandusministeerium -432 661 -23 090 -372 294 -23 925 -13 353 0
16.12 Maksu- ja Tolliamet -69 422 -63 298 -4 746 -1 308 -71 0
16.13 Statistikaamet -13 172 -10 743 -350 -1 379 -700 0
16.14 Riigi Tugiteenuste Keskus -21 835 -11 306 -420 -9 739 -370 0
16.15 Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus -22 221 -19 742 -1 929 -327 -223 0
16.16 Rahapesu Andmebüroo -7 060 -5 934 -170 -956 0 0
Tabel 304. Rahandusministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.10 Rahandusministeeriumi
valitsemisala -385 132 -449 818 -566 372 -116 554 26% -10 463
Tööjõukulud -106 123 -106 891 -110 878 -3 987 4% -5 921
Majandamiskulud -34 273 -40 011 -43 477 -3 466 9% -4 152
Riigisaladusega kaetud
vahendid -410 -354 -368 -14 4% -9
Sotsiaaltoetused -1 692 -1 800 -2 001 -201 11% -314
Muud toetused -15 440 -31 081 -35 373 -4 292 14% -19
16.43 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -6 664 -8 729 -8 647 82 -1% 0
Intressikulu ja muud
finantskulud -219 594 -260 930 -365 628 -104 698 40% 0
16.11 Rahandusministeerium -263 751 -321 825 -432 661 -110 836 34% -4 601
Tööjõukulud -14 322 -13 812 -14 792 -981 7% -2 757
Majandamiskulud -10 344 -12 102 -12 812 -709 6% -1 479
Sotsiaaltoetused -1 691 -1 800 -2 000 -200 11% -314
Muud toetused -15 359 -31 004 -35 263 -4 259 14% -14
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -1 909 -2 373 -2 366 7 0% 0
Intressikulu ja muud
finantskulud -219 551 -260 730 -365 428 -104 698 40% 0
16.12 Maksu- ja Tolliamet -60 234 -64 441 -69 422 -4 982 8% -2 251
Tööjõukulud -43 727 -47 150 -49 265 -2 115 4% -1 332
Majandamiskulud -13 394 -13 934 -16 403 -2 469 18% -901
428
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Riigisaladusega kaetud
vahendid -410 -354 -368 -14 4% -9
Muud toetused -74 -67 -100 -33 49% -6
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -2 577 -2 728 -3 087 -359 13% 0
Intressikulu ja muud
finantskulud -43 -200 -200 0 0% 0
16.13 Statistikaamet -14 607 -14 163 -13 172 991 -7% -358
Tööjõukulud -12 592 -10 916 -10 872 44 0% -261
Majandamiskulud -1 731 -2 633 -1 926 707 -27% -97
Sotsiaaltoetused -1 0 -1 -1 100% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -283 -614 -373 241 -39% 0
16.14 Riigi Tugiteenuste Keskus -21 460 -21 671 -21 835 -164 1% -1 086
Tööjõukulud -19 225 -18 652 -18 644 8 0% -488
Majandamiskulud -1 611 -2 448 -2 612 -164 7% -597
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -305 -571 -579 -8 1% 0
16.15 Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus -18 867 -21 027 -22 221 -1 194 6% -1 275
Tööjõukulud -11 316 -11 384 -11 957 -573 5% -661
Majandamiskulud -6 168 -7 566 -8 314 -748 10% -614
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -1 384 -2 077 -1 950 127 -6% 0
16.16 Rahapesu Andmebüroo -6 212 -6 691 -7 060 -369 6% -893
Tööjõukulud -4 941 -4 976 -5 347 -371 7% -423
Majandamiskulud -1 025 -1 328 -1 411 -83 6% -464
Muud toetused -7 -10 -11 0 2% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -206 -367 -292 75 -20% 0
Rahandusministeerium
Rahandusministeeriumi põhiülesanded on Vabariigi Valitsuse nõustamine eelarve,
maksunduse, makromajanduse, finants- ning halduspoliitika küsimustes, ettepanekute
esitamine ning poliitika kujundamine ja elluviimine.
2027. aasta kulude eelarve koos käibemaksuga on kokku 432,66 mln eurot, millest arvestuslikud
kulud moodustavad 86%, välistoetused koos riikliku kaasfinantseeringuga 6%, piirmääraga
vahendid 5%, muud tuludest sõltuvad kulud ehk kasvuhoonegaaside kvoodimüügi vahenditest
rahastatavad kulud 3%.
Suurim kulu (84% asutuse kulude eelarvest kokku) on finantskulu, mis sisaldab riigi võetud
laenudelt makstavaid intresse ning Tervisekassa ja Töötukassa arvelduskonto jäägi eest
429
makstavaid intresse. Intressikulude eelarve muutust aastate lõikes mõjutavad laenude mahud
ning intressimäärad.
Kulude eelarve suureneb võrreldes 2026. aasta eelarvega kokku 110,84 mln eurot. 2027. aasta
eelarve erinevus võrreldes 2026. aasta eelarvega tuleneb peamiselt finantskulude prognoosi
korrigeerimisest ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemise tuludest
rahastatavate kulude muutumisest.
Piirmääraga kulude muutusi mõjutavad peamiselt varasemate RES-ide raames rakendatud
kokkuhoiumeetmed, valitsuse otsused RES 2027–2030 raames, RKAS-i kinnistukulude
prognoosi muutus ning muud väiksemahulised muudatused, sealhulgas valitsemisalade
vahelised eelarvemuudatused tegevuste ümberkorraldamise tõttu.
Vabariigi Valitsuse RES 2027–2030 otsustega eraldati Rahandusministeeriumile 1,30 mln eurot
finantsjuhtimiseks vajaliku eksperditeadmise tagamiseks ning 0,10 mln eurot riigilõivuseaduse
muudatusega kaasnevate kulude katmiseks.
Tööjõukulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 88% ning välistoetused 12%.
Majandamiskulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 78%, arvestuslikud kulud
14% ning välistoetused 8%. Piirmääraga eelarvest rahastatavast majandamiskulust
moodustavad suurima osa (79% ehk 7,94 mln eurot) kinnistukulud, sh kuue ministeeriumi
ühishoone, riigimajade ning riigile loovutatud korterite ülalpidamiskulud.
Arvestuslike majandamiskuludena on kavandatud riigikassa arvelduste korraldamiseks ning riigi
finantsvarade ja -kohustuste haldamiseks 1,13 mln eurot, maamaksu kuludeks riigi omandis
olevatelt maadelt 0,20 mln eurot ning riigi poolt tekitatud kahjude hüvitamiseks juriidilistele
isikutele kohtute, prokuratuuri ja politsei õigeksmõistvatest lahenditest tulenevalt 0,40 mln
eurot.
Sotsiaaltoetustena on 2027. aastal planeeritud õppelaenude riigitagatise väljamaksmiseks 0,20
mln eurot ning riigi poolt füüsilistele isikutele tekitatud kahju hüvitamiseks õigeksmõistvatest
lahenditest tulenevalt 1,80 mln eurot. Võrreldes 2026. aasta eelarvega suureneb kulude
prognoos 0,20 mln eurot lähtudes viimaste aastate keskmisest tegelikust kulutasemest.
Muude toetuste maht 2027. aastal hõlmab investeeringutoetusi Moderniseerimisfondist 16,03
mln eurot ning kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega (CO₂) kauplemise tuludest
13,35 mln eurot. Võrreldes 2026. aastaga suureneb CO₂ toetuste maht 5,19 mln eurot, kuna
2021–2030 kauplemisperioodi taotlusvoorudest rahastatud projektid jõuavad väljamaksete
etappi. Lisaks kavandatakse vahendeid struktuurivahendite rakendamiseks, riigigarantiidest
tulenevate kohustuste katmiseks ning muude seadusest ja rahvusvahelistest kohustustest
tulenevate toetuste ja maksete rahastamiseks.
Maksu- ja Tolliamet
MTA tegevusvaldkond on riigitulude haldamine, riikliku maksu- ja tollipoliitika rakendamine
ning ühiskonna ja seadusliku majandustegevuse kaitsmine.
430
2027. aasta kulude eelarve koos käibemaksuga on kokku 69,42 mln eurot, millest piirmääraga
vahendid moodustavad 91%, arvestuslikud kulud 7%, välistoetused ning muud tuludest
sõltuvad kulud 2%.
Kulude eelarve suureneb kokku 4,98 mln eurot. Muutust mõjutavad peamiselt Vabariigi
Valitsuse RES 2027–2030 meetmetega eraldatud lisavahendid. Asutuse eelarvesse lisandusid
vahendid laiapindse riigikaitse kulude katmiseks 0,51 mln eurot, maksupettuste
vähendamiseks ja maksulaekumiste parandamiseks 1,50 mln eurot ning siseturvalisuse
palgafondi kasvuks 0,60 mln eurot. Lisaks on võrgustikuanalüüsi tarkvara kasutuselevõtuks
suunatud investeeringutest kuludesse 0,90 mln eurot.
Tööjõukulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 99%.
Majandamiskulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 87%, arvestuslikud kulud 9%
ning välistoetustest ja majandustegevusest laekuvast tulust rahastatavad kulud kokku 4%.
Piirmääraga vahenditest moodustavad suurima osa kinnistukulud. Lisaks sisaldab eelarve
põhitegevuse tagamiseks vajalikke kulusid, sealhulgas tollikontrolli, seadmete ülalpidamise,
transpordi ning muu järelevalvetegevusega seotud kulusid.
Arvestuslike kulude alla on kavandatud tubaka- ja kange alkoholi maksumärkide trükikulud ning
pangateenuste tasud.
Välistoetustest rahastatakse piirikontrolli ning maksu- ja tollivaldkonna võimekuse
arendamisega seotud tegevusi, rahvusvahelisi koostööprojekte ning õiguskaitseasutuste
koostöö tõhustamist. Eelarvesse on kavandatud ka välispartnerite rahastatavad projektid, mille
eesmärk on tugevdada finantskuritegevuse vastast võitlust ning parandada analüüsi- ja
järelevalvevõimekust.
Muude tuludest sõltuvate vahendite all on kavandatud Ukraina maksuameti arendamise
toetamise ning majandustegevusest laekuva tulu arvelt tehtavad kulud.
Muude toetuste all on kavandatud piirmääraga vahendina liikmemaksud rahvusvahelistele
organisatsioonidele ja stipendiumid Sisekaitseakadeemia üliõpilastele.
Intressikulu ja muude finantskulude all on kavandatud arvestusliku kuluna kohtu lahenditega
seotud intressikulu enammakstud maksusummadelt.
Statistikaamet
STAT-i tegevusvaldkond on Euroopa Liidu statistikasüsteemis kehtivatele põhimõtetele ja
kvaliteedikriteeriumidele vastava riikliku statistika tegemine ja andmehalduse koordineerimine.
2027. aasta kulude eelarve koos käibemaksuga on kokku 13,17 mln eurot, millest piirmääraga
vahendid moodustavad 82%, välistoetused 10%, muud tuludest sõltuvad vahendid 5% ning
arvestuslikud vahendid (käibemaks) 3%.
Kulude eelarve kokku väheneb 0,99 mln eurot. Vähenemist mõjutavad peamiselt
välisvahenditest rahastatavate projektide mahu muutused, kulude ümberplaneerimine aastate
431
vahel ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi kaudu rahastatava andmepõhise
aruandluse arendusprojekti eelarve muutus.
Tööjõukulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 84%, välistoetused 10%,
majandustegevusest laekuva tulu arvelt tehtavad kulud 6%.
Majandamiskulude eelarvest kokku moodustavad piirmääraga vahendid 81%, välistoetused
16% ja majandustegevusest laekuva tulu arvelt tehtavad kulud 3%.
Piirmääraga vahenditest moodustavad 53% Tallinna, Tartu ja Viljandi kontorite
ülalpidamiskulud ning 10% rahvusvahelise koostöö ja Eurostati töögruppides osalemisega
seotud lähetuskulud.
Välistoetustest rahastatakse Euroopa Liidu õigusaktidest tulenevate kohustuste täitmist,
rahvusvahelise arengukoostööga seotud tegevusi, noorte valdkonna seire- ja
analüüsivõimekuse arendamist ning rände- ja lõimumisvaldkonna teenuste arendamist.
Tellimustöödest laekuvast tulust kaetakse klientide tellimusel tehtavate andmeväljavõtete,
statistiliste uuringute ja analüüside ning aruannete koostamisega seotud kulud.
Riigi Tugiteenuste Keskus
RTK pakub avaliku sektori asutustele erinevaid tugiteenuseid ning korraldab Euroopa Liidu ja
muude toetuste jagamist, järelevalvet ja makseid. Pakutavate teenuste hulka kuulub personali-
ja palgaarvestus, finantsarvestus sh riigi raamatupidamise koondaruandluse koostamine,
riigihangete korraldamine, dokumendihaldus- ja arhiiviteenus, toetuste kasutamise
korraldamine.
2027. aasta kulude eelarve koos käibemaksuga on kokku 21,84 mln eurot, millest piirmääraga
vahendid moodustavad 52%, tuludest sõltuvad vahendid (välistoetused koos riikliku
kaasfinantseeringuga, CO₂ meetmete halduskulud ja majandustegevusest laekuv tulu) 46% ning
käibemaks 2%.
Asutuse kulude eelarve suureneb 0,16 mln eurot. Eelarve muutust mõjutab peamiselt
välisprojektide rakenduskulude eelarve suurenemine.
Tööjõukulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 51% ja tuludest sõltuvad vahendid
49%.
Majandamiskulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 70% ja välistoetused 30%.
Piirmääraga kuludest 47% moodustavad SAP majandustarkvara litsentside hoolduskulud, 37%
kulub Tallinna ja Tartu kontorite ülalpidamiskuludeks.
Välistoetustest on suurim majandamiskulude eelarve struktuurivahendite tehnilise abi
projektil, mille arvelt tehakse toetuste rakenduskulusid.
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
RmIT pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia arendamise ja haldamise teenuseid
peamiselt Rahandusministeeriumi valitsemisala asutustele. Lisaks pakutakse väljapoole,
432
Riigikantseleiga sõlmitud koostööleppe alusel, valitsusasutustele ja nende hallatavatele
riigiasutustele valitsusportaali majutus- ja haldusteenust.
2027. aasta kulude eelarve koos käibemaksuga on kokku 22,22 mln eurot, millest piirmääraga
vahendid moodustavad 89%, arvestuslikud kulud (käibemaks) 9% ja välistoetustest ning
majandustegevusest laekuvast tulust rahastatavad kulud 2%.
Kulude eelarve suureneb 1,19 mln eurot. Muutust mõjutavad peamiselt perioodide kulude
ümberplaneerimised aastate vahel. Lisaks mõjutavad muutust valitsemisalade vahelised
eelarvemuudatused seoses tööjaotusega IT-asutuste vahel ning valitsemisala asutuste
tööjaotusest tulenevad muudatused.
Välistoetustest rahastatakse struktuurivahendite tehnilise abi meetmest struktuurivahendite
infosüsteemi arendamisega seotud kulusid.
Majandustegevusest laekuvast tulust kaetakse Eesti Linnade ja Valdade Liidule, riigi
sihtasutustele ja aktsiaseltsidele osutatava kesksel valitsusportaalil põhineva välis- ja
siseveebide majutus- ja haldusteenuse kulud.
Tööjõukulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 96%, välistoetustest ja
majandustegevusest laekuvast tulust rahastatavad kulud kokku 4%.
Majandamiskulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 99%. IT-süsteemide ja taristu
ülalpidamiskulud, sealhulgas riistvara tugiteenused ja litsentsid, ning info- ja küberturbe
tagamiseks kavandatud vahendid moodustavad eelarvest 92%, kinnistukulud moodustavad
ligikaudu 6%.
Rahapesu Andmebüroo
RAB-i tegevusvaldkond on rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine ja rahvusvahelise
finantssanktsiooni rakendamise tagamine.
2027. aasta kulude eelarve koos käibemaksuga on kokku 7,06 mln eurot, millest piirmääraga
vahendid moodustavad 84%, välistoetused 14% ning arvestuslikud vahendid (käibemaks) 2%.
Kulude eelarve suureneb 0,4 mln eurot. Vabariigi Valitsuse RES 2027–2030 meetmetega
eraldati lisavahendeid siseturvalisuse palgafondi kasvuks 0,07 mln eurot. Välisrahastusena
lisandus USA-ga sõlmitud koostööleppe alusel 0,96 mln eurot finantskuritegevuse vastaste
projektide elluviimiseks. Välistoetustest rahastatava projekti eesmärk on tugevdada Rahapesu
Andmebüroo võimekust rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamisel.
Samas väheneb eelarve strateegilise analüüsi infosüsteemi arendamiseks saadud
välisrahastuse perioodi lõppemise tõttu.
Tööjõukulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 100%. Asutuse personaliteave ei
ole avalik.
Majandamiskulude eelarvest moodustavad piirmääraga vahendid 100%.
433
Majandamiskuludest moodustavad olulise osa IT-kulud, sealhulgas rahapesu ja
terrorismirahastamise tõkestamist toetavad tarkvara- ja riistvaralahendused ning riistvara
tarvikud. Lisaks on kavandatud Tallinna kontori kinnistukulud, mis moodustavad
majandamiskuludest 34%.
Muude tegevuskuludena on kavandatud kohtuotsuste alusel tekkivad menetluskulud.
Muude toetuste all on kavandatud rahvusvahelise organisatsiooni liikmemaks.
3.15.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Rahandusministeeriumi tulemusvaldkonna Riigivalitsemine poliitikavaldkondade prioriteet on
riigieelarveline toimetulek, riigihalduse tõhustamine ja finantssektori regulatsiooni pidev
kaasajastamine.
Tabel 305. Rahandusministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.17 Tulemusvaldkond:
Riigivalitsemine -378 468 -441 089 -557 725 -116 539 26% -10 463
16.18 Riigi rahanduse ja
finantspoliitika programm -304 010 -350 361 -461 275 -110 914 32% -5 332
16.34 Halduspoliitika programm -74 459 -90 728 -96 450 -5 722 6% -5 131
3.15.3.1 Tulemusvaldkond Riigivalitsemine
3.15.3.1.1 Riigi rahanduse ja finantspoliitika programmi kulude
jaotus programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Riigi rahaasjad on hoitud, finantskeskkond usaldusväärne. Riigi tulusid
kogutakse, kasutatakse ja kasvatatakse arukalt ning tolli töö on tõhus. Eesti inimesed on oma
igapäevastes rahaotsustes pädevad.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Rahandusministeerium, Maksu- ja Tolliamet, Rahapesu
Andmebüroo
434
Tabel 306. Riigi rahanduse ja finantspoliitika programmi eelarve programmi tegevuste ja
eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
16.18
Riigi rahanduse ja
finantspoliitika
programm
-461 275 -79 795 -371 679 -9 734 -68 0
16.19 Eelarvepoliitika -384 317 -6 844 -369 959 -7 513 -1 0
16.27 Maksu- ja tollipoliitika -68 160 -65 114 -1 720 -1 258 -67 0
16.31 Finantskeskkond -8 799 -7 837 0 -962 0 0
Programmiga kujundatakse ja rakendatakse eelarvepoliitikat, maksu- ja tollipoliitikat ning
finantspoliitikat, mis toetavad riigi strateegiliste eesmärkide saavutamist, tagades seejuures
riigi ressursside suunamise elanikele parima väärtuse loomisse.
Tulemuslik eelarvepoliitika tagab mõjusa ja tõhusa eelarvevahendite kasutamise riigis.
Eelarvepoliitika hõlmab valitsuse makromajanduse ja fiskaalpoliitiliste otsuste
ettevalmistamist, Eesti osalemist Euroopa Liidu majandus- ja eelarvepoliitikate koordineerimise
ja Euroopa Liidu eelarve protsessis, riigi strateegilise planeerimise ja finantsjuhtimise
korraldamist ning riigi eelarve, sealhulgas välistoetuste planeerimist, kasutamise seiret ja
hindamist. Rahandusministeerium korraldab riigi rahavoogude juhtimist.
Maksu- ja tollipoliitika lähtub õiglase maksustamise põhimõttest ning tagab soodsa keskkonna
majanduse arenguks ja konkurentsivõimelise maksusüsteemi riigis. Maksu- ja tollipoliitika
tegevused hõlmavad otseste ja kaudsete maksude, riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude
ja kohalike maksude ning maksukorralduse ja maksukeskkonna alast poliitikat ning selle
rakendamist. Tollipoliitika sisaldab ühiskonnakaitselist aspekti, mis väljendub ohtlike ning
keelatud kaupade sisse- ja väljaveo tõkestamises ning tolliprotseduuride lihtsustamise kaudu
kaubavahetuse hõlbustamises.
Finantspoliitika eesmärk on tugevdada finantssektori usaldusväärsust, läbipaistvust ja vastavust
rahvusvahelistele regulatsioonidele. Finantspoliitika valdkonna olulised suunad on
finantsteenuste ja kapitalituru kestlik areng, finantsstabiilsus ja seda tagav finantsjärelevalve,
finantskirjaoskuse edendamine, finantssektorit kaasavate pensioni- ja teiste
sotsiaalkindlustusskeemide turu areng, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamine,
raamatupidamise ja audiitortegevuse keskne regulatsioon ning hasartmängude regulatsioon.
Riigi rahanduse ja finantspoliitika programmi juhivad eelarvepoliitika asekantsler, kes juhib
eelarvepoliitika tegevust ja koordineerib selle seiret ning finants- ja maksupoliitika asekantsler,
kes juhib maksu- ja tollipoliitika ning finantskeskkonna tegevusi ja koordineerib nende seiret.
Programmijuhtide ülesanne on programmi koostamise ja uuendamise eestvedamine,
elluviimise ja seire koordineerimine.
435
Rida 16.19 programmi tegevus: Eelarvepoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Riigi eelarves ja rahaasjades valitseb selgus, valitsus saab
tipptasemel ekspertnõu ja välisrahastus toetab Eesti arengut.
Tabel 307. Programmi tegevuse ohutu ja säästlik transpordisüsteem 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Perioodi 2021-2027 struktuurivahendite väljamaksete osakaal
kogumahust, %,>
Allikas: Rahandusministeerium
25 63
Audiitorite poolt leitud veamäär välistoetuste üldkogumis
(hinnang auditeeritud valimi pinnalt), %,<
Allikas: Rahandusministeerium
0,76 2
E-riigikassa süsteemi vahendusel õigeaegselt teostatud
väljamaksed (tehniline), %-des
Allikas: Rahandusministeerium
100 99,9
Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite väljamaksete osakaal kogumahust jõudis 2025. aasta
lõpuks 25%-le. Eestile on perioodiks 2021–2027 eraldatud Euroopa Liidu ühtekuuluvuspoliitika
toetusi 3,37 mld euro väärtuses. Toetuste kasutamisel on seatud kuus eesmärki: Nutikam Eesti,
Rohelisem Eesti, Ühendatum Eesti, Sotsiaalsem Eesti, Inimestele lähedasem Eesti ja Õiglane
üleminek. Lisaks on Eestile eraldatud toetus RRF-st 953 mln eurot, mis keskendub varasemast
enam rohereformiga seotud investeeringutele nii era- kui ka avalikus sektoris. Taaste- ja
vastupidavusrahastuse raames plaanitud tegevused viidi ellu 2026. aasta augustiks ning
tulemuste saavutamist seiratakse Ühtekuuluvuspoliitika fondidest eraldi.
Rahandusministeeriumi ülesandeks on auditeerida Euroopa Liidu toetust ja välisabi saavate,
kasutamist korraldavate ja järelevalve eest vastutavate isikute tegevust. Seda funktsiooni
täidetakse koostöös rakendusasutuste ja -üksuste siseauditi üksustega. Audiitorite poolt leitud
veamäära ülempiiriks välistoetuste üldkogumis on seatud 2%, mis on ühtlasi Euroopa Komisjoni
ja Kontrollikoja poolt aktsepteeritav viga. 2025. aastal moodustas veamäär 0,76% (2024. aastal
1,3%). Olulisemad tähelepanekud olid seotud huvide konflikti vältimisega riigihangete
läbiviimisel ja rikkumistega riigiabi reeglite järgimisel.
E-riigikassa süsteemi vahendusel õigeaegselt teostatud väljamaksed näitab, et e-riigikassas pole
aasta jooksul toimunud tehnilisi tõrkeid ning plaanitud väljamaksed on teostatud õigeaegselt.
Tabel 308. Programmi tegevuse eelarvepoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
16.19 Eelarvepoliitika -236 488 -278 624 -384 317 -105 693 38% -1 423
436
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
16.20 Tööjõu- ja
majandamiskulud -8 810 -10 035 -11 089 -1 054 11% -1 417
16.21
Sh arveldused, riigi
finantsvarade ja -
kohustuste haldamine
-826 -1 120 -1 130 -10 1% 0
16.22 Sotsiaaltoetused -1 686 -1 800 -2 000 -200 11% -5
16.23 Sh õigusabi, alusetu
vabaduse võtmise hüvitis -1 551 -1 600 -1 800 -200 13% 0
Sh õppelaenu
tagasimaksmise kulud -130 -200 -200 0 0% 0
16.24 Muud toetused -6 008 -6 060 -5 800 259 -4% 0
Sh õppelaenu
tagasimaksmise kulud -3 -2 -1 1 -45% 0
16.25 Muud kulud -219 984 -260 730 -365 428 -104 698 40% 0
16.26
Sh riigi intressikulud
laenudelt ja muudelt
kohustustelt
-219 416 -260 730 -365 428 -104 698 40% 0
Tegevuste kirjeldus
Eelarvepoliitika eest vastutab Rahandusministeerium. Riigieelarve ja rahaasjade selguse
hoidmiseks osalevad Rahandusministeeriumi esindajad Euroopa Liidu eelarveprotsessides, et
seista Eesti huvide eest ning olla kursis valdkondlike muudatustega. Selleks esindab Eesti
järjepidevalt oma huve Euroopa Liidu eelarvearuteludes, sealhulgas järgmise, 2028. aastal
algava Euroopa Liidu pikaajalise eelarve ja ühtekuuluvuspoliitika tuleviku kujundamisel.
Loomaks terviklikku ülevaadet riigi finantsseisust ja kavandatud arengutest, koostatakse igal
aastal riigi majandusaasta koondaruanne ning jooksvaks ja järgnevaks neljaks eelarveaastaks
makromajandus- ja rahandusprognoosid, mille põhjal pannakse kokku järgnevaks neljaks
aastaks riigieelarve strateegia ja iga-aastane riigieelarve.
Eelarvepoliitika olulise arendustegevusena on pooleli makromudeli arendamine koostöös
teadus-arendusasutustega, mille eesmärk on kasvatada valdkondlikku võimekust ja teadmust
majanduse erinevate komponentide omavahelisi keerukaid seoseid terviklikult käsitlevate
mudelite alal. Riigieelarve läbipaistvuse suurendamiseks arendatakse eelarvestamise protsessi
toetavaid infosüsteeme. Jätkatakse Euroopa Liidu ja teiste toetuste planeerimise ja
rakendamisega, et täita riigi poolt püstitatud eesmärke.
Riigi rahavoo juhtimisega tagatakse riigi finantsvahendite efektiivne kasutamine, madalamad
pangatasud ja soodsad laenutingimused. Kasvava laenuvajaduse tingimustes jätkatakse
investorbaasi suurendamise ja hajutamisega üle maailma.
Programmi tegevuse kulude 2027. aasta eelarve kokku on 384,32 mln eurot, millest
arvestuslikud kulud moodustavad 96% (sh intressikulud laenudelt ja muudelt kohustustelt,
437
arveldused, riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamine, õigusabi ja alusetu vabaduse võtmise
hüvitis, õppelaenu tagasimaksmise kulud), välistoetused koos riikliku kaasfinantseeringuga 2%
(sh Ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendatav tehniline abi sihtasutustele ja partneritele, Norra
ja Euroopa Majanduspiirkonna kahepoolsete suhete fondi tegevuste toetamine ning
tegevuskulud välistoetuste rakendamiseks), piirmääraga vahendid 2%.
Kuludest tervikuna moodustavad 95% finantskulud, mis sisaldavad riigi võetud laenudelt
makstavaid intresse ning Tervisekassa ja Töötukassa arvelduskonto jäägi eest makstavaid
intresse. Kulude mahtu mõjutab enim intressikulude suurenemine. Intressikulude eelarve
muutust aastate lõikes mõjutavad laenude mahud ning intressimäärad.
Programmi tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude maht suureneb võrreldes 2026. aastaga 1,05
mln eurot. Muutust mõjutavad Vabariigi Valitsuse RES 2027–2030 meetmetega
Rahandusministeeriumile eraldatud täiendavad vahendid, mis on jaotatud
programmitegevustele. Tegevuspõhise eelarve kulude muutuseid mõjutab ka
programmitegevustele jaotatud kaudsete kulude maht, mille proportsioonid aastate lõikes
mõnevõrra muutuvad. Kaudsete kulude jaotust värskendatakse igal aastal.
Sotsiaaltoetustena on 2027. aastal planeeritud õppelaenude riigitagatise väljamaksmiseks 0,20
mln eurot ning riigi poolt füüsilistele isikutele tekitatud kahju hüvitamiseks õigeksmõistvatest
lahenditest tulenevalt 1,80 mln eurot (vt ka selgitust ptk 3.15.2 ning seletuskirja LISA 2
Sotsiaaltoetused).
Muude toetustena on planeeritud Ühtekuuluvuspoliitika fondide vahendatav tehniline abi
Ettevõtluse ja Innovatsiooni Sihtasutusele 3,20 mln eurot ning Keskkonnainvesteeringute
Keskusele 0,98 mln eurot, partnerite (Eesti Ametiühingute Keskliit, Eesti Talupidajate Keskliit,
Eesti Väike- ja Keskmiste Ettevõtjate Assotsiatsioon, Eesti Linnade ja Valdade Liit, Ida-Viru
Omavalitsuste Liit, Vabaühenduste Liit, maakondlikud arenduskeskused) võimestamiseks 0,40
mln eurot. Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna kahepoolsete suhete fondi tegevuste
toetamiseks on kavandatud 0,21 mln eurot (vt ka seletuskirja LISA 3 Toetused).
Lisaks on muude toetustena planeeritud riigigarantiidega kaasnevad kulud 1 mln eurot,
Euroopa Nõukogu Arengupanga (CEB) liikmemaks 3 tuhat eurot ja kohaliku omavalitsuse
töötajate (2 isikut) õppelaenude kustutamiseks 1200 eurot.
Rida 16.27 programmi tegevus: Maksu- ja tollipoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Maksude kogumine ja tolli korraldus on arusaadav, stabiilne ja
tõhus.
438
Tabel 309. Programmi tegevuse maksu- ja tollipoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Tarbimise efektiivne maksumäär, %
Allikas: Rahandusministeerium 22,3 22,5
Tööjõu efektiivne maksumäär, %
Allikas: Rahandusministeerium 35,6 33,6
Maksusoodustuste suhteline maht võrreldes riigieelarve
maksutuludega, %
Allikas: Rahandusministeerium
4,1 3,6
Laekunud maksude suhe riigieelarve prognoosi, %
Allikas: Maksu- ja Tolliamet 103,4 100
Maksutahte indeks
Allikas: Maksu- ja Tolliamet 64,5 66
Efektiivne maksumäär näitab, kui suur osa tarbimisest või tööjõukuludest tegelikult
maksustatakse. See annab realistliku pildi maksukoormusest, arvestades nii seaduslikke
määrasid kui ka maksusoodustusi ja -erandeid. Tarbimise efektiivne maksumäär arvutatakse
tarbimismaksude (nt käibemaks, aktsiisid) osakaaluna majapidamiste lõpptarbimise
kulutustest. Tööjõu efektiivne maksumäär leitakse tööjõumaksude suhtena tööjõukuludesse.
Tarbimise efektiivne maksumäär on viimastel aastatel püsinud stabiilselt 21-23% vahel ja tööjõu
efektiivne maksumäär 33-36% vahel. Tarbimise efektiivne maksumäär on Euroopa
liikmesriikide võrdluses üks kõrgemaid. Näiteks 2022. aastal olime Taani, Ungari ja Rootsi järel
neljandal kohal. Tööjõu efektiivse maksumäära poolest (tööjõumaksude suhe tööjõukuludesse)
on Eesti liikmesriikide võrdluses keskmiste hulgas (2023. aastal 17. koht). Seoses üksikisiku
tulumaksu tõusuga kasvas määr 2024. ja 2025. aasta võrdluses 1,8 protsendipunkti.
Maksusoodustuste mõju maksutuludele on püsinud 3-5% vahel, peegeldades maksupoliitilisi
eesmärke hoida maksuerisusi suhteliselt madalaarvulisena. Eestis on teiste Euroopa Liidu
riikidega võrreldes suhteliselt vähe maksuerisusi. Alates 2024. aastast kaotati mitmed
tulumaksusoodustused (eluasemelaenu intresside, abikaasa ja laste eest täiendav tulumaksu
mahaarvamine), mille mõju avaldus 2025. aastal, mil mõju langes 0,7 protsendipunkti. Samas
2025. aastal jõustusid mootorsõidukimaksu seaduse muudatused, mille kohaselt vähenes
mootorsõidukimaksu kohustus kuni 100 eurot iga lapse kohta. Lisaks mõjutasid muutust
maksuvaba tulu pensioniealistele ning 9%-line käibemaksumäär ravimitele ja
meditsiiniseadmetele.
Laekunud maksude suhe riigieelarve prognoosi näitab kui palju makse tegelikult laekus
riigieelarvesse ja selle suhet vastu viimast Rahandusministeeriumi poolt koostatud prognoosi.
2025. aastal laekus makse 15,50 mld eurot, mis on 11% enam võrreldes 2024. aastaga (13,97
mld eurot). Riigieelarves prognoositu oli 504 mln eurot väiksem. Viimaste aastate laekumist
vaadates on laekumise kasv 2023. ja 2024. aastal aeglustunud, kuid 2025. aastal taas ületanud
prognoosi. 2025. aasta kõrge maksulaekumise põhjusteks on maksumäärade muudatused ja
stabiilselt tugev tööturg. Möödunud aastal laekus kõige enam sotsiaalmaksu – kokku 5,10 mld
439
eurot. Summaarselt kasvas kõige enam füüsilise isiku tulumaksu laekumine - 498 mln eurot ehk
19% rohkem kui varasemal aastal.
Maksutahte indeks 2025. aastal pisut tõusis, jõudes 64,5 punktile, mis jääb siiski alla oodatud
tulemusele. Varasemal aastal oli indeks uuringu kuueaastase ajaloo madalaim tulemus ehk 63,6
punkti.
Tabel 310. Programmi tegevuse maksu- ja tollipoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmine
2026
RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.27 Maksu- ja tollipoliitika -59 443 -63 348 -68 159 -4 812 8% -2 555
16.28 Tööjõu- ja
majandamiskulud -58 904 -62 697 -67 469 -4 773 8% -2 536
Sh arveldused, riigi
finantsvarade ja -
kohustuste haldamine
-551 -500 -600 -100 20% 0
Sh maksumärgid -682 -1 053 -920 133 -13% 0
16.29 Muud toetused -74 -89 -122 -33 38% -6
16.30 Muud kulud -463 -562 -568 -6 1% -12
Sh riigi intressikulud
laenudelt ja muudelt
kohustustelt
-43 -200 -200 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Maksu- ja tollipoliitika kujundamisse ja korraldamisse panustab Rahandusministeerium ühe
(maksu- ja tollipoliitika kujundamine) ning Maksu- ja Tolliamet kolme teenusega
(maksukogumine, tollikorraldus ja ühiskonna kaitse; mittemaksuliste riiginõuete haldus).
Maksu- ja tollipoliitika kujundamisel töötab Rahandusministeerium välja otseste maksude,
riikidevaheliste maksulepingute, riigilõivude ja kohalike maksude ning maksukorralduse
poliitikat, tollipoliitikat ning käibemaksu, aktsiiside ja muude kaudsete maksude alast poliitikat,
seaduseelnõusid ja riikidevahelisi maksulepinguid, koordineerib maksu- ja tollipoliitika
rakendamist.
Oluline tegevusmaht on siseriikliku õiguse kooskõlla viimine EL-i õigusega. Euroopa Komisjon
on teinud ettepaneku lihtsustada EL-i otsese maksustamise raamistikku ja vähendada
ettevõtjate halduskoormust, mille käigus analüüsitakse läbi otseseid makse ja maksustamisalast
halduskoostööd puudutavad direktiivid, vältimaks aastate jooksul tekkinud mitut paralleelset
regulatsioonikihti, mis teenivad osaliselt samu eesmärke ning põhjustavad ettevõtjatele ja
maksuametitele liigseid kulusid.
Maksukogumise käigus kogutakse kokku riigi maksutulud ja toetatakse ausat
maksukonkurentsi. Maksu- ja Tolliameti järelevalvelised tegevused peavad olema hästi sihitud,
mõjusad ja riskipilt arvestama muutuva majanduskeskkonna väljakutsetega. Selleks loob
eelduse tugev andmeanalüütiline võimekus ja reageeriva ressursi võimendamine kõige
440
olulisemates kohtades. Maksukogumise suurimaks väljakutseks on muutuva maksukeskkonna
ja EL regulatsioonide sisseviimine IT-süsteemidesse.
Tollikorralduse ja ühiskonna kaitsega panustatakse sisejulgeolekusse läbi tõhusa tollijärelevalve
korraldamise ja tollipiiri kaitsmise, et tõkestada pettuseid ja vähendada salaturu osakaalu ning
tagada Venemaa agressiooni tõttu kehtestatud sanktsioonide rakendamine, sanktsioonidest
möödahiilimise katsete tõkestamine ning tõhus väärteomenetlus.
Mittemaksuliste riiginõuete halduse teenust pakutakse kohtutele, Prokuratuurile, Tallinna
linnale, Transpordiametile, Sotsiaalkindlustusametile, Kaitseressursside Ametile,
Keskkonnaametile ja Haridus- ja Teadusministeeriumile, mille raames osutatakse nõuete
haldamise ja sissenõudjana esindamise teenust, osade nõuete osas tehakse ka esmaseid
sundtäitmise toiminguid ise.
Programmi tegevuse kulude 2027. aasta eelarve kokku on 68,16 mln eurot, millest piirmääraga
vahendid moodustavad 96%, arvestuslikud kulud 3%, välistoetused koos riikliku
kaasfinantseeringuga 1%. Arvestuslikud kulud sisaldavad maksumärkide soetamist, arveldusi,
riigi finantsvarade ja -kohustuste haldamist ning intressikulusid. Välistoetustest rahastatakse
piirikontrolli ning maksu- ja tollivaldkonna võimekuse arendamisega seotud tegevusi,
rahvusvahelise koostööga seotud tegevusi ning finantskuritegevuse vastast võitlust.
Programmi tegevuse kulude eelarvest moodustab 97% ehk 66,34 mln eurot Maksu- ja Tolliamet
ning 3% ehk 1,82 mln eurot Rahandusministeerium.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb programmi tegevuse eelarve 4,81 mln eurot. Muutust
mõjutavad peamiselt Vabariigi Valitsuse RES 2027–2030 meetmetega Maksu- ja Tolliametile
eraldatud lisavahendid, mida on täpsemalt kirjeldatud peatüki 3.15.2, alalõigus „Maksu- ja
Tolliamet”.
Tegevuse piirmääraga vahendid on peamiselt (97%) Maksu- ja Tolliameti tööjõu- ja
majandamiskulud. Muude toetuste hulgas on planeeritud liikmemaksud kokku 0,12 mln eurot,
sh Rahandusministeeriumi ühele ning Maksu- ja Tolliameti kulud kuuele rahvusvahelisele
organisatsioonile.
Arvestuslike kuludena on planeeritud 0,20 mln eurot maksukorralduse seaduse alusel
maksuhalduri poolt maksude ettemaksetelt makstavad intressid maksumaksjale, kange alkoholi
ja tubaka maksumärkide trükikulud 0,92 mln eurot ning arveldused, riigi finantsvarade ja -
kohustuste haldamine (pangateenuste tasud) 0,60 mln eurot.
Rida 16.31 programmi tegevus: Finantskeskkond
Programmi tegevuse eesmärk: Finantskeskkond on usaldusväärne, stabiilne ja
konkurentsivõimeline, seda ei kasutata kuritegevuseks ning inimesed käituvad rahatargalt.
441
Tabel 311. Programmi tegevuse finantskeskkond 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Finantsteenuste pakkujate arv/Eestis litsentsi saanud ja filiaalina
tegutsejate pakkujate arv, tk
Allikas: Finantsinspektsioon
130 140
III sambas hõlmatud inimeste arv, tk
Allikas: Pensionikeskus 219 608 225 000
Eesti punktisumma OECD Finantskirjaoskuse uuringus, max 100
Allikas: OECD - -
Kindlustandva audiitorteenusega kaetud aastaaruannete osakaal
kõikidest registrile esitatavatest, %
Allikas: Äriregister, Rahandusministeerium
n/a 4
Audiitorettevõtjate osakaal, kelle kvaliteedikontrolli tulemus
vastab nõuetele või on väheoluliste puudustega, %
Allikas: Rahandusministeerium
88 100
Rahvusvahelised hinnangud rahapesu ja terrorismi rahastamise
tõkestamise alasele olukorrale (MONEYVAL), hinnangud
"osaliselt vastavuses" või "madal" puuduvad, osaliselt vastavuses
hinnangute arv
Allikas: Rahandusministeerium
12 8
Uurimisasutustele edastatud materjalides kajastuvate teadete
osakaal süvaanalüüsi saadetud teadetest, %
Allikas: Rahapesu Andmebüroo
48 40
Oluliseks sihtmärgiks peetakse finantsteenuste pakkujate suurt hulka, et tagada võimalikult
mitmekesist teenuste kättesaadavust mõistliku hinnaga. Kolmel viimasel aastal on
teenusepakkujate arv püsinud stabiilsena, küündides 2025. aastal 130 pakkujani (välja on
jäetud agendid/maaklerid).
Eesti pensionisüsteemi III sambasse sissemaksete arv on aastate jooksul kasvanud, näiteks
2025. aastal tegi sissemakseid 219 608 inimest. Pensionieas võib investeerija oodata 60-70%-
list tulu oma pensionieelsest sissetulekust, samas kui ilma II ja III sambata on tulu ligikaudu 40%
pensionieelsest palgast.
Eestlaste finantskirjaoskus vajab tähelepanu, sest OECD uuringud (toimuvad iga 3 aasta tagant)
näitavad, et eestlaste teadmised finantskirjaoskusest on kõrged, kuid teadmised ei väljendu
käitumises. Eesti inimesed ei tee pikaaegseid finantsplaane ning on ebakindlad tuleviku osas.
Lisaks mõjutavad seda numbrit võlgade suurenemine ja pettuste arvu kasv. Järgmine OECD
finantskirjaoskuse uuring viiakse Eestis läbi 2026. aastal ning OECD avalikustab riikide
tulemused 2027. aastal.
Arvestus- ja audiitorvaldkonnas on eesmärgiks seatud, et mitte ühelgi kvaliteedikontrolli
läbinud audiitorettevõtjal ei oleks puudusi või esineks neid väheolulisel määral. Kui 2019. aastal
ei esinenud puudusi või esines väheolulisel määral 93%-l audiitorettevõtjatest, siis 2023. aastal
442
oli see määr langenud juba 77%-ni. 2024. aasta seisuga tõusis hea kvaliteediga
audiitorettevõtjate osakaal taas 80%-ni.
Kui aastatel 2019–2023 on kindlustandva audiitorteenusega kaetud aastaaruannete osakaal
püsinud 4% juures, siis 2024. aasta algul jõustunud audiitorkontrolli piirmäärade tõstmise
järgselt vähenes osakaal 3,2%-ni.
MONEYVAL-i (Committee of Experts on the Evaluation of Anti-Money Laundering Measures and
the Financing of Terrorism) ekspertgrupp, tuginedes FATF (Financial Action Task Force)
standardile, hindab rahapesu tõkestamise alaste meetmete rakendamise taset, hinnates nii
õigusaktide sisu kui ka seda, kuidas neid rakendatakse. Mõõdik kajastab, mitu FATF
neljakümnest soovitusest on MONEYVAL-i tehnilises järelhindamises hinnatud tasemele
„osaliselt vastavuses“ (PC). 2025. aastal oli Eestil FATF standardile „osaliselt vastavad“ või
„madalad“ 12 soovitust. Ülejäänud soovitused on Eesti mõistes „vastavad“.
2025. aasta Rahapesu Andmebüroo uurimisasutustele edastatud materjalides kajastuvate
rahapesu teadete osakaal süvaanalüüsi saadetud teadetest oli 48%.
Tabel 312. Programmi tegevuse finantskeskkond eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026 lisandunud
vahendid
16.31 Finantskeskkond -8 079 -8 390 -8 799 -409 5% -1 354
16.32 Tööjõu- ja
majandamiskulud -7 987 -8 183 -8 740 -556 7% -1 346
16.33 Muud toetused -57 -197 -59 137 -70% 0
Tegevuste kirjeldus
Finantskeskkonna arendamine sisaldab endas kolme Rahandusministeeriumi (finantspoliitika
kujundamine ja rahatarkus; rahapesu tõkestamise valdkonna kujundamine; arvestus- ja
audiitorvaldkonna kujundamine) ja ühte Rahapesu Andmebüroo (rahapesu ja terrorismi
tõkestamine ning finantssanktsiooni kohaldamine) teenust.
Finantspoliitika valdkonnas on lähiaastate peamine fookus finantskriiside ennetamisel ja
lahendamisel, muudatustel maksete valdkonnas, sh regulatsioonide tõhustamine võitluses
finantspettustega, ning kapitaliturgude arendamisel. Nimetatud valdkonnad on olulised
Euroopa Komisjoni jaoks. Algab positiivse krediidiregistri loomine vastuvõetud krediiditeabe
jagamise seaduse alusel. Eesti õigusesse tuleb lähiaastatel üle võtta Euroopa Liidu uuendatud
hoiuste tagamise direktiiv, millega suurendatakse hoiustajate kaitset. Rahandusministeerium
on paralleelselt ka konsulteerimas Tagatisfondi institutsionaalse reformi valikusuundi.
Kaalutakse, kas jätkata senise lahendusega, liita Tagatisfond tugevamalt Finantsinspektsiooniga
või liikuda vastupidises suunas ja viia inspektsioonist osa funktsioone üle Tagatisfondi. Oluline
on, et võimalikud muudatused kasvataksid Tagatisfondi võimekust oma ülesannete täitmisel.
Panustatakse pensionisüsteemi arendamisse, sealhulgas analüüsitakse koostöös
Sotsiaalministeeriumiga Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkust ja erinevaid võimalusi selle
tugevdamiseks. Analüüsi tulemina valmib Eesti pensionisüsteemi jätkusuutlikkuse raport.
443
Valmimas on riikliku pensioni prognoosimudeli edasiarendus, mis aitab kujundada tulevikku
vaatavat ja andmepõhist pensionipoliitikat.
Rahapesu tõkestamise käigus tegeletakse valdkonnas vajaliku õigusraamistiku väljatöötamise
ja rakendamisega. Eesti suurim rahapesu ja terrorismi rahastamise risk on seotud
mitteresidentide ja teistes riikides toime pandud kuritegevuse tulemusel saadud vahendite
pesemisega läbi Eesti majandusruumi ja finantssüsteemi. Lähiaja peamisteks tegevusteks on
rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise alase paketi (kolme määruse ning rahapesu
tõkestamise VI direktiivi eelnõud) menetlemine ja ülevõtmine, mille käigus muudetakse olulisel
määral rahapesu tõkestamise seadust. Järgnevatel aastatel on Rahapesu Andmebürool
fookuses andmevahetuse tõhustamine, mille eesmärgiks on luua andmevahetusportaal, mis
koondab kohustatud isikute teadete ja aruannete edastamise ning nendele tagasiside andmise
funktsionaalsuse.
Programmi tegevuse kulude 2027. aasta eelarve on kokku 8,80 mln eurot, millest piirmääraga
vahendid moodustavad 89%, välistoetused 10% (sh USA-ga sõlmitud koostööleppe alusel
vahendid finantskuritegevuse vastaste projektide elluviimiseks).
Suurema osa eelarvest moodustab Rahapesu Andmebüroo eelarve mahuga 6,77 mln eurot ehk
77% programmi eelarvest, Rahandusministeeriumi eelarve moodustab 2,03 mln eurot ehk 23%.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb programmi tegevuse eelarve 0,41 mln eurot. Muutust
mõjutavad peamiselt Vabariigi Valitsuse RES 2027–2030 meetmetega Rahapesu Andmebüroole
ja Rahandusministeeriumile eraldatud lisavahendid, mida on täpsemalt kirjeldatud peatüki
3.15.2 alalõikudes „Rahandusministeerium” ja „Rahapesu Andmebüroo”.
Muude toetustena on planeeritud riigieelarveline toetus Audiitorkogule audiitortegevuse
järelevalve nõukogu kulude katmiseks 40 500 eurot. Toetuse maht jääb 2026. aasta tasemele.
Lisaks on kavandatud liikmemaksud kahele rahvusvahelisele organisatsioonile kogusummas
18 930 eurot.
3.15.3.1.2 Halduspoliitika programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti riik on arukalt ja avatult hoitud, riigi ressursid tõhusalt hallatud ja
riigi töö efektiivselt korraldatud, otsuste tegemiseks on tagatud kvaliteetne ja usaldusväärne
statistika.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Rahandusministeerium, Statistikaamet, Riigi Tugiteenuste
Keskus, Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus, Riigihangete vaidlustuskomisjon.
444
Tabel 313. Halduspoliitika programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
16.34 Halduspoliitika
programm -96 450 -54 317 -200 -27 320 -14 612 0
16.35 Riigihaldus -32 441 -2 845 -200 -16 045 -13 352 0
16.38 Riigi tugiteenused -51 209 -40 729 0 -9 906 -574 0
16.40 Riiklik statistika -12 800 -10 743 0 -1 370 -687 0
Riigihalduse valdkonda veab eest Rahandusministeerium ning see hõlmab endas
riigivalitsemise valdkonna arendamist, riigi kinnisvara-, personali-, osaluspoliitika, riigiabi- ja
hangete poliitika kujundamist ja elluviimist.
Riigihalduse poliitika panuseks on, et riigi haldusorganisatsioon tervikuna oleks üles ehitatud
süsteemselt ning funktsioonid haldusorganisatsioonis korraldatud tõhusalt ja kaasaaegselt. Riigi
personalipoliitika eesmärk on kujundada võimekas, ühiskonna muutuvate vajaduste ja
võimalustega kohanduv valitsussektori töötajaskond. Riigi kinnisvarapoliitika eesmärgiks on
riigiasutuste põhitegevuseks vajaliku ja teenuste pakkumist toetava tõhusa
kinnisvarakeskkonna kujundamine. Riigi osalemisega äriühingus, sihtasutuses või
mittetulundusühingus täidetakse avalikest huvidest tulenevaid ülesandeid ja/või teenitakse
riigile tulu. Rahandusministeerium töötab välja riigihangete poliitikat, valmistab ette
õigusaktide eelnõusid ja nõustab riigihangete valdkonnas. Lisaks koordineerib riigiabi
valdkonda ja nõustab üldistes küsimustes.
Riigi tugiteenuseid pakuvad Rahandusministeeriumi allasutused. Riigi Tugiteenuste Keskus
(RTK) tegeleb riigiraamatupidamisega, üleriigilise finants-, personali- ja palgaarvestuse
korraldamisega, toetuste kasutamise korraldamisega, dokumendihalduse ja arhiivindusega,
riigihangete läbiviimisega ning Rahandusministeeriumi ühishoone kesksete teenuste
pakkumisega. Rahandusministeeriumi infotehnoloogiakeskuses tegeletakse
Rahandusministeeriumi valitsemisala infosüsteemide haldamise ja arendamisega.
Riiklik statistika on vajalik avaliku sektori teadmuspõhiseks juhtimiseks. Statistikaameti
ülesandeks on riikliku statistika kogumine ja tegemine.
Rida 16.35 programmi tegevus: Riigihaldus
Programmi tegevuse eesmärk: Riigi ressursid, nii inimesed kui vara on arukalt hallatud.
445
Tabel 314. Tegevuse riigihaldus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Riigi ametiasutuste teenistujate pühendumus indeks (5 palli skaalal)
Allikas: Rahandusministeerium - 3,6-3,8
Riigi ametiasutuste teenistujate vabatahtlik voolavus, %
Allikas: Rahandusministeerium 8,1 5-8
Keskvalitsuse keskmine palk võrdluses Eesti keskmise palgaga
Allikas: Rahandusministeerium 1,3 1,21-1,25
Energiatõhususe miinimumnõuetele vastavaks viidud m2 osakaal
miinimumnõuetele mittevastavast portfellist, %
Allikas: Rahandusministeerium
1,2 3
Keskmine pakkujate arv hankes
Allikas: Rahandusministeerium 4,4 4
Kvaliteedikriteeriumite alusel hinnatud hangete osakaal, %
Allikas: Rahandusministeerium 13,4 20
Kohtusse kaevatud ning kohtu poolt hankeasjana sisuliselt läbi vaadatud
vaidlustuskomisjoni otsuste jõusse jätmise määr, %
Allikas: Rahandusministeerium
80,5 75
Euroopa Komisjoni negatiivsete riigiabi otsuste arv
Allikas: Rahandusministeerium 0 0
Positiivse majandusliku lisaväärtusega (EVA) riigi äriühingute osakaal
kõigist riigi äriühingutest, %
Allikas: Rahandusministeerium
32 50
Kvaliteetse avaliku teenistuse tagamisel on oluline sihipärane värbamine, töötajate liikumise
teadlik suunamine ning järelkasvu järjepidev kavandamine. Avaliku teenistuse koguvoolavus oli
2025. aastal 13,5%, mis on madalam näitaja kui 2024. aastal (14,6%). Samas kasvas vabatahtlik
voolavus riigi ametiasutustes ületades napilt soovitud taseme piiri (8,1%). Vabatahtlik voolavus
oli keskmisest suurem ministeeriumides (10,3%, madalam ametites ja inspektsioonides 7%).
2025. aastal on teenistujate lahkumisotsuseid mõjutanud eelkõige rahulolematus töötasuga
ning suur töökoormus.
Avaliku teenistuse keskmine kogupalk (2613 eurot) on kõrgem kui Eesti keskmine palk (2092
eurot), mis tuleneb teenistujate haridusnõuetest. Avaliku teenistuse kogupalga kasv oli 5,7%,
Eesti keskmine kogupalga kasv oli samal ajal 5,6% ja erasektori kasv 5,8%. Võrreldes sarnase
keerukusastmega töid avalikus teenistuses ja erasektoris, on avaliku teenistuse palgad
erasektorist madalamad, suurim vahe ilmneb tippspetsialistide ja juhtide palkades.
Euroopa Liidu tasemel on eesmärgiks seatud, et igal aastal viiakse 3% miinimumnõuetele
mittevastavast riigi kasutatavast hoonestatud kinnisvarast energiatõhususe miinimumnõuetele
vastavaks. Soovitud eesmärgini on jõutud 2019. aastal ning üle mitme aasta jälle 2024. aastal.
Vahepealsetel aastatel ja ka 2025. aastal on tulemus olnud eesmärgist madalam, sest
investeeringuid on turu heitlikkuse ning eelarvesurve tõttu edasi lükatud ning väheste
teostatud investeeringutega on pigem loodud juurde uut pinda selle asemel, et rekonstrueerida
olemasolevat. 2025. aastal oli investeeringute maht eurodes tavapärane, valminud
446
investeeringuid oli vähe, mitu rahaliselt suuremat investeeringut on alles töös. Eesmärgi
saavutamisele aitab kaasa Moderniseerimisfondist saadud toetus keskvalitsuse hoonete
energiatõhususe tõstmiseks, mis on just mõeldud olemasoleva hoonefondi energiatõhususe
parendamiseks.
2025. aastal oli keskmine pakkujate arv riigihangetes 4,4, seega on Eestis mitmekesine
konkurents ning positsioon Euroopa võrdluses on hea. Pakkujate hulga kasvu saab mõjutada
läbi seadusandluse ja klientide nõustamise. Riigihangete poliitika edukuse näitajaks on ka
kvaliteedikriteeriumite alusel hinnatud hangete osakaal, mis näitab, et hankijad seavad hangete
fookusesse kvaliteedi, mitte madalaima hinna. 2025. aastal moodustasid kõikidest hangetest
13,4% kvaliteedikriteeriumi alusel hinnatud hanked.
Riigihangete vaidlustuskomisjonile esitati 2025. aastal 299 vaidlustust, mida oli 16% rohkem kui
aasta varem. Menetlusse võetud vaidlustustest rahuldati osaliselt või täielikult 24% ning 40%
jäeti rahuldamata. Vaidlustajatest 5% loobus vaidlustusest, ühel juhul tunnistas hankija
vaidlustuse põhjendatuks ning kolmel juhul lõppes vaidlustusmenetlus kokkuleppega. Ainus
2025. aastal esitatud kahju hüvitamise taotlus jäeti rahuldamata. Aastast 2024 on kohtusse
kaevatud ning kohtu poolt hankeasjana sisuliselt läbi vaadatud vaidlustuskomisjoni otsuste
jõusse jätmise määr tõusnud, jõudes 2025. aastal 80,5%-ni.
Aastatel 2019–2025 on Euroopa Komisjon andnud vaid ühel korral negatiivse hinnangu riigiabi
osas, mis näitab, et Rahandusministeerium on teinud head tööd taotlejate nõustamisel ja
koolitamisel.
2025. aasta lõpu seisuga oli riigil 24 tegutsevat äriühingut. Eesmärgiks on seatud, et 50% riigi
äriühingutest teenivad kasumit, mis katab ära muu hulgas ka omakapitalitulu, kuid aastatel
2019–2024 ei ole tulemust saavutatud. 2025. aastal tegutses kõigest 32% riigi äriühingutest
omakapitali tulu ületavalt kasumlikult, mis on muu hulgas tingitud asjaolust, et mitmele riigi
äriühingule on seatud avalikud ülesanded, millega ei käi koos rahastust ja ühingud peavad neid
tegevusi rahastama muust äritegevusest.
Tabel 315. Tegevuse riigihaldus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.35 Riigihaldus -12 008 -27 469 -32 441 -4 972 18% -1 242
16.36 Tööjõu- ja
majandamiskulud -2 567 -2 732 -2 850 -318 12% -884
Sh reformimata maade
maamaksukulud 0 -200 -200 0 0% 0
16.37 Muud toetused -9 301 -24 736 -29 391 -4 655 19% -14
Tegevuste kirjeldus
Riigivalitsemise valdkonna arendamises on prioriteediks halduskorralduslike
parendustegevuste jätkuv elluviimine nagu kesksete tugiteenuste juhtimis- ja
447
arvestuspõhimõtete ühtlustamine valitsemisalades, riigi institutsioonide optimaalsem
korraldamine ja paindliku valitsemiskorralduse kontseptsiooni loomine. Riigi personalipoliitika
kujundamisel panustatakse riigi palgapoliitika, avaliku teenistuse seaduse rakenduspraktika
kujundamisse ning ametniku eetika ja avaliku teenistuse arendamisele. Koostatakse avaliku
teenistuse personali- ning palgaülevaated, mis on kättesaadavad veebipõhise juhtimislauana.
Riigi kinnisvarapoliitika kujundamisel ja selle elluviimise koordineerimisel tagatakse, et riigile
põhitegevuseks vajalik kinnisvarakeskkond oleks tõhusalt korraldatud ja toetaks teenuste
pakkumist. Valdkonna olulisemad tegevused on riigi kinnisvararessursi planeerimine,
eelarvestamine ja tööprotsesside kirjeldamine, kinnisvara andmete korraldamine ning
üleminek registripõhistele juhtimiskavadele ja -laudadele.
Riigi osaluspoliitika kujundamise sisuks on riigi eraõiguslikes juriidilistes isikutes osalemise
põhimõtete kaasajastatuna hoidmine ning regulaarne riigiasutuste esindajate nõustamine ja
koolitamine, nimetamiskomitee töö korraldamine, aruandluse koostamine ja esitamine
valdkonna tulemuslikkuse kohta Vabariigi Valitsusele, Riigikogule ja Riigikontrollile.
Osaluspoliitika valdkonnas soovitakse muuta asutaja ootused kohustuslikuks läbi
asutajapoliitika kujundamise ja riigivaraseaduse muutmise, et asutaja poolt seatud
strateegilised ja finantseesmärgid oleks omavahel kooskõlas ning rahastamine õiglane.
Riigihangete poliitika kujundamise sisuks on peamiselt riigihangete alase õigusregulatsiooni
arendamine, nõustamine ja koolitamine, ning koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Samuti on olulisel kohal riikliku ja haldusjärelevalve teostamine riigihangete seaduse ja selle
alusel antud õigusaktide täitmise üle ning väärteomenetluste läbiviimine.
Riigihangete ning riigiabi valdkonnas töötatakse välja riigihangete ja -abi mõjususe/efektiivsuse
hindamise metoodikad. Eesmärk on analüüsida erinevat liiki hangete mõju nende
lõpptulemusele ning riigiabi puhul abi andmise mõju Euroopa Liidu konkurentsile ja
kaubandusele.
Programmi tegevuse kulude 2027. aasta eelarve kokku on 32,44 mln eurot, millest
moodustavad välistoetused koos riikliku kaasfinantseeringuga 50% (sh Moderniseerimisfondist
rahastatavad toetusmeetmed), muud tuludest sõltuvad kulud ehk kasvuhoonegaaside
kvoodimüügi vahenditest (CO₂) rahastatavad kulud 41%, piirmääraga vahendid 8% ning
arvestuslikud kulud (reformimata maade maksukulud) 1%.
Kulude eelarvest kokku moodustavad 91% ehk 29,40 mln eurot kasvuhoonegaaside
kvoodimüügi vahenditest ja Moderniseerimisfondist rahastatavad toetusmeetmed
energiatõhususe ja taastuvenergia kasutuse edendamiseks avaliku sektori hoonetes ja
kultuuriväärtusega hoonetes.
Programmi tegevuse eelarve suureneb võrreldes 2026. aastaga 4,97 mln eurot, millest peamise
osa moodustab kasvuhoonegaaside kvoodimüügi vahendite muutus - 2021–2030
kauplemisperioodi taotlusvoorudest rahastatud projektid jõuavad toetuse väljamaksete etappi,
mistõttu on 2027. aasta kulude maht planeeritud 5,19 mln eurot suurem.
448
Moderniseerimisfondist rahastatavate toetusmeetmete maht on võrreldes 2026. aasta
eelarvega planeeritud 0,54 mln eurot väiksem.
Tööjõu- ja majandamiskulude eelarve suureneb Vabariigi Valitsuse RES 2027–2030
meetmetega Rahandusministeeriumile lisandunud vahendite jaotusest programmitegevusele
kokku 0,32 mln eurot.
Muude toetuste hulgas on lisaks eelpool mainitud toetusmeetmetele Põhjamaade Ministrite
Nõukogu mobiilsusprogrammi liikmemaks 5 tuhat eurot. Kulu jääb 2026. aasta tasemele.
Rida 16.38 programmi tegevus: Riigi tugiteenused
Programmi tegevuse eesmärk: Riigi tugiteenused on tõhusalt korraldatud.
Tabel 316. Programmi tegevuse riigi tugiteenused 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kliendi rahuloluindeks RTK personali- ja palgaarvestuse teenusega, %,≥
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus 78 71
Kliendi rahuloluindeks RTK finantsarvestuse teenusega, %,≥
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus 75 71
Kliendi rahuloluindeks RTK riigihangete korraldamise teenusega, %,≥
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus 84 71
Toetuse taotlejate rahuloluindeks RTK kui rakendusüksusega, %,≥
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus 77 71
Kliendi rahuloluindeks RTK dokumendihaldus-ja arhiiviteenusega, %,≥
Allikas: Riigi Tugiteenuste Keskus 43 50
RmITi poolt pakutavate teenuste kliendirahulolu (5-palli skaalal)
Allikas: Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus 3,82 4,0
Klientide rahulolu RTK teenustega on kõrge ja trend on aastate lõikes positiivne, ületades neljas
teenuses sihttaset (2025. aastal ≥ 50). Dokumendihaldus- ja arhiiviteenuse rahulolu jääb küll
alla sihttaseme, kuid indeks kasvas aastaga 39% (31lt → 43le).
Aastaks 2025 oli RmIT-i kliendirahulolu sihttasemeks seatud 4,2 palli. Küsitluse tulemusena
kujunes keskmiseks hinnanguks 3,82 palli. Tagasiside põhjal hindavad kliendid jätkuvalt
süsteemide töökindlust ja kiiret reageerimist probleemidele, kuid ootavad suuremat
paindlikkust arenduste elluviimisel, et ideed jõuaksid kiiremini teostuseni. See toob esile
vajaduse arendusprotsesside tõhustamiseks, lahenduste automatiseerimiseks ja uute
tehnoloogiate rakendamiseks, et pakkuda veelgi kaasaegsemaid ja paindlikumaid teenuseid.
Tabel 317. Programmi tegevuse riigi tugiteenused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.38 Riigi tugiteenused -48 126 -49 710 -51 209 -1 499 3% -3 532
449
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.39 Tööjõu- ja
majandamiskulud -47 804 -49 706 -51 209 -1 503 3% -3 532
Tegevuste kirjeldus
Riigi tugiteenuste pakkumine hõlmab endas viite RTK (personali- ja palgaarvestuse teenus;
finantsarvestuse teenus; riigihangete korraldamise teenus; dokumendihaldus- ja arhiiviteenus;
toetuste kasutamise korraldamise teenus), kahte Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskuse (IT-äriteenused; töökohateenuse allhange) ja kahte
Rahandusministeeriumi (ühishoone tugiteenus; riigimajade korraldamine) teenust.
Personali- ja palgaarvestuse teenus sisaldab organisatsiooni struktuuride ja ametikohtade
haldust, tööjõu andmete ja personaliarvestuse pidamist, palgaarvestust ning nõustamist. Samal
põhimõttel osutatakse finantsarvestuse teenust, mis hõlmab ostu- ja müügidokumentide
arvestust, maksete korraldamist, varade ja toetuste arvestust, maksude arvestust ja
deklareerimist, finantsaruandlust ning nõustamist. Mõlemal teenusel teenindatakse 206
asutust ehk 81% keskvalitsuse üksustest. Lisaks koostab Riigi Tugiteenuste Keskus riigi
raamatupidamise koondaruande. Arvestusteenuse pakkumiseks kasutatakse ühtset
majandustarkvara SAP, mis on juurutatud 2013. aastal ja mille kasutusel oleva versiooni
tootjapoolne tugi lõpeb 2028. aastal. Teostatud on SAP majandustarkvara tulevikulahenduse
eelanalüüs, mille tulemusena jätkatakse SAP S/4 HANA (High-Performance Analytic Appliance)
privaatse pilvelahenduse kasutuselevõtuga. 2026. aastal viiakse läbi hankemenetlus
olemasoleva SAP lahenduse üleviimiseks SAP S/4 HANA keskkonda, mille raames kavandatakse
süsteemi migratsiooni, arendamise, testimise, juurutamise, dokumenteerimise ja kasutajate
koolitamise tegevused. 2027. aastal alustatakse lahenduse elluviimisega.
Lisaks pakub RTK riigihangete korraldamise teenust, mis hõlmab hangete planeerimist,
menetlusdokumentide koostamist, hankemenetluste läbiviimist ning nõustamist.
Hankelepingute täitmise eest vastutavad kliendid ise. Riigihangete korraldamise teenust
kasutab täna 49% keskvalitsuse asutustest ning teenuse ulatust laiendatakse järk-järgult uute
asutuste liitumise kaudu. RTK veab eest Eesti.ai projekti „Nutikam ja tõhusam hankemenetlus
avalikus sektoris“, mille eesmärk on 2027. aastaks töötada välja ja kasutusele võtta
tehisintellektil põhinevad tööriistad, mis toetavad väikehangete ettevalmistamist ja läbiviimist
kogu hanketsükli vältel.
Dokumendihaldus- ja arhiiviteenus sisaldab dokumentide vastuvõtmist, registreerimist,
menetlusse suunamist ja väljasaatmist, dokumendihaldussüsteemi haldamist ja kasutajatuge,
arenduste keskset tellimist ning arhiiviteenust. Teenusega alustati 2023. aastal ja tänaseks
pakutakse dokumendihaldusteenust 23 asutusele ja arhiiviteenust 26 asutusele. Järgnevatel
aastatel keskendutakse kliendibaasi kasvatamisele, uue keskse dokumendihaldussüsteemi
„DORIS“ järkjärgulisele kasutuselevõtule ja edasiarendamisele.
450
Toetuste kasutamise korraldamisel täidetakse Euroopa Liidu struktuurivahendite, Euroopa
territoriaalse koostöö eesmärgi, Euroopa naabruspoliitika rahastamisvahendi
korraldusasutuste, Eesti-Šveitsi koostööprogrammi ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna
finantsmehhanismide riikliku kontaktasutuse (sealhulgas sertifitseeriv asutus), riigisiseste
programmide ellu rakendamise ülesandeid ning erinevatest toetusmeetmetest toetust saanud
projektide järelevalve ja kontrolli teostamise ülesandeid. 2025. aastal oli Riigi Tugiteenuste
Keskuses rakendamisel 9 erinevat allikat ja välja maksti 491 mln eurot. 2027. aasta peamine
prioriteet on järgmise, 2028+ struktuurifondide rahastusperioodi, ettevalmistamine, sealhulgas
toetuste ühtse infosüsteemi väljatöötamine.
IT-äriteenused on Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse teenus valitsemisala
teenuste IT-komponentide arendamiseks, halduseks ja ülalhoiuks. Valitsemisalast välja
pakutakse välisveebide haldusteenust. Töökohateenuse allhanget osutatakse kuni klientide (sh
riigimajade) Riigi Info- ja kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse teenusele üleminekuni.
Ühishoone tugiteenuste raames täidab Rahandusministeerium ministeeriumite ühishoones
asuva kuue ministeeriumi tugifunktsioone: haldus-, õigus- ja asjaajamise valdkonnas.
Programmi tegevuse kulude 2027. aasta eelarve on kokku 51,21 mln eurot, millest
moodustavad piirmääraga vahendid 80%, välistoetused koos riikliku kaasfinantseeringuga 19%
(sh programmi tegevusse panustavate asutuste tegevuskulud koostööprojektide elluviimiseks
ning toetusmeetmete rakendamiseks), muud tuludest sõltuvad kulud ehk CO₂ vahenditest
rahastatavad kulud 1%.
Kulude eelarvest moodustab suurima osa Riigi Tugiteenuste Keskuse eelarve, mille maht on
21,26 mln eurot ehk 42% programmi tegevuse kuludest. Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskuse IT eelarve moodustab 20,27 mln eurot ehk 40% ning
Rahandusministeeriumi eelarve 9,68 mln eurot ehk 18%.
Programmi tegevuse kulud on kavandatud peamiselt tegevuskuludeks, sealhulgas valitsemisala
IKT-arendus- ja -haldusteenuste tagamiseks Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuses,
kesksete tugiteenuste osutamiseks Riigi Tugiteenuste Keskuses ning ühishoone ja riigimajade
tugifunktsioonide täitmiseks Rahandusministeeriumi ühisosakonnas.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb programmi tegevuse eelarve 1,50 mln eurot. Muutust
mõjutavad peamiselt välisvahendite mahu kasv ning varasematest perioodidest tulenevad IKT-
kulude ümberplaneerimised aastate vahel.
Rida 16.40 programmi tegevus: Riiklik statistika
Programmi tegevuse eesmärk: Riiklik statistika on usaldusväärne, tõhus, kättesaadav ning
ajakohane.
451
Tabel 318. Programmi tegevuse riiklik statistika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Andmeesitaja rahulolu, indeks
Allikas: Statistikaamet 3,3 3,7
Statistika kasutamine, veebikülastuste arv, mln
Allikas: Statistikaamet 1,2 1,8
Andmeesitajate halduskoormus tundides, eesmärk aastaga
vähendada ca 4% eelmise aasta tundide arvust
Allikas: Statistikaamet
167 731 154 581
Statistikaameti uuringute kohaselt on andmeesitajate rahulolu indeks püsinud kolmel viimasel
aastal stabiilselt 3,3 punkti juures, mis näitab, et andmete kogumise protsessid tuleb veel üle
vaadata ja võimalusel lihtsustada ning vältida dubleerimist.
Võrreldes 2024. aastaga on suudetud 26% vähendada andmeesitajate halduskoormust, sest
2024. aastal kulus andmete esitamiseks 226 987 tundi, kui 2025. aastal see vähenes 167 731
tunnile. Halduskoormuse vähendamisele aitas kaasa teistest andmeallikatest saadavate
andmete kasutuselevõtt. Aastane halduskoormus hindab võimalikult täpselt ettevõtjate
koormust andmete esitamiseks, kuid selle muutus ei ole seotud ainult Statistikaameti
tegevusega. Näiteks 2025. aasta algusest ei pea ettevõtjad enam Statistikaametile andmeid
esitama, kui kaup saabub Euroopa Liidust. Kogu vajalik info saadakse teiste liikmesriikide
lähetusandmetest.
Statistika kasutamine on igal aastal pisut kasvanud, mis näitab inimeste huvi ja vajadust
statistiliste andmete vastu.
Tabel 319. Programmi tegevuse riiklik statistika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr
2025
täitmine
2026
RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.40 Riiklik statistika -14 325 -13 549 -12 800 750 -6% -358
16.41 Tööjõu- ja
majandamiskulud -14 323 -13 549 -12 798 751 -6% -358
16.42 Sotsiaaltoetused -1 0 -1 -1 100% 0
Tegevuste kirjeldus
Riikliku statistika tegemine hõlmab endas kahte Statistikaameti teenust (statistika tegemine;
statistikaalaste tellimustööde tegemine).
Riikliku statistika tegemise tellija, Vabariigi Valitsus, kinnitab igal aastal Statistikaameti järgmise
viie aasta rahvastiku-, sotsiaalelu-, majandus- ja keskkonnastatistika tööde loetelu.
Statistikavaldkond on kiires arengus tänu andmemajanduse arengutele. Statistikaamet jätkab
metaandmetega tehtava töö standardiseerimist ja automatiseerimist, katsetades ka
tehisarulahendusi. Kasutusele võetakse uusi administratiivseid või eraandmete allikaid,
452
vähendades andmeesitajate halduskoormust. Statistikaamet on läbi viimas privaatsust säilitava
tehnoloogia kasutatavust analüüsivat projekti, mis võimaldaks isikustatud andmeid (näiteks
panga- ja mobiilsusandmed) analüüsida nii, et andmesubjektide privaatsus oleks täielikult
kaitstud, kuid poliitikakujundamiseks vajalikke andmeid oleks sellegipoolest võimalik analüüsida
ilma lisahalduskoormust tekitamata.
Statistikaalaste tellimustööde tegemise raames pakub Statistikaamet klientidele
mitmesuguseid teenuseid: teabenõue, tellimusuuringud, analüüsid, erinevad statistika
visualiseerimise lahendused, andmekaeve, teaduslikul eesmärgil andmete kasutamine,
statistikaalased koolitused (sh andmekirjaoskus), andmejagamisteenus, andmehalduse alane
nõustamine jm.
Programmi tegevuse kulude 2027. aasta eelarve on kokku 12,80 mln eurot, millest
moodustavad piirmääraga vahendid 84%, välistoetused 11% (peamiselt Eurostati ja Euroopa
Komisjoni toetused ning Ühtekuuluvuspoliitika fondidest rahastatud projektid noorte
valdkonna seire- ja analüüsisüsteemi ning rände- ja lõimumisteenuste projektide elluviimiseks),
muud tuludest sõltuvad kulud ehk majandustegevusest laekuvast tulust rahastatavad kulud 5%.
Välistoetustest rahastatavate kulude osakaal jääb eelarves 2026. aastaga võrreldes samale
tasemele.
Programmi tegevuse eelarve väheneb 0,75 mln eurot. Muutust mõjutavad peamiselt kulude
ümberperiodiseerimine aastate vahel ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumilt
andmepõhisele aruandlusele ülemineku tegevusteks eraldatava eelarve muutus.
3.15.4 Investeeringud
Rahandusministeeriumi valitsemisala investeeringud on suunatud avalike teenuste turvalisuse,
töökindluse ja ajakohasuse tagamisele. Investeeringutega arendatakse infosüsteeme, mis
toetavad riigiasutuste tegevust, parandavad teenuste kvaliteeti ning võimaldavad täita uusi
õigusaktidest tulenevaid kohustusi. Eesmärk on tagada inimestele ja ettevõtjatele
usaldusväärsed digiteenused ning tugevdada riigi valmisolekut kriitilisteks olukordadeks, kus
infosüsteemide toimepidevus on riigi toimimise seisukohalt määrava tähtsusega.
Tabel 320. Rahandusministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.44 Investeeringud kokku -17 042 -15 674 -10 539 5 135 -33% -3 263
IT investeeringud -12 274 -11 019 -7 926 3 093 -28% -1 385
Masinad ja seadmed -206 -1 531 -331 1 200 -78% -40
16.45 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -3 203 -3 124 -2 282 842 -27% 0
Rahandusministeerium -352 -190 -1 240 -1 050 553% -107
Investeeringud kokku -176 -95 -248 -153 161% -54
IT investeeringud 0 -77 -200 -123 161% 0
453
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -34 -18 -48 -30 161% 0
Maksu- ja Tolliamet -788 -3 797 -3 453 344 -9% -80
Investeeringud kokku -394 -1 899 -1 726 172 -9% -40
IT investeeringud -107 0 -1 061 -1 061 100% 0
Masinad ja seadmed -206 -1 531 -331 1 200 -78% -40
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -80 -368 -334 33 -9% 0
Riigi Tugiteenuste Keskus -2 223 -4 172 -3 883 289 -7% 0
Investeeringud kokku -1 112 -2 086 -1 942 144 -7% 0
IT investeeringud -908 -1 682 -1 566 116 -7% 0
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -204 -404 -376 28 -7% 0
Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus -29 813 -20 214 -15 508 4 706 -23% -6 340
Investeeringud kokku -14 906 -10 107 -6 623 3 484 -34% -3 170
IT investeeringud -10 885 -8 060 -5 099 2 961 -37% -1 385
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -2 806 -2 047 -1 524 523 -26% 0
Tabel 321. Rahandusministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide vaheline võrdlus
objektide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
Investeeringu
grupp
2027
RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestuslik
ud
vahendid
Välistoetu
s, sh RKF
Muud
tuludes
t
sõltuva
d
vahendi
d
Rahandusministeeriumi
valitsemisala
16.44 Investeeringud kokku -10 539 -5 630 -1 651 -3 258 0
Muud investeeringud
kokku -8 257 -5 630 0 -2 627 0
IT investeeringud IT
investeeringud -7 926 -5 299 0 -2 627 0
Masinad ja seadmed Masinad ja
seadmed -331 -331 0 0 0
16.45 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt Käibemaksukulu -2 282 0 -1 651 -630 0
2027. aasta investeeringute eelarve koos käibemaksuga on kokku 10,54 mln eurot, millest IT-
investeeringud moodustavad 75%, tollitehnika ja seadmed 3% ning käibemaks 22%.
Rahastamisallikate lõikes moodustavad piirmääraga vahendid 53%, välistoetused 31% ning
arvestuslikud vahendid (käibemaks) 16%.
Investeeringute kogumaht väheneb 2027. aastal 5,14 mln eurot. Muutust mõjutavad eelkõige
välistoetuste mahu vähenemine seoses käimasolevate projektide lõppemisega ning eelarve
ümberplaneerimine aastate vahel tegevuste ajakava muutumise tõttu.
454
Rahandusministeeriumi eelarves on kavandatud investeeringud uue riigieelarve infosüsteemi
ERIS arendamisse 0,25 mln eurot koos käibemaksuga.
Maksu- ja Tolliameti 2027. aasta investeeringute eelarve koos käibemaksuga on 1,73 mln eurot.
Investeeringutest 76% moodustavad välistoetused ja 24% piirmääraga vahendid. Eelarvesse on
kavandatud USA-ga sõlmitud koostööleppe alusel saadava välisrahastuse kasutamine
finantskuritegude vastaste projektide elluviimiseks. Piirikontrolli võimekuse ja turvalisuse
suurendamiseks investeeritakse piirmääraga vahenditest tollitehnikasse ning lennujaama
pagasikontrolli röntgenseadmete uuendamisse.
Riigi Tugiteenuste Keskuse 2027. aasta investeeringute eelarve koos käibemaksuga on 1,94 mln
eurot. Jätkatakse struktuuritoetuste registri ja e-toetuste keskkonna arendamist.
Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse 2027. aasta investeeringute eelarve koos
käibemaksuga on 6,62 mln eurot, mis on kavandatud valitsemisala asutuste IT-
investeeringuteks. Suurima osa investeeringutest moodustavad Maksu- ja Tolliameti
infosüsteemide arendused, mis on vajalikud maksu- ja tollivaldkonna teenuste töökindluse ning
Euroopa Liidu ülese koostalitusvõime tagamiseks.
Ülejäänud Rahandusministeeriumi valitsemisala IT-investeeringud suunatakse peamiselt
infosüsteemide ajakohastamiseks, tööprotsesside parandamiseks, avalike pilvede
kasutuselevõtmiseks ja tehnoloogilise võla vähendamiseks.
Taristu investeeringud on suunatud seadmete elukaarepõhisele uuendamisele ja
väljavahetamisele, et tagada IT-taristu jätkusuutlikkus ja toimepidevus.
3.15.5 Finantseerimistehingud
Rahandusministeeriumi finantseerimistehingute eesmärgiks on tagada riigi
rahastamisvajaduse katmine ning riigi finantsvarade ja -kohustiste efektiivne juhtimine.
Finantseerimistehingute kogumaht suureneb 2027. aasta eelarves 48,57 mln eurot, mis
tuleneb peamiselt laenukohustiste kasvust.
Tabel 322. Rahandusministeeriumi valitsemisala finantseerimistehingute eelarve dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
16.46 Finantseerimistehingud kokku 381 100 1 589 346 1 637 916 48 570 3% 0
16.47 Laenunõuded 7 314 5 700 5 600 -100 -2% 0
16.48
Pikaajalised
finantsinvesteeringud, sh
osalused rahvusvahelistes
organisatsioonides
-2 075 -36 310 -33 684 2 626 -7% 0
16.49 Laenukohustised 483 062 1 619 964 1 666 000 46 036 3% 0
455
Laenunõuded
Antud laenude tagasimaksegraafikute kohaselt tagastab Keskkonnainvesteeringute Keskus
laene 5,60 mln eurot. 2027. aastal uusi laene ei väljastata.
Pikaajalised finantsinvesteeringud, sh osalused rahvusvahelistes
organisatsioonides
• Eesti Vabariigi osaluse suurendamine Euroopa Rekonstruktsiooni ja Arengupangas
(EBRD) 0,81 mln eurot. EBRD kapitalimaksed toimuvad vastavalt Eesti osaluste
suurenemisele üldise kapitalisuurenduse raames;
• Eesti Vabariigi osalus Kolme Mere Algatuse Investeerimisfondis 3,80 mln eurot veel
tasumata kohustuse ulatuses. Kolme Mere Algatus on Eesti välispoliitiline prioriteet, mis
edendab Euroopa põhja-lõunasuunalist suhtlust kaasates koostöösse ka USA.
Investeerimisfond on üks vahend edendada selle koostöö majanduslikke aspekte digi,
energia ja transpordi valdkondades ja ühtlasi toetab ka regiooni kapitaliturgude arengut.
Vabariigi Valitsus otsustas 2020. aasta aprillis omandada fondis kuni 20 mln euro
suuruse osaluse ning osaluse valitsejaks on Rahandusministeerium;
• Euroopa Stabiilsusmehhanismi (ESM) kapitalivõtme korrektsiooniga kaasneb kapitali
juurdemakse 38,15 mln eurot, mille maksmine on kavandatud 2027. ja 2028. aastal
võrdsetes osades 19,08 mln eurot aastas;
• Rahvusvaheliste finantsinstitutsioonide kaudu Ukraina toetuse ja ülesehituse
rahastamiseks 10 mln eurot.
Laenukohustised
2027. aastal võetakse juurde laene 2,95 mld eurot ning makstakse tagasi 1,28 mld eurot, millest
peamine osa ehk 1,13 mld eurot on lühiajaliste laenude tagasimaksed.
Varasematel aastatel võetud laenude maksegraafikute kohaselt makstakse tagasi 154 mln
eurot, sh Euroopa Investeerimispangale 64 mln eurot, Põhjamaade Investeerimispangale 72
mln eurot ja Euroopa Nõukogu Arengupangale 18 mln eurot.
Kokkuvõttes suureneb laenumaht 2027. aastal 1,67 mld eurot.
456
3.16 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala töötab selle nimel, et igas Eestimaa
piirkonnas on inimestel hea elada ja Eesti toit on hinnatud.
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala vastutab regionaalpoliitika ja
põllumajanduspoliitika kavandamise ja elluviimise eest.
Regionaalarengu suund hõlmab regionaalhaldust, sh regionaalpoliitika kujundamist ja
regionaalarengu suunamist, maaelupoliitika kujundamist, kohaliku omavalitsuse
finantsjuhtimise koordineerimist, postiside ja KOV-de pädevusse kuuluva ühistranspordi
arendamist ja korraldamist. Põllumajanduse suund hõlmab põllumajanduspoliitikat,
kalanduspoliitikat ja põllumajandustoodete kaubanduspoliitikat. Ministeerium kavandab ja viib
ellu looma- ja taimetervise kaitset, korraldab toidu ohutuse ja nõuetekohasuse tagamist ning
korraldab põllumajandusteadus- ja arendustegevust.
Joonis 35. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine
tegevuspõhiselt ja majandusliku sisu lõikes, mln eurot
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulude eelarvest (kulud ilma
amortisatsioonikuludeta, kuid koos käibemaksukuluga (784,38 mln eurot) kaetakse 63%
(490,58 mln eurot) välistoetuste, sellele lisanduva kaasfinantseeringu või saastekvootide
457
müügitulu arvelt, 36% kaetakse riigieelarve vahendite arvelt ja 1% majandustegevusest saadava
tulu arvelt.
Majandusliku sisu järgi on valitsemisala eelarvest suurim osakaal toetuste andmisel. Kulude
eelarvest 90% antakse välja toetustena, 7% on tööjõukulud ja 3% majandamiskulud. Toetuste
eelarvest 702,33 mln eurot 56% (389,89 mln eurot) annab erinevate põllumajandus- ja
kalandustoetustena välja Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ja 44%
(311,95 mln eurot) ministeerium. Ministeeriumi kaudu antavatest toetustest 61% (191,66 mln
eurot) on ühistranspordi toetused ja 38% (117,86 mln eurot) regionaalsed toetused.
Regionaalarengu programmist antavate toetuste katteallikast 79% on välistoetused koos
kaasrahastusega või saastekvootide müügituluga, ühistranspordi toetuste katteallikaks on
riigieelarvelised vahendid (99%; 190,22 mln eurot) või CO₂ kauplemistulu vahendid (1%; 1,43
mln eurot). Toetustest lähemalt vt seletuskirja lisast 3.
Tegevuspõhiselt jagunevad valitsemisala kulud pea pooleks põllumajanduse ja kalanduse (56%)
ja elukeskkonna, liikuvuse ja merenduse (44%) tulemusvaldkondade vahel. Põllumajanduse ja
kalanduse tulemusvaldkonda rahastatakse peamiselt välisvahendite arvelt, elukeskkonna,
liikuvuse ja merenduse tulemusvaldkonda riigieelarvest (tulemusvaldkonna peamine kulu on
ühistranspordi dotatsioon).
Joonis 36. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala (REM) eelarve muutusi mitme aasta
lõikes on keeruline võrrelda, sest 2023. aastal alanud ministeeriumide ümberkorraldamine
jätkus osaliselt ka 2024. ja 2025. aastal. Ministeeriumi eelarve kasvas lisandunud
tegevusvaldkondade tõttu 2023. ja 2024. aastal märkimisväärselt, samas liikus 2025. aastal osa
tegevusi koos eelarvega teistesse ministeeriumidesse. 2023. aastal liitusid ministeeriumiga
ühistranspordi, regionaalarengu, ruumipoliitika ja maapoliitika valdkonnad (sh Maa-Amet) ja
kalavarude kaitse valdkond, eelarve suurenes kokku 272 mln eurot, sh piirmääraga eelarve
suurenes 201 mln eurot ehk 2,4 korda ja välisvahendeid lisandus 71 mln eurot, kasv 19%. 2025.
458
aastal liikus REM-ist ära ruumipoliitika ja maapoliitika valdkond (sh Maa- ja Ruumiametiks
ümber korraldatud Maa-Amet), eelarve vähenes kokku 32 mln eurot ehk 15%. Alates 2027.
aastast liigub valitsemisalast välja ca 2/3 2025. aastal asutatud REMITK eelarvest Justiits- ja
Digiministeeriumi valitsemisalasse ning REMITK lõpetab 1. veebruarist tegevuse.
Joonisel on kuni ümberkorralduste jõustumiseni kajastatud Maaeluministeeriumi eelarve.
Vaatamata muudatustele on viimase viie aasta võrdluses oluliselt vähenenud järgmisse
eelarveaastasse ülekantud vahendite maht, nt 2020. aastal toodi järgmisse eelarveaastasse
20% piirmääraga eelarve vahenditest, kuid 2025. aasta eelarvesse toodi vaid 7%. Ka 2025. aasta
eelarve täitmine on varasematest aastatest parem (täideti 95%) kui mitte arvestada sigade
Aafrika katku (SAK) erakorraliste vahendite jääke (piirmääraga vahenditest 2%).
Euroopa Liidu uue eelarveperioodi (2028–2034) välisvahendite esialgne jaotuskava on valitsuse
tasandil paika pandud. Selle perioodi suurim muudatus on ühtse riigiplaani kasutuselevõtt. See
tähendab, et varasemad eraldiseisvad fondid (ühtekuuluvuspoliitika, sisejulgeolek,
põllumajandus ja kalandus) koondatakse ühiseks Euroopa Fondiks ning väljamaksed muutuvad
rangelt tulemuspõhiseks – raha saab reaalselt tehtud reformide ja saavutatud sihtide järgi.
Eelarve mahu vähenemise peamiseks põhjuseks on, et see ei hõlma alates 2028. aastast uue
perioodi Euroopa Liidu rahastust, kuna selle jaotamise otsused ei ole veel tehtud.
Vabariigi Valitsuse reservides on 2028. aastast ette nähtud ühistranspordi dotatsioonid
sihtotstarbeliselt bussi-, rongi-, lennu- ja parvlaevaliikluse dotatsioonide katmiseks.
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2026
Valitsemisalas on kaks valitsusasutust: Põllumajandus- ja Toiduamet (PTA), Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) ja kolm hallatavat riigiasutust: Maaelu Teadmuskeskus
(METK), Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS), Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia keskus (REMITK). Neile lisaks on valitsemisalas
kaheksa juriidilist isikut: neli riigi osalusega aktsiaseltsi ja neli riigi osalusega sihtasutust (AS Eesti
Liinirongid, SA Eesti Maaelumuuseumid, AS Eesti Post, Eesti Põllumajandusloomade
Jõudluskontrolli AS, SA Ida-Viru Investeeringute Agentuur, Maaelu Edendamise Sihtasutus, SA
Pokumaa, AS Vireen). Iga asutuse pädevus ministeeriumi valitsemisalas olevate ülesannete
täitmisel on sätestatud tema põhimääruses. Valitsemisala administratiivses struktuuris 2026.
aastal struktuurimuudatusi ei olnud.
Valitsemisala personali ülevaade
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas (valitsusasutustes ja hallata-
vates asutustes) töötab kokku 1395 teenistujat (töötajad ja ametnikud kokku)29. Võrreldes
aasta varasemaga on teenistujate arv vähenenud 89 võrra. Teenistujate arv on vähenenud
enamikus valitsemisala asutustes, kuid osaliselt on see seotud asutuste IT-valdkonna
teenistuskohtade üleviimisega 01.06.2025 asutatud REMITK-i koosseisu. Lisaks on valitsemisala
29 Perioodi 1.06.2025-31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv.
459
teenistujate arvu vähenemist mõjutanud teenistuskohtade üleviimine Maa- ja Ruumiametisse,
mis on alates 01.01.2025 Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalas.
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala asutuste teenistujate keskmine
kogupalk30 oli 01.06.2026 seisuga 2634 eurot ning see on aasta varasemaga võrreldes 8%
suurem.
Joonis 37. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 323. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad,
valdkondlikud arengudokumendid ja programmid
Valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide info, st tulemusvaldkonna ja programmide
eesmärgid ja mõõdikud ning tulemusvaldkonna olukorra lühianalüüs on esitatud riigi
eelarvestrateegias. Valitsemisala tulemusvaldkondadega „Põllumajandus ja kalandus” ning
“Elukeskkond, liikuvus ja merendus” seotud arengukavad on kättesaadavad REM veebilehel.
30 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Põllumajandus ja kalandus
Põllumajanduse ja kalanduse arengukava aastani 2030
Biomajanduse programm
Toiduohutuse programm
Elukeskkond, liikuvus ja merendus
Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021- 2035
Ühistranspordi programm
Regionaalarengu programm
460
Programmidokumentide eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta
1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium. REM avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari
esimeses pooles oma kodulehel https://www.agri.ee/valdkondlikud-programmid.
3.16.1 Tulud
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tuludest peamise osa moodustavad
jätkuvalt välistoetused (96% tulude eelarvest). Saadud toetusi kasutatakse eelkõige
põllumajanduse-, maaelu ja kalanduse ning regionaalpoliitika toetusmeetmeteks.
Tabel 324. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
17.1 Tulud kokku 473 366 496 290 437 829 -58 461 -12%
17.2 Saadud toetused 452 406 478 354 421 217 -57 137 -12%
17.3 Riigilõivud 1 242 2 015 1 131 -884 -44%
17.4 Tulu majandustegevusest 9 791 9 930 9 478 -452 -5%
17.5 Tulu põhivara ja varude müügist 0 0 500 500 100%
17.6 Trahvid ja muud varalised karistused
32 14 10 -4 -30%
17.7 Keskkonnatasud 1 583 1 294 1 583 289 22%
17.8 Muud tulud 883 136 81 -55 -40%
17.9 Intressi- ja omanikutulud 7 429 4 546 3 830 -716 -16%
Võrreldes 2026. aastaga vähenevad tulud peamiselt EL-i toetuste rahastusperioodi lõppemise
tõttu. Tulude vähenemist mõjutavad enim taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise
lõppemine (36,94 mln eurot) ning EL-i ühtekuuluvuspoliitika fondidest saadavate toetuste
vähenemine (24,58 mln eurot). Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi toetused
vähenevad 9,29 mln eurot, samas Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist antavad
põllumajanduse otsetoetused suurenevad 26,40 mln eurot.
Saadud toetused
Põllumajanduse-, maaelu- ja kalandussektori antud toetuste, kulude ja investeeringute katteks
kasutatakse peamiselt järgmisi toetusi:
• 232,37 mln eurot Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist (EAGF) põllumajanduse
otsetoetuste maksmiseks ja põllumajanduse turukorralduse meetmete (sealhulgas
koolikavade) rakendamiseks (2027. aastal suurenevad otsetoetused 26,40 mln euro
võrra tulenevalt Euroopa Liidu tasandil Lähis-Ida kriisist tingitud väetisehindade tõusu
leevendamiseks rakendatud meetmetest);
461
• 99,03 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist Euroopa Liidu ühise
põllumajanduspoliitika (ÜPP) strateegiakava aastateks 2023–2027 sekkumistele
(varasema aastaga võrreldes väheneb toetuste kasutamine 9,29 mln euro võrra);
• 14,54 mln eurot Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) 2021–2027
rakenduskava meetmetele (varasema aastaga võrreldes väheneb toetuste kasutamine
6,24 mln euro võrra).
Regionaalpoliitika elluviimiseks ja regionaalarengu tagamiseks kasutatakse Euroopa Liidu
ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 rakenduskavast saadud toetusi kokku koos tehnilise
abiga 50,90 mln eurot (vähenemine võrreldes eelmise aastaga 24,58 mln eurot):
• Euroopa Regionaalarengu Fondist saadud välistoetus 36,40 mln eurot, mida
kasutatakse regionaalse ettevõtluse, avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi
parandamiseks ning suuremate linnapiirkondade arendamiseks (toetus väheneb
varasema aastaga võrreldes 16,58 mln euro võrra ja see on seotud meetmega
„regionaalse ettevõtluse, kohalike avalike teenuste toetamine”, mille osa vahendeid
suunati kaitsevaldkonna kulude finantseerimiseks);
• Õiglase ülemineku fondi vahenditest saadav välistoetus 8,50 mln eurot suunatakse Ida-
Virumaa arenguks (toetus väheneb varasema aastaga võrreldes 8 mln euro võrra, kuna
osa toetusmeetmetest lõpeb 2026. aastaga);
• Ühtekuuluvusfondist 6 mln eurot (samas summas ka 2026. a) KOV-idele
investeeringuteks jalgratta- ja/või jalgteedesse väljaspool kolme suuremat (Tallinn,
Tartu ja Pärnu) linnapiirkonda.
Peale selle saadakse rohepöörde eesmärkide täitmiseks toetust moderniseerimisfondist 17,82
mln eurot avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia programmi kohalike
omavalitsuste hoonete alamprogrammi elluviimiseks (vähenemine 5,58 mln eurot) ning Eesti-
Läti programmist 4,05 mln eurot kohalike omavalitsuse piiriülese koostöö soodustamiseks
(võrreldes 2026. aastaga on vähenemine 2,62 mln eurot). Muudest erinevatest fondidest
saadakse väiksemaid toetusi kokku 2,50 mln eurot (suurenemine ca 0,39 mln eurot).
Toetuste vähenemine on seotud ka taaste- ja vastupidavusrahastu rakendamise lõpetamisega
2026. aastal (vähenemine 36,94 mln eurot).
Riigilõivud
Põllumajandus- ja Toiduamet planeerib riigilõivu tulu 1,13 mln eurot mahepõllumajanduse,
taimede paljundamise ja sordikaitse, taimekaitse-, väetise-, sööda-, loomakaitse-, toidu- ja
veterinaarseaduse alusel tehtavate toimingute eest. Võrreldes 2026. aastaga vähenevad ameti
lõivutulud kokku 0,88 mln euro võrra, sh alkoholiregistri kaotamisega seoses ei laeku enam
registri kannete tegemiseks tasutav riigilõiv ca 0,12 mln eurot ning ca 0,76 mln euro võrra on
vähendatud taimekaitsevahendite turuletoomise ja registreerimisega seotud riigilõivu tulu
laekumist, kuna planeeritud lõivumäärade suurenemise muudatust riigilõivuseaduses ei
tehtud.
462
Ühistranspordiseaduse alusel on kavandatud riigilõive 4500 eurot.
Riigilõivud kantakse riigieelarvesse, kogutud riigilõivu arvelt valitsemisala kulusid teha ei saa.
Tulud majandustegevusest
Tulu majandustegevusest prognoositakse:
• Põllumajandus- ja Toiduameti järelevalvetoimingute eest 2,6 mln eurot (varasemate
aastate andmete põhjal on tulu vähendatud 160 000 eurot);
• Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskusele tasuliste laboriteenuste eest 2,7 mln
eurot;
• Maaelu Teadmuskeskusele põllumajandustoodangu ja amortiseerunud vara müügist,
tasulistest teenustest, litsentsitasudest, lepingulistest töödest ja sordivõrdluskatsete,
sortide registreerimiskatsete ja sertifitseeritud seemnete järelkontrolli katsete ning
konsulendi kutsetunnistuse eksamite läbiviimise eest 4,18 mln eurot;
• Maaelu Teadmuskeskuse seemnete müügist saadavad tulud vähenevad ca 0,29 mln
eurot, kuna senist sordiseemne kasvatamist vähendatakse ja selle asemel
suurendatakse seemnetootmises koostööd erasektoriga.
Majandustegevusest laekunud tulu kasutatakse valitsemisala asutuste kuludeks ja
investeeringuteks.
Tulu põhivarade ja varude müügist
Varude müügi tulemiks sekkumiskokkuostu läbiviimisel on prognoositud 0,5 mln eurot.
Sekkumiskokkuost on Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika turukorraldusabinõu, mis
aitab toetada sekkumisega hõlmatud toodete turuhinda liigse toodangukoguse turult
kõrvaldamise kaudu hooajalise ülepakkumise või turu üldise nõrkuse korral ning stabiliseerida
turud sekkumiskoguste turule paiskamisega hooajast või muudest asjaoludest (nt põud)
tingitud alapakkumise korral.
Trahvid ja muud varalised karistused
Varasemate aastate andmete põhjal prognoosib Põllumajandus- ja Toiduamet trahvide
laekumist 10 tuhat eurot. Laekunud trahvid kantakse riigieelarvesse, kogutud trahvide arvelt
valitsemisala kulusid teha ei saa.
Keskkonnatasud
Põllumajandus- ja Toiduamet prognoosib kutselise kalapüügiõiguse tasu varasemast ca 290
tuhande euro võrra suuremat laekumist 1,58 mln eurot. Rannapüügil ning sise- ja
piiriveekogudes odavneb 18 tasu, kallineb 23 tasu ning ülejäänud 73 tasu jäävad samaks. Tasud
muutuvad vastavalt 2025. aasta saakide väärtusele. Võrtsjärvel ning teistes angerja
asustamisega seotud veekogudes arvutatakse angerjapüügivahendite tasud jätkuvalt riigi poolt
angerja asustamiseks tehtud kulutuste põhjal. Läänemere traalpüügis langevad räime ja kilu
463
püügiõiguse tasud. Laekunud keskkonnatasud kantakse riigieelarvesse, nende arvelt
valitsemisala kulusid teha ei saa.
Muud tulud
Varasemate aastate andmete põhjal vähenevad Põllumajandus- ja Toiduameti veterinaaria-,
toiduohutuse-, mahe- ja aiandusvaldkondade seaduste alusel määratud sunnirahad ja tuluna
prognoositakse eelarves 0,08 mln eurot. Laekunud sunniraha kantakse riigieelarvesse, selle
arvelt valitsemisala kulusid teha ei saa.
Intressi- ja omanikutulud
Dividenditulu prognoositakse AS-ilt Eesti Post 743 400 eurot ja Eesti Põllumajandusloomade
Jõudluskontrolli AS-ilt 40 tuhat eurot. Dividenditulu väheneb ca 263 tuhat eurot, kuna AS-ilt
Vireen ei ole kavandatud dividendide laekumist riigieelarvesse.
Dividenditulu on prognoositud äriühingute eeldatavate majandustulemuste alusel ning lõplikud
summad otsustatakse 2027. aasta kevadel pärast 2026. aasta tegelike tulemuste selgumist.
Dividenditulu kantakse riigieelarvesse, valitsemisala selle arvelt kulu teha ei saa.
Maaelu Edendamise Sihtasutuses tekkivaid finantstulusid planeeritakse eelarvesse 3,05 mln
eurot, mida on varasemaga võrreldes 0,45 mln eurot vähem.
3.16.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 325. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide
lõikes, tuhat eurot
Seadus e rea
nr 2027 RE
Piirmäärag a vahendid
Arvestusliku d vahendid
Välistoetus , sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendid
Edasiantava d maksud
17.10 Regionaal- ja Põllumajandusministeeri umi valitsemisala
-784 379
-280 865 -3 710 -467 701 -32 102 0
17.11 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriu m
-334 662
-233 737 -833 -77 793 -22 299 0
17.12 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
-404 012
-19 655 -433 -383 924 0 0
17.13 Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus
-7 556 -3 321 -387 -1 234 -2 613 0
17.14 Maaelu Teadmuskeskus -16 079 -8 074 -1 185 -2 230 -4 590 0
17.15 Põllumajandus- ja Toiduamet
-19 724 -13 933 -671 -2 520 -2 600 0
17.16
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriu mi Infotehnoloogia Keskus
-2 346 -2 145 -201 0 0 0
464
Tabel 326. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste
lõikes, tuhat eurot
Seadus e rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
17.10 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala
-772 458 -844 602 -784 379 60 224 -7% -37 922
Tööjõukulud -58 475 -54 433 -53 096 1 337 -2% -5 775
Majandamiskulud -27 961 -28 334 -24 470 3 864 -14% -10 370
Muud toetused -679 344 -756 724 -702 331 54 393 -7% -21 777
17.74 Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-4 974 -5 092 -4 481 611 -12% 0
17.11 Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
-337 384 -384 492 -334 662 49 830 -13% -24 533
Tööjõukulud -15 048 -15 808 -16 038 -230 1% -1 127
Majandamiskulud -6 275 -8 725 -5 794 2 931 -34% -3 902
Muud toetused -314 732 -358 579 -311 946 46 633 -13% -19 505
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-1 325 -1 379 -883 497 -36% 0
17.12 Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
-375 343 -411 742 -404 012 7 730 -2% -3 201
Tööjõukulud -13 498 -11 102 -11 335 -233 2% -590
Majandamiskulud -3 389 -2 553 -2 356 197 -8% -339
Muud toetused -356 317 -397 652 -389 888 7 764 -2% -2 271
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-481 -435 -433 3 -1% 0
17.13 Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus
-8 111 -7 155 -7 556 -401 6% -1 785
Tööjõukulud -4 398 -4 109 -4 036 73 -2% -1 097
Majandamiskulud -2 951 -2 435 -2 839 -404 17% -688
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-560 -611 -681 -71 12% 0
17.14 Maaelu Teadmuskeskus -21 162 -16 202 -16 079 123 -1% -3 328
Tööjõukulud -11 061 -6 784 -6 760 24 0% -1 841
Majandamiskulud -8 271 -7 811 -7 636 175 -2% -1 487
Muud toetused -685 -404 -408 -3 1% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-1 113 -1 184 -1 275 -91 8% 0
17.15 Põllumajandus- ja Toiduamet -29 228 -19 012 -19 724 -712 4% -2 940
Tööjõukulud -13 411 -13 180 -13 604 -425 3% -939
Majandamiskulud -6 942 -4 535 -5 027 -492 11% -2 001
Muud toetused -7 410 -85 -85 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-1 457 -1 212 -1 008 204 -17% 0
17.16 Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus
-1 231 -6 000 -2 346 3 654 -61% -2 134
Tööjõukulud -1 060 -3 451 -1 323 2 128 -62% -182
Majandamiskulud -133 -2 275 -818 1 457 -64% -1 952
Muud toetused 0 -4 -4 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt
-39 -270 -201 69 -25% 0
465
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala kulude eelarve väheneb võrreldes
2026. aastaga 7% (-60,22 mln eurot).
Ministeeriumi kui asutuse 2027. aasta eelarve väheneb 13% (-49,83 mln eurot). Vähenemine
on eelkõige seotud EL-i senise toetusperioodi lõppemisega, nt taasterahastu lõppemine -36,70
mln eurot, Ühtekuuluvusfondi vähenemine -22,00 mln eurot jms. Eelarvesse on mh täiendavalt
planeeritud KOV-idele eraldatav CO₂ müügitulust rahastatav toetusmeede (+20,51 mln eurot)
ja ühistranspordi lisarahastus (+18,52 mln eurot). Eelarve väheneb mh teadusrahastuse 50%
liikumisega Haridus- ja Teadusministeeriumisse (-1,21 mln eurot) ja 2024. aastal otsustatud
2027. aastasse langeva kärpekava tõttu.
Ministeeriumi eelarvest antakse toetusi kokku 311,95 mln eurot, sellest 69% riigieelarvest.
Riigieelarve toetustest 88% on transporditoetused, 11% regionaaltoetused, ülejäänud
toetustest on dotatsioon Eesti Postile, toetused valdkondlikele muuseumidele (SA Eesti
Maaelumuuseumid, SA Eesti Piimandusmuuseum), toetus AS-ile Vireen, toetused ülikoolidele
uuringuteks ja veterinaarõppeks ning põllumajandussektori mittetulundusühingutele.
Ministeeriumi tööjõu- ja majandamiskulude eelarvest 70% kaetakse riigieelarvest, 30%
välistoetustest ja sellele lisanduva riikliku kaasfinantseeringuga.
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet
Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA) menetleb toetuse taotlusi, teeb
riiklikku või haldusjärelevalvet ning tegevus- või muu loa andmise menetlemise käigus
kontrollib nõuetekohasust, kohaldab riiklikku sundi Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
abinõude, maaelu ja põllumajandusturu korraldamise riiklike abinõude ning kalandusturu
korraldamise abinõude rakendamisel seaduses ettenähtud alustel ja ulatuses, samuti tegeleb
seadusega ettenähtud põllumajandusega seotud riiklike registrite ja muude andmekogude
pidamisega, nende andmete töötlemise ja analüüsimisega.
PRIA eelarvest kaetakse 5% riigieelarvest, ülejäänud 95% välistoetuste ja nendele lisanduva
riikliku kaasfinantseeringuga. Eelarvest 97% antakse toetusi, 3% on tööjõu- ja majandamiskulu.
Võrreldes 2026. aastaga väheneb PRIA 2027. aasta eelarve 2% (-7,73 mln eurot) eelkõige
toetuste eelarve vähenemise tõttu.
Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus
Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS) analüüsib eriti ohtlikke, esilekerkivate
või muude loomataudide, zoonootiliste ja toidutekkeliste haiguspuhangute kahtluse korral
võetud proove. Uuringuid on vaja teha kiiresti, vajadusel tehakse koostööd asjaomase EL-i
466
referentlabori või teadus- ja arendusasutustega. LABRIS teeb analüüse ja uuringuid pädeva
asutuse tellimuse alusel ja kooskõlastab temaga analüüsimeetodid. LABRIS annab oma
tegevusvaldkonnas riskihinnanguid, kaasab vajaduse korral keskuseväliseid eksperte ning
korraldab riskidega seotud teavitustegevust.
LABRIS-e eelarvest 44% kaetakse riigieelarvest, 35% majandustegevusest saadava tulu arvelt
ning 16% välistoetuste ja sellele lisanduva riikliku kaasfinantseeringuga. Ülejäänud on
käibemaksukulud, mis riigieelarves planeeritakse arvestuslikena. Eelarvest 53% kasutatakse
tööjõukuludeks, millest 47% kaetakse majandustegevusest saadava tuluga ja 11%
välisvahenditega.
Võrreldes 2026. aasta eelarvega suureneb LABRIS-e 2027. aasta eelarve 6% (+0,40 mln eurot).
Maaelu Teadmuskeskus
METK tegeleb põllumajanduse, maaelu ja maamajanduse valdkonna uuringute, seire,
hindamise ja analüüsidega, sealhulgas laboratoorsete analüüsidega. METK aretab
põllumajanduskultuuride sorte ja teeb põldkatseid. METK pakub põllumajandus- ja
maaeluvaldkonna teadmussiirde-, nõuande- ja innovatsiooniteenuseid.
METK-i 2027. aasta eelarvest moodustavad riigieelarve piirmääraga vahendid 50%,
majandustegevusest laekuva tulu arvelt tehtavad kulud 25%, välistoetustega kaetakse kuludest
14% ja 4% kuludest kaetakse CO₂ kauplemistasude arvelt. Ülejäänud on käibemaksukulud, mis
riigieelarves planeeritakse arvestuslikena.
Eelarvest 42% kasutatakse tööjõukuludeks (riigieelarve osakaal 45%) ning 47% kasutatakse
majandamiskuludeks (riigieelarve osakaal 65%).
Riigieelarve piirmääraga vahenditest kaetakse rakendus- ja alusuuringuid, sordi- ja
säilitusaretuse, taimede ning mikroorganismide geneetiliste ressursside uurimise ja
säilitamisega ning riikliku referentlaboratooriumi ülesannete täitmisega seotud kulusid.
Majandustegevusest saadakse tulu põllumajanduskultuuride seemnete müügist ja
laboratoorsete analüüside teostamisest ning lepingute alusel teostatud uuringute ja katsete
eest. Majandustegevusest saadava tulu arvelt kaetakse kõiki kulusid.
CO₂ rahastusega kaetakse teadusprojekti kulusid.
Võrreldes 2026. aastaga eelarve väheneb 1% (-0,12 mln eurot).
Põllumajandus- ja Toiduamet
Põllumajandus- ja Toiduameti (PTA) tegevusvaldkonnad hõlmavad toidu- ja söödaohutuse,
loomatervise ja -heaolu, põllumajandusloomade aretuse, taimekaitse ja taimetervise, taimse
paljundusmaterjali, väetiste, mahepõllumajanduse ning kutselise kalapüügi valdkondi, samuti
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika ning maaelu ja põllumajandusturu korraldamist.
467
PTA täidab oma tegevusvaldkonnas õigusaktidest tulenevaid ülesandeid, korraldab riiklikku ja
haldusjärelevalvet, menetleb loa- ja muid haldusasju, kohaldab riiklikku sundi ning osaleb
Euroopa Liidu ja rahvusvahelises koostöös. Samuti arendab strateegilisi dokumente, analüüsib
sektori olukorda, korraldab ennetustegevust ja koolitusi ning vastutab mitmete registrite ja
andmekogude halduse eest.
PTA on seadnud eesmärgiks kaasa aidata tasakaalus toidusüsteemi arendamisele, et tagada
kvaliteetne elukeskkond kogu Eestis.
PTA 2027. aasta eelarvest moodustavad riigieelarve piirmääraga vahendid 71%,
majandustegevusest laekuva tulu arvelt tehtavad kulud 13%, välistoetustega kaetakse kuludest
13%. Ülejäänud on käibemaksukulud, mis riigieelarves planeeritakse arvestuslikena.
Eelarve kogumahust enamiku moodustavad tööjõukulud (69%). Tööjõukulude eelarve kaetakse
riigieelarvest (82%), majandustegevusest laekuvast tulust (16%) ja välisvahenditest (2%).
Majandamiskulud moodustavad 2027. aasta eelarve kogumahust 25%. Majandamiskuludest ca
38% (1,92 mln eurot) kaetakse välisvahendite arvelt. Välistoetused on PTA jaoks oluline
rahastusallikas, mis võimaldab ellu viia mitmeid kohustuslikke tegevusi, mille järjepidev
korraldamine on vajalik Eesti toiduohutuse ja põllumajanduse stabiilsuse tagamiseks.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb PTA 2027. aasta eelarve 4% (+0,71 mln eurot).
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus
2025. aastal asutatud REMITK pakub info- ja kommunikatsioonitehnoloogia teenuseid
ministeeriumile ja ministeeriumi valitsemisala asutusele, kelle infosüsteem on liidetud keskuse
infosüsteemiga. Näiteks on REMITK-i hallata infosüsteemid toiduohutuse tagamisel,
põllumajandustoetuste maksmisel, kalandusturu korraldamisel, ühistranspordi tagamisel,
laboriuuringute läbiviimisel, toidutootmise arengut toetava teadus- ja arendustöö läbiviimisel,
maaelu toetamisel ja regionaalpoliitika edendamisel.
REMITK lõpetab tegevuse 1. veebruaril 2027 ning kavandatud eelarvest ca 2/3 liigub Justiits- ja
Digiministeeriumi valitsemisalasse. Riigi IT-asutuste reformi memorandumi järgi jäävad
senisesse valitsemisalasse investeeringute eelarved ja osa personalikuludest. Käesoleva
eelnõuga on REMITK-i eelarvest 2,46 mln eurot juba suunatud Justiits- ja Digiministeeriumi
valitsemisalasse. Lõplikud jaotussummad lepitakse kokku 2026. aasta lõpuks.
3.16.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Tulemusvaldkonna Põllumajandus ja kalandus poliitikavaldkondade prioriteet on tagada Eesti
inimestele ohutu, piisav ja tervislik toit, pidades silmas keskkonnahoidu ja majanduslikke
eesmärke.
468
Tabel 327. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja
programmide eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seadus e rea nr
. 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu s %
2026 lisandunu
d vahendid
17.17 Tulemusvaldkond: Põllumajandus ja kalandus
-428 827 -481 047 -438 813 42 234 -9% -18 273
17.18 Biomajanduse programm -336 920 -396 135 -349 451 46 684 -12% -4 472
17.40 Toiduohutuse programm -91 907 -84 911 -89 362 -4 450 5% -13 801
17.62 Tulemusvaldkond: Elukeskkond, liikuvus ja merendus
-338 756 -358 464 -341 085 17 379 -5% -19 649
17.63 Regionaalarengu programm -176 755 -180 838 -147 958 32 879 -18% -16 255
17.70 Ühistranspordi programm -162 002 -177 626 -193 126 -15 500 9% -3 393
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi tegevuspõhine eelarve on üles ehitatud
maksimaalset tegevuspõhisust silmas pidades, mistõttu osalevad kõik asutused kogu
tulemusvaldkonna „Põllumajandus ja kalandus” eesmärkide elluviimisel, sh tulemusvaldkonna
mõlema programmi elluviimisel.
3.16.3.1 Tulemusvaldkond Põllumajandus ja kalandus
3.16.3.1.1 Biomajanduse programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Tark ja kestlik põllumajandus, kalandus ja toidutootmine, mis tagavad
toiduga kindlustatuse.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Põllumajandus-
ja Toiduamet (PTA), Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS), Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Maaelu Teadmuskeskus (METK), Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus (REMITK).
Tabel 328. Biomajanduse programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seadus e rea nr
2027 RE Piirmäärag a vahendid
Arvestusliku d vahendid
Välistoetus, sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendi
d
Edasiantava d maksud
17.18 Biomajanduse programm
-349 451 -21 611 0 -326 657 -1 183 0
17.19 Eesti toidu kuvand ja eksport
-2 801 -1 107 0 -1 688 -5 0
17.22 Kutseline kalapüük -12 413 -1 343 0 -11 062 -8 0
469
Seadus e rea nr
2027 RE Piirmäärag a vahendid
Arvestusliku d vahendid
Välistoetus, sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendi
d
Edasiantava d maksud
17.25 Kalavarude haldus ja kaitse
-5 801 -1 033 0 -4 768 0 0
17.28 Põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime
-237 643 -11 446 0 -225 958 -238 0
17.31 Kalandusturu korraldus
-6 423 -871 0 -5 552 0 0
17.34 Põllumajandusmaa ja maaparandus
-19 511 -2 055 0 -17 456 0 0
17.37 Põllumajanduskeskko nd
-64 860 -3 756 0 -60 173 -931 0
Biomajanduse programmis liideti programmi tegevus „Ringbiomajanduse arendamine“
programmi tegevusega „Põllumajanduskeskkond“. Programmi tegevused liideti, kuna
ringbiomajanduse eesmärgid toetavad põllumajanduskeskkonna eesmärkide saavutamist ehk
liitmine toetab eesmärkide selgust ja terviklikkust. Lisaks moodustas suure osa programmi
tegevusest taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) vahenditest antav toetus, mis lõppes 2026.
aastal. Muudatus toetab juhtimisstruktuuri selgust, kuna tegevusi juhitakse ühest üksusest.
Biomajanduse programmi rahastatakse peamiselt välistoetuste ja sellele lisanduva
kaasfinantseeringuga (93%). Suuremad doonorid on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond
(211,68 mln eurot), Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (63,29 mln eurot) ja Euroopa
Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond (14,96 mln eurot).
Biomajanduse programmi peamine kulu majandusliku sisu järgi on toetuste andmine (93%;
324,15 mln eurot). Ülejäänud kulud on tööjõu- ja majandamiskulud.
Biomajanduse programmi eelarvest 95% kasutab PRIA (333,49 mln eurot).
Biomajanduse programmi 2026. aasta eelarvesse toodi kokku 4,47 mln eurot 2025. aastast
kasutamata vahendeid, sellest 3,23 mln eurot olid piirmääraga vahendid.
Rida 17.37 programmi tegevus: Põllumajanduskeskkond
Programmi tegevuse eesmärk: Põllumajandusmaa elurikkuse ja maastike mitmekesisuse
säilimise tagamine.
Tabel 329. Programmi tegevuse põllumajanduskeskkond 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Rohumaade osakaal kogu põllumajandusmaast, % Allikas: PRIA
44,6 42
470
Rohumaade osakaal näitab kui suur osa põllumajandusmaast on heintaimede all suurema osa
aastast ja mis seetõttu aitab hoida mulla seisundit, vähendab erosiooni ning toitainete
leostumise riski ja toetab elurikkust.
Tabel 330. Programmi tegevuse põllumajanduskeskkond eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.37 Põllumajanduskeskkond -68 217 -80 653 -64 860 15 794 -20% -992
17.38 Tööjõu- ja majandamiskulud
-6 552 -7 102 -6 572 530 -7% -945
17.39 Muud toetused -61 624 -73 551 -58 287 15 264 -21% -48
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks on loodud kuus teenust, millest suurima
eelarvelise mahuga on PRIA vahendatud põllumajanduskeskkonna toetused (60,10 mln eurot).
Programmi tegevuse oodatavat tulemust aitavad saavutada Regionaal- ja
Põllumajandusministeerium (REM), PRIA ja METK oma teenuste kaudu.
REM kujundab poliitikat, et vähendada põllumajandustootmisega seotud negatiivset kliima- ja
keskkonnamõju, säilitada elurikkus ja maastiku mitmekesisus, tagada põllumuldade hea
seisund ja saavutada ringbiomajanduse põhimõtete laialdasem levik ja rakendamine.
METK arendab valdkonda teadustegevustega, analüüsib maakasutuse keskkonnamõju, viib läbi
põllumajanduskeskkonna seiret ja teeb maakasutuse ning muldade laborianalüüse.
Keskkonnameetmete seirega uuritakse muuhulgas põllumajanduse mõju mullale, veele ja
elurikkusele.
PRIA kaudu on võimalik taotleda põllumajanduskeskkonna tegevuse toetusi (sh näiteks
püsirohumaade säilitamise toetus, pärandniidu hooldamise toetus ja erinevad ÜPP kliima- ja
keskkonnakava toetused).
Programmi tegevuse raames kujundatakse ja rakendatakse põllumajanduse, mulla, elurikkuse
ja ringbiomajanduse kestlikku arengut toetavat õigusruumi, seiret, digilahendusi, toetusi ning
teadus- ja arendustegevusi. Koostöös Kliimaministeeriumiga võetakse üle EL-i mullaseire ja
vastupidavuse direktiiv, uuendatakse mullaseire raamistikku, panustatakse looduse taastamise
kava elluviimisse ning arendatakse ringbiomajanduse ja biometaani valdkonna regulatiivset ja
strateegilist raamistikku.
Programmi tegevusega toetatakse kestliku põllumajanduse ja toidusüsteemi eesmärke, sh
kliimameetmete rakendamist, tingimuslikkuse süsteemi arendamist ning keskkonna- ja
kliimaeesmärke toetavate toetusskeemide elluviimist. Olulisemad sekkumised on seotud
ökokavade, keskkonnasõbraliku majandamise, mulla- ja veekaitse, mahepõllumajanduse,
pärandniitude ning väärtuslike püsirohumaade säilitamisega.
471
Oluline osa programmist on digilahenduste ja seiresüsteemide arendamisel, et parandada
andmekvaliteeti, vähendada halduskoormust ning toetada keskkonnahoidlikke
majandamisotsuseid. Selleks arendatakse muu hulgas süsiniku jalajälje hindamise tööriista,
rohefoori prototüüpi, PRIA e-põlluraamatut, lämmastikubilanssi, Mullaportaali ning
bioressursside kasutuse digilahendusi. Jätkatakse ka pinnaseiresüsteemi rakendamist
satelliidiandmete ja asukohamärgisega fotode abil.
Programmi tegevus tugineb teadus- ja arendustegevusele, mille kaudu parandatakse teadmisi
põllumajanduse keskkonna- ja kliimamõjust, mullakasutusest, väetiste kasutamisest ning uute
tehnoloogiate rakendamisest. Selleks viiakse läbi uuringuid ja arendusprojekte ning osaletakse
rahvusvahelistes teadus- ja innovatsiooniprogrammides, sealhulgas LIFE, Euroopa Horisont,
Biodiversa+ ja NordForsk koostööraamistikus.
Programmi tegevuse kulud on 93% (60,47 mln eurot) rahastatud välistoetuste (toetused 56,68
mln eurot) ja sellele lisanduva riikliku kaasfinantseeringuga (3,49 mln eurot) ja CO₂ kvooditulu
müügi rahastusega (0,30 mln eurot). Võrreldes 2026. aastaga väheneb programmi tegevuses
antavate toetuste maht 21% (-15,26 mln eurot) senise programmperioodi lõppemise tõttu.
Programmi tegevuse eelarvest 90% antakse toetusi ning kogu programmi tegevuse eelarvest
93% kasutab PRIA.
Programmi tegevusse on kaasatud 60,17 mln eurot välisrahastust, sellest välistoetusi 56,68 mln
eurot, riiklik kaasfinantseering 3,49 mln eurot. Peamised doonorid on Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfond (EAGF) 41,77 mln eurot ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD)
14,77 mln eurot.
Programmi tegevuses antakse 58,29 mln eurot toetusi, sellest:
• 41,77 mln eurot ühtne pindalatoetus, mille eesmärk on kindlustada väärtusliku
põllumajandusmaa ja toidutootmise põhivahendi säilimine;
• 16,44 mln eurot maaelu arengukava tegevuste toetusteks, sh pärandniidu hooldamise
toetus, mulla- ja veekaitsetoetus, väärtusliku püsirohumaa säilitamise toetus ja
investeeringutoetused bioressursside väärindamiseks;
• 0,06 mln eurot antakse ülikoolidele uuringuteks;
• 0,01 mln eurot on toetus EUPHRESCO koostööks;
• 0,01 mln eurot tasutakse rahvusvahelisi liikmemakse.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3.
Rida 17.19 programmi tegevus: Eesti toidu kuvand ja eksport
Programmi tegevuse eesmärk: Tugevdada Eesti toidu positiivset kuvandit ja rakendada
müügiedendustegevusi, mis suurendavad Eesti põllumajandus- ja toidusektori ettevõtjate
konkurentsivõimet nii sise- kui välisturul.
472
Tabel 331. Programmi tegevuse Eesti toidu kuvand ja eksport 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Osatähtsus Eesti tarbijatest, kes eelistavad osta kodumaist toidukaupa, % Allikas: Eesti Konjunktuurinstituut
59 (2024) 75
Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade (v.a tooraine ja mittesöödav kaup) ekspordi väärtuse kasv võrreldes eelmise aastaga, % Allikas: Statistikaamet
5 7
Osatähtsus Eesti tarbijatest, kes eelistavad osta kodumaist toidukaupa on Eesti toidu
eelistamise koondnäitaja ja näitab Eesti toidu konkurentsivõimet siseturul.
Eesti päritolu põllumajandussaaduste ja toidukaupade (v.a tooraine ja mittesöödav kaup)
ekspordi väärtuse kasv võrreldes eelmise aastaga näitab ettevõtjate konkurentsivõimet ja
lisandväärtusega müüki välisturul.
Tabel 332. Programmi tegevuse Eesti toidu kuvand ja eksport eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.19 Eesti toidu kuvand ja eksport
-2 493 -2 704 -2 801 -97 4% -353
17.20 Tööjõu- ja majandamiskulud
-954 -1 034 -901 133 -13% -316
17.21 Muud toetused -1 536 -1 670 -1 900 -230 14% -37
Tegevuste kirjeldus
Eesti toidu kuvandi ja müügivõimekuse edendamise eesmärgi saavutamiseks on loodud kolm
teenust, millest mahukaim on müügivõimekuse edendamise toetuse andmine (1,98 mln eurot).
Programmi tegevuse tulemusi aitavad saavutada Regionaal- ja Põllumajandusministeerium,
PTA ja PRIA. Eesti toidu müügiedendustegevusteks vajalikku poliitikat kujundab REM, mis aitab
suurendada ka Eesti põllumajandus- ja toidusektori ettevõtjate konkurentsivõimet nii sise- kui
välisturul. PTA tegeleb uute eksportturgude avamisega ja kvaliteedikavade (geograafiliste
tähiste järelevalvega).
PRIA maksab müügivõimekuse edendamiseks vajalikke toetusi (näiteks turuarendustoetus,
kvaliteedikava raames toodetud toote teavitus- ja müügiedenduse toetus).
Programmi tegevuse raames tugevdatakse Eesti toidu kuvandit ning toetatakse põllumajandus-
ja toidusektori ekspordivõimekuse kasvu. Selleks analüüsitakse tarbijate ostueelistusi, kohaliku
toidu eelistamist, ekspordivõimekust ja sihtturgude arenguid ning kasutatakse tulemusi
poliitikakujundamisel ja müügiedendustegevuste planeerimisel. Samuti koordineeritakse
473
Euroopa Liidu kvaliteedikavade rakendamist Eestis, et suurendada tootjate võimalusi toodete
esiletõstmiseks, kõrgema lisandväärtuse loomiseks ja ekspordi edendamiseks.
Programmi tegevuses antakse toetusi, mis aitavad suurendada Eesti põllumajandus- ja
toidusektori ettevõtjate nähtavust välisturgudel, tugevdada koostööd ning toetada kõrgema
lisandväärtusega toodete eksporti. Selleks kasutatakse turuarendustoetust rahvusvahelistel
messidel osalemiseks ning kvaliteedikava teavitus- ja müügiedenduse toetust tarbijate
teadlikkuse suurendamiseks.
Kasvatatakse ka teadlikkust kohaliku toidu, toidukultuuri ja kestliku toidusüsteemi väärtusest.
Selleks viiakse ellu teavitus- ja müügiedendusalgatusi, nagu Eesti toidu kuu, Eesti toidupiirkonna
projekt, avatud talude päev ja avatud kalasadamate päev, samuti noortele suunatud tegevusi
ja teadmussiiret. Koostööd ning infovahetust riigi, sektori ja partnerite vahel toetatakse Eesti
toidu sise- ja välistegevuste ümarlaudade kaudu.
Programmi tegevuse eelarvest 60% kaetakse välistoetuste ja sellele lisanduva riikliku
kaasfinantseeringuga ning 40% riigieelarvest. Programmi tegevuse eelarvest on suurim maht
70% PRIA-l, kes annab toetusi sektorile.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu (64%; 0,71 mln eurot) ja antakse sektorile
maaelu ja põllumajanduse arendamise riiklikke toetusi (36%; 0,40 mln eurot).
Võrreldes 2026. aastaga on 14% (+0,23 mln eurot) suurenenud toetuste eelarve. Programmi
tegevuses antakse turuarendustoetust, mille eesmärk on suurendada teadlikkust
põllumajandustoodete ja nendest töödeldud toodete omadustest, parandada nende
turustusvõimalusi ja tõsta põllumajandustoodete tootmise ja töötlemise konkurentsivõimet.
Turuarendustoetust saab taotleda üksnes välisriigis toimuval või rahvusvahelisel virtuaalsel
messil osalemise korraldamiseks.
Programmi tegevusse on kaasatud 1,69 mln eurot välisrahastust, sellest toetusteks
vahendamiseks 1,29 mln eurot ja riiklik kaasfinantseering 0,40 mln eurot. Peamised doonorid
on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (EAFRD) 0,79 mln eurot ja Euroopa
Põllumajanduse Tagatisfond 0,50 mln eurot.
Programmi tegevuses antakse 1,90 mln eurot toetusi, sh:
• 1,50 mln eurot teavitus- ja müügiedendustoetust EL-i ja riiklike kvaliteedikavade
rakendamiseks;
• 0,40 mln eurot maaelu ja põllumajanduse arendamise siseriiklik toetus
(turuarendustoetus).
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
Rida 17.22 programmi tegevus: Kutseline kalapüük
474
Programmi tegevuse eesmärk: Elujõulise ja konkurentsivõimelise kutselise kalapüügisektori
tagamine.
Tabel 333. Programmi tegevuse kutseline kalapüük 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kutselise kalapüügi kogupüügi ja koguväärtuse suhe Allikas: REM
1,17 1,25
Rannapüügi kalapüügiloa omanike aastasaagi mediaan, t Allikas: REM
0,39 1
Lühiajaline majanduslik tõhusus rannapüügis (kuni 10m laevade puhul) Allikas: REM
0,96 (2024) 1,4
Kutselise kalapüügi kogupüügi ja koguväärtuse suhe näitab, kui palju tulu keskmiselt saadakse
ühe püütud kilogrammi kohta esmakokkuostuhindades.
Rannapüügi kalapüügiloa omanike aastasaagi mediaan aitab kirjeldada enamiku kalurite
püügiulatust, vältides väga suure saagiga püüdjate mõju.
Lühiajaline majanduslik tõhusus rannapüügis (kuni 10 m laevade puhul) näitab, kas tegevus on
lühiajaliselt majanduslikult tasuv. Väärtus üle ühe viitab kasumlikule tegevusele, alla ühe
kahjumlikule. Kõrgem tase näitab paremat vastupidavust hinna ja saagikuse kõikumistele.
Tabel 334. Programmi tegevuse kutseline kalapüük eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.22 Kutseline kalapüük -7 354 -11 363 -12 413 -1 050 9% -67
17.23 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 770 -1 879 -1 869 10 -1% -44
17.24 Muud toetused -5 577 -9 484 -10 544 -1 060 11% -23
Tegevuste kirjeldus
Kutselise kalapüügi korraldamise eesmärgi saavutamiseks on loodud kolm teenust, millest
suurima eelarvelise mahuga on kutselise kalapüügi toetuste andmine (11,07 mln eurot).
Programmi tegevuse tulemusi aitavad saavutada Regionaal- ja Põllumajandusministeerium,
PTA ja PRIA. Elujõulise ja konkurentsivõimelise kutselise kalapüügisektori tagamiseks vajalikku
poliitikat kujundab REM. PTA tegeleb kutselise kalapüügi korraldusega, sh kutselise kalapüügi
lubade väljastamise, kalalaevade riikliku registri haldamise ja kalapüügiga seonduvate andmete
arvestusega. PRIA kaudu on võimalik taotleda kutselise kalapüügi toetusi, näiteks
innovatsioonitoetused, püügivahendite parendamise toetus, investeeringutoetused
(kalalaevad, kalasadamad) ja kalanduspiirkondade arendamise toetused (tegevuskulud ja
koostöö).
475
Programmi tegevuse raames arendatakse kutselise kalapüügi sektorit, et parandada selle
majanduslikku jätkusuutlikkust ning tagada kalavarude ja püügivõime tasakaal. Selleks
analüüsitakse sektori majanduslikku olukorda ja püügikorralduslikke abinõusid, viiakse ellu
rannareformi tegevuskavas kokkulepitud muudatusi ning otsitakse võimalusi noorte sisenemise
toetamiseks piiratud püügiõiguse tingimustes.
Tagatakse kutselise kalapüügi korraldus ja järelevalve, sealhulgas lubade väljastamine,
kalalaevade riikliku registri haldamine ning kalapüügiga seotud andmete kogumine ja arvestus.
Arendatakse ja hallatakse elektroonilisi andmekogumise ja -edastamise süsteeme (PERK, ERS),
et tagada ööpäevaringne andmevahetus ning kasutajasõbralikud lahendused kõigile
püügisegmentidele.
Toetatakse investeeringuid kalalaevade energiatõhususe suurendamiseks, kalasadamate ja
lossimiskohtade arendamiseks ning väikesemahulise ranniku- ja sisevete kalapüügi
püügivahendite parandamiseks. Toetuste eesmärk on vähendada kulusid, parandada lossitava
kala kvaliteeti ning suurendada püügitegevuse keskkonnasäästlikkust, sealhulgas vähendada
soovimatut kaaspüüki ja mereimetajate ning -lindude hukkumist püünistes.
Pööratakse tähelepanu kalurite teavitamisele, koolitamisele ja nõustamisele, eelkõige seoses
elektroonilise andmeesituse rakendumisega.
Jätkub RITA+ rakendusuuring „Eesti mereala ökoloogia ja mereökosüsteemi hüvede digikaksik“.
Programmi tegevuse eelarvest 89% kaetakse välistoetuste ja sellele lisanduva riikliku
kaasfinantseeringuga ning 11% riigieelarvest. Programmi tegevuse eelarve mahust 89% on
PRIAs, kes annab toetusi sektorile.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu ning liikmemaksude kulu 1,34 mln eurot.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb eelarve 9%, sh suureneb toetuste eelarve 11% (1,06 mln
eurot) ja veidi väheneb tööjõu- ja majandamiskulude eelarve. Toetuste eelarve suureneb
seetõttu, et EL ühtse kalanduspoliitika (ÜPP) sekkumise meede 2.1.3 on kajastatud kutselise
kalapüügi tegevuses, varem vesiviljeluses.
Programmi tegevusse on kaasatud 11,06 mln eurot välisrahastust (toetus 7,90 mln eurot) koos
riikliku kaasfinantseeringuga (3,16 mln eurot). Toetusest 95% kasutatakse toetuste andmiseks.
Doonor on Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 10,53 mln eurot antakse kalanduse rakenduskava investeeringu- ja tegevustoetusi,
millega soodustatakse kestlikku kalandust ja mere bioloogiliste ressursside kaitset;
aidatakse kaasa toiduga kindlustatuse tagamisele Euroopa Liidus läbi
konkurentsivõimelise ja kestliku vesiviljeluse ja turgude; võimaldatakse sinise
majanduse kestlikku kasvu, kasvatatakse rannapiirkondade jõukust ja tugevdatakse
ookeanide rahvusvahelist majandamist ning tagatakse merede ja ookeanide turvalisust,
ohutust, puhtust ja kestlikku majandamist;
476
• 0,01 mln eurot rahvusvaheliste liikmemaksude kulu.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3.
Rida 17.25 programmi tegevus: Kalavarude haldus ja kaitse
Programmi tegevuse eesmärk: Kalavarude püügitingimused ja võimalused on aja- ja
asjakohased, kalavarud on kestlikult majandatud ja harrastuspüük on arendatud.
Tabel 335. Programmi tegevuse kalavarude haldus ja kaitse 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kalade rändetakistuste avamine lõheliste jõgedel, tk Allikas: REM
134 145
Majanduslik mõju (sots-maj mõju EUR) 1 harrastaja kohta aastas Allikas: REM
247 (2024) 410
Rändetakistuste avamine on vajalik, et vähendada negatiivset mõju nii kaladele (nt kasvukiirus,
toitumis- ning rändevõimalused) kui ökosüsteemile laiemalt.
Majanduslik mõju (sots-maj mõju EUR) ühe harrastaja kohta aastas mõõdik on otseselt seotud
Eesti majanduse üldise taseme ja heaoluga. Kui majanduse üldnäitaja paraneb, suurenevad ka
kulutused harrastuspüügile, ja vastupidi. Mõõdik näitab, kui palju keskmine harrastuskalastaja
kulutab oma hobile ühe aasta jooksul (eurodes).
Tabel 336. Programmi tegevuse kalavarude haldus ja kaitse eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.25 Kalavarude haldus ja kaitse -5 874 -5 479 -5 801 -322 6% -39
17.26 Tööjõu- ja majandamiskulud
-2 715 -1 377 -1 171 206 -15% -39
17.27 Muud toetused -3 154 -4 102 -4 630 -528 13% 0
Tegevuste kirjeldus
Kalavarude haldamise ja kaitse eesmärk saavutatakse kahe teenuse osutamise kaudu, milleks
on kalavarude kaitse ja toetuse andmine (4,24 mln eurot) ja kalanduspoliitika kujundamine ja
rakendamine (1,56 mln eurot).
Programmi tegevuse tulemusi aitavad saavutada Regionaal- ja Põllumajandusministeerium,
Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) ja PRIA. Kestlikuks kalavarude majandamiseks ja
harrastuspüügi arendamiseks vajalikku poliitikat kujundab REM. PRIA kaudu on võimalik
taotleda riiklike keskkonna-alaste uuringute toetust, kalanduse kontrolli ja järelevalve toetust
ning samuti kalade kudemistingimuste parendamise toetust, et tagada kalavarude kestlikkus.
477
KIK-i kalanduse keskkonnaprogrammist saab taotleda kalandusalaste uuringute läbiviimiseks,
kudealade või elupaikade taastamiseks, harrastuskalapüügi taristu arendamiseks, oluliste
kalaliikide asustamiseks, järelevalve ja kalandusalase rahvusvaheliste koostööprojektide
läbiviimiseks.
Kalavarude hea seisundi saavutamiseks ja säästlikuks kasutamiseks kujundatakse kalavarude
kaitsemeetmeid, sealhulgas püügivahendite arvu vähendamist liigse püügikoormusega
piirkondades ning kaitsemeetmete ajakohastamist (alammõõdud, ajalis-ruumilised piirangud ja
selektiivse püügi meetmed). Lisaks analüüsitakse vajadust tõhustada röövloomade (kormoranid
ja hülged) mõju ohjamist kalavarudele ning kujundatakse Eesti seisukohad EL-i tasandil
vastavate regulatsioonide muutmiseks, sealhulgas linnudirektiivi ja hülgetoodete kaubanduse
piirangute teemadel.
Harrastuskalapüügi edendamiseks ajakohastatakse püügikorraldust tagamaks ladusama
osalemise ning suurema saagi võimalikult paljudele püüdjatele. Jätkatakse harrastuskalastuse
infrastruktuuri arendamist eesmärgiga tagada parem ligipääs kalapüügile, sh tehakse arendusi
harrastuspüügiõiguste ja kalastuskaartide müügikeskkonna kalaluba.ee toimivuse tagamiseks.
Kalavarude loodusliku seisundi parandamiseks toetatakse kalade rändeteede avamist olulistel
jõgedel ja suudmealadel, et tagada ligipääs kudealadele.
Toetatakse elupaikade ja koelmu taastamist ning parandamist, et suurendada looduslikku
taastootmist.
Ohustatud kalaliikide varude tugevdamiseks toetatakse kalade noorjärkude asustamist
veekogudesse, arvestades geneetilise mitmekesisuse säilitamise vajadust.
Toetatakse harrastuspüügiks vajaliku taristu rajamist, mis parandab teenuse kvaliteeti ja
kättesaadavust ning aitab vähendada keskkonnakasutuse koondumist ja sellest tulenevat
survet loodusele.
Ebaseadusliku kalapüügi vähendamiseks arendatakse elektroonilisi järelevalve- ja
kontrollivõimalusi, et tõhustada kontrolli ning tagada kalavarude säästlik kasutamine.
Kalavarude olukorra hindamiseks erinevates veekogudes viiakse igal aastal läbi mitmeid
teadusuuringuid.
Programmi tegevuse eelarvest 82% kaetakse välistoetustest, 18% riigieelarvest. Programmi
tegevuse eelarvest 73% kasutab PRIA, kes annab toetusi sektorile.
Välistoetustega kaetakse toetuste kulu.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu ning liikmemaksude kulu 1,03 mln eurot.
Võrreldes 2026. aastaga programmi tegevuse kogueelarve oluliselt ei muutu, toetuste eelarve
suureneb 0,53 mln eurot ja tööjõu- ja majandamiskulu eelarve väheneb 0,21 mln eurot.
Programmi tegevusse on kaasatud 4,77 mln eurot välisrahastust (toetus 3,56 mln eurot) koos
riikliku kaasfinantseeringuga (1,21 mln eurot), millest 96% antakse toetusi. Peamine doonor on
Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond.
478
Programmi tegevuses antakse
• 4,03 mln eurot Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) 2021–2027
toetusi, millega soodustatakse kestlikku kalandust ja mere bioloogiliste ressursside
kaitset; aidatakse kaasa toiduga kindlustatuse tagamisele Euroopa Liidus läbi
konkurentsivõimelise ja kestliku vesiviljeluse ja turgude; võimaldatakse sinise
majanduse kestlikku kasvu, kasvatatakse rannapiirkondade jõukust ja tugevdatakse
ookeanide rahvusvahelist majandamist ning tagatakse merede ja ookeanide turvalisust,
ohutust, puhtust ja kestlikku majandamist;
• 0,56 mln eurot toetust Norra fondist Läänemere kalade uuringuks;
• 0,04 mln eurot on rahvusvaheliste liikmemaksude kulu.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3.
Rida 17.28 programmi tegevus: Põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti põllumajandusettevõtete ja toidutööstuste
konkurentsivõime tõstmine nii sise- kui välisturul, tarneahela tasakaalustamine, riskijuhtimise
tõhustamine, koostöö arendamine ning põlvkondade vahetuse soodustamine.
Tabel 337. Programmi tegevuse põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime 2027. a
mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Põllumajandussektori netolisandväärtus tööjõu aastaühiku kohta (kolme aasta liikuv keskmine, FADN), € Allikas: Põllumajandusliku raamatupidamise andmevõrk (FADN)
35 535 (2024) 35 800
Toiduainetööstuste netolisandväärtus töötaja kohta Allikas: Statistikaamet
42 717 44 000
Noorte (kuni 40-aastaste) juhtide osakaal põllumajanduslikes majapidamistes, % Allikas: Farm Structure Survey, Eurostat
21 (2024) 21
Tunnustatud tootjaorganisatsioonide turustatud toodangu väärtus kogu põllumajandustoodangu väärtusest, % Allikas: REM
24 (2024) 24
Põllumajanduskindlustustoetust saanud ettevõtjate arv Allikas: REM
18 (2024) 30
Põllumajandussektori netolisandväärtus iseloomustab sektori konkurentsivõimet sise- ja
välisturul. Indikaator näitab, kui palju lisandväärtust suudab üks põllumajandussektori töötaja
(või täistööajaga ekvivalent) keskmiselt aastas luua. Kõrgem netolisandväärtus tööjõuühiku
kohta tähendab, et tootmine on efektiivsem, suurema tootlikkusega ning turusuutlikum.
Toiduainetööstuse netolisandväärtus töötaja kohta näitab, kui palju lisandväärtust loob üks
toiduainetööstuses töötav inimene aastas. Suurem netolisandväärtus tähistab kõrgemat
479
tootlikkust, tõhusamat töökorraldust ja suuremat tehnoloogilist võimekust. See näitab, et
toidutööstuse ettevõtted suudavad töötaja kohta luua rohkem väärtust, mis peegeldab sektori
konkurentsivõime kasvu.
Noorte (kuni 40-aastaste) juhtide osakaal põllumajanduslikes majapidamistes mõõdik
iseloomustab põlvkondade vahetusele suunatud meetmete mõjusust. Põlvkonnavahetus on
üks prioriteete ÜPP strateegiakavas ning sellele on suunatud mitmeid tegevusi (toetused,
koolitusprogrammid).
Tunnustatud tootjaorganisatsioonide turustatud toodangu väärtus kogu
põllumajandustoodangu väärtusest mõõdik iseloomustab ühistegevusele ja koostööle
suunatud meetmete mõjusust. Ühistegevuse edendamine, et suurendada tootjate turujõudu
on samuti üks ÜPP strateegiakava prioriteetseid suundasid.
Riskijuhtimise tähtsus põllumajandussektoris on suurenenud nii ebasoodsate
ilmastikutingimuste ja haiguspuhangute esinemise sagedusega kui ka põllumajandustootmise
suurema turule orienteeritusega. Põllumajanduskindlustustoetuse kaudu hüvitatakse 70%
ulatuses põllumajandustootja saagi, loomade ja taimede kindlustusmaksed. Riskide
maandamiseks on oluline, et võimalikult paljud põllumajandustootjad taotleksid riskide
maandamiseks kindlustustoetust.
Tabel 338. Programmi tegevuse põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutu
s %
2026 lisandunu
d vahendid
17.28 Põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime
-233 580 -262 017
-237 643
24 374 -9% -1 995
17.29 Tööjõu- ja majandamiskulud -16 693 -13 951
-11 818
2 134 -15% -1 872
17.30 Muud toetused -216 726 -248 065
-225 825
22 240 -9% -124
Tegevuste kirjeldus
Põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime tõstmise tegevus hõlmab kümmet erinevat
teenust, suurimate mahtudega on noorte põllumajandusettevõtjate toetuste andmine (152,71
mln eurot), põllumajandus- ja toidusektori arengu toetuste andmine (55,20 mln eurot) ja
turukorralduse toetuste andmine (21,27 mln eurot).
Programmi tegevuse oodatavat tulemust aitavad saavutada Regionaal- ja Põllumajandus-
ministeerium (REM), PRIA, PTA ja METK oma teenuste kaudu. Põllumajandus- ja toidusektori
konkurentsivõime tõstmiseks ja innovatsiooni toetamiseks kujundatakse poliitikat REM-is.
METK-i kaudu on võimalik taotleda konsulendi kutsetunnistust. Konsulendi töö on anda
kliendile põllu-, metsa- ja muud maamajanduse alast nõu. METK panustab valdkonda ka
teadustegevustega läbi innovatsiooni ja teadmussiirde võrgustikukoostöö ja erinevate
uuringute. Näiteks viiakse läbi maamajanduslikke uuringuid. Samuti on METK-i hallata
480
põllumajandusliku kestlikkuse andmevõrk (FSDN) ja vajalike andmete edastamine Euroopa
Komisjonile.
PRIA kaudu makstakse toetusi põllumajandus- ja toidusektorile, mida rahastatakse ÜPP
vahenditest.
Turukorralduse järelevalvet teostab PTA.
Programmi tegevuse raames toetatakse põllumajandus- ja toidusektori konkurentsivõime
kasvu, sissetulekute stabiilsust ning ettevõtete kohanemisvõimet turu-, kliima- ja
tootmisriskidega. Selleks analüüsitakse sektori majanduslikku olukorda, lisandväärtuse
vähenemise põhjuseid, hinnakujunemist tarneahelas ning kujundatakse vajalikud
toetusmeetmed ja turukorralduslikud sekkumised. Turu läbipaistvuse tagamiseks kogutakse ja
edastatakse Euroopa Komisjonile turuinfot ning jälgitakse võimalikke turuhäireid.
Programmis antakse põllumajandustootjate sissetulekut ja konkurentsivõimet toetavaid otse-
ja investeeringutoetusi, sealhulgas põhisissetulekutoetust, tootmiskohustusega seotud toetusi,
põllumajanduskindlustustoetust, noorte põllumajandustootjate toetusi, mesindussektori
sekkumisi ning bioohutuse investeeringutoetust. Samuti toetatakse põllumajandus- ja
toidusektori moderniseerimist, ressursitõhusust, keskkonnamõju vähendamist, loomade
heaolu, väärindamisvõimekust ning tootjate positsiooni tugevdamist toidutarneahelas,
sealhulgas ühistegevuse ja lühikeste tarneahelate arendamise kaudu.
Oluline osa programmist on teadmussiirde ja innovatsiooni edendamisel. Selleks rakendatakse
põllumajanduse teadmiste ja innovatsiooni süsteemi (AKIS), mille kaudu pakutakse
teadmussiirde-, nõuande- ja innovatsiooniteenuseid ning toetatakse sektori lisandväärtuse
kasvu. Noorte põllumajandustootjate järelkasvu toetatakse lisaks inkubatsiooniprogrammiga.
Laste teadlikkuse suurendamiseks tervislikust toitumisest ja põllumajandus- ning toidusektorist
rakendatakse koolikava.
Programmi tegevus hõlmab ka turukorraldusmeetmete rakendamist ja järelevalvet, sealhulgas
turustusstandardite kontrolli, impordi- ja ekspordilitsentside administreerimist ning
ettevalmistusi EL-i põllumajanduse tolliväliste formaalsuste elektroonilise süsteemi (ELAN)
kasutuselevõtuks. Teadus- ja arendustegevuse kaudu toetatakse sektori pikaajalist
konkurentsivõimet, osaledes rahvusvahelistes teaduspartnerlustes ning käivitades uuringuid
põllumajanduse konkurentsivõime, agroökoloogia, toidusüsteemide ja põllumajandusandmete
valdkonnas.
Programmi tegevuse eelarvest 95% kaetakse välistoetustest ja sellele lisanduvast
kaasrahastusest, 5% riigieelarvest. Programmi tegevuse eelarvest 96% on PRIA-s, kes annab
toetusi sektorile.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu 7,85 mln eurot ning antakse toetusi 3,60 mln
eurot.
481
Võrreldes 2026. aastaga väheneb kogu programmi tegevus 9% (-24,37 mln eurot), sh väheneb
tööjõu- ja majandamiskulu 15% (-2,13 mln eurot) ning toetuste eelarve 9% (-22,24 mln eurot)
senise programmperioodi lõppemise tõttu.
Programmi tegevusse on kaasatud 225,96 mln eurot välisrahastust (205,42 mln eurot) koos
riikliku kaasfinantseeringuga (20,54 mln eurot), millest 98% kasutatakse toetuste andmiseks.
Peamised doonorid on Euroopa Põllumajanduse Tagatisfond (169,40 mln eurot) ja Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfond (35,48 mln eurot).
Programmi tegevuses antakse:
• 167,39 mln eurot ühtset pindalatoetust;
• 52,97 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 2021–2027
toetusi;
• 3,58 mln eurot maaelu ja põllumajanduse arendamise riiklikke toetusi, sh koolitoidu-,
asendus- ja mesilastoetusi (kokku 3,17 mln eurot), toetatakse ülikoole uuringute
tegemisel (0,21 mln eurot) ning põllumajandus- ja toidusektori MTÜ-sid (0,20 mln
eurot);
• 1,15 mln eurot koolikavade toetust;
• 0,67 mln eurot turukorraldusmeetme toetust;
• 0,04 mln eurot teadusvõrgustiku SUSFOOD koostööks;
• 0,02 mln eurot tasutakse rahvusvahelisi liikmemakse.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3.
Rida 17.31 programmi tegevus: Kalandusturu korraldus
Programmi tegevuse eesmärk: Kalandussektori toodang on kvaliteetne, kõrge lisandväärtuse ja
suure ekspordipotentsiaaliga.
Tabel 339. Programmi tegevuse kalandusturu korraldus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti päritolu eksporditavate toodete koguväärtus, € Allikas: Statistikaamet
187 800 000 181 000 000
Kalandustoodete tarbimine Eestis, kg inimese kohta Allikas: Eesti Konjunktuurinstituut
17,1 (2024) 19
Vesiviljelussektori toodang, tonni Allikas: Statistikaamet
1216 1700
Merevesiviljelussektori toodang, tonni Allikas: Statistikaamet
590 1000
482
Eesti päritolu eksporditavate toodete koguväärtus näitab, kui suure rahalise väärtusega
kalatooteid jõuab Eestist välisturgudele. Koguväärtuse kasv viitab sellele, et toodang on
rahvusvaheliselt konkurentsivõimeline ja sellel on kõrge ekspordipotentsiaal. See mõõdik
kajastab otse sektori suutlikkust luua majanduslikku tulu ekspordist ehk ekspordipotentsiaali
realiseerumist.
Kalandustoodete tarbimine Eestis näitab tarbijanõudlust kalatoodete vastu.
Vesiviljelussektori ja merevesiviljeluse toodang näitab sektori kasvu ja arengut ning
merevesiviljeluses kalakasvatuse arendamisel näeme suurt potentsiaali toodangumahu
suurenemisel. Suurem toodangumaht loob võimalused edasiseks lisandväärtuse ja
ekspordipotentsiaali kasvatamiseks.
Tabel 340. Programmi tegevuse kalandusturu korraldus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.31 Kalandusturu korraldus -7 097 -17 386 -6 423 10 963 -63% -133
17.32 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 517 -1 991 -1 466 525 -26% -133
17.33 Muud toetused -5 570 -15 395 -4 957 10 438 -68% 0
Tegevuste kirjeldus
Kalandusturu korraldamiseks on loodud kaks teenust – vee-elusressursside töötlemise toetuste
andmine (5,08 mln eurot) ja kalandusturu korraldamise poliitika kujundamine (1,34 mln eurot).
Kalandusturu korralduse programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks kujundab Regionaal- ja
Põllumajandusministeerium (REM) vajalikku kalandusturu poliitikat, mille kaudu luuakse
eeldused majanduslikult elujõulise ja konkurentsivõimelise kalandustoodete töötlemissektori
arenguks. Poliitikakujundus toetab sektori paremat turule ligipääsu ning võimaldab ühtlasi
ligipääsu laenurahale, et soodustada investeeringuid ja lisandväärtuse kasvu kogu
väärtusahelas.
PRIA kaudu viiakse ellu kalandussektori ja vesiviljeluse toetamise meetmeid, mis on suures osas
rahastatud Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfondi (EMKVF) vahenditest.
Programmi kaudu toetatakse kalapüügi-, vesiviljelus- ja töötlemisettevõtete innovatsiooni,
tootearendust, tehnoloogilise võimekuse kasvu ning keskkonna- ja energiasäästlike lahenduste
kasutuselevõttu. Eesmärk on suurendada kohalike ja seni kasutamata vee-elusressursside
väärindamist, arendada kõrgema lisandväärtusega ning suure ekspordipotentsiaaliga tooteid,
soodustada uute turgude leidmist ning vähendada sõltuvust üksikutest välisturgudest.
Vesiviljeluse arengut toetatakse ka investeeringute, laenude ja tagatiste kaudu.
Tegevustega suurendatakse sektori teadlikkust, koostööd ja positiivset kuvandit. Selleks viiakse
ellu kalatarbimise teavituskampaaniaid, soodustatakse teadmussiiret ettevõtete, teadus- ja
483
haridusasutuste ning avaliku sektori vahel ning toetatakse vajalike oskuste ja spetsialistide
järelkasvu.
Programmi teadus- ja arendustegevus toetab sektori uuendusvõimet ning kestlikku
sinimajandust. Selleks osaletakse rahvusvahelises teaduskoostöös, sealhulgas Euroopa
Horisondi partnerluses „Kestlik sinimajandus“, mille kaudu rahastatakse vee-elusressursside
väärindamise ja rohelise arengu teadusprojekte.
Programmi tegevuse eelarvest 86% kaetakse välistoetuste ja sellele lisanduva
kaasfinantseeringuga ning 14% riigieelarvest. Programmi tegevuse eelarvest 73% kasutab PRIA,
kes annab edasi toetusi sektorile.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu 0,75 mln eurot ning antakse toetusi 0,12 mln
eurot.
Võrreldes 2026. aastaga väheneb kogu programmi tegevus 63% (-10,96 mln eurot), sh väheneb
tööjõu- ja majandamiskulu 26% (-0,52 mln eurot) ning toetuste eelarve 68% (-10,44 mln eurot)
eelmise programmperioodi lõppemise tõttu.
Programmi tegevusse on kaasatud 5,55 mln eurot välisrahastust (toetus 4,10 mln eurot) koos
riikliku kaasfinantseeringuga (1,45 mln eurot), millest 4,83 mln eurot kasutatakse toetuste
andmiseks. Välistoetuste peamine doonor on Euroopa Merendus-, Kalandus- ja Vesiviljelusfond
(4,09 mln eurot).
Programmi tegevuses:
• 4,83 mln eurot antakse EMKVF 2021–2027 raames investeeringutoetusi;
• 0,07 mln eurot tasutakse liikmemakse;
• 0,05 mln eurot kavandatakse toetusi ülikoolidele uuringute läbiviimiseks;
• 0,01 mln eurot antakse toetuse ERANET ja CORE Organic koostöö raames, mille eesmärk
on toidu ja toitumise tagamine jätkusuutliku tsüklilise süsteemi abil.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
Rida 17.34 programmi tegevus: Põllumajandusmaa ja maaparandus
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada põllumajandusmaa säilimine ja selle tootmisvõimekus
ning põllumajandus- ja metsamaa sihtotstarbeline ja jätkusuutlik kasutamine sh
maaparandussüsteemide toimimise kaudu.
484
Tabel 341. Programmi tegevuse põllumajandusmaa ja maaparandus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Maaparandussüsteemidega põllumajandusmaa osatähtsus toetusalusest põllumajandusmaast, % Allikas: METK
62 62
Maaparandussüsteemidega põllumajandusmaa osatähtsus toetusalusest põllumajandusmaast
mõõdik väljendab, kui suur osa põllumajandusmaast (mis on toetuste mõttes abikõlblik) on
varustatud maaparandussüsteemiga ja sõltuvad maaparandussüsteemide korrashoiust.
Kõrgem osatähtsus näitab, et põllumajandusmaa on sihtotstarbeliselt kasutatav, kuivõrd
maaparandussüsteemid on taganud maa sobivuse harimiseks.
Tabel 342. Programmi tegevuse põllumajandusmaa ja maaparandus eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu s
Muutus %
2026 lisandunu
d vahendid
17.34 Põllumajandusmaa ja maaparandus
-12 283 -16 534 -19 511 -2 977 18% -893
17.35 Tööjõu- ja majandamiskulud
-1 465 -1 680 -1 500 179 -11% -717
17.36 Muud toetused -10 811 -14 854 -18 011 -3 157 21% -176
Tegevuste kirjeldus
Põllumajandusmaa ja maaparanduse poliitika kujundamise eesmärgi saavutamiseks on loodud
neli teenust, millest suuremad osakaalud on metsanduse toetuse andmisel (10,80 mln eurot)
ja maaparanduse toetuste andmisel (8,19 mln eurot).
Programmi tegevuse eesmärk saavutatakse nelja teenuse osutamise kaudu REM-is ja PRIA-s.
Põllumajanduses mitmekesise tootmise võimaldamiseks, sh kestliku põllumajandusmaa
säilimiseks ja metsa jätkusuutlikuks majandamiseks kujundab REM maaparanduse poliitikat, sh
toetusmeetmeid. Kestliku põllumajandusmaa säilimiseks kujundab REM põllumajandusmaa
kasutamise ja kaitse poliitikat. Põllumajanduse Registrite ja Informatsiooni Ameti (PRIA) kaudu
toetatakse maaparandusega seotud taristu sh keskkonnakaitserajatiste arendamist ja hoidu.
Keskkonnainvesteeringute Keskuse kaudu toetatakse ÜPP metsandustoetuste andmist.
Ajakohastatakse ja rakendatakse maaparanduse valdkonna õigusakte, näiteks kavandatakse
uus maaparandussüsteemi registri põhimäärus, kuna Maa- ja Ruumiamet arendab uut
maaparandussüsteemi infosüsteemi ning tehakse väiksemaid muudatusi kehtivates
rakendusaktides, et need vastaksid muudetud maaparandusseadusele.
485
Kujundatakse väärtusliku põllumajandusmaa kaitse poliitikat. Põllumajandusmaa kaitse- ja
kasutustingimuste eesmärk on tagada eelkõige põllumajandusmaa säilimine ja selle pikaajaline
põllumajanduslik tootmisvõimekus.
Valmistutakse õiguslikult sisustama väärtusliku põllumajandusmaa mõistet ja vajadusel muid
õiguslikke aluseid arvestades maa- ja mullakasutuse teadus- ja arendusprojekti raames tellitud
õigusliku analüüsi tulemusi. Eesmärk on tagada üldplaneeringutega määratletud väärtuslike
põllumajandusmaade kaitse- ja kasutustingimuste elluviimine tõhusalt ja üle riigi ühtsetel
põhimõtetel.
Koostöös Kliimaministeeriumiga töötatakse aastatel 2026–2028 välja mullaseadus, millega
võetakse üle EL-i mullaseire ja vastupidavuse direktiiv. Aktiga määratletakse pädevad asutused,
luuakse mullaseire raamistik, kehtestatakse maahõive ohjamise printsiibid, käsitletakse
saastunud muldi ning sätestatakse meetmed mulla-alase teadlikkuse, teadmussiirde ja
nõuande suurendamiseks. Samal ajal tegeletakse vajaduspõhiselt kehtivate maa- ja
mullakasutust reguleerivate õigusaktide muutmisega.
Antakse ühise põllumajanduspoliitika strateegiakava (ÜPP SK) 2023–2027 investeeringutoetusi
maaparandussüsteemide sh riigi poolt korras hoitavate ühiseesvoolude korrashoiuks. Lisaks
alustatakse ettevalmistusi ÜPP 2028+ maaparandustoetuste kujundamiseks, et
põllumajandusmaa tootmisvõimekus säiliks.
Antakse ÜPP SK 2023–2027 metsandustoetusi. Metsandustoetuste eesmärk on ergutada
metsaomanikke oma metsi säästlikult majandama ja tagada metsamaa sihtotstarbeline
kasutus. Metsandustoetused on suunatud metsamaa sihipärasesse kasutusse, kliimamuutuste
leevendamisse ja nendega kohanemisse, säästvasse energiasse ning elurikkuse kaitsesse.
Alustatakse uue perioodi metsandustoetuste ettevalmistamist, et edendada metsamaa
säästlikku kasutust.
Programmi tegevuse eelarvest 89% kaetakse välistoetuste ja sellele lisanduva
kaasfinantseeringuga ning 11% riigieelarvest. Programmi tegevuse eelarvest 96% kasutab PRIA,
kes peamiselt annab edasi toetusi sektorile.
Riigieelarvest antakse 1,37 mln eurot toetusi ja kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu 0,69 mln
eurot.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb kogu programmi tegevus 18% (+2,98 mln eurot), sh väheneb
tööjõu- ja majandamiskulu 11% (-0,18 mln eurot) ning suureneb toetuste eelarve 21% (+3,16
mln eurot) programmi tegevuste täpsustamise tõttu.
Programmi tegevusse on kaasatud 17,46 mln eurot välisrahastust (toetused 12,25 mln eurot)
koos riikliku kaasfinantseeringuga (5,21 mln eurot), mida kasutatakse toetuste andmiseks.
Välistoetuste peamine doonor on Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (12,24 mln
eurot).
Programmi tegevuses antakse:
486
• 16,64 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 2021–2027
toetusi;
• 1,37 mln eurot maaelu ja põllumajanduse arendamise riiklikke toetusi (Natura). Toetuse
eesmärk on kompenseerida erametsaomanikule looduskaitseliste piirangute tõttu
saamata jääv tulu Natura 2000 võrgustiku alal piiranguvööndis, sihtkaitsevööndis ja
projekteeritaval alal ning sihtkaitsevööndis väljaspool Natura 2000 ala.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
3.16.3.1.2 Toiduohutuse programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis on kestlik toidutootmine, ohutu toit ja hoitud keskkond.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Põllumajandus-
ja Toiduamet (PTA), Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus (LABRIS), Põllumajanduse
Registrite ja Informatsiooni Amet (PRIA), Maaelu Teadmuskeskus (METK), Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus (REMITK).
Tabel 343. Toiduohutuse programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seadus e rea nr
2027
RE Piirmäärag a vahendid
Arvestusliku d vahendid
Välistoetus , sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendi
d
Edasiantava d maksud
17.40 Toiduohutuse programm
-89 362
-39 132 0 -41 474 -8 756 0
17.41 Taimekaitse ja väetised -2 559 -2 032 0 -435 -92 0
17.44 Toiduohutus -13 859
-9 696 0 -117 -4 047 0
17.47 Sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal
-11 139
-7 771 0 -281 -3 086 0
17.50
Põllumajandusloomad e aretus ja loomageneetilised ressursid
-5 539 -3 440 0 -2 089 -9 0
17.53 Mahepõllumajandus -31 922
-5 603 0 -26 265 -55 0
17.56 Taimetervis -2 726 -2 187 0 -126 -413 0
17.59 Loomatervis ja -heaolu ning söödaohutus
-21 618
-8 403 0 -12 161 -1 054 0
Sarnaselt biomajanduse programmiga osalevad ka toiduohutuse programmi elluviimisel kõik
asutused. Toiduohutuse programmi eelarvest mahukamad osad on kanda PRIA-l (50%; 44,79
487
mln eurot), PTA-l (20%; 17,68 mln eurot) ja METK-il (12%; 10,98 mln eurot). Teiste asutuste
osakaalud on väikesed.
Toiduohutuse programmi rahastatakse riigieelarvest (44%), välistoetustest (46%) ja sellele
lisatud riiklikust kaasfinantseeringust, majandustegevusest laekuva tulu (9%) ja CO₂
kasvuhoonegaaside müügitulu (1%) arvelt. Suurimad välisdoonorid on Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfond (20,53 mln eurot) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (13,90 mln eurot).
Toiduohutuse programmi 2026. aasta eelarvesse toodi 15,99 mln eurot 2025. aastal
kasutamata jäänud vahendeid, sellest 10,76 mln eurot olid piirmääraga vahendid. Piirmääraga
vahenditest 7,93 mln eurot (74%) olid Vabariigi Valitsuse reservi eritunnustega jäägid.
Ülekantud vahendeid tagastati 2026. aastal Vabariigi Valitsuse reservi 2,13 mln eurot.
Toiduohutuse programmist 50% (44,65 mln eurot) antakse toetusi, 32% (28,18 mln eurot) on
tööjõukulu ja 18% (16,52 mln eurot) majandamiskulu.
Rida 17.41 programmi tegevus: Taimekaitse ja väetised
Programmi tegevuse eesmärk: Taimekaitsevahendite ja väetiste ohutuse tagamine inimeste ja
loomade elule, tervisele ning keskkonnale ja soodsa mõju tagamine taimedele ja
taimekasvatussaadustele.
Tabel 344. Programmi tegevuse taimekaitse ja väetised 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Integreeritud taimekaitse (ITK) põhimõtetele vastamine, % Allikas: PTA
100 95
Taimekaitsevahendite kasutamise ja turustamisega seotud nõuetele vastavuse osakaal tehtud kontrollidest, % Allikas: PTA
95,2 95
Väetiste käitlemise kontrollidel tuvastatud nõuetele vastavuste osakaal läbiviidud kontrollide arvust, % Allikas: PTA
94,4 95
Integreeritud taimekaitse (ITK) põhimõtetele vastamine näitab, kui ulatuslikult rakendatakse
põllumajanduses ITK põhimõtteid. ITK iseloomustab taimekaitsevahendite ja muude abinõude
majanduslikult ja ökoloogiliselt põhjendatud tasemel kasutust. Eesmärk on, et ITK põhimõtetele
vastamine ei lange alla 95%. ITK vähendab taimekaitsevahendite liigkasutust ning soodustab
keskkonna- ja tervisesõbralikku lähenemist, mis on otse seotud ohutuse tagamisega inimestele,
loomadele ja keskkonnale. Suurem vastamine ITK-le tähendab, et ohutus paraneb ja
taimekaitsevahendite kasutamine on vajaduspõhisem, teadlikum ja keskkonnasäästlikum.
Taimekaitsevahendite kasutamise ja turustamisega seotud nõuetele vastavuse osakaal tehtud
kontrollidest ning väetiste käitlemise kontrollidel tuvastatud nõuetele vastavuse osakaal
iseloomustavad seda, mil määral vastab taimekaitsevahendite ja väetiste kasutamine ning
käitlemine Eestis kehtestatud nõuetele inimeste ja loomade tervise ning keskkonna kaitseks.
488
Tabel 345. Programmi tegevuse taimekaitse ja väetised eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.41 Taimekaitse ja väetised -3 343 -3 099 -2 559 540 -17% -482
17.42 Tööjõu- ja majandamiskulud
-3 092 -2 891 -2 425 466 -16% -431
17.43 Muud toetused -250 -208 -134 74 -36% -50
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks on rahastatud seitse teenust, millest suurimate
eelarveliste mahtudega on taimekaitse teadus ja innovatsioon (0,69 mln eurot),
taimekaitsevahendite järelevalve (0,50 mln eurot) ja taimekaitsevahendi turule lubamine (0,49
mln eurot).
Programmi tegevuse oodatavat tulemust aitavad saavutada REM, PTA ja METK oma teenuste
kaudu. Väetiste ja taimekaitsevahendite ohutus inimesele ja keskkonnale tagatakse REM
taimekaitse- ja väetiste turustamise poliitika kujundamisega. PTA teeb taimekaitse valdkonnas
turustamise ja kasutamise ning väetiste valdkonnas turustamise järelevalvet. METK-i ülesanne
on aidata valdkonda teadustegevustega, analüüsida maakasutuse keskkonnamõju, viia läbi
taimekaitse ja taimekasvatuse uuringuid ning hinnata taimekaitsevahendite tõhusust. METK
teeb laboratoorseid analüüse (mullaproovid, taimekaitsevahendid, väetised jm) ning panustab
ka teadmussiirde ja innovatsiooniteenustega.
Arendatakse väetiste ja taimekaitsevahendite valdkonna õigusruumi, et tagada ajakohased,
tõhusad ja rakendatavad nõuded ning toetada ohutute ja sobivate toodete kättesaadavust
turul. Selleks analüüsitakse õigusnormide toimimist, osaletakse Euroopa Liidu
otsustusprotsessis ning rakendatakse taimekaitsevahendite säästva kasutamise tegevuskava.
Tähelepanu on suunatud nõuete lihtsustamisele, madala riskiga ja bioloogiliste
taimekaitsevahendite turulepääsu parandamisele ning väetiste nõuete ajakohastamisele.
Tagatakse taimekaitsevahendite turule lubamine ja väetiste järelevalve, sealhulgas uute EL-i
väetisetoodete nõuetele vastavuse hindamine ning laborivõimekuse arendamine. Eesmärk on
kiirendada taimekaitsevahendite loaandmist, parandada järelevalve tõhusust ning tagada
inimeste, loomade ja keskkonna ohutus. Samuti arendatakse riskihindamise tööriistu,
sealhulgas taimekaitsevahendite kasutuskoormuse ja riskitaseme hindamiseks.
Oluline osa tegevusest on teadlikkuse suurendamine ja nõuete tutvustamine sihtrühmadele.
Selleks tagatakse avalik kommunikatsioon ning taimekaitsekoolituste toimimine, et vähendada
taimekaitsevahendite kasutamisega seotud riske ja edendada säästva ning integreeritud
taimekaitse põhimõtteid.
Programmi tegevuse eelarvest 79% kaetakse riigieelarvest, 17% välistoetuste ja sellele
lisanduva kaasrahastusega ja 4% majandustegevusest saadava tulu arvelt. Programmi tegevuse
eelarvest 54% kasutab PTA, 26% METK ja 20% kokku ministeerium ja REMITK.
489
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu 2,01 mln eurot ja liikmemaksude kulu 0,02
mln eurot.
Võrreldes 2026. aastaga väheneb kogu programmi tegevus 17% (-0,54 mln eurot) peamiselt
tööjõu- ja majandamiskulu vähenemise tõttu (-0,47 mln eurot).
Programmi tegevusse on kaasatud 0,44 mln eurot välisvahendeid, peamine doonor on Euroopa
Regionaalarengufond (0,23 mln eurot). Riiklikku kaasfinantseeringut sellel toetusel ei ole.
Välistoetuse arvelt rahastatakse uuringut (0,11 mln eurot) ja kasutatakse halduskuludeks.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 0,11 mln eurot toetust Tartu Ülikoolile uurimisprojekti „Pestitsiide kasutamist
vähendavate bioloogiliste taimekaitsevahendite arendamine” koostöökokkuleppe
täitmiseks;
• 0,02 mln eurot liikmemaksude kulu.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
Rida 17.44 programmi tegevus: Toiduohutus
Programmi tegevuse eesmärk: Eestis toodetud ja tarbitav toit on ohutu ning tarbija teadlikkus
toiduohutusest on kõrge ja tehtud valikud on tervist toetavad.
Tabel 346. Programmi tegevuse toiduohutus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Toiduohutuse baromeeter Allikas: REM
103,91 ≥100
Tarbija teadlikkuse baromeeter, % Allikas: REM
65,8 (2023) 74,6
Tarbija teadlikkuse baromeeter mõõdab Eesti tarbijate teadlikkust toiduohutuse põhimõtetest
ja nende oskust teha teadlikke, tervislikke toiduvalikuid, sealhulgas pakendite lugemise ja
toiduteadlikkuse hindamist.
Toiduohutuse baromeeter annab ülevaate toiduohutuse olukorrast Eestis, hinnates 22 erineva
alanäitaja kaudu toiduohutuse strateegilise juhtimise taset ja arengusuundi. Eesmärgi suunas
liikumist saab kirjeldada, jälgides baromeetri väärtuse muutumist ja analüüsides, kas üldine
toiduohutuse tase on tõusnud või langenud võrreldes eelmise perioodiga. Taseme tõus näitab
positiivset arengut toiduohutuses, samas kui langus viitab vajadusele täiendavate tegevuste
järele.
490
Tabel 347. Programmi tegevuse toiduohutus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.44 Toiduohutus -12 507 -13 246 -13 859 -613 5% -2 333
17.45 Tööjõu- ja majandamiskulud
-12 397 -13 179 -13 825 -646 5% -2 328
17.46 Muud toetused -110 -67 -34 33 -49% -5
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks on loodud seitse teenust, millest suurimate
eelarveliste mahtudega on toiduohutuse järelevalve (6,98 mln eurot), toidu ja alkoholi
laboratoorne kontroll (2,31 mln eurot) ja toidu ohutuse riskide haldamine (1,80 mln eurot).
Toiduohutuse eesmärke aitavad saavutada oma teenuste kaudu REM toiduohutuse poliitika
kujundamisega, PTA toiduohutuse järelevalve (sh väljaveo ja sisseveo kontroll) ja
haiguspuhanguteks valmisoleku tagamisega ning LABRIS toidu ja alkoholi laboratoorse kontrolli,
toiduvaldkonna referentvolituste täitmise ja toiduohutuse valdkonna riskihindamisega. METK
panustab teadmussiirde ja innovatsiooni teenustega.
Ajakohastatakse toiduohutuse valdkonna õigusruumi ning osaletakse Euroopa Liidu ja
rahvusvaheliste organisatsioonide otsustusprotsessides, et tagada nõuete ajakohasus ja
eesmärgipärane rakendamine. Tähelepanu on suunatud toidu keemilistele ja bioloogilistele
riskidele, toiduga kokkupuutuvatele materjalidele, toidualasele teabele, biotehnoloogiale ning
toiduraiskamise vähendamisele. Samuti jätkatakse toiduseaduse muutmise ettevalmistamist ja
toidu pakendi esikülje märgisüsteemi kasutuselevõtuks vajalike tegevustega.
Tugevdatakse toiduohutuse järelevalvet ja kriisivalmidust. Selleks arendatakse Põllumajandus-
ja Toiduameti järelevalveprotsesse, analüüsivõimekust ja infosüsteeme, parandatakse
valmisolekut reageerida zoonootilistele haiguspuhangutele ning valmistutakse ELAN-i
elektrooniliste moodulite kasutuselevõtuks. Järelevalvesüsteemi toetamiseks arendatakse
laborivõimekust ning tagatakse vajalik referentlaborite süsteem koostöös teiste Euroopa Liidu
liikmesriikidega.
Oluline osa tegevusest on teadlikkuse suurendamisel nii tarbijate kui toidukäitlejate seas.
Selleks jätkatakse toiduohutusealaste teavitustegevuste, koolituste, infomaterjalide ja
kampaaniatega ning arendatakse toiduharidust, sealhulgas otsitakse võimalusi toidu- ja
toiduohutushariduse arenduskeskuse loomiseks.
Teaduspõhise poliitikakujundamise ja järelevalve toetamiseks viiakse läbi riskihindamisi,
biomonitooringut, toitumisuuringuid ning arendatakse andmekogumise ja -analüüsi lahendusi.
Lisaks käivitatakse uuringud ja teadusprojektid, mis toetavad toidusüsteemi terviklikku
riskimudelit ning toiduohutuse riskide sõltumatut hindamist.
491
Programmi tegevuse eelarvest 70% kaetakse riigieelarvest, 29% majandustegevusest saadava
tulu (omatulu) arvelt ja 1% välistoetuste ja sellele lisanduva kaasrahastusega. Programmi
tegevuse eelarvest 50% kasutab PTA, 30% LABRIS, 20% ministeerium koos REMITK-iga.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu 9,66 mln eurot ja liikmemaksude kulu 0,03
mln eurot.
Võrreldes 2026. aastaga programmi tegevuse eelarve kogumaht oluliselt ei muutu, peamiselt
suurenevad toiduohutusega otseselt tegelevate asutuste (PTA ja LABRIS) eelarved.
Programmi tegevuse elluviimiseks on kaasatud 0,12 mln eurot välisrahastust, millele ei lisandu
riiklikku kaasfinantseeringut. Välisrahastus tuleb erinevate koostööprojektide kaudu, nt
antimikroobse resistentsuse seire koostöö raames 0,06 mln eurot ja European Food Safety
Authority (EFSA) koostöö raames 0,05 mln eurot.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis 0,03 mln eurot liikmemaksude kulu.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa 3
Rida 17.47 programmi tegevus: Sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal
Programmi tegevuse eesmärk: Sordiaretuse ja taimse paljundusmaterjali valdkonna eesmärk
on tagada mitmekesised, kvaliteetsed ja kohalikesse oludesse sobivad põllu- ja aiakultuuride
sordid.
Tabel 348. Programmi tegevuse sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal 2027. aasta mõõdikud
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Sertifitseerimise läbinud partiide suhtarv , % Allikas: PTA
89 95
Eestis toodetud sertifitseeritud seemne kogus, t Allikas: PTA
39 171 (2024) 40 000
Uute Eestis aretatud ja sordilehte võetud sortide arv aastas Allikas: METK
2 3
Sertifitseerimise läbinud partiide suhtarv mõõdik näitab, kui suur osa toodetud
seemnepartiidest on läbinud ametliku sertifitseerimise protsessi, mis tagab kvaliteedi ja
vastavuse kehtestatud standarditele. Seda mõõdikut kasutatakse eesmärgi suunas liikumise
jälgimiseks, et hinnata, kui paljuski vastavad Eestis toodetud seemned kvaliteedinõuetele, mis
on oluline kohalike tingimustega sobivate kultuuride tagamiseks. Kõrge protsent viitab sellele,
et Eesti põllumajandussektor toodab kvaliteetseid seemneid, mis on sobilikud kasutamiseks
kohalikul turul.
Eestis toodetud sertifitseeritud seemne kogus näitab, kui palju sertifitseeritud seemneid on
Eestis toodetud koguseliselt, väljendatuna tonnides. Seda kasutatakse eesmärgi suunas
liikumise hindamiseks, et mõista, kas Eestis toodetud sertifitseeritud seemnete kogus on piisav
kohaliku vajaduse rahuldamiseks ja kas Eesti põllumajandus suudab toota kvaliteetset
492
paljundusmaterjali. Suurem kogus tähendab, et Eestis toodetud kvaliteetsete ja sertifitseeritud
seemnete turg on laienenud, mis omakorda toetab kohaliku tootmise tugevnemist ja
sõltumatust impordist.
Sordilehte lisatud sortide arv mõõdab, kui palju uusi sorte on Eestis aastas aretatud ja ametlikult
sordilehtedele kantud, andes ülevaate uute kohalike sortide arengust. Seda mõõdikut
kasutatakse eesmärgi suunas liikumise jälgimiseks, et hinnata, kas kohalike sortide arendamine
on piisavalt aktiivne. Suurem arv uusi sorte näitab, et Eesti teadus- ja arendustegevus on
edenenud ning pakub põllumajandusele mitmekesiseid ja kohalikesse oludesse sobivaid
lahendusi.
Tabel 349. Programmi tegevuse sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muut
us Muutus
%
2026 lisandun
ud vahendid
17.47 Sordiaretus ja taimne paljundusmaterjal
-13 159 -10 780
-11 139
-359 3% -3 161
17.48 Tööjõu- ja majandamiskulud -12 205 -10 242
-10 584
-341 3% -3 148
17.49 Muud toetused -954 -538 -555 -17 3% -13
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärgi täitmiseks on loodud 13 teenust, millest suurimate eelarveliste
mahtudega on põllumajanduskultuuride sordiaretus (4,42 mln eurot), sertifitseeritud
seemnekasvatus (1,39 mln eurot) ja põldkatsete läbiviimine (1,60 mln eurot).
Põllumajanduses mitmekesise tootmise võimaldamiseks kujundab REM poliitikat sordiaretuse
ja taimse paljundusmaterjali valdkondades. Osaletakse soodustava regulatiivse keskkonna
loomisel taimse paljundusmaterjali tootmiseks ja turustamiseks ning biotehnoloogia
lahenduste, sh uute aretustehnoloogiate (UAT) kasutuselevõtuks Eestis.
PTA tegeleb seemnete ja seemnekartuli sertifitseerimise ja turustamise nõuetele vastavuse
kontrollidega, sordi registreerimise ja -kaitsega ning paljundusmaterjali ja erinevate taimede
turustamise nõuetele vastavuse kontrollidega.
METK tegeleb põllumajanduskultuuride sordiaretusega, seemnete kvaliteedi määramisega,
seemnepartiide järelkontrolli põldkatsete, sordi registreerimiskatsete ja sordi võrdluskatsete
(majandusviljelusväärtuse katsete) läbiviimisega ning geneetilise ressursi kogumise ja
säilitamisega. METK panustab valdkondadesse teadmussiirde ja innovatsiooni teenustega.
Rakendatakse programmi „Sordiaretusprogramm 2020–2030“, mis toetab ja edendab
kohalikesse muutuvatesse keskkonnatingimustesse sobivate, turunõudlusele vastavate ja hea
ekspordipotentsiaaliga põllumajanduskultuuride sortide aretamist ning resistentsusaretust ja
sellekohase teabe levitamist. Programmiga luuakse eeldused elurikkuse säilitamiseks ja säästva
arengu tagamiseks kooskõlas riigisiseste ja rahvusvaheliste arengudokumentide, lepingute ja
493
konventsioonidega. Tellitakse programmi välishindamine. Valmistatakse ette Sordiaretuse
programmi üleviimist Strateegiliste uuringute programmi SUP alates 2028. aastast.
„Põllumajanduskultuuride geneetilise ressursi kogumine, säilitamine ja kasutamine 2021–
2027“ programmi eesmärgiks on põllumajanduskultuuride geneetiliste ressursside kogumine,
säilitamine, uurimine ja kasutamine ning kollektsioonide haldamine, korraldus- ja teavitustöö,
lisaks rahvusvahelise koostöö edendamine. Programmi tegevused säilitavad elurikkust,
leevendavad kliimamuutusi ja aitavad nendega kohaneda ning tagada toidujulgeoleku ja
kultuuripärandi säilimise. Geneetilist ressurssi kasutatakse ka teadus- ja arendustegevuses, sh
sordiaretuses. Valmistatakse ette uut, 2028. aastal algavat Geneetiliste ressursside säilitamise
programmi.
Sordiaretuse ja geneetilise ressursi nõukogus vaadatakse igal aastal üle ja vajadusel
muudetakse sordiaretuse põhimõtteid sordiaretusprogrammis. Jätkatakse teadlikkuse
tõstmisega sertifitseeritud seemne ja seemnekartuli kasutamise vajalikkusest.
PRIA kaudu makstakse kohalikku sorti taimede kasvatamise toetust ning sertifitseeritud
seemnekartuli tootmise toetust.
Programmi tegevuse eelarvest 70% kaetakse riigieelarvest, 23% majandustegevusest saadava
tulu (omatulu) arvelt ning 7% välistoetuste ja sellele lisanduva kaasrahastusega. Programmi
tegevuse eelarvest 81% kasutab METK.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulu 7,75 mln eurot, millest 2,40 mln eurot
moodustavad Riigi Kinnisvara AS-iga (RKAS) seotud kulud, ning liikmemaksude kulu 0,02 mln
eurot.
Välistoetusi kasutatakse toetuste maksmiseks (0,53 mln eurot) ning tööjõu- ja
majandamiskuludeks (0,32 mln eurot).
Võrreldes 2026. aastaga programmi tegevuse eelarve oluliselt ei muutu.
Programmi tegevusse on kaasatud 0,85 mln eurot välisvahendeid (toetused 0,83 mln eurot)
koos riikliku kaasfinantseeringuga (0,02 mln eurot). Kaasatud on 0,57 mln eurot CO₂ kvooditulu,
0,12 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ja 0,13 mln eurot Euroopa
Põllumajanduse Tagatisfondi vahendeid. Saadud vahenditest 62% antakse välja toetustena.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 0,28 mln eurot 2024. aastal konsortsiumilepinguga alustatud rakendusuuringut, mida
rahastatakse CO₂ kvoodimüügi tulust;
• 0,25 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 2021–2027 ja
Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi toetuste kulu, sh ühtne pindalatoetus 0,13 mln
eurot;
• 0,02 mln eurot liikmemaksude kulu.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
494
Rida 17.50 programmi tegevus: Põllumajandusloomade aretus ja loomageneetilised ressursid
Programmi tegevuse eesmärk: Põllumajandusloomade aretuse valdkonna eesmärk on tagada
tõuaretusega Eesti oludesse sobivad tõud ja geneetiline mitmekesisus.
Tabel 350. Programmi tegevuse põllumajandusloomade aretus ja loomageneetilised ressursid 2027.
aasta mõõdikud
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Puhtatõuliste tõuraamatu põhiosasse kantud loomade arv Allikas: PTA
102 468 (2024) 103 500
Kohalike ohustatud tõugu(del) loomade arv (tõuti):
Eesti hobune Allikas: Tõuraamat
3098 2970
Eesti raskeveohobune Allikas: Tõuraamat
331 330
Tori TA (hobune) Allikas: Tõuraamat
520 560
Vana-Tori (hobune) Allikas: Tõuraamat
13 17
Eesti maatõug (veis) Allikas: Tõuraamat
802 812
Kihnu maalammas Allikas: Tõuraamat
1497 1430
Eesti vutt (individuaaljõudluses) Allikas: Tõuraamat
4090 (aretuses) 4740
Kohalike ohustatud tõugu(de) loomade arv tõuti annab ülevaate kui suur on iga tõu
populatsioon ning kas see kasvab või kahaneb. See peegeldab säilimisriski ning aretus- ja
toetusmeetmete mõjukust. Puhtatõuliste tõuraamatu põhiosasse kantud loomade arv näitab
nende loomade arvu, kes vastavad tõustandardile ja kelle põlvnemine on nõuete kohaselt
tõendatud. Põhiossa kantud puhtatõuliste arv näitab aretussüsteemi kvaliteeti, jälgitavust ja
võimekust teha sihipärast, mitmekesisust hoidvat aretust.
Mõõdikute koosesinemine ja trendid annavad tervikpildi liikumisest eesmärgi suunas:
elujõulised, Eesti oludesse sobivad ja geneetiliselt mitmekesised kohalikud tõud.
Tabel 351. Programmi tegevuse põllumajandusloomade aretus ja loomageneetilised ressursid
eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutu
s %
2026 lisandunu
d vahendid
17.50 Põllumajandusloomade aretus ja loomageneetilised ressursid
-4 255 -3 417 -5 539 -2 122 62% -97
17.51 Tööjõu- ja majandamiskulud -520 -518 -655 -136 26% -74
495
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutu
s %
2026 lisandunu
d vahendid
17.52 Muud toetused -3 733 -2 899 -4 884 -1 986 69% -24
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks on loodud kolm teenust, millest peamine (91%;
5,06 mln eurot) on aretustoetuste andmine.
Põllumajanduses mitmekesise tootmise võimaldamiseks kujundab REM poliitikat
põllumajandusloomade aretuse ja loomageneetiliste ressursside säilitamise valdkondades. PTA
teostab järelevalvet aretuse üle.
Programmi tegevuse raames hinnatakse põllumajandusloomade tõugude jätkusuutlikkust ning
loomageneetiliste ressursside säilitamise vajadusi lähtudes riigi rahvusvahelistest kohustustest.
Selleks tehakse koostööd aretusühingutega, et parandada populatsioonide hindamiseks
vajalike andmete kättesaadavust ning vajaduse korral täpsustada õigusaktides
aretusanalüüside nõudeid.
PRIA kaudu makstakse ohustatud tõugu looma pidamise toetust ning põllumajandusloomade
aretustoetust. Aretusühingutele makstakse aretustoetust tõuraamatu pidamise ja
aretusregistri ning jõudluskontrolli läbiviimise ja geneetilise väärtuse hindamise teenuse
osutamise kulude kompenseerimiseks. Vastavat teenust osutavad aretusühingud
loomapidajatele. Ohustatud tõugu loomade pidajatele makstakse ÜPP ohustatud tõugu looma
pidamise toetust. See on aidanud mõne tõu arvukuse languse pöörata tõusule ning mõnel juhul
pidurdanud loomade arvu vähenemist.
Lähtuvalt programmi „Põllumajandusloomade geneetiliste ressursside kogumine, säilitamine ja
kasutamine 2024–2030“ tegevustest viiakse läbi uuringu „Eesti raskeveohobuse kui ohustatud
tõu populatsiooni olukord ning selle säilitamise meetmed“ jätku-uuring, milles lisatakse 2026.
aastal läbiviidava uuringu tulemustele 2022–2025. aastal sündinud varssade andmed.
Kavandatakse eesti maatõugu lamba tõu pilootuuringu läbiviimist.
Programmi tegevuse eelarvest 62% kaetakse riigieelarvest ning 38% välistoetuste ja sellele
lisanduva kaasrahastusega. Programmi tegevuse eelarvest 91% kasutab PRIA peamiselt
toetuste andmiseks sektorile.
Riigieelarvest kaetakse toetuste andmise kulu (2,90 mln eurot) ning tööjõu- ja
majandamiskulud (0,54 mln eurot). Välistoetusi kasutatakse toetuste andmiseks (1,98 mln
eurot) ning tööjõu- ja majandamiskulude katmiseks (0,10 mln eurot). Vähesel määral kaetakse
kulusid ka majandustegevusest saadava tulu arvelt (0,01 mln eurot).
Võrreldes 2026. aastaga programmi tegevuse eelarve suureneb 62% (+2,12 mln eurot), sh
suureneb toetuste maksmine 68% (+1,99 mln eurot) ning tööjõu- ja majandamiskulud 26%
(+0,14 mln eurot).
496
Programmi tegevusse on kaasatud 2,09 mln eurot välistoetusi (toetus 1,69 mln eurot) koos
riikliku kaasfinantseeringuga (0,40 mln eurot). Doonor on Euroopa Maaelu Arengu
Põllumajandusfond.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 2,90 mln eurot maaelu ja põllumajanduse arendamise riiklikke toetusi (aretustoetus);
• 1,98 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 2021–2027
toetuste kulu.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
Rida 17.53 programmi tegevus: Mahepõllumajandus
Programmi tegevuse eesmärk: Mahepõllumajanduse valdkonna eesmärk on tõsta
mahepõllumajanduse konkurentsivõimet ja tagada mahepõllumajandustoodangu
usaldusväärsus tarbija silmis.
Tabel 352. Programmi tegevuse mahepõllumajandus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Tarbijate osakaal, kes tarbivad mahetoitu regulaarselt (vähemalt kord nädalas), % Allikas: EKI
10 12
Tarbijate osakaal, kes tarbivad mahetoitu regulaarselt peegeldab mahetarbimist ja nõudluse
tugevust. Mahetoitu regulaarsete tarbijate osakaal näitab ka tarbijate teadlikkust ja usaldust
mahetoodete vastu.
Tabel 353. Programmi tegevuse mahepõllumajandus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.53 Mahepõllumajandus -26 173 -29 705 -31 922 -2 217 7% -1 588
17.54 Tööjõu- ja majandamiskulud
-2 539 -2 834 -2 861 -27 1% -438
17.55 Muud toetused -23 624 -26 871 -29 061 -2 190 8% -1 151
Tegevuste kirjeldus
Mahepõllumajanduse poliitika kujundamise ja rakendamise eesmärgi saavutamiseks on loodud
kolm teenust, millest peamine (94%; 29,93 mln eurot) on mahepõllumajanduse toetuste
andmine.
Mahepõllumajanduse eesmärke aitavad saavutada oma teenuste kaudu REM poliitika
kujundamine, mida rakendatakse PRIA (toetuste rakendamine), PTA (järelevalve) teenuste
497
kaudu. Mahepõllumajanduse konkurentsivõime tõstmiseks ning mahepõllumajanduses
tunnustatud ettevõtjate arvu säilitamiseks rakendatakse mahepõllumajanduse toetusi:
mahepõllumajanduse ökokava, loomade heaolu toetus mahepõllumajandusloomadele,
haridusasutustes mahetoidu pakkumise toetus. Suurim osakaal programmi tegevuse eelarvest
antavatest toetustest on ühtne pindalatoetus (20,40 mln eurot).
Jätkatakse haridusasutustele mahetoidu pakkumise jaoks toetuse maksmist (3,26 mln eurot).
Toetuse peamised eesmärgid on mahepõllumajandusliku toidu kõrgema hinnaga seotud
lisakulude hüvitamine haridusasutuste pidajatele, toidutootmise kestlikkusele kaasa aitamine,
laste teadlikkuse suurendamine mahepõllumajandussektorist ja keskkonnahoiust ning
mahetoidu tarbimise ja seeläbi ka turunõudluse suurendamine. Toetus on suunatud
lasteaedadele ja üldhariduskoolidele üle Eesti.
PTA tunnustab mahepõllumajanduslikke ettevõtteid ja korraldab riiklikku järelevalvet:
kontrollib füüsiliste või juriidiliste isikute vastavust mahepõllumajanduslikele nõuetele (peavad
olema tunnustatud ja kantud mahepõllumajanduse registrisse) juhul, kui isikud soovivad
tegeleda mahepõllumajandusliku tootmisega. Kontrolle tehakse riskipõhiselt, iga ettevõtet
kontrollitakse vähemalt kord aastas.
METK pakub mahepõllumajanduse arendamiseks vajalikku nõuandeteenust
mahepõllumajandusliku taime- ja loomakasvatuse ning mahemesinduse valdkondades.
Programmi tegevuse eelarvest 82% kaetakse välistoetuste ja sellele lisanduva kaasrahastusega
ning 18% riigieelarvest. Programmi tegevuse eelarvest 94% kasutab PRIA, kes peamiselt annab
toetusi sektorile.
Välistoetusi kasutatakse toetuste andmiseks (25,80 mln eurot) ning tööjõu- ja
majandamiskulude katmiseks (0,46 mln eurot).
Riigieelarvest kaetakse toetuste andmise kulu (3,26 mln eurot) ning tööjõu- ja
majandamiskulud (2,34 mln eurot).
Vähesel määral kaetakse kulusid ka majandustegevusest saadava tulu arvelt (0,05 mln eurot)
Võrreldes 2026. aastaga programmi tegevuse eelarve suureneb 7% (+2,22 mln eurot), sh
suureneb toetuste maksmine 8% (+2,19 mln eurot) ning tööjõu- ja majandamiskulud 1% (+0,03
mln eurot).
Programmi tegevusse on kaasatud 26,26 mln eurot välisvahendeid (toetus 25,18 mln eurot)
koos riikliku kaasfinantseeringuga (1,08 mln eurot). Doonorid on Euroopa Põllumajanduse
Tagatisfond (20,40 mln eurot) ja Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond (4,78 mln eurot).
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 20,40 mln eurot Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondist ühtset pindalatoetust;
• 5,40 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondi (EAFRD) 2021–2027
toetuste kulu (loomade heaolu toetus põllumajandusloomadele);
498
• 3,26 mln eurot maaelu ja põllumajanduse arendamise riiklikke toetusi
(mahetoiduprogrammid koolides ja lasteaedades).
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa 3
Rida 17.56 programmi tegevus: Taimetervis
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada olukord, kus Eesti on vaba ohtlikest taimekahjustajatest.
Tabel 354. Programmi tegevuse taimetervis 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Ohtlike taimekahjustajate puhangute arv Allikas: PTA
5 4
Taimetervise baromeeter Allikas: REM
Algtase selgub 2026. a suvel
n/a
Ohtlike taimekahjustajate puhangute arv näitab aasta jooksul kinnitatud puhangute arvu
karantiinselt ohtlike taimekahjustajate osas. Puhangute arv on tulemuseindikaator, mis
peegeldab ennetuse ja seire koostoimet. Eesmärk on, et puhangute arv ei ületaks 4.
Taimetervise baromeeter on kompleksne mõõdik, mis hõlmab olulisemaid taimetervise
valdkonna näitajaid ja koondab need ühtseks ülevaateks valdkonna seisust. See võimaldab anda
üldhinnangut Eesti taimetervise olukorrale aastapõhiselt võrrelduna eelnevasse perioodi ning
lisaks hinnata olukorra muutusi mõjukomponentide kaudu.
Tabel 355. Programmi tegevuse taimetervis eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026
RE 2027
RE Muutu
s Muutus
%
2026 lisandunu
d vahendid
17.56 Taimetervis -2 728 -2 960 -2 726 233 -8% -209
17.57 Tööjõu- ja majandamiskulud
-2 712 -2 918 -2 647 270 -9% -199
17.58 Muud toetused -16 -42 -79 -37 87% -11
Tegevuste kirjeldus
Taimetervise programmi tegevus hõlmab kaheksat teenust, millest suurimate eelarve mahuga
on taimekahjustajate riski haldamine (0,71 mln eurot), taimetervise järelevalve (0,70 mln eurot)
ja taimekahjustajate laboratoorne määramine (0,38 mln eurot).
Arendatakse välja ja rakendatakse taimetervise baromeeter kui kompleksne mõõdik valdkonna
olukorra hindamiseks, mis võimaldab jälgida muutusi ajas ning toetab otsuste tegemist alates
järgmisest programmiperioodist.
Koostatakse taimekaitseseaduse eelnõu tuginedes 2026. aastal eelnõu väljatöötamiskavatsuse
raames valdkonna trahvimäärade ja väärteokoosseisude analüüsile.
499
Ohtlike taimekahjustajate seireid viiakse läbi mitmeaastase seirekava alusel. Ohtlike
taimekahjustajate seired on väga olulised kahjustajate võimalikult varajaseks tuvastamiseks, et
ära hoida nende laialdasemat levikut ning ressursimahukate tõrjeabinõude rakendamist
Kasutusel on taimetervise valdkonnaülene situatsiooniplaan, mis sisaldab teavet
otsustusprotsessi ja järgitavate menetlustoimingute kohta ohtliku taimekahjustaja
tuvastamisel. Iga prioriteetse taimekahjustaja kohta on koostatud eraldi kahjustajaspetsiifiline
tõrjemeetmeid sisaldav situatsiooniplaan, mida tuleb hoida ajakohasena.
Kahjustajate puhanguteks ettevalmistumiseks on oluline regulaarselt korraldada
simulatsiooniõppuseid, milleks on meil kohustus vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määrusele (EL) 2016/2031.
Valdkonna arendamisel on tähtis teadlikkuse tõstmine, et nii ettevõtjad kui ka laiem avalikkus
mõistaksid taimetervise olulisust, oskaksid ennetada kahjustajate levikut ning järgiksid paremini
kehtivaid nõudeid.
Jätkatakse taimetervisealase teadlikkuse tõstmist erinevate sihtrühmade seas. Korraldatakse
rahvusvaheline taimetervisepäev ja antakse välja taimeterviseteemalist infokirja.
Osaletakse rahvusvahelises teaduskoostöös. Rahvusvahelist teaduskoostööd koordineerivad
koostöövõrgustikud Euphresco Network ja Euphresco III, milles osalemine toetab riigi jaoks
olulist teadustööd taimetervise valdkonnas.
Programmi tegevuse eelarvest 80% kaetakse riigieelarvest, 15% majandustegevusest saada
tulu arvelt ja 5% välistoetuste arvelt. Programmi tegevuse eelarvest 56% kasutab PTA, 28%
METK, ülejäänu ministeerium koos REMITK-iga.
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulud (2,11 mln eurot, sh RKAS 0,16 mln eurot) ja
toetuste ning liikmemaksude kulu (0,08 mln eurot).
Majandustegevusest saadava tulu arvelt kaetakse tööjõu- ja majandamiskulusid (0,41 mln
eurot).
Välistoetusi kasutatakse tööjõu- ja majandamiskulude katmiseks (0,13 mln eurot).
Võrreldes 2026. aastaga programmi tegevuse eelarve oluliselt ei muutu. Tööjõu- ja
majandamiskulud vähenevad 9% (-0,27 mln eurot) ja suureneb toetuste maksmine 87% (+0,04
mln eurot).
Programmi tegevusse on kaasatud 0,13 mln eurot ohtlike taimekahjustajate seireprogrammi
vahendeid, millele ei lisandu riiklikku kaasfinantseeringut.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 0,07 mln eurot toetusi ülikoolidele uuringuteks;
• 0,01 mln eurot liikmemaksude kulu.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
500
Rida 17.59 programmi tegevus: Loomatervis ja -heaolu ning söödaohutus
Programmi tegevuse eesmärk: tagada olukord, kus Eesti on vaba eriti ohtlikest loomataudidest
ning loomade tervis ja heaolu on paranenud.
Tabel 356. Programmi tegevuse loomatervis ja -heaolu ning söödaohutus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
EL teavituskohustuslike loomataudijuhtude arv Allikas: PTA
277 120
Loomatervise ja -heaolu baromeeter Allikas: REM
102,61 ≥ eelmise aasta tase
EL teavituskohustuslike loomataudijuhtude arv näitab taudikollete leide. Taudikolle on näiteks
nakatunud loomadega farm- või metsloomaleid. Nakatunud loomade arv on taudikolletes
erinev. Mõõdik iseloomustab loomatervise üldist riskitaset, bioohutuse toimivust,
seiresüsteemi tugevust ning kaubandus- ja liikumispiirangute potentsiaalset riski.
Loomatervise- ja heaolu baromeetri abil hinnatakse olukorra muutusi võrreldes eelmise
aastaga erinevate loomatervist ja -heaolu mõjutavate mõjukomponentide kaudu (näiteks
loomade karjaspüsivuse aeg, vasikate surevus, somaatiliste rakkude arv piimas,
nõuetekohasuse kontrolli tulemused jne). Baromeeter aitab valida tulemuslikumaid meetmeid
edasisel valdkonna arendamisel.
Tabel 357. Programmi tegevuse loomatervis ja -heaolu ning söödaohutus eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muut
us Muutus
%
2026 lisandun
ud vahendid
17.59 Loomatervis ja -heaolu ning söödaohutus
-29 743 -21 705 -21 618 88 0% -5 930
17.60 Tööjõu- ja majandamiskulud -14 570 -11 056 -11 711 -655 6% -4 632
17.61 Muud toetused -15 156 -10 649 -9 907 742 -7% -1 299
Tegevuste kirjeldus
Loomade tervise ja -heaolu poliitika kujundamise ja korraldamise eesmärgi saavutamiseks on
loodud 15 teenust, millest suurimate eelarveliste mahtudega on loomatervise toetuste
andmine (4,89 mln eurot), loomaheaolu toetuste andmine (4,48 mln eurot) ja loomataudide
leviku riski haldamine (4,69 mln eurot).
501
Söödaohutuse, loomatervise ja looma heaolu valdkondade õigusnormide kaasajastamine ja
korrastamine. Ülevaatamisel on valdkonna riigisiseste õigusaktide aja- ja asjakohasus, et tagada
kehtivate õigusnormide eesmärgipärasus, ning hinnatakse, millised juba kehtivad nõuded on
ettevõtja vaates liialt bürokraatiat tekitavad.
Jätkatakse veterinaarseaduse muutmisega - vaadatakse üle veterinaararstide kutsetegevusloa
nõuded ning veterinaararsti abilise tähendus, samuti analüüsitakse, kas on vaja seada nõudeid
veterinaarkliinikutele. Lisaks vaadatakse üle veterinaarseaduses kehtivad karistusmäärad.
Jätkub töö lemmikloomaregistri arendamisega ning infokampaaniate korraldamisega
lemmikloomade kiipimise ja registrisse kandmise olulisuse teemadel. Lisaks muudetakse ja
uuendatakse veterinaarseaduse alusel kehtestatud määruseid. Analüüsitakse Euroopa
Komisjoni algatatud eelnõud kasside ja koerte heaolu ning nende jälgitavuse osas ning tehakse
vastavad muudatusettepanekud veterinaarseadusesse.
Jätkatakse loomakaitseseaduse uuendamist lisaks juba menetluses olevatele
loomakaitseseaduse teemadele (munakanade puurispidamise keelustamine ja uute
puurikanalate ehitamine, koerte alaliselt ketis pidamise keelustamine, zoofiilia keelustamine
ning varjupaikadele tegevuslubade kohustuse seadmine) vaadatakse üle ja analüüsitakse
loomaaedade ja loomaparkide tegevusloa kohustust ja ruuminõudeid. Eelnõu tugineb 2024.
aastal koostatud loomakaitseseaduse muutmise seaduse väljatöötamiskavatsusel. Jätkub töö
Euroopa Komisjoni algatusega, mis puudutavad loomade heaolu pikkadel vedudel ning lisaks
on alust arvata, et Euroopa Komisjon tuleb välja uute algatustega, mis puudutab
põllumajandusloomade heaolu.
Rakendatakse „Mikroobide antibiootikumi resistentsuse vähendamise tegevuskava“
veterinaarmeditsiini valdkonnas.
Analüüsitakse põllumajandusloomade ümberpaigutamise võimalusi ning koostatakse
kontseptsioon (Riigi kaitsetegevuse kava REM alamkava tegevus).
PTA teeb järelevalvet loomade heaolu tagamisel nii põllumajanduslikus loomakasvatuses kui
lemmikloomade pidamisel, mh veterinaararstide tegevuse, sööda nõuetekohasuse ja
kõrvalsaaduste käitlemise üle. Lisaks teeb PTA riiklike loomatauditõrje programmis ettenähtud
kontrolle, et tagada Eesti taudivabadus ja võimaldada loomade ning loomsete saaduste
eksport. PTA korraldab ja teeb loomataudide seiret.
LABRIS täidab volitatud labori ja riikliku referentlabori ülesandeid ning koostab riskihinnanguid
söödaohutuse, looma heaolu ja loomatervise valdkonnas.
METK täidab riikliku referentlabori ülesandeid söödalisandite osas.
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) sekkumise kaudu toetatakse loomade heaolu,
loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete täitmist ja loomatauditõrje
programmi rakendamist. Loomapidamisel miinimumnõuetest kõrgemate heaolu standardite
rakendamist ja teadlikkuse tõstmist toetatakse ÜPP sekkumisega „Loomade heaolu toetus”.
502
Põllumajandusloomade registrisse luuakse võimekus märkida loomapidamisettevõtte kohta
erinevate loomataudide karja staatust.
Jätkub riikliku veterinaararstide registri arendus ja õiguslike aluste täiendamine, et analüüsida
täpsemalt tegevusluba omavate veterinaararstide hõlmatust erinevates sektorites.
Programmi tegevuse eelarvest 56% kaetakse välistoetuste ja sellele lisanduva kaasrahastusega,
39% riigieelarvest ja 5% majandustegevusest saadavast tulust. Programmi tegevuse eelarvest
44% kasutab PRIA , 26% PTA, 12% LABRIS, 15% kokku ministeerium ja REMITK ning 3% METK.
Välistoetusi kasutatakse toetuste andmiseks (8,87 mln eurot) ja tööjõu- ja majandamiskulude
katmiseks (3,29 mln eurot).
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulud (7,36 mln eurot, sh RKAS 0,26 mln eurot) ja
toetuste ning liikmemaksude kulu (1,04 mln eurot).
Majandustegevusest saadava tulu arvelt kaetakse tööjõu- ja majandamiskulusid (1,06 mln
eurot).
Võrreldes 2026. aastaga programmi tegevuse eelarve kogumaht peaaegu ei muutu, muutused
on majandusliku sisu jaotuses.
Programmi tegevusse on kaasatud 12,16 mln eurot välisvahendeid (toetused 10,27 mln eurot)
koos riikliku kaasfinantseeringuga (1,89 mln eurot). Peamine doonor on Euroopa Maaelu
Arengu Põllumajandusfond (7,31 mln eurot), ülejäänud toetus jaguneb mitme rahastaja vahel.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 8,87 mln eurot EAFRD 2021–2027 toetuste kulu (loomataudide kontrolliprogrammide
alase koostöö ja loomade tervist edendavate kõrgemate majandamisnõuete toetus);
• 0,56 mln eurot toetust AS-le Vireen;
• 0,35 mln eurot toetust Eesti Maaülikoolile veterinaarmeditsiini õppeks;
• 0,10 mln eurot liikmemaksude kulu;
• 0,03 mln eurot ülikoolidele uuringuteks.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
3.16.3.2 Tulemusvaldkond Elukeskkond, liikuvus ja merendus
3.16.3.2.1 Regionaalarengu programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Inimestel kõikjal Eestis on kättesaadavad tasuvad töökohad, kvaliteetsed
avalikud teenused ja meeldiv elukeskkond.
503
Programmi viivad ellu: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet, Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus ja
Maaelu Teadmuskeskus.
Tabel 358. Regionaalarengu programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse rea nr
2027 RE Piirmääraga
vahendid Arvestuslikud
vahendid Välistoetus,
sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendid
Edasiantavad maksud
17.63 Regionaalarengu programm
-147 958 -28 479 0 -98 953 -20 526 0
17.64 Regionaalpoliitika -124 811 -26 142 0 -98 658 -11 0
17.67
Kohalike omavalitsuste poliitika ja finantseerimine
-23 147 -2 337 0 -295 -20 515 0
Regionaalarengu programm hõlmab kohaliku omavalitsuse poliitika kujundamist ja
finantseerimist ning regionaalpoliitika kujundamist ja rakendamist.
Regionaalarengu programmis on suurima eelarve mahuga Regionaal- ja
Põllumajandusministeerium (82%, 122,62 mln eurot) ja Põllumajanduse Registrite ja
Informatsiooni Amet (17%, 25,30 mln eurot). Lisaks aitavad programmi eesmärke täita METK ja
REMITK.
Programmist 67% rahastatakse välistoetuste ja sellele lisatud riikliku kaasfinantseeringuga, 14%
CO₂ kvoodimüügi tuluga ja 19% riigieelarve arvelt. Suurimad doonorid on Euroopa
Regionaalarengu Fond (36,35 mln eurot), Moderniseerimisfond (17,82 mln eurot) ja Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfond (17,99 mln eurot), Õiglase Ülemineku Fond 8,50 mln eurot,
Ühtekuuluvusfond (6,00 mln eurot).
Programmi eelarvest 96% (141,86 mln eurot) antakse toetusi, ülejäänud 4% on tööjõu- ja
majandamiskulu.
Programmi 2026. aasta eelarvesse toodi 16,26 mln eurot 2025. aastal kasutamata jäänud
vahendeid, sellest 2,44 mln eurot olid piirmääraga vahendid. Piirmääraga vahenditest 1,75 mln
eurot (72%) olid Vabariigi Valitsuse reservide vm eritunnustega jäägid.
Rida 17.64 programmi tegevus: Regionaalpoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Üle Eesti ühtlasem areng, kus ettevõtlus, inimeste elujärg ja -
keskkond areneb eri piirkondade vahel tasakaalustatumalt.
504
Tabel 359. Programmi tegevuse regionaalpoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
SKP elaniku kohta (aastane) kasv väljaspool Harjumaad, % Allikas: Statistikaamet
0,4 > Harjumaa
näitaja
Elanike keskmise aastase ekvivalentnetosissetuleku maakondade vaheline erinevus, % Allikas: Statistikaamet, RAM majandusprognoos
32 (2024) <31,8
Maapiirkonnas elavate noorte vanuses 21-40 osatähtsus sama vanusegrupi noorte üldarvus Allikas: Statistikaamet
26,17 27,7
EL-i ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021-27 rakenduskava poliitikaeesmärkide 1 ja 2 ettevõtlusmeetmete toetuste jõudmine väljapoole Tallinna ja Tartu linnapiirkondi Allikas: REM
n/a >40
SKP elaniku kohta kasv väljaspool Harjumaad (%) väljendab riigisisese ettevõtluse arengu ja
konkurentsivõime piirkondlikku tasakaalu ja piirkondade majanduse tootlikkuse muutuseid ja
vastavate toetusmeetmete mõju selles. Mõõdik väljendab samuti, mil määral jätkub
majandustegevuse koondumine pealinnaregiooni ning kuivõrd saavad selle taustal majanduse
ja tootlikkuse kasvust kasu muud Eesti piirkonnad.
Elanike keskmise aastase ekvivalentnetosissetuleku maakondlik erinevus peegeldab inimeste
elukvaliteedi piirkondlike erinevuste muutumist ning võimaldab teha kaudseid järeldusi selle
kohta, kuivõrd on eri poliitikate koosmõju aidanud kaasa elujärje ühtlasemale paranemisele
Eesti eri piirkondades.
Maapiirkonnas elavate 21-40-aastaste osatähtsus sama vanusegrupi noorte üldarvus näitab,
kui suur osakaal noortest elab maapiirkonnas (vastavalt Statistikaameti maalise asulapiirkonna
klassifikatsioonile). Mõõdik annab infot maapiirkondade atraktiivsuse ja püsivuse ning
demograafilise jätkusuutlikkuse kohta ning väljendab kaudsemalt ka vastavate regionaalarengu
toetusmeetmete mõju nendele muutustele.
EL-i ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 rakenduskava poliitikaeesmärkide 1 ja 2
ettevõtlusmeetmete toetuste jõudmine väljapoole Tallinna ja Tartu linnapiirkondi väljendab
muuhulgas REM-i regionaalarengu osakonna tegevuste tulemuslikkust valdkonnapoliitikate
meetmete mõju tugevdamisel ühtlasemale regionaalarengule koostöös valdkonna
ministeeriumitega.
Tabel 360. Programmi tegevuse regionaalpoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu s
Muutus %
2026 lisandunu
d vahendid
17.64 Regionaalpoliitika -152 280 -177 540
-124 811
52 729 -30% -2 990
505
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu s
Muutus %
2026 lisandunu
d vahendid
17.65 Tööjõu- ja majandamiskulud
-5 216 -4 842 -4 362 481 -10% -707
17.66 Muud toetused -147 041 -172 698
-120 449
52 249 -30% -2 284
Tegevuste kirjeldus
Regionaalpoliitika kujundamise ja rakendamise eesmärgi saavutamiseks on loodud kolm
teenust: regionaalpoliitika kujundamine 99,11 mln eurot, maaelu toetuste andmine 25,36 mln
eurot ja maaeluvõrgustiku teenused 0,03 mln eurot.
Piirkondliku mõju hindamist ja koostööd edendavad tegevused:
• Kujundatakse regionaalpoliitikat ja kavandatakse strateegiliselt regionaalarengut.
• Töötatakse välja ja rakendatakse regionaalpoliitika mudelit, et tagada
ministeeriumidele, piirkondadele ja partneritele süsteemne nõustamine, regionaalsete
mõjude hindamise arvestamine, andmetugi ning koostöömudel regionaalsete
eesmärkide arvestamiseks.
• Kujundatakse regionaalpoliitilised põhifookused ja juurutatakse nende süsteemne
arvestamine valdkonnapoliitikates, õigusloomes ja investeeringuotsustes.
• Arendatakse ja juurutatakse valdkonnapoliitikate regionaalse mõju hindamise mudelit
koostöös teiste ministeeriumite ja partneritega.
• Jälgitakse, et valdkonnapoliitikaid elluviivate õigusaktide, meetmete, reformide ja
strateegiadokumentide eelnõude koostamisel arvestataks regionaalarengule ja
maapiirkondadele avalduvate mõjudega, ning nõustatakse koostajaid, et soodustada
mõjude varasemat ja sisulisemat arvestamist.
• Tugevdatakse Regionaalse arengu tegevuskava (RETK) elluviimist riigi regionaalse
arengu suunamise ja seire tööriistana koostöös valdkonnaministeeriumitega.
• Osaletakse EL-i, OECD ja ÜRO töörühmades, et tuua Eestisse rahvusvahelist teadmist,
kujundada Eesti seisukohti, toetada ruumiteadlikku poliitikakujundamist ning kaasata ja
teavitada koostööpartnereid; samuti alustatakse ettevalmistusi Eesti EL-i Nõukogu
eesistumiseks regionaal- ja linnapoliitika valdkonnas. Nõustatakse maakondlikke
arendusorganisatsioone arengustrateegiate koostamisel ja elluviimisel ning
korraldatakse võrgustikutegevusi maakondade, suuremate linnade ja kohalike
omavalitsuste arendusjuhtide koostöö, infovahetuse ja kogemuste jagamise
toetamiseks.
Perioodil 2021–2027 osaletakse seitsmes Euroopa territoriaalse koostöö (Interreg)
programmis, mille kaudu toetatakse koostööd:
506
• piiriüleselt Euroopa Liidus Eesti-Läti ja Kesk-Läänemere programmides;
• riikide vahel Läänemere piirkonna programmis;
• piirkondade vahel Interreg Euroopa, URBACT IV (Urban Development network
programme), ESPON 2030 (European Spatial Planning Observation Network) ja
INTERACT programmides.
Piirkondliku konkurentsivõime tõstmist toetavad toetused ja tegevused:
• Käivitatakse regionaalsete arengulepete ja regionaalsete nõukogude pilootprojektides
kokku lepitud tegevuste elluviimise ning avatakse arengulepete investeeringumeede, et
rahastada piirkondliku ettevõtluskeskkonna arendamiseks vajalikke projekte.
• Analüüsitakse maakondlike arenduskeskuste (MAK-ide) teenusmudelit ja koostatakse
uus teenusmudel lähtuvalt ettevõtja elukaare etappidest.
• Ministeeriumite ühistellimusena 2026. aastal koostatava rahastamisvahendi
eelhindamise tulemuste põhjal kavandatakse ja disainitakse uued või ajakohastatud
finantsinstrumendid.
• Toetusi antakse piirkondade konkurentsivõime suurendamiseks, et soodustada
maapiirkondades töökohtade loomist, ettevõtluse ja ettevõtluskeskkonna arengut,
mikro- ja väikeettevõtjate võimekuse kasvu ning maakondlike arenduskeskuste tegevust
ja nõustamisteenuseid, sealhulgas toetatakse Ida-Virumaa, Setomaa, Peipsiveere ja
Kagu-Eesti piirkondade elujõulisust.
Piirkondliku elukeskkonna arengut toetavad tegevused:
• Kasvatatakse kohalike omavalitsuse võimekust ja kiirendatakse riiklike kliimaeesmärkide
täitmise tegevusi, eelkõige läbi avaliku sektori hoonefondi energiatõhusaks muutmise.
• Kujundatakse postivaldkonna tulevikku, sh EL-i uue posti- ja pakiveomääruse välja
töötamine, mis on aluseks tuleviku postiteenuste osutamisele.
• Tõstetakse maa- ja rannapiirkondade elujõulisust, võimestatakse kohalikke kogukondi
ja tugevdatakse neid toetavaid võrgustikke. Luuakse eeldused ühtse kohalike
tegevusrühmade võrgustiku kujunemiseks rannapiirkondade ja LEADER-i kohalike
tegevusrühmade baasil, vaadatakse üle ka nende juhtimismudelid ja tegevuspiirkonnad.
Luuakse eeldused suuremaks sünergiaks maakonna arengustrateegiate ning kohalike
tegevusrühmade strateegiate vahel nii sihtpiirkonna kui ka elluviimise korralduse
vaates.
• Toetusi antakse piirkondliku elukeskkonna arendamiseks, et toetada maakondlikku ja
kohalikku arendustegevust, arengustrateegiate elluviimist, uuringuid ja pilootprojekte,
parandada elamistingimusi ning avalike teenuste ja linnaruumi kvaliteeti, edendada
energiasäästu ja liikumisvõimalusi ning tugevdada kogukondade omaalgatust. Eraldi
507
toetatakse ka väikesaari, haja-asustust, maapiirkondade teenuste kättesaadavust ning
Ida-Virumaa ja Kagu-Eesti piirkondlikku arengut ja üleminekuga seotud vajadusi.
Programmi tegevuse eelarvest 79% kaetakse välistoetuste ja nendele lisanduva riikliku
kaasrahastusega ning 21% riigieelarvest. Programmi tegevuse eelarvest 80% kasutab
ministeerium, 20% PRIA.
Välistoetusi kasutatakse toetuste andmiseks (96,95 mln eurot) ja tööjõu- ja majandamiskulude
katmiseks (1,71 mln eurot).
Riigieelarvest kaetakse toetuste kulud (23,50 mln eurot) ning tööjõu- ja majandamiskulud (2,64
mln eurot).
Vähesel määral (0,02 mln eurot) kasutatakse programmi tegevuse rahastamisel
majandustegevusest saadavat tulu, mida kasutatakse eelkõige majandamiskulude katmiseks.
Võrreldes 2026. aastaga väheneb programmi tegevuse eelarve 30% (-52,73 mln eurot), sh
vähenevad antavad toetused 31% (-52,25 mln eurot). Vähenemine on tingitud senise EL-i
programmperioodi lõppemisega ja 2024. aasta üldise eelarve kärpeotsustega, mille oluline
mõju jõuab kätte 2027. aastal. Tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad 10% (-0,48 mln eurot).
Programmi tegevusse on kaasatud 98,66 mln eurot välisvahendeid (toetused 90,44 mln eurot)
koos riikliku kaasfinantseeringuga (8,21 mln eurot). Suurimad doonorid on Euroopa
Regionaalarengu fond 36,05 mln eurot, Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfond 17,99 mln
eurot, Moderniseerimisfond 17,82 mln eurot, Õiglase Ülemineku fond 8,50 mln eurot,
Ühtekuuluvusfond 6,00 mln eurot, Eesti-Läti programm 4,00 mln eurot.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 24,00 mln eurot Euroopa Maaelu Arengu Põllumajandusfondist EAFRD 2021–2027
maaelu arengukava investeeringutoetusi;
• 17,82 mln eurot avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenergia
kasutuselevõtu toetust;
• 19,52 mln eurot siseriiklikke regionaalseid toetusi, sh 13,76 mln eurot
investeeringutoetusi;
• 21,19 mln eurot regionaalse ettevõtluse ja kohalike avalike teenuste toetust;
• 11,70 mln eurot suuremate linnapiirkondade, sh Ida-Viru linnapiirkondade
taaselustamise toetusi;
• 11,50 mln eurot KOV investeeringutoetusi, sh toetused väljaspool kolme suuremat
linnapiirkonda;
• 4,00 mln eurot Eesti-Läti 2021–2027 programmi toetusi;
• 3,00 mln eurot piirkondlike algatuste toetust õiglaseks üleminekuks;
508
• 2,28 mln eurot valdkondlike regionaalsete muuseumide toetusteks, sh 0,38 mln eurot
RKAS-e vahendeid;
• 2,11 mln eurot VKE-de, sh Kagu-Eesti konkurentsivõime tugevdamiseks;
• 1,64 mln eurot toetusi maakondlikele arenduskeskustele;
• 1,51 mln eurot toetust Eesti Postile kojukande tagamiseks;
• 0,11 mln eurot liikmemaksude kulu;
• 0,06 mln eurot erinevate perioodi 2021–2027 projektide lõpetamiseks.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa nr 3
Rida 17.67 programmi tegevus: Kohalike omavalitsuste poliitika ja finantseerimine
Programmi tegevuse eesmärk: Võimekas, elanikele kvaliteetseid teenuseid tagav, finantsiliselt
kestlik kohalik tasand ja toimiv kohaliku omavalitsuse korraldus.
Tabel 361. Programmi tegevuse kohalike omavalitsuste poliitika ja finantseerimine 2027. aasta
mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
KOV teenustega rahulolu piirkondlikud erinevused: KOV teenustega rahulolu näitaja 10% kõrgeima ja 10% madalaima hinnanguga KOV-ide vahe Allikas: minuomavalitsus.ee
26 (2024) 25
Teenusvaldkondade osakaal, milles vähemalt 90% KOV-idest saavutab vähemalt taseme 3 (9 skaalas), % Allikas: minuomavalitsus.ee
50 (9 valdkonda 18-st, 2024)
61
Riigieelarvest KOV-ide sihtotstarbeliste toetuste (sh toetusfond) osakaal KOV- ide põhitegevuse tuludest, % Allikas: REM
22,5 18
Tulukuse erinevused KOV-ide vahel: tasandusfondi mittesaavate KOV-ide ja tasandusfondi saavate KOV-ide põhitulu (tulumaks ja maamaks) elaniku kohta erinevus kordades Allikas: REM
1,21 1,23
KOV teenustega rahulolu piirkondlikud erinevused mõõdik mõõdab rahulolu hajuvust
omavalitsuste lõikes. Eesmärk on, et rahulolu teenustega kasvaks kõikides piirkondades. Mida
väiksem vahe, seda ühtlasem on teenusekvaliteet üle Eesti.
Teenusvaldkondade osakaal, kus vähemalt 90% KOV-idest saavutab taseme 3, näitab, kui
paljudes valdkondades on miinimumtaseme saavutatud. Eesmärk on, et see näitaja kasvaks
ning oleks kõikides täidetud.
509
Sihtotstarbeliste toetuste osakaal KOV-ide põhitegevuse tuludest näitab sõltuvust
sihtotstarbelistest riigitoetustest. Eesmärk on toetuste osakaalu vähendada suurendamaks
omavalitsuste kuluautonoomiat ja tagada eelarve paindlikkus.
Tasandusfondi mittesaavate KOV-ide ja tasandusfondi saavate KOV-ide põhitulu (tulumaks ja
maamaks) elaniku kohta erinevus kordades mõõdik näitab tulubaasi ebavõrdsust.
Tabel 362. Programmi tegevuse kohalike omavalitsuste poliitika ja finantseerimine eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmin e
2026 RE
2027 RE
Muutus Muutu
s %
2026 lisandunu
d vahendid
17.67 Kohalike omavalitsuste poliitika ja finantseerimine
-24 475 -3 297 -23 147 -19 850 602% -13 265
17.68 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 033 -1 946 -1 732 214 -11% -58
17.69 Muud toetused -22 442 -1 352 -21 415 -20 064 1484% -13 207
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks on loodud kaks teenust: kohaliku omavalitsuse
ja regionaalhalduse poliitika kujundamine (22,42 mln eurot) ja kohalike omavalitsuste
finantseerimise ja finantsjuhtimise poliitika kujundamine (0,73 mln eurot).
Toetatakse detsentraliseerimise algatusi teenuste paremaks korraldamiseks ja omavalitsuste
rolli suurendamiseks.
Soodustatakse ja toetatakse KOV koostöös ülesannete täitmist (toetusmeetmed, juhendid jms),
sh suurendatakse Eesti Linnade ja Valdade Liidu rolli KOV koostöö arendamisel.
Tagatakse regulaarne andmete uuendamine (sh KOV-ide küsitlus ja elanike rahulolu uuring[1])
minuomavalitsus.ee veebilehel. Rakenduse arendamise eesmärk on muuta see igapäevaseks
tööriistaks kohalike omavalitsuste teenuste arendamise otsustamisel, omavalitsuste
ülesannetega seotud poliitika kujundamisel ning siduda omavalitsuste rahastamine
teenustasemetega.
Ette valmistamisel on regulatsioon kohalike omavalitsuste vabatahtlike ühinemiste toetamiseks
ja soovitakse taastada varasem regulatsioon ühinemistoetuse eraldamiseks. Varasemalt nägid
kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemise soodustamise seadus (KOÜS) kui ka haldusreformi
seadus ette, et ühinemistoetust eraldatakse Vabariigi Valitsuse reservist, sest riigil ei olnud
võimalik ühinemisjuhtumite arvu, ühinevate omavalitsuste ja ühinemisel moodustuvate KOVide
suurust (ühinemistoetuse suurust arvutati elanike arvu põhiselt) ette kavandada. Vabatahtlik
ühinemine on KOV volikogude algatatav ja seega mitte ette prognoositav.
Koostöös ELVL-ga viiakse ellu KOV teenistujate arendamise tegevusi.
Kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse muutmise järgne omavalitsuste nõustamine ja
juhendmaterjalide koostamine.
510
Ettevalmistamisel on õiguslikud muudatused, et suurendada kohalike omavalitsuste finants- ja
maksuautonoomiat peamiselt kolme keskse muudatuse kaudu:
• andes sihtotstarbelised toetused kohalike omavalitsuste tulubaasi ja jaotades vahendid
tulumaksu ja tasandusfondi kaudu;
• võimaldades suuremat otsustusõigust maksude kehtestamisel;
• analüüside teostamine ja ettepanekud õigusloome algatusteks, et muuta KOV tulubaas
paindlikumaks ja jätkusuutlikumaks.
Suurendatakse kohalike omavalitsuste motivatsiooni tegeleda ettevõtluskeskkonna
arendamisega:
• rakendades kohaliku kasu instrumendi päikeseparkide ja hoonete arendamiseks;
• kavandades kohalike omavalitsuste tulubaasi sidumist töökohtade arvuga piirkonnas.
Koostöös kohalike omavalitsuste ja ELVLiga ajakohastatakse kohalike omavalitsuste
tasandusfondi jaotuspõhimõtteid, mis arvestaksid tegeliku kuluvajaduse muudatustega.
Seiratakse kohalike omavalitsuste finantsolukorda ja hinnatakse finantssuutlikkust
omavalitsuste finantsilise jätkusuutlikkuse tagamiseks.
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium pakub omavalitsustele mudeleid ja juhiseid kohalike
riskianalüüside ja kriisiplaanide koostamiseks, et tagada terviklik ning kõiki riske hõlmav
valmisolek.
Programmi tegevuse eelarvest 89% kaetakse CO₂ müügitulust, 10% riigieelarvest ja 1%
välistoetustest. Programmi tegevuse eelarvet kasutab ministeerium koos REMITK-iga.
CO₂ müügituluarvelt antakse toetusi kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe
suurendamiseks.
Välistoetusi kasutatakse tööjõu- ja majandamiskulude katmiseks (0,29 mln eurot).
Riigieelarvest kaetakse tööjõu- ja majandamiskulud (1,44 mln eurot) ja antakse regionaalseid
toetusi 0,90 mln eurot.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb programmi tegevuse eelarve seitsmekordseks (+19,85 mln
eurot) CO₂ kvooditulust rahastatavate investeeringutoetuste planeerimise tõttu. Samas
vähenevad tööjõu- ja majandamiskulud 11% (-0,21 mln eurot).
Programmi tegevusse on planeeritud 20,81 mln eurot välisrahastust, millele ei lisandu riiklikku
kaasfinantseeringut. Peamine allikas (20,52 mln eurot) on CO₂ kvooditulu, millest rahastatakse
kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe investeeringutoetusi. Lisaks on doonoriks
Euroopa Regionaalarengu Fond 0,29 mln eurot.
Programmi tegevuses kajastatakse toetuste grupis:
• 20,52 mln eurot kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhususe toetust;
511
• 0,90 mln eurot regionaalseid toetusi riigile loovutatud kinnisasjade ülalpidamiseks ja
tühjenevate kortermajade probleemide lahendamiseks.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja lisa 3.
3.16.3.2.2 Ühistranspordi programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Ühistransport on inimeste jaoks toimiv ja eelistatud liikumisviis.
Programmi viivad ellu: Regionaal- ja Põllumajandusministeerium, Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Keskus.
Tabel 363. Ühistranspordi programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse rea nr
2027 RE Piirmääraga
vahendid Arvestuslikud
vahendid Välistoetus,
sh RKF
Muud tuludest sõltuvad vahendid
Edasiantavad maksud
17.70 Ühistranspordi programm
-193 126 -191 643 0 0 -1 483 0
17.71 Ühistransport -193 126 -191 643 0 0 -1 483 0
Rida 17.71 programmi tegevus: Ühistransport
Programmi tegevuse eesmärk: Eestis on reisijate vajadusi arvestav, paindlik ja
konkurentsivõimeline ühistranspordisüsteem.
Tabel 364. Programmi tegevuse ühistransport 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Rongireisijate arv/km kohta Allikas: KLIM, Elron
1,21 1,18
Maakondlike bussiliinide sõitjate arv/km kohta Allikas: Transpordiamet
0,43 0,44
Siselendude täitumus reisijad/reis kohta Allikas: Transpordiamet
34,7 35,2
Parvlaeva reisijad/reisi kohta Allikas: Transpordiamet
88,3 89,4
Kõik neli mõõdikut on kasutusintensiivsuse näitajad ja peegeldavad efektiivsuse trendi.
Efektiivsusmõõdikute abil saab osaliselt ka hinnata, kas ühistranspordisüsteem on kasutajate
vajadusi arvestav. Mõõdikud näitavad, kui palju reisijaid teenindatakse pakutud teenuse mahu
kohta (läbisõidu või reisi kohta). Mida suurem on näitaja, seda efektiivsem on
512
ühistransporditeenus. Kui teenuse mahtu suurendada, kuid reisijate arv ei kasva samas tempos
(või üldse), siis näitaja langeb: kulu suureneb, kuid teenuse kasutamine ei suurene, mistõttu
teenuse efektiivsus väheneb.
Tabel 365. Programmi tegevuse ühistransport eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu s %
2026 lisandunu
d vahendid
17.71 Ühistransport -162 002 -177 626 -193 126 -15 500 9% -3 393
17.72 Tööjõu- ja majandamiskulud
-983 -3 319 -1 468 1 851 -56% -67
17.73 Muud toetused -161 019 -174 307 -191 659 -17 352 10% -3 326
Tegevuste kirjeldus
Töötatakse välja ühtne tööprotsess (sõiduplaanide muudatustest teavitamine) Elroni,
ühistranspordikeskuste (ÜTK) ja rongiga seotud linnaliinide korraldajate vahel ning
motivatsiooniskeem ÜTK-dele, mis tagaks regiooni olulistes rongipeatustes kohalike- ja
maakonnaliinide teenuse sünkroonimise rongidega. Raudteetaristu remondi- ja hooldusrežiim
muudetakse regulaarseks ja taristulõigupõhiseks praeguse töötüübi põhise režiimi asemel.
Eesmärk on, et kõik tööd tehakse konkreetsel lõigul korraga ära ja sekkumine konkreetse tsooni
graafikusse oleks minimaalne.
Luuakse üleriigiline ühtne piletisüsteem, mis loob eelduse selleks, et ühistranspordiga sõitmine
oleks üksikpiletite kasutamisest ja autosõidust oluliselt soodsam.
Juurutatakse taktipõhine rongisõiduplaan ja taktipõhisusest rongireisijate arvu kasvuks siiski
üksi ei piisa, kuna viimasega jõuaks aastane reisijate arv vaid 12,8 miljonini, samas Transpordi
ja Liikuvuse arengukava 2021–2035 eesmärk on, et 2035. aastal on aastane reisijate arv 20
miljonit rongireisijat. Viimase saavutamiseks on vajalik teha ka taristu muudatusi[1].
Ajakohastatakse ühistranspordiseadust. Ühistranspordiseaduse muutmisega ajakohastatakse
ühistranspordi korraldamise õigusraamistikku, vähendatakse halduskoormust ning viiakse
seadus kooskõlla Euroopa Liidu õiguse, muutunud praktika ja ühiskondlike vajadustega, sh
ühistranspordi ligipääsetavuse suurendamise eesmärgiga.
Jätkub rakendusuuring „LAAM: Eesti andmepõhise ja avatud liikuvusmudeli prototüübi
loomine“, mille eesmärk on ühest küljest luua Eestile strateegilise tasandi liikuvusmudeli
prototüüp otsusetegemise abivahendina ning teisest küljest kaardistada ja siduda omavahel
asjakohased andmestikud, et mudeli koostamisel ja otsusetegemisel saaks tugineda parimale
Eestis olemasolevale teabele.
Programmi tegevuse eesmärkide saavutamiseks on loodud kaks teenust: ühistranspordi
korraldamine (191,71 mln eurot) ja siseriikliku ühistranspordi kavandamine (1,42 mln eurot).
Programmi tegevuse eelarvest kaetakse 99% riigieelarvest ja 1% CO₂ kasvuhoonegaaside
müügitulu arvelt. Riigieelarvest kaetavast osast 99% (190,22 mln eurot) on dotatsioonid.
513
Programmi tegevusest pea 100% kasutab ministeerium, osalised kõrvalkulud on REMITK-il IT-
toe pakkujana.
Võrreldes 2026. aastaga suureneb programmi tegevus 9% (+15,50 mln eurot), sh dotatsioon
suureneb 17,35 mln eurot ja 1,85 mln eurot vähenevad tööjõu- ja majandamiskulud.
Ühistranspordi rahastuse vajadus suureneb keskmiselt 5,7% aastas. Kasvu põhjused on
tarbijahinnaindeksi kasv, kütusehindade kasv ja riigiettevõtete taristutasude kasv, aga ka uute
rongide lisandumisega tihenev sõidugraafik. Ühistransporti kasutab aastas 32 mln reisijat,
piletimüügiga teenitakse 48 mln eurot piletitulu. Tööjõu- ja majandamiskulude vähenemine on
peamiselt seotud REMITK-i lahkumisega valitsemisalast.
Programmi 2026. aasta eelarvesse toodi 3,39 mln eurot 2025. aastal kasutamata jäänud
vahendeid, sellest 2,30 mln eurot piirmääraga vahendeid. Ületoodud vahenditest 2,24 mln
eurot oli ühistranspordi toetus (dotatsioon).
Programmi tegevusse on CO₂ kvoodi müügitulude arvelt planeeritud 1,48 mln eurot, millest
98% antakse toetusteks KOV-le.
Programmi tegevuses antakse:
• 190,22 mln eurot dotatsiooni ühistranspordi toimimiseks;
• 1,44 mln eurot toetust KOV-idele säästva liikuvuse pilootprojektide ja energiatõhusa
ühistranspordi jaoks. Toetus on rahastatud CO₂ kvoodimüügi tuludest.
Antavate toetuste kohta vt seletuskirja Lisa 3.
3.16.4 Investeeringud
Enim investeeritakse IT-arendustesse ning katsetehnikasse ja laboriseadmetesse, et tagada
teadus-arendustegevuse järjepidevus ning järelevalve kvaliteet.
Investeeringute eelarve jaguneb põhivara soetuse ja käibemaksukulu vahel. Põhivara on kavas
soetada/parendada kokku 2,38 mln euro ulatuses. Käibemaksukulu on planeeritud 0,51 mln
eurot.
Investeeringutest 90% (2,15 mln eurot) on investeeringud IT-sse, 9% (0,21 mln eurot)
masinatesse ja seadmetesse (LABRIS ja METK) ja 1% transpordivahenditesse (METK).
Investeeringute eelarvest 86% kaetakse riigieelarvest, 9% majandustegevusest laekuvast tulust
ja 5% välistoetustest.
514
Tabel 366. Regionaal-ja Põllumajandusministeerium valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat
eurot
Seadus e rea
nr
2025 täitmin
e*
2026 RE*
2027 RE
Muutus Muutus
%
2026 lisandu
nud vahendi
d
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala
-20 331 -3 716 -5 775 -2 060 55% -6 922
17.75 Investeeringud kokku -10 379 -1 893 -2 888 -995 53% -3 486
IT investeeringud -5 223 -973 -2 148 -1 174 121% -2 750
Transpordivahendid 0 -75 -12 63 -84% -503
Masinad ja seadmed -1 896 -240 -217 23 -10% -160
17.76 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -1 321 -534 -511 23 -4% 0
Riigi Laboriuuringute ja Riskihindamise Keskus
-426 -104 -174 -70 68% -50
Investeeringud kokku -426 -87 -87 0 0% -50
Masinad ja seadmed 0 0 -70 -70 100% 0
Käibemaksukulu põhivara soetustelt 0 -17 -17 0 0% 0
Maaelu Teadmuskeskus -5 863 -670 -559 111 -17% -1 435
Investeeringud kokku -2 932 -335 -279 56 -17% -718
IT investeeringud 0 0 -114 -114 100% -500
Transpordivahendid 0 -75 -12 63 -84% -35
Masinad ja seadmed -1 779 -240 -147 93 -39% -160
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi Infotehnoloogia Kes
-1 407 -2 035 -5 043 -3 008 148% -4 478
Investeeringud kokku -704 -1 018 -2 521 -1 504 148% -2 239
IT investeeringud -644 -588 -2 033 -1 445 246% -2 239
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -59 -429 -488 -59 14% 0
*2025 täitmise ja 2026 RE kokkuvõtte summad sisaldavad REM-i, PRIA ja PTA summasid, mis ei ole tabeli
detailsemas jaotuses esitatud põhjusel, et nendel asutustel 2027. aastal investeeringute eelarve puudub
Tabel 367. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide
vaheline võrdlus objektide lõikes, tuhat eurot
Sead use rea nr
Investeeringu grupp
2027 RE
Piirmäär aga
vahendi d
Arvest usliku
d vahen
did
Välistoe tus, sh
RKF
Muud tulude
st sõltuv
ad vahen
did
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala
17.75 Investeeringud kokku -2 888 -2 033 -488 -114 -252
IT investeeringud IT
investeeringud -2 148 -2 033 0 -114 0
Masinad ja seadmed Masinad ja
seadmed -217 0 0 0 -217
Transpordivahendid Transpordiva
hendid -12 0 0 0 -12
17.76 Käibemaksukulu põhivara soetustelt Käibemaksukulu -511 0 -488 0 -23
515
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala asutuste infosüsteemide portfellis on
üle 160 äritarkvara, mooduli ja avaliku veebilehe ning 29 registrit ja andmekogu. Ajalooliselt
kujunenud tehnoloogia- ja rakendusmaastik on väga kirju. 2027. aasta investeeringute
eelarvega rahastatakse taaskord kõige hädapärasemaid IT vajakuid. IT-investeeringuid
rahastatakse 95% riigieelarvest.
LABRIS vajab püsiinvesteeringut kaasaegsete laboriseadmete ja tehnoloogiate soetamiseks, et
võimalikult varases staadiumis taude avastada ja neid kiirelt diagnoosida. Viimastel aastatel
osade Euroopas levinud eriti ohtlike loomataudide (nt väikemäletsejate katk, lammaste ja
kitsede rõuged, nodulaarne dermatiit, Rift Valley palavik) diagnoosimiseks praegu LABRIS-el
vajalikke seadmeid ei ole. Samuti on vaja kaasaegseid seadmeid toidutekkeliste
haiguspuhangute lahendamiseks ja haigustekitaja täpseks iseloomustamiseks, et kiiresti leida
nakkuse allikat, mis võimaldab pidurdada haigustekitaja levikut. 2027. aastaks planeeritud
seadmete soetuse eelarve on 0,07 mln eurot, katteallikaks majandustegevusest laekuv tulu.
METK uuendab laborite ja katsekeskuste seadmeid (0,15 mln eurot) ning soetab N1 kategooria
sõidukeid katsekeskustele (0,01 mln eurot). Investeeringute katteallikaks majandustegevusest
laekuv tulu ja välistoetus.
3.16.5 Finantseerimistehingud
Tabel 368. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisala finantseerimistehingud, tuhat
eurot
Seaduse rea nr
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus %
2026 lisandunud vahendid
17.77 Finantseerimistehingud kokku -9 560 6 000 49 349 43 349 722% 0
Osalused avaliku sektori ja sidusüksustes
0 0 50 000 50 000 100% 0
17.78 Finantseerimistegevuseks antud sihtfinantseerimine
-9 560 6 000 -651 -6 651 -111% 0
Eelarvesse on planeeritud tulu finantseerimistehingutest 10,85 mln eurot Maaelu SA-lt
eriolukorra vahenditeks antud laenude tagasilaekumisest ning 11,50 mln eurot Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondist koos riikliku kaasfinantseerimisega PRIA kaudu Maaelu
SA-le laenudeks antavaid välisvahendeid. Varasematel aastatel kajastati PRIA kaudu antav
toetus majanduskuludes.
Lisaks on eelarvesse planeeritud 50,00 mln eurot Eesti Posti võõrandamisest saadavat tulu, mis
on enampakkumise algsumma.
516
3.17 Siseministeeriumi valitsemisala
Siseministeeriumi valitsemisala töötab selle nimel, et Eesti oleks elamiseks turvaline riik,
õnnetustele ja ohtudele reageerimine kiire ning asjakohane, rahvastikuhaldus tõhus ja
kodanikuühiskonna areng toetatud.
Siseministeeriumi (edaspidi SIM) valitsemisala vastutab avaliku korra, piiri valvamise ja
päästetööde tagamise, hädaabi- ning infoteadete vastuvõtmise ja menetlemise, kodakondsuse
ja rändepoliitika ning rahvastikutoimingute kujundamise ja rakendamise, elanikkonnakaitse
korraldamise ning kodanikuühiskonna toetamise ja suunamise eest.
Häirekeskuse (edaspidi HÄK) ülesanne on olla esimene abistaja hädaolukorras ehk olukorras,
kus ohus on inimes(t)e elu, tervis, vara. HÄK juhib kiirabi, päästjad ja politsei abivajajani, olles
võtmelüli abivajaja ja abiandja vahel.
Politsei- ja Piirivalveamet (edaspidi PPA) tagab avalikku korda, uurib süütegusid ja tegeleb
ohtude ning süütegude ennetamisega, valvab piiri, tegeleb merepääste ning isiku Eestis
viibimise aluste ja staatuse määratlemise ning isikut tõendavate dokumentide väljastamisega.
Päästeamet (edaspidi PÄA) viib ellu ennetustöö, ohutusjärelevalve, päästetöö, demineerimise
ja elanikkonnakaitsega seotud tegevusi.
Kaitsepolitseiameti (edaspidi KAPO) ülesandeks on riigi julgeoleku tagamine teabe kogumise ja
ennetusvahendite kasutamise abil ning süütegude uurimine.
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus (SMIT) on suurim riigi IT-asutus, kes loob
ja haldab elupäästeks ja siseturvalisuse tagamiseks vajalikke infosüsteeme.
Sisekaitseakadeemia (SKA) õpetab tulevasi ja juba töötavaid politseinikke, päästjaid, vangla- ja
tolliametnikke ning päästekorraldajaid. Lisaks toetab valitsemisala asutusi siseturvalisusega
seotud teadus- ja arendustegevusega.
SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital (KÜSK) on sõltumatu kodanikuühiskonna toetus-, arendus- ja
tugikeskus. Oma tegevustega tugevdab sihtkapital kogukondi ja kodanikuühiskonda.
517
Joonis 38. Siseministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja majandusliku sisu
lõikes, mln eurot
Siseministeeriumi valitsemisala kasutada olev eelarve 2027. aastaks on 641,69 mln eurot,
millest ligikaudu 90% ehk 578,79 mln eurot kaetakse Eesti siseriiklikest vahenditest ja ligikaudu
10% ehk 62,90 mln eurot välistoetustest koos riigieelarvelise kaasfinantseerimisega. Eelarve
sisaldab kulusid, investeeringuid ja käibemaksu ning ei sisalda amortisatsioon
i. Olulisemad välistoetused ja rahastamisallikad on Euroopa Liidu fondid ja rahastud, Euroopa
Piiri- ja Rannikuvalve Ameti (FRONTEX) toetused, Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra
toetused ning Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetus.
Valitsemisala eelarvest on ligikaudu 86% ehk 550,33 mln eurot kavandatud siseturvalisuse
tulemusvaldkonda ja ligikaudu 2% ehk 10,25 mln eurot sidusa ühiskonna tulemusvaldkonda.
Ülejäänud osa moodustavad investeeringud koos käibemaksuga 48,82 mln eurot ning
tegevuskulude käibemaks 32,29 mln eurot, mida tulemusvaldkondade vahel ei liigendata.
Kasutatavast eelarvest moodustavad kulud koos käibemaksuga ligikaudu 92% ehk 592,87 mln
eurot ning investeeringud koos käibemaksuga ligikaudu 8% ehk 48,82 mln eurot.
518
Siseministeeriumi eelarvest moodustavad suurima osa tööjõu- ja majandamiskulud
(käibemaksuta), kokku ligikaudu 76% ehk 486,69 mln eurot. Riigisaladusega seotud kulud
(eelneval joonisel kajastatud muude kulude osana) moodustavad kuludest ligikaudu 9% ehk
55,46 mln eurot.
Siseriiklikest vahenditest moodustavad piirmääraga vahendid ligikaudu 91% ja piirmäärata
vahendid ligikaudu 9%.
Joonis 39. Siseministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
Lisaks Siseministeeriumi valitsemisala eelarvesse planeeritud vahenditele on valitsemisala
tegevusteks planeeritud vahendid ka Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisse reservi. Need
vahendid ei kajastu Siseministeeriumi valitsemisala 2027.-2030. aasta eelarvetes.
Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisse reservi on planeeritud vahendid: laiapindse riigikaitse
arendamiseks, sh elanikkonnakaitse, vanglarendi kuludeks, isikukaitse tagamisega seotud
erakorralisteks ja riskipõhiselt lisanduvateks kuludeks, täiendavateks õigusaktidest
tulenevateks hädavajadusteks (rändepakett).
Riigi eelarvestrateegia 2027–2030 läbirääkimistel otsustas Vabariigi Valitsus suunata
Siseministeeriumi valitsemisala eelarvesse 7,32 mln eurot siseturvalisuse töötajate
palgatõusudeks ja 2027. aastaks lisandus 4,00 mln eurot idapiiri väljaehitamiseks, 0,69 mln
eurot vanglakohtade renditeenuse kulude katteks, 0,15 mln eurot tuumaregulaatoriga
seonduvateks kuludeks.
Palgatõusuks eraldatud vahendite jaotamisel lähtutakse analüüsist, millega selgitatakse välja
kõige kriitilisemad palgakorrigeerimise vajadused. Analüüsi põhjal suunatakse vahendid
valitsemisala asutuste eelarvetesse.
Riigi eelarvestrateegia 2027–2030 läbirääkimistel otsustati teha ka eelarveaastate vahel eelarve
ümbertõste 9,97 mln eurot. Ümbertõste tulemusel vähendati 2026. aasta eelarvet 9,97 mln
eurot ning suurendati 2027–2030 aastate eelarveid järgmiselt: 2027. aastal 8,98 mln eurot,
2028. aastal 0,6 mln eurot, 2029. aastal 0,1 mln eurot ja 2030. aastal 0,29 mln eurot.
519
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused
SIM valitsemisala moodustavad SIM, PPA, PÄA, HÄK, KAPO, SMIT, SKA. Lisaks kuulub SIM
valitsemisalasse veel sõltumatu kodanikuühiskonna toetus-, arendus- ja tugikeskus KÜSK. SIM
koos valitsemisalaga on Eesti suurim avaliku sektori organisatsioon – kokku umbes 8 tuhat
töötajat.
Valitsemisala personali ülevaade
Siseministeeriumi valitsemisalas (valitsusasutustes ja hallatavates asutustes) töötab
kokku 7721 teenistujat (töötajad ja ametnikud kokku)31.
Enam kui pool neist (59%) töötab Politsei- ja Piirivalveametis ja Päästeametis. Võrreldes aasta
varasemaga on teenistujate arv valitsemisalas kasvanud 38 võrra. Teenistujaid lisandus kõige
enam Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskusesse (+22) ning
Sisekaitseakadeemiasse (+20).
2026. aasta riigieelarvest eraldati lisavahendid siseturvalisuse valdkonna teenistujate
palgafondi suurendamiseks. Valitsemisala teenistujate keskmine kogupalk32 oli 01.06.2026
seisuga 2604 eurot, aastaga on see kasvanud 10%.
Joonis 40. Siseministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
31 Perioodi 1.06.2025 – 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv. 32 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks
teisendatud perioodi 01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
520
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide info – tulemusvaldkonna ja programmide
eesmärgid ja mõõdikud ning tulemusvaldkonna olukorra lühianalüüs – on esitatud riigi
eelarvestrateegias. Valitsemisala tulemusvaldkondadega – Siseturvalisus ja Sidus ühiskond –
seotud arengukavad on kättesaadavad Siseministeeriumi kodulehel. Programmidokumentide
eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta 1.oktoobriks 2026
Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia | Rahandusministeerium. SIM
avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari esimeses pooles oma kodulehel.
Tabel 369. Siseministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud arengudokumendid
ja programmid
3.17.1 Tulud
Siseministeeriumi valitsemisala suurimad tuluallikad on saadud toetused, riigilõivud ning tulu
trahvidelt ja muudelt varalistelt karistustelt.
Tabel 370. Siseministeeriumi tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
18.1 Tulud kokku 110 706 102 122 123 447 21 325 21%
18.2 Saadud toetused 47 203 41 686 53 058 11 372 27%
18.3 Riigilõivud 20 006 23 232 32 864 9 631 41%
18.4 Tulu
majandustegevusest 5 965 5 356 5 777 421 8%
18.5 Trahvid ja muud
varalised karistused 36 223 30 857 30 857 0 0%
18.6 Muud tulud 1 298 894 892 -2 0%
Saadud toetused
Toetuste mahuks 2027. aastal on planeeritud 53,06 mln eurot. Toetuste all kajastatakse
põhiosas saadud välistoetusi kogumahus 53,03 mln eurot. Toetuste mahu muutust mõjutavad
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Siseturvalisus Siseturvalisuse arengukava 2020-2030
Turvalise elukeskkonna programm Kriisikindla ühiskonna programm Sisejulgeoleku programm Rahvastikuhalduse programm Siseturvalisuse toetamise
programm
Sidus ühiskond Sidusa Eesti arengukava 2021-2030 Kogukondliku Eesti programm Erakondade rahastamise programm
521
välistoetustest prognoositava rahastuse kasv, uute projektide lisandumine, rändepaketi
rakendamine ning programmi perioodi lõpu lähenemine. Olulisemate välistoetustena on
planeeritud 2021–2027 perioodi Euroopa Liidu fondidest saadavad tulud 49,94 mln eurot, sh
Sisejulgeolekufond (ISF) 4,53 mln eurot, Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifond (AMIF) 8,27
mln eurot ning piirihalduse ja viisapoliitika rahastu (BMVI) 28,30 mln eurot,
ühtekuuluvusfondist saadavad tulud 3,04 mln eurot, taaste- ja vastupidavusrahastust saadavad
tulud 0,75 mln eurot, Euroopa Piiri- ja Rannikuvalve Ametilt FRONTEX saadavad tulud 1,60 mln
eurot ning väiksemad otsetoetused asutustele kogumahuga 3,45 mln eurot. Lisaks Euroopa
Majanduspiirkonna toetustele on planeeritud 2027. aasta eelarvesse Norra toetused mahus
2,52 mln eurot ja Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetus 0,57 mln eurot.
Riigilõivud
Lõivude all kajastatakse toimingute eest laekunud tulu. Suurem osa riigilõivust laekub isikut
tõendavate dokumentide seaduse, välismaalaste seaduse, kodakondsuse seaduse ja EL
kodaniku seaduse alusel teostatavate toimingute riigilõivudest. Riigilõivude prognoosi aluseks
on aeguvate dokumentide prognoosid ning eelnevad trendid. Riigilõivudest saadava tulu
prognoos võrreldes 2026. aastaga kasvab, kuna 2027. aastal on oodata Eesti kodanike passide
ja ID-kaartide tavapärasest suuremat väljavahetamise mahtu. Eesti kodaniku pass väljastatakse
kuni kümneaastase kehtivusajaga ning seetõttu langeb 2027. aastasse suurem hulk passide
pikendamisi.
Tulud majandustegevusest
SIM-i valitsemisalas teenivad majandustegevusest tulu peamiselt PPA, SKA ja SMIT.
Majandustegevusest saadud tulu all kajastub peamiselt õhusõidukite teenuse osutamiselt
saadav tulu, SKA täiendkoolitustelt laekuv tulu ning rahvastikuregistri päringuteenustelt saadav
tulu. Majandustegevusest saadavaid tulusid kasutatakse samade teenuste osutamisega seotud
kulude katmiseks.
Trahvid ja muud varalised karistused
Trahvide ja muude varaliste karistuste all prognoositakse väärteomenetluse seadustiku alusel
saadavaid trahvitulusid (nt liiklusjärelevalve). 2027. aasta tulude prognoos on võrreldes 2026.
aastaga samal tasemel.
Muud tulud
Muude tegevustuludena prognoositakse kohtute ja kohtutäiturite otsuste alusel laekuvaid
tulusid, tuleohutuse järelevalve inspektorite määratud sunnirahasid ning konfiskeeritud vara ja
konfiskeerimise asendamisel saadud rahaliste kohustuste täitmisest laekuvaid tulusid.
522
3.17.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 371. Siseministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
2027 RE Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantava
d maksud
18.7 Siseministeeriumi
valitsemisala -592 866 -509 447 -39 813 -37 845 -5 761 0
18.8 Siseministeerium -47 054 -37 135 -2 045 -7 874 0 0
18.9 Kaitsepolitseiamet -47 624 -46 680 0 -943 0 0
18.10 Päästeamet -118 680 -110 071 -8 020 -434 -155 0
18.11
Siseministeeriumi
Infotehnoloogia-
ja Arenduskeskus
-43 346 -36 660 -3 685 -1 701 -1 300 0
18.12 Sisekaitseakadee
mia -30 337 -25 043 -2 791 -466 -2 037 0
18.13 Politsei- ja
Piirivalveamet -296 184 -244 491 -23 025 -26 427 -2 240 0
18.14 Häirekeskus -9 641 -9 367 -246 0 -29 0
Tabel 372. Siseministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
18.7 Siseministeeriumi valitsemisala -572 854 -578 436 -592 866 -14 429 2% -34 822
Tööjõukulud -308 300 -324 951 -337 348 -12 396 4% -13 342
Majandamiskulud -130 476 -141 392 -149 344 -7 952 6% -17 578
Muud tegevuskulud -592 -63 0 63 -100% -4
Riigisaladusega kaetud vahendid -88 256 -56 184 -55 458 726 -1% -1 906
Sotsiaaltoetused -1 989 -2 025 -1 479 547 -27% -20
Muud toetused -16 016 -22 143 -16 950 5 192 -23% -1 971
18.99 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -27 143 -31 678 -32 287 -609 2% 0
Intressikulu ja muud finantskulud -82 0 0 0 0% 0
18.8 Siseministeerium -24 682 -38 797 -47 054 -8 257 21% -3 677
Tööjõukulud -9 947 -10 938 -17 898 -6 960 64% -1 628
Majandamiskulud -2 374 -6 724 -13 059 -6 335 94% -349
Muud tegevuskulud -6 -8 0 8 -100% -1
Sotsiaaltoetused -13 -10 -10 0 0% -2
Muud toetused -11 930 -19 871 -14 038 5 833 -29% -1 697
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -412 -1 246 -2 049 -804 65% 0
18.9 Kaitsepolitseiamet -79 546 -47 639 -47 624 15 0% -95
Riigisaladusega kaetud vahendid -79 546 -47 639 -47 624 15 0% -95
18.10 Päästeamet -119 339 -118 630 -118 680 -50 0% -6 066
Tööjõukulud -73 986 -77 751 -78 109 -358 0% -1 069
Majandamiskulud -34 685 -31 757 -30 294 1 463 -5% -4 723
Muud tegevuskulud -36 0 0 0 0% 0
523
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Muud toetused -3 550 -1 385 -2 493 -1 107 80% -274
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -7 040 -7 736 -7 784 -48 1% 0
Intressikulu ja muud finantskulud -41 0 0 0 0% 0
18.11 Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja
Arenduskeskus -50 266 -43 636 -43 346 290 -1% -4 291
Tööjõukulud -24 717 -23 247 -24 057 -810 3% -1 927
Majandamiskulud -20 738 -17 402 -15 570 1 832 -11% -2 364
Muud tegevuskulud -7 0 0 0 0% 0
Muud toetused -1 -1 -1 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -4 804 -2 987 -3 718 -732 25% 0
18.12 Sisekaitseakadeemia -26 313 -28 786 -30 337 -1 551 5% -2 256
Tööjõukulud -15 158 -14 975 -15 033 -58 0% -1 301
Majandamiskulud -7 527 -9 097 -10 932 -1 836 20% -936
Muud tegevuskulud -16 -15 0 15 -100% -1
Sotsiaaltoetused -1 962 -2 012 -1 466 547 -27% -18
Muud toetused -130 -17 -17 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -1 521 -2 670 -2 889 -219 8% 0
18.13 Politsei- ja Piirivalveamet -263 716 -291 305 -296 184 -4 878 2% -18 184
Tööjõukulud -176 893 -189 706 -193 930 -4 224 2% -7 184
Majandamiskulud -63 989 -75 330 -78 395 -3 065 4% -9 187
Muud tegevuskulud -517 -38 0 38 -100% -2
Riigisaladusega kaetud vahendid -8 710 -8 545 -7 834 711 -8% -1 811
Sotsiaaltoetused -13 -3 -3 0 0% 0
Muud toetused -405 -868 -401 467 -54% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -13 148 -16 816 -15 621 1 195 -7% 0
Intressikulu ja muud finantskulud -40 0 0 0 0% 0
18.14 Häirekeskus -8 991 -9 643 -9 641 2 0% -252
Tööjõukulud -7 598 -8 335 -8 321 13 0% -233
Majandamiskulud -1 163 -1 083 -1 094 -11 1% -19
Muud tegevuskulud -10 -2 0 2 -100% 0
Sotsiaaltoetused -1 0 0 0 0% 0
Käibemaksukulu majandamiskuludelt -218 -224 -226 -2 1% 0
SIM-i valitsemisala 2027. aasta kulude eelarve on 592,87 mln eurot, millest 86% kaetakse Eesti
riigi vahenditest, 6% välistoetustest ja riiklikust kaasfinantseeringust ning 8% muudest
vahenditest, sh arvestuslikud vahendid.
Valitsemisala ja asutuste kulud sisaldavad käibemaksu ning ei sisalda amortisatsiooni.
Välisvahendid suunatakse suuremas osas siseturvalisuse tagamiseks, sh 63% välisvahenditest
suunatakse piirihalduseks, raske kuritegevuse tõkestamiseks, kodakondsus- ja rändehaldusega
seonduvateks tegevusteks.
Kõige suurema osa ehk 337,35 mln eurot moodustavad valitsemisala eelarvest tööjõukulud
(57% kulude eelarvest), majandamiskulude eelarve on 149,34 mln eurot (25% kulude
eelarvest).
524
Valitsemisala 2027. aasta kulude eelarve maht võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve
ilma 2025. aastast ülekantud ja reservidest eraldatud vahenditeta) kasvab 2% .
Siseministeerium
SIM-i 2027. aasta kulude eelarve kokku on 47,05 mln eurot. 7,87 mln euro ulatuses
finantseeritakse ministeeriumi kulusid välistoetustest ja riiklikust kaasfinantseeringust.
Välistoetuste summad suunatakse riskinoortega seotud tegevusteks, kodanikuühiskonna
võimestamiseks, kriisiennetuseks, integratsioonimeetmete tõhustamiseks, fondide tehnilise
abi kulude katteks.
Kõige suurema osa ehk 17,90 mln eurot moodustavad ministeeriumi kulude eelarvest
tööjõukulud. Ministeeriumi tööjõukulude eelarves sisalduvad ka palgatõusudeks eraldatud
vahendid (7,32 mln eurot). Kuivõrd palgatõusu vahendid katavad vaid väikese osa
Siseministeeriumi valitsemisala palgatõusu lisavajadusest, siis analüüsitakse detailselt, millistel
ametikohtadel on palga korrigeerimise vajadus kõige kriitilisem. Vastavalt analüüsil
põhinevatele otsustele suunatakse palgatõusudeks eraldatud vahendid ministeeriumi eelarvest
valitsemisala asutuste eelarvetesse.
Muude toetuste eelarve on 14,04 mln eurot ja moodustab ministeeriumi kulude eelarvest 30%.
SIM-i kulude eelarve suureneb 2027. aastal võrreldes 2026. aasta riigieelarvega 21%.
Kõige suurem osa ministeeriumi eelarvest kasutatakse 2027. aastal poliitikate kujundamisega
seotud tegevuste kulude katteks, toetustena erakondade rahastamiseks ja korraldusasutuse
ülesannete täitmiseks.
Päästeamet
PÄA 2027. aasta kulude eelarve kokku on 118,68 mln eurot. 0,43 mln euro ulatuses
finantseeritakse PÄA kulusid välistoetustest ja riiklikust kaasfinantseeringust. Päästeameti
kulude eelarve on 2027. aastal 2026. aasta riigieelarve tasemel.
Kõige suurema osa ehk 78,11 mln eurot moodustavad PÄA eelarvest tööjõukulud.
PÄA kulude eelarve on 2027. aastal prognoositud 2026. aasta tasemel. Võrreldes 2026. aastaga
on 2027. aasta majandamiskulude prognoos 1,46 mln eurot väiksem, samas kui muude toetuste
maht on prognoosi kohaselt 1,11 mln eurot suurem.
Kõige suurem osa PÄA kulude eelarvest kasutatakse 2027. aastal päästetöö baasteenuse
tagamiseks (54% Päästeameti kulude eelarvest).
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja Arenduskeskus
SMIT-i 2027. aasta kulude eelarve kokku on 43,35 mln eurot. 1,70 mln euro ulatuses
finantseeritakse SMIT-i kulusid välistoetustest ja riiklikust kaasfinantseeringust. Kõige suurema
osa ehk 24,06 mln eurot moodustavad SMIT-i eelarvest tööjõukulud.
525
SMIT-i kulude eelarve väheneb vähesel määral (alla 1%-di) 2027. aastal võrreldes 2026. aasta
riigieelarvega. Võrreldes 2026. aastaga vähenevad majandamiskulud 1,83 mln eurot,
mõnevõrra suurenevad tööjõukulud 0,81 mln eurot.
SMIT pakub siseturvalisusega seotud infosüsteemide arendust ja haldust PPA-le, PÄA-le, HÄK-
ile, SKA-le ja SIM-ile. SIM valitsemisala asutustele osutatavate teenuste kulude mahuks on
prognoositud 38,13 mln eurot ehk 88% SMIT kuludest. Lisaks osutab SMIT teatud juhtudel
teenuseid SIM valitsemisala välistele asutustele.
Sisekaitseakadeemia
SKA 2027. aasta kulude eelarve kokku on 30,34 mln eurot. 0,47 mln euro ulatuses
finantseeritakse SKA kulusid välistoetustest ja riiklikust kaasfinantseeringust. Kõige suurema
osa ehk 15,03 mln eurot moodustavad Sisekaitseakadeemia eelarvest tööjõukulud.
SKA kulude eelarve suureneb 2027. aastal võrreldes 2026. aasta riigieelarvega 5%, sh enim
suureneb majandamiskulude eelarve.
Kõige suurem osa SKA kulude eelarvest kasutatakse tasemeõppe läbiviimiseks.
Politsei- ja Piirivalveamet
PPA 2027. aasta kulude eelarve kokku on 296,18 mln eurot. 26,43 mln euro ulatuses
finantseeritakse PPA kulusid välistoetustest ja riiklikust kaasfinantseeringust. Suuremad
välistoetused PPA eelarves on suunatud piirivalvevõimekuse suurendamiseks, raske
kuritegevuse tõkestamiseks, rahvusvahelise kaitse taotlejate ja saajate toetamiseks
menetlustes, õigusteenuse tagamiseks rahvusvahelise kaitse ja kohtumenetluste toimingutes,
taustakontrolli võimekuse loomiseks ja teenuse pakkumiseks, infosüsteemide arendamiseks.
Kõige suurema osa ehk 193,93 mln eurot moodustavad PPA eelarvest tööjõukulud.
PPA kulude eelarve suureneb 2027. aastal võrreldes 2026. aasta riigieelarvega 2%, sh enim
suurenevad tööjõukulud ja majandamiskulud.
Kõige suurem osa PPA kulude eelarvest kasutatakse patrulltööle, raskete peitkuritegude
avastamisele, kogukonnaga seotud süütegude lahendamiseks ja piiri valvamisele.
Häirekeskus
HÄK-i 2027. aasta kulude eelarve kokku on 9,64 mln eurot. Kõige suurema osa ehk 8,32 mln
eurot moodustavad HÄK-i eelarvest tööjõukulud.
HÄK-i kulude eelarve on 2027. aastal 2026. aasta riigieelarve tasemel.
Kõige suurem osa HÄK-i kulude eelarvest kasutatakse hädaabiteadete vastuvõtmisele ja
töötlemisele.
526
3.17.3 Kulud tegevuspõhises vaates
2027. aastal keskendutakse siseturvalisuse valdkonna järelkasvu tagamisele, piirivalvamise
tugevdamisele, kriisideks valmisoleku suurendamisele ja elanikkonnakaitse arendamisele.
Jätkatakse idapiiri väljaehitamist ja kriisireservide loomist, korraldatakse kriisikoolitusi elanikele
ning kohalikele omavalitsustele, ajakohastatakse taktikalise väljaõppe taristut, luuakse
droonide tuvastamise ja tõrje võimekus ning uuendatakse ja täiendatakse relvastust.
Tabel 373. Siseministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr .
2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA
18.15 Tulemusvaldkond: Siseturvalisus -536 463 -536 805 -550 330 -13 525 3% -33 873
18.16 Turvalise elukeskkonna programm -144 161 -138 005 -142 947 -4 942 4% -7 397
18.27 Kriisikindla ühiskonna programm -145 244 -133 492 -135 351 -1 859 1% -9 902
18.48 Sisejulgeoleku programm -168 491 -153 185 -148 318 4 867 -3% -4 561
18.64 Rahvastikuhalduse programm -42 826 -36 609 -47 807 -11 198 31% -4 336
18.76 Siseturvalisuse toetamise programm -35 741 -75 514 -75 907 -393 1% -7 678
18.89 Tulemusvaldkond: Sidus ühiskond -9 247 -9 953 -10 248 -295 3% -948
18.90 Kogukondliku Eesti programm -4 317 -5 178 -5 577 -399 8% -948
18.96 Erakondade rahastamise programm -4 931 -4 775 -4 671 104 -2% 0
Palgatõusudeks eraldatud vahendid suurendavad programmide eelarvet järgmiselt: Kriisikindla
ühiskonna programm 1,88 mln eurot, Turvalise elukeskkonna programm 4,16 mln eurot ja
Sisejulgeoleku programm 1,28 mln eurot. Palgatõusuvahendite lõplik jaotus programmide
vahel täpsustub pärast vahendite üleandmist valitsemisala asutuste eelarvetesse.
Ülejäänud suuremad muutused toimuvad „Sisejulgeoleku programmi“ ja „Rahvastikuhalduse
programmi“ kuludes. Sisejulgeoleku programmi kulude vähenemine on peamiselt tingitud
planeeritud välistoetustest ja nende jaotumisest programmide vahel. 2026. ja 2027. aasta
eelarves kajastuvad välistoetused on erineva suunitlusega ning nende kavandatud kasutamine
jaotub tegevuspõhiselt erinevalt. Seetõttu mõjutavad need ka programmide vahelist
kulustruktuuri. Kõige suuremad muutused programmi tegevuste vahel tulenevad rändepaketi
rakendamisest. Rahvastikuhalduse programmi kulude suurenemine on seotud planeeritud
välistoetuste ning arvestuslike vahendite kulu kasvuga, mis tuleneb 2027. aastal väljaantavate
isikut tõendavate dokumentide suuremast mahust. Lisaks mõjutab programmide kulustruktuuri
kulumudelite korrigeerimine, mille tulemusel on muutunud kulude jaotumine programmide ja
programmi tegevuste vahel.
527
3.17.3.1 Tulemusvaldkond Siseturvalisus
Tulemusvaldkondade „Siseturvalisus“ ja „Sidus ühiskond“ Siseministeeriumi juhtimisel olevate
programmide struktuuri muudatused alates perioodist 2027–2030 on tingitud valitsemisala
vajadusest korrastada programmide juhtimiskorraldust, et ministeeriumi struktuur toetaks
senisest enam programmide juhtimist. See loob SIM valitsemisala asutustele selgema
partnerluse konkreetsest programmist, kui kõik valdkonnas omavahel tihedalt seotud teemad
on koondatud valdkonna eest vastutava asekantsleri juhtimise alla. Programmide struktuur on
seega selgem ja läbipaistvam.
Programmide struktuuris planeeritud muudatusi tutvustati 17. märtsil 2026. aastal
siseturvalisuse arengukava (STAK) ja 19. märtsil 2026. aastal sidusa ühiskonna arengukava
(SIDEST) juhtkomisjonide kohtumistel. Mõlemad juhtkomisjonid kiitsid programmide
muudatused heaks.
3.17.3.1.1 Turvalise elukeskkonna programmi kulude jaotus
programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Tulemusliku ennetuse, kohaliku tasandi kaasamise, politsei tõhusa
reageerimise ning süüteomenetluse kaudu on loodud turvaline elukeskkond.
Asutused, kes viivad programmi ellu: PPA, SIM.
Tabel 374. Turvalise elukeskkonna programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantava
d maksud
18.16
Turvalise
elukeskkonna
programm
-142 947 -138 855 -606 -2 880 -606 0
18.17 Ennetus
siseturvalisuses -29 355 -28 500 -29 -773 -53 0
18.22 Korrakaitse ja
süüteomenetlus -113 592 -110 355 -577 -2 106 -553 0
Turvalise elukeskkonna programm kujuneb kahe varasema programmi „Ennetava ja turvalise
elukeskkonna kujundamise programm“ ning „Kiire ja asjatundliku abi programm“ osalisel
liitmisel. Programmi koonduvad kokku siseturvalisuse valdkonna politseilised tegevused
süütegude ennetusest ja kogukonna süütegude menetlusest, turvalise keskkonna
kujundamisest, avaliku korra tagamisest ja süütegudele reageerimisest. Varasemast neljast
programmi tegevusest moodustub kaks programmi tegevust „Ennetus siseturvalisuses“ ja
„Korrakaitse ja süüteomenetlus“. Kuna riskikäitumise ja süütegude ennetamine, avaliku korra
528
tagamine ja reageerimine kannavad kõik terviklikku turvalisuse tagamise eesmärki, siis nende
valdkondade elluviimise kavandamine toimub koostoimes ja tegevuste tulemuslikkus mõjutab
üksteist.
Siseturvalisuse vabatahtlike valdkond – programmi tegevus „Siseturvalisuse vabatahtlikud“ –
liigub horisontaalse teemana „Siseturvalisuse toetamise programmi“ koosseisu.
Programmi elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb sisejulgeoleku asekantsler.
Turvalise elukeskkonna arendamist kohalikes omavalitsustes toetab ja suunab koostöös SIM-
iga PPA.
Rida 18.17 programmi tegevus: Ennetus siseturvalisuses
Programmi tegevuse eesmärk: Riigiasutuste, kohalike omavalitsuste ja erasektori koostöös on
loodud turvaline elukeskkond ning tulemusliku ennetustöö abil on vähenenud riskikäitumine ja
süüteod, inimesed on teadlikumad ning oskavad ohte ennetada ja neile reageerida.
Tabel 375. Programmi tegevuse ennetus siseturvalisuses 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kohalike omavalitsuste osakaal, kelle arengukavas on turvalisus
eesmärgistatud, %
Allikas: Siseministeerium
76 89
Inimeste osakaal, kes on viimase aasta jooksul kasutanud ennetusabinõusid
oma vara kaitsmiseks, %
Allikas: SIM, Siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring
76 75
Elanike osakaal, kes on valmis lähisuhtevägivalla juhtumist politseid
teavitama, %
Allikas: PPA, Eesti elanikkonna turvalisuse uuring
n/a 37
Mõõdikud näitavad ennetustegevuste mõju ühiskonnas laiemalt ning muutusi inimeste ja
organisatsioonide käitumises, teadlikkuses ja valmisolekus panustada turvalise elukeskkonna
kujundamisse. „Kohalike omavalitsuste osakaal, kelle arengukavas on turvalisus
eesmärgistatud“ näitab, mil määral on kohaliku tasandi koostöö ja nõustamistegevused viinud
selleni, et turvalisus on omavalitsuste strateegilistes eesmärkides teadlikult arvesse võetud.
Mõõdik peegeldab ennetustegevuste tulemusel kasvanud institutsionaalset valmisolekut ja
pühendumist turvalise elukeskkonna kujundamisele.
„Inimeste osakaal, kes on viimase aasta jooksul kasutanud ennetusabinõusid oma vara
kaitsmiseks“ näitab inimeste teadlikkuse ja ennetava käitumise muutust. Näitaja kaudu saab
hinnata, kas teavitustegevused ja ennetusmeetmed on suurendanud inimeste valmisolekut
vara kaitsmise kaudu riske vähendada.
„Elanike osakaal, kes on valmis lähisuhtevägivalla juhtumist politseid teavitama“ näitab
inimeste teadlikkust, usaldust ja kannatanute kaitsmiseks sekkumisvalmidust. Mõõdik
529
peegeldab, kas ennetus- ja teavitustegevused on suurendanud elanike valmisolekut
vägivallajuhtumitest teada andma, sh abi otsima. Soov on jõuda olukorrani, kus inimesed
tunneksid, et vägivallal ei ole õigustust, oskaksid vägivalda märgata ja julgevad sellele
asjakohaselt reageerida. Mõõdik on programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks kasutusel
alates perioodist 2026–2029.
Tabel 376. Programmi tegevuse ennetus siseturvalisuses eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.17 Ennetus siseturvalisuses -30 098 -28 937 -29 355 -418 1% -3 064
18.18 Tööjõu- ja majandamiskulud -29 401 -28 110 -28 527 -417 1% -2 824
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -15 -26 -26 0 1% 0
18.19 Sotsiaaltoetused -1 -1 -1 0 33% 0
18.20 Muud toetused -436 -665 -666 -1 0% 0
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -3 -3 0 2% 0
18.21 Muud kulud -260 -162 -162 0 0% -240
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust „Ennetus siseturvalisuses“ viiakse ellu SIM-i ning PPA teenuste kaudu.
Eesmärgiks on suurendada kohalike omavalitsuste turvalisuse kavandamise ja elluviimise
võimekust ning toetada meetmete rakendamist, mis vähendavad süütegusid soodustavaid
tingimusi ja riskikäitumist, pöörates sealjuures tähelepanu turvalise avaliku ruumi
kujundamisele. 2027. aastaks on programmi tegevuse kuluks planeeritud 29,36 mln eurot.
Võrreldes 2026. aasta riigieelarvega suureneb 2027. aasta eelarve 0,42 mln eurot.
SIM vastutab poliitika kujundamise ning selle elluviimise koordineerimise eest. Selleks on 2027.
aastaks planeeritud 2,09 mln eurot. Tegevused on suunatud turvalise elukeskkonna
kujundamisele ja kohalike omavalitsuste turvalisuse võimekuse suurendamisele. Selleks
kujundatakse SIM-i teenuste kaudu eri poolte oskusi ja hoiakuid, võimestatakse inimesi ja
kogukondi ja kohalike omavalitsusi. Täpsustatakse eri asutuste, ühingute ja kogukondade rolle
ja arendatakse nende vahelist koostööd. Olulisimal kohal on vägivalla ennetamise ja selle riski
varajase märkamisega seotud tegevused, nt inimeste teadlikkuse suurendamine ja oskuste
parandamine, milleks viiakse ellu erinevaid teadus- ja/või tõenduspõhiseid tegevusi. Enam
tegeletakse küberkiusamise ja interneti vahendusel toime pandava laste seksuaalse
väärkohtlemise ennetamisega. PPA piirkondliku politseitöö teenus keskendub ohtude
varajasele tuvastamisele ning kogukonna turvalisust häirivate probleemide lahendamisele
koostöös partneritega, milleks on 2027. aastaks planeeritud 14,22 mln eurot. Julgestusteenuse
kaudu tagatakse kaitstavate isikute, objektide ja PPA taristu turvalisus. Isiku- ja objektikaitse
kuluks on 2027. aastaks planeeritud 10,27 mln eurot. PPA poolt elluviidava tegevus- ja
relvalubade väljaandmise teenusega viiakse ohtude ennetamiseks läbi tegevus- ja
530
relvalubadega seotud menetlusi ning teostatakse riiklikku järelevalvet. Tegevus- ja relvalubade
väljastamise ning loa omajate üle tehtava järelevalve tegevusteks on planeeritud 2027. aastaks
1,73 mln eurot. Lisaks viiakse süütegude ja ohtu sattumise riski ennetamiseks PPA-s ellu
ennetuse teenust, mille raames juhitakse projekte, kampaaniaid, avalikke esinemisi ja üritusi
koostöös partneritega avalikust, era- ja mittetulundussektorist. Ennetuse teenuse kuluks on
planeeritud 2027. aastaks 1,04 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha). Lisaks on programmi tegevuse kulude katteks planeeritud välistoetustest 0,77 mln
eurot, mis suuremas osas suunatakse riskinoortega seotud tegevustesse.
Rida 18.22 programmi tegevus: Korrakaitse ja süüteomenetlus
Programmi tegevuse eesmärk: Sündmustele reageerimisel rakendatakse olukorrale vastavaid
ressursse, seades esikohale inimeste elu ja tervist ohustavad juhtumid ning sündmuste
lahendamist ja süütegude menetlemist toetavad kaasaegsed digilahendused ja automaatsed
järelevalvesüsteemid.
Tabel 377. Programmi tegevuse korrakaitse ja süüteomenetlus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Tiheasustusega alal elu ja tervist ohustavale sündmusele piirajaga
reageerimiste osakaal, %
Allikas: Siseministeerium
94 95
Hajaasustusega alal elu ja tervist ohustavale sündmusele piirajaga
reageerimiste osakaal, %
Allikas: Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring
78 95
Atesteeritud patrullpolitseinike osakaal (võrreldes patrullpolitseinike
arvuga), %
Allikas: PPA, Eesti elanikkonna turvalisuse uuring
n/a 75
Mõõdikud näitavad politsei võimekust tagada avalikku korda ja reageerida tõhusalt ohtlikele
sündmustele. Operatiivvõimekus sõltub otseselt eelarvest, mis määrab patrullide arvu, elu ja
tervist ohustavatele sündmustele reageerimiskiiruse ja väljaõppe kvaliteedi. Avaliku korra
tagamiseks on olulisim valmisolek reageerida elu ja tervist ohustavatele sündmustele.
„Tiheasustusega alal elu ja tervist ohustavale sündmusele piirajaga reageerimiste osakaal“
peegeldab korrakaitse operatiivset suutlikkust tagada tiheasustusalal avalik kord ning lõpetada
kõrge riskitasemega sündmused võimalikult kiiresti. „Hajaasustusega alal elu ja tervist
ohustavale sündmusele piirajaga reageerimiste osakaal“ kirjeldab politsei võimekust tagada
vajalik reageerimistase ka hajaasustusega piirkondades, kus geograafilised vahemaad ja
ressursijaotus muudavad reageerimise keerukamaks. Näitajate kaudu saab hinnata, kas
inimestele tagatakse võrreldav turvalisuse tase sõltumata nende elukohast. PPA suutlikkust
reageerida väljakutsetele mõjutab kõige enam esmareageerijate ehk patrullide puudus.
531
Sündmustele reageerimise kiirus on varasemate aastatega võrreldes pidevalt tõusnud, millele
on kaasa aidanud tehnoloogia nutikam kasutamine, sh targem planeerimine. Samas on
patrullide keskmise väljapaneku arv pidevalt vähenenud, mis võib hakata tulevikus mõjutama
väljakutsetele jõudmise kiirust ning liiklusjärelevalve ja avaliku korra tagamise taset. Elu ja
tervist ohustavale sündmusele piirajaga reageerimiste mõõdikute täitmise eelduseks on, et PPA
esmareageerijate arv säilib vähemalt olemasoleval tasemel.
Mõõdik „Atesteeritud patrullpolitseinike osakaal” näitab, millisel määral vastavad
patrullpolitseinikud nõutud pädevusstandarditele ning on saanud vajaliku väljaõppe, teadmised
ja oskused professionaalseks ülesannete täitmiseks siseturvalisuse ja avaliku korra tagamisel,
suurendades seeläbi ka usaldust politsei vastu. Mõõdik on programmi tegevuse eesmärgi
saavutamiseks kasutusel alates perioodist 2026–2029.
Tabel 378. Programmi tegevuse korrakaitse ja süüteomenetlus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.22 Korrakaitse ja süüteomenetlus -114
063
-109
068
-113
592 -4 524 4% -4 332
18.23 Tööjõu- ja majandamiskulud -112
213
-107
313
-111
854 -4 541 4% -3 823
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -53 -91 -91 0 0% 0
Sh kohtutäiturite tasud -37 -50 -50 0 0% 0
Sh trahviteadete postikulu -275 0 -435 -435 100% 0
18.24 Sotsiaaltoetused -4 -1 -1 0 4% 0
18.25 Muud toetused -65 -20 -21 0 2% 0
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -2 -2 0 -20% 0
18.26 Muud kulud -1 782 -1 734 -1 716 18 -1% -509
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust „Korrakaitse ja süüteomenetlus“ viiakse ellu SIM-i ning PPA teenuste
kaudu. 2027. aastaks on programmi tegevuse kuluks planeeritud 113,59 mln eurot. Võrreldes
2026. aasta riigieelarvega suureneb 2027. aasta eelarve 4,52 mln eurot. SIM korrakaitsepoliitika
kujundamise teenus loob strateegilise raamistiku korrakaitse tagamise valdkonnale. Poliitika
kujundamise kuluks on 2027. aastaks planeeritud 4,84 mln eurot. PPA teenuste kaudu
tagatakse avalik kord, kogukonna turvalisus ning õigusnormide järgimine. Patrulltöö ja
piirkondliku politseitöö teenused keskenduvad rikkumiste ennetamisele, ohtude varajasele
tuvastamisele ning kogukonna turvalisust häirivate probleemide lahendamisele koostöös
partneritega. Patrulltöö teenus keskendub ohtude varajasele tuvastamisele ja reageerimisele
rikkumiste kõrvaldamiseks, milleks on 2027. aastaks planeeritud 45,64 mln eurot.
Liiklusjärelevalve teenuse eesmärk on vähendada liiklejate riskikäitumist ja parandada
532
liiklusohutust. Liiklejate riskikäitumise vähendamise ja liiklusohutuse parandamise kuluks on
2027. aastaks planeeritud 5,53 mln eurot. Eriüksuse ja kiirreageerimise teenus tagab
suutlikkuse reageerida kõrgendatud ohuastmega sündmustele ning tõrjuda avalikku korda
ähvardavaid ohte ka keerukates ja eritingimusi nõudvates olukordades. Kõrgendatud
ohuastmega sündmustele reageerimise ning avalikku korda ähvardavate ohtude tõrjumise
kuluks on 2027. aastaks planeeritud 11,01 mln eurot. Isikute kinnipidamise teenus tagab
seaduslikud ja turvalised kinnipidamistingimused ning menetlustoimingute tõrgeteta
läbiviimise. Kinnipeetavatele isikutele turvaliste kinnipidamistingimuste tagamise ning
menetlustoimingute läbiviimise kuluks on 2027. aastaks planeeritud 10,39 mln eurot. Isikute
otsimise teenus võimaldab tagaotsitavate ja kadunud isikute tuvastamist ning toetab
rahvusvahelist koostööd. Selle teenuse kuluks on 2027. aastaks planeeritud 0,99 mln eurot. PPA
kogukonnaga seotud süütegude lahendamise teenuse kaudu tagatakse süütegude
lahendamine, et vähendada süütegude korduvust ja nende tagajärgede ulatust ning toetada
õigluse jaluleseadmist. Süüteomenetluse tõhustamiseks arendatakse automaatseid
järelevalvesüsteeme ja erinevaid digilahendusi, sh olemasolevaid menetlusi digiteeritakse.
Süütegude lahendamisega seotud tegevuste kuluks on 2027. aastaks planeeritud 35,20 mln
eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt (97%-di ulatuses) riigieelarvest piirmääraga
vahendite arvelt (riigiraha). Välistoetustest on programmi tegevuse kulude katteks planeeritud
2,11 mln eurot (2%-ti), mis suuremas osas suunatakse taustakontrolli võimekuse loomiseks ja
teenuse pakkumiseks.
3.17.3.1.2 Kriisikindla ühiskonna programmi kulude jaotus
programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti ühiskond on kriisidele vastupidav, valmis ohte ennetama ning neile
reageerima, inimesed on ohtudest teadlikud ning võtavad vastutuse oma isikliku valmisoleku
eest.
Asutused, kes viivad programmi ellu: SIM, PÄA, HÄK, PPA.
Tabel 379. Kriisikindla ühiskonna programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
18.27
Kriisikindla
ühiskonna
programm
-135 351 -130 836 -327 -2 999 -1 189 0
18.28 Hädaabi 112 ja
riigiinfo 1247 -9 922 -9 872 -21 0 -29 0
533
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
18.32 Demineerimine -6 040 -5 918 -17 -105 0 0
18.35 Elanikkonnakaitse
ja kriisivalmidus -14 230 -12 083 -23 -1 969 -155 0
18.39 Ohutus ja
päästetööd -91 345 -90 656 -259 -431 1 0
18.43 Lennu- ja
merepääste -13 815 -12 307 -6 -495 -1 006 0
Programm „Kriisikindel ühiskond“ kujuneb kolme varasema programmi „Ennetava ja turvalise
elukeskkonna kujundamine“, „Kiire ja asjatundlik abi“ ning „Kindel sisejulgeolek“ valdkondade
pinnalt. Moodustub viis programmi tegevust „Elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus“, „Hädaabi
112 ja riigiinfo 1247“, „Ohutus ja päästetööd“, „Lennu- ja merepääste“ ning „Demineerimine“.
Programm kajastab Eesti ühiskonnas ohtude ennetamise ja päästesündmustele reageerimisega
seotud valmisoleku, pääste ja elanikkonnakaitse tegevusi. Kuna elanikkonnakaitse valmisolek,
ohtude ennetamine, hädaabi teadete vastuvõtmine ja päästesündmusele reageerimine loovad
tervikuna ühiskonna kriisikindlust, siis nende valdkondade elluviimise kavandamine toimub
koostoimes ja tegevuste tulemuslikkus mõjutab üksteist.
Programmi elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb kriisivalmiduse ja
elanikkonnakaitse asekantsler.
Rida 18.28 programmi tegevus: Hädaabi 112 ja riigiinfo 1247
Programmi tegevuse eesmärk: Kiire abi tagamiseks on elu, tervist, vara või keskkonda
ohustavate sündmuste teated vastu võetud ning tagatud kiire ja usaldusväärse riigi- ja kriisiinfo
kättesaadavus.
Tabel 380. Programmi tegevuse hädaabi 112 ja riigiinfo 1247 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Nende kõnede osatähtsus %-des, millele on vastatud 10 sekundi jooksul
Allikas: Häirekeskus, % 97 92
Teadete, milles sisaldub oht elule ja tervisele, menetlemise kiirus, minutites
Allikas: Häirekeskus 1.46 2
Elanike teadlikkus riigiinfo telefonist 1247, %
Allikas: SIM siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 51 56
Elanike ootuste ja kiiresti areneva tehnoloogiaga tuleb arvestada ka hädaabiteadete korralduse
juures. Riigi usaldusväärsust näitab elanike kindlustunne, et ohu ilmnemisel või ohtu sattumisel
saavad nad loota riigi abile ning abi on võimalik kutsuda igal ajal, igas kohas ja olukorras, kus iga
sekund loeb. Inimesele on tähtis, et hädaabiteade võetakse vastu kiirelt ja professionaalselt
534
ning edastatakse lahendamiseks õigetele abiandjatele. Kui HÄK-i mõõdikute sihid saavutatakse,
näitab see hädaabiteadete menetlemise tõhusust ja kvaliteeti, mis on eluliselt oluline inimeste
turvalisuse tagamisel. Mõõdikud „Nende kõnede osatähtsus, millele on vastatud 10 sekundi
jooksul” ja “Teadete, milles sisaldub oht elule ja tervisele, menetlemise kiirus” näitavad
abivajajatele abi saamise kiirust ja mõjutavad üldist rahulolu HÄK tööga. Jätkuvalt on
probleemiks tööjõu ja järelekasvu piisavus, et saavutatud taset hoida ja säilitada operatiivne
töövõimekus.
Mõõdiku “Elanike teadlikkus riigiinfotelefonist 1247” näitaja eesmärk on hinnata teadlikkust
riigiinfo telefonist. Riigiinfotelefoniga leevendatakse erinevate asutuste infotelefonide ja
hädaabinumbri 112 koormust olukordades, kus ei ole ohus elu, tervis või vara. Kõned, mis ei
ole seotud kiire abivajadusega koormavad süsteemi, vähendades hädaolukorras olevate
inimeste võimalust saada kiiret abi. Kui aga elanike teadlikkus riigiinfotelefonist 1247 ei kasva
piisavalt, koormatakse hädaabi osutamise teenuste ressursse ebamõistlikult ning võib
suureneda mure ja ebakindlus elupäästva abi õigeaegse saabumise osas. Mõõdikute sihtide
hoidmine kriitilisel tasemel eeldab sihipäraseid eelarvelisi vahendeid päästekorraldajate
järelkasvu tagamiseks, värbamisvõimekuse tõstmiseks ja konkurentsivõimelise palgafondi
säilitamiseks. Samuti on vajalik investeerida infosüsteemide moderniseerimisse, et tagada
teadete kiire digitaalne edastamine õigetele abiandjatele.
Tabel 381. Programmi tegevuse hädaabi 112 ja riigiinfo 1247 eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
18.28 Hädaabi 112 ja riigiinfo
1247 -11 645 -9 763 -9 922 -159 2% -277
18.29 Tööjõu- ja
majandamiskulud -11 641 -9 762 -9 921 -159 2% -277
Sh pensionioote toetus -13 -20 -20 0 0% 0
18.30 Sotsiaaltoetused -1 0 0 0 60% 0
18.31 Muud toetused -3 -1 -1 0 1% 0
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -1 -1 0 3% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuses kajastavad oma teenuste prognoositavat kulu HÄK ja SIM ning selleks on
2027. aastaks planeeritud kokku 9,92 mln eurot. Võrreldes 2026. aasta riigieelarvega suureneb
2027. aasta eelarve 0,16 mln eurot.
SIM vastutab hädaabi teadete menetlemise valdkonna poliitika kujundamise ja selle elluviimise
koordineerimise eest. Selleks on 2027. aastal planeeritud 0,51 mln eurot.
HÄK hoiab teadete kiireks vastuvõtmiseks, abivajaduse täpseks väljaselgitamiseks ja abi
väljasaatmiseks töös eri suhtluskanaleid, et tagada suhtlemine nii abivajajaga kui erinevate
abiotsijate endi vahel. Häirekeskus tõstab inimeste teadlikkust hädaabiteadete kanalite
535
võimalustest, õige kanali valiku tegemiseks ja ohuolukorras käitumiseks. Häirekeskus tagab
hädaabiteadete vastuvõtmise ja menetlemise kanalite jätkusuutlikkuse, arvestades tehnoloogia
arengut ja inimeste kommunikatsiooniharjumusi. 2027. aastal on nendeks tegevusteks
planeeritud kokku 9,42 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha).
Rida 18.32 programmi tegevus: Demineerimine
Programmi tegevuse eesmärk: Kiire ja asjakohane reageerimine lahingumoona ohu, keemia- ja
kiirgusohu ning pommi- ja plahvatusohu korral aitab ennetada ja vähendada inim-, vara- või
keskkonnakahju.
Tabel 382. Programmi tegevuse demineerimine 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Pommi- ja plahvatusohu korral on mandril tagatud demineerijate
kohalejõudmine 90 min jooksul, %
Allikas: Päästeamet
100 100
Kiire reageerimine tagab ohuolukordade tõhusa likvideerimise ning vähendab märkimisväärselt
inimeste elule ja tervisele tekkivaid ohte. Mõõdik „Pommi- ja plahvatusohu korral on mandril
tagatud demineerijate kohalejõudmine 90 min jooksul” näitab osakaalu, kui kiiresti jõutakse
kiireloomulistele sündmustele tavatingimustes. Selleks, et jõuda kiireloomulistele sündmustele
90 minutiga, tuleb tagada nelja pommigrupi olemasolu üle Eesti. Sihti ei suudeta saavutada, kui
pommigrupp peab reageerima saartele. Eesmärgi saavutamisele aitab kaasa abidemineerijate
laialdasem kaasamine, et toetada professionaalseid demineerijaid.
Tabel 383. Programmi tegevuse demineerimine eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
18.32 Demineerimine -6 975 -6 041 -6 040 1 0% -1 337
18.33 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 965 -6 038 -6 033 5 0% -1 329
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -13 -6 -6 0 0% 0
Sh pensionioote toetus -31 -11 -11 0 0% 0
18.34 Muud toetused -10 -3 -7 -4 127% -8
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust viiakse ellu PÄA teenuste kaudu, mis ühiselt aitavad ennetada ja
vähendada inim-, vara- või keskkonnakahju. Programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks
536
tuvastab ja kõrvaldab PÄA lahingumoonast ning plahvatusohtlikest esemetest tulenevad ohud,
et ei toimuks plahvatusi ja väheneks lõhkematerjali kättesaadavus. Demineerimisel kasutatakse
kaasaegseid tehnoloogiavõimalusi ja maksimaalseid ohutusmeetmeid, et vähendada ohtusid
demineerijatele ning õnnetusse sattunutele.
Programmi tegevuses kajastab oma teenuste kulu PÄA ning selleks on 2027. aastaks
planeeritud kokku 6,04 mln eurot, sh lahingumoonast tuleneva ohu tuvastamiseks ja
kõrvaldamiseks on 2027. aastal planeeritud 2,34 mln eurot, pommi- ja plahvatusohu
tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks 2,48 mln eurot, siseveekogudes leiduvatest plahvatusohtlikest
esemetest tuleneva ohu tuvastamiseks ja kõrvaldamiseks 0,60 mln eurot ja keemia-, bio-,
kiirgus- ja tuumaohu (CBRN - Chemical, Biological, Radiological, and Nuclear) avastamiseks,
leviku tõkestamiseks ja kõrvaldamiseks 0,63 mln eurot.
2027. aasta eelarve on planeeritud 2026. aasta eelarve tasemel. Programmi tegevust
rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt (riigiraha). Lisaks on
programmi tegevuse kulude katteks planeeritud välistoetustest 0,10 mln eurot. Vahendid
suunatakse valdkonna koolitusteks.
Rida 18.35 programmi tegevus: Elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus
Programmi tegevuse eesmärk: Siseturvalisuse asutused on valmis kriise lahendama, tagades
riigi julgeoleku ja elanike turvalisuse, elanikud on kriisiteadlikud ja valmis toime tulema
erinevate kriisidega.
Tabel 384. Programmi tegevuse elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kohalike omavalitsuste kriisideks valmisoleku indeks
Allikas: Päästeamet 8 7
Siseministeeriumi valitsemisala asutuste kriisivalmiduse baasnõuete indeks,
%
Allikas: Siseministeerium
73 75
Elanike osakaal, kellele on tagatud avalikud varjumiskohad, %
Allikas: Päästeamet 10 12
Elanikkonnakaitse kriisireserv (kriisirolliga vabatahtlikud)
Allikas: Päästeamet 45 250
Ulatusliku evakuatsiooni läbiviimise võime, %
Allikas: Päästeamet 1,46 5
Valmisolek kriisideks sõltub nii riigiasutuste, kohalike omavalitsuste, ettevõtete kui ka
üksikisikute teadlikkusest ja oskustest kriisis tegutseda. Mõõdik „Kohalike omavalitsuste
kriisideks valmisoleku indeks” näitab kohalike omavalitsuste elanikkonnakaitse alase
valmisoleku ja kriisinõuete täitmise taset, milleks PÄA loob omavalitsuste kriisireguleerimise ja
537
elanikkonnakaitse alase valmisoleku tõstmiseks eeldused, sh koolitused, nõustamised,
toetusvoorud, haldusjärelevalve jms. Indeks loob hea ülevaate, kus on suuremad puudujäägid
ja seega selged suunad, mida on tarvis järele aidata. Mõõdik „Siseministeeriumi valitsemisala
asutuste baasnõuete indeks“ näitab valitsemisala asutuste valmisoleku taset ja selle muutust
erinevate valmisoleku komponentide vaates. Need näitajad on oluliseks indikaatoriks
ühiskonna kriisideks valmisolekule ning tulemusi võetakse aluseks võimearenduste suuna
otsustamisel. Mõõdik „Elanike osakaal, kellele on tagatud avalikud varjumiskohad“ näitab
otseselt panust kriisikindlusesse, mõõtes osakaalu rahvaarvust, kes saavad vajadusel kasutada
avalikku varjumiskohta. 01.04.2026 seisuga on märgistatud 301 avalikku varjumiskohta, mille
pindala on kokku 106 303 m2 ja kohti 141 738 inimesele, mis moodustab 10,40% elanikkonnast.
Mõõdik „Elanikkonnakaitse kriisireserv (kriisirolliga vabatahtlikud)“, näitab tervikuna
kriisireservi suurust, et tagada ulatuslik evakuatsioon ja varjumise korraldamine,
demineerimine, päästetöö ning logistika. Elanikkonnakaitse kriisireservi hulka arvestatakse
vabatahtlikud, kellele on õigusaktist tuleneval alusel võimalik määrata kriisiroll. Hetkel on
kriisirolli võimalik määrata vaid abidemineerijatele.
Valmisolekut tulla toime erinevate kriisidega näitab ka mõõdik „Ulatusliku evakuatsiooni
läbiviimise võime“, mis mõõdab PÄA valmisolekut Eesti elanike ulatuslikuks evakueerimiseks,
kombineerides võime olulisi komponente – evakueeritavate transport, evakueeritavate
majutus, evakueerimiseks ja evakuatsioonikohtade kasutamiseks vajalik personal,
evakuatsioonivarud, evakuatsioonivarude veo ja kasutuselevõtu võime.
Tabel 385. Programmi tegevuse elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.35 Elanikkonnakaitse ja kriisivalmidus -12 270 -10 587 -14 230 -3 642 34% -3 084
18.36 Tööjõu- ja majandamiskulud -8 846 -8 361 -11 510 -3 149 38% -2 215
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -17 -5 -7 -2 30% 0
Sh pensionioote toetus -27 -11 -14 -3 30% 0
18.37 Sotsiaaltoetused 0 0 -1 0 60% 0
18.38 Muud toetused -3 424 -2 226 -2 719 -493 22% -869
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -2 -2 0 3% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust viiakse ellu SIM ja PÄA teenuste kaudu, mis ühiselt toetavad ja panustavad
elanikkonnakaitse tugevdamisse ning kriisivalmiduse suurendamisse. Programmi tegevuse
planeeritavaks kuluks 2027. aastaks on kokku 14,23 mln eurot.
538
Võrreldes 2026. aasta riigieelarvega suureneb 2027. aasta eelarve 3,64 mln eurot. Suurenemine
tuleneb eelkõige planeeritud välistoetustest, mille raames suureneb Norra toetustest
rahastatavate tegevuste elluviimise maht 2027. aastal. Lisaks suureneb programmi tegevuse
planeeritud kulu seoses „Elanikkonnakaitse tegevuskava“ üksikasjalikuma planeerimise ja
kulude täpsustumisega.
SIM-i juhitava elanikkonnakaitse poliitika teenuses luuakse eeldused riigi ja ühiskonna
valmisolekuks erinevate kriisidega toime tulemiseks ning elutähtsate teenuste toimimise
tagamiseks igal ajal. Poliitika kaudu koordineeritakse asutuste tegevust ning luuakse raamistik,
mis vähendab kriisidest tulenevaid kahjusid elanikele ja riigile. Poliitika kujundamise ja
elluviimise kulu on planeeritud 2027. aastaks 2,90 mln eurot. PÄA poolt osutatavad teenused
toetavad otseselt elanikkonna kriisivalmidust ja vastupanuvõimet. Elanikkonna kriisiteadlikkuse
teenuse osutamine suurendab inimeste riskiteadlikkust ja iseseisvat toimetulekuvõimet
hädaolukordades ning soodustab vastastikust abistamist. Selle teenuse kulu on planeeritud
2027. aastaks 2,91 mln eurot. Hädaolukorra riskihalduse teenuse kaudu on pääste vastutusalas
olevad ohud ja riskid süstemaatiliselt tuvastatud ja hinnatud ning ennetus- ja
leevendusmeetmed on kohandatud vastavalt muutuvatele riskidele. Selle teenuse kulu on
planeeritud 2027. aastaks 0,61 mln eurot. Kriisijuhtimise teenus tagab PÄA pideva valmisoleku
ja võimekuse juhtida ning koordineerida hädaolukordade lahendamist regionaalsel ja riiklikul
tasandil ning toetada teisi asutusi ja partnereid. Selle raames tagatakse tõhus staabitöö,
olukorrateadlikkus ja teabevahetus kriiside lahendamisel. Kriisijuhtimise tegevuste kuluks on
planeeritud 2027. aastaks 1,17 mln eurot. Ulatusliku evakuatsiooni teenus loob võimekuse
elanikkonna ajutiseks ümberpaigutamiseks ohualalt turvalisse keskkonda, tagades
evakuatsiooni planeerimise, juhtimise, koordineerimise ning vajalike vahendite ja väljaõppe
olemasolu. Selle teenuse kuluks on planeeritud 2027. aastaks 0,69 mln eurot. PÄA
kriisikommunikatsiooni teenus tagab avalikkuse õigeaegse ja selge teavitamise hädaolukordade
ajal, toetades elanikkonna teadlikku käitumist ja toimetulekut kriisis ning kulu selleks on 2027.
aastaks planeeritud 0,41 mln eurot. Ohuteavituse teenuse kaudu on loodud valmisolek
viivitamatu ohuteate edastamiseks sündmustest, mis ohustavad paljude inimeste elu, tervist
või riigi julgeolekut, sh sireenivõimekuse arendamine ja teavituskanalite koordineeritud
kasutamine. Ohuteavituse kuluks on planeeritud 2027. aastaks 0,27 mln eurot. Varjumise
teenus loob koostöös riigi ja erasektoriga võimalused elanikkonna varjumiseks, sealhulgas
avalike varjumiskohtade planeerimise, märgistamise ja juhendite väljatöötamise kaudu ning
nende tegevuste kulu on planeeritud 2027. aastaks 1,91 mln eurot. Kohaliku omavalitsuse
üksuse kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse toetamise teenus tugevdab omavalitsuste
valmisolekut kriisideks, pakkudes nõustamist, järelevalvet ja regionaalset kriisikoordinatsiooni
ning toetades koostööd riigi ja kohaliku tasandi vahel. Kohaliku omavalitsuse üksuse
kriisireguleerimise ja elanikkonnakaitse toetamise tegevusteks on planeeritud kulu 2027.
aastaks 3,37 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha). Lisaks on programmi tegevuse kulusid planeeritud rahastada välistoetustest ja CO₂
539
kvooditulust. Välistoetused 1,97 mln eurot suunatakse valdkonna arendusse, sh
kriisiennetusse, toimepidevuse tagamisse, päästevõimekuse suurendamisse.
Peamised prioriteedid kriisideks valmisoleku ning elanikkonnakaitse valdkonnas 2027. aastal
on:
Kriisideks valmisoleku parandamine läbi andmepõhise juhtimise: selleks arendatakse ühtset
valitsemisalaülest operatiivset olukorrateadlikkust ja turvalisi reaalajas andmevahetuse
tööriistu. Päästevõrgustiku toimepidevuse tagamisel viiakse vastavusse kutseliste ja
vabatahtlike päästjate taristu ning juhtimisvõime riigikaitseliste vajadustega, tagades
suutlikkuse koordineerida elanikkonnakaitset ja rahvusvahelist abi. Kriisireservi ja vabatahtlike
kaasamisel luuakse ühtne kontseptsioon tagamaks piisavas mahus koolitatud inimestest
koosnev kriisireserv, et võimaldada asutuste ülesannete jätkusuutlik täitmine.
Elanikkonnakaitse tõhustamine ja elanike kriisiteadlikkus: suurendatakse inimeste ja
korteriühistute iseseisvat valmisolekut läbi koolituste, riskikommunikatsiooni ja õppuste.
Kohalike omavalitsuste (KOV) toetamisel tugevdatakse kõigi 79 KOV-i kriisivõimekust
nõustamise ja iga-aastase sihtotstarbelise rahalise toetuse kaudu (9434 eurot KOV-i kohta
aastatel 2025–2027). Ohuteavituse ja evakuatsiooni tagamisel kaasajastatakse riiklikku
ohuteavitussüsteemi EE-ALARM ja arendatakse võimekust Eesti elanike siseriiklikuks
ulatuslikuks evakueerimiseks.
Rida 18.39 programmi tegevus: Ohutus ja päästetööd
Programmi tegevuse eesmärk: Elanike teadlikkus ja kiire ning asjakohane reageerimine
siseveekogudel ja maismaal õnnetustele ning ohtudele aitab vähendada inim-, vara- või
keskkonnakahju.
Tabel 386. Programmi tegevuse ohutus ja päästetööd 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase
Viimane
tegelik tase
(2025)
2027
Tuleohutusalase teadlikkuse indeks
Allikas: Päästeamet 62,3 n/a
Veeohutuse alase teadlikkuse indeks
Allikas: Päästeamet 57,6 57
Eesti elanike osakaal, kellele on 15 min jooksul tagatud kutseliste- või/ja
vabatahtlike päästemeeskondade poolt abi osutamine, %
Allikas: Päästeamet
95,27 93
Inim-, vara- või keskkonnakahju vähendamiseks suurendatakse ühest küljest inimeste
teadlikkust ennetus- ja kaitseabinõudest ning teisalt luuakse võimekus õnnetuste puhul kiireks
reageerimiseks. Tuleohutuse ja veeohutuse alase teadlikkuse indeksite kaudu hinnatakse
teavitustöö efektiivsust ja selle tulemusel toimunud muutusi elanikkonna ohutusalases
teadlikkuses, käitumises ja hoiakutes.
540
Mõõdik „Eesti elanike osakaal, kellele on 15 min jooksul tagatud kutseliste- või/ja vabatahtlike
päästemeeskondade poolt abi osutamine” näitab, kui suur hulk Eesti inimesi elab piirkonnas,
kus riikliku elupäästevõimekusega komandod jõuavad sündmuskohale 15 minutiga. Mõõdik
näitab päästeteenistuste valmisolekut ja efektiivsust ning kriitilistes olukordades abi saabumise
kiirust, et seekaudu vähendada õnnetuste ja tervisekahjustuste tõsidust ning päästa inimelusid.
Mõõdik võimaldab saada infot, kuivõrd on kokku lepitud reageerimise kiirusega reageeritud.
Abi kättesaadavuse kõrge tase paneb inimesi tundma ennast turvaliselt, teades, et vajadusel
reageerivad päästemeeskonnad kiiresti. Kiirele ja asjakohasele reageerimisele aitab kaasa
kaasaegne päästekomandode võrgustik, mis loob paremad tingimused päästjate valmisolekuks
regioonides. Oluline on ka vabatahtlike päästjate panus, mis aitab vähendada reageerimisaega
kriitilistes olukordades.
Tabel 387. Programmi tegevuse ohutus ja päästetööd eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.39 Ohutus ja päästetööd -98 834 -90 992 -91 345 -353 0% -2 745
18.40 Tööjõu- ja majandamiskulud -97 699 -90 960 -90 018 942 -1% -2 650
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -131 -89 -87 2 -2% 0
Sh pensionioote toetus -1 148 -174 -170 3 -2% 0
18.41 Sotsiaaltoetused -2 0 0 0 53% 0
18.42 Muud toetused -1 092 -32 -1 327 -1 295 4084% -95
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -2 -2 0 -2% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust viiakse ellu SIM ja PÄA teenuste kaudu, mis ühiselt toetavad ja panustavad
ohtude ennetusse, teadlikkuse tõstmisse, järelevalvesse ning operatiivsesse reageerimisse.
Pääste- ja õnnetuste vähendamise poliitikate kujundamise teenused loovad strateegilise
raamistiku ennetustööle ja operatiivsele reageerimisele, et erinevad osapooled tegutseksid
ühtsete põhimõtete alusel ning seeläbi suurendades süsteemi suutlikkust.
Programmi tegevuses kajastavad oma teenuste prognoositavat kulu PÄA ning SIM ja selleks on
2027. aastaks planeeritud kokku 91,35 mln eurot. Võrreldes 2026. aasta riigieelarvega
suureneb 2027. aasta eelarve 0,35 mln eurot.
PÄA teenused (vahtkustutustöö, maastikutulekahjude kustutamise, veepääste, varingupääste,
nööripääste ja kõrgustest päästetöö teenused ning päästetöö baasteenus) tagavad otsese ja
vahetu reageerimisvõime nii siseveekogudel kui ka maismaal toimuvatele õnnetustele. Nende
teenuste kaudu päästetakse inimelusid, vähendatakse vigastusi ning piiratakse vara- ja
keskkonnakahjusid. Kokku planeeritakse nimetatud tegevuste kuluks 2027. aastal 76,50 mln
eurot.
541
Keemiapääste ja naftareostustõrje teenuste kuluks on planeeritud 2027. aastaks kokku 3,68
mln eurot. Sellega tagatakse õnnetuste korral reostuse likvideerimine ja ohtlike ainete
käsitlemine keskkonnamõjude vältimiseks.
PÄA järelevalve- ja ohutusteenuste (tule- ja kemikaaliohutus, elanikkonna ohutusteadlikkuse ja
tuletõrjemuuseumi teenused) kaudu tegeletakse ohutusalase teadlikkuse tõstmisega ja
tehakse järelevalvet ohutuse tagamiseks. Nende teenuste kaudu parandatakse inimeste oskusi
ohte ära tunda, ennetada ning neile õigesti reageerida. Tuletõrjemuuseumi tegevus aitab kaasa
teadlikkuse kasvatamisele läbi hariva ja kogemusliku lähenemise. Nimetatud tegevuste kuluks
on 2027. aastaks planeeritud kokku 7,33 mln eurot.
PÄA piiriülese päästetöö ja humanitaarabi teenusega tagatakse koostöö ja valmisolek, mis
võimaldab kriisiolukordades kasutada täiendavaid ressursse ning jagada parimaid praktikaid.
Vastava teenuse kuluks on planeeritud 2027. aastaks 0,97 mln eurot.
SIM vastutab päästepoliitika ning õnnetuste vähendamise poliitika väljatöötamise ja nende
elluviimise koordineerimise eest. Selleks on planeeritud 2027. aastaks 2,87 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha). Lisaks on programmi tegevuse kulude katteks planeeritud välistoetustest 0,43 mln
eurot, mis suunatakse valdkonna toimepidevuse ja võimekuse suurendamiseks ning
kriisiennetuseks.
PÄA ja SIM prioriteedid 2027. aastal on jätkuvalt tule- ja kemikaaliohutuse järelevalve
tõhustamine, ennetustöö integreerimine haridussüsteemi ning kliimamuutustest tingitud
kriisideks valmisoleku suurendamine. Fookuses on suurendada erasektori kaasamist
järelevalvesse, kodunõustamiste sihistamine ja päästjate varustatuse parandamine
erakorraliste sündmuste lahendamiseks.
Rida 18.43 programmi tegevus: Lennu- ja merepääste
Programmi tegevuse eesmärk: Otsingu- ja päästetööde katkematu tagamine Eesti
päästepiirkonnas lennunduse ja merenduse ohuolukordades inimelude päästmiseks.
Tabel 388. Programmi tegevuse lennu- ja merepääste 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
SAR juhtumite (õnnetus- ja häireseisund) osakaal, millele esmane otsingu- ja
päästeüksus reageeris 15 min jooksul, %
Allikas Politsei- ja Piirivalveamet
56 70
SAR juhtumite (õnnetus- ja häireseisund) osakaal, millele SAR ressurss on
välja saadetud 4 minuti jooksul, %
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet
49 65
Valmisolekut ja võimekust Eesti päästepiirkonnas hätta sattunutele kiiret ning asjakohast abi
pakkuda mõõdetakse ressursi alarmeerimise kaudu. Arvestades veekogul ja õhus liikumise
542
kiirust mõjutavaid faktoreid, on väga keeruline muuta abivajajani jõudmise aega kiiremaks, küll
aga on võimalik kiirendada valmisolekut väljasõiduks ja selle võrra vähendada sündmuskohale
jõudmise aega. Viimast mõõdetakse mõõdikute „SAR juhtumite (õnnetus- ja häireseisund)
osakaal, millele esmane otsingu ja päästeüksus reageeris 15 min jooksul“ ja „SAR juhtumite
(õnnetus- ja häireseisund) osakaal, millele SAR (Search and Rescue) ressurss on välja saadetud
4 minuti jooksul“ kaudu. Eesmärgi saavutamiseks suunatakse eelarve a) logistika ja
infrastruktuuri arendamisse: kordonite töökeskkonna optimeerimine meeskondade kiiremaks
kogunemiseks ja tehnika käivitamiseks; b) tehnoloogiasse: häiresüsteemide ja infosüsteemide
automatiseerimine, et kiirendada ressursi alarmeerimist ja info edastamist; c) valmisoleku
tagamisse: alalise reageerimisvõimekusega personali mehitamine ja valveteenistuse tagamine
kriitilistes sõlmpunktides.
Tabel 389. Programmi tegevuse lennu- ja merepääste eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.43 Lennu- ja merepääste -15 437 -13 504 -13 815 -310 2% -2 434
18.44 Tööjõu- ja majandamiskulud -15 224 -12 820 -13 646 -826 6% -2 163
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -3 -5 -5 0 3% 0
18.45 Sotsiaaltoetused 0 0 0 0 42% 0
18.46 Muud toetused -93 -683 -167 516 -76% 0
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -1 -1 0 3% 0
18.47 Muud kulud -120 -1 -1 0 3% -271
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust viiakse ellu SIM ja PPA teenuste kaudu, mis ühiselt toetavad ja panustavad
lennunduse ja merenduse ohuolukordadele järjepideva, tõhusa ja katkematu reageerimisega.
Programmi tegevuse kuluks on 2027. aastaks planeeritud kokku 13,82 mln eurot. Võrreldes
2026. aasta riigieelarvega suureneb 2027. aasta eelarve 0,31 mln eurot.
SIM-i merepääste poliitika kujundamise teenus loob aluse Eesti päästepiirkonnas lennu- ja
merepäästes ning piiriveekogudel reostustõrjes, määratledes eesmärgid, põhimõtted ja
koostöökorra. Nendeks tegevusteks on 2027. aastal planeeritud 0,56 mln eurot.
PPA rannikuvalve teenuse ja SAR teenusega tagatakse õiguskord merel ja laevatatavatel
siseveekogudel ning lennu- ja mereõnnetusse sattunute päästmine. 2027. aastal on planeeritud
õigusrežiimi tagamiseks merel ja laevatatavatel siseveekogudel ning ohutu meresõidu nõuete
järgmise tagamiseks 3,67 mln eurot. Lennu- ja mereõnnetusse sattunud elude päästmiseks,
reostuse avastamiseks ning likvideerimiseks piiriveekogudel, maismaal ja siseveekogust
kadunud inimeste leidmiseks on planeeritud 2027. aastal 9,58 mln eurot.
543
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha). Lisaks on programmi tegevuse kulude katteks planeeritud muid vahendeid,
sealhulgas majandustegevusest 1 mln eurot ja välistoetustest 0,5 mln eurot. Suurem osa
välistoetusest suunatakse merepäästevõimekuse suurendamiseks ja tehnilise abi kulude
katteks.
Järgmise aasta prioriteetsed tegevused planeeritud vahendite eest lennu- ja merepäästetööde
võimekuse parandamiseks on:
1. Pääste- ja reageerimisvõimekuse suurendamiseks tõstetakse lennu- ja merepääste tööde
tegemise ja suuremahulisele õnnetusele reageerimise võimekust aastaringselt;
2. Reostustõrje tõhustamiseks piiriveekogudel tõstetakse piiriveekogudel reostuse
lokaliseerimise ja likvideerimise võimekust;
3. Koordinatsioonikeskuse tehnoloogiliseks ajakohastamiseks lennu- ja merepääste
koordinatsioonikeskuse (JRCC Tallinn) toimepidevuse tagamiseks ja hädaabiteadete
nõuetekohase vastuvõtmiseks soetatakse ja tagatakse kaasaegsete tehnoloogiliste
lahenduste ülalpidamine.
3.17.3.1.3 Sisejulgeoleku programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti teadvustab ja maandab sisejulgeolekut ohustavaid tegureid
kvaliteetse õigusloome, võimearenduse ning siseriikliku ja rahvusvahelise koostöö kaudu.
Asutused, kes viivad programmi ellu: KAPO, PPA ja SIM.
Tabel 390. Sisejulgeoleku programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
18.48 Sisejulgeoleku
programm -148 318 -131 974 -70 -15 682 -593 0
18.49 Põhiseadusliku
korra kaitse -50 185 -49 239 -3 -943 0 0
18.54
Raske
kuritegevuse
tõkestamine
-44 304 -39 731 -31 -4 525 -17 0
18.59 Piirihaldus -53 829 -43 003 -36 -10 213 -576 0
Programmis „Kindel sisejulgeolek“ kajastusid perioodil 2026–2029 programmi tegevustena
„Põhiseadusliku korra tagamine“, „Raske ja organiseeritud kuritegevuse vastane võitlus“,
„Piirihaldus“ ja „Elanikkonnakaitse, kriisideks valmisolek ja nende lahendamine“. Programm
„Sisejulgeolek“ jääb uue perioodi vaates sisejulgeoleku keskseks ning kõik elanikkonnakaitse ja
544
kriisideks valmisolekuga seotud tegevused liiguvad 2027–2030 perioodist alates uue
programmi „Kriisikindel ühiskond“ koosseisu. 2027–2030 perioodi programmistruktuuris
ühtlustati läbivalt programmi ja programmi tegevuste nimetusi. Oluline on välja tuua, et
programmi tegevuse „Raske kuritegevuse tõkestamine“ nimetuse märksõnastamisel otsustati,
et selles dokumendis käsitletakse organiseeritud kuritegevuse vastast võitlust raske
kuritegevuse tõkestamise osana. Programm kajastab tegevusi Eesti Vabariigi põhiseadusliku
korra tagamiseks, raske ja organiseeritud kuritegevuse tõkestamiseks ning piiriturvalisuse
kaitsmiseks.
Programmi elluviimist juhib ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb sisejulgeoleku asekantsler.
Rida 18.49 programmi tegevus: Põhiseadusliku korra kaitse
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti julgeolek ja põhiseaduslik kord on tagatud, seda ohustavad
tegurid on teadvustatud, ennetatud ja maandatud.
Tabel 391. Programmi tegevuse põhiseadusliku korra kaitse 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase
Viimane
tegelik tase
(2025)
2027
Elanike osakaal, kes on puutunud kokku vägivaldse äärmuslusega
veebis, %
Allikas: Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring
n/a 35%
Mõõdik „Elanike osakaal, kes on puutunud kokku vägivaldse äärmuslusega veebis“
tulemusmõõdikuna peegeldab ühiskonna kokkupuudet radikaliseerumist, vägivaldset
äärmuslust ja põhiseaduslikku korda ohustavat sisu levitavate riskidega digikeskkonnas. Näitaja
kaudu saab hinnata, kuivõrd mõjutavad ennetusmeetmed, seire, teadlikkuse tõstmine, koostöö
platvormide ja partneritega ning julgeolekumeetmed vägivaldse äärmusliku sisu levikut ja
nähtavust veebikeskkonnas. Kõrgem kokkupuute määr võib viidata suuremale levikule,
nähtavusele või haavatavusele infokeskkonnas, samas kui madalam osakaal näitab tõhusamat
riskide ennetamist ja paremat ühiskondlikku vastupanuvõimet äärmuslike mõjutuste suhtes.
KAPO mõõdikud ja nende sihttasemed on juurdepääsupiiranguga teave.
Tabel 392. Programmi tegevuse põhiseadusliku korra kaitse eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
18.49 Põhiseadusliku korra
kaitse -80 085 -48 327 -50 185 -1 858 4% -189
18.50 Tööjõu- ja
majandamiskulud -515 -685 -2 558 -1 873 273% -94
18.51 Sotsiaaltoetused 0 0 -1 0 60% 0
18.52 Muud toetused -24 -3 -3 0 1% 0
545
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
Sh iT Agentuuri hüvitised -24 -3 -3 0 3% 0
18.53 Muud kulud -79 546 -47 639 -47 624 15 0% -95
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuses kajastavad oma teenuste prognoositavat kulu KAPO ning SIM ja selleks
on 2027. aastaks planeeritud kokku 50,19 mln eurot. Võrreldes 2026. aasta riigieelarvega
suureneb 2027. aasta eelarve 1,86 mln eurot.
SIM vastutab sisejulgeoleku valdkonna poliitika väljatöötamise ja selle elluviimise
koordineerimise eest ning selleks on 2027. aastaks planeeritud kulu 2,56 mln eurot.
KAPO vastutab põhiseaduslikku korda ohustavate tegurite teadvustamise, ennetamise ja
maandamise eest. Selleks keskendub KAPO eelkõige küberjulgeolekule, vastuluurevõimekuse
arendamisele, riigisaladuse kaitsele, majandusjulgeoleku suurendamisele, terrorismi ja
radikaliseerumise ennetamisele ja tõkestamisele, samuti arendab CBRN sündmusteks
valmisolekut. Nendeks tegevusteks on 2027. aastaks planeeritud 47,62 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha). Lisaks on programmi tegevuse kulude katteks planeeritud välistoetustest 0,94 mln
eurot, mis suunatakse finantskuritegevuse ennetamise, avastamise ja uurimise ning süüdlaste
vastutusele võtmise tõhustamiseks.
Rida 18.54 programmi tegevus: Raske kuritegevuse tõkestamine
Programmi tegevuse eesmärk: Kuritegevuse tasuvus on vähenenud ning raske ja organiseeritud
kuritegevus tõkestatud tänu õiguskaitseasutuste võimearendustele, avaliku ja erasektori
tõhusale koostööle, kriminaaltulu leidmist, arestimist ning konfiskeerimist puudutavate
seaduste kaasajastamisele ja ühiskonna teadlikkuse tõstmisele.
Tabel 393. Programmi tegevuse raske kuritegevuse tõkestamine 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Elu jooksul mõnda illegaalset uimastit proovinud 15–16 aastaste osakaal
Allikas: Eesti koolinoorte uimastite tarvitamise uuring (ESPAD), %
Järgmine uuring viiakse läbi 2029. aastal
35 31
Arestitud vara (mln)
Allikas: Prokuratuur 78,5 40
Konfiskeeritud vara (mln)
Allikas: Prokuratuur 6,04 4
Inimkaubanduse vastase võitluse indeks n/a 1
546
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Allikas: U.S. Department of State Trafficking in Persons Report hinnang SiM,
JUM, PPA, SoM, TI, SoM SKA raporti põhjal.
Mõõdikud kirjeldavad raske ja organiseeritud kuritegevuse ennetamise, tõkestamise ning
kuritegeliku kasu vähendamise tulemuslikkust ning näitavad, millist mõju avaldavad
õiguskaitseasutuste võimearendus, õigusraamistiku ajakohastamine, avaliku ja erasektori
koostöö ning ennetustegevused ühiskonna turvalisusele ja õiguskorra tugevdamisele. Näitajad
aitavad hinnata, kas riik suudab vähendada kuritegevuse tasuvust, piirata organiseeritud
kuritegevuse mõju ning suurendada ühiskonna vastupanuvõimet erinevatele kuriteoliikidele.
„Elu jooksul mõnda illegaalset uimastit proovinud 15–16-aastaste osakaal“ tulemusmõõdikuna
peegeldab noorte kokkupuudet uimastitega ning ühiskonna haavatavust ebaseaduslike
uimastite leviku suhtes. Näitaja kaudu saab hinnata, kas ennetustegevused, teadlikkuse
tõstmine, õiguskaitse meetmed ja koostöö haridus- ning tervisevaldkonnaga aitavad
vähendada noorte riskikäitumist ja uimastitega kokkupuutumist. Madalam osakaal viitab
tugevamale ennetustööle, väiksemale nõudlusele ebaseaduslike uimastite järele ning võib
kaudselt viidata organiseeritud kuritegevuse mõju vähenemisele uimastiturul. „Arestitud vara
(mln)“ ja „Konfiskeeritud vara (mln)“ tulemusmõõdikutena peegeldavad riigi suutlikkust
tuvastada, piirata ja „ära võtta” kuritegelikul teel saadud vara ning vähendada kuritegevuse
majanduslikku tasuvust. Näitajate kaudu saab hinnata, kuivõrd toetavad uurimisvõimekus,
finantsjälgimine, õigusraamistik ja asutuste vaheline koostöö kriminaaltulu leidmist ning vara
ajutist arestimist või lõplikku konfiskeerimist. Kui kuritegelik tulu on konfiskeeritud või
arestitud, siis see mõjutab kõiki kuritegeliku kasu saamisele suunatud kuriteo liike. Kõrgem
arestitud ja konfiskeeritud vara maht aitab ennetada uute kuritegude toimepanemist.
„Inimkaubanduse vastase võitluse indeks“ tulemusmõõdikuna peegeldab riigi suutlikkust
ennetada, tuvastada ja tõkestada inimkaubandust ning kaitsta ohvreid. Näitaja kaudu saab
hinnata, kas õiguskaitseasutuste võimekus, õiguslik raamistik, rahvusvaheline koostöö, ohvriabi
ning teadlikkuse suurendamine toetavad inimkaubandusega seotud riskide vähendamist.
Indeksi paranemine viitab tugevamale ennetus- ja reageerimisvõimekusele ning suuremale
suutlikkusele piirata organiseeritud kuritegevuse üht raskemat ja varjatud vormi.
Tabel 394. Programmi tegevuse raske kuritegevuse tõkestamine eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.54 Raske kuritegevuse tõkestamine -39 428 -41 262 -44 304 -3 042 7% -792
18.55 Tööjõu- ja majandamiskulud -32 686 -35 106 -38 136 -3 029 9% -581
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -14 -25 -26 -1 4% 0
18.56 Sotsiaaltoetused -1 -1 -1 0 41% 0
547
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.57 Muud toetused -432 -219 -220 -1 1% 0
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -5 -5 0 2% 0
18.58 Muud kulud -6 308 -5 936 -5 946 -10 0% -211
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevuses kajastavad oma teenuste prognoositavat kulu PPA ning SIM ja selleks on
2027. aastaks planeeritud kokku 44,30 mln eurot.
SIM vastutab raske ja organiseeritud kuritegevuse vastase võitluse ning kriminaalpoliitikate
väljatöötamise ja nende elluviimise koordineerimise eest, milleks on 2027. aastal planeeritud
1,49 mln eurot. SIM tagab sisejulgeolekufondi vahendite efektiivse ja õiguspärase kasutamise
ning sisejulgeolekufondi korraldusasutuse ülesannete täitmise, nendeks tegevusteks on 2027.
aastal planeeritud 1,13 mln eurot.
PPA vastutab ühiskonnale enim kahju põhjustava organiseeritud ja raske peitkuritegevuse
ennetamise, reageerimise, tõkestamise ja avastamise, tekitatud kahju vähendamise ning
õigusrikkujatega tegelemise eest. Peamised tegevussuunad on seotud küber- ja
narkokuritegevuse vastase võitluse, rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise ning
korruptsiooni tõkestamisega, samuti majanduskuritegevuse vastase võitluse, kriminaaltulu
tuvastamise ja konfiskeerimise, inimkaubanduse tõkestamisega. 2027. aastal on ühiskonnale
enim kahju põhjustava organiseeritud ja raske peitkuritegevuse ennetamiseks, reageerimiseks
ja süütegudega tekitatud kahju vähendamiseks ning õigusrikkujatega tegelemiseks planeeritud
39,61 mln eurot. Tunnistajakaitse abinõude kohaldamiseks kriminaalmenetluses või välisriigi
pädeva asutuse või rahvusvahelise organisatsiooni taotlusel vastavalt sõlmitud välislepingutele
ning jälitustegevuse teenuse tagamiseks on planeeritud 2027. aastal 2,07 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha). Lisaks on programmi tegevuse kulude katteks planeeritud välistoetustest 4,52 mln
eurot, mis suunatakse kuritegevusega seotud vara tuvastamise, arestimise, konfiskeerimise ja
kahjunõuete tagamise tõhustamiseks, valdkonna võimearendusteks, sh IKT arendusteks.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) suureneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 3,04
mln eurot. Programmi tegevuse eelarve suurenemine on tingitud välistoetuste kasvust,
tegevuste täpsemast kavandamisest 2027. aastaks ja kulumudeli muudatustest.
Rida 18.59 programmi tegevus: Piirihaldus
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti piir Euroopa Liidu välispiirina on valvatud ja kaitstud,
tagatud on piirirežiim ja olukorrateadlikkus, mis võimaldab piiriületusega seotud ohtudele
548
õigeaegselt reageerida, ning piiripunktides toimib reisijasõbralik piirikontroll, mis vastab
Schengeni ühtse viisaruumi nõuetele.
Tabel 395. Programmi tegevuse piirihaldus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Maismaapiiri kaetus tehnilise seirega, %
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 27 75
Jõepiiri kaetus tehnilise seirega, %
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 70 90
Mõõdikud kirjeldavad Eesti välispiiri valve ja kaitse võimekust ning näitavad, millist mõju
avaldavad tehnoloogilised lahendused, olukorrateadlikkus ja piirihalduse arendamine piiri
turvalisusele, reageerimisvõimele ning tõhusale piirirežiimi tagamisele. Näitajad aitavad
hinnata, kas riik suudab tagada Euroopa Liidu välispiiri usaldusväärse kaitse ning toetada
õigeaegset ja tõhusat reageerimist nii julgeoleku- kui rändeohtudele.
„Maismaapiiri kaetus tehnilise seirega“ ja „Jõepiiri kaetus tehnilise seirega“
tulemusmõõdikutena näitavad riigi suutlikkust jälgida ning kontrollida maismaapiiri ja
jõeäärseid piirialasid kaasaegsete tehniliste lahenduste abil. Näitajate kaudu saab hinnata,
kuivõrd ulatuslikult toetavad seiresüsteemid, sensorid, valvevahendid ja muud tehnoloogilised
lahendused piirihalduse toimepidevust, olukorrateadlikkust ning võimet avastada
ebaseaduslikke piiriületusi või muid julgeolekuohte. Kõrgem kaetus viitab paremale ülevaatele
piiriolukorrast, sh raskesti ligipääsetavatel piirilõikudel, suuremale reageerimiskiirusele ning
tugevamale võimekusele ennetada ja tõkestada piirihaldusega seotud riske.
Tabel 396. Programmi tegevuse piirihaldus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
18.59 Piirihaldus -48 979 -63
596
-53
829 9 767 -15% -3 580
18.60 Tööjõu- ja majandamiskulud -48 771 -55
961
-53
738 2 223 -4% -3 322
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -19 -32 -33 0 1% 0
18.61 Sotsiaaltoetused -1 -1 -1 0 33% 0
18.62 Muud toetused -80 -7 628 -83 7 544 -99% 0
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -4 -4 0 3% 0
18.63 Muud kulud -127 -6 -6 0 1% -258
Tegevuste kirjeldus
549
Piirihaldus on suunatud nii Eesti kui Euroopa Liidu välispiiri valvamisele ja kaitsmisele selliselt,
et see oleks piisav julgeoleku tagamiseks. Jätkatakse idapiiri väljaehitamisega vastavalt projekti
tegevus- ja ajakavale.
Programmi tegevuse maksumuses kajastavad oma teenuste prognoositavat kulu PPA ning SIM
ja selleks on 2027. aastaks planeeritud kokku 53,83 mln eurot.
PPA tõkestab Euroopa Liidu välispiiril ebaseaduslikku riiki sisenemist, ebaseaduslikke
toiminguid piiri lähedal, inimkaubandust ja salakaubavedu. Samuti tagab välispiiril Schengeni
ühtse viisaruumi nõuetele vastava reisijasõbraliku piirikontrolli. 2027. aastal on piiri valvamiseks
ja piirikontrolliks planeeritud 51,91 mln eurot.
SIM vastutab piirivalvepoliitika väljatöötamise ja selle elluviimise koordineerimise eest, milleks
on planeeritud 0,97 mln eurot. Samuti vastutab SIM piirihalduse ja viisapoliitika rahastuse
korraldusasutuse ülesannete täitmise ning vahendite efektiivse ja õiguspärase kasutamise eest,
nendeks tegevusteks on planeeritud 2027. aastal 0,94 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt (80%) riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha). Lisaks on programmi tegevuse kulude katteks planeeritud rahastamine
välistoetustest ja majandustegevusest. Välistoetusteks on planeeritud 2027. aastaks 10,21 mln
eurot, sh maismaavarustuse soetamiseks ja paigaldamiseks piirilõikudele, FRONTEX
tegevusteks, automatiseeritud piiriületuse toimivuse tagamiseks, seiretehnika ülalpidamiseks
ja hooldamiseks, seiretehnikute värbamiseks ja koolitusteks.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) väheneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 9,77 mln
eurot. Eelarve vähenemine tuleneb välistoetuste vähenemisest ja/või ümberplaneerimisest
programmi tegevuste vahel.
Drooniseire ja droonitõrje väljaarendamine ning kaasaegsete tehniliste lahendustega
varustatud idapiiri väljaehitamine, sh kaetus tehnilise seirega on perioodil 2027–2030
prioriteetseks väljakutseks.
3.17.3.1.4 Rahvastikuhalduse programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Usaldusväärne rahvastiku-, identiteedi- ja rändehaldus toetab Eesti
ühiskonna toimimist, arengut ja sisejulgeolekut ning võimaldab elanikele inimkeskseid ja
kvaliteetsetel andmetel põhinevaid teenuseid.
Asutused, kes viivad programmi ellu: PPA ja SIM.
550
Tabel 397. Rahvastikuhalduse programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
18.64 Rahvastikuhalduse
programm -47 807 -29 102 -9 493 -9 206 -6 0
18.65 Kodakondsus ja
rändehaldus -21 989 -12 799 -15 -9 171 -5 0
18.70
Rahvastiku
toimingud ja
identiteedihaldus
-25 818 -16 303 -9 479 -35 -1 0
Tegevuste kirjeldus
Rahvastikuhalduse programm kujuneb kahe arengukava programmide liitmise tulemusena –
„Siseturvalisuse arengukava 2020–2030“ programm „Eesti arengut toetav kodakondsus-,
rände- ja identiteedihaldus“ ja „Sidusa Eesti 2021–2030“ arengukava programm „Nutikas
rahvastikuarvestus“. Sidusa Eesti arengukavas on rahvastikuarvestus käsitletud eraldiseisva
teemana ning ei ole oma olemuselt otseselt seotud ühiskondliku sidususe poliitikatega. Pigem
on tegemist riigi tuumikfunktsiooniga, mis puudutab rahvastikuandmete ja -toimingute ning
elukohaandmete haldamist, registrite toimimist ja identiteedisüsteemi. Praktikas on tegemist
valdkondadega, mis on omavahel tugevalt põimunud. Nutika rahvastikuarvestuse programmi
Siseturvalisuse arengukava programmide koosseisu toomise tulemusena moodustatigi uus
programm „Rahvastikuhaldus“. Selle alla koonduvad kaks sisuliselt seotud tegevussuunda:
kodakondsus ja rändehaldus ning rahvastiku toimingud ja identiteedihaldus. Viimase alla
koondatakse senise programmi „Nutikas rahvastikuarvestus“ tegevused.
Programmi elluviimist juhivad ja järelevalvet selle elluviimise üle teevad sisejulgeoleku
asekantsler ja varade asekantsler.
Rida 18.65 programmi tegevus: Kodakondsus ja rändehaldus
Programmi tegevuse eesmärk: Eestis on tasakaalustatud ja usaldusväärne kodakondsuspoliitika
ja rändehaldus, mis on suunatud rahvuse ja riigi kestlikkusele, toetades avalikku korda ja riigi
julgeolekut.
Tabel 398. Programmi tegevuse kodakondsus ja rändehaldus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
E-teenuste arv rände- ja kodakondsuse menetlusest, tk
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 4 4
Vabatahtlikult tagasi pöörduvate välismaalaste osakaal
lahkumisettekirjutuste arvust, % 80 70
551
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet
Mõõdikud kirjeldavad kodakondsuspoliitika ja rändehalduse tasakaalustatust, tõhusust ja
usaldusväärsust ning näitavad, millist mõju avaldavad menetluste kvaliteet, teenuste
kättesaadavus, vabatahtliku lahkumise korraldus ja digilahenduste arendamine riigi
kestlikkusele, avalikule korrale ja julgeolekule. Näitajad aitavad hinnata, kas rände- ja
kodakondsusvaldkonna juhtimine toetab kontrollitud, läbipaistvat ja inimkeskset kodakondsuse
ja rände haldust, mis tagab ühiskonna toimimise ning tugevdab usaldust riigi võimekuse vastu
neid protsesse hallata.
„E-teenuste arv rände- ja kodakondsuse menetlusest“ tulemusmõõdikuna peegeldab
menetlusprotsesside digitaliseeritust ning riigi suutlikkust pakkuda kaasaegseid ja tõhusaid
teenuseid rände- ja kodakondsusvaldkonnas. E-teenuste arvu kasv viitab suuremale
digitaliseeritusele ja võimekusele pakkuda kasutajasõbralikumaid paremini ligipääsetavaid
lahendusi, mis toetavad nii menetluste kvaliteeti, tõhusat asjaajamist kui ka riigi
haldussuutlikkust.
„Vabatahtlikult tagasi pöörduvate välismaalaste osakaal lahkumisettekirjutuste arvust“
tulemusmõõdikuna peegeldab riigi suutlikkust tagada ebaseaduslikult riigis viibivate
välismaalaste seadusliku lahkumise korraldus õiguspärasel ja kulutõhusal viisil. Näitaja kaudu
saab hinnata, kuivõrd toimivad teavitamine, nõustamine, tagasipöördumise toetamine ja
haldusprotsessid selliselt, et välismaalased täidavad lahkumisettekirjutusi vabatahtlikult.
Tabel 399. Programmi tegevuse kodakondsus ja rändehaldus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
18.65 Kodakondsus ja rändehaldus -19 434 -20 203 -21 989 -1 786 9% -3 519
18.66 Tööjõu- ja majandamiskulud -18 277 -17 963 -20 195 -2 232 12% -3 304
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -4 -8 -7 1 -7% 0
18.67 Sotsiaaltoetused -11 -3 -2 2 -49% -1
18.68 Muud toetused -1 041 -2 235 -1 792 444 -20% 0 Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -24 -8 16 -68% 0
18.69 Muud kulud -105 -1 -1 0 -7% -214
Tegevuste kirjeldus
SIM ja PPA oma teenuste kaudu ühiselt tagavad, et Eestis toimib tasakaalustatud ja
usaldusväärne kodakondsuspoliitika ja rändehaldus, rahvastikutoimingud ja identiteedihaldus.
Programmi tegevuse kulu on planeeritud 2027. aastaks kokku 21,99 mln eurot.
552
SIM vastutab rände- ja tagasisaatmis- ning kodakondsuspoliitikate väljatöötamise ning selle
elluviimise koordineerimise eest ning selle tegevuse kulu on planeeritud 2027. aastaks 2,80 mln
eurot.
SIM vastutab varjupaiga-, rände- ja integratsioonifondi vastutava asutuse ülesannete täitmise
ning vahendite efektiivse ja õiguspärase kasutamise eest. Selleks on planeeritud 2027. aastaks
2,63 mln eurot.
PPA migratsioonijärelevalve teenus tagab järelevalve välismaalaste Eestisse saabumise, siin
ajutise viibimise, elamise ja töötamise üle. Teenuse kaudu tuvastatakse seadusliku aluseta
viibimine ja töötamine, menetletakse rikkumisi, koostatakse lahkumisettekirjutusi,
valmistatakse ette ja viiakse läbi väljasaatmisi ning nende tegevuste kulu on planeeritud 2027.
aastaks 6,43 mln eurot.
PPA õigusliku staatuse määratlemise teenus tagab, et Eestisse õiguspäraste kavatsustega
saabuvatele kolmandate riikide kodanikele ja EL kodanikele antakse elamis- ja töötamisõigus
õiguspäraselt ja ühtsete põhimõtete alusel. Teenuse kaudu menetletakse elamislubade ja
elamisõiguse taotlusi, otsustatakse elamisloa või elamisõiguse andmine või sellest keeldumine,
tuvastatakse väärkasutusi ning tehakse vajalikud menetlustoimingud lubade kehtetuks
tunnistamiseks. Samuti hõlmab teenus Eesti kodakondsuse taotlemise, andmise, sellest
keeldumise, taastamise ja kaotanuks lugemise menetlusi. Nende tegevuste kulu on planeeritud
2027. aastaks 3,12 mln eurot.
PPA rahvusvahelise kaitse määratlemise teenus tagab, et kaitset vajavatele isikutele antakse
rahvusvaheline kaitse ning vajadusel korraldatakse isikute ümberpaigutamine või
ümberasustamine. Teenuse kaudu menetletakse rahvusvahelise kaitse taotlusi, hinnatakse
tagakiusamise või ebaturvalisuse riske ning tehakse otsused kaitse andmise kohta. Teenuse
kuluks on planeeritud 2027. aastaks 6,46 mln eurot.
PPA viisateenus tagab, et Eestisse õiguspäraste kavatsustega saabuvatele kolmandate riikide
kodanikele määratakse ajutine viibimisõigus õiguspäraselt ja ühtsete põhimõtete alusel.
Teenuse kaudu menetletakse lühi- ja pikaajalisi viisataotlusi, otsustatakse viisa andmine või
sellest keeldumine, pikendatakse või lõpetatakse viibimisaega ning tuvastatakse ja tühistatakse
väärkasutatud viisad. Viisataotluste menetlemisega seotud kulu on planeeritud 2027. aastaks
0,55 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt (riigiraha) 58%-di
ehk 12,80 mln euro ulatuses. Lisaks on programmi tegevuse kulude katteks prognoositud
välistoetustest 9,17 mln eurot. Välistoetused kasutatakse muuhulgas rahvusvahelise kaitse
menetlusvõimekuse tagamiseks ja seotud toiminguteks, integratsioonimeetmete
tõhustamiseks, migratsiooninõustamiseks, lahkumiskohustuse täitmise tagamiseks, varjupaiga-
, rände- ja integratsioonifondi tehnilise abi kulude katteks.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) suureneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 1,79
553
mln eurot. Eelarve kasv tuleneb välistoetuste suurenemisest, rändepaketi erimeetme toetuse
andmise tingimused on kehtestatud ning asutuste tegevused suurenevad 2027. aastast alates.
Rida 18.70 programmi tegevus: Rahvastiku toimingud ja identiteedihaldus
Programmi tegevuse eesmärk: Tõsikindlad, usaldusväärsed ja nüüdisaegsed identiteedihaldus
ning rahvastikutoimingud toetavad riigi toimimist, avalikku korda ja lihtsat asjaajamist.
Tabel 400. Programmi tegevuse rahvastiku toimingud ja identiteedihaldus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
E-taotluskeskkonnas Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi taotluse
esitanute osakaal, %
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet
67 70
Rahvastikuregistrit kasutavate asutuste arv, tk
Allikas: Siseministeerium, Rahvastikuregister 554 500
Mõõdikud kirjeldavad identiteedihalduse ja rahvastikutoimingute usaldusväärsust, tõhusust ja
kaasaegsust ning näitavad, millist mõju avaldavad digilahendused, andmete kvaliteet ja
teenuste kättesaadavus riigi toimimisele, avalikule korrale ning elanike lihtsale ja sujuvale
asjaajamisele. Näitajad aitavad hinnata, kas identiteedihaldus ja rahvastikutoimingud toetavad
turvalist, kvaliteetset ja kasutajakeskset teenuskorraldust ning tugevdavad usaldust riigi
pakutavate lahenduste vastu.
„E-taotluskeskkonnas Eesti kodaniku isikut tõendava dokumendi taotluse esitanute osakaal“
tulemusmõõdikuna peegeldab identiteedihalduse teenuste digitaliseeritust ning elanike
valmisolekut ja võimalust kasutada riigi pakutavaid e-teenuseid. Näitaja kaudu saab hinnata,
kuivõrd on dokumenditaotluste protsess muudetud lihtsaks, kättesaadavaks ja
kasutajasõbralikuks ning kas digilahendused toetavad mugavat ja tõhusat asjaajamist.
„Rahvastikuregistrit kasutavate asutuste arv“ tulemusmõõdikuna peegeldab rahvastikuregistri
andmete usaldusväärsust, kasutusulatust ja olulisust riigi toimimise toetamisel. Näitaja kaudu
saab hinnata, kuivõrd toetab rahvastikuregister avaliku sektori ja teiste õigustatud asutuste
tööprotsesse, andmevahetust ning kvaliteetsete otsuste tegemist. Asutuste arvu kasv näitab,
et register on laiemalt kasutatav ja usaldusväärne alusandmekogu, mis aitab vähendada
dubleerivaid andmekogumisi, toetab tõhusamat asjaajamist ning tugevdab andmepõhist
riigivalitsemist.
554
Tabel 401. Programmi tegevuse rahvastiku toimingud ja identiteedihaldus eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr
2025
täitmin
e
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandu
nud
vahendi
d
18.70 Rahvastiku toimingud ja
identiteedihaldus -23 392 -16 405 -25 818 -9 412 57% -817
18.71 Tööjõu- ja majandamiskulud -23 377 -16 377 -25 783 -9 406 57% -816
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -4 -7 -6 1 -18% 0
18.72 Sh isikut tõendavate dokumentide
väljaandmine -4 471 -7 692 -9 455 -1 763 23% 0
18.73 Sotsiaaltoetused 0 0 -4 -3 1140% 0
18.74 Muud toetused -13 -27 -30 -3 12% 0
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -2 -18 -16 990% 0
18.75 Muud kulud -1 -1 -1 0 -18% 0
Tegevuste kirjeldus
SIM ja PPA oma teenuste kaudu tagavad, et Eestis toimiks tõsikindel, usaldusväärne ja
jätkusuutlik identiteedihaldus ning oleksid tagatud nüüdisaegsed ja kättesaadavad
rahvastikutoimingud. Programmi tegevuse eelarveks on 2027. aastaks prognoositud kokku
25,82 mln eurot.
SIM rahvastikuregistri pidamise ja vastava poliitika kujundamise teenus tagab, et
rahvastikuregistrisse kantud andmed on õiguslikult korrektsed ning toetavad riigi ja kohalike
omavalitsuste ülesannete täitmist ning elanike sujuvat asjaajamist. Teenuse kaudu täidetakse
rahvastikuregistri vastutava töötleja ülesandeid, tagatakse registri toimimine ning töötatakse
välja rahvastikuregistri poliitika, selleks on kulu planeeritud 2027. aastaks 3,73 mln eurot.
SIM rahvastikusündmuste poliitika kujundamise ja registreerimise korraldamise teenus tagab,
et sündide, surmade, abielude ja muude rahvastikusündmuste registreerimine toimub ühtsete
põhimõtete alusel ning kantavad andmed on õiguslikult korrektsed. Teenuse kaudu töötatakse
välja rahvastikusündmuste poliitika ning korraldatakse nende registreerimine, selleks on kulu
planeeritud 2027. aastaks 3,17 mln eurot.
SIM valijate nimekirjade koostamise ja teabelehtede kättetoimetamise korraldamise teenus
tagab, et valijate nimekirjad ja valimiste teabelehed koostatakse ja edastatakse
rahvastikuregistri andmete alusel õigel ajal ja korrektselt. Teenus toetab valimiste läbiviimise
usaldusväärsust ning tagab, et valijad on nõuetekohaselt teavitatud, selleks on kulu planeeritud
2027. aastaks 0,13 mln eurot.
SIM identiteedihalduspoliitika teenus loob aluspõhimõtted, millele tugineb nii füüsiliste kui ka
digitaalsete isikut tõendavate dokumentide väljaandmine, isikutuvastamine ning e-
555
residentsuse programm. SIM tagab aluspõhimõtete rakendamiseks õigusruumi ja koordineerib
identiteedihalduspoliitika elluviimist, tagades avaliku ja erasektori osapoolte tõhusa koostöö.
Rakendusasutus nende teenuste elluviimisel on PPA, kes vastutab isikut tõendavate
dokumentide, sh e-residendi digitaalse isikutunnistuse väljaandmise teenuse eest ning tagab
isikutuvastuse teenuse elluviimisel, et isikute tuvastamine on tõsikindel, turvaline ja toetub
kvaliteetsetele andmetele, sh biomeetrilistele andmetele. Nimetatud tegevuste kulu on
planeeritud 2027. aastaks järgmiselt:
• identiteedihalduspoliitika väljatöötamise ja elluviimise koordineerimisega seotud
tegevusteks 0,74 mln eurot;
• isikutuvastuseks 0,47 mln eurot;
• isikut tõendavate dokumentide väljaandmiseks kokku 17,59 mln eurot.
Programmi tegevust rahastatakse riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt (riigiraha) 16,30
mln eurot (63% programmi tegevuse eelarvest). Lisaks on arvestuslike vahendite arvelt
prognoositud programmi tegevusele 9,48 mln eurot ehk 37% programmi tegevuse eelarvest.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) suureneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 9,41
mln eurot, mis tuleneb arvestuslike vahendite kulu suurenemisest 1,78 mln eurot ja on seotud
isikut tõendavate dokumentide väljaandmise mahtude suurenemisega. Lisaks tuleneb
programmi tegevuse mahu suurenemine SIM kulumudeli muudatusest, millest tuleneb kulude
ümberjaotumine programmi tegevuste vahel ning, mis ei muuda kulude kogumahtu.
3.17.3.1.5 Siseturvalisuse toetamise programmi kulude jaotus
programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Siseturvalisus tugineb võimekatele ja pühendunud inimestele ning
motiveeritud vabatahtlikele, keda toetavad targad ja innovaatilised lahendused, andme- ja
tõenduspõhisus.
Asutused, kes viivad programmi ellu: SKA, PÄA, HÄK, PPA, SMIT ning SIM.
Tabel 402. Siseturvalisuse toetamise programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide
lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantava
d maksud
18.76
Siseturvalisuse
toetamise
programm
-75 907 -70 520 -12 -2 118 -3 257 0
556
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantava
d maksud
18.77
Sisekaitse
haridus ja
teadus
-27 448 -25 043 0 -451 -1 955 0
18.81 IT teenused -39 628 -36 660 0 -1 668 -1 300 0
18.84 Siseturvalisuse
vabatahtlikud -8 830 -8 817 -12 0 -2 0
Programm „Siseturvalisuse toetamine“ käsitleb SIM-i valitsemisalas horisontaalseid teemasid,
luues eelduseid ning toetades ülejäänud Siseturvalisuse arengukava programmide elluviimist.
Programmis teenuste elluviimise tulemusena ei looda eraldi iseseisvat väärtust suunatuna otse
kodanikele. Programmis on liidetud kaks programmi tegevust „Tasemeõpe ja täienduskoolitus
Sisekaitseakadeemias“ ja „Sisekaitseakadeemia teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevus“,
sest nendel omavahel on palju kokkupuutepunkte – SKA teenused on suunatud püsihariduse
pakkumise käigus ka teaduse suunale. Programmi on lisandunud SIM valitsemisala
vabatahtlikud, moodustades iseseisva programmi tegevuse, see tähendab, et kogu vabatahtlike
teema liigub horisontaalse valdkonnana antud programmi koosseisu. Siseturvalisuse
vabatahtlikud on teenuste ressurss, mis panustab väga paljude teenuste osutamisse.
Programmis kajastuvad juba eelmise perioodi muudatusena IT teenustena kogu valitsemisala
SMIT teenused nii välja- kui ka sissepoole osutatavad.
Programmi elluviimist juhivad ja järelevalvet selle elluviimise üle teevad kriisivalmiduse ja
elanikkonnakaitse asekantsler, varade asekantsler ning sisejulgeoleku asekantsler.
Rida 18.77 programmi tegevus: Sisekaitse haridus ja teadus
Programmi tegevuse eesmärk: SKA pakub siseriiklikku ja rahvusvahelist siseturvalisuse alast
taseme- ja täiendõpet ning teeb teadus-, arendus- ja innovatsioonitegevust, et valmistada ette
siseturvalisuse valdkonna töötajaid ning võimestada valdkonnas tegutsevaid osapooli
turvalisuse, julgeoleku ja ühiskonna arengu tagamisel.
Tabel 403. Programmi tegevuse sisekaitse haridus ja teadus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Õppuri rahulolu õppe sisu ja korraldusega tasemeõppes ning
täiendkoolituses
Allikas: Sisekaitseakadeemia
n/a 4,5
Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv, tk
Allikas: Sisekaitseakadeemia 43 650
Mõõdikud kirjeldavad teadmuspõhise arengu, hariduse kvaliteedi ja teadustegevuse
tulemuslikkust ning näitavad, millist mõju avaldavad kvaliteetne õpe, teadmussiire ja
557
teaduspõhine arendustegevus valdkonna võimekusele ja kestlikkusele. Näitajad aitavad
hinnata, kas õppe- ja teadustegevus toetavad kompetentsete spetsialistide kujunemist,
teadmiste rakendamist praktikas ning arengut tõenduspõhiste lahenduste kaudu.
„Õppuri rahulolu õppe sisu ja korraldusega tasemeõppes ning täiendkoolituses“
tulemusmõõdikuna peegeldab õppe kvaliteeti, asjakohasust ja õppijakesksust. Näitaja kaudu
saab hinnata, kuivõrd vastavad õppe sisu, metoodika, praktiline suunitlus ja õppekorraldus
õppijate vajadustele ning toetavad vajalike teadmiste ja oskuste omandamist. Kõrgem rahulolu
viitab sellele, et õpe on hästi korraldatud, sisuliselt kvaliteetne ja toetab õppijate valmisolekut
rakendada omandatud teadmisi tööelus ning panustada valdkonna arengusse.
„Kõrgetasemeliste publikatsioonide arv“ tulemusmõõdikuna peegeldab teadustegevuse
kvaliteeti, tulemuslikkust ja teadmusloome võimekust. Näitaja kaudu saab hinnata, kuivõrd
toetab teadus- ja arendustegevus uute teadmiste loomist, valdkondlike probleemide analüüsi
ning tõenduspõhiste lahenduste kujundamist. Kõrgetasemeliste publikatsioonide arvu kasv
viitab tugevamale teadusvõimekusele, suuremale nähtavusele ja teadmussiirde potentsiaalile,
toetades innovatsiooni ning valdkonna arengut.
Tabel 404. Programmi tegevuse sisekaitse haridus ja teadus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
18.77 Sisekaitse haridus ja
teadus -26 678 -26 139 -27 448 -1 310 5% -2 256
18.78 Tööjõu- ja
majandamiskulud -24 562 -24 094 -25 965 -1 871 8% -2 236
18.79 Sotsiaaltoetused -1 965 -2 012 -1 466 547 -27% -18
18.80 Muud toetused -151 -17 -17 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
SKA tagab oma teenuste kaudu, et siseturvalisuse valdkonnas on olemas professionaalsed ja
pidevalt arenevad töötajad ning et valdkonna arengut toetavad teaduspõhised lahendused ja
innovatsioon. Teenused moodustavad tervikliku süsteemi, mis ühendab tasemeõppe,
täiendusõppe, teadus- ja arendustegevuse ning karjäärinõustamise, et toetada siseturvalisuse
valdkonna jätkusuutlikku arengut ja tööjõu järelkasvu. Programmi tegevuse kuluks on
planeeritud 2027. aastaks kokku 27,45 mln eurot.
Tasemeõppe teenus tagab siseturvalisuse valdkonna keskse õppeasutuse rolli hoidmise ja
arendamise ning valmistab ette professionaalseid töötajaid erinevatel haridustasemetel.
Teenuse kaudu koolitatakse spetsialiste politsei-, pääste-, piirivalve- ja muude
sisejulgeolekuasutuste jaoks, tagades valdkonna tööjõu kvaliteedi ja järelkasvu ning selle kuluks
on planeeritud 2027. aastaks 21,64 mln eurot.
558
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni teenus toetab siseturvalisuse valdkonna
arengut, pakkudes teaduspõhiseid lahendusi ja rakenduslikke eksperimente valdkonna
probleemide lahendamiseks. Teenuse kaudu tehakse teadusuuringuid, arendatakse
strateegilisi partnerlusi ning tehakse koostööd nii Eesti kui ka rahvusvaheliste partneritega. See
tagab uute teadmiste ja innovaatiliste lahenduste jõudmise SKA-sse ning teistesse
siseturvalisuse asutustesse. Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni tegevuste kuluks on
planeeritud 2027. aastaks 2,87 mln eurot.
Täiendusõppe teenus toetab elukestvat õpet ja aitab kaasa siseturvalisuse, jõustruktuuride ja
avaliku teenistuse töötajate professionaalsele arengule. Teenuse kaudu pakutakse
täienduskoolitusi nii valdkonna töötajatele kui ka gümnasistidele, kellele antakse algteadmised
politsei-, piirivalve- ja päästevaldkonnast. Täiendusõppe kuluks on planeeritud 2027. aastaks
2,41 mln eurot.
Värbamis- ja karjäärinõustamisteenus toetab valitsemisala asutusi ja teenistujaid, pakkudes
värbamisalast tuge ja karjäärinõustamist. Teenus aitab tagada, et siseturvalisuse valdkonda
jõuavad motiveeritud ja sobivate oskustega inimesed ning et olemasolevatel töötajatel on
võimalus oma karjääri teadlikult planeerida ja arendada. Värbamise ja karjäärinõustamise
kuluks on planeeritud 2027. aastaks 0,53 mln eurot.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) suureneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 1,31
mln eurot, mis on põhjustatud muuhulgas majandustegevusest sõltuvate kulude prognoosi
suurenemisest.
Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha), planeeritud kulud 25,04 mln eurot. Lisaks kaetakse programmi tegevuse kulusid
majandustegevusest laekunud vahendite arvelt, mis laekuvad suuremas osas
täienduskoolituste läbiviimisest. Majandustegevus ja sellest sõltuvate kulude eelarve on
planeeritud 2 mln eurot. Välistoetuste eelarve on prognoositud 0,45 mln eurot, mis suunatakse
muuhulgas piiriülese koostöö tõhustamiseks, koolitusteks.
Rida 18.81 programmi tegevus: IT-teenused
Programmi tegevuse eesmärk: IKT teenused nii SIM valitsemisalas kui valitsemisalast väljapoole
on töökindlad, kaasaegsed, vastavad turbenõuetele ning kasutajate rahulolu teenusega on
kõrge.
Tabel 405. Programmi tegevuse IT-teenused 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
IKT teenuse käideldavus, %
Allikas: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus n/a 95
559
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
IKT teenuse turvalisus, %
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus n/a 80
Mõõdikud kirjeldavad IKT teenuste töökindlust, turvalisust ja kvaliteeti ning näitavad, millist
mõju avaldavad kaasaegsed digilahendused, süsteemide toimepidevus ja turbenõuete täitmine
teenuste usaldusväärsusele ning kasutajate tööprotsesside toetamisele.
„IKT teenuse käideldavus“ tulemusmõõdikuna peegeldab infosüsteemide ja digiteenuste
töökindlust, toimepidevust ning võimekust tagada teenuste järjepidev kättesaadavus. Näitaja
kaudu saab hinnata, kuivõrd suudavad IKT lahendused toetada organisatsioonide igapäevast
toimimist ilma oluliste katkestuste või häireteta ning kas teenuste arendamine, hooldus ja
tehniline valmisolek tagavad stabiilse kasutuskogemuse. Kõrgem käideldavus viitab sellele, et
süsteemid toimivad usaldusväärselt, toetavad tööprotsesside tõrgeteta toimimist ning
suurendavad organisatsioonide võimekust pakkuda kvaliteetseid teenuseid nii sisemistele kui
ka välistele kasutajatele.
„IKT teenuse turvalisus“ tulemusmõõdikuna peegeldab infosüsteemide vastavust
turbenõuetele ning võimekust kaitsta andmeid, teenuseid ja infrastruktuuri ohtude, rünnete ja
häirete eest. Näitaja kaudu saab hinnata, kas rakendatud turvameetmed, riskijuhtimine,
järelevalve ja tehnoloogilised lahendused toetavad teenuste usaldusväärsust ning vähendavad
turvariskide mõju asutuste tööle ja avalike teenuste toimimisele. Kõrgem turvalisuse tase
näitab tugevamat küberturvalisust, paremat vastavust nõuetele ning suuremat usaldust IKT
teenuste vastu. Koos käideldavuse näitajaga annab see tervikliku ülevaate nii teenuste
tehnilisest töökindlusest kui ka nende vastupidavusest ja usaldusväärsusest turbevaates.
Tabel 406. Programmi tegevuse IT-teenused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
18.81 IT teenused -2 494 -40 913 -39 628 1 285 -3% -4 291
18.82 Tööjõu- ja
majandamiskulud -2 494 -40 907 -39 627 1 280 -3% -4 291
18.83 Muud toetused 0 -1 -1 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Alates 2026. aastast otsustati riigiüleselt lõpetada IT-kulude jaotamine asutuste põhiteenustele
ning planeerida IT-kulud eraldiseisvalt. Muudatuse tulemusel suureneb eelarve maht alates
2026. aastast oluliselt.
560
Programmi tegevust viib ellu SMIT ja selle kuluks on planeeritud 2027. aastaks kokku 39,63 mln
eurot. Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026.
aastal reservidest eraldatud vahenditeta) väheneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal
1,29 mln eurot, mis tuleneb muuhulgas välistoetuste vähenemisest. Programmi tegevuse
eelarvest suunatakse valitsemisala asutustele teenuste osutamiseks 38,13 mln eurot ja
väljapoole valitsemisala osutatakse teenuseid mahus 1,50 mln euro ulatuses. Programmi
tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt (riigiraha) 36,66 mln
eurot, majandustegevusest laekuva tulu arvelt 1,30 mln eurot ja välistoetuste arvelt 1,67 mln
eurot. Välistoetused on suunatud Siseturvalisuse tulemusvaldkonna IKT süsteemide loomiseks
ja arendamiseks.
Rida 18.84 programmi tegevus: Siseturvalisuse vabatahtlikud
Programmi tegevuse eesmärk: Vabatahtlike roll kogukonna turvalisuse tagamisel on
väärtustatud ning pädevad ja motiveeritud vabatahtlikud on tõhusalt kaasatud.
Tabel 407. Programmi tegevuse siseturvalisuse vabatahtlikud 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase
Viimane
tegelik tase
(2025)
2027
Siseturvalisuse vabatahtlike usaldusväärsus – naabrivalve, %
Allikas: Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 72 n/a
Siseturvalisuse vabatahtlike usaldusväärsus – abipolitsei, %
Allikas: Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 77 n/a
Siseturvalisuse vabatahtlike usaldusväärsus - vabatahtlik pääste, %
Allikas: Siseministeerium, siseturvalisuse avaliku arvamuse uuring 86 n/a
Aktiivsete Häirekeskuse vabatahtlike osakaal, %
Allikas: Häirekeskus 51 48
Aktiivsete abipolitseinike osakaal, %
Allikas: Politsei- ja Piirivalveamet 55 65
Mõõdikud kirjeldavad vabatahtlike rolli tugevust, usaldusväärsust ja aktiivset kaasatust
kogukonna turvalisuse tagamisel ning näitavad, millist mõju avaldavad vabatahtlike pädevus,
valmisolek ja koostöövõime siseturvalisuse valdkonna toimepidevusele ja kogukondlikule
turvalisusele. Näitajad aitavad hinnata mh, kas vabatahtlike kaasamine, väljaõpe,
motiveerimine ja koostöömudelid toetavad nende tõhusat panustamist turvatunde loomisel.
„Siseturvalisuse vabatahtlike usaldusväärsus“ tulemusmõõdikuna peegeldab elanike ja
kogukondade usaldust vabatahtlike rolli, pädevuse ja panuse vastu siseturvalisuse tagamisel.
Näitajate kaudu saab hinnata, kuivõrd tajutakse vabatahtlikke usaldusväärsete partneritena
ennetuses, reageerimises ja kogukondliku turvalisuse tugevdamisel. Kõrgem usaldusväärsus
viitab sellele, et vabatahtlike tegevus on nähtav, professionaalne ja ühiskonnas väärtustatud
ning toetab koostööd elanike, kogukondade ja riigi vahel.
561
„Aktiivsete HÄK vabatahtlike osakaal“ tulemusmõõdikuna näitab vabatahtlike tegelikku
kaasatust ja valmisolekut panustada HÄK-i tegevustesse. Näitaja kaudu saab hinnata, kas
värbamine, väljaõpe, juhtimine ja tugisüsteemid toetavad vabatahtlike püsimist ning aktiivset
osalemist valdkonna ülesannete täitmisel. Kõrgem aktiivsete vabatahtlike osakaal näitab
suuremat valmisolekut ja võimekust toetada HÄK-i tegevusi, tugevdades ka valdkonna
toimepidevust kriisiolukordades. „Aktiivsete abipolitseinike osakaal“ tulemusmõõdikuna näitab
abipolitseinike järjepidevat panustamist avaliku korra, ennetuse ja kogukondliku turvalisuse
tagamisse. Näitaja kaudu saab hinnata, kuivõrd toetavad kaasamismudelid, väljaõpe, juhtimine
ja motivatsioonimeetmed vabatahtlike püsivat aktiivsust ja valmisolekut osaleda siseturvalisuse
ülesannete täitmises. Kõrgem aktiivsete abipolitseinike osakaal viitab tugevamale vabatahtlike
võrgustikule, paremale koostöövõimele ning suuremale suutlikkusele toetada politseitööd ja
kogukondlikku turvalisust. Koos usaldusväärsuse näitajatega annab see tervikliku pildi nii
vabatahtlike ühiskondlikust usaldusest kui ka nende tegelikust panusest siseturvalisuse
tagamisse.
Tabel 408. Programmi tegevuse siseturvalisuse vabatahtlikud eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
18.84 Siseturvalisuse vabatahtlikud -6 570 -8 462 -8 830 -368 4% -1 131
18.85 Tööjõu- ja majandamiskulud -6 121 -8 147 -8 519 -372 5% -972
Sh hüvitis hukkumise või vigastuse
korral -24 -4 -4 0 3% 0
Sh pensionioote toetus -3 -6 -6 0 0% 0
18.86 Sotsiaaltoetused 0 0 0 0 52% 0
18.87 Muud toetused -401 -314 -310 4 -1% -52
Sh iT Agentuuri hüvitised 0 -2 -2 0 -1% 0
18.88 Muud kulud -47 0 0 0 13% -107
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust „Siseturvalisuse vabatahtlikud“ viiakse ellu teenuste kaudu, mis ühiselt
toetavad vabatahtlike suuremat rolli kogukonna turvalisuse tagamisel. Teenused loovad
süsteemi, kus pädevad ja motiveeritud vabatahtlikud on tõhusalt kaasatud siseturvalisuse
asutuste tegevusse ning kus vabatahtlike panus on professionaalselt juhitud, toetatud ja
väärtustatud. Programmi elluviimisse panustavad SIM, PPA ja PÄA. Programmi tegevuse kuluks
on planeeritud 2027. aastaks kokku 8,83 mln eurot. Siseturvalisuse vabatahtliku tegevuse
poliitika kujundamise teenus loob strateegilise raamistiku vabatahtlike kaasamiseks
siseturvalisuse valdkonda. Teenuse kaudu töötatakse välja vabatahtliku tegevuse poliitika,
koordineeritakse valitsemisala asutuste vabatahtlike kaasamist ning toetatakse partnerlusi ja
kogukondlikke algatusi. Eesmärk on tagada, et vabatahtlikud oleksid hästi ettevalmistatud,
nende kaasamine professionaalne ning toetatud kaasaegsete infosüsteemidega. Teenust viib
562
ellu SIM ning selle kuluks on planeeritud 2027. aastaks 0,70 mln eurot. Politsei vabatahtlike
kaasamise teenus tagab, et vabatahtlikud panustavad aktiivselt PPA eesmärkide saavutamisse.
Teenuse kaudu kaasatakse abipolitseinikud politsei tegevusse avaliku korra kaitsel ja turvalise
elukeskkonna tagamisel. See tugevdab politsei kohalolu kogukonnas ning suurendab inimeste
turvatunnet. Teenust viib ellu PPA ning selle kuluks on planeeritud 2027. aastaks 3,09 mln
eurot. PÄA vabatahtlike kaasamise teenus toetab vabatahtlike osalemist päästevaldkonna
tegevustes ja eesmärkide saavutamises. Teenuse kaudu suurendatakse elanike valmisolekut
panustada kogukonna turvalisusse vabatahtliku päästjana. PÄA vabatahtlike kaasamise teenuse
kuluks on planeeritud 2027. aastaks 5,05 mln eurot.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) suureneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 0,37
mln eurot. Programmi tegevust rahastatakse riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha).
3.17.3.2 Tulemusvaldkond Sidus ühiskond
3.17.3.2.1 Kogukondliku Eesti programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti on inimesekeskne, sidus ja turvaline riik, kus kogukonnad ja
kodanikuühiskond on tugevad, inimesed on väärtustatud ja kaasatud, jagavad demokraatlikke
väärtusi ning parandavad aktiivse osaluse kaudu elukeskkonda, ühiskondlikku sidusust ja
valmisolekut kriisidega toime tulla.
Asutused, kes viivad programmi ellu: programmi peavastutaja on SIM.
Tabel 409. Kogukondliku Eesti programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantava
d maksud
18.90 Kogukondliku
Eesti programm -5 577 -3 489 0 -2 088 0 0
18.91 Kodanikuühiskond -4 889 -2 921 0 -1 969 0 0
18.94 Usuvabadus -688 -569 0 -119 0 0
563
Programmistruktuuri ülesehituses muudatusi ei ole. Tulenevalt Rahandusministeeriumi
programmi ja programmi tegevuste nimetuste tervikliku ühtlustamise suunistest on muudetud
programmi tegevuste nimetusi.
Kogukondliku Eesti programmi kaudu viiakse ellu tegevusi, mis toetavad kogukondade ja
kodanikuühiskonna arengut, aktiivset osalust kogukondlikus ja ühiskondlikus tegevuses,
tugevdavad kogukondade võimekust, sh valmisolekut kriisiolukordades, et kujundada
sidusamat, turvalisemat ja elujõulisemat Eestit. Samuti viiakse ellu tegevusi usuvabaduse
tagamiseks, et kõik usulised ühendused saaksid oma usuelu vabalt korraldada, kuid religioosse
tegevuse raamistikku ei kasutataks vihkamise, vägivalla või vaenuliku välismõju levitamiseks.
Programmi elluviimist juhivad ja järelevalvet selle elluviimise üle teeb SIM-i kantsler.
Rida 18.91 programmi tegevuse: Kodanikuühiskond
Programmi tegevuse eesmärk: Elanike teadlikkus ja kodanikuaktiivsus on suurenenud.
Kogukonnad, vabaühendused ja sotsiaalsed ettevõtted on võimekad. Poliitikat kujundatakse
läbipaistvalt ja kaasavalt.
Tabel 410. Programmi tegevuse kodanikuühiskond 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Püsivabatahtlike osakaal elanikkonnast, %
Allikas: Uuring „Vabatahtlikus tegevuses osalemine“ n/a 33
Vabatahtlikus tegevuses osalemise määr , %
Allikas: Uuring „Vabatahtlikus tegevuses osalemine“ n/a 50
Teadlikud ja aktiivsed elanikud on alustala tugevale kodanikuühiskonnale, kus on soodustatud
kõigile sobivad osalusvõimalused, loodud võimalusi annetamiseks ning vabatahtliku tegevusse
kaasumiseks. Kodanikuaktiivsus aitab parandada ühiskonna sidusust ning suurendada kohalike
probleemide lahendamise võimekust. Mõõdikud „Püsivabatahtlike osakaal elanikkonnast” ja
„Vabatahtlikus tegevuses osalemise määr“ näitavad, kui suur osa elanikkonnast on valmis
pidevalt panustama ühiskonna hüvanguks, aidates näiteks heategevusorganisatsioone,
kogukonnaprojekte või sotsiaalseid algatusi. See aitab hinnata kodanike osalust ja aktiivsust
vabaühendustes või kogukonnas ning annab märku usaldusest ja koostöövalmidusest
ühiskonnas. Osakaalud näitavad kodanikuaktiivsust ning ühiskondliku kaasatuse tugevust, mis
toetavad sotsiaalseid ja kogukondlikke algatusi.
564
Tabel 411. Programmi tegevuse kodanikuühiskond eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
18.91 Kodanikuühiskond -3 583 -4 372 -4 889 -517 12% -948
18.92 Tööjõu- ja
majandamiskulud -369 -884 -662 223 -25% -1
18.93 Muud toetused -3 212 -3 488 -4 227 -740 21% -947
Tegevuste kirjeldus,
Programmi tegevust „Kodanikuühiskond“ viiakse ellu SIM-i teenuse kaudu. Programmi
tegevuse kuluks on planeeritud 2027. aastaks kokku 4,89 mln eurot. Programmi tegevuse
eesmärgi saavutamiseks vastutab SIM kodanikuühiskonna poliitika väljatöötamise ja selle
elluviimise koordineerimise eest. SIM aitab kaasa kodanikuühenduste koostööle Vabariigi
Valitsusega, keskendub kogukonnakeskse lähenemisviisi juurutamisele, kodanikuühiskonna
kriisikindluse ja kerksuse suurendamisele. Samuti viiakse ellu tegevusi ühiskondliku
polariseerituse vähendamiseks, arutelukultuuri ja kodanikuhariduse edendamiseks. Luuakse
vabaühendustele ja sotsiaalsetele ettevõtetele võimalusi ettevõtluse toetamise instrumentide
kasutamiseks.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) suureneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 0,52
mln eurot, mis tuleneb välistoetuste suurenemisest. Programmi tegevust rahastatakse
riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt (riigiraha) 2,92 mln eurot. Lisaks rahastatakse
programmi tegevust välistoetustest 1,97 mln eurot, mis on suunatud kodanikuühiskonna
võimestamiseks, laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamiseks.
Rida 18.94 programmi tegevuse: Usuvabadus
Programmi tegevuse eesmärk: Võimekad usulised ühendused.
Tabel 412. Programmi tegevuse usuvabadus 2027. aasta mõõdik ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Osakaal elanikkonnast, kes tunnevad, et Eestis on võimalik oma usku vabalt
järgida
Allikas: Siseministeerium
n/a n/a
Mõõdik hindab Eesti elanike subjektiivset tunnetust usuvabaduse tagatuse ja usulise sallivuse
kohta ühiskonnas. Näitaja aitab hinnata riigi sisemist stabiilsust, sotsiaalset sidusust ja
565
põhiõiguste kaitstust, mis on otseselt seotud elanikkonna turvatunde ja usaldusega riigi vastu.
Tegemist on uue mõõdikuga. Mõõdiku sihttase määratakse 2026. aastal.
Tabel 413. Programmi tegevuse usuvabadus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
2026
lisandunud
vahendid
18.94 Usuvabadus -733 -806 -688 118 -15% 0
18.95 Muud toetused -608 -688 -688 0 0% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevust viiakse ellu SIM-i teenuse kaudu, mille kuluks on planeeritud 2027. aastaks
0,69 mln eurot. Programmi tegevuse eesmärgi saavutamiseks vastutab SIM usuasjade
poliitikate väljatöötamise ja nende rakendamise koordineerimise eest. Programmi tegevus
hõlmab usulisi ühendusi puudutava poliitika väljatöötamist ja elluviimist, usulistele ühendustele
eraldatud toetuste kasutamise üle järelevalve tegemist, usuelu küsimuste analüüsimist ning
muude usuliste ühendustega seotud tegevuste korraldamist.
Võrreldes 2026. aasta baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal
reservidest eraldatud vahenditeta) väheneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 0,12 mln
eurot. Programmi tegevust rahastatakse valdavalt riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt
(riigiraha), 0,57 mln eurot. Lisaks on välistoetustest prognoositud programmi tegevusele 0,12
mln eurot, mis suunatakse kodanikuühiskonna võimestamiseks läbi usuliste tegevuste.
3.17.3.2.2 Erakondade rahastamise programmi kulude jaotus
programmi tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Riigikogus esindatud erakonnad on tegutsemisvõimekad.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Siseministeerium.
Tabel 414. Erakondade rahastamise programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
18.96
Erakondade
rahastamise
programm
-4 671 -4 671 0 0 0 0
18.97 Erakondade
rahastamine -4 671 -4 671 0 0 0 0
566
Rida 18.97 programmi tegevus: Erakondade rahastamine
Programmi tegevuse eesmärk: Riigikogus esindatud erakonnad on tegutsemisvõimekad.
Tabel 415. Programmi tegevuse erakondade rahastamine 2027. aasta mõõdik ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eelarve kasutamise osakaal, %
Allikas: Siseministeerium 100 100
Eesmärgi saavutamist mõõdetakse eraldatud toetuste eelarve kasutamise osakaaluga, mis
peegeldab Riigikogus esindatud erakondade rahalist võimekust oma tegevuse ja poliitiliste
eesmärkide elluviimiseks.
Tabel 416. Programmi tegevuse erakondade rahastamine eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
18.97 Erakondade
rahastamine -4 931 -4 775 -4 671 104 -2% 0
18.98 Muud toetused -4 931 -4 775 -4 671 104 -2% 0
Tegevuste kirjeldus
Erakonnale eraldatavad summad kantakse erakonna kontole Vabariigi Valitsuse määratud
valitsusasutuse kaudu, kelleks hetkel on määratud SIM.
Sihiks on Riigikogu valimistel vähemalt 2% häältest kogunud erakondade tegutsemisvõimekust
tõsta. Selle jaoks on välja töötatud erakondade rahastamise süsteem vastavalt
erakonnaseaduse § 127 lõikele 4, mille järgi on Riigikogus esindatud erakonnal õigus saada iga
kalendrikuu viiendaks kuupäevaks eraldis riigieelarvest. Samuti määratakse eraldis Riigikogu
valimisel osalenud erakondadele, kes ei ületanud valimiskünnist, kuid kogusid vähemalt 2%
häältest.
Programmi tegevuse kulu on planeeritud 2027. aastaks kokku 4,67 mln eurot, mida kasutatakse
SIM eelarve kaudu ning see suunatakse toetusena erakondadele. Võrreldes 2026. aasta
baaseelarvega (eelarve ilma 2025. aastast ülekantud ja 2026. aastal reservidest eraldatud
vahenditeta) väheneb programmi tegevuse eelarve 2027. aastal 0,10 mln eurot. Programmi
tegevust rahastatakse täies mahus riigieelarvest piirmääraga vahendite arvelt (riigiraha).
567
3.17.4 Investeeringud
Siseministeeriumi valitsemisala 2027. aasta investeeringuteks planeeritud vahendid
kasutatakse valdavalt selleks, et soetada siseturvalisuse valdkonnas vajalikud
transpordivahendid, seadmed ning arendada infosüsteeme.
Tabel 417. Siseministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
Siseministeeriumi valitsemisala -161 519 -102 346 -97 646 4 700 -5% -80 992
18.100 Investeeringud kokku -80 760 -51 173 -48 823 2 350 -5% -40 496
Inventar 0 0 0 0 0% 0
IT investeeringud -11 553 -8 101 -12 822 -4 720 58% -5 468
Transpordivahendid -27 925 -9 115 -6 543 2 572 -28% -5 981
Masinad ja seadmed -4 945 -812 -412 400 -49% -78
Muud investeeringud -14 016 -8 633 -16 102 -7 469 87% -23 124
Kinnisvara -7 318 -17 519 -4 429 13 090 -75% -5 845
18.104 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -15 003 -6 993 -8 516 -1 523 22% 0
Siseministeerium -733 -18 732 -4 661 14 071 -75% -282
Investeeringud kokku -367 -9 366 -2 331 7 035 -75% -141
Inventar 0 0 0 0 0% 0
IT investeeringud -196 -1 507 -879 628 -42% -6
Transpordivahendid -43 -341 -1 001 -660 193% 0
Masinad ja seadmed 0 0 0 0 0% 0
Muud investeeringud 0 -4 232 0 4 232 -100% -135
Kinnisvara 0 0 0 0 0% 0
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -127 -3 286 -451 2 835 -86% 0
Päästeamet -55 417 -14 968 -5 591 9 376 -63% -14 179
Investeeringud kokku -27 709 -7 484 -2 796 4 688 -63% -7 089
Inventar 0 0 0 0 0% 0
IT investeeringud 0 0 0 0 0% 0
Transpordivahendid -18 214 -3 943 -2 179 1 763 -45% -3 219
Masinad ja seadmed 0 0 0 0 0% 0
Muud investeeringud -2 453 -2 546 -213 2 333 -92% -3 727
Kinnisvara -1 991 0 0 0 0% -144
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -5 050 -995 -404 591 -59% 0
Siseministeeriumi Infotehnoloogia- ja
Arenduskeskus -17 212 -13 250 -22 005 -8 754 66% -13 106
Investeeringud kokku -8 606 -6 625 -11 002 -4 377 66% -6 553
Inventar 0 0 0 0 0% 0
IT investeeringud -6 730 -5 135 -9 482 -4 347 85% -5 406
Transpordivahendid -51 -120 0 120 -100% 0
Masinad ja seadmed 0 0 0 0 0% 0
Muud investeeringud -212 0 0 0 0% -1 147
568
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
Kinnisvara 0 -40 0 40 -100% 0
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -1 613 -1 330 -1 520 -190 14% 0
Sisekaitseakadeemia -1 192 -1 605 -480 1 126 -70% -80
Investeeringud kokku -596 -803 -240 563 -70% -40
Inventar 0 0 0 0 0% 0
IT investeeringud 0 0 0 0 0% 0
Transpordivahendid -155 -270 -90 180 -67% 0
Masinad ja seadmed 0 0 0 0 0% 0
Muud investeeringud -158 -83 -83 0 0% 0
Kinnisvara -170 -349 -40 309 -88% -40
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -114 -100 -26 74 -74% 0
Politsei- ja Piirivalveamet -86 965 -53 790 -64 909 -11 118 21% -53 345
Investeeringud kokku -43 482 -26 895 -32 454 -5 559 21% -26 673
Inventar 0 0 0 0 0% 0
IT investeeringud -4 627 -1 460 -2 461 -1 002 69% -57
Transpordivahendid -9 461 -4 441 -3 272 1 169 -26% -2 762
Masinad ja seadmed -4 945 -812 -412 400 -49% -78
Muud investeeringud -11 193 -1 771 -15 806 -14 034 792% -18 115
Kinnisvara -5 158 -17 130 -4 389 12 741 -74% -5 661
Käibemaksukulu põhivara soetustelt -8 098 -1 282 -6 114 -4 833 377% 0
Tabel 418. Siseministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide ja objektide lõikes, tuhat
eurot
Seadu
se rea
nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Siseministeeriumi
valitsemisala
18.100 Investeeringud kokku -48 823 -19 998 -3 675 -25 050 -100
18.101 IT investeeringud IT investeeringud -12 127 -7 364 0 -4 763 0
18.102 Muud investeeringud Muud
investeeringud -16 102 -943 0 -15 076 -83
18.103 Muud investeeringud
kokku -12 078 -11 691 0 -387 0
Masinad ja seadmed Masinad ja
seadmed -412 -25 0 -387 0
Sisekaitseakadeemia
Kase tn kompleks Kinnisvara -40 -40 0 0 0
Idapiiri ehitus Kinnisvara -4 000 -4 000 0 0 0
Keskriminaalpolitsei
maja ehitustööd Kinnisvara -194 -194 0 0 0
569
Seadu
se rea
nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäär
aga
vahendi
d
Arvestus
likud
vahendi
d
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Kuressaare kordon Kinnisvara -195 -195 0 0 0
Transpordivahendid Transpordivahen
did -6 543 -6 543 0 0 0
Isikut tõendavate
dokumentide
väljastamine
IT investeeringud -695 -695 0 0 0
18.104 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt Käibemaksukulu -8 516 0 -3 675 -4 824 -17
Siseministeeriumi valitsemisala 2027. aasta eelarvesse on investeeringuteks planeeritud kokku
koos käibemaksuga 48,82 mln eurot, sh välistoetustest 25,05 mln eurot. 2027. aastaks
planeeritud investeeringud vähenevad võrreldes 2026. aastaks planeerituga 2,35 mln eurot.
Investeeringute mahu vähenemine on eelkõige põhjustatud idapiiri investeeringute
vähenemisest 2027. aastal.
Välistoetustest planeerivad investeeringuid SMIT (2,85 mln eurot) ja PPA (22,20 mln eurot).
Suuremad investeeringud välistoetustest on seotud järgmiste projektidega:
• Koostalitlusvõime arendamine Eestis, IKT-süsteemide loomise ja kasutamise kaudu
Euroopa piiri- ja rannikuvalve toetamine välispiiridel tõhusa Euroopa integreeritud
piirihalduse rakendamisel, arendustegevus ja seadmete hankimine;
• Eestis seadusliku aluseta viibivate ja viibinud välismaalaste andmekogu (ILLEGAAL2) ja
Rahvusvahelise kaitse andmise registri (RAKS) liidestumine e-toimikuga;
• Infosüsteemi POLIS arendamine politseilise tegevuse edendamiseks;
• Merepäästevõimekuse suurendamine;
• Piirivalvevõimekuse suurendamine välispiiril, radarite ja sensorite soetamine;
• Mitmekihilise droonituvastuse- ja -tõrjepositsiooni piloteerimine;
• Taristute, hoonete rajamine, majutamaks kolmandate riikide kodanikke taustakontrolli
raames.
Asutuste kaupa on investeeringud koos käibemaksuga planeeritud järgmiselt: Siseministeerium
2,33 mln eurot, Päästeamet 2,80 mln eurot, SMIT 11,00 mln eurot, Sisekaitseakadeemia 0,24
mln eurot, Politsei- ja Piirivalveamet 32,45 mln eurot.
570
3.18 Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
Sotsiaalministeeriumi eesmärk on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel on võrdsed
võimalused inimväärseks eluks. Selleks kujundame sotsiaal- ja tervisepoliitika, mis võimaldab
Eesti inimestel elada kaua ja tervelt, väärtustab inimeste vaimset ja füüsilist heaolu, aitab
inimestel elada väärikalt ning vähendab ühiskonnas ebavõrdsust ja vaesust.
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala põhitegevuseks on sotsiaalse turvalisuse,
sotsiaalhoolekande, pensionisüsteemi kavandamine ja korraldamine,
sotsiaalkindlustussüsteemide piiriülene koordineerimine, laste õiguste tagamine ja heaolu
edendamine, puudega inimeste elukvaliteedi edendamine ja sellealase tegevuse
koordineerimine, rahva tervise kaitse, tervishoid ja tervisesüsteemi arendamine, ravikindlustus,
ravimid ja meditsiiniseadmed ning vastavate õigusaktide eelnõude koostamine.
Joonis 41. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja majandusliku
sisu lõikes, mln eurot
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kasutada olev eelarve 2027. aastaks on 8,23 mld eurot,
sellest 98,7% ehk 8,13 mld eurot kaetakse Eesti siseriiklikest vahenditest ja 1,3% ehk 107,98
mln eurot välistoetustest koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga. Kasutatavast eelarvest
571
99,8% ehk 8,22 mld eurot on kulud (käibemaksuga) ning 0,2% ehk 16,09 mln eurot
investeeringud (käibemaksuga). Võrreldes 2026. aasta riigieelarvega (7,84 mld eurot) suureneb
valitsemisala eelarve 390,02 mln eurot ehk 5%.
Kuludest moodustavad suurima osa sotsiaaltoetused, 56,7% ehk 4,66 mld eurot, mille kohta on
eraldi ülevaade lisas 2 „Sotsiaaltoetused“, ning muud tegevuskulud 35,9% ehk 2,95 mld eurot.
Muud tegevuskulud on peamiselt seotud sotsiaalmaksu vahendite edasiandmisega
ravikindlustuse kuludeks ja kogumispensioni maksete edasiandmisega registripidajale (II
pensionisammas). Muud toetused moodustavad kuludest 5,7% (470,36 mln eurot),
tööjõukulud 0,9% (74,06 mln eurot) ja majandamiskulud 0,7% (56,42 mln eurot); käibemaksu
tegevuskuludelt on kavandatud 11,18 mln eurot.
Kuludest 66,6% ehk 5,47 mld eurot panustab sotsiaalse ja tööalase heaolu tulemusvaldkonda
ning 33,3% ehk 2,74 mld eurot tervise tulemusvaldkonda. Käibemaksu 0,1% kuludest -
tegevuspõhiselt ei liigendata. Sotsiaalse ja tööalase heaolu tulemusvaldkonna eelarvest 78,6%
ehk 4,3 mld eurot on kavandatud Vanemaealiste programmi, mille suurima osa moodustavad
riiklike pensionide väljamaksed. Laste ja perede programmi eelarve on 912,90 mln eurot ehk
16,7% tulemusvaldkonna eelarvest, Sotsiaalhoolekande programmi eelarve 241,79 mln eurot
(4,4%) ning Tööturuprogrammi (ühisprogramm Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumiga, edaspidi MKM) eelarve 14,99 mln eurot (0,3%). Tervise
tulemusvaldkonna eelarvest 98,8% ehk 2,71 mld eurot on kavandatud Tervishoiu programmi,
mille suurimad vahendid on Tervisekassale edasiantavad sotsiaalmaksu ravikindlustuse
vahendid ja riigieelarvelised sihtotstarbelised eraldised ravikindlustuse seadusest ja
tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevate kohustuste tagamiseks.
Tervisekäitumise programmi eelarve on 25,49 mln eurot (0,9%) ja Keskkonnatervishoiu
programmi eelarve 8,25 mln eurot (0,3%).
2027. aasta investeeringute maht on 16,09 mln eurot (koos käibemaksuga). Valdav osa
investeeringutest suunatakse info- ja kommunikatsioonitehnoloogia (IKT) arendamisse, et
tagada kvaliteetsed, turvalised ja kasutajasõbralikud digilahendused nii tervise- kui ka
sotsiaalvaldkonnas. Suurima osa investeeringutest teeb Tervise ja Heaolu Infosüsteemide
Keskus (edaspidi TEHIK), IKT-investeeringute maht (koos käibemaksuga) on 15,91 mln eurot.
Lisaks soetavad Terviseamet (150 tuhat eurot) ja Ravimiamet (25 tuhat eurot) omatulu arvelt
laboriseadmeid.
572
Joonis 42. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve on aastate vaates kasvutrendis. Kasv on peamiselt
seotud kulude eelarvega, mille kasv on seotud majandusprognoosist sõltuvate sotsiaaltoetuste
ja edasiantavate maksude, sh sotsiaalmaksu laekumise suurenemisega. 2024. aasta
kahanemine on erandlik ja seotud riigiülese otsusega muuta tegevusi ja vastutusi
valitsemisalade vahel, mille käigus Tööturuprogrammi vahendid liikusid Sotsiaalministeeriumi
valitsemisalast teistesse valitsemisaladesse. 2026. aasta eelarve koosneb Riigikogu poolt
kinnitatud eelarvest 7,84 mld eurot, mida on suurendatud lisaeelarvega 1,25 mln eurot,
Vabariigi Valitsuse reservi vahenditega 2,15 mln eurot ning ülekantud piirmääraga vahenditega
19,10 mln eurot (kulud ja investeeringud).
2026. aastasse ülekantud piirmääraga vahenditest moodustavad majandamiskulud 36,5%,
tööjõukulud 35%, muud toetused 15,7%, investeeringud 11,5% ja sotsiaaltoetused 1,3%.
Asutuste lõikes jagunevad ülekantavad vahendid järgmiselt: Sotsiaalministeerium 4,70 mln
eurot, Sotsiaalkindlustusamet 6,96 mln eurot, TEHIK 4,50 mln eurot, Terviseamet 1,10 mln
eurot ja Tervise Arengu Instituut 1,83 mln eurot. Detailne info valitsemisala 2026. aasta
eelarvesse ülekantud vahendite kohta on avaldatud ministeeriumi kodulehel.
RES 2027–2030 rahastamiskava kohaselt jätkub kulude kasv kogu perioodi vältel: kulud on
2027. aastal 8,22 mld eurot, 2028. aastal 8,51 mld eurot, 2029. aastal 8,82 mld eurot ning 2030.
aastal 9,15 mld eurot. 2027. aastal kasvavad valitsemisala kulud võrreldes 2026. aasta kasutada
oleva eelarvega 367,77 mln eurot ehk 4,7% (7,85 mld eurolt 8,22 mld euroni). Kulude muutus
eelarveliikide lõikes on järgmine:
• Edasiantavate maksude kulude eelarve suureneb 320,11 mln eurot (5,72 mld eurolt 6,04
mld euroni). Edasiantavate maksude all kajastatakse sotsiaalmaksust makstavaid
pensione ja ravikindlustusvahendeid ning kogumispensioni vahendeid;
• Arvestuslike kulude all kajastatakse seadusest tulenevaid sotsiaaltoetusi ja teenuseid,
mille määrad on kehtestatud seaduses ning mille saajate arv on raskesti prognoositav ja
mille eelarve suureneb 29,11 mln eurot (1,81 mld eurolt 1,84 mld euroni); arvestusliku
kuluna on eelarves ka käibemaks;
573
• Välistoetuste kulude eelarve koos kaasfinantseeringuga suureneb 17,96 mln eurot
(84,18 mln eurolt 102,14 mln euroni), sest EL struktuurivahendite perioodi 2021–2027
elluviimine on jõudnud tippu. Perioodi kasutusaeg lõpeb 2029. aastal, misjärel
välisvahendite maht väheneb; 2028+ perioodi struktuurivahendeid rahastamiskavasse
planeeritud ei ole;
• Muudest tuludest ja majandustegevusest laekuvatest vahenditest tehtavate kulude
eelarve suureneb 2,16 mln eurot (13,92 mln eurolt 16,08 mln euroni). Ravimiameti
teenuste osas prognoositakse suuremat laekumist ja sellega seoses ka suuremaid
kulusid ligikaudu 1,20 mln eurot aastas (Ravimiameti teenustega on seotud ligikaudu
70% majandustegevuse tuludest tehtavate kulude eelarvest). Terviseameti omatulu
laekumine väheneb 0,30 mln eurot seoses teenuste mahu langusega 2025. aastal
kehtestatud teenuste hindade mõjul;
• Piirmääraga vahendite kulude eelarve väheneb 1,57 mln eurot (226,62 mln eurolt
225,05 mln euroni). Vähenemine on seotud 2026. aastal eelarvesse kajastatud
ülekantavate kulude 16,90 mln eurot ning VV reservist saadud vahendite 1,89 mln eurot
osas. Vahendite kasv on seotud RES 2027–2030 kokkulepitud rahastamiskava
muudatustega;
• 2027. aasta eelarves muutub Sotsiaalkindlustusameti (SKA) makstavate
eriregulatsiooniga pensionide ja hüvitiste (endiste riigiteenistujate pensionid,
pensionilisad jm) kajastamine. 2025. ja 2026. aasta eelarves kajastati neid arvestuslike
tööjõukuludena (2026. aastal 157,44 mln eurot, 2025. aasta täitmine 140,17 mln eurot),
kuid alates 2027. aastast kajastatakse neid sotsiaaltoetustena. Seetõttu väheneb
valitsemisala tööjõukulude eelarve 67,6% (228,60 mln eurolt 74,06 mln euroni) ja
sotsiaaltoetuste eelarve vastavalt suureneb. Tegemist on kulude kajastamise
metoodilise muudatusega: tegelik tööjõukulude muutus ilma ümberkajastamiseta on
väike.
RES 2027–2030 protsessis lepiti kokku järgmised muudatused rahastamiskavas:
• Suurendati SOM valitsemisala eelarvet püsivalt 3,50 mln eurot aastas vaimse tervise ja
ohvriabi tegevuste toetamiseks;
• Tervishoiu hädaolukordadeks ja riigikaitseks valmistumise korraldamiseks suurendati
sihtotstarbelise reservi arvelt püsivalt eelarvet 1,18 mln eurot aastas;
• Ühekordselt suurendati eelarvet 3,27 mln eurot Rootsi vanglarendi teenusega kaasneva
tervishoiuteenuse osutamiseks;
• Sihtotstarbelisest reservist suunatakse SoM valitsemisala eelarvesse ühekordselt 9,84
mln eurot laia riigikaitse arendamiseks, sh elanikkonnakaitseks (traumavarud);
• Aastatevahelise muudatusega suurendati 2027. aastal eelarvet 5,22 mln eurot, 2028.
aastal 2,15 mln eurot, 2029. aastal 0,64 mln eurot ja 2030. aastal 0,17 mln eurot.
Suurendamine toimus 2026. aasta eelarve arvelt;
574
• MKM suunas Tervise Arengu Instituudile (edaspidi TAI) ja TEHIK-ule andmepõhisele
aruandlusele ülemineku tegevusteks 2027. aastaks kokku 1,18 mln eurot;
• RAM suunas oma eelarvest Sotsiaalministeeriumile püsivalt 3889 eurot Boldi lepinguga
seotud kulude (taksokulud) tasumiseks;
• TEHIK eraldas Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisalas olevale Riigi Info- ja
Kommunikatsioonitehnoloogia Keskusele (RIT) valitsemisala asutuste IT-
töökohateenuste üleandmisega 0,48 mln eurot aastas;
• TEHIK eraldas MKM-i valitsemisalas olevale Riikliku Lepitaja Kantseleile püsivalt Dogre
litsentsi jaoks 384 eurot aastas;
• SKA suunas oma eelarvest RM-i valitsemisalas olevale Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskusele (RMIT) püsivalt 4225 eurot SKA siseveebi teenuse
osutamiseks.
Lisaks on 2027–2030 eelarve muutused seotud VV otsustega, mille rahastamine perioodil
2027–2030 lõpeb. Suurema mõjuga tegevused on:
• RES 2024–2027 protsessis otsustati rahastada WHO Euroopa mittenakkushaiguste
keskust kuni 2027. aastani 0,40 mln euroga (eelarve on kajastatud
Sotsiaalministeeriumis);
• RES 2025–2028 protsessis otsustati rahastada riigikaitset kuni 2027. aastani; 2027. aasta
eelarves on selleks kulusid ja investeeringuid 4,85 mln eurot (seotud asutused on
Terviseamet, SKA, TEHIK ja Sotsiaalministeerium);
• RES 2026–2029 protsessis otsustati rahastada sotsiaalkaitse infosüsteemi (SKAIS)
arendustegevusi kuni 2029. aastani; 2029. aasta eelarve on 4,93 mln eurot (eelarve on
kajastatud TEHIK-us ja SKA-s).
Valitsemisala administratiivne struktuur ja struktuurimuudatused 2026
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas olevad valitsusasutused on Ravimiamet,
Sotsiaalkindlustusamet, Terviseamet. Ministeeriumi hallatavad riigiasutused on Tervise Arengu
Instituut ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK). Valitsemisalaga seotud avalik-
õiguslik juriidiline isik on Tervisekassa. Valitsemisala haldusalasse kuulub üks riigi osalusega
äriühing – AS Hoolekandeteenused. Valitsemisala haldusalasse kuuluvad sihtasutused on SA
Põhja-Eesti Regionaalhaigla, SA Tartu Ülikooli Kliinikum, SA Viljandi Haigla, SA Haapsalu
Neuroloogiline Rehabilitatsioonikeskus, SA Jõgeva Haigla.
2026. aastal Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas struktuurimuudatusi ei toimunud.
575
Valitsemisala personali ülevaade
Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas (valitsusasutustes ja hallatavates asutustes) töötab
kokku 1555 teenistujat (töötajad ja ametnikud kokku)33. Suurima töötajate arvuga asutus on
Sotsiaalkindlustusamet (658 töötajat; 42% valitsemisala töötajaskonnast). Aasta varasemaga
võrreldes on valitsemisala teenistujate arv kasvanud ühe teenistuja võrra. Teenistujate arv on
vähenenud Terviseametis (-18) ning Tervise Arengu Instituudis (-6).
Valitsemisala teenistujate keskmine kogupalk34 oli 01.06.2026 seisuga 2963 eurot. Aasta
varasemaga võrreldes on see 6% kasvanud.
Joonis 43. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 419. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonnad, valdkondlikud
arengudokumendid ja programmid
33 Perioodi 1.06.2025 - 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv. 34 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Sotsiaalne ja
tööalane heaolu Heaolu arengukava 2023–2030
Tööturuprogramm
(ühisprogramm MKMiga)
Vanemaealiste programm
Sotsiaalhoolekande programm
Laste ja perede programm
Tervis Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 Keskkonnatervishoiu programm
Tervisekäitumise programm
576
Valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide info – tulemusvaldkonna ja programmide
eesmärgid ja mõõdikud ning tulemusvaldkonna olukorra lühianalüüs – on esitatud riigi
eelarvestrateegias. Valitsemisala tulemusvaldkondadega – sotsiaalne ja tööalane heaolu ja tervis
– seotud arengukavad on kättesaadavad Sotsiaalministeeriumi kodulehel.
Programmidokumentide eelnõud avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta
1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium. SOM avaldab lõplikud programmdokumendid 2027. aasta jaanuari
esimeses pooles oma kodulehel, ühisprogrammi dokument Sotsiaalministeeriumi ja Majandus-
ja Kommunikatsiooniministeeriumi kodulehel.
3.18.1 Tulud
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulud koosnevad peamiselt saadud toetustest,
majandustegevusest saadavast tulust, riigilõivudest ja teistest väiksematest tuluallikatest.
2027. aastal moodustavad saadud toetused 88,4% kõigist tuludest. Suurem osa saadud
toetustest on seotud välisvahenditega – 87,16 mln eurot ehk 93,8% kõigist saadud toetustest.
Tabel 420. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
19.1 Tulud kokku 79 877 85 737 105 185 19 448 23%
19.2 Saadud toetused 67 788 74 192 92 932 18 740 25%
19.3 Riigilõivud 857 1 017 848 -169 -17%
19.4 Tulu majandustegevusest 10 200 9 717 10 595 877 9%
19.5 Trahvid ja muud varalised
karistused 17 7 7 0 0%
19.6 Muud tulud 1 000 803 803 0 0%
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulud kasvavad 2027. aastal 19,45 mln eurot ehk 23%.
Muutus tuleneb eelkõige saadud toetuste suurenemisest.
Saadud toetused
Toetustest suurem kasutus on seotud peamiselt Euroopa Liidu 2021–2027 struktuurivahendite
(SF) kasutamisega – planeeritud eelarve 80,89 mln eurot. Eelarve osas on eeldatud, et
programmide rakendamine on jõudnud etappi, kus nii meetmete ettevalmistus kui ka
rakendajate võimekus võimaldavad vahendeid kasutada senisest suuremas mahus. Teiste
välisvahenditega seotud toetusteks on arvestatud järgmised laekumised:
• 2,15 mln eurot erinevatest Euroopa Komisjoni projektidest;
• 2,28 mln eurot Šveitsi-Eesti koostööprogrammist;
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Tervishoiu programm
577
• 1,84 mln eurot Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismidest.
Suuremad kavandatud tegevused välisrahastusest on struktuurivahenditest
Sotsiaalministeeriumi kaudu suunatud toetused:
• 16,25 mln eurot integreeritud heaoluteenuste keskustele (haiglad);
• 13,11 mln eurot tervishoiuasutuste energiatõhususe parandamiseks;
• 10,60 mln eurot erihoolekandeasutuste reorganiseerimiseks;
• 9,79 mln eurot sotsiaalvaldkonna elu- ja teenuskohtade kohandamiseks.
Siseriiklikud toetused on planeeritud kokku 5,78 mln eurot (kasv 0,80 mln eurot), millest
suurimad laekumised on planeeritud:
• 5,49 mln eurot TEHIK-ule Tervisekassalt tervise infosüsteemi arendamiseks ja
ülalpidamiseks;
• 0,27 mln eurot Tervise Arengu Instituudile tervise valdkonnaga seotud uuringute
läbiviimiseks.
Riigilõivud
Riigilõivudeks on planeeritud 0,85 mln eurot, mis on 0,17 mln eurot väiksem kui 2026. aasta
eelarves. Vähenemine on seotud Terviseameti tubakaseaduse alusel tasutava teate avaldamise
ja hoidmise riigilõivu laekumise prognoosi korrigeerimisega. Riigilõivu kehtestamise järel on
ettevõtjate huvi teate avaldamise ja hoidmise vastu vähenenud ning senine tulu laekumine on
olnud prognoositust väiksem.
Riigilõivud on planeeritud asutuste lõikes järgmiselt:
• Ravimiamet - 0,22 mln eurot müügi- ja tegevuslubade taotluste läbivaatamise tasud
(ravimiseadus, meditsiiniseadme seadus, narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ning
nende lähteainete seadus, rakkude, kudede ja elundite hankimise, käitlemise ja
siirdamise seadus);
• Terviseamet - 0,62 mln eurot erinevate seaduste alusel tehtavad toimingud
(tervishoiuteenuste korraldamise seadus, ravimiseadus, veeseadus, nakkushaiguste
ennetamise seadus, biotsiidiseadus ja tubakaseadus);
• Sotsiaalkindlustusamet - 9390 eurot tegevuslitsentside ja -lubade läbivaatamise tasud
(sotsiaalhoolekande seadus).
Tulud majandustegevusest
Majandustegevusest laekub tulu 10,59 mln eurot, mis on võrreldes 2026. aastaga 0,88 mln
eurot enam. Tulude kasv on seotud peamiselt Ravimiameti prognoositud suurema tulu
laekumisega seoses Euroopa Ravimiametile tsentraalselt esitatud ravimite müügiloa taotluste
teadusliku hindamisega.
578
Majandustegevuse tuludes on planeeritud:
Ravimiametile 7,40 mln eurot ravimite müügiloa taotluste teaduslik hindamine, ravimite
ohutus- ja kvaliteediseire tasu, ravimite kliinilise uuringu taotluste teaduslik hindamine,
ravimistatistika analüüsid, veterinaarravimi müügiloa haldamise ja müügiloa tingimuste
muudatuste haldamise tasu, meditsiiniseadmete kliinilise uuringu taotluste erialane hindamine
ning EL institutsioonidega sõlmitud lepingute alusel tehtavad tööd.
Terviseametile 2,59 mln eurot tervisekaitseteenuste, laborianalüüside, biotsiiditaotluste
hindamise, tubakatoodete ja nendega seonduvate toodete müügimahtude hindamise ning
elektroonilistes sigarettides ja nende täitepakendites sisalduvatest e-vedelikest eralduvate
ainete hindamise tasud.
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusele (TEHIK) 0,29 mln eurot IKT teenuste osutamine
Tervisekassale.
Tervise Arengu Instituudile 0,31 mln eurot erinevate uuringute teostamise eest saadav tasu.
Trahvid ja muud varalised karistused
Trahvitulud laekuvad Ravimiametile ja Terviseametile väärteomenetluse seadustiku alusel.
Muud tulud
Muude tulude laekumistes on arvestatud 0,80 mln eurot regressinõuete laekumisi
Sotsiaalkindlustusametile.
Lisaks on arvestatud 3 tuhat eurot sunnirahade laekumiseks, mis on määratud Terviseameti
järelevalve käigus.
3.18.2 Kulud asutuste lõikes
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 2027. aasta eelarvekulud on kokku 8,22 mld eurot.
Asutustest suurimad on Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) kulud 5,05 mld eurot (61,4%
valitsemisala kuludest) ning Sotsiaalministeeriumi (edaspidi SOM) kulud 3,08 mld eurot (37,5%
valitsemisala kuludest). Ülejäänud asutuste, Tervise Arengu Instituudi (edaspidi TAI),
Terviseameti, Ravimiameti ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskuse (edaspidi TEHIK)
kulud moodustavad igaüks alla 1% valitsemisala kuludest.
Tabel 421. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäärag
a vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
19.7 Sotsiaalministeeriumi
valitsemisala -8 218 805 -225 047 -1 837 603 -102 139 -16 075 -6 037 940
579
Seadus
e rea nr 2027 RE
Piirmäärag
a vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetus
, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Edasiantava
d maksud
19.8 Sotsiaalministeerium -3 081 325 -42 350 -621 -89 469 -1 542 -2 947 343
19.9 Ravimiamet -9 353 -1 885 -47 -37 -7 383 0
19.10 Sotsiaalkindlustusam
et -5 048 085 -119 334 -1 831 520 -6 634 0 -3 090 597
19.11 Terviseamet -29 112 -24 580 -1 810 -285 -2 437 0
19.12
Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide
Keskus
-30 416 -21 360 -3 131 -1 799 -4 125 0
19.13 Tervise Arengu
Instituut -20 514 -15 538 -473 -3 916 -588 0
Tabel 422. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
19.7 Sotsiaalministeeriumi
valitsemisala -7 383 953 -7 832 246 -8 218 805 -386 559 5% -18 792
Tööjõukulud -214 425 -228 603 -74 064 154 539 -68% -6 680
Majandamiskulud -46 133 -62 948 -56 424 6 524 -10% -7 244
Muud tegevuskulud -2 612 936 -2 763 466 -2 947 345 -183 879 7% 0
Sotsiaaltoetused -4 111 202 -4 350 366 -4 659 440 -309 074 7% -247
Muud toetused -390 749 -417 037 -470 355 -53 318 13% -4 620
19.122 Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -8 509 -9 826 -11 176 -1 350 14% 0
19.8 Sotsiaalministeerium -2 701 808 -2 872 004 -3 081 325 -209 321 7% -4 731
Tööjõukulud -10 635 -9 668 -11 170 -1 502 16% -1 990
Majandamiskulud -7 891 -18 943 -15 155 3 789 -20% -647
Muud tegevuskulud -2 612 261 -2 763 463 -2 947 343 -183 880 7% 0
Muud toetused -70 162 -78 923 -106 562 -27 639 35% -2 095
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -860 -1 007 -1 095 -88 9% 0
19.9 Ravimiamet -7 943 -8 110 -9 353 -1 243 15% 0
Tööjõukulud -7 268 -7 380 -8 471 -1 091 15% 0
Majandamiskulud -591 -619 -754 -136 22% 0
Muud tegevuskulud -1 -1 -2 -2 236% 0
Muud toetused -12 -13 -15 -2 15% 0
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -71 -98 -110 -12 12% 0
19.10 Sotsiaalkindlustusamet -4 605 662 -4 884 836 -5 048 085 -163 249 3% -6 965
Tööjõukulud* -166 495 -182 523 -25 376 157 147 -86% -3 346
Majandamiskulud -9 396 -11 786 -7 843 3 943 -33% -3 110
Sotsiaaltoetused -4 110 395 -4 349 491 -4 658 535 -309 044 7% -247
Muud toetused -315 089 -336 665 -351 346 -14 681 4% -262
580
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -3 648 -4 370 -4 985 -615 14% 0
19.11 Terviseamet -20 293 -18 129 -29 112 -10 983 61% -2 701
Tööjõukulud -9 947 -10 429 -10 396 33 0% -74
Majandamiskulud -4 140 -4 673 -4 617 56 -1% -379
Sotsiaaltoetused -807 -875 -905 -30 3% 0
Muud toetused -5 079 -1 302 -12 289 -10 987 844% -2 248
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -285 -849 -905 -55 7% 0
19.12 Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus -27 642 -28 459 -30 416 -1 957 7% -2 652
Tööjõukulud -13 468 -12 375 -12 476 -101 1% -687
Majandamiskulud -11 207 -13 102 -14 336 -1 234 9% -1 965
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -2 969 -2 982 -3 604 -622 21% 0
19.13 Tervise Arengu Instituut -20 605 -20 708 -20 514 194 -1% -1 744
Tööjõukulud -6 612 -6 228 -6 176 52 -1% -584
Majandamiskulud -12 909 -13 825 -13 719 106 -1% -1 144
Muud toetused -407 -134 -143 -9 7% -16
Käibemaksukulu
majandamiskuludelt -676 -520 -476 43 -8% 0
*2025. aasta, 2026. aasta SKA tööjõukuludes sisalduvad eripensionid, mis alates 2027. aastast kajastatakse
sotsiaaltoetusena. Eelarve tegevuspõhise vaate Tabel 430 on viidud 2025. ja 2026. aasta andmed võrreldavaks
2027. aasta andmetega.
Valitsemisala kulud kasvavad 2027. aastal võrreldes 2026. aasta eelarvega 386,56 mln eurot
ehk 4,9% (7,83 mld eurolt 8,22 mld euroni). Kasvu peamiseks põhjuseks on edasiantavad
maksud, mis suurenevad suvise maksuprognoosi alusel 320,11 mln eurot ehk 5,6% (5,72 mld
eurolt 6,04 mld euroni). Edasiantavates maksudes on kajastatud sotsiaalmaksu laekumine, mis
suunatakse Sotsiaalkindlustusameti kaudu pensionide maksmiseks 3,09 mld eurot ning
Sotsiaalministeeriumi kaudu ravikindlustuse kuludeks Tervisekassale ja kogumispensioni
maksetega registripidajale 2,95 mld eurot.
Tööjõukulude ja sotsiaaltoetuste ridade võrdlust mõjutab oluliselt metoodika muudatus kulude
kajastamisel. Eriregulatsiooni alusel makstavad pensionid ja hüvitised, mida maksab SKA
(endiste riigiteenistujate pensionid, pensionilisad jm), olid 2025. ja 2026. aasta eelarves
kajastatud arvestuslike tööjõukuludena (2026. aastal 157,44 mln eurot, 2025. aasta täitmine
140,17 mln eurot). Alates 2027. aastast kajastatakse need väljamaksed sotsiaaltoetustena.
Seetõttu vähenevad valitsemisala tööjõukulud 67,6% (228,60 mln eurolt 74,06 mln euroni) ning
sotsiaaltoetuste eelarve suureneb vastavalt. Tegemist on eelarve klassifikaatori muudatusega,
mitte tegeliku personalikulude vähenemisega: ilma ümberkajastamise mõjuta on valitsemisala
tööjõukulude muutus väike.
581
Ülejäänud majandusliku sisu ridadest vähenevad majandamiskulud 6,52 mln eurot ehk 10,4%;
vähenemine jaguneb peamiselt Sotsiaalministeeriumi (3,79 mln eurot) ja
Sotsiaalkindlustusameti (3,94 mln eurot) vahel ning selgitused on esitatud asutuste
alapeatükkides. Muud toetused kasvavad 53,32 mln eurot ehk 12,8%, peamiselt
Sotsiaalministeeriumi välisvahenditest rahastatavate toetuste kasvu (26,32 mln eurot) ja SKA
muude toetuste kasvu (14,68 mln eurot) tõttu. Käibemaksukuludeks tegevuskuludelt on
kavandatud 11,18 mln eurot (kasv 1,35 mln eurot ehk 13,7%).
Eelarveliikide lõikes lisaks eespool toodud edasiantavatele maksudele suurenevad
arvestuslikud vahendid 29,11 mln eurot (1,81 mld eurolt 1,84 mld euroni) ning välistoetused
koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 17,96 mln eurot (84,18 mln eurolt 102,14 mln
euroni). Välistoetuste kasv tuleneb sellest, et SF perioodi 2021–2027 elluviimine on tippfaasis.
Suurima osa välisvahenditest moodustavad SOM-i eelarves kajastatud SF toetused. Muudest
tuludest ja majandamistegevuse laekumistest sõltuvad vahendid suurenevad 2,2 mln eurot
(13,92 mln eurolt 16,08 mln euroni) peamiselt Ravimiameti teenuste tulude suurema
laekumisprognoosi tõttu (ca 1,20 mln eurot aastas); Terviseameti omatulu väheneb 0,3 mln
eurot teenusemahtude languse tõttu 2025. aastast teenuste hindade muutuste mõjul.
Piirmääraga vahendid suurenevad kinnitatud riigieelarvega võrreldes 17,22 mln eurot (207,83
mln eurolt 225,05 mln euroni). Muutus tuleneb valitsemisalade vahelistest
eelarvemuudatustest ja Vabariigi Valitsuse otsustega seotud eelarve muudatustest 2027–2030
RES raames. Suuremat mõju avaldavad VV poolt laia riigikaitse arendamiseks, sh
elanikkonnakaitseks (traumavarud) 9,84 mln eurot, vaimse tervise ja ohvriabi tegevuste
toetamiseks 3,50 mln eurot, tervishoiu hädaolukordadeks ja riigikaitseks valmistumise
korraldamiseks 1,18 mln eurot eraldatud vahendid ning aastate vaheline eelarve muudatus
5,22 mln eurot.
Sotsiaalministeerium
Sotsiaalministeeriumi eesmärk on kujundada Eestis elukeskkond, kus inimestel on võrdsed
võimalused inimväärseks eluks. Põhiülesanneteks on valitsemisala valdkondades strateegiliste
dokumentide väljatöötamine ja elluviimine, õigusaktide eelnõude koostamine ning
õigusaktidega määratud ülesannete täitmine, valitsemisalas rahvusvahelise koostöö
korraldamine ning kriisireguleerimise, riigikaitseliste ülesannete täitmise ja elutähtsate
teenuste toimepidevuse korraldamine valitsemisalas.
SOM-i kuludeks on 2027. aastal kavandatud 3,08 mld eurot, mis on 209,32 mln eurot ehk 7,3%
enam kui 2026. aasta riigieelarve. Kõige suurema osa, 95,7% ehk 2,95 mld eurot, moodustavad
edasiantavad maksud: sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa Tervisekassale (2,24 mld eurot) ja
kogumispensioni maksed registripidajale (704,68 mln eurot). Edasiantavate maksude eelarve
aluseks on Rahandusministeeriumi maksuprognoos, mille alusel need vahendid kasvavad
183,88 mln eurot ehk 6,7%. Majandusliku sisu jaotuses on vastavad kulud kajastatud muude
tegevuskulude all. Välistoetused koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga moodustavad 89,47
mln eurot (2,9% kuludest), piirmääraga vahendid 42,35 mln eurot (1,4%), muud tuludest
582
sõltuvad vahendid 1,54 mln eurot ning arvestuslikud vahendid (käibemaks tegevuskuludelt)
0,62 mln eurot.
Tööjõukuludeks on kavandatud 11,17 mln eurot, mis on 1,50 mln eurot ehk 15,5% enam kui
2026. aastal riigieelarves. 2027. aasta tööjõukuludest 9,19 mln eurot rahastatakse piirmääraga
vahenditest ja 1,96 mln eurot välistoetustest. Välistoetustest rahastatavate tööjõukulude kasv
(0,26 mln eurot) on seotud SF vahendite suurema kasutusega; piirmääraga tööjõukulud
kasvavad riigieelarvega võrreldes 1,27 mln eurot. Samas, kuna seletuskirja 2026. aasta
riigieelarve andmed ei sisalda eelmisest aastast üle toodud vahendeid, millest samuti tehakse
kulusid, siis koos eelmisest aastast ülekantud vahenditega on 2026. aasta tööjõukulude eelarve
11,66 mln eurot ning sellega võrreldes 2027. aasta tööjõukulude eelarve väheneb 0,49 mln
eurot.
Asutuse koosseisus on keskmiselt 185 teenistuskohta ja 173 teenistujat. Teenistuskohtadest on
keskmiselt täidetud 93,5% (vakantsed kohad värbamisel ja teenistuskohad, kus teenistussuhe
on peatatud pikemaks kui 6 kuuks). Sotsiaalministeeriumi teenistujate keskmine kogupalk oli
perioodil juuni 2025-mai 2026 brutosummas 3726 eurot, mis on aasta varasema ajaga
kasvanud 6%. Palga kasvu on võimaldanud asutuse tegevuste tõhustamine ja kaasajastamine.
2026. aasta esimesel poolaastal kujunes teenistujate koguvoolavuseks 7,9%, millest vabatahtlik
voolavus moodustas 3,7%. Vabatahtlik voolavus on võrreldes eelmise perioodiga vähenenud.
Majandamiskuludeks on kavandatud 15,15 mln eurot, mis on 3,79 mln eurot ehk 20% vähem
kui 2026. aastal. Majandamiskuludest 10,55 mln eurot rahastatakse välistoetustest (2026.
aastal 14,25 mln eurot) ja 4,60 mln eurot piirmääraga vahenditest (2026. aastal 4,69 mln eurot).
Vähenemine on seotud välistoetuste kasutuse struktuuriga: 2027. aastal antakse suurem osa
välisvahenditest edasi toetustena ning väiksem osa kasutatakse majandamiskuludena.
Muudeks toetusteks on kavandatud 106,56 mln eurot, mis on 27,64 mln eurot ehk 35% enam
kui 2026. aastal. Toetustest 71,8% ehk 76,47 mln eurot rahastatakse välistoetustest ja nendega
seotud kaasfinantseeringust, 26,8% ehk 28,55 mln eurot piirmääraga vahenditest ning 1,4%
ehk 1,54 mln eurot muudest tuludest sõltuvatest vahenditest. Kasv tuleneb välistoetustest
rahastatavate toetuste mahu suurenemisest 26,32 mln eurot seoses SF perioodi 2021–2027
elluviimise tippfaasiga; piirmääraga vahenditest rahastatavad toetused vähenevad 0,44 mln
eurot. Täpsem ülevaade toetustest ja nendega seotud muudatustest on esitatud toetuste lisas
3.
Käibemaksukuludeks tegevuskuludelt on kavandatud 1,10 mln eurot, mis on 0,09 mln eurot
enam kui 2026. aastal.
Sotsiaalkindlustusamet
Sotsiaalkindlustusameti tegevusvaldkond on sotsiaalkaitse ja lastekaitse korraldamine.
Põhiülesanneteks on riiklike pensionide, toetuste ja hüvitiste määramine ja maksmine, riiklike
sotsiaal- ja lastekaitseteenuste korraldamine.
583
SKA kuludeks on 2027. aastal kavandatud 5,05 mld eurot, mis on 163,25 mln eurot ehk 3,3%
enam kui 2026. aastal. Kõige suurema osa, 61,2% ehk 3,09 mld eurot, moodustab edasiantav
sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa pensionide maksmiseks; maksude laekumise prognoosi
alusel on selle kasvuks arvestatud 136,23 mln eurot ehk 4,6%. Arvestuslikeks vahenditeks on
kavandatud 1,83 mld eurot (36,3% kuludest), piirmääraga vahenditeks 119,33 mln eurot (2,4%
kuludest) ning välistoetusteks koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 6,63 mln eurot.
Arvestuslikud vahendid suurenevad 28,58 mln eurot (1,6%). Kasvu veavad 1. oktoobril 2026
rakenduv toitjakaotustoetus (üleminek toitjakaotuspensionilt uuele toetusele),
abivahenditeenuse piirhindade tõus tarbijahinnaindeksi alusel ning eraldis Tervisekassale
mittetöötavate pensionäride ravikindlustuseks (pensioniindeksite ja pensioniea pikenemise
mõju), samas väheneb perehüvitiste eelarve sündide arvu languse tõttu; samuti
kogumispensioni eraldised alla 3-aastast last kasvatava vanema eest, erijuhtudel makstav
sotsiaalmaks, puuetega inimeste sotsiaaltoetused, saajate arvu täpsustuse alusel. SKA
tööjõukulude eelarve väheneb 157,15 mln eurot ehk 86,1% (182,52 mln eurolt 25,38 mln
euroni). Vähenemine tuleneb eespool kirjeldatud kulude kajastamise muudatusest:
eriregulatsiooni alusel makstavad pensionid ja hüvitised, mis olid 2026. aasta eelarves
arvestuslike tööjõukuludena 157,44 mln eurot, kajastatakse 2027. aastast sotsiaaltoetustena.
Piirmääraga tööjõukuludeks on kavandatud 24,12 mln eurot (2026. aastal 22,89 mln eurot) ning
välistoetustest rahastatavateks tööjõukuludeks 1,25 mln eurot (2026. aastal 1,52 mln eurot).
Kuna seletuskirja 2026. aasta andmed ei sisalda eelmisest aastast ületoodud vahendeid, millest
samuti tehakse kulusid, siis tööjõukulude eelarve maht 2027. aastal ei suurene, vaid väheneb.
2026. aasta tööjõukulude eelarve kogumaht on 26,84 mln eurot ning sellega võrreldes 2027.
aasta tööjõukulude eelarve väheneb 1,46 mln eurot.
Asutuse koosseisus on juuni seisuga 710 teenistuskohta, millest täidetud 95,8%. Vakantsed
kohad on värbamisel, sealhulgas on koosseisus kohad, kus teenistussuhe on peatatud pikemaks
kui 6 kuuks. Sotsiaalkindlustusameti teenistujate keskmine kogupalk oli perioodil juuni 2025 –
mai 2026 brutosummas 2440 eurot, mis on võrreldes aasta varasema ajaga kasvanud 4%. Palga
kasvu on võimaldanud ameti tegevuste tõhustamine ja kaasajastamine. 2026. aasta esimesel
poolaastal kujunes teenistujate koguvoolavuseks 7,3%, millest vabatahtlik voolavus moodustas
4,7%. Nii vabatahtlik kui ka koguvoolavus on vähenenud võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga.
Majandamiskuludeks on kavandatud 7,84 mln eurot, mis on 3,94 mln eurot ehk 33,5% vähem
kui 2026. aastal. Sellest 5,09 mln eurot on piirmääraga vahendid, 2,59 mln eurot välistoetused
ja 0,16 mln eurot arvestuslikud vahendid. Välistoetustest rahastatavad majandamiskulud
vähenevad koos SKA välistoetuste kogumahu vähenemisega kokku 3,91 mln eurot.
Arvestuslikud majandamiskulud vähenevad seoses muudatusega raamatupidamisarvestuses:
varjupaigateenus pagulastele ja psühholoogiline abi süüteohvritele kajastatakse
sotsiaaltoetusena.
Sotsiaaltoetusteks on kokku kavandatud 4,66 mld eurot, mis on 309,04 mln eurot ehk 7,1%
enam kui 2026. aastal; kasvust 158,11 mln eurot tuleneb pensionide ja hüvitiste
584
ümberkajastamisest tööjõukuludest sotsiaaltoetustesse. Arvestuslikeks sotsiaaltoetusteks
(pensionid, peretoetused, vanemahüvitised jm) on kavandatud 1,48 mld eurot. Piirmääraga
sotsiaaltoetusteks on kavandatud 89,48 mln eurot (kasv 0,93 mln eurot); suurema osa neist
moodustavad erihoolekandeteenused ning laste ja täiskasvanute sotsiaalse rehabilitatsiooni
teenus. Täpsem ülevaade sotsiaaltoetustest on esitatud lisas 2.
Muudeks toetusteks on kavandatud 351,35 mln eurot, mis on 14,68 mln eurot ehk 4,4% enam
kui 2026. aastal. Valdava osa, 347,92 mln eurot, moodustab eraldis Tervisekassale
mittetöötavate pensionäride ravikindlustuseks.
Edasiantav sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa on 3,09 mld eurot (kasv 136,23 mln eurot
ehk 4,6%) ning käibemaksukuludeks tegevuskuludelt on kavandatud 4,98 mln eurot (kasv 0,61
mln eurot).
Tervise Arengu Instituut
Tervise Arengu Instituudi peamised tegevusvaldkonnad on rahvastiku terviseseisundi ja
tervisemõjurite uurimine ja hindamine, riikliku tervisestatistika koondamine ja avaldamine,
tervise ja sotsiaalse heaolu edendamine, tervist mõjutavate sekkumiste ja tervist edendavate
programmide väljatöötamine, tervise- ja sotsiaalteenuste ning koolituste korraldamine,
tervisepoliitika tegijate nõustamine ja mõjutamine.
Tervise Arengu Instituudi 2027. aasta eelarve on 20,51 mln eurot, mis on 0,19 mln eurot ehk
1% väiksem kui 2026. aastal. Eelarvest 75,7% ehk 15,54 mln eurot moodustavad piirmääraga
vahendid, 19,1% ehk 3,92 mln eurot välistoetused koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga,
2,9% ehk 0,59 mln eurot muud tuludest sõltuvad vahendid ning 2,3% ehk 0,47 mln eurot
arvestuslikud vahendid (käibemaks tegevuskuludelt). Piirmääraga vahendid vähenevad 0,54
mln eurot.
Majanduslikust sisust lähtudes moodustavad suurima osa majandamiskulud 13,72 mln eurot
(66,9% kuludest), mis vähenevad 0,11 mln eurot ehk 0,8%.
Tööjõukuludeks on kavandatud 6,18 mln eurot (30,1% kuludest), mis vähenevad 0,8%.
Tööjõukulude rahastamises suureneb välistoetuste osa (2,25 mln eurot, 2026. aastal 1,78 mln
eurot) ning väheneb piirmääraga vahendite osa (3,43 mln eurot, 2026. aastal 3,98 mln eurot).
Tervise Arengu Instituudi koosseisus oli 30.06.2026 seisuga 163 teenistuskohta, millest täidetud
160 teenistuskohta. Aktiivses töösuhtes on 156 töötajat, neist 32 akadeemilised töötajad ja
pikaajalisi puudujaid on 4. Tervise Arengu Instituudi töötajate keskmine kogupalk oli perioodil
juuni 2025 – mai 2026 brutosummas 2920 eurot, mis on võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga kasvanud 7%.
2026. aasta I poolaasta koguvoolavus oli 3,33%, millest vabatahtlik voolavus 2,66%. Voolavus
on jäänud samaks võrreldes eelmise aasta sama perioodiga.
Muud toetused jäävad samale tasemele ja moodustavad 0,14 mln eurot ning
käibemaksukuludeks on kavandatud 0,47 mln eurot.
585
Terviseamet
Terviseameti eesmärk on rakendada rahvatervise poliitikat, mis toetab ohutu elukeskkonna
kujundamist ja kvaliteetsete tervishoiuteenuste toimimist. Amet tegutseb tervishoiu,
nakkushaiguste, keskkonnatervise, kemikaaliohutuse ja tervishoiukriiside valdkonnas.
Terviseameti põhiülesanded on riikliku järelevalve teostamine tervisevaldkondades, lubade,
kooskõlastuste ja hinnangute andmine, kaebuste lahendamine, ettekirjutuste tegemine ning
nõustamine. Samuti osaletakse õigusloomes ja riigi esindamises, kogutakse, töödeldakse ja
avaldatakse terviseandmeid ning hinnatakse keskkonna ja kemikaalide tervisemõjusid.
Terviseamet teeb terviseohutusega seotud laboriuuringuid, korraldab nakkushaiguste
ennetust, seiret, tõrjet ja riskihindamist ning kiirabiteenuse osutamist. Lisaks hallatakse
tervishoiuasutuste ja -töötajate tegutsemisõigusi, toetatakse patsiendiohutuse parandamist
tervishoius, koordineeritakse tervishoiukriisideks valmistumist ning arendatakse koostööd
riiklike partnerite ja rahvusvaheliste organisatsioonidega.
Terviseameti 2027. aasta eelarve on 29,11 mln eurot, mis on 10,98 mln eurot ehk 60,6%
suurem kui 2026. aastal. Eelarve kasvu mõjutavad sihtotstarbelisest reservist suunatud
vahendid: 1,18 mln eurot on püsivalt suunatud Terviseameti eelarvesse tervishoiu
hädaolukordadeks ja riigikaitseks valmistumise korraldamiseks ning 9,84 mln eurot suunatakse
ühekordselt laia riigikaitse arendamiseks (riigi tervishoiuvaru traumavarude soetamiseks).
Eelarvest 84,4% moodustavad piirmääraga vahendid (24,58 mln eurot), 8,4% muud tuludest
sõltuvad vahendid (2,44 mln eurot), 6,2% arvestuslikud vahendid (1,81 mln eurot) ning 0,98%
välistoetused (0,28 mln eurot). Tööjõukuludeks on kavandatud 10,4 mln eurot ehk 35,7% ameti
kuludest, mis jääb ligikaudu 2026. aasta tasemele (vähenemine 0,32%).
Asutuse koosseisus on keskmiselt 298 teenistuskohta ja 250 teenistujat. Teenistuskohtadest on
keskmiselt täidetud 92%, sealhulgas on kohad, kus teenistussuhe on peatatud pikemaks kui 6
kuuks. Terviseameti teenistujate keskmine kogupalk oli perioodil juuni 2025 – mai 2026
brutosummas 2600 eurot, mis on võrreldes aasta varasema ajaga kasvanud 11%. 2026. aasta
esimesel poolaastal kujunes teenistujate koguvoolavuseks 4,78%, millest vabatahtlik voolavus
moodustas 4,41%. Vabatahtlik voolavus on vähenenud võrreldes eelmise aasta sama
perioodiga 2,56%. Peamiseks lahkumise põhjuseks on uuele ametikohale asumine, eelkõige
erialase töö või uue väljakutse leidmine. Lahkumise põhjustena on välja toodud ka
rahulolematus töötasuga ning pensionile jäämine.
Majandamiskuludeks on kavandatud 4,62 mln eurot (vähenemine 1,2%); majandamiskulud on
seotud teenistujate töökeskkonna ja -tingimuste tagamisega ning laboratoorse tegevusega, sh
joogivee ja toodete seire, füüsikalised mõõtmised, nakkushaiguste seire ja referentteenuste
osutamine.
Arvestuslike sotsiaaltoetustena on kavandatud arstide, õdede ja apteekrite lähtetoetused 0,91
mln eurot (kasv 3%).
Muudeks toetusteks on kavandatud 12,29 mln eurot ehk 10,99 mln eurot rohkem kui 2026.
aastal. Toetused on suunatud hädaolukordadeks ja riigikaitseks valmistumise korraldamisele,
586
sh elutähtsa teenuse osutajate kriisitoimepidevuse suurendamisele, riigi tegevusvaru
traumavaruga täiendamisele ning kolmandates riikides hariduse omandanud
tervishoiutöötajate tööpraktika tasustamisele. Käibemaksukuludeks on kavandatud 0,9 mln
eurot.
Ravimiamet
Ravimiameti eesmärk on tagada, et Eestis inimeste ja loomade haiguste ennetamisel, ravis ja
diagnostikas kasutamiseks lubatud ravimid ning inimestel kasutatavad meditsiiniseadmed on
tõestatult efektiivsed, kvaliteetsed ja ohutud, soodustada nende otstarbekohast kasutamist
ning tagada, et Eestis läbiviidavate ravimite kliiniliste uuringute ning meditsiiniseadmete
uuringute puhul on tagatud uuringus osalejate ohutus ja nende õiguste kaitse. Ameti peamine
töö on teaduslike hinnangute koostamine (ravimi kasutamisse lubamise aluseks, ravimiohutuse
või ravimiuuringute lubamisega seotu) ning ravimikasutuse ja suundumuse analüüs Eestis.
Samuti järelevalve meditsiiniseadmete, ravimikäitlejate, verekeskuste, rakkude, kudede,
elundite ja lähteainete käitlejate üle.
Ravimiameti 2027. aasta eelarve on 9,35 mln eurot, mis on 1,24 mln eurot ehk 15,3% suurem
kui 2026. aastal. Kuludest 78,8% ehk 7,37 mln eurot rahastatakse ameti majandustegevuse
tulude arvelt ja 20% ehk 1,88 mln eurot piirmääraga vahenditest; ülejäänud osa moodustavad
arvestuslikud vahendid (käibemaks tegevuskuludelt) ja välistoetused. Eelarve kasv kaetakse
peamiselt omatulust: ameti teenuste tulude prognoos suureneb ca 1,20 mln eurot aastas.
Majanduslikust sisust lähtudes moodustavad tööjõukulud 90,6% eelarvest (8,47 mln eurot) ja
majandamiskulud 8,1% (0,75 mln eurot).
Tööjõukulud kasvavad 1,1 mln eurot ehk 14,8%, peamiselt omatulust rahastatavas osas (6,69
mln eurot, 2026. aastal 5,63 mln eurot).
Ravimiameti täistööajale taandatud töötajate arv 2026. aasta I poolaastal oli 119, mis võrreldes
2025. aastaga on suurenenud 12 töötaja võrra meditsiiniseadmete osakonna ületoomise tõttu
Terviseametist. Keskmine brutotasu on 3474 eurot, mis on kasvanud 5%, et kompenseerida
üldist hinnataseme tõusu.
Majandamiskulud kasvavad 0,14 mln eurot ehk 21,9% ning käibemaksukuludeks on kavandatud
0,11 mln eurot.
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi TEHIK) on IT-kompetentsikeskus, mis loob ja
haldab avaliku sektori IKT teenuseid töö-, tervise- ja sotsiaalvaldkonnas. TEHIK-u hallata on 174
IKT teenust (infosüsteemi, rakendust, veebi, töökohateenus jne). TEHIK-u poolt osutatavad IKT
teenused puudutavad pea igat Eesti inimest, TEHIK-u hallatavate süsteemide kaudu arvutatakse
ja makstakse igakuiselt välja pensionid, hüvitised, toetused ca 324 tuhandele inimesele, tervise
infosüsteemi abil saavad tervishoiuteenuste osutajad andmeid vahetada ja terviseportaali
kaudu saavad kõik Eesti inimesed oma terviseandmeid näha. Tööelu infosüsteemi kaudu
osutatakse e-teenuseid 50 tuhandele ettevõttele.
587
TEHIK-u 2027. aasta eelarve on 30,42 mln eurot, mis on 1,96 mln eurot ehk 7% suurem kui
2026. aastal. Eelarvest 70% ehk 21,36 mln eurot moodustavad piirmääraga vahendid, 14% ehk
4,13 mln eurot muud tuludest sõltuvad vahendid (peamiselt teistelt asutustelt saadavad
vahendid), 10% ehk 3,13 mln eurot arvestuslikud vahendid (käibemaks tegevuskuludelt) ning
6% ehk 1,80 mln eurot välistoetused koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga. Piirmääraga
vahendite suurenemine (0,58 mln eurot) on seotud aastate vahelise ümber tõstmisega. Ilma
aastate vahelise tõsteta oleks eelarve vähenenud seoses IT-töökohateenuste üleminekuga RIT-
ile, millega TEHIK andis 2027. aastal üle 477 710 eurot (edaspidi 485 097 eurot aastas)
töökohateenuse pakkumiseks Ravimiametile, Tööinspektsioonile ja Astangu
Kutserehabilitatsiooni Keskusele; samas lisandusid TEHIK-ule Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumilt vahendid andmepõhise aruandluse tegevusteks (koos TAI-ga
kokku 1,18 mln eurot 2027. aastaks). RES 2026–2029 otsuse alusel jätkub kuni 2029. aastani
SKAIS-i arenduste rahastus, mille toel viiakse pensionide, hüvitiste ja toetuste väljamaksed üle
infosüsteemi SKAIS2 ning tagatakse maksete õigeaegsus, kindlus ja paindlikkus määrade
muutumisel. Muud tuludest sõltuvad vahendid kasvavad 0,39 mln eurot (4,13 mln euroni).
Välistoetustest (1,80 mln eurot) kaetakse peamiselt sotsiaalteenuste ja -toetuste andmeregistri
(STAR), tööelu infosüsteemi ning tervisevaldkonna teenuste arendamisega seotud
tööjõukulusid (1,29 mln eurot), majandamiskulusid (0,46 mln eurot) ja käibemaksu (0,05 mln
eurot).
Majanduslikust sisust lähtudes moodustavad tööjõukulud 41% (12,48 mln eurot),
majandamiskulud 47% (14,34 mln eurot) ja käibemaks 12% (3,60 mln eurot) TEHIK-u kuludest.
Tööjõukulud suurenevad 0,10 mln eurot ehk 1%.
TEHIK-u täistööajale taandatud töötajate arv 2026. aasta I poolaastal oli 227, mis võrreldes
2025. aastaga on kasvanud 10 töötaja võrra. Töötajate arvu kasv on seotud uute strateegiliste
prioriteetidega, eelkõige SKAIS-i tehnoloogilise hukukindluse ja jätkusuutlikkuse tagamise ning
upTIS-i (Uue põlvkonna tervise infosüsteem) arendustega. Keskmine brutotasu on 3679 eurot,
mis on vähenenud 4%.
Majandamiskulud suurenevad 1,23 mln eurot ehk 9%; käibemaksukulud kasvavad 0,62 mln
eurot ehk 21%.
3.18.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tegevuspõhisest kulude eelarvest 66,6% on seotud heaolu
tulemusvaldkonnaga ning 33,3% tervise valdkonnaga.
588
Tabel 423. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkondade ja programmide eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
19.14 Tulemusvaldkond: Sotsiaalne ja
tööalane heaolu
-4 912
240
-5 249
510
-5 468
580
-219
071 4% -9 649
19.15 Tööturuprogramm -15 592 -14 794 -14 992 -198 1% -122
19.21 Vanemaealiste programm -3 814
300
-4 077
974
-4 298
894
-220
920 5% -465
19.43 Sotsiaalhoolekande programm -196 527 -236 931 -241 790 -4 859 2% -4 174
19.57 Laste ja perede programm -885 820 -919 810 -912 904 6 906 -1% -4 888
19.82 Tulemusvaldkond: Tervis -2 463
205
-2 572
910
-2 739
049
-166
139 6% -9 143
19.83 Keskkonnatervishoiu programm -8 575 -8 890 -8 251 639 -7% -240
19.87 Tervisekäitumise programm -24 393 -26 010 -25 494 517 -2% -2 301
19.97 Tervishoiu programm -2 430
237
-2 538
010
-2 705
304
-167
294 7% -6 603
3.18.3.1 Tulemusvaldkond sotsiaalne ja tööalane heaolu
3.18.3.1.1 Tööturuprogrammi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Tööjõu nõudluse ja pakkumise vastavus tagab tööhõive kõrge taseme ning
kvaliteetsed töötingimused toetavad pikaajalist tööelus osalemist.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium (MKM),
Tööinspektsioon (TI), Riikliku Lepitaja Kantselei (RLK), Eesti Töötukassa (TK),
Sotsiaalministeerium (SOM), Sotsiaalkindlustusamet (SKA), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide
Keskus (TEHIK).
Tööturuprogramm on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga ühisprogramm.
Tabel 424. Tööturuprogrammi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.15 Tööturuprogramm -14 992 -942 -13 501 -548 0 0
19.16 Tööpoliitika
rakendusteenused -14 992 -942 -13 501 -548 0 0
589
Tööturuprogramm on koostatud Heaolu arengukava 2023–2030 elluviimiseks ja eesmärkide
täitmiseks, toetades kõikide inimeste pikka ja kvaliteetset tööelu. Programmi tegevused on
suunatud tööhõive kõrge taseme ning inimeste pika ja kvaliteetse tööelu tagamiseks.
Tööturuprogramm on kahe ministeeriumi valitsemisala ühisprogramm ja seda koostatakse
ühiselt. Peavastutaja on Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning kaasvastutaja
Sotsiaalministeerium. Programmis seatud eesmärkide saavutamise ja mõõdikute seiramise eest
vastutavad mõlemad ministeeriumid vastavalt pädevusjaotusele. Programmi aluseks olevate
strateegiliste dokumentide koostamisel on konsulteeritud partneritega nii teistest avaliku
sektori organisatsioonidest kui ka mittetulundussektorist ning programmi täitmisest antakse
aru Heaolu arengukava 2023–2030 juhtkomisjonile ja tulemusvaldkonna iga-aastases
aruandes.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele. Samuti on muudetud
tulemusvaldkonna “Heaolu” nimetust ja uus nimetus on “Sotsiaalne ja tööalane heaolu”.
Programmi eelarve Sotsiaalministeeriumi valitsemisalas on 2027. aastal 14,99 mln eurot ja see
suureneb võrreldes 2026. aastaga 0,20 mln eurot ehk 1,3%. Peamised vahendid on
arvestuslikud vahendid, millest makstakse sotsiaaltoetusi.
Rida 19.16 programmi tegevus: Tööpoliitika rakendusteenused
Programmi tegevuse eesmärk: Rakenduslikud teenused toetavad tööturuprogrammi teiste
tegevuste eesmärkide saavutamist.
Tabel 425. Programmi tegevuse tööpoliitika rakendusteenused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
19.16 Tööpoliitika rakendusteenused -15 592 -14 794 -14 992 -198 1% -122
19.17 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 261 -1 404 -1 491 -87 6% -122
19.18 Sotsiaaltoetused -13 332 -13 390 -13 501 -111 1% 0
19.19 Sh täiendav puhkusetasu -5 546 -5 716 -5 649 67 -1% 0
19.20 Sh kahjuhüvitised seoses
tööõnnetustega -7 785 -7 674 -7 852 -178 2% 0
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalkindlustusameti poolt makstakse inimestele kutsehaiguse või tööõnnetusega seotud
kahjuhüvitist, kui on tuvastatud tööandja kohustus inimesele kahju hüvitada ning tööandja
likvideeritakse õigusjärglaseta.
Tegevuse eelarvest hüvitab Sotsiaalkindlustusamet osalise või puuduva töövõimega töötajale
ja alaealisele töötajale ning sügava puudega lähedasele põhipuhkuse 28 kalendripäeva ületava
puhkuseosa (7 kalendripäeva) eest makstava puhkusetasu.
590
Samuti toetab Sotsiaalkindlustusamet välisvahendite toel NEET-olukorras olevate noorte
toetamiseks koostöömudeli arendamist.
Sotsiaalministeerium pakub Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisalasse
kuuluvatele Tööinspektsioonile, Riikliku Lepitaja Kantseleile, Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise voliniku kantseleile ning Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevale
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskusele info- ja kommunikatsiooniteenust, mida osutab
TEHIK.
Programmi tegevuse eelarve on 14,99 mln eurot ning see suureneb võrreldes 2026. aastaga
0,20 mln eurot ehk 1,3%. Suurema osa tegevuse eelarvest moodustavad
Sotsiaalkindlustusameti arvestuslikes kuludes kajastatud sotsiaaltoetused 13,50 mln eurot, mis
suurenevad 0,11 mln eurot ehk 0,8% seoses indekseerimisega ning keskmise palga ja töötasu
alammäära kasvuga (vt lisa 2 Sotsiaaltoetused). Täiendavate puhkusepäevade eelarve väheneb
seoses töölepingu seaduse muudatusega, millega lõpetatakse alaealiste pikendatud
põhipuhkus ja sellega seotud hüvitamine riigieelarvest. Ülejäänud kulud (1,49 mln eurot) on
piirmääraga vahenditest (0,94 mln eurot) tehtavad tööjõu- ja majandamiskulud, millest
Sotsiaalkindlustusameti kulud on 0,11 mln eurot ning TEHIK-u kulud info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia teenuse osutamiseks 0,83 mln eurot ning EL struktuurivahendid
(0,55 mln eurot) tööelu infosüsteemi ülalpidamiseks. Piirmääraga kulud vähenevad võrreldes
2026. aastaga 0,46 mln eurot ehk 33%, peamiselt TEHIK-u kulude vähenemise tõttu, mis on
seotud TEHIK-u IT-töökohateenuste üleminekuga Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia
Keskusele.
3.18.3.1.2 Vanemaealiste programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eestis elavatel vanemaealistel on võrdsed võimalused ühiskonnas
osalemiseks, nad on ühiskonna igapäevaellu kaasatud ning majanduslikult hästi toime tulevad.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Sotsiaalministeerium (SOM), Sotsiaalkindlustusamet
(SKA), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).
Tabel 426. Vanemaealiste programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.21 Vanemaealiste
programm -4 298 894 -5 502 -497 679 -436 0 -3 795 277
19.22 Vanemaealiste
heaolu ja aktiivsus -167 -71 0 -96 0 0
591
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.25 Sotsiaalkindlustus ja
pensionid -4 298 727 -5 431 -497 679 -340 0 -3 795 277
Tegevuste kirjeldus
Vanemaealiste programm aitab ellu viia heaolu arengukava 2023–2030 eesmärke, toetades
vanemaealiste majanduslikku toimetulekut, ühiskonnaelus osalemist ja aktiivsena vananemist.
Programmi eesmärk on tagada Eestis elavatele vanemaealistele võrdsed võimalused
ühiskonnas osalemiseks, toetada nende kaasatust igapäevaellu ning kindlustada piisav ja
jätkusuutlik sissetulek vanaduspõlves. Programm sisaldab vanemaealiste heaolu ja aktiivsuse
edendamist ning sotsiaalkindlustuse ja pensionidega seotud poliitikat ja hüvitisi.
Programm on koostatud aktiivsena vananemise ja majandusliku turvatunde tervikliku käsitluse
alusel. Ühelt poolt toetatakse vanemaealiste kaasamist, eneseteostust, tööturul ja
ühiskonnaelus osalemist ning vanusega seotud eelarvamuste vähendamist. Teiselt poolt
tagatakse pensionide, toetuste ja sotsiaalkindlustuse kaudu sissetulek vanaduse ja teiste
sotsiaalsete riskide korral. Sotsiaalministeerium kujundab vanemaealiste, pensioni- ja
sotsiaalkindlustuspoliitikat, arendab pensionitarkust ning valmistab ette õigusmuudatusi.
Sotsiaalkindlustusamet määrab ja maksab riiklikke pensione ja toetusi ning Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus tagab nende korraldamiseks vajalike infosüsteemide toimimise.
Programmi kui terviku eesmärkide saavutamise eest vastutab sotsiaalala asekantsler, kes juhib
programmi strateegilisel tasandil ja tagab aktiivsena vananemise, pensionipoliitika ning
sotsiaalkindlustuse omavahelise sidususe. Programmi tegevuste sisulist kavandamist ja
elluviimist juhivad poliitikajuhid. Vastutavad tegevuste eesmärkide, mõõdikute, eelarve ja
kavandatud tulemuste saavutamise eest ning koordineerivad koostööd Sotsiaalkindlustusameti
ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega. Programmi tulemusi seiratakse heaolu
arengukava juhtimiskorralduse ja tulemusvaldkonna iga-aastase aruandluse kaudu.
Võrreldes 2026–2029 programmiga ei ole programmi struktuuris muudatusi tehtud.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi eelarve on 2027. aastal 4,30 mld eurot ja see suureneb võrreldes 2026. aastaga
220,92 mln eurot ehk 5%. Suurima osa programmi eelarvest moodustavad edasiantavad
maksud 3,80 mld eurot: sotsiaalmaksu pensionikindlustuse osa 3,09 mld eurot, mille
Sotsiaalkindlustusamet maksab välja riiklike pensionidena, ning muude tegevuskuludena
kajastatud edasiantavad vahendid 704,68 mln eurot, millest kogumispensioni (II
pensionisamba) maksed registripidajale moodustavad 318,28 mln eurot ja edasiantava
sotsiaalmaksu vahendid 386,40 mln eurot. Arvestuslikud vahendid 497,68 mln eurot on
peamiselt riigieelarvest rahastatavad pensionikulud ja muud sotsiaaltoetused. Piirmääraga
592
vahendid on 5,50 mln eurot ning välistoetused koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga (RKF)
0,44 mln eurot.
Rida 19.22 programmi tegevus: Vanemaealiste heaolu ja aktiivsus
Programmi tegevuse eesmärk: Parandada vanemaealiste ühiskonnaelus osalemist.
Tabel 427. Programmi tegevuse vanemaealiste heaolu ja aktiivsus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
50-74 aastaste tööhõive määr, %
Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 61,4 62,4
Vanemaealiste tööhõive on viimastel aastatel näidanud kasvutendentsi ja on Euroopa Liidus
kõrgeimal tasemel. 2025. aastal suurenes 50–74-aastaste tööhõive määr 61,4%-ni, ületades
sellega ka 2024. aastal seatud sihttaseme. 65–74-aastaste tööhõive määr tõusis 2025. aastal
aga 29,5%-ni (EL-i riikides oli see 2023. aastal keskmiselt 10,7%).
Tabel 428. Programmi tegevuse vanemaealiste heaolu ja aktiivsus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.22 Vanemaealiste heaolu ja
aktiivsus -217 -179 -167 12 -7% 0
19.23 Tööjõu- ja majandamiskulud -18 -26 -96 -70 268% 0
19.24 Muud toetused -199 -153 -71 82 -53% 0
Tegevuste kirjeldus
Strateegilise partnerluse kaudu võimestatakse vanemaealiste huvikaitse- ja
esindusorganisatsioone ja nende võrgustikke, toetatakse vanemaealiste esinduskogude
loomist kohalike omavalitsuste juurde ja edendatakse vanusesõbraliku ühiskonna kujundamist,
toetades seeläbi vanemaealiste kaasamist poliitikakujundamisse.
Tegevuse eelarve on 2027. aastal 0,17 mln eurot ning see väheneb võrreldes 2026. aastaga
12 039 eurot ehk 7%. Eelarvest 95 626 eurot on välisvahendid koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga, millest kaetakse välisvahenditest rahastatavate tegevuste kulud, ning
71 200 eurot Sotsiaalministeeriumi piirmääraga vahendid, mis on kavandatud partnerite
toetusteks (vt lisa 3 Toetused). Välisvahenditest rahastatavate tegevuste maht suureneb
69 673 eurot, sh suureneb vanemaealiste heaolu ja aktiivsuse toetamise maht 79 400 eurot,
kuid väheneb EL struktuuritoetuste tehnilise abi eelarve 9727 eurot. Piirmääraga toetuste maht
väheneb võrreldes 2026. aastaga 81 712 eurot ehk 53% seoses partneritele mõeldud toetuste
mahu vähenemisega.
593
Rida 19.25 programmi tegevus: Sotsiaalkindlustus ja pensionid
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada inimestele hüvitiste, toetuste ja nõustamisega rahaline
heaolu ja kindlustada pensionisüsteemi jätkusuutlikkus.
Tabel 429. Programmi tegevuse sotsiaalkindlustus ja pensionid 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Rahvapensionimäära suhe arvestuslikku elatusmiinimumi
Allikas: Statistikaamet, Sotsiaalkindlustusamet, Sotsiaalministeeriumi
arvutused
1,09 > 1,0
Vanaduspensioni teoreetiline netoasendusmäär, %
Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium 50,7 ≥ 44
Mediaanpensioni suhe mediaanpalka, %
Allikas: Statistikaamet, Rahandusministeerium 59,9 ≥ 60
Pensioni miinimumeesmärgi indikaatorina kasutatakse rahvapensioni määra ja arvestusliku
elatusmiinimumi suhet, mis iseloomustab pensioni piisavust baasvajaduste rahuldamiseks
pensionieas. 2025. aastal oli see näitaja 1,09 (2024. a 1,08; 2023. a 0,99). Indikaatori kasvu
peamiseks põhjuseks oli 2025. aastal rahvapensionimäära tõus 7,5% (2024. aastal 10,6%). Kuigi
mõned aastad tagasi jäi rahvapension elatusmiinimumile alla, on viimaste aastate teadlik
poliitika pensionide tõstmiseks viinud suhte üle 1,0 piiri. See näitab, et trend on positiivne ja
riik tagab pensionäridele minimaalse toimetuleku.
Vanaduspensioni teoreetiline netoasendusmäär iseloomustab pensionisüsteemi võimekust
tagada töölt pensionile siirduvale inimesele tema senise elatustasemega võrreldav sissetulek.
See näitaja mõõdab standardse karjääri ja keskmise palgaga inimese esimese aasta
netopensioni suhet tema viimase aasta netopalka, andes seeläbi hinnangu, kui suur osa
varasemast sissetulekust säilib. 2025. aastal oli vanaduspensioni teoreetiline netoasendusmäär
50,7%. Rahvusvaheline võrdlus näitab, et Eesti netoasendusmäär on tagasihoidlik. See
tähendab, et pensionile siirduva inimese sissetulekute langus on märkimisväärne ja
elatustaseme paremaks tagamiseks on vaja teha täiendavaid pingutusi.
Mediaanpensioni suhe mediaanpalka iseloomustab pensionäride sissetulekute taset võrreldes
tööl käiva elanikkonna sissetulekute mediaantasemega, andes pildi nende suhtelisest
majanduslikust positsioonist ühiskonnas. Selle näitaja abil hinnatakse, kas pensionid suudavad
kaasas käia riigi üldise palgataseme arenguga. Kui 2024. aastal oli suhtarv 58,1%, siis 2025.
aastal 59,9%. Indikaatori kasvu põhjuseks on keskmise pensioni tõus, mis 2025. aastal oli 6%.
Kuigi näitaja on tõusnud ja jõudnud peaaegu sihttasemeni (60,0%), on oluline, et see tase ei
langeks. Stabiilse taseme hoidmine ning võimalusel mõõdukas kasv on vajalik, et parandada
pensionäride suhtelist majanduslikku heaolu võrreldes palgasaajatega.
Nimetatud mõõdikud annavad pensionisüsteemi adekvaatsusest tervikliku hinnangu,
kajastades selle suutlikkust tagada nii minimaalne toimetulek, säilitada pensionile siirdumisel
594
inimese senine elatustase kui ka hoida pensionäride sissetulekute taset ajas kaasas riigi üldise
jõukuse kasvuga.
Tabel 430. Programmi tegevuse sotsiaalkindlustus ja pensionid eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
19.25 Sotsiaalkindlustus ja
pensionid -3 814 083 -4 077 796 -4 298 727 -220 932 5% -465
19.26 Tööjõu- ja
majandamiskulud -7 333 -6 115 -5 810 305 -5% -464
Sh sotsiaaltoetuste
maksmisega seotud tasud -57 0 -80 -80 100% 0
19.27 Sotsiaaltoetused -3 220 340 -3441 997 -3 588 196 -146 199 4% 0
19.28
Sh riikliku
pensionikindlustuse
vahendid
-2 952 391 -3 152 194 -3 277 919 -125 725 4% 0
Sh avalike teenistujate
pensionide suurendus -30 353 -32 111 -35 193 -3 082 10% 0
Sh erijuhtudel riigi tasutav
sotsiaalmaks -2 562 -18 -15 3 -17% 0
19.29 Sh rahvapension ja
pensionilisad -105 019 -113 324 -118 930 -5 606 5% 0
19.30 Sh riigikohtunike
pensionide suurendus -1 304 -1 966 -1 255 711 -36% 0
19.31 Sh prokuröride pensionide
suurendus -1 132 -1 791 -1 251 540 -30% 0
19.32 Sh kohtunike pensionide
suurendus -6 331 -8 558 -6 950 1 608 -19% 0
19.33 Sh kaitseväelaste
pensionide suurendus -31 707 -34 185 -38 573 -4 388 13% 0
Sh muud sotsiaaltoetused
ja hüvitised -76 -64 -62 2 -3% 0
Sh olümpiavõitja toetus -200 -244 -262 -18 7% 0
19.34
Sh politsei- ja
piirivalveametnike
pensionid
-58 015 -66 411 -74 998 -8 587 13% 0
19.35 Sh represseeritute toetus -2 092 -1 998 -1 913 85 -4% 0
19.37 Sh üksi elava pensionäri
toetus -17 841 -16 717 -18 021 -1 304 8% 0
19.38 Sh parlamendipensionid -9 748 -10 415 -10 888 -473 5% 0
19.39 Sh päästeametnike
pensionisuurendus -976 -1 251 -1 392 -141 11% 0
Sh riigikontrolli pensionide
suurendus -517 -621 -481 140 -23% 0
595
Seadus
e rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
Sh õiguskantsleri
ametipensioni suurendus -82 -130 -93 37 -28% 0
19.40 Muud toetused -506 -83 -42 42 -50% -1
19.41 Muud kulud -585 905 -629 600 -704 680 -75 080 12% 0
19.42 Sh
kogumispensionimaksed -585 763 -629 600 -704 680 -75 080 12% 0
*2025. aasta andmed on tehtud võrreldavaks 2027. aastaga ning võivad erineda sotsiaaltoetuste lisa 2 andmetest
Tegevuste kirjeldus
Kujundatakse terviklik ja jätkusuutlik sotsiaalkindlustussüsteem, arvestades inimeste piiriülest
liikumist ning muutusi ühiskonnas ja demograafias. Tegevus hõlmab sotsiaalkindlustuspoliitika
ja pensionipoliitika valdkondades ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste
rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning sotsiaalkindlustus- ja
pensionipoliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist. Sotsiaalministeerium tegeleb inimeste
pensioniteadlikkuse ja pensionitarkuse suurendamisega. Tegevuse eelarvest maksab
Sotsiaalkindlustusamet riiklikku vanaduspensioni, mis on sotsiaalkindlustushüvitis vanaduse
korral. Pensionisüsteemi eesmärk on tagada pensionile läinud inimesele igakuine sissetulek,
mida mõjutab inimese varasem panustamine pensioniskeemi (sotsiaalmaksu tasumine).
Vanaduspensioni saamiseks peab olema jõudnud vanaduspensioniikka ja täidetud vajalik
pensionistaaž. Vanaduspensioniiga jõuab 2026. aastaks 65. eluaastani. Alates 2027. aastast
sõltub vanaduspensioniiga keskmisest eeldatavast elueast. Vanemaealiste inimeste heaolu
tagamiseks ja võimaliku absoluutse vaesuse riski vähendamiseks prognoositakse 44-aastase
staažiga vanaduspensioniks alates 2027. aasta 1. aprillist 904 eurot (01.04.2026 – 860 eurot),
kasv 44 eurot.
Sotsiaalkindlustusamet maksab tegevuse eelarvest ka riiklikku toitjakaotuspensioni ja riiklikku
töövõimetuspensioni. Toetustena makstakse üksi elava pensionäri toetust, represseeritu ja
tuumakatastroofi tagajärgede likvideerija toetust, olümpiavõitja toetust ja sotsiaaltoetust
välisriigist Eestisse elama asunud Eesti kodanikule või eesti rahvusest isikule ning tema
abikaasale, lastele ja vanematele (enne 01.01.2024 riiki saabujatele).
Tegevuse eelarve on 2027. aastal 4,30 mld eurot ning see suureneb võrreldes 2026. aastaga
220,93 mln eurot ehk 5%. Eelarvest on Sotsiaalministeeriumi kulud 706,12 mln eurot (sh
edasiantavad kogumispensioni maksed 704,68 mln eurot) ning Sotsiaalkindlustusameti kulud
3,59 mld eurot.
Tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad 0,30 mln eurot ehk 5%.
Sotsiaaltoetuste eelarve suureneb 3,44 mld eurolt 3,59 mld euroni ehk 146,20 mln eurot (4%),
millest põhiosa on pensionikulude prognoosi täpsustumine seoses riiklike pensionide iga-
aastase indekseerimisega. Toitjakaotuspensioni eelarve väheneb seoses uue perehüvitise,
596
toitjakaotustoetuse rakendumisega alates 01.10.2026, s.t toimub üleminek
toitjakaotuspensionilt uuele toetusele, mille eelarvet kajastatakse laste ja perede programmis.
Sotsiaaltoetuste detailsem info on lisas 2.
Muude tegevuskulude eelarve, mis koosneb tervikuna edasiantavatest maksudest, suureneb
75,08 mln eurot ehk 12% tulenevalt Rahandusministeeriumi 2026. aasta suvisest
maksuprognoosist. Edasiantavatest maksudest moodustavad kogumispensioni (II
pensionisamba) maksed registripidajale 318,28 mln eurot (kasv võrreldes 2026. aastaga 40,28
mln eurot ehk 14%) ning edasiantava sotsiaalmaksu vahendid kogumispensioniks 386,40 mln
eurot (kasv 34,80 mln eurot ehk 10%), kokku 704,68 mln eurot.
3.18.3.1.3 Sotsiaalhoolekande programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti sotsiaalhoolekande korraldus toetab inimeste heaolu ja sotsiaalse
turvatunde kasvu.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Sotsiaalministeerium (SOM), Sotsiaalkindlustusamet
(SKA), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).
Tabel 431. Sotsiaalhoolekande programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.43 Sotsiaalhoolekande
programm -241 790 -104 146 -89 929 -47 661 -54 0
19.44 Hoolekanne ja
toimetulek -111 664 -64 511 -733 -46 421 0 0
19.48 Tugi puudega
inimestele -116 505 -26 917 -89 196 -391 0 0
19.55 Sotsiaalvaldkonna IT-
teenused -13 621 -12 718 0 -848 -54 0
Sotsiaalhoolekande programm aitab ellu viia heaolu arengukava 2023–2030 eesmärke,
toetades inimeste heaolu ja sotsiaalse turvatunde kasvu ning vähendades vaesust ja
ebavõrdsust. Programmi eesmärk on tagada inimestele ennetav, vajaduspõhine, kvaliteetne ja
jätkusuutlik hoolekandeline abi võimalikult kodu lähedal ning toetada iseseisvat toimetulekut,
ühiskonnas osalemist ja võimalikult kaua kodus elamist. Programm hõlmab hoolekannet ja
majanduslikku toimetulekut, tuge puudega inimestele ning sotsiaalvaldkonna IT-teenuseid.
Programm on koostatud inimese terviklikust abivajadusest ning sotsiaalhoolekande põhi- ja
tugifunktsioonidest lähtudes. Tegevused on üldjuhul struktureeritud Sotsiaalministeeriumi
poliitikavaldkondade kaupa, kuid ühendavad üheks tervikuks riigi ja kohalike omavalitsuste
597
hoolekandeteenused, sotsiaaltoetused, puude tuvastamise, puudega inimestele mõeldud
teenused ja hüvitised ning nende rakendamiseks vajalikud infosüsteemid. Sotsiaalministeerium
kujundab hoolekande-, toimetuleku- ja puudepoliitikat, Sotsiaalkindlustusamet korraldab
riiklikke teenuseid, määrab ja maksab toetusi ning täidab järelevalveülesandeid, Tervise ja
Heaolu Infosüsteemide Keskus tagab sotsiaalvaldkonna infosüsteemide toimimise.
Programmi kui terviku eesmärkide saavutamise eest vastutab sotsiaalala asekantsler, kes juhib
programmi strateegilisel tasandil ning tagab tegevuste sidususe heaolu arengukava ja riigi
eelarvestrateegiaga. Programmi tegevuste igapäevane sisuline juhtimine toimub tegevuse
tasandil: poliitikajuhid korraldavad poliitikakujundamist, haldusala asutuste koostööd, eelarve
kasutamise seiret ning tegevuste eesmärkide ja mõõdikute täitmist. Programmi kui terviku
edenemist jälgitakse asekantsleri juhtimisel ning tulemustest antakse aru heaolu arengukava
juhtkomisjonile ja tulemusvaldkonna põhiselt riigi majandusaasta aruandes.
Võrreldes 2026–2029 programmiga ei ole programmi struktuuris muudatusi tehtud.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi 2027. aasta eelarve on 241,79 mln eurot, mis on 4,86 mln eurot (2%) enam kui
2026. aasta riigieelarves (236,93 mln eurot); 2025. aasta täitmine oli 196,53 mln eurot
(indikatiivne, viiduna 2027. aasta programmistruktuurile). Eelarvest 104,15 mln eurot (43%) on
piirmääraga vahendid (peamiselt erihoolekandeteenus ja rehabilitatsiooniteenus), 89,93 mln
eurot (37%) arvestuslikud vahendid (peamiselt puudega inimestele makstavad sotsiaaltoetused
ja abivahendid), 47,66 mln eurot (20%) välistoetused koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga
(edaspidi välistoetus, sh RKF) ning 54 346 eurot muud tuludest sõltuvad vahendid. Vahendite
kasutamine eelarveliikide lõikes avatakse iga programmi tegevuse juures.
Rida 19.44 programmi tegevus: Hoolekanne ja toimetulek
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada inimeste vajadustele vastavad kvaliteetsed, jõustavad ja
jätkusuutlikud hoolekandeteenused, mis aitavad neil oma elus iseseisvalt toime tulla ja
toetavad võimalikult kaua kodus elamist. Toetada inimeste majanduslikku toimetulekut, et
soodustada inimeste iseseisvat toimetulekut ja leevendada abi vajavate inimeste materiaalset
puudust.
598
Tabel 432. Programmi tegevuse hoolekanne ja toimetulek 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Makseraskustes leibkondade osatähtsus, %
Allikas: Statistikaamet 6,8 5,4
Üle 12 kohaga ühiselamutüüpi majutusega üksuses asuvate ööpäevaringse
erihoolekande täidetud teenuskohtade osakaal kõigist ööpäevaringse erihoolekande
täidetud teenuskohtadest, %
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
27,3 23,6
Iseseisvat toimetulekut toetavaid teenuseid ja ööpäevaringset üldhooldusteenust
saavate inimeste suhtarv
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
0,7 (2024) 0,8
Makseraskustes leibkondade osatähtsus (2025. a 6,8%), mis iseloomustab leibkondade hulka,
kellel on probleeme üüri, kommunaalmaksete ja teenustasude, eluaseme-, kodulaenu või muu
laenu või liisingu tagasimaksetega, on võrreldes 2024. aastaga (6,6%) kasvanud ning on seatud
sihttasemest suurem. Kasvanud on makseraskustes lastega leibkondade arv (9,1%-lt 10,1%-le).
See näitab vajadust suunata lisavahendeid makseraskustes leibkondade elujärje
parandamisele.
Üle 12 kohaga ühiselamutüüpi majutusega üksuses asuvate ööpäevaringse erihoolekande
täidetud teenuskohtade osakaal kõigist ööpäevaringse erihoolekande täidetud
teenuskohtadest näitab, kui suur osa ööpäevaringse erihoolekande teenuskohtadest paikneb
suuremates ühiselamutüüpi asutustes (üle 12 kohta), mida ei ole veel jõutud muuta
kodusarnaseks. Lühidalt annab see mõõdik ülevaate sellest, kuidas erihoolekande teenus
toimib ja näitab vajadust muuta see kodusarnaseks ja rohkem inimeste vajadusi arvestavaks.
2025. aasta osakaal 27,3% (2024. aastal 31,7%) näitab, et ühiselamutüüpi majutuses elavate
teenuse saajate arv on võrreldes 2024. aastaga küll vähenenud, kuid jätkuvalt on vajadus
suunata investeeringud olemasolevate teenuskohtade kohandamiseks, et tagada teenuste
parem kvaliteet ja kasutajakesksus sotsiaalhoolekande valdkonnas.
Iseseisvat toimetulekut toetavaid teenuseid ja ööpäevaringset üldhooldusteenust saavate
inimeste suhtarv näitab, kui mitu inimest saab kohaliku omavalitsuse poolt korraldatavaid
toetavaid teenuseid võrdluses ühe üldhooldusteenuse saajaga. Eesmärgiks on, et rohkem
inimesi kasutaks kodus toimetulekut toetavaid teenuseid. Alates 2020. aastast püsib suhtarv
samal tasemel, mis näitab vajadust suunata vahendeid kohalike omavalitsuste poolt
korraldatavate teenuste arendamiseks ja nende korralduse parandamiseks.
Tabel 433. Programmi tegevuse hoolekanne ja toimetulek eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.44 Hoolekanne ja toimetulek -76 167 -111 000 -111 664 -664 1% -573
599
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.45 Tööjõu- ja
majandamiskulud -9 496 -16 208 -14 376 1 832 -11% -487
19.46 Sotsiaaltoetused -51 817 -57 671 -58 404 -733 1% 0
Sh varjupaigateenus ja
toetused pagulastele 0 0 -733 -733 100% 0
19.47 Muud toetused -14 852 -37 121 -38 884 -1 763 5% -86 *2025. aasta andmed on tehtud võrreldavaks 2027. aastaga ning võivad erineda sotsiaaltoetuste lisa 2 andmetest
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu hoolekandepoliitikat, sotsiaaltöö korralduse
poliitikat ning majandusliku toimetuleku poliitikat, et tagada inimestele kvaliteetsed ja
jätkusuutlikud hoolekandeteenused ning toetada inimeste majanduslikku toimetulekut.
Tegevus hõlmab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise
ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning hoolekandepoliitika, sotsiaaltöö
korralduse poliitika ja majandusliku toimetuleku poliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist.
Majandusliku toimetuleku tagamiseks jagatakse tegevuse eelarvest enim puudust
kannatavatele inimestele toidukaarte ning annetatud ja päästetud toitu.
Sotsiaalkindlustusamet korraldab rahvusvahelise kaitse taotlejate ja saajate majutuskeskuse
teenust, mis toetab rahvusvahelise kaitse taotlejate ja saajate ning kohanemisraskustega
muude sisserändajate iseseisvat toimetulekut, heaolu ja turvalisust kogukonnas.
Hoolekandeteenuste kättesaadavuse tagamiseks korraldab Sotsiaalkindlustusamet tegevuse
eelarvest erihoolekandeteenust, mille eesmärk on toetada psüühikahäirega (sh
intellektipuudega) inimesi, kes vajavad igapäevaelus juhendamist, nõustamist, kõrvalabi või
järelevalvet. Erihoolekandeteenus sisaldab kodus elavatele abivajajatele erinevaid toetavaid
teenuseid, samuti kogukonnas elamise teenust ja hoolekandeasutuses ööpäevaringse elamise
teenust. Sotsiaalkindlustusamet väljastab ka erinevaid tegevuslubasid ning viib ellu riiklikku ja
haldusjärelevalvet.
Tegevuse välisvahendite eelarvest toetatakse erihoolekandeasutuste reorganiseerimist
eesmärgiga tagada psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele paremad elamis-, õppimis-
ja töötamistingimused ning taristu loomist kogukonnapõhisele erihoolekandeteenusele.
Samuti toetatakse välisvahendite abil kohalikke tegevusrühmi kogukonna juhitud kohaliku
arengu toetamiseks (CLLD), edendatakse hoolekandeteenuste kvaliteeti (sh SKA kohalike
omavalitsuste nõustamise üksuse toel) ning toetatakse kohalikke omavalitsusi
kogukonnapõhiste toetatud eluasemete rajamisel.
Viiakse ellu sotsiaalvaldkonna tööjõu pädevuse arendamise tegevusi, kaasajastatakse taseme-
ja täiendõppe õppekavasid, laiendatakse pikaajalise hoolduse tööjõu väljaõppe võimalusi,
täpsustatakse tööjõu kvalifikatsiooninõudeid ja luuakse töötajate tunnustamise süsteem ning
antakse välja ajakirja Sotsiaaltöö.
600
Tegevuse 2027. aasta eelarve on 111,66 mln eurot, mis on 0,66 mln eurot (1%) enam kui 2026.
aastal. Asutuste lõikes on SOM-i eelarves 45,42 mln eurot (2026. aastal 43,50 mln eurot) ja SKA
eelarves 66,24 mln eurot (2026. aastal 67,24 mln eurot); Tervise Arengu Instituudil 2027. aastal
selle tegevuse eelarves vahendeid kavandatud ei ole (2026. aastal oli 0,27 mln eurot).
Eelarveliikide lõikes moodustavad piirmääraga vahendid 64,51 mln eurot (58%) ja välistoetus
koos RKF-iga 46,42 mln eurot (42%). Arvestuslike vahenditena on kavandatud 0,73 mln eurot
(2026. aastal 0,86 mln eurot), mis on Sotsiaalkindlustusameti eelarves pagulastele mõeldud
varjupaigateenuseks ja toetusteks.
Suurim kuluartikkel on sotsiaaltoetused 58,40 mln eurot (52% tegevuse eelarvest), millest
põhiosa on Sotsiaalkindlustusameti korraldatav erihoolekandeteenus (57,67 mln eurot).
Eelarve suureneb 2026. aastaga võrreldes 0,73 mln eurot (1%). Muude toetustena on
kavandatud 38,88 mln eurot (35% tegevuse eelarvest), mis on 1,76 mln eurot (5%) enam kui
2026. aastal. Kasv tuleneb peamiselt välistoetusest rahastatavate toetuste mahu
suurenemisest, kuna struktuurifondide (edaspidi SF) perioodi 2021–2027 elluviimine on tipus.
Piirmääraga vahenditest antavad toetused on peamiselt seotud vabaühenduste
partnerlusprojektide taotlusvoorudega. Täpsem ülevaade on toetuste lisas. Tööjõu- ja
majandamiskuludeks on kavandatud 14,38 mln eurot (13% tegevuse eelarvest), mis on 1,83
mln eurot (11%) vähem kui 2026. aastal; tööjõukulud on 5,42 mln eurot (2026. aastal 5,32 mln
eurot) ja majandamiskulud 9,0 mln eurot (2026. aastal 10,89 mln eurot), seega tuleneb
vähenemine majandamiskuludest.
Välistoetusest koos RKF-iga kaetakse 46,42 mln eurot ehk 42% tegevuse eelarvest (2026. aastal
45,8 mln eurot). SF vahenditest toetatakse erihoolekandeasutuste reorganiseerimist, et tagada
psüühilise erivajadusega täisealistele inimestele paremad elamis-, õppimis- ja
töötamistingimused, elu- ja teenuskohtade kohandamist ja rajamist kogukonnapõhisele
erihoolekandeteenusele, pikaajalise hoolduse kättesaadavuse parandamist ning toiduabi enim
puudust kannatavatele inimestele. Samuti toetatakse välisvahenditest kohalikke tegevusrühmi
kogukonna juhitud kohaliku arengu (CLLD) toetamiseks, hoolekandeteenuste kvaliteedi
edendamist (sh SKA kohalike omavalitsuste nõustamise üksuse toel), kohalikke omavalitsusi
kogukonnapõhiste toetatud eluasemete rajamisel ning sotsiaalvaldkonna tööjõu pädevuse
arendamist.
Rida 19.48 programmi tegevus: Tugi puudega inimestele
Programmi tegevuse eesmärk: Toetada erivajadusega inimeste iseseisvat toimetulekut.
Tabel 434. Programmi tegevuse tugi puudega inimestele 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Püsiv materiaalne ja sotsiaalne ilmajäetuse määr puudega inimeste hulgas, %
Allikas: Eurostat 6,2 <7
601
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
16-aastaste ja vanemate puudega inimeste osakaal I sissetulekukvintiilis*, %
Allikas: Eurostat 51,2 <53
*2025. aasta vaesuse näitajad avaldab Statistikaamet 2026. aasta novembris.
Materiaalse ilmajäetuse määr puudega inimeste hulgas näitab, kui suur osa puudega inimestest
elab nii, et neil ei ole võimalik endale lubada mõningaid tavapäraseid ja igapäevaeluks vajalikke
asju ehk iseloomustab nende majanduslikku haavatavust, kõrgendatud vaesusriski ja võrreldes
ülejäänud elanikkonnaga sügavamat toimetulekuraskuste taset. 2025. aasta tase 6,2%, mis on
võrreldes 2024. aasta seisuga 6,4% mõnevõrra paranenud, aga näitab endiselt, et puudega
inimesed vajavad tänasest sihitatumat ja suuremat tuge sissetulekute tõstmisel ja kulude
vähendamisel (sh töövõimaluste leidmisel ja omaosaluse vähendamisel).
16-aastaste ja vanemate puudega inimeste osakaal I sissetulekukvintiilis iseloomustab, kui suur
osa kõigist 16-aastastest ja vanematest puudega inimestest kuulub ühiskonna kõige väiksema
sissetulekuga rühma. See mõõdik aitab hinnata, kui palju puudega inimesi elab just vaesemates
tingimustes võrreldes ülejäänud elanikkonnaga. 2025. aasta tase (51,2%) näitab, et ligi pool
puudega inimestest kuulub ühiskonna madalaima sissetulekuga viiendiku hulka, mis tähendab,
et puudega inimesed vajavad järjest enam suunatud sotsiaalset ja majanduslikku tuge, et
vähendada ebavõrdust.
Tabel 435. Programmi tegevuse tugi puudega inimestele eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.48 Tugi puudega inimestele -110 581 -113 668 -116 505 -2 837 2% -2 408
19.49 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 829 -5 284 -4 998 286 -5% -2 302
Sh sotsiaaltoetuste
maksmisega seotud tasud -61 -164 -80 84 -51% 0
19.50 Sotsiaaltoetused -105 367 -108 078 -111 413 -3 334 3% -105
19.51 Sh puuetega inimeste
sotsiaaltoetus -54 708 -56 206 -53 336 2 870 -5% 0
19.52 Sh täiendav puhkusetasu -4 407 -4 584 -4 981 -397 9% 0
19.53 Sh abivahendid puuetega
inimestele -26 093 -26 040 -30 756 -4 716 18% 0
Sh muud sotsiaaltoetused ja
hüvitised -56 -79 -43 36 -46% 0
19.54 Muud toetused -384 -305 -94 211 -69% -1 * 2025. aasta andmed on tehtud võrreldavaks 2027. aastaga ning võivad erineda sotsiaaltoetuste lisa 2 andmetest
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu puudega inimeste õiguste poliitikat, et tagada
puudega inimeste õiguste kaitse ning puudega inimestele suunatud toetused ja teenused.
602
Tegevus sisaldab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise
ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning puudega inimeste õiguste poliitikaga
seotud õigusaktide kaasajastamist. Toetatakse Dementsuse Kompetentsikeskuse kaudu
dementsusega inimesi, nende lähedasi ja spetsialiste, pakkudes neile infoliini, personaalset
nõustamist, tugigruppe, ekspertnõustamist ja koolitusi. Puudega inimeste huvikaitset ja
valdkonna arengut toetatakse strateegilise partnerluse kaudu, kus toetuse saaja on Eesti
Puuetega Inimeste Koda.
Sotsiaalkindlustusamet tuvastab puude raskusastet ja maksab tegevuse eelarvest
puudetoetusi, mille eesmärk on osaliselt hüvitada puudest tulenevad lisakulud: puudega lapse
toetus, puudega tööealise inimese toetus, puudega vanaduspensioniealise inimese toetus,
puudega vanema toetus, õppetoetus ja täienduskoolitustoetus. Puude raskusastmega
inimestele väljastatakse puudega isiku kaart, millega saab teenusepakkuja juures tõendada
puude raskusastet ja õigust saada soodustusi. Sotsiaalkindlustusamet väljastab kohalikele
omavalitsustele liikumispuudega või pimedat inimest teenindava sõiduki parkimiskaarti.
Sotsiaalkindlustusamet tegeleb ka õppelaenu kohustuse hüvitamisega riigi poolt. Õppelaen
kustutatakse puuduva töövõimega isiku ja raske või sügava puudega last kasvatava vanema
eest. Samuti on Sotsiaalkindlustusameti kaudu võimalik taotleda tasustatud puudega lapse
vanema lisapuhkepäevi. Puudega lapse vanema lapsepuhkuse päevi saavad kasutada vanemad,
kel on kuni 18-aastane puudega laps.
Sotsiaalkindlustusamet korraldab sotsiaalse rehabilitatsiooni teenust, seda nii lastele kui
täiskasvanutele, et toetada erivajadusega lapse või puudega ja/või piiratud töövõimega
täiskasvanu igapäevaelu oskusi ning nende õppimist ja töötamise eelduste ettevalmistamist.
Samuti rahastatakse laste ja täiskasvanute abivahenditeenust, millega toetatakse abivahendi
ostmist või rentimist, et kompenseerida terviseseisundist tingitud funktsioonihäiret ja
vähendada selle mõju iseseisvale toimetulekule, ning tõlketeenuse pakkumist erivajadusega
inimestele, mis on suunatud kuulmislangusega inimestele (kurtidele ja vaegkuuljatele), et
toetada nende igapäevast toimetulekut ühiskonnaelus.
Tegevuse 2027. aasta eelarve on 116,50 mln eurot, mis on 2,84 mln eurot (2,5%) enam kui
2026. aastal. Valdav osa eelarvest on SKA-l (115,36 mln eurot), SOM-i eelarves on 1,16 mln
eurot. Eelarveliikide lõikes on arvestuslikke vahendeid 89,20 mln eurot, piirmääraga vahendeid
26,92 mln eurot (2026. aastal 25,85 mln eurot) ning välistoetust koos RKF-iga 0,39 mln eurot
(2026. aastal 0,74 mln eurot), mis jaguneb Sotsiaalministeeriumi ja Sotsiaalkindlustusameti
vahel.
Suurim kuluartikkel on sotsiaaltoetused 111,41 mln eurot (95,6% tegevuse eelarvest), mis
kasvab 2026. aastaga võrreldes 3,33 mln eurot (3%). Sotsiaaltoetustest 89,12 mln eurot on
arvestuslikud vahendid, mis hõlmavad puuetega inimeste sotsiaaltoetusi 53,34 mln eurot,
abivahendeid puuetega inimestele 30,76 mln eurot, täiendavat puhkusetasu 4,98 mln eurot
ning muid sotsiaaltoetusi ja hüvitisi 43 tuhat eurot ning 22,30 mln eurot piirmääraga vahendid
sotsiaalse rehabilitatsiooni teenuse osutamiseks. Arvestuslike vahendite eelarve (kokku 89,20
603
mln eurot, sh sotsiaaltoetuste maksmisega seotud tasud) suureneb 2026. aastaga võrreldes
2,12 mln eurot. Kasv tuleneb abivahenditeenuse eelarve suurenemisest (4,72 mln eurot): 2027.
aastal tõusevad abivahendite piirhinnad tarbijahinnaindeksi (THI) muutuse võrra, teenuse
2025. aasta eelarve täitmine oli 26,09 mln eurot ning tööealiste kasutajate arv kasvas 2025.
aastal 17%. Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste eelarve samas väheneb, kuna toetuse saajate
arvu prognoosi on täpsustatud. Täpsem ülevaade on sotsiaaltoetuste lisas 2.
Muude toetustena on kavandatud 94 304 eurot, mis on 0,21 mln eurot (69%) vähem kui 2026.
aastal seoses kulude ümberplaneerimisega toetuste ja majandamiskulude kontode vahel. Siin
kajastuvad Sotsiaalministeeriumi antavad toetused partneritele. Tööjõu- ja
majandamiskuludeks on kavandatud 5,00 mln eurot, mis on 0,29 mln eurot (5%) vähem kui
2026. aastal; sellest tööjõukulud on 3,94 mln eurot ja majandamiskulud 1,05 mln eurot.
Rida 19.55 programmi tegevus: Sotsiaalvaldkonna IT-teenused
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada sotsiaalvaldkonnas vajalikud IKT-teenused.
Tabel 436. Programmi tegevuse sotsiaalvaldkonna IT-teenused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.55 Sotsiaalvaldkonna IT-
teenused -9 779 -12 263 -13 621 -1 358 11% -1 192
19.56 Tööjõu- ja majandamiskulud -9 779 -12 263 -13 621 -1 358 11% -1 192
Tegevuste kirjeldus
Tegevust viib ellu TEHIK, kes vastutab sotsiaalvaldkonna digilahenduste arendamise ja
haldamise eest. TEHIK haldab andmekogusid ja -keskkondi, mis tagavad usaldusväärsete
andmete turvalise kasutamise poliitikakujundamisel, teenuste pakkumisel, teadusuuringutes ja
statistikas. Samuti tagab TEHIK infosüsteemide koosvõime, andmete kvaliteedi ning
isikuandmete kaitse ja infoturbe.
Tegevuse 2027. aasta eelarve on 13,62 mln eurot ja kõik kulud on seotud TEHIK-u tööjõu- ja
majandamiskuludega. Tööjõukulud moodustavad eelarvest 39% ja majandamiskulud 61%.
Eelarve suureneb 2026. aastaga võrreldes 1,36 mln eurot (11%). Suurima osa eelarvest
moodustavad piirmääraga vahendid 12,72 mln eurot (2026. a 12,26 mln eurot). Piirmääraga
vahendite suurenemist mõjutab aastate vaheline ümber tõstmine. Ilma ümber tõstmiseta oleks
vähenemine seoses IT-töökohateenuste üleandmisega Riigi Info- ja
Kommunikatsioonitehnoloogia Keskusele. Välistoetusest koos RKF-iga on kavandatud 0,85 mln
eurot (2026. aastal 0,70 mln eurot) sotsiaalvaldkonna infosüsteemide arendusteks (projektid
“Laste ja perede toetamine” ja “Sotsiaalkaitsesüsteemide ajakohastamist toetavate
infosüsteemide arendused”) ning muudest tuludest sõltuvaid vahendeid 54 tuhat eurot, mis
laekuvad teistelt riigiasutustelt. Jätkub sotsiaalkaitse infosüsteemi pensionide ja toetuste
604
väljamaksete arendusprojekt (SKAIS2): tegemist on viieaastase projektiga, mille rahastus kestab
2029. aastani ning milleks on 2029. aastal kavandatud 4,93 mln eurot TEHIK-ule ja SKA-le.
3.18.3.1.4 Laste ja perede programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Eesti on hea paik pere loomiseks ja laste kasvatamiseks ning Eesti lapsed
on õnnelikud, kasvades hoolivas, kaasavas, turvalises ja arendavas keskkonnas.
Vägivallaohvritele on tagatud abi traumast taastumiseks ja iseseisva toimetuleku
saavutamiseks.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Sotsiaalministeerium (SOM), Sotsiaalkindlustusamet
(SKA), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).
Tabel 437. Laste ja perede programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.57 Laste ja perede
programm -912 904 -29 921 -874 843 -8 141 0 0
19.58 Perehüvitised ja
vanemlus -878 701 -4 578 -872 939 -1 185 0 0
19.69 Lastekaitse -6 326 -4 458 0 -1 867 0 0
19.73 Laste heaolu
teenused -16 856 -12 595 0 -4 260 0 0
19.77 Ohvriabiteenused ja
hüvitised -11 021 -8 289 -1 904 -828 0 0
Laste ja perede programm aitab ellu viia heaolu arengukava 2023–2030 eesmärke, toetades
perede heaolu ja majanduslikku toimetulekut, laste õiguste ja heaolu tagamist ning
vägivallaohvrite taastumist. Programmi eesmärk on kujundada Eesti heaks paigaks pere
loomiseks ja laste kasvatamiseks ning tagada lastele hooliv, kaasav, turvaline ja arengut toetav
kasvukeskkond. Programm hõlmab perehüvitisi ja vanemluse toetamist, lastekaitset, laste
heaolu teenuseid ning ohvriabi ja hüvitisi.
Programm on koostatud lapse ja pere elukaarest ning abivajaduse ulatusest lähtuva tervikliku
väärtuspakkumise põhimõttel. Programmi tegevused seovad universaalsed perehüvitised ja
vanemlust toetavad meetmed, abivajadust ennetava ja lahendava lastekaitsetöö, suurema
abivajadusega lastele mõeldud teenused ning vägivalla- ja kuriteoohvritele pakutava abi.
Tegevuste moodustamisel on lähtutud Sotsiaalministeeriumi poliitikavaldkondadest, kuid
eesmärk on tagada inimese jaoks seotud ja järjepidev abi. Sotsiaalministeerium kujundab
poliitikat ja õigusruumi, Sotsiaalkindlustusamet määrab ja maksab hüvitisi ning korraldab
605
riiklikke teenuseid ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus tagab programmi elluviimiseks
vajalike infosüsteemide arendamise ja toimimise.
Programmi kui terviku eesmärkide saavutamise eest vastutab sotsiaalala asekantsler, kes juhib
programmi strateegilisel tasandil ning tagab pere-, laste-, lastekaitse- ja ohvriabipoliitika
omavahelise sidususe. Programmi tegevuste sisulist kavandamist ja elluviimist juhivad
poliitikajuhid, kes vastutavad oma tegevuse eesmärkide, mõõdikute ja tulemuste saavutamise
eest. Programmi elluviimist koordineeritakse Sotsiaalkindlustusameti ja Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskusega ning tulemusi seiratakse programmi mõõdikute ja heaolu
tulemusvaldkonna aruandluse kaudu.
Võrreldes 2026–2029 programmiga ei ole programmi struktuuris muudatusi tehtud.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi 2027. aasta eelarve on 912,90 mln eurot, mis on 6,91 mln eurot (1%) väiksem kui
2026. aastal (919,81 mln eurot). Valdava osa programmi eelarvest, 874,84 mln eurot ehk 96%,
moodustavad arvestuslikud vahendid, millest makstakse perehüvitisi ja muid peredele
suunatud sotsiaaltoetusi. Piirmääraga vahendeid on programmi eelarves 29,92 mln eurot (3%)
ja välistoetusi koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 8,14 mln eurot (1%).
Programmitegevustest on suurim Perehüvitised ja vanemlus 878,70 mln euroga, järgnevad
Laste heaolu teenused 16,86 mln euroga, Ohvriabiteenused ja hüvitised 11,02 mln euroga ning
Lastekaitse 6,33 mln euroga. Eelarveliikide jaotus avatakse iga programmi tegevuse juures.
Rida 19.58 programmi tegevus: Perehüvitised ja vanemlus
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada perede ja laste heaolu, soodustada sündimust, toetada
laste arengut ja pakkuda peredele majanduslikku tuge.
Tabel 438. Programmi tegevuse perehüvitised ja vanemlus 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Laste absoluutse vaesuse määr,%
Allikas: Statistikaamet, Eesti Sotsiaaluuring 4,6 (2024) ≤ 2,7
0–2-aastaste lastega 25–49-aastaste meeste ja naiste hõivelõhe
Allikas: Statistikaamet, Eesti tööjõu-uuring 21,8pp väheneb
25-39-aastaste naiste ja meeste osatähtsus, kes ei soovi saada ühtegi
last *
Allikas: Eesti Sotsiaaluuring
Mehed 7,1%
Naised 5,7%
(2023)
säilib või
langeb
*2026. aasta oktoobris uuemad andmed
Absoluutses vaesuses elas 2024. aastal 4,6% (2023. aastal 2,4%) Eesti lastest ehk umbes 12 100
last. Olukorra märkimisväärne halvenemine võib tuleneda nii lastetoetuste vähenemisest
(paljulapseliste perede toetuse vähenemine), üldisest hinnatõusust kui ka lapsevanemate
606
töötuse määra kasvust. 2025. aasta absoluutses vaesuses elavate laste määrad avaldatakse
2026. aasta sügisel.
Eesti paistab Euroopas silma ühe suurima 0–2-aastaste lastega vanemate tööhõive lõhega, mis
on aga tänu vanemahüvitise reformile hakanud vähenema, motiveerides isasid senisest
aktiivsemalt vanemapuhkust kasutama. Kui veel 2021. aastal oli see näitaja 43,8
protsendipunkti, siis 2025. aastal langes näitaja juba 21,8 protsendipunktini.
25-39-aastaste naiste ja meeste osatähtsus, kes ei soovi saada ühtegi last, on tõusutrendis.
2023. aastal ei soovinud ühtegi last saada 25-39-aastastest naistest 5,7% ja sama vanuserühma
meestest 7,1%. Soovitud lastetus on viimase kümne aasta jooksul kasvanud. 2004/2005. aasta
uuringu andmetel oli soovitud lastetus lapsesaamise ealistel naistel 3% ja meestel 4%.
Rahvusvahelises võrdluses on näiteks Soomes soovitud lastetuse osakaal lapsesaamise ealiste
seas 15%.
Tabel 439. Programmi tegevuse perehüvitised ja vanemlus eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendid
19.58 Perehüvitised ja vanemlus -862 543 -883 999 -878 701 5 297 -1% -983
19.59 Tööjõu- ja
majandamiskulud -5 879 -6 571 -4 302 2 269 -35% -723
19.60 Sotsiaaltoetused -855 771 -875 943 -872 939 3 004 0% 0
19.61 Sh peretoetused -406 421 -402 935 -386 156 16
779 -4% 0
19.62 Sh vanemahüvitis -345 212 -345 205 -346 556 -1 351 0% 0
19.63 Sh kohustusliku
kogumispensioni fond -16 832 -19 146 -17 894 1 252 -7% 0
Sh ajateenija lapse toetus -159 -184 -270 -86 47% 0
19.64 Sh erijuhtudel riigi tasutav
sotsiaalmaks -66 771 -78 738 -70 657 8 081 -10% 0
19.65 Sh täiendav puhkusetasu -8 884 -9 258 -9 180 78 -1% 0
19.66 Sh elatisabi -11 543 -13 455 -14 191 -736 5% 0
19.67 Sh toitjakaotustoetus 0 -7 023 -28 035 -21
012 299% 0
19.68 Muud toetused -878 -1 484 -1 460 24 -2% -260 *2025. aasta andmed on tehtud võrreldavaks 2027. aastaga ning võivad erineda sotsiaaltoetuste lisa 2 andmetest
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu perepoliitikat, et toetada perede
sotsiaalmajanduslikku toimetulekut ja soodustada laste sünde. Tegevus sisaldab ministeeriumi
ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis
osalemist ning perepoliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist. Sotsiaalministeerium
rakendab töötavate lapsevanemate töö ja pereelu ühitamise toetamiseks peresõbraliku
tööandja märgise programmi ning arendab lapsevanemate vanemlikke oskusi, et suurendada
607
lapsevanemate teadlikkust vanema rollist laste arengu toetamisel. Välisvahendite toel luuakse
ennetus- ja peretöökeskusi ning arendatakse pereteenuseid.
Sotsiaalkindlustusamet maksab lastele ja peredele hüvitisi ja toetusi, suurimad neist on
vanemahüvitis ja peretoetused. Vanemahüvitise peamine eesmärk on säilitada lapse
sündimisel riigi hüvitise andmisega vanemale varasem sissetulek ning toetada töö ja pereelu
ühitamist. Peretoetuste eesmärk on tagada lastega peredele laste hooldamise, kasvatamise ja
õppimisega seotud kulutuste osaline hüvitamine. Samuti makstakse sünnitoetust,
lapsendamistoetust, kolmikute või enamaarvuliste mitmike toetust, lapsetoetust, lasterikka
pere toetust, üksikvanema lapse toetust ja eestkostel oleva lapse toetust, ajateenija ja
asendusteenistuja lapse toetust ning hüvitatakse lapsepuhkuse tasu.
Tegevuse eelarvest rahastatakse ka elatisabi ning lapsevanemate pensioni- ja
ravikindlustuskaitset.
Tegevuse 2027. aasta eelarve on 878,70 mln eurot, millest SKA kulud on 877,16 mln eurot
(99,8%) ja SOM-i kulud 1,55 mln eurot (0,2%). Peamise osa tegevuse eelarvest moodustavad
arvestuslikud vahendid ehk sotsiaaltoetused 872,94 mln eurot, piirmääraga vahendeid on 4,58
mln eurot ja välistoetusi koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 1,18 mln eurot.
Välisvahenditest rahastatakse vanemlike oskuste arendamist ning pereteenuste ja töö ja
pereelu ühitamise edendamist.
Tegevuse eelarve väheneb 2026. aastaga võrreldes 5,30 mln eurot (1%). Perehüvitiste eelarve
väheneb peamiselt sündide arvu languse tõttu, mis kajastub toetuste saajate prognoosis;
samuti vähenevad kohustusliku kogumispensioni eraldised alla 3-aastast last kasvatava vanema
eest ning erijuhtudel riigi tasutav sotsiaalmaks. Tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad 2,27
mln eurot (35%), peamiselt majandamiskulude väiksema mahu tõttu (2026. a 2,74 mln eurot,
2027. a 0,71 mln eurot). Muutus tuleneb välistoetusest rahastatud osade tegevuste
lõppemisest ning arvestuspõhimõtete muutusest: vanemlike oskuste koolitusgruppide kulud
on kajastatud toetusena. Toetusliikide detailne jaotus ja muutused on esitatud lisas 2.
Rida 19.69 programmi tegevus: Lastekaitse
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada Eestis elavate laste heaolu lastekaitsepoliitika
rakendamisega riigi ja kohalike omavalitsuste valdkondade vahelises koostöös.
608
Tabel 440. Programmi tegevuse lastekaitse 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Laste rahulolu eluga 4. klassis, 8. klassis ja 11. klassis
Allikas: Haridus- ja Noorteamet (riikliku heaolu- ja koolikeskkonna
küsitlused)
81,6% (4. kl)
68,9% (8. kl)
67,2% (11. kl)
säilib või
tõuseb
KOV-ide soovitusindeks SKA lastekaitsealasele nõustamisele ja toele,%
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 74
säilib või
tõuseb
Aasta jooksul asendushooldusel viibinud laste osakaal kõigist 0-17-
aastastest lastest, %
Allikas: Sotsiaalministeerium ja Statistikaamet
0,74 säilib või
langeb
Laste rahulolu eluga 4., 8. ja 11. klassis loob võimaluse võrrelda eri vanuserühmade
subjektiivseid hinnanguid oma rahulolule ning annab kõlapinda laste endi arvamusele.
Varasemalt ei ole sellises vormingus riikliku heaolu- ja koolikeskkonna küsitluste andmeid
kasutatud.
KOV-ide soovitusindeks Sotsiaalkindlustusameti (SKA) lastekaitsealasele nõustamisele
iseloomustab KOV-ide hinnangut, kui tõenäoliselt soovitaksid KOV-i töötajad SKA
nõustamisteenust oma kolleegile 10-punktilisel skaalal. 2025. aastal oli soovitusindeks 74%, mis
on lähiaastate kõrgeim tulemus (2024. a - 61%, 2023. a - 46%).
Asendushooldusel viibivate laste hulka arvestatakse kõik alaealised, kes on aasta jooksul
paigutatud asendus- või perekodudesse, hooldusperre või eestkostele. 2025. aastal oli vastav
näitaja 0,74% (2024. aastal 0,83%). Näitaja langus on olnud soovitud suunas.
Tabel 441. Programmi tegevuse lastekaitse eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.69 Lastekaitse -5 543 -6 647 -6 326 321 -5% -786
19.70 Tööjõu- ja majandamiskulud -4 480 -5 794 -4 821 972 -17% -748
19.71 Sotsiaaltoetused -217 -404 -338 66 -16% -36
19.72 Muud toetused -845 -449 -1 166 -717 160% -2
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu lastekaitsepoliitikat, et toetada abivajavaid ja
hädaolus olevaid lapsi. Tegevus sisaldab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste
rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning lastekaitsepoliitikaga
seotud õigusaktide kaasajastamist. Tegevuse eelarvest rahastatakse välisvahendite toel
lastekaitse juhtumikorraldusmudeli rakendamist.
Sotsiaalkindlustusamet pakub tegevuse eelarvest riiklikku perelepitusteenust ja
lastemajateenust väärkoheldud lastele. Samuti sisaldab tegevus lastekaitse telefoniteenuseid
609
nagu lasteabitelefon 116111 ja kadunud laste telefon 116000, täiendavalt spetsialistide
ööpäevaringset nõustamist ning teenusega seotud ennetus- ja teavitustegevust.
Sotsiaalkindlustusamet koordineerib valdkondade üleseid lastekaitsealaseid koostöö- ja
ennetustegevusi ning korraldab lastekaitsetöötajate täienduskoolitusi eesmärgiga parandada
lastekaitsealase ennetustöö kvaliteeti ja aidata kaasa laste ja noorte arengu, kaasatuse ja
heaolu toetamisele perekonnas, haridusasutuses, kogukonnas ja ühiskonnas tervikuna.
Sotsiaalkindlustusamet pakub kohalikele omavalitsustele ka lastekaitsealase nõustamise
teenust, suurendades sellega kohalikul tasandil lastekaitse võimekust ja teenuste osutamise
edukust.
Tegevuse 2027. aasta eelarve on 6,33 mln eurot, millest SKA kulud on 4,53 mln eurot (72%) ja
SOM-i kulud 1,80 mln eurot (28%). Piirmääraga vahendeid on tegevuse eelarves 4,46 mln eurot
(70%) ja välistoetusi koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 1,87 mln eurot (30%).
Välisvahenditest rahastatakse lastekaitse juhtumikorraldusmudeli rakendamist ning
lastekaitsealast ennetus-, arendus- ja teavitustegevust.
Tegevuse eelarve väheneb 2026. aastaga 0,32 mln eurot (5%). Suurimad vähenemised on
sotsiaaltoetustes ja majandamiskuludes. Muud toetused suurenevad 0,72 mln eurot seoses
laste ja perede toetamisega välisvahenditest, sh avatud toetusvooru „Turvalisuse märgid“
rakendamine KOVides.
Rida 19.73 programmi tegevus: Laste heaolu teenused
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada mitmekülgse abivajadusega lastele nende heaolu,
arengut ning toimetulekut toetavad vajaduspõhised teenused, mis on integreeritud sotsiaal-,
tervishoiu-, haridus- ja õiguskaitsevaldkonna juhtumikorraldusse.
Tabel 442. Programmi tegevuse laste heaolu teenused 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Perepõhisel hooldusel (hoolduspered, perekonnas hooldamisel ja eestkostel)
elavate laste osakaal asendushooldusteenusel viibivatest lastest, %
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet
62,0 suureneb
2025. aastal viibis perepõhisel hooldusel 62,0% asendushooldusteenusel viibivatest lastest
(2024. aastal 61,6%). Viimastel aastatel toimunud muutust perepõhisel hooldusel saab
põhjendada Sotsiaalkindlustusameti praktika muudatusega eestkostetoetuse määramisel
2024. aastal, mis vähendas eestkostetoetuse saajate hulka ja mille mõju ulatus ka 2025.
aastasse. Uute hooldusperede lisandumine on aeglustunud, mistõttu on kahanenud ka
hooldusperedes kasvavate laste arv. Eesmärk on jätkuvalt suurendada perepõhisel hooldusel
olevate laste arvu asutuspõhise hoolduse asemel, mistõttu on oluline, et osakaal järgnevatel
aastatel taas kasvaks. Seetõttu on vajalik jätkata ressursside suunamist perepõhise hoolduse
toetamiseks ja sellealase teadlikkuse tõstmiseks.
610
Tabel 443. Programmi tegevuse laste heaolu teenused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.73 Laste heaolu teenused -9 181 -19 494 -16 856 2 638 -14% -2 006
19.74 Tööjõu- ja
majandamiskulud -6 578 -8 782 -7 237 1 545 -18% -1 968
19.75 Sotsiaaltoetused -2 537 -7 841 -7 263 578 -7% -38
19.76 Muud toetused -66 -2 872 -2 356 516 -18% -1
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu laste heaolu teenuste poliitikat, et toetada lapsi,
kelle abivajadus püsib vaatamata ennetusmeetmete pakkumisele ning lastekaitse
juhtumikorralduslikele lahendustele. Tegevus hõlmab ministeeriumi ja valitsuse
valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist
ning laste heaolu teenuste poliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist.
Sotsiaalkindlustusamet rahastab mitmekülgse abivajadusega laste toetamiseks vajalikke
teenuseid. Kinnise lasteasutuse teenus pakub ajutist ööpäevaringset tuge ja turvalisust
noortele, kelle käitumine seab tugevalt ohtu nende enda või teiste elu, arengu ja/või tervise
ning seetõttu on vajadus piirata nende vabadust. Tõsise riskikäitumise ja mitmekülgse
abivajadusega noortele ja nende peredele pakutakse mitmedimensioonilist pereteraapiat
(Multidimensional Family Therapy - MDFT) ning arendatakse uusi teenuseid, et kõigile
mitmekülgse abivajadusega lastele oleks tagatud vajalik tugi.
Sotsiaalkindlustusamet tegeleb asendushoolduse korraldamise, valdkondlike koolituste
pakkumise korraldamise, tugiteenuste pakkumise koordineerimise ja asendushoolduse
arendamisega, et parandada selle kvaliteeti ning suurendada perepõhise asendushoolduse
pakkujate hulka ja peres kasvavate laste osakaalu. Samuti pakutakse saatjata alaealisele
välismaalasele juhtumikorraldust ja korraldatakse neile turvaline majutus.
Tegevuse 2027. aasta eelarve on 16,86 mln eurot, millest SKA kulud on 12,65 mln eurot (75%)
ja SOM-i kulud 4,21 mln eurot (25%). Piirmääraga vahendeid on tegevuse eelarves 12,60 mln
eurot (75%) ja välistoetusi koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 4,26 mln eurot (25%). SF
välisvahenditest toetatakse muu hulgas lastekaitsealast ennetus-, arendus- ja teavitustegevust,
peremajade rajamist ja ruumide kohandamist suure abivajaduse ja kompleksprobleemidega
lastele ning pikaajalise hoolduse kättesaadavuse parandamist.
Tegevuse eelarve väheneb 2026. aastaga võrreldes 2,64 mln eurot (14%). Vähenemine tuleneb
eelkõige majandamiskulude väiksemast mahust seoses välisvahendite lõppemisega (2026. a
5,09 mln eurot, 2027. a 3,12 mln eurot). Vähenevad ka sotsiaaltoetused (0,58 mln eurot) ja
muud toetused (0,52 mln eurot). Sotsiaaltoetuste eelarves väheneb kinnise lasteasutuse
teenuse eelarve maht, sest 2026. aastal suunati ühekordsed kinnistu kulud teenuse eelarvesse.
611
Muude toetuste eelarve vähenemist mõjutab välisvahenditest rahastatavate laste
hoolekandeasutuste investeeringutoetuste mahu vähenemine.
Rida 19.77 programmi tegevus: Ohvriabiteenused ja hüvitised
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada õigeaegne ja piisav abi kuriteo, vägivalla ja
kriisisündmuse ohvritele.
Tabel 444. Programmi tegevuse ohvriabiteenused ja hüvitised 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Ohvriabi kriisitelefoni kättesaadavuse tagatus, %
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 82,5 72 või suurem
Elanikkonna teadlikkus ohvriabi kriisitelefonist 116 006, %*
Allikas: Sotsiaalkindlustusamet 59(2024) tõuseb
*Järgmine mõõtmine on planeeritud 2027/2028. aastasse.
Ohvriabi kriisitelefoni kättesaadavuse tagatus näitab, kui sageli saab helistaja kohe kontakti (s.t
liin ei ole hõivatud). 2025. aastal avaldatud andmetel oli see näitaja 82,5% (72% 2024. aastal).
Kuna kriisiabitelefonile võivad pöörduda kriitilises seisus abivajajad, aitab näitaja hinnata
ressursside suunamise vajadust kriisitelefoni kättesaadavuse tõstmiseks ja tagamiseks.
2024. aastal oli elanikkonna teadlikkus ohvriabi kriisitelefonist 59%. See näitab, et suur osa
elanikkonnast on teadlik ööpäevaringsest võimalusest saada tuge ja ärakuulamist, kui inimene
on kogenud vägivalda, kaotust, sattunud traumeerivasse olukorda või on see juhtunud tema
lähedase või tuttavaga. Varasemad andmed teadlikkuse osas puuduvad.
Tabel 445. Programmi tegevuse ohvriabiteenused ja hüvitised eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.77 Ohvriabiteenused ja
hüvitised -8 554 -9 670 -11 021 -1 351 14% -1 112
19.78 Tööjõu- ja majandamiskulud -7 306 -6 834 -7 193 -358 5% -1 043
19.79 Sotsiaaltoetused -1 185 -2 801 -3 819 -1 018 36% -68
19.80 Sh teenused ja hüvitised
ohvritele -1 117 -1 336 -1 904 -568 42% 0
19.81 Muud toetused -63 -35 -10 25 -72% -1 *2025. aasta andmed on tehtud võrreldavaks 2027. aastaga ning võivad erineda sotsiaaltoetuste lisa 2 andmetest
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu ohvriabipoliitikat, et toetada vägivallaohvreid
traumast taastumisel ja iseseisva toimetuleku saavutamisel. Tegevus sisaldab ministeeriumi ja
612
valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis
osalemist ning ohvriabipoliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist.
Sotsiaalkindlustusamet rahastab tegevuse eelarvest ohvriabi seadusest tulenevaid teenuseid
ohvritele ja vägivallatsejatele. Piirkondliku ohvriabi osutamine sisaldab endas nii ohvriabi
põhiteenust, taastava õiguse teenust kui vägivallast loobumise toetamise teenust, mille
eesmärk on tagada vägivalla toimepanijatele tõhus sekkumine, mis ennetaks korduvrikkumisi.
Vägivallaohvritele sihtrühmapõhise toe osutamine sisaldab seksuaalvägivalla kriisiabi,
inimkaubandusohvrite teenust ning naistevastase ja perevägivalla ohvrite tugiteenust.
Tegevuse eelarvest rahastatakse ka psühhosotsiaalset kriisiabi, ohvriabi kriisitelefoni, traumast
taastumist toetavat vaimse tervise abi ning kuriteoohvri hüvitist.
Tegevuse 2027. aasta eelarve on 11,02 mln eurot, millest SKA kulud on 10,35 mln eurot (94%)
ja Sotsiaalministeeriumi kulud 0,67 mln eurot (6%). Piirmääraga vahendeid on tegevuse
eelarves 8,29 mln eurot, arvestuslikke vahendeid 1,90 mln eurot ja välistoetusi koos
riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 0,83 mln eurot. Arvestuslikest vahenditest makstakse
hüvitisi kuriteoohvritele ja pakutakse ohvritele psühholoogilist abi. Välisvahenditest
rahastatakse ohvriabipoliitika väljatöötamist ja kujundamist ning ennetus-, arendus- ja
teavitustegevust.
Tegevuse eelarve suureneb 2026. aastaga võrreldes 1,35 mln eurot (14%). Tööjõu- ja
majandamiskulud suurenevad 0,36 mln eurot (5%) ja sotsiaaltoetused suurenevad 1,02 mln
eurot (36%). Sotsiaaltoetuste eelarves suurenevad ohvritele makstavad hüvitised,
psühholoogiline abi ja teenused (0,57 mln eurot) tulenevalt suuremast vajadusest pakkuda
ohvritele vaimse tervise abi traumast taastumiseks.
3.18.3.2 Tulemusvaldkond Tervis
3.18.3.2.1 Keskkonnatervishoiu programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Kõikide Eesti elanike elukeskkond on muutunud tervist toetavamaks ning
teave võimalikest keskkonnast tulenevatest terviseriskidest ja nende vähendamise viisidest on
õigel ajal kergelt kättesaadav.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Sotsiaalministeerium (SOM), Terviseamet (TA), Tervise ja
Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK).
613
Tabel 446. Keskkonnatervishoiu programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.83 Keskkonnatervishoiu
programm -8 251 -6 082 0 -521 -1 647 0
19.84 Tervislik elukeskkond -8 251 -6 082 0 -521 -1 647 0
Keskkonnatervishoiu programm aitab ellu viia rahvastiku tervise arengukava 2020–2030
eesmärke, toetades Eesti inimeste oodatava eluea ja tervena elatud aastate pikenemist ning
tervisealase ebavõrdsuse vähendamist. Programm keskendub elu-, õpi- ja töökeskkonnast
tulenevate terviseriskide ennetamisele ja vähendamisele ning sellele, et inimestele oleks õigel
ajal kättesaadav usaldusväärne teave keskkonnast tulenevate terviseriskide ja nende
maandamise võimaluste kohta. Programm hõlmab muu hulgas vee, õhu, müra, kiirguse,
kemikaalide, toodete ja teenuste terviseohutust ning kliimamuutustega kaasnevate
terviseriskide käsitlemist.
Programm on koostatud tervikliku keskkonnatervishoiu väärtuspakkumise põhimõttel,
ühendades poliitikakujundamise, õigusloome, riskihindamise, seire, järelevalve, nõustamise,
ennetustegevuse ja vajalikud digilahendused. Programmi üks tegevus „Tervislik elukeskkond“
võimaldab juhtida erinevaid keskkonnatervishoiu teenuseid ühise eesmärgi ja mõõdikute
alusel. Sotsiaalministeerium kujundab poliitikat ja õigusruumi, Terviseamet korraldab riskide
hindamist, järelevalvet, seiret ja nõustamist ning Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus
toetab valdkonda vajalike infosüsteemide ja digilahendustega.
Programmi eesmärkide saavutamise eest vastutab terviseala asekantsler, kes juhib programmi
strateegilisel tasandil ning tagab programmi kooskõla rahvastiku tervise arengukava, Vabariigi
Valitsuse tegevusprogrammi, riigi eelarvestrateegia ja valdkonnaüleste eesmärkidega.
Programmi tegevuse sisulist kavandamist, elluviimise koordineerimist ja tulemuste seiret juhib
poliitikajuht koostöös tuumiktiimiga, kuhu kuuluvad asutustest nimetatud inimesed.
Programmi viiakse ellu koostöös Terviseameti ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskusega
ning programmi tulemusi seiratakse programmi mõõdikute ja iga-aastase tulemusaruandluse
kaudu.
Võrreldes 2026–2029 programmiga ei ole programmi struktuuris muudatusi tehtud.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi 2027. aasta eelarve on 8,25 mln eurot ja see väheneb 2026. aastaga võrreldes 0,64
mln eurot (7%). Vähenemine on seotud peamiselt välistoetuste eelarve vähenemisega 0,19 mln
eurot ja Terviseameti majandustegevusest prognoositavatest tuludest sõltuvate kulude
vähenemisega 0,32 mln eurot. Piirmääraga vahenditest kaetakse 6,08 mln eurot (74%),
muudest tuludest sõltuvatest vahenditest 1,65 mln eurot (20%), mis laekuvad peamiselt
614
Terviseameti laborite tasulistest teenustest ning välistoetustest koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga 0,52 mln eurot (6%).
Rida 19.84 programmi tegevus: Tervislik elukeskkond
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada Eesti elanikele tervist toetav elukeskkond, maandada
keskkonnast tulenevad terviseriskid ning pakkuda inimestele kvaliteetset teavet võimalikest
keskkonnast tulenevatest terviseriskidest ja nende vähendamise viisidest.
Tabel 447. Programmi tegevuse tervislik elukeskkond 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Kvaliteetse ühisveevärgi joogiveega varustatud elanike osakaal,%
Allikas: Terviseamet 99,4 95
Mürgistuste tõttu habrastes vanusegruppides (0-4 eluaastat ja 65+ vanuses)
haiglaravi vajanud isikute arv 10 000 elaniku kohta
Allikas: Tervise infosüsteem
14,2 11
Kontrollitud kemikaale (sh detergente), biotsiide ja kosmeetikatooteid turustavate
ettevõtete osakaal, kes aasta lõpuks puudused kõrvaldasid,%
Allikas: Terviseamet
83 80
Kontrollitud haridus- ja sotsiaalasutuste osakaal, kes aasta lõpuks puudused
likvideerisid,%
Allikas: Terviseamet
50 75
Eestis on kvaliteetse ühisveevärgi joogiveega varustatud tarbijate osakaal viimastel aastatel
olnud stabiilne ja heal tasemel 2025. aastal 99,4% (2024. a 98,2%). Viimastel aastatel ületab
saavutatud tase varasemalt seatud sihttaseme prognoose. Kvaliteetne joogivesi tähendab, et
veevarustussüsteemis levivaid nakkushaiguste juhte esineb Eestis vähe ning seda aitavad
tagada Terviseameti eelarvest rahastatud tegevused.
Ägedas staadiumis mürgistuse tõttu haiglaravi vajanud isikute arv habraste vanusegruppides
(0–4 ja 65+ aastat) 10 tuhande elaniku kohta näitab, kui sageli satuvad väikelapsed ja eakad
haiglaravile ägeda mürgistuse tõttu. Habrastes vanuserühmades on mürgistusõnnetuste
esinemissagedus viimase kümnendi jooksul hakanud vähenema. 2025. aastal oli see näitaja 10
tuhande elaniku kohta 14,2. Näitaja aitab hinnata nii elanike teadlikkust kui ka mürgistuste
ennetusmeetmete, sealhulgas kemikaalide ohutu hoiustamise ja märgistamise, tõhusust.
Terviseamet nõustab ja teeb järelevalvet kemikaale, biotsiide ja kosmeetikatooteid
turustavates ettevõtetes ning haridus- ja sotsiaalasutustes. 2025. aastal oli kontrollitud haridus-
ja sotsiaalasutuste osakaal, kes aasta lõpuks puudused likvideerisid 50%. Kontrollitud ja
puudused kõrvaldanud ettevõtete ja asutuste osakaal peegeldab Terviseameti järelevalve
tulemuslikkust.
615
Tabel 448. Programmi tegevuse tervislik elukeskkond eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.84 Tervislik elukeskkond -8 575 -8 890 -8 251 639 -7% -240
19.85 Tööjõu- ja
majandamiskulud -8 459 -8 287 -8 203 84 -1% -207
19.86 Muud toetused -114 -602 -48 554 -92% -32
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu keskkonnatervishoiu poliitikat, et tagada
inimestele tervist säästev ja parendav elukeskkond ning vähendada keskkonnast tulenevaid
terviseriske. Tegevus hõlmab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste
rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning keskkonnatervishoiu
poliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist.
Terviseamet edendab vee terviseohutust, korraldades elanikkonnale joogivee, loodusliku
mineraalvee, ujula- ja suplusvee seiret ning tehes riiklikku järelevalvet. Lisaks osutab
Terviseamet joogiveeuuringute referentteenust.
Terviseamet hindab sise- ja väliskeskkonnas esinevaid terviseriske ning korraldab riiklikku
järelevalvet füüsikaliste tegurite (v.a ioniseeriv kiirgus) üle. Lisaks kooskõlastab ja hindab
Terviseamet strateegilise keskkonnamõju hindamise aruandeid, hindab ja avaldab arvamusi
planeeringute tervisekaitsenõuetele vastavuse kohta ja väljastab sagedusloa tingimuste ja
raadiosaateseadme paigaldamise tingimuste kooskõlastusi.
Terviseamet tegeleb kemikaalide ohtude ja riskide hindamisega, mürgistusteabealase
nõustamise ja teadlikkuse suurendamisega ning biotsiidiseaduse ja tubakaseaduse alusel
riigilõivuga maksustatavate teenuste osutamisega (biotsiidi registreerimistunnistuste ja lubade
väljastamine või muutmine, detergendi turustamiseks erandi taotluse läbivaatamine ning
tubakatoote ja tubakatootega seonduva toote teate või teate muudatuse läbivaatamine,
veebilehel avaldamine ja hoidmine).
Terviseamet edendab toodete terviseohutust ning korraldab kosmeetikatoodete ja muude
toodete, kemikaalide, biotsiidide ja detergentide üle järelevalvet tootja, importija ja levitaja
juures ning hulgimüügis. Samuti korraldab Terviseamet riiklikku järelevalvet haridus- ja
sotsiaalasutuste tervisekaitsenõuete täitmise üle ning ilu- ja isikuteenuste tervisekaitsenõuete
tagamiseks.
Programmi tegevuse 2027. aasta eelarve on 8,25 mln eurot, millest Sotsiaalministeeriumi kulud
on 1,09 mln eurot ja Terviseameti kulud 7,16 mln eurot. Piirmääraga vahenditest kaetakse 6,08
mln eurot (74%), muudest tuludest sõltuvatest vahenditest 1,65 mln eurot (20%), mis laekuvad
peamiselt Terviseameti laborite tasulistest teenustest ning välistoetustest koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga 0,52 mln eurot (6%). Tegevuse kulud vähenevad 2026. aastaga võrreldes
616
0,64 mln eurot (7%), mis on seotud peamiselt välistoetuste vähenemisega 0,19 mln eurot ja
Terviseameti majandustegevusest prognoositavatest tuludest sõltuvate kulude vähenemisega
0,32 mln eurot. Tööjõu- ja majandamiskulud vähenevad 84 tuhat eurot (1%) ja muud toetused
0,55 mln eurot (92%).
3.18.3.2.2 Tervisekäitumise programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Tervise edendamiseks, riskikäitumise vähendamiseks ja tervisenäitajate
parandamiseks kogu elukaare jooksul on inimeste jaoks olemas vajalikud toetavad võrgustikud,
võimalused ja oskused, et teha tervist toetavaid valikuid olenemata vanusest, sissetulekust,
haridustasemest ja elukohast. Lihtsalt mõistetav tervisealane teave ning vajalikud teenused ja
tooted on kõigile kättesaadavad.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Sotsiaalministeerium (SOM), Tervise Arengu Instituut
(TAI), Tervisekassa, Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK) ja Terviseamet.
Tabel 449. Tervisekäitumise programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027
RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.87 Tervisekäitumise
programm -25 494 -21 331 0 -3 381 -781 0
19.88 Vaimne tervis -3 315 -2 591 0 -724 0 0
19.91 Nakkushaiguste
ennetus ja tõrje -6 966 -5 735 0 -450 -781 0
19.94 Tervislik eluviis -15 213 -13 006 0 -2 207 0 0
Tervisekäitumise programm aitab ellu viia rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 eesmärke,
toetades inimeste oodatava eluea ja tervena elatud aastate pikenemist ning tervisealase
ebavõrdsuse vähendamist. Programm keskendub inimeste tervise edendamisele, riskikäitumise
vähendamisele ja tervisenäitajate parandamisele kogu elukaare jooksul. Programmi kaudu
kujundatakse tervist toetavat keskkonda, parandatakse inimeste teadmisi ja oskusi,
arendatakse ennetussüsteemi ning tagatakse vajalikud teenused ja sekkumised tervislike
valikute toetamiseks, vaimse tervise hoidmiseks ja nakkushaiguste leviku ennetamiseks.
Programm on koostatud elukaareülese, ennetava ja tõenduspõhise lähenemise alusel.
Tegevused on koondatud kolme omavahel seotud tervikusse: tervisliku eluviisi edendamine ja
riskikäitumise vähendamine, vaimse tervise edendamine ning nakkushaiguste ennetamine ja
tõrje. Selline ülesehitus ühendab poliitikakujundamise, õigusloome, uuringud ja seire,
tõenduspõhiste sekkumiste arendamise, teenuste korraldamise, elanikkonna teavitamise ning
kohalike võrgustike toetamise. Sotsiaalministeerium kujundab poliitikat, Tervise Arengu
617
Instituut tagab teadmus- ja arendustegevuse ning toetab ennetusmeetmete rakendamist,
Terviseamet täidab nakkushaiguste ennetamise, seire ja tõrjega seotud ülesandeid ning
Tervisekassa ja Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus toetavad programmi eesmärkide
saavutamist oma pädevuse piires.
Programmi eesmärkide saavutamise eest vastutab terviseala asekantsler, kes juhib programmi
tervikuna ja tagab selle seose rahvastiku tervise arengukava ning teiste riiklike strateegiliste
eesmärkidega. Tegevuste eesmärkide, mõõdikute ja kavandatud tulemuste saavutamise eest
vastutavad poliitikajuhid koostöös oma tuumiktiimiga, kuhu kuuluvad haldusala asutustest
nimetatud inimesed. Programmi kui terviku tulemuste saavutamist koordineerib terviseala
asekantsler.
Võrreldes 2026–2029 programmiga ei ole programmi struktuuris muudatusi tehtud.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi 2027. aasta eelarve on 25,49 mln eurot ja see väheneb 2026. aastaga võrreldes 0,52
mln eurot (2%). Piirmääraga vahenditest kaetakse 21,33 mln eurot (84%), välistoetustest koos
riigieelarvelise kaasfinantseeringuga kaetakse 3,38 mln eurot (13%) ning muudest tuludest
sõltuvatest vahenditest, mis laekuvad peamiselt Terviseameti majandustegevusest, 0,78 mln
eurot (3%).
Rida 19.88 programmi tegevus: Vaimne tervis
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada Eesti elanike vaimse heaolu väärtustamine, hoidmine ja
toetamine ning õigeaegsed asjakohased sekkumised abivajaduse tekkimisel.
Tabel 450. Programmi tegevuse vaimne tervis 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
16–64-aastaste inimeste osakaal, kellel on viimase 12 kuu jooksul diagnoositud
või ravitud depressiooni,%
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Tervise Arengu
Instituut
11,7(2024) 8,4
Enesetapu tõttu hukkunute arv 100 000 elaniku kohta
Allikas: Statistikaamet 13,2 12
Täiskasvanute (16+) üldine eluga rahulolu skaalal 0-10
Allikas: Eesti sotsiaaluuring (EU-SILC), Statistikaamet 7,3 7,2
Tervisekaotus 1000 elaniku kohta (DALY): meeleolu- ja neurootilised häired
F30–F49
Allikas: Tervise Arengu Instituut
8,3(2024) 8,0
16–64-aastaste inimeste osakaal, kellel on viimase 12 kuu jooksul diagnoositud või ravitud
depressioon, on viimastel aastatel kõikunud sarnase taseme ümber (2024. aastal 11,7%; 2022.
aastal 10,0%; 2020. aastal 11,7% ning 2018. aastal 9,0%), mistõttu on languse saavutamiseks
618
vaja senisest enam panustada vaimse tervise probleemide ennetamisse ja varajase abi
pakkumisse. Tuleb teadvustada, et häire väljakujunemist ennetavate sekkumiste mõju ilmneb
ühiskonnas ajalise viitega ning sihttaseme saavutamiseks on väga oluline pingutusi jätkata.
Enesetapu tõttu hukkunute arv 100 tuhande elaniku kohta oli 2025. aastal 13,2 (2024. a 12,5
ja 2015. a 14,8). 2025. aastal registreeriti 180 enesetapusurma (2024. a 171 ja 2015. a 195).
Kuna tegemist on rahvastiku mõistes harva sündmusega, võib aastatevaheline kõikumine olla
suur; seetõttu tuleb selle mõõdiku trendide hindamisel olla ettevaatlik ning jätkata
suitsiidiennetuse tegevuskava elluviimist ja interdistsiplinaarset panustamist.
Täiskasvanute (16+) üldine eluga rahulolu (keskmine hinnang skaalal 0-10, kus 0 - üldse mitte
rahul ning 10 - täielikult rahul) Eestis oli 2025. aastal 7,3 (2024. a 7,1), mis ületas veidi 2025.
aasta EL-27 keskmist 7,2. Võrreldes 2013. aastaga (6,5) on hinnang paranenud. Seatud sihttase
väljendab püüdlust hoida eluga rahulolu heitlike aegade ja rahvusvaheliste pingete kiuste
püsivalt vähemalt samal tasemel. Ka siin ei näita erinevus suurusjärgus 0,1 veel olulist
suundumust, kasvutrend saab kinnitust pikema perioodi jälgimisel (nagu nt 2013 -> 2025).
Meeleolu- ja neurootiliste häirete tervisekaotus (DALY) tuhande elaniku kohta (2024. a 8,3) on
Eestis järjepidevalt kasvanud (aastal 2023 oli see 8,0; aastal 2015 aga 6,1). See tõendab, et
inimeste elu ja tervise hoidmiseks on kriitiline suunata senisest enam ressursse vaimse tervise
probleemide ennetuseks, varajasteks sekkumisteks ning tulemuslikuks käsitluseks tervishoius.
Tabel 451. Programmi tegevuse vaimne tervis eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.88 Vaimne tervis -1 386 -1 743 -3 315 -1 572 90% -544
19.89 Tööjõu- ja majandamiskulud -692 -1 102 -2 570 -1 468 133% -334
19.90 Muud toetused -694 -641 -745 -104 16% -210
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu vaimse tervise poliitikat, et edendada ja toetada
inimeste vaimset tervist ja heaolu ning kujundada elukeskkond vaimset tervist hoidvaks.
Tegevus hõlmab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise
ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning vaimse tervise poliitikaga seotud
õigusaktide kaasajastamist.
Sotsiaalministeeriumi poolt viiakse ellu tegevusi, mis toetavad inimeste vaimset tervist üle
elukaare, soodustavad vaimse tervisega seotud probleemide varajast märkamist, toetavad
astmelise abi pakkumist (sh digitaalses keskkonnas) nii kogukonnas kui tervishoius ning
edendavad vaimse tervise teenuste kvaliteeti.
Tervise Arengu Instituut rahastab tegevuse eelarvest vaimse tervise alast uurimistööd, avaldab
teaduspublikatsioone ja arendab uusi sekkumisi vaimse tervise edendamiseks ja probleemide
ennetamiseks.
619
Programmi tegevuse 2027. aasta eelarve on 3,32 mln eurot, millest Sotsiaalministeeriumi kulud
on 3,01 mln eurot ja Tervise Arengu Instituudi kulud 0,30 mln eurot. Piirmääraga vahenditest
kaetakse 2,59 mln eurot (78%) ja välistoetustest koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 0,72
mln eurot (22%). Tegevuse kulud kasvavad 2026. aastaga võrreldes 1,57 mln eurot (90%), mis
on muu hulgas seotud varajase abi (sh struktureeritud eneseabi ja väheintensiivsed
psühholoogilised sekkumised) täiendavate vahendite suunamisega vaimse tervise teenusele.
Tegevuse tööjõukuludeks on kavandatud 0,96 mln eurot, majandamiskuludeks 1,61 mln eurot
ning toetusteks 0,74 mln eurot.
Rida 19.91 programmi tegevus: Nakkushaiguste ennetus ja tõrje
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada Eestis nakkushaiguste ennetamise ja tõrjega turvaline
elukeskkond, ennetades ja vähendades nakkushaiguste levikut läbi teadlikkuse tõstmise,
vaktsineerituse parandamise, antimikroobse resistentsuse vähendamise ning luues valmisoleku
pandeemiateks ja nende tõhusaks ohjeldamiseks.
Tabel 452. Programmi tegevuse nakkushaiguste ennetus ja tõrje 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Uute HIVi juhtude arv 100 000 elaniku kohta
Allikas: Terviseamet 8,2 8,2
2-aastaste vaktsineerimisega hõlmatus difteeria, teetanuse, läkaköha, poliomüeliidi,
Haemophilus influenzae tüüp b ja B-viirushepatiidi suhtes,%
Allikas: Tervise infosüsteem
75,7 88,0
14-aastaste tütarlaste vaktsineerimisega hõlmatus HPV (inimese papilloomiviirus)
suhtes,%
Allikas: Tervise infosüsteem
60,3 75,0
60-aastaste ja vanemate vaktsineerimisega hõlmatus hooajalise gripi suhtes,%
Allikas: Tervise infosüsteem 27,4 32,0
Uute HIV-i juhtude arv Eestis on viimase 20 aasta jooksul märkimisväärselt vähenenud, kuid
langus ei ole olnud ühtlane. Kui 2004. aastal oli uute HIV-i juhtude arv 100 tuhande elaniku
kohta 54,5, siis 2025. aastaks oli see langenud 8,2-ni. Samas on näitajas esinenud ka ajutisi
tõuse: näiteks 2022. aastal ulatus see 18,5 juhuni 100 tuhande elaniku kohta, olles ligikaudu
kaks korda kõrgem kui 2021. aastal, mil näitaja oli 9,4. Kuigi pikaajaline trend on olnud langev,
on uute HIV-i juhtude osakaal Eestis Euroopa keskmisest endiselt ligikaudu 2,5 korda suurem.
Seetõttu on oluline jätkata erinevate ennetusteenuste rahastamist.
2025. aasta seisuga on kõigist 2-aastastest lastest difteeria, teetanuse, läkaköha,
lastehalvatuse, Haemophilus influenzae tüüp b ja B-viirushepatiidi vastu vaktsineeritud
soovitusliku 95% asemel vaid 75,7% (2024. aastal 83,3%) ning hõlmatus on olnud viimastel
aastatel langustrendis. Eesmärki aitab saavutada inimeste järjepidev teadlikkuse tõstmine.
620
Emakakaelavähi ennetusele suunatud vaktsineerimisega hõlmatus HPV (human papillomavirus)
suhtes oli 2025. aastal 14-aastaste tüdrukute hulgas 60,3% (2024. a 63,0%) ning poiste hulgas,
kellele võimaldati esmakordselt tasuta immuniseerimist 2025. aastal, 54,4%. Ennetusele
suunatud tegevused aitavad vähendada haigestumise tõenäosust tulevikus ning seeläbi
suurendada tervena elatud aastaid ning hoida kokku ressurssi, mis kuluks vähiravile.
60-aastaste ja vanemate vaktsineerimisega hõlmatus hooajalise gripi suhtes on oluliselt
madalam (2025. aastal 27,4%) kui soovitud sihttase. Hõlmatuse tõstmine aitab säilitada eakate
tervist ning leevendada tervishoiusüsteemi koormust. Kuigi vaktsineerituse madala taseme
põhjuseid ei ole terviklikult analüüsitud, võivad seda mõjutada vähene teadlikkus
vaktsineerimise kasust, ebapiisav riskitaju ning vaktsineerimisega seotud kõhklused ja hoiakud.
Tabel 453. Programmi tegevuse nakkushaiguste ennetus ja tõrje eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.91 Nakkushaiguste ennetus ja
tõrje -6 080 -6 506 -6 966 -460 7% -478
19.92 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 965 -6 459 -6 913 -454 7% -443
19.93 Muud toetused -115 -47 -53 -6 13% -36
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu nakkushaiguste ennetamise ja tõrje poliitikat, et
ennetada ja vähendada nakkushaiguste levikut koostöös erinevate osapooltega. Tegevus
sisaldab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise ettevalmistamist,
EL-i otsustusprotsessis osalemist ning nakkushaiguste ennetamise ja tõrje poliitikaga seotud
õigusaktide kaasajastamist. Tegevuse eelarvest toetatakse Eesti Infektsioonhaiguste Seltsile
kuuluva HIV-ravi andmekogu ülalpidamist.
Tervise Arengu Instituut tegeleb inimeste teadlikkuse parandamisega ja valdkonna
spetsialistide pädevuse tõstmisega HIV-nakkusest ja tuberkuloosist ja nende levikuteedest ning
pakub kahjude vähendamise teenuseid. Tervise Arengu Instituut vastutab tuberkuloosiregistri
pidamise eest. Täiendavalt vastutab Tervise Arengu Instituut Haiguste Ennetamise ja Tõrje
Euroopa Keskusele (ECDC) andmete edastamise kohustuse eest ja täidab tuberkuloosi teemal
Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja ECDC pädeva asutuse ülesandeid.
Terviseamet korraldab nakkushaiguste seiret, nakkushaiguste registri pidamist ning
nakkushaiguste levikutrendide hindamist, täidab Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) ja
Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) pädeva asutuse kohustusi ning osaleb
haigusspetsiifilistes seirevõrgustikes.
Ühtlasi tegeleb Terviseamet nakkushaiguste immunoprofülaktikaga ning epideemiatõrje
tegevuste korraldamisega, vähendades elukeskkonnast tulenevaid terviseriske, tõkestades
nakkushaiguste levikut õigeaegsete tõrjemeetmete rakendamise ja elanike nõustamisega ning
621
aidates kaasa immuniseerimisega hõlmatuse näitajate tõstmisele kõikides maakondades
Maailma Tervishoiuorganisatsiooni (WHO) poolt soovitatud tasemele. Tervisekassa tegeleb
vaktsineerimise korraldamise küsimustega ja vaktsineerimise laiapõhjaliste
kommunikatsioonikampaaniatega.
Muu hulgas korraldab Terviseamet antimikroobse resistentsuse seiret, planeerib ja viib ellu
vajalikke tegevusi, mis vähendavad nakkushaiguste leviku riske, tegeleb levikutrendide
määramise ja hindamisega ning sihtrühmade teavitamisega mikroobide resistentsuse ohtudest
ja nende ennetamise võimalustest ning osutab laboratoorseid referentteenuseid.
Programmi tegevuse 2027. aasta eelarve on 6,97 mln eurot, millest Terviseamet 4,82 mln
eurot, Tervise Arengu Instituut 1,49 mln eurot ja Sotsiaalministeerium 0,66 mln eurot.
Piirmääraga vahenditest kaetakse 5,73 mln eurot (82%), välistoetustest koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga 0,45 mln eurot (6%) ja tuludest sõltuvatest vahenditest 0,78 mln eurot
(11%). Tegevuse eelarve suureneb 2026. aastaga võrreldes 0,46 mln eurot (7%), mis on
peamiselt seotud Sotsiaalministeeriumi, Terviseameti ja TAI välistoetuste mahu suurenemisega
40 tuhande eurolt kuni 0,45 mln euroni. Tööjõukuludeks on kavandatud 3,27 mln eurot,
majandamiskuludeks 3,64 mln eurot, muud toetused 53 tuhat eurot hõlmavad muu hulgas HIV-
ravi andmekogu ülalpidamise toetust ja liikmemakse.
Rida 19.94 programmi tegevus: Tervislik eluviis
Programmi tegevuse eesmärk: Edendada tervist kogu elukaare jooksul ja kujundada tervislikke
valikuid toetav keskkond, tagades, et inimestel on olemas vajalikud pädevused ja võimalused
teha tervist toetavaid ja riskikäitumist vähendavaid valikuid.
Tabel 454. Programmi tegevuse tervislik eluviis 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Ülekaaluliste või rasvunud 16–64-aastaste osakaal rahvastikus,%
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Tervise
Arengu Instituut
52,1(2024) 52,7
Absoluutse alkoholi tarbimine 15-aastaste ja vanemate elanike kohta (liitrit)
Allikas: Alkoholi turg, tarbimine ja kahjud Eestis, Sotsiaalministeerium 10,4 9,8
12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud 16–34-aastaste osakaal,%*
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Tervise
Arengu Instituut
16,5%(2023) 15,1
Igapäevaselt nikotiinitooteid tarvitavate täisealiste (16–64) osakaal,%
Allikas: Eesti täiskasvanud rahvastiku tervisekäitumise uuring, Tervise
Arengu Instituut
21,9(2024) 21,0
* Järgmine uuring 2027. aasta kevadel.
2024. aastal oli keskmise kehamassiindeksi järgi enam kui pool (52,1%) kõigist 16–64-aastastest
Eesti elanikest ülekaalulised või rasvunud ning see trend on püsinud viimased 10 aastat.
Ülemäärane kehakaal on seotud mitme terviseprobleemiga – vaimse tervise, luu- ja lihaskonna
622
probleemid, südame-veresoonkonnahaigused, II tüüpi diabeet, samuti mitmed vähitüübid.
Ülemäärane kehakaal on üks olulisemaid mõjutajaid, mis tervishoiusüsteemi koormab.
Ühe täiskasvanud (15+) elaniku kohta tarbiti 2025. aastal 10,4 liitrit absoluutalkoholi (2024. a
10,7 liitrit). Kui 2017. aastal suri alkoholist otseselt põhjustatud haigustesse 451 inimest, siis
2024. aastal oli neid juba 630 inimest. On tõusnud ka igapäevaselt nikotiinitooteid
(traditsioonilisi või alternatiivseid tubakatooteid) tarvitavate inimeste osakaal: 2022. aastal oli
see 21,2%, 2024. aastal aga 21,9%. Alkoholi ja nikotiinitoodete tarbimine on seotud paljude
erinevate krooniliste haiguste tekkeriskiga, näiteks südame-veresoonkonnahaigused,
pahaloomulised kasvajad, ning on üks peamisi mõjutajaid, mis tervishoiusüsteemi koormab.
12 kuu jooksul narkootikume tarvitanud 16–34-aastaste osakaal on jätkuvalt märgatavalt
kõrgem kui seatud sihttase. Probleemiga tegelemisel on jätkuvalt vajalik erinevate
valitsemisalade (eriti siseturvalisuse) tihe omavaheline koostöö tervisekahjude ja enneaegsete
surmade vähendamiseks ning turvalisuse tagamiseks.
Tabel 455. Programmi tegevuse tervislik eluviis eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.94 Tervislik eluviis -16 927 -17 761 -15 213 2 548 -14% -1 278
19.95 Tööjõu- ja majandamiskulud -15 243 -16 085 -14 530 1 555 -10% -1 201
19.96 Muud toetused -1 682 -1 675 -683 992 -59% -78
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu tervisekäitumise poliitikat, et edendada koostöös
erinevate osapooltega tõenduspõhist lähenemist, luua tervislikke valikuid toetav keskkond,
suurendada inimeste teadlikkust tervislikest valikutest ja muuta ühiskonna hoiakud tervist
toetavamaks. Tegevus hõlmab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste
rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning tervisekäitumise
poliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist. Tegevuse eelarvest kaasrahastatakse 0,40 mln
eurot aastas WHO regionaalse mittenakkushaiguste keskuse tegevust aastatel 2024–2027, mis
paigutati 2023. aastal Moskvast Kopenhaagenisse.
Tervise Arengu Instituut korraldab ja arendab tõenduspõhiseid ennetustegevusi ning teeb
teadustööd erinevatel uurimissuundadel. Tervise Arengu Instituudi juhtimisel tegutseb
ennetuse teadusnõukogu, mille eesmärk on hinnata ennetustegevuste tõendatuse taset ning
toetada ennetustegevuste arengut ja tõendusel põhinevat otsustamist ennetuses. Teadustöö
tervisepoliitika kujundamiseks teenuse eelarve 0,60 mln eurot.
Tervise Arengu Instituut pakub muu hulgas välisvahendite toel erinevatele osapooltele (näiteks
KOV-id, tööandjad, laste ja peredega tegelevad spetsialistid, koolieelsed lasteasutused, koolid
jne) koolitusi, nõustamist ja juhendmaterjale, et toetada nende võimekust inimeste tervise ja
623
heaolu edendamisel. Tervisedenduse korraldus ja lahenduste uuendamine eelarve 1,20 mln
eurot (sh välisvahendid 0,20 mln eurot).
Tervise Arengu Instituut arendab toitumisnõustamise teenust, tõstab spetsialistide pädevust,
suurendab inimeste teadlikkust tasakaalustatud ja täisväärtuslikust toitumisest ning arendab
toitumise infosüsteemi haldamist ja arendamist. Toitumise parendamine, uurimistöö ja
andmekogu teenuse eelarve 1,43 mln eurot (sh välisvahendid 0,84 mln eurot).
Tervise Arengu Instituut toetab teadustööga tõenduspõhise uimastipoliitika kujundamist,
tõstab inimeste teadlikkust alkoholikahjust, selle tarvitamise riskidest ja vähendamise
võimalustest ning jätkab tubaka ja nikotiini tarvitamise ja inimeste tubakasuitsuga kokkupuute
vähendamisele suunatud ennetus- ja teavitustööga. Samuti suurendatakse inimeste teadlikkust
narkootikumide mõjust ning jätkatakse narkomaania ravi-, rehabilitatsiooni- ja järelteenuste
ning kahjude vähendamise ja nõustamisteenuse pakkumisega. Uimastitarvitamise ennetamise,
ravi, kahjude vähendamise korraldamise teenus eelarvega 10,42 mln eurot (sh välisvahendid
0,80 mln eurot) on tegevuse suurima eelarvega teenus.
Programmi tegevuse 2027. aasta eelarve on 15,21 mln eurot, millest Tervise Arengu Instituudi
kulud on 13,96 mln eurot ja Sotsiaalministeeriumi kulud 1,25 mln eurot. Piirmääraga
vahenditest kaetakse 13 mln eurot (85%) ja välistoetustest koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga 2,21 mln eurot (15%). Programmi tegevuse eelarve väheneb 2026.
aastaga võrreldes 2,55 mln eurot (14%), peamiselt seoses TAI eelarve vähenemisega. Enim
vähenes TAI välistoetuste maht 1,28 mln eurot. Tööjõukuludeks on kavandatud 2,97 mln eurot,
majandamiskuludeks 11,56 mln eurot ning toetusteks 0,68 mln eurot. Toetustest suurim on
WHO Euroopa mittenakkushaiguste keskuse kaasrahastus 0,4 mln eurot.
3.18.3.2.3 Tervishoiu programmi kulude jaotus programmi tegevuste
lõikes
Programmi eesmärk: Inimeste vajadustele ja ootustele vastavad ohutud ja kvaliteetsed tervise-
ja sotsiaalteenused, mis aitavad vähendada enneaegset suremust, lisada tervena elatud
eluaastaid ja toetada krooniliste haigustega elamist, on elanikkonnale võrdselt kättesaadavad.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Sotsiaalministeerium (SOM), Tervisekassa, Terviseamet
(TA), Tervise Arengu Instituut (TAI), Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (TEHIK),
Ravimiamet (RA), Sotsiaalkindlustusamet (SKA).
624
Tabel 456. Tervishoiu programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
19.97 Tervishoiu
programm -2 705 304 -57 122 -351 489 -40 925 -13 106 -2 242 663
19.98 Tervishoiu tööjõud -7 096 -6 186 -905 -5 0 0
19.102 Tervishoiuteenuste
kvaliteet -2 390 -2 379 0 -5 -5 0
19.105 Tervishoiu rahastus
ja ravikindlustus -2 610 064 -15 526 -350 584 -1 290 0 -2 242 663
19.113
Ravimite ja
meditsiiniseadmete
kättesaadavus
-9 914 -2 551 0 -42 -7 320 0
19.117
Esmatasandi
tervishoid ja
spetsialiseeritud abi
-64 030 -22 669 0 -39 232 -2 129 0
19.120 Tervisevaldkonna
IT-teenused -11 810 -7 810 0 -350 -3 651 0
Tervishoiu programm aitab ellu viia rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 inimkeskse
tervishoiu alaeesmärki. Programmi eesmärk on tagada inimestele vajadustele ja ootustele
vastavad ohutud, kvaliteetsed ja võrdselt kättesaadavad tervise- ja sotsiaalteenused, mis
aitavad vähendada enneaegset suremust, pikendada tervena elatud eluiga ning toetada
krooniliste haigustega toimetulekut. Programm hõlmab tervishoiuteenuste korraldust, ravimite
ja meditsiiniseadmete kättesaadavust, teenuste kvaliteeti ja patsiendiohutust,
tervishoiutööjõudu, tervishoiu rahastamist ja ravikindlustust ning tervisevaldkonna
digilahendusi.
Programm on koostatud inimese tervikliku raviteekonna ja tervishoiusüsteemi toimimiseks
vajalike põhi- ja tugifunktsioonide alusel. Programmi tegevused ühendavad
poliitikakujundamise, tervishoiuteenuste korraldamise ja rahastamise, kvaliteedi ja ohutuse
tagamise, ravimite regulatsiooni, tööjõu arendamise ning terviseandmete ja digiteenuste
korraldamise. Sotsiaalministeerium kujundab tervishoiupoliitikat ja õigusruumi, Tervisekassa
korraldab ravikindlustust ning rahastab tervishoiuteenuseid, ravimeid ja meditsiiniseadmeid,
Terviseamet ja Ravimiamet täidavad neile antud korraldus- ja järelevalveülesandeid, Tervise
Arengu Instituut tagab tervisestatistika, registrid ja uuringud ning Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus arendab ja haldab tervisevaldkonna infosüsteeme.
Programmi kui terviku eesmärkide saavutamise eest vastutab terviseala asekantsler, kes juhib
programmi strateegilisel tasandil ning tagab tegevuste kooskõla tervishoiupoliitika, riigi
eelarvestrateegia ja rahvastiku tervise arengukava eesmärkidega. Kuna programm hõlmab
mitut ulatuslikku poliitikavaldkonda, toimub selle igapäevane juhtimine tegevuste tasandil.
Tegevuste eesmärkide, mõõdikute ja kavandatud tulemuste saavutamise eest vastutavad
poliitikajuhid koostöös oma tuumiktiimiga, kuhu kuuluvad haldusala asutustest nimetatud
625
inimesed. Programmi kui terviku tulemusi ja tegevuste omavahelist sidusust seiratakse
asekantsleri juhtimisel.
Võrreldes 2026–2029 programmiga ei ole programmi struktuuris muudatusi tehtud.
Programmi tegevuste nimetused on ühtlustatud ja korrigeeritud, et tagada terviklik, selge ja
arusaadav lahendus üheaastase riigieelarve seaduse ülesehitusele.
Programmi 2027. aasta kulude maht on 2,71 mld eurot ja see kasvab 2026. aastaga võrreldes
167,30 mln eurot (7%). Programmi eelarve kasvab 2026. aastaga võrreldes enim programmi
tegevuse „Esmatasandi tervishoid ja spetsialiseeritud abi” eelarve suurenemisest 36,51 mln
eurot (133%), kasv tuleneb peamiselt muude toetuste, sealhulgas välistoetuste mahu
suurenemisest. Suurima osa programmi kuludest, 2,24 mld eurot (83%), moodustab
Tervisekassale edasiantav sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa (edasiantavad maksud).
Tervisekassa eelarvesse lisanduvad arvestuslikest vahenditest mittetöötavate pensionäride
eest 347,92 mln eurot ning piirmääraga vahenditest täiendavad sihtotstarbelised toetused
15,17 mln eurot (mõlemad programmi tegevuses „Tervishoiu rahastus ja ravikindlustus").
Tegevuse arvestuslike vahendite kogumaht programmis on 351,49 mln eurot (13%),
piirmääraga vahendite maht on 57,12 mln eurot (2%), välistoetuste koos riigieelarvelise
kaasfinantseeringuga 40,92 mln eurot (2%) ning muudest tuludest sõltuvate vahendite maht
13,11 mln eurot (alla 1%).
Rida 19.98 programmi tegevus: Tervishoiu tööjõud
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada tervishoiusektoris piisav tööjõud, et kindlustada
kvaliteetsete teenuste kättesaadavus.
Tabel 457. Programmi tegevuse tervishoiu tööjõud 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Arstide arv 100 000 elaniku kohta
Allikas: Tervise Arengu Instituut 366,3 369
Õdede arv 100 000 elaniku kohta
Allikas: Tervise Arengu Instituut 709,2 762
Viimasel kümnendil on õdede ja arstide arv 100 tuhande elaniku kohta kasvanud, kuid
aeglasemas tempos kui sihttasemena seatud ning tase on jätkuvalt madalam kui EL-is
keskmiselt. Eestis oli 2025. aastal tuhande elaniku kohta 7,0 õde ja 3,6 arsti, EL-i keskmised olid
2023. aastal 8,5 õde ja 4,1 arsti. Uue, 2026. aastal jõustunud konsensusleppega võtsid
osapooled kohustuse suurendada rakenduskõrghariduses õdede ja teiste spetsialistide
õppekohtade arvu, tagada tulevastele tervishoiutöötajatele praktikakohad ja juhendajad,
parandada praktika kvaliteeti ning töötada välja juhendajaid ja õppureid motiveeriv praktika
rahastamise süsteem.
626
Tabel 458. Programmi tegevuse tervishoiu tööjõud eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.98 Tervishoiu tööjõud -7 519 -7 364 -7 096 268 -4% -396
19.99 Tööjõu- ja majandamiskulud -2 530 -2 411 -2 261 150 -6% -173
19.100 Sotsiaaltoetused -807 -875 -905 -30 3% 0
Sh tervishoiutöötajate
lähtetoetus -807 -875 -905 -30 3% 0
19.101 Muud toetused -4 182 -4 079 -3 931 148 -4% -223
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu tööjõu tagamise poliitikat, et tagada tervishoiu
sektoris piisav tööjõud kvaliteetsete teenuste kättesaadavuse kindlustamiseks. Tegevus hõlmab
ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise ettevalmistamist, EL-i
otsustusprotsessis osalemist ning tööjõupoliitikaga seotud õigusaktide kaasajastamist.
Sotsiaalministeerium rahastab tegevuse eelarvest tervishoiutöötajate tööpraktika juhendamist
0,43 mln eurot (toetus) ning psühholoogide kutseaastat 1,70 mln eurot (majandamiskulud).
Samuti eraldab Sotsiaalministeerium tegevuse eelarvest Tartu Ülikoolile vahendid residentuuri
korraldamiseks 3,30 mln eurot (toetus). Terviseameti eelarvest rahastatakse eriarstide ja õdede
ühekordselt makstavat lähtetoetust 0,75 mln eurot, mille eesmärk on motiveerida nende tööle
asumist väljaspool Tallinna või Tartut ning nende vahetut lähiümbrust. Samuti rahastatakse
Terviseameti poolt apteekrite ühekordselt makstavat lähtetoetust 0,16 mln eurot.
Terviseamet teostab tervishoiutöötajate registreerimist, kvalifikatsiooni hindamist ja töötamise
üle arvestuse pidamist 0,30 mln eurot, sealhulgas suunab välisriigis kvalifikatsiooni omandanud
tervishoiutöötajaid tööpraktikale, milleks on ette nähtud toetusi 0,17 mln eurot.
Programmi tegevuse eelarve on 7,10 mln eurot, sellest Sotsiaalministeeriumi eelarve on 5,89
mln eurot ja Terviseametil 1,21 mln eurot. Piirmääraga vahendite eelarve on 6,19 mln eurot
(87%). Sotsiaalministeeriumi piirmääraga vahendite eelarve on 5,89 mln eurot, sealhulgas
tervishoiutöötajate koolitused ja psühholoogide kutseaasta vahendid ning toetusteks 3,76 mln
eurot, millest suurima osa moodustab Tartu Ülikoolile residentuuri korraldamiseks antav toetus
3,30 mln eurot. Terviseameti piirmääraga vahenditest toetatakse muu hulgas välisriigist
tulevate tervishoiutöötajate vastavuseksamiga seotud tööpraktikat. Terviseameti arvestuslike
vahendite eelarves on 0,91 mln eurot sotsiaaltoetusi eriarstide, õdede ja apteekrite
lähtetoetuste maksmiseks. Programmi tegevuse eelarve väheneb 2026. aastaga võrreldes 0,27
mln eurot (4%), peamiselt tööjõu- ja majandamiskulude arvelt.
Rida 19.102 programmi tegevus: Tervishoiuteenuste kvaliteet
627
Programmi tegevuse eesmärk: tagada tervishoiuteenuste hea kvaliteet ja patsiendiohutus,
seirates teenuste kvaliteeti ja tehes järelevalvet.
Tabel 459. Programmi tegevuse tervishoiuteenuste kvaliteet 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025)* 2027
Ägedasse müokardiinfarkti haigestunute 30 päeva järgne suremus
Allikas: OECD Statistics ja Müokardiinfarktiregister 12,7 (2023) 10,0
Isheemilisse insulti haigestunute 30 päeva järgne suremus
Allikas: OECD Statistics 15,3 (2023) 13,8
Raviga välditav suremus 100 000 elaniku kohta
Allikas: Eurostat 115,8 (2023) 104,6
*OECD ja Eurostati veebilehtedel puuduvad Eesti kohta uuemad andmed.
Ägeda müokardiinfarkti (ÄMI) tõttu hospitaliseeritud patsientide suremus 30 päeva pärast
haiglast lahkumist on oluline tervishoiu kvaliteedi näitaja. See peegeldab nii patsiendi seisundi
raskust kui ka raviprotsessi kvaliteeti – alates kiirabi reageerimisest kuni haiglajärgse jälgimise
ja taastusravini. Aastatel 2018–2023 kõikus suremus vahemikus 11,8–14,7 juhtu 100
hospitaliseeritud patsiendi kohta. Kõrgeim tase registreeriti 2021. aastal (14,7), mis langes
kokku COVID-19 pandeemia perioodiga. 2023. aastaks langes näitaja 12,7-ni, viidates olukorra
paranemisele võrreldes pandeemia kõrgajaga, kuid Eesti tulemus jääb endiselt OECD riikide
keskmisest (8,8) ebasoodsamaks. Seatud sihttaseme saavutamine eeldab jätkuvat panustamist
infarkti ennetusse, kiire ravi kättesaadavusse ning kvaliteetse järelravi tagamisse.
Isheemilise insuldi tõttu hospitaliseeritud patsientide suremus 30 päeva pärast haiglast
lahkumist on oluline tervishoiu kvaliteedi näitaja. See peegeldab nii patsiendi üldseisundit ja
insuldi raskusastet kui ka raviprotsessi kvaliteeti – alates kiirabi reageerimisest, haiglasisesest
ravist kuni haiglajärgselt patsiendi jälgimise ja taastusravini. OECD riikides on selles näitajas suur
varieeruvus (13–35 saja hospitaliseeritud patsiendi kohta). Eesti näitaja on rahvusvahelises
võrdluses keskmisel kohal. Sihttaseme saavutamiseks on vaja suurendada elanikkonna
teadlikkust insuldist, tagada kiirem diagnoosimine ja ravi saamine ning taastusravi ja
järelhoolduse kättesaadavus.
Raviga välditav suremus kordajana 100 tuhande elaniku kohta kajastab nende surmade arvu,
mida oleks saanud vältida õigeaegselt kättesaadava, kvaliteetse ja tõhusa tervishoiuteenuse ja
ravi abil. Mõõdik peegeldab ka tervishoiusüsteemi üldist toimivust, alates varajasest haiguste
avastamisest ja diagnoosimisest ning ravile jõudmisest kuni kvaliteetse ravi ja järelravini. Seatud
sihi järgi peaks näitaja langema 2030. aastaks 95,0-ni. Selle saavutamine eeldab järjepidevat
panustamist ennetustegevusse, mis aitab ära hoida haigestumist, tervishoiuteenuste
kättesaadavusse ja nende kvaliteeti.
628
Tabel 460. Programmi tegevuse tervishoiuteenuste kvaliteet eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.102 Tervishoiuteenuste
kvaliteet -1 995 -2 589 -2 390 199 -8% -167
19.103 Tööjõu- ja
majandamiskulud -1 921 -2 545 -2 348 197 -8% -140
19.104 Muud toetused -74 -44 -41 3 -6% -27
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu tervishoiuteenuste kvaliteedi poliitikat, et tagada
tervishoiuteenuste kõrge kvaliteet ja patsiendiohutus. Tegevus hõlmab ministeeriumi ja
valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis
osalemist ning tervishoiuteenuste kvaliteedi ja patsiendiohutusega seotud õigusaktide
kaasajastamist.
Terviseamet tegeleb tervishoiuteenuse osutaja kohustusliku vastutuskindlustuse süsteemi
rakendamisega, tagades patsientidele õiguse nõuda tervishoiuteenuse osutamise käigus
põhjustatud kahju eest hüvitist.
Terviseamet väljastab tervishoiuteenuse osutajatele tegevuslube, hindab üldarstiabi
kättesaadavust, tervishoiuteenuse osutamise nõuetekohasust ja seaduslikkust ning teeb
järelevalvet tervishoiuteenuse osutajate tegutsemisõiguse üle.
Programmi tegevuse eelarve on 2,39 mln eurot, sellest Sotsiaalministeeriumi eelarve on 0,53
mln eurot ja Terviseametil 1,86 mln eurot. Valdav osa kuludest, 2,38 mln eurot, on piirmääraga
vahendid. Välistoetuste koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga ja majandustegevuse
tuludega seotud kulude maht mõlemal juhul on alla 1%. Programmi tegevuse eelarve väheneb
2026. aastaga võrreldes 0,20 mln eurot (8%). Tööjõukuludeks on kavandatud 1,93 mln eurot,
majandamiskuludeks 0,42 mln eurot ning muudeks toetusteks 41 tuhat eurot.
Rida 19.105 programmi tegevus: Tervishoiu rahastus ja ravikindlustus
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada Eesti inimestele võrdne tervishoiuteenuste
kättesaadavus, solidaarse ravikindlustuse toimimine ja tervishoiusüsteemi rahastamise
jätkusuutlikkus.
629
Tabel 461. Programmi tegevuse tervishoiu rahastus ja ravikindlustus 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025) 2027
Ravikindlustusega kaetute osakaal rahvastikus,%
Allikas: Eesti Tervisekassa, Statistikaamet 93,5 94,0
Leibkondade omaosaluse osakaal tervishoiukuludes,%*
Allikas: Tervise Arengu Instituut 21,1 (2024) 21,9
Ennetuse osakaal tervishoiukuludes, %
Allikas: Tervise Arengu Instituut 3,9 (2024) 4,0
*2025. aasta andmed avaldatakse 2026. aasta novembris.
Ravikindlustusega kaetute osakaal rahvastikus oli 2025. aastal 93,5%, mis on alates 2021.
aastast märkimisväärses langustrendis (2021. aastal 95,64%) ning kaugeneb seatud
sihttasemest. Langustrendi põhjuseks on mitmete erinevate tegurite koosmõju (nt lühiajalised
või katkendlikud töösuhted, deklareerimata töö, töötasu vormistamine ettevõtlustuluna,
platvormitöö jne). Ravikindlustusega kaetute suurem osakaal on oluline tervishoiusüsteemi
jätkusuutlikkuse mõjutaja, kuna inimeste õigeaegne ravi kättesaadavus on tunduvalt odavam
kui hilisem tüsistuste ravi.
Eesti leibkondade omaosaluse osakaal tervishoiukuludes oli 2024. aastal 21,1% (2023. aastal
22,1%), mis on jätkuvalt märgatavalt kõrgem Euroopa Liidu keskmisest. Leibkondade
omaosaluses moodustasid 2024. aastal suurima osa kulutused hambaravile (31,7%),
pikaajalisele õendus- ja hooldusabile (18,0%), retseptiravimitele (15,2%) ning
käsimüügiravimitele (11,1%). Positiivse trendina on omaosaluse osakaal viimastel aastatel
vähenenud, kuid jääb endiselt oluliselt kõrgemaks WHO soovitatud 15% tasemest.
Ennetuse osakaal tervishoiukuludes näitab, kui suure osa tervishoiukuludest moodustavad
haiguste ja vigastuste ennetamisele suunatud tegevused. Indikaator hõlmab lisaks
tervishoiusektoris tehtavatele ennetuskuludele ka teistes valdkondades tehtavaid tervist
edendavaid ja terviseriske vähendavaid investeeringuid. Näitaja eesmärk on anda terviklikum
ülevaade riigi panusest ennetusse ning toetada ennetustegevuste strateegilist juhtimist.
Indikaator on välja töötatud Eesti-siseseks kasutamiseks ega ole rahvusvaheliselt võrreldav.
Tabel 462. Programmi tegevuse tervishoiu rahastus ja ravikindlustus eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
19.105 Tervishoiu rahastus ja
ravikindlustus -2 349 700 -2 479 930 -2 610 064 -130 133 5% -862
19.106 Tööjõu- ja
majandamiskulud -124 -532 -638 -107 20% 0
19.107 Sotsiaaltoetused 0 0 -2 663 -2 663 100% 0
630
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutu
s %
2026
lisandunu
d
vahendid
19.108 Sh erijuhtudel riigi
tasutav sotsiaalmaks 0 0 -2 663 -2 663 100% 0
19.109 Muud toetused -324 201 -345 536 -364 099 -18 563 5% -862
19.110
Sh eraldis
mittetöötava
pensionäri eest
-310 054 -331 658 -347 921 -16 263 5% 0
19.111 Muud kulud -2 025 376 -2 133 863 -2 242 663 -108 800 5% 0
19.112
Sh sotsiaalmaksust
ravikindlustus
Tervisekassale
-2 025 376 -2 133 863 -2 242 663 -108 800 5% 0
Tegevuste kirjeldus
Programmi tegevus sisaldab avalik-õigusliku juriidilise isiku Tervisekassa eelarvet. Tervisekassa
täidab ravikindlustuse seadusest ja tervishoiuteenuste korraldamise seadusest tulenevaid
kohustusi. Sotsiaalmaksu ravikindlustuse komponendist laekuvatest vahenditest kaetakse
tervishoiukulud haiguste ennetamiseks ja raviks, rahastatakse ravimite, meditsiiniseadmete ja
meditsiiniliste abivahendite ostmist ning makstakse ajutise töövõimetuse hüvitist ja muid
rahalisi hüvitisi.
Sotsiaalkindlustusamet teeb oma eelarvest Tervisekassale täiendavalt igakuise eraldise
Sotsiaalkindlustusameti andmete alusel mittetöötavatele vanadus- ja vanaduspensioniealiste
rahvapensionäridele arvestatud pensionilt, et vähendada sõltumist vaid tööhõivel põhinevast
sotsiaalmaksust ja tagada seeläbi ravikindlustussüsteemi rahastamise pikaajaline
jätkusuutlikkus.
Programmi tegevuse eelarve on 2,61 mld eurot, sellest Sotsiaalministeeriumi eelarve on 2,26
mld eurot ja SKA-l 350,58 mln eurot. Suurima osa moodustab Tervisekassale edasiantav
sotsiaalmaksu laekumise ravikindlustuse osa 2,24 mld eurot, mis kasvab 2026. aastaga
võrreldes 108,80 mln eurot (5%), kasvu aluseks on Rahandusministeeriumi 2026. aasta suvine
majandusprognoos. SKA arvestuslike vahendite eelarves on 347,92 mln eurot, mis suunatakse
Tervisekassale raviteenuste osutamiseks mittetöötavate pensionäride eest, mis suureneb 2026.
aastaga võrreldes 16,26 mln eurot (5%). Samuti on SKA arvestuslike vahendite eelarves
sotsiaaltoetuste eelarve, mis suureneb võrreldes 2026. aastaga 2,66 mln eurot, mis on
erijuhtudel sotsiaalmaksu ravikindlustuse osa Ukraina sõjapõgenikest mittetöötavate
pensionäride eest ning mis varasemalt kajastati heaolu tulemusvaldkonnas. Välistoetuste
vahendite eelarve mõju on alla 1% ja piirmääraga vahendite eelarve on 15,53 mln eurot (alla
1%), millest 15,17 mln eurot on sihtotstarbeline toetus Tervisekassale: vastutuskindlustus,
vaktsiinikindlustus, erihoolekande õendusabi, hooldus- ja haigushüvitis ning vanglameditsiin, sh
uuena välisvangidele tervishoiuteenuse osutamisega seotud vanglarent, millele eraldas
Vabariigi Valitsus lisaraha 3,27 mln eurot.
631
Rida 19.113 programmi tegevus: Ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavus
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada efektiivsete, kvaliteetsete, ohutute ja taskukohaste
ravimite ja meditsiiniseadmete järjepidev kättesaadavus ning ratsionaalne kasutamine, mis
toetab patsientide elukvaliteedi paranemist ja tervena elatud eluea pikenemist.
Tabel 463. Programmi tegevuse ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavus 2027. aasta
mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase (2025)* 2027
Geneeriliste ravimite kasutamise osakaal humaanravimite kogumahust,%
Allikas: OECD Statistics 39 (2024) 42,52
Kulutused retseptiravimitele osakaaluna leibkondade omaosalusest,%
Allikas: Tervise Arengu Instituut 15,2 (2024) 14,31
Kulutused käsimüügiravimitele osakaaluna leibkondade omaosalusest,%
Allikas: Tervise Arengu Instituut 11,1 (2024) 11,36
*2025. aasta andmed 2026. aasta novembris
Geneeriline ravim (vahel kasutatakse ka nimetusi koopiaravim ja analoogravim) on
originaalravimiga sama toimeainet sisaldav ravim, mis on mõeldud samade haiguste raviks.
Kõrgem geneeriliste ravimite osakaal tagab madalama keskmise ravimikulu inimesele või
tervishoiusüsteemile ning suurendab ravimite kättesaadavust. Geneeriliste ravimite osakaal on
viimastel aastatel püsinud vahemikus 37-39%, kuid soovitud sihttaset ei ole veel saavutatud.
Samuti on inimeste kulutused nii käsimüügi- kui retseptiravimitele osakaaluna leibkonna
omaosalusest viimaste andmete kohaselt jätkuvalt suuremad, kui seatud eesmärgid,
suurendades sellega inimeste üldist omaosaluskoormust tervishoius. 2024. aasta andmetel
moodustasid ravimitele tehtud kulutused 26,3% leibkondade tervishoiu omaosaluskuludest, sh
retseptiravimid 15,2% ja käsimüügiravimid 11,1%.
Tabel 464. Programmi tegevuse ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavus eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
19.113 Ravimite ja meditsiiniseadmete
kättesaadavus -9 041 -8 670 -9 914 -1 244 14% -164
19.114 Tööjõu- ja majandamiskulud -8 964 -8 622 -9 865 -1 243 14% -137
19.115 Muud toetused -77 -47 -47 0 -1% -27
19.116 Muud kulud -1 -1 -2 -1 236% 0
Tegevuste kirjeldus
632
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu ravimite ja meditsiiniseadmete poliitikat, et tagada
kvaliteetsete, ohutute ja efektiivsete ravimite ja meditsiiniseadmete kättesaadavus ja mõistlik
kasutamine Eestis. Tegevus hõlmab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste
rakendamise ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning ravimite ja
meditsiiniseadmetega seotud õigusaktide kaasajastamist.
Tegevuse alla on koondatud erinevad Ravimiameti korraldatavad teenused nagu ravimite ja
meditsiiniseadmetega seotud teaduslike hinnangute ja lubade taotlemine, mille eesmärk on
tagada nende toimivus, ohutus ja kvaliteet. Ravimiamet teostab ka ravimite ja
meditsiiniseadmetega seotud järelevalve tegemist ja ohutusvalvsust. Samuti hõlmab
Ravimiameti tegevus ravimite ja meditsiiniseadmetega seotud õigusalast nõustamist,
ravimitega seotud aruannete esitamist ja analüüside tellimist ning ravimite kvaliteedi
laboratoorset hindamist.
Programmi tegevuse eelarve on 9,91 mln eurot, sellest Sotsiaalministeeriumi eelarve on 0,67
mln eurot ja Ravimiametil 9,24 mln eurot. Ravimiameti põhitegevust rahastatakse olulises osas
ameti majandustegevuse tuludest: muudest tuludest sõltuvate vahendite eelarve on 7,32 mln
eurot ja see on seotud peamiselt personali- ja majandamiskuludega. Programmi tegevuse
piirmääraga vahendite eelarve on 2,55 mln eurot (26%), muudest tuludest sõltuvate vahendite
eelarve 7,32 mln eurot (74%), välistoetuste vahendite eelarve mõju on alla 1%. Programmi
tegevuse eelarve suureneb 2026. aastaga võrreldes 1,24 mln eurot (14%), mis on peamiselt
seotud Ravimiameti majandustegevusest prognoositavate tulude kasvuga 1,20 mln eurot.
Tööjõukuludeks on kavandatud 9,01 mln eurot, majandamiskuludeks 0,86 mln eurot ja
toetusteks 47 tuhat eurot.
Rida 19.117 programmi tegevus: Esmatasandi tervishoid ja spetsialiseeritud abi
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada inimestele kvaliteetsed terviseteenused kõikidel
tervishoiu tasanditel, sealhulgas luua turvalisi ja kasutajasõbralikke digilahendusi, toetada
andmepõhist otsustamist ning tagada tervishoiu valdkonna valmisolek kriisideks.
Tabel 465. Programmi tegevuse esmatasandi tervishoid ja spetsialiseeritud abi 2027. aasta
mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik tase
(2025) 2027
Keskmine haiglas viibimise aeg, päevades
Allikas: Tervise Arengu Instituut 5,8 (2024) 5,6
Perearstiabi kättesaadavust piisavaks või rahuldavaks hinnanud isikute osakaal,%
Allikas: Tervisekassa rahulolu uuring 75,0 82,0
E-konsultatsiooni saatekirjade osakaal kõigist perearstide poolt väljastatud
ambulatoorse vastuvõtu saatekirjadest,%
Allikas: Tervise infosüsteem
18,1 22,0
633
Keskmine haiglas viibimise aeg on oluline haiglaravi tõhususe näitaja. Viimastel aastatel on
näitaja püsinud stabiilsel tasemel. Eesmärk on suunata inimesi õigel ajal taastus- ja järelravile,
et vältida hospitaliseerimise pikenemist. Optimaalne haiglas viibimise aeg võimaldab kokku
hoida ravikulusid ja tervishoiusüsteemi ressursse tõhusamalt kasutada.
Rahulolu perearstiabi kättesaadavusega on viimastel aastatel oluliselt vähenenud ning jääb alla
seatud sihttaseme. Aastal 2025 olid perearstiabi kättesaadavusega rahul umbes kolmveerand
elanikest (75%). Perearstiabi töökorralduse ja kättesaadavuse parandamine lühendab
vastuvõtule pääsemise ooteaegu, parandab inimeste rahulolu ning aitab ennetada
terviseprobleemide süvenemist, mis tooks hiljem kaasa kallima eriarstiabi kulu.
E-konsultatsioonide laialdasema kasutamise toetamine võimaldab vähendada
tervishoiusüsteemi ooteaegu ja hoida kokku eriarstiabiga seotud kulusid. Seetõttu on võetud
sihiks e-konsultatsioonide osakaalu märgatavalt tõsta. 2025. aastal oli e-konsultatsiooni
saatekirjade osakaal kõigist perearstide väljastatud ambulatoorse vastuvõtu saatekirjadest
18,1%, 2030. aastaks on seatud eesmärk suurendada seda osakaalu 30%-ni.
Tabel 466. Programmi tegevuse esmatasandi tervishoid ja spetsialiseeritud abi eelarve ja
dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muut
us
Muutus
%
2026
lisandun
ud
vahendi
d
19.117 Esmatasandi tervishoid ja
spetsialiseeritud abi -48 873
-27
523
-64
030
-36
507 133% -3 666
19.118 Tööjõu- ja majandamiskulud -5 422 -5 660 -7 405 -1 746 31% -892
19.119 Muud toetused -43 417 -21
864
-56
625
-34
761 159% -2 774
Tegevuste kirjeldus
Sotsiaalministeerium töötab välja ja viib ellu esmatasandi tervishoiu poliitikat ning
spetsialiseeritud abi poliitikat, et tagada inimestele kvaliteetsed terviseteenused kõikidel
tervishoiu tasanditel ning tõhustada tervise- ja sotsiaalvaldkonna teenuste integratsiooni.
Tegevus hõlmab ministeeriumi ja valitsuse valdkonnapoliitiliste otsuste rakendamise
ettevalmistamist, EL-i otsustusprotsessis osalemist ning esmatasandi tervishoiu ja
spetsialiseeritud abi poliitikatega seotud õigusaktide kaasajastamist.
Tervise- ja sotsiaalvaldkonna integratsiooniks rahastatakse tegevuse eelarvest Õiglase
Ülemineku Fondi vahendite abil Ida-Virumaa regionaalset toetusmeedet kohalike sotsiaal- ja
tervishoiuteenuste integratsiooniks ning tööjõu kvaliteedi parandamiseks. Uue perioodi
Euroopa Majanduspiirkonna toetusrahade toel on kavas ette valmistada tervishoiu- ja
sotsiaaltöötajate koostööplatvormide ehk TERVIK-ute moodustamist ning inimesekeskse
digitaalse tervise- ja heaoluplaani rakenduse välja arendamist ja kasutuselevõttu.
634
Tegevuse eelarvest kaasajastatakse SF välisvahendite toel Saare maakonnas asuv SA Kuressaare
Haigla ja Ida-Viru maakonnas asuv SA Narva Haigla. Eesmärk on rajada integreeritud
heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskused, sealhulgas suurendada olemasolevate
haiglahoonete energiatõhusust.
Sotsiaalministeerium toetab tegevuse eelarvest geenivaramu vastutava töötleja tegevust, et
tagada geenivaramu pidamine ja koeproovide säilitamine, ning kaasrahastab Euroopa-ülese
geeniandmete taristu teadusprojekti.
Sotsiaalministeerium rahastab sihtotstarbelise eraldisega harvikhaigusega laste ravi ja lapseeas
alanud ravi. Samuti rahastatakse Tartu Ülikooli juures tegutsevat Eesti vähitõrje võrgustikku
ESTCAN, mis koordineerib vähialast rahvusvahelist koostööd. Tervise Arengu Instituut tegeleb
vähi sõeluuringute kutsete saatmisega, rakendab abinõusid vähi sõeluuringute hõlmatuse
suurendamiseks ja töötab välja uusi lahendusi.
Terviseamet korraldab tegevuse raames kiirabiteenust ning tervishoiu hädaolukordadeks ja
riigikaitseks valmistumist.
Tervise Arengu Instituut kogub tervisestatistikat ja peab erinevaid registreid (vähiregister,
raseduse infosüsteem, mis koosneb meditsiinilisest sünniregistrist ning meditsiinilisest
raseduse katkemise ja katkestamise registrist, tuberkuloosiregister, vähi sõeluuringute register,
narkomaaniaraviregister, surma põhjuste register). Sotsiaalministeerium rahastab
müokardiinfarktiregistri pidamist.
Programmi tegevuse eelarve on 64,03 mln eurot, sellest Sotsiaalministeeriumi eelarve on 46,58
mln eurot, TAI-l 4,29 mln eurot ja Terviseametil 13,17 mln eurot. Suurima osa eelarvest
moodustavad välistoetused koos riigieelarvelise kaasfinantseeringuga 39,23 mln eurot (61%),
mille toel viiakse ellu eelkirjeldatud välisvahendite projekte esmatasandi ja integreeritud
teenuste arendamiseks ning tervishoiuasutuste taristu kaasajastamiseks. Piirmääraga
vahendite eelarve on 22,67 mln eurot (35%) ja muudest tuludest sõltuvate vahendite eelarve
2,13 mln eurot (3%), mis on peamiselt seotud CO₂ müügist tuleneva kaasrahastamisega SF
toetusele tervishoiuasutuste energiatõhususe parandamiseks. Programmi tegevuse eelarve
kasvab 2026. aastaga võrreldes 36,51 mln eurot ehk 133%, kasv tuleneb peamiselt muude
toetuste, sealhulgas välistoetuste mahu suurenemisest. Vabariigi Valitsuse sihtotstarbelisest
reservist suunatakse 2027. aastal Terviseameti eelarvesse laia riigikaitse võimearendusteks
11,02 mln eurot. Tööjõukuludeks on kavandatud 5,41 mln eurot, majandamiskuludeks 1,99 mln
eurot ja toetusteks 56,62 mln eurot.
Rida 19.120 programmi tegevus: Tervisevaldkonna IT-teenused
Programmi tegevuse eesmärk: Tagada tervisevaldkonnas vajalikud IKT-teenused.
635
Tabel 467. Programmi tegevuse tervisevaldkonna IT-teenused eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse rea
nr 2025
täitmine
2026
RE
2027
RE
Muutu
s
Muutus
%
2026
lisandunu
d
vahendid
19.120 Tervisevaldkonna IT-
teenused -13 108 -11 933 -11 810 123 -1% -1 348
19.121 Tööjõu- ja majandamiskulud -13 108 -11 933 -11 810 123 -1% -1 348
Tegevuste kirjeldus
Tegevust viib ellu TEHIK, kes osutab tervisevaldkonna asutustele info- ja
kommunikatsioonitehnoloogia teenuste arendamist, haldamist, hankimist ja pakkumist.
TEHIK arendab ja haldab tervisevaldkonna peamisi infosüsteeme ja digiteenuseid, sealhulgas
Tervise infosüsteemi ja sellega seotud portaale (nt Terviseportaal). Keskus tagab
terviseandmete korrektse kogumise, säilitamise ja kättesaadavuse nii riigisiseselt kui ka
piiriüleselt. Lisaks loob TEHIK lahendusi ja andmekeskkondi terviseandmete kasutamiseks
teenuste, poliitikakujunduse, teaduse ja statistika tarbeks.
Programmi tegevuse eelarve on 11,81 mln eurot ja see koosneb TEHIK-u personali- ja
majandamiskuludest: tööjõukulud on 6,34 mln eurot (54%) ja majandamiskulud 5,47 mln eurot
(46%) eelarvest. Piirmääraga vahendite eelarve on 7,81 mln eurot (66%), muudest tuludest
sõltuvate vahendite eelarve on 3,65 mln eurot (31%), mis koosneb peamiselt Tervisekassa
rahastatavatest tervise infosüsteemi IKT-teenustest ja arendustest. Välistoetuste koos
riigieelarvelise kaasfinantseeringuga eelarve on 0,35 mln eurot (3%).
3.18.4 Investeeringud
Valitsemisala investeeringud on suunatud peamiselt info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
teenuste arendamisse tagamaks valitsemisalas makstavate toetuste, pensionite jms õige ja
õigeaegsed väljamaksed ning valitsemisala tööks vajalike süsteemide korrasoleku.
Tabel 468. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seadus
e rea nr 2025 täitmine 2026 RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Sotsiaalministeeriumi
valitsemisala -39 991 -25 259 -32 190 -6 930 27% -4 900
19.123 Investeeringud kokku -19 996 -12 630 -16 095 -3 465 27% -2 450
IT investeeringud -15 676 -10 351 -13 013 -2 662 26% -2 192
Masinad ja seadmed -225 -180 -175 5 -3% 0
19.126 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -3 744 -2 081 -2 907 -826 40% 0
Ravimiamet -33 -74 -62 12 -17% 0
Investeeringud kokku -17 -37 -31 6 -17% 0
636
Seadus
e rea nr 2025 täitmine 2026 RE
2027
RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Masinad ja seadmed -14 -30 -25 5 -17% 0
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -3 -7 -6 1 -17% 0
Terviseamet -735 -333 -300 33 -10% -50
Investeeringud kokku -367 -167 -150 17 -10% -25
Masinad ja seadmed -211 -150 -150 0 0% 0
Tervise ja Heaolu
Infosüsteemide Keskus -38 939 -24 777 -31 828 -7 051 28% -4 680
Investeeringud kokku -19 469 -12 388 -15 914 -3 525 28% -2 340
IT investeeringud -15 584 -10 314 -13 013 -2 698 26% -2 082
Käibemaksukulu põhivara
soetustelt -3 648 -2 074 -2 901 -827 40% 0
Tabel 469. Sotsiaalministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide vaheline võrdlus
objektide lõikes, tuhat eurot
Seadus
e rea
nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäärag
a vahendid
Arvestusliku
d vahendid
Välistoetu
s, sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendi
d
Sotsiaalministeeriumi
valitsemisala
19.123 Investeeringud kokku -16 095 -6 906 -1 513 -5 843 -1 832
19.124 IT investeeringud IT
investeeringud -13 013 -6 906 0 -4 775 -1 332
19.125 Muud investeeringud
kokku -175 0 0 0 -175
Masinad ja seadmed Masinad ja
seadmed -175 0 0 0 -175
19.126 Käibemaksukulu
põhivara soetustelt
Käibemaksukul
u -2 907 0 -1 513 -1 068 -326
Investeeringute eelarve on 2027. aastal kokku 16,09 mln eurot (koos käibemaksuga), sellest
13,19 mln eurot on investeeringukulu ja 2,91 mln eurot käibemaks. Investeeringute eelarvest
enamiku 80,9% ehk 13,01 mln eurot moodustavad IKT investeeringud. IKT investeeringutest
53,1% on kavandatud piirmääraga vahenditest, 36,7% välistoetustega seotud vahenditest ja
10,2% muudest tuludest sõltuvatest vahenditest.
Kõik valitsemisala IKT investeeringud teeb Tervise ja Heaolu Infosüsteemide Keskus (edaspidi
TEHIK). Piirmääraga vahenditest (6,9 mln eurot) jätkatakse sotsiaalkaitse andmekogu SKAIS
pensionite, toetuste ja hüvitiste osa uuendamist (viieaastane projekt, mille rahastus on RES
2026–2029 otsusega kavandatud kuni 2029. aastani), arendatakse vaimse tervise astmelise abi
lahendust ning tehakse väiksemamahulisi muudatusi ja arendusi sotsiaal- ja tervisevaldkonna
infosüsteemides. Välistoetustest (4,78 mln eurot) arendatakse sotsiaalteenuste ja -toetuste
637
andmeregistri STAR teenuseid, tervise infosüsteemi teenuseid ning tööelu infosüsteemi.
Muudest tuludest sõltuvatest vahenditest (1,33 mln eurot) tehakse tervise infosüsteemi
arendusi, mida rahastab Tervisekassa.
Masinate ja seadmete soetamiseks on 2027. aastal kavandatud 0,18 mln eurot:
majandustegevuse tuludest soetavad laboriseadmeid Terviseamet (0,15 mln eurot) ja
Ravimiamet (0,03 mln eurot). Seadmete soetamine on vajalik laboriteenuse jätkusuutlikkuse
tagamiseks.
Investeeringute eelarve suureneb 12,63 mln eurolt 16,09 mln euroni ehk 27,4%. Suurenemine
tuleneb peamiselt IKT investeeringutest, mille maht kasvab 2,68 mln eurot ehk 25,7%:
piirmääraga vahenditest kavandatud IKT investeeringud suurenevad TEHIK-ul 0,90 mln eurot,
välistoetustest 1,43 mln eurot ja Tervisekassa vahenditest rahastatavad arendused 0,32 mln
eurot. Masinate ja seadmete eelarve väheneb 5 tuhat eurot.
638
3.19 Välisministeeriumi valitsemisala
Välisministeeriumi valitsemisala tegevuste eesmärk on Eesti rahvuse, keele ja kultuuri säilimine
läbi aegade, Eesti Vabariigi iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustatus rahvusvahelistes suhetes;
heaolu kasv Eestis ning eestlaskonna huvide kaitse võõrsil; Eesti kasvav panus üleilmsesse
kestlikku arengusse.
Välisministeeriumi missioon on seista Eesti riigi ja inimeste julgeoleku, heaolu ja huvide eest
kogu maailmas.
Selleks Välisministeerium:
• teeb ettepanekuid riigi välispoliitika kavandamiseks;
• lahendab välislepingutega seotud küsimusi;
• edendab ja kaitseb Eesti välismajandushuve Euroopa Liidus ja teistes rahvusvahelistes
majandusorganisatsioonides ning pakub majandusdiplomaatilist tuge Eesti
ettevõtjatele aukonsulite töö kaudu;
• tagab Eesti seisukohtade kaitsmise Euroopa Liidu üldasjade nõukogus ja välisasjade
nõukogus ning Euroopa Liidu Nõukogu alaliste esindajate komitees;
• korraldab Eesti esindamist Euroopa Inimõiguste Kohtus, Euroopa Liidu Kohtus, Euroopa
Vabakaubandusühenduse Kohtus ja teistes vaidluste lahendamise rahvusvahelistes
institutsioonides;
• korraldab Eesti suhtlemist välisriikide ja rahvusvaheliste organisatsioonidega;
• teeb Vabariigi Valitsusele ettepanekuid rakendada rahvusvahelisi sanktsioone ning
koostab vajalikud eelnõud;
• koordineerib rahvusvahelistel tsiviilmissioonidel osalemist;
• korraldab sise- ja välisprotokolli riiklike tähtpäevade tähistamisel ning riiklikult oluliste
välisvisiitide läbiviimisel ja kõrgete külaliste vastuvõtmisel;
• kaitseb Eesti riigi ja kodanike huve välisriikides ning kaasab üleilmseid eesti kogukondi;
• kujundab Eesti arengukoostöö ja humanitaarabipoliitikat ning suunab selle rakendamist;
• tagab Eesti huvide kaitse tehnoloogilistes, digitaalsetes, küberkaitse-, kliima- ja
energiaküsimustes peetavates rahvusvahelistes aruteludes, toetab Eesti digi- ja
küberkaitselahenduste arengut ning toimepidevust;
• tutvustab Eestit ning koostab asjaomaste õigusaktide eelnõusid;
• osutab konsulaarabi ja -teenuseid.
639
Joonis 44. Välisministeeriumi valitsemisala eelarve jagunemine tegevuspõhiselt ja majandusliku sisu
lõikes, mln eurot
Välisministeeriumi eelarve jaguneb laias laastus kolmeks. Ligikaudu ühe kolmandiku
moodustavad tööjõukulud, kuna diplomaatia peamine vara on inimesed nii Eestis kui ka meie
välisesindustes. Teise kolmandiku moodustavad majandamiskulud, mis katavad peamaja,
saatkondade ja teiste esinduste ülalpidamise, sealhulgas pikaajalised välislähetuskulud ja
igapäevased tegevused. Ülejäänud osa moodustavad toetused, sh liikmemaksud
rahvusvahelistele organisatsioonidele. Suurem osa eelarvest on otseselt seotud Eesti
välisteenistuse toimimisega ja rahvusvaheliste kohustuste täitmisega. Investeeringute
tegemisega tagatakse Eesti välisesinduste võrgustiku pikaajaline ja kulutõhus toimimine,
kasutades olemasolevaid vahendeid eesmärgiga liikuda pikaajalistelt rentidelt üle omandile.
640
Joonis 45. Välisministeeriumi valitsemisala eelarve dünaamika, mln eurot
2027. aasta kulude ja investeeringute eelarve on võrreldes 2026. aasta eelarvega ligikaudu 22
mln eurot väiksem. Vähenemine on peamiselt seotud 2026. aasta eelarves kajastatud 2025.
aastast üle kantud vahendite kuluks kandumisega, kokku ligikaudu 17 mln euro ulatuses.
Tegemist on peamiselt 2025. aastal võetud kohustustega, millest enamuse moodustavad
arengukoostöö ja humanitaarabi mitmeaastased projektid, mis kanduvad kuluks järgmistel
kalendriaastatel vastavalt projektide elluviimise ajakavale. Samuti on tegemist 2025. aastal
algatatud hangetega infotehnoloogia, diplomaatilise julgeoleku ja haldusvaldkonnas, mille
raames sõlmitud lepingute alusel tarnitud kaubad, osutatud teenused ja valminud ehitustööd
kajastuvad kuluna 2026. aastal. Vahendite ülekandmise vajadus tulenes asjaolust, et
kohustused võeti ja hankemenetlused viidi valdavalt läbi 2025. aastal, kuid kaupade tarnimine,
teenuste osutamine või ehitustööde valmimine toimus järgneval eelarveaastal.
2027. aasta baaseelarve väheneb nii tegevuskuludes kui ka investeeringutes kokku 4,44 mln
eurot. Vähenemine tuleneb muu hulgas 2024. aastal otsustatud kokkuhoiumeetmete mõjust
ning investeeringute mahu vähenemisest. See piirab võimalusi liikuda rendipindadelt riigile
kuuluvatele pindadele, mis aitaks pikemas vaates vähendada välisesinduste ülalpidamiskulusid
ja tagada nende kulutõhusama toimimise. Rahastuse vähenemine tegevuskuludes tähendab
väiksemat võimekust sisuliste teemadega tegelemisel, kuna samal ajal tuleb arvestada
välisriikides sõlmitud rendi- ja töölepingutest ning välislähetatute laste koolitamisest tuleneva
kulude kasvuga. Mõju avaldub nii välisesindustes kui ka Välisministeeriumi peamajas Tallinnas.
2027. aastal planeeritakse juba varem tehtud otsuste alusel Vabariigi Valitsuse reservist
valitsemisala eelarvesse laia riigikaitse vahendid (vt seletuskirja II osa).
Valitsemisala administratiivne struktuur
Valitsemisalas on lisaks ministeeriumile 50 välisesindust, sh 2026. aastal avatud viis uut
saatkonda: Brasilia, Nairobi, Jerevan, Bakuu ja Chișinău. Välisministeeriumi haldusalasse kuulub
alates 2021. aastast ka sihtasutus Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV), mis on
641
Eesti arengukoostöö kompetentsikeskus ning viib ellu arengukoostöö ja humanitaarabi
projekte.
Valitsemisala personali ülevaade
Välisministeeriumis töötas perioodil 1. juuni 2025 – 31. mai 2026 651 teenistujat (töötajad ja
ametnikud kokku)35. Teenistujate arv on vähenenud 14 teenistuja võrra. Muudatust mõjutab
andmete aluseks võetud periood, seejuures asusid mitmed uued diplomaadid tööle 2026. aasta
alguses, mistõttu kajastuvad nemad aasta lõikes osalise tööajaga.
Välisministeeriumi teenistujate keskmine kogupalk36 on 01.06.2026 seisuga 3675 eurot. 2025.
aastaga võrreldes on see 7% suurem.
Joonis 46. Välisministeeriumi valitsemisala personali ülevaade
Valitsemisala tegevuspõhise eelarve raamistik
Tabel 470. Välisministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkond, valdkondlikud arengudokumendid ja
programm
Tulemusvaldkond Tulemusvaldkonna strateegiadokumendid Programm
Välispoliitika
Välispoliitika arengukava 2030
Välispoliitika programm
Eesti julgeolekupoliitika alused
Valitsemisala tulemusvaldkonna ja programmi info – tulemusvaldkonna ja programmi
eesmärgid ja mõõdikud ning tulemusvaldkonna olukorra lühianalüüs – on esitatud riigi
eelarvestrateegias. Valitsemisala tulemusvaldkonnaga – välispoliitika – seotud
pprogrammidokumendi eelnõu avaldatakse 2027-2030 eelarvestrateegia perioodi kohta
1.oktoobriks 2026 Rahandusministeeriumi kodulehel Riigi eelarvestrateegia |
Rahandusministeerium. VÄM avaldab lõpliku programmdokumendi 2027. aasta jaanuari
esimeses pooles oma kodulehel.
35 Perioodi 1.06.2025 – 31.05.2026 keskmine täistööajale taandatud teenistujate arv.
36 Keskmise kogupalga arvutamisel on võetud aluseks teenistuja põhipalk 01.06.2026 seisuga ning kuupõhiseks teisendatud perioodi
01.06.2025-31.05.2026 lisatasud, tulemustasud ja preemiad (jagatud 12-ga).
642
3.19.1 Tulud
Riigilõivude ja põhivara ning varude müügist saadava tulu prognoos 2027. aastaks langeb
vähesel määral võrreldes 2026. aastaga. Saadud toetuste tulude prognoos väheneb 4,51 mln
eurot taaste- ja vastupidavusrahastu välistoetuse lõppemise tõttu.
Tabel 471. Välisministeeriumi tulude dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus %
20.1 Tulud kokku 14 395 6 914 2 106 -4 808 -70%
20.2 Saadud toetused 12 545 4 671 163 -4 508 -97%
20.3 Riigilõivud 1 449 2 000 1 700 -300 -15%
20.4 Tulu põhivara ja varude müügist 0 243 243 0 0%
Saadud toetused
Saadud toetuste all kajastub Välisministeeriumile piirihalduse ja viisapoliitika rahastust (BMVI)
laekuv välistoetus.
BMVI-st finantseeritakse koolitusi Schengeni viisade menetlejatele (tulude prognoos 88 541
eurot). Samuti arendatakse konsulaarkoostööd õppekäikude ja ühisauditite korraldamise
kaudu (tulude prognoos 23 789 eurot), eesmärgiga toetada ühist viisapoliitikat, et tagada
ühtlustatud lähenemisviis viisade väljastamisele ja hõlbustada õiguspärast reisimist, aidates
samal ajal ennetada rände- ja julgeolekuriske. Viisamenetluse tõhustamise projekti tulude
prognoos on 50 625 eurot. Projekti raames palkab või saadab Välisministeerium täiendavalt
konsulaartöötajaid Schengeni viisasid menetlevatesse Eesti esindustesse, kus töökoormus on
suurenenud.
Riigilõivud
Riigilõivude laekumisi kavandatakse viisataotluste ja muude konsulaarteenustega seotud
toimingutest. Riigilõivude tulude prognoos jääb 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga veidi
tagasihoidlikumaks (1,70 mln eurot). Langus 0,50 mln eurot on tingitud viisade väljastamise
vähenemisest, kuna välisriikide kodanike otsuseid mõjutab julgeolekuolukorra kajastamine
rahvusvahelises meedias ning siia jõudmise võimalused ja lennuühenduste kättesaadavus.
Samas on oodata riigilõivu tõstmisest tingitud suurenemist 0,20 mln eurot.
Tulu põhivarade müügist
Välisministeeriumile kehtestatakse 2027. aasta riigieelarve seadusega tulude laekumise
korralduse erisus, millega võimaldatakse ministeeriumil välisesinduse kasutuses olnud põhivara
müügist ja Eestis välisriigile selle diplomaatilise esinduse tarbeks müüdud põhivara eest
laekunud tulust soetada välisesindusele põhivara.
643
Välisministeeriumi valitsemisala 2027. aasta eelarvesse on sarnaselt 2026. aastaga
prognoositud Kiievis asuva kinnisvara müügist laekuv tulu (243 tuhat eurot), mis pole tulenevalt
Ukrainas aset leidvast olukorrast realiseerunud. Vahendid suunatakse sihtotstarbeliselt
välisesinduste ehitusinvesteeringutesse.
3.19.2 Kulud asutuste lõikes
Tabel 472. Välisministeeriumi valitsemisala kulud asutuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus, sh
RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
20.5 Välisministeeriumi
valitsemisala -111 951 -107 007 -4 727 -217 0 0
20.6 Välisministeerium -111 951 -107 007 -4 727 -217 0 0
Tabel 473. Välisministeeriumi valitsemisala kulude dünaamika asutuste lõikes, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
20.5 Välisministeeriumi valitsemisala -115 823 -115 033 -111 951 3 083 -3% -15 260
Tööjõukulud -39 768 -41 867 -41 547 320 -1% -737
Majandamiskulud -36 536 -36 332 -36 636 -304 1% -6 474
Muud toetused -38 500 -34 194 -32 145 2 049 -6% -8 040
20.24 Käibemaksukulu majandamiskuludelt -1 386 -2 641 -1 622 1 019 -39% 0
Välisministeeriumil puuduvad allasutused. Valitsemisala koosneb ministeeriumist ning 50-st
välisesindusest, mis on Välisministeeriumi põhimääruse järgi ministeeriumi struktuuriüksused.
Välisministeeriumi 2027. aasta eelarve koosneb suures mahus maksutulude arvelt (piirmääraga
ja osaliselt arvestuslikud vahendid) tehtavatest kuludest. Lisaks on 2027. aasta eelarves
planeeritud välistoetuste (BMVI) vahenditest tehtavad kulud ning arvestuslikes vahendites
prognoositud käibemaks.
Välisministeeriumi eelarve jaguneb laias laastus kolmeks: tööjõukulud, majandamiskulud ja
muud toetused, sh liikmemaksud.
Välisministeeriumi suurim vara ja väärtus on organisatsioonis töötavad inimesed nii kodumaal
kui ka välisriikides asuvates esindustes. Seetõttu on enam kui kolmandik eelarve mahust seotud
tööjõukuludega. Aastate jooksul on Välisministeeriumi tööjõukulud püsinud samas
suurusjärgus.
Tööjõukulude vähenemine 0,32 mln eurot tuleneb taaste- ja vastupidavusrahastu (RRF) projekti
lõppemisest 2026. aastal, mille mõju on 0,60 mln eurot. Samal ajal suureneb eelarves
abikaasatasude maht 0,28 mln eurot.
644
Majandamiskulud moodustavad ligikaudu kolmandiku eelarvest ning on seotud esinduste ja
ministeeriumi peamaja ülalpidamisega (halduskulud), teenistujate pikaajalise välislähetusega
(haridus-, elamis- ja välislähetustasud), esindus- ja lähetustegevusega, infotehnoloogia ja
füüsilise turvalisuse tagamisega ning erinevate koolitustega. Majandamiskulude maht suureneb
võrreldes 2026. aastaga vähesel määral. Ühelt poolt vähendavad kulusid RRF-i vahendite
lõppemine ning varasemas riigi eelarvestrateegia ja riigieelarve koostamise protsessis
otsustatud kokkuhoiumeetmed. Teisalt suurendavad majandamiskulusid varasemad Vabariigi
Valitsuse otsused jätkata aktiivse äridiplomaatiaga pärast RRF-i vahendite lõppemist, avada uusi
esindusi ning jätkata Ukraina ülesehitamisega seotud võimaluste kasutamist Eesti majanduse
elavdamiseks.
Ülejäänud osa Välisministeeriumi eelarvest moodustavad muud toetused, sh rahvusvaheliste
organisatsioonide kohustuslikud liikmemaksud, arengukoostöö ja humanitaarabi eraldised ning
teadus- ja arendustegevusega seotud toetused uurimis- ja õppeasutustele. Toetuste eelarve
väheneb 2027. aastal võrreldes 2026. aastaga eelkõige teadus- ja arendustegevuse
konkurentsipõhiste vahendite lõppemise ning valemipõhiste vahendite vähenemise tõttu
ligikaudu 1,40 mln eurot. Lisaks väheneb muude toetuste tuludest sõltuvate kulude eelarve
RRF-i vahendite lõppemise tõttu ligikaudu 0,60 mln eurot.
3.19.3 Kulud tegevuspõhises vaates
Välispoliitika tulemusvaldkonna kulud on suunatud Eesti riigi julgeoleku tagamisele ning nii
sama- kui ka erimeelsete riikidega suhete tugevdamisele ja arendamisele, Eesti Vabariigi
iseseisvuse ja sõltumatuse kindlustamisele, heaolu kasvu tagamisele ning eestlaskonna huvide
kaitse edendamisele välispoliitika ja välissuhtluse kaudu.
Tabel 474. Välisministeeriumi valitsemisala tulemusvaldkonna ja programmi eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
20.7 Tulemusvaldkond: Välispoliitika -114 437 -112 392 -110 328 2 064 -2% -15 260
20.8 Välispoliitika programm -114 437 -112 392 -110 328 2 064 -2% -15 260
3.19.3.1 Tulemusvaldkond Välispoliitika
Välispoliitika tulemusvaldkonnaga seotud programmdokumendid on kättesaadavad
Välisministeeriumi kodulehel (2025. aasta kohta riigi majandusaasta koondaruandes).
645
3.19.3.1.1 Välispoliitika programmi kulude jaotus programmi
tegevuste lõikes
Programmi eesmärk: Edendada Eesti huvide kaitset ning kestliku arengu eesmärkide
saavutamist välispoliitika ja välissuhtluse kaudu.
Asutused, kes viivad programmi ellu: Välisministeerium koos Eesti Vabariigi välisesinduste ja
Eesti Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskusega (ESTDEV).
Tabel 475. Välispoliitika programmi eelarve programmi tegevuste ja eelarveliikide lõikes, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2027 RE
Piirmääraga
vahendid
Arvestuslikud
vahendid
Välistoetus,
sh RKF
Muud
tuludest
sõltuvad
vahendid
Edasiantavad
maksud
20.8 Välispoliitika
programm -110 328 -107 007 -3 104 -217 0 0
20.9 Välis- ja
julgeolekupoliitika -28 579 -27 751 -828 0 0 0
20.12 Eesti globaalsed
välispoliitilised huvid -23 063 -22 235 -828 0 0 0
20.15
Rahvusvaheline õigus
ning konsulaar- ja
sanktsioonipoliitika
-16 510 -15 672 -621 -217 0 0
20.18 Välismajanduspoliitika
ja äridiplomaatia -12 842 -12 428 -414 0 0 0
20.21 Arengukoostöö ja
humanitaarabi -29 335 -28 921 -414 0 0 0
Välispoliitika programmi eesmärgid saavutatakse viie tegevuse kaudu: välis- ja
julgeolekupoliitika, Eesti globaalsed välispoliitilised huvid, rahvusvaheline õigus ning konsulaar-
ja sanktsioonipoliitika, välismajanduspoliitika ja äridiplomaatia, arengukoostöö ja
humanitaarabi.
Välispoliitika programmi tegevusi viiakse suuresti ellu maksutulude arvelt (piirmääraga ja
arvestuslikud vahendid) tehtavate kuludega. Lisaks tavapärastele maksutuludest tehtavatele
kuludele toetatakse programmi tegevuse Rahvusvaheline õigus ning konsulaar- ja
sanktsioonipoliitika eesmärkide saavutamist BMVI vahendite abil.
Rida 20.9 programmi tegevus: Välis- ja julgeolekupoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Euro-Atlandi piirkonna julgeoleku kindlustatus ja jagamatus,
rahvusvahelise julgeolekukeskkonna stabiilsuse toetamine edendades kahe- ja mitmepoolseid
liitlassuhteid ning partnerlusi.
646
Tabel 476. Programmi tegevuse Välis- ja julgeolekupoliitika 2027. aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Liitlaste kohalolu Eestis 2016. aasta tasemel
Allikas: Välisministeerium tagatud tagatud
Sisulised ja regulaarsed poliitilised ja diplomaatilised kontaktid
võtmeliitlastega ning suutlikkus kujundada poliitikaid EL ja NATOs Eestile
elulistes julgeolekuhuvides.
Allikas: Välisministeerium
tagatud tagatud
Eesti suutlikkus kujundada EL-i ja NATO välispoliitikat
Allikas: Välisministeerium tagatud tagatud
Liitlaste kohalolu Eestis 2025. aastal oli tagatud liitlaste lahingugrupi, NATO Balti
õhuturbemissiooni ja staabielemendi kaudu.
Sisulised ja regulaarsed poliitilised ja diplomaatilised kontaktid võtmeliitlastega ning suutlikkus
kujundada poliitikaid EL-is ja NATO-s Eestile elulistes julgeolekuhuvides on olnud tagatud NATO
tippkohtumiste ja Ukraina toetamise kaudu. Eesti suutlikkus kujundada EL-i ja NATO
välispoliitikat oli 2025. aastal tagatud Haagi tippkohtumisel vastu võetud liidrite ühisavalduse
(deklaratsiooni) kaudu, mis sisaldab ka Eesti peamisi eesmärke: pühendumus kollektiivkaitsele;
kaitsekulude märkimisväärne tõus ja selle seos Venemaa ohuga ning NATO kestev toetus
Ukrainale. Deklaratsioonis tuuakse välja liitlaste pühendumus kollektiivkaitse põhimõtetele
vastavalt Washingtoni lepingu artiklile 5 ning kinnitatakse atlandiülest suhet ja NATO
otsustavust kaitsta oma miljardit elanikku, kogu allianssi ning vabadust ja demokraatiat. 2026.
aastal sõlmiti Ankaras kahepoolne droonikokkulepe Ukrainaga, samuti võeti vastu otsuseid, mis
tugevdavad otseselt meie julgeolekut, sh NATO õhuturbemissiooni muutumine Eestis
õhukaitsemissiooniks.
Tabel 477. Programmi tegevuse Välis- ja julgeolekupoliitika eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
20.9 Välis- ja julgeolekupoliitika -26 482 -28 662 -28 579 84 0% -2 752
20.10 Tööjõu- ja majandamiskulud -19 442 -21 488 -21 787 -299 1% -1 787
Sh abikaasa- ja registreeritud
elukaaslase tasu -658 -755 -828 -73 10% 0
20.11 Muud toetused -7 132 -7 174 -6 792 383 -5% -962
Tegevuste kirjeldus
Eesti välispoliitika eesmärkideks ja huvideks on reeglitel ja rahvusvahelisel õigusel põhineva
maailmakorra säilimine ning põhiõiguste ja vabaduste kaitse, mis eeldab Eesti välisteenistuselt
võimekust juhtida otsustavalt tähelepanu rahvusvahelise õiguse rikkumistele ja rikkumise
toimepanija vastutusele. Oluline on hoida NATO valmidust oma liitlasi vajaduse korral sõjaliselt
kaitsta ja toetada ning arendada edasi Euroopa koostöiseid julgeolekustruktuure, mille
647
tagatiseks on Euro-Atlandi senise tugeva koostöö ja väärtusruumi elujõulisuse hoidmine ja
edendamine ning jagatud väärtustel põhinev EL-i ja NATO võimalikult suur sisemine ühtsus.
Välis- ja julgeolekupoliitika programmi tegevuse eelarve koosneb peamiselt tööjõu- ja
majandamiskuludest ning liikmemaksudest (muud toetused). Eelarvesse panustavad tööjõu- ja
majandamiskulude ning muude toetuste kaudu otseselt programmi tegevustega seotud
teenuseid elluviivate Välisministeeriumi peamajas olevate struktuuriüksuste kulud – nii
personalikulud, esindus- ja lähetustegevuseks vajalikud kulud kui ka rahvusvaheliste
organisatsioonide kohustuslikud liikmemaksud ja eraldised. Lisaks panustavad programmi
tegevusse kõigi 50 välisesinduse (ülalpidamiskulud, pikaajalises välislähetuses olevate
teenistujatega seotud kulud) ning Välisministeeriumi peamaja horisontaalsete struktuuri- ja
tugiüksuste kulud proportsionaalselt programmi tegevuse teenuste arvule. Ühelt poolt on
2027. aasta eelarve vähenemine võrreldes 2026. aastaga tingitud teadus- ja arendustegevuse
konkurentsipõhiste vahendite lõppemisest, mis jaotatakse kõikidele programmitegevustele
proportsionaalselt vastavalt programmi tegevustes kajastuvate teenuste arvule. Samas
panustab programmi tegevuse eelarve suurenemisse tööjõu- ja majandamiskulude väike kasv.
Vabariigi Valitsus otsustas 2025. aastal eraldada lisavahendeid nii Eesti äridiplomaatia
võimestamiseks, äridiplomaatilise suunaga esinduste võrgustiku laiendamiseks kui ka Ukraina
ülesehituses osalemiseks, mida viivad ellu ka välisesindused ja Välisministeeriumi peamaja
horisontaalsed struktuuriüksused ning mille kulud jaotatakse Välispoliitika programmi
tegevuste vahel proportsionaalselt vastavalt programmi tegevustes kajastuvate teenuste
arvule.
Lisaks kajastuvad programmi tegevuse eelarves pikaajalises välislähetuses olevate teenistujate
abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu kogukulu jagatuna proportsionaalselt programmi
tegevuse teenuste arvule.
Välis- ja julgeolekupoliitika programmi tegevuse eesmärke viiakse ellu nelja teenusega:
Eesti välis- ja julgeolekupoliitika kujundamise, transatlantiliste suhete teenuse sihiks on
kindlustada, et NATO kollektiivkaitse mehhanismid ja allianssi sõjaline kohalolu idatiival
kindlustaksid piisava heidutuse, et tagada Eesti ning laiemalt kogu Euro-Atlandi piirkonna
julgeoleku kindlustatus ja jagamatus.
Fookuses on NATO ja EL-i kaitsekoostöö, sealhulgas NATO avatud uste poliitika ja vastastikku
täiendav areng. Tehakse tihedat koostööd USA, Ühendkuningriigi, Prantsusmaa, Saksamaa,
Põhja- ja Baltimaade ja Poolaga. Toetatakse strateegiate koostamist, mõttekodade ja
ülikoolidega koostööd ning julgeolekuteemalisi üritusi ja visiite.
Koostöö Euroopa riikidega ning EL-i üldasjade teenuse sihiks on Euroopa riikidega koostöö
edendamine nii kahepoolselt kui ka regionaalsetes formaatides ja Euroopa Liidus. Teenusega
tagatakse täiendavalt EL-i teemade üldkoordinatsioon Välisministeeriumis ning Eesti
seisukohtade kujundamine EL-i üldasjades, sealhulgas laienemispoliitikas, samuti EL-i suhetes
teiste Euroopa riikidega, sealhulgas Ühendkuningriigi, Türgi ja Euroopa Majanduspiirkonna
riikidega.
648
Kahepoolses koostöös on esiplaanil Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Põhjala-Balti
riigid ja Poola. Mitmepoolses koostöös keskendutakse Balti riikide koostööformaadile (B3),
Põhjamaade ja Balti riikide koostööformaadile (NB8) ning Läänemere piirkonna
koostööformaatidele. EL-i laienemisel on fookuses Lääne-Balkan, Ukraina, Moldova ja Türgi.
Toetatakse olulisi visiite, konsultatsioone ja strateegiate koostamist ning Eesti nähtavust
rahvusvahelistel üritustel ja organisatsioonides.
Koostöö ja laiem rahvusvaheline poliitika Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikidega teenuse sihiks on
rahvusvahelise koostöö edendamine Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikidega. Idapartnerlusriikidega
tehtava koostöö eesmärgiks on edendada nende riikide demokraatiat ja head valitsemistava,
majanduskoostööd EL-iga, energiajulgeolekut ning inimeste vahelisi kontakte.
Fookuses on kahepoolne koostöö ja välispoliitika kujundamine Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia riikide
suunal, eeskätt EL-i ja NATO raames. Oluline on koostöö Ühendkuningriigi, USA, Saksamaa,
Prantsusmaa, Põhja- ja Baltimaade ja Poolaga. Koostööd tehakse Euroopa Julgeoleku- ja
Koostööorganisatsioonis (OSCE), B3 ning NB8 formaatides ning Kolme mere algatuse (3SI)
raames. Toetatakse strateegiate koostamist, mõttekodade ja ülikoolidega koostööd ning
kõrgetasemelisi visiite Eestisse ja piirkonda.
Koostöö Aasia, Vaikse ookeani piirkonna, Aafrika ja Lähis-Ida riikide ning seotud regionaalsete
organisatsioonidega teenuse sihiks on rahvusvahelise koostöö edendamine Aasia, Vaikse
ookeani piirkonna, Aafrika ja Lähis-Ida riikidega. Tegevustega edendatakse Eesti koostööd Kagu-
Aasia Maade Assotsiatsiooni (ASEAN), Aasia ja Euroopa Sihtasutuse (ASEF), Araabia Liiga ja
Aafrika Liiduga ning osalemist Aasia ja Euroopa kohtumisprotsessis (ASEM) ja neljapoolses
julgeolekudialoogis (Quad). Samuti toetatakse EL-i lõunanaabruspoliitika ja regionaalsete
välisstrateegiate, sh EL-i India ja Vaikse ookeani piirkonna koostööstrateegia elluviimist.
Riikidest on fookus Jaapanil, Austraalial, Korea Vabariigil, Indial, Iisraelil, Araabia
Ühendemiraatidel, Singapuril, Egiptusel, Keenial ja Lõuna-Aafrika Vabariigil. Toetame koostööd
Aasia, Aafrika ja Lähis-Ida suunal EL-i, NATO ja Atlandi-ülese partnerluse raames. Olulised on
suhted Prantsusmaa, Saksamaa, Belgia ja Hispaaniaga EL-i lõunanaabruspoliitikas. Suhete
arendamine toetab Eesti julgeolekut ja majandushuve (nt turgudele ligipääs, investeeringute
kaitse, turism, digivaldkond). Toetatakse kõrgetasemelisi visiite, teadmuspõhist välispoliitikat ja
arengukoostööd, sh humanitaarabi kriisipiirkondadele.
Rida 20.12 programmi tegevus: Eesti globaalsed välispoliitilised huvid
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti välispoliitiliste huvide edendamine peamistes
valdkondlikes arengutes, mis mõjutavad pikaajaliselt nii Eesti kui laiemalt Euro-Atlandi ala
majanduslikku arengut ning reeglitepõhise demokraatia ja inimõigusi austava maailmakorra
elujõulisust.
649
Tabel 478. Programmi tegevuse Eesti globaalsed välispoliitilised huvid 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti võimekus mõjutada ÜRO, OSCE, OECD ja teiste rahvusvaheliste
organisatsioonide poliitikat
Allikas: Välisministeerium
osaliselt tagatud tagatud
2025. aasta kinnitas, et ÜRO põhikirjal, rahvusvahelistel normidel ja institutsioonidel põhinev
rahvusvaheline poliitika hästi ei tööta. Üha enam tõusid esile erinevad regionaalsed
jõukeskused. Samas Eesti tegevus rahvusvahelistes organisatsioonides oli suhteliselt edukas:
Eesti toetusel on loodud Euroopa Nõukogu Ukraina-vastase agressiooni kahjude register. Eesti
ja teiste samameelsete proaktiivse tegevuse tõttu jäi Venemaa valimata või hääletati välja
mitmel olulisel rahvusvahelise positsiooni valimisel.
Tabel 479. Programmi tegevuse Eesti globaalsed välispoliitilised huvid eelarve ja dünaamika, tuhat
eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
20.12 Eesti globaalsed välispoliitilised
huvid -19 267 -23 221 -23 063 158 -1% -3 486
20.13 Tööjõu- ja majandamiskulud -17 244 -19 834 -20 054 -220 1% -1 864
Sh abikaasa- ja registreeritud
elukaaslase tasu -658 -755 -828 -73 10% 0
20.14 Muud toetused -2 113 -3 387 -3 009 378 -11% -1 622
Tegevuste kirjeldus
Eesti globaalsed välispoliitilised huvid programmi tegevuse eelarve koosneb peamiselt tööjõu-
ja majandamiskuludest ning liikmemaksudest ja eraldistest rahvusvahelistele
organisatsioonidele (muud toetused). Eelarvesse panustavad tööjõu- ja majandamiskulude
ning muude toetuste kaudu otseselt programmi tegevustega seotud teenuseid elluviivate
Välisministeeriumi peamajas olevate struktuuriüksuste kulud – nii personalikulud, esindus- ja
lähetustegevuseks vajalikud kulud, erinevate konverentside ja ürituste elluviimiseks vajalikud
kulud kui ka rahvusvaheliste organisatsioonide kohustuslikud liikmemaksud ja eraldised. Lisaks
panustavad programmi tegevusse kõigi 50 välisesinduse (ülalpidamiskulud, pikaajalises
välislähetuses olevate teenistujatega seotud kulud) ning Välisministeeriumi peamaja
horisontaalsete struktuuri- ja tugiüksuste kulud proportsionaalselt programmi tegevuse
teenuste arvule. 2027. aasta eelarve vähenemine on seotud muude toetuste all kajastuvate
rahvusvaheliste organisatsioonide toetuste vähenemisega ning teadus- ja arendustegevuse
konkurentsipõhiste vahendite lõppemisega, mis jaotatakse kõikidele programmitegevustele
proportsionaalselt vastavalt programmi tegevustes kajastuvate teenuste arvule. Programmi
tegevuse tööjõu- ja majandamiskulude eelarve kasvab vähesel määral tänu Vabariigi Valitsuse
650
2025. aastal tehtud otsusele eraldada lisavahendeid nii Eesti äridiplomaatia võimestamiseks,
äridiplomaatilise suunaga esinduste võrgustiku laiendamiseks kui ka Ukraina ülesehituses
osalemiseks, mida viivad ellu ka välisesindused ja Välisministeeriumi peamaja horisontaalsed
struktuuriüksused ning mille kulud jaotatakse Välispoliitika programmi tegevuste vahel
proportsionaalselt vastavalt programmi tegevustes kajastuvate teenuste arvule.
Lisaks kajastuvad programmi tegevuse eelarves pikaajalises välislähetuses olevate teenistujate
abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu kogukulu jagatuna proportsionaalselt programmi
tegevuse teenuste arvule.
Eesti globaalsed välispoliitilised huvid programmi tegevuse eesmärke viiakse ellu nelja teenuse
kaudu:
Eesti esindamine ÜRO-s ja teistes inimõiguste, demokraatia, terrorismi tõkestamise ja rändega
seotud rahvusvahelistes organisatsioonides teenuse sihiks on Eesti välispoliitiliste seisukohtade
väljatöötamine ja suhtlemise korraldamine ÜRO-s, OSCE-s ja Euroopa Nõukogus ning teistes
valdkondlikes rahvusvahelistes organisatsioonides. Teenuse fookus on inimõigustel,
demokraatial, rändel ja terrorismivastasel võitlusel. Toetame reeglitel põhinevat maailmakorda
ning rahu ja julgeolekut. Eesti panustab rahvusvahelistes organisatsioonides valdkondades
nagu küberjulgeolek, e-riik, haridus, demokraatiatoetus ning naiste ja laste õiguste kaitse.
Digi- ja küberdiplomaatia teenuse sihiks on hoida Eesti kui suunanäitaja ja hinnatud partneri
positsiooni küberjulgeoleku ja -diplomaatia teemadel maailmas. Digi- ja küberjulgeoleku
teemade eestkõneleja staatuse abil võimestatakse ja toetatakse kõiki teisi Eesti välispoliitika
tegevussuundi.
Digi- ja küberdiplomaatia on lõimitud välispoliitika eri valdkondadega. Eesti arendab koostööd
EL-i, NATO, ÜRO ja regionaalsetes formaatides (NB8, B3) ning teeb tihedat koostööd liitlastega
nagu USA, Ühendkuningriik ja Saksamaa. Fookuses on vaba ja turvalise digiruumi edendamine,
küberkoostöö, sanktsioonide jõustamine, arengukoostöö ja äridiplomaatia, toetades eesti IT-
sektori eksporti ja digiriigi kuvandit.
Ühendatuse, kliima- ja energeetikadiplomaatia teenuse sihiks on rahvusvahelise koostöö
edendamine ja Eesti huvide kaitsmine majandusjulgeolekut, rahvusvaheliste suhete stabiilsust
ja kestlikku arengut tagavatel teemadel, hõlmates Eesti ja EL-i ühendatuse arhitektuuri
kujundamist, energiajulgeolekut ning kliimamuutuste tõkestamise eelduseks oleva
rahvusvahelise konsensuse loomiseks vajalikku diplomaatiat.
Fookuses on Kolme mere algatus, selle investeerimisfond ja Eesti huvide esindamine EL-i
rohepöördes. Edendatakse ühendatust, energiajulgeolekut ja taristu digitaliseerimist ning
osaletakse rahvusvahelistes standardiaruteludes. Koostöö toimub USA, Ühendkuningriigi,
Saksamaa, Prantsusmaa, Põhja- ja Baltimaade ning Poolaga ning NB8-formaadis. Ühendatuse,
kliima- ja energeetikadiplomaatia kaudu toetatakse EL-i majandus- ja naabruspoliitikat,
arengukoostööd ning Eesti ettevõtete rahvusvahelist haaret. Toetame strateegiate koostamist
ja tähtsate rahvusvaheliste ürituste toimumist.
651
Eestlaskonna kaasamine välismaal ja kodanikudiplomaatia teenuse sihiks on tagada tugev side
välismaal elava eestlaskonnaga ning välismaal elavate rahvuskaaslaste osalemine Eesti
ühiskonnaelus ja selle arengus.
Koostöös siseriiklike partneritega (nt KUM, SIM, HTM, Integratsiooni Sihtasutus) toetatakse
tagasipöördumist, (taas)kohanemist ning Eesti kultuuri tutvustamist välismaal. Ilmub uudiskiri
Global Estonian ja korraldatakse virtuaalfoorumeid. Panustatakse väliseesti kogukondade
inforuumi, eestikeelse hariduse ja keeleõppe kättesaadavusse, kultuuripärandi hoidmisesse
ning usulisele teenimisele. Kaasatakse rahvuskaaslasi ja Eesti sõpru rahvadiplomaatiasse, et
tugevdada Eesti mainet ja toetada majandusdiplomaatiat.
Rida 20.15 programmi tegevus: Rahvusvaheline õigus ning konsulaar- ja sanktsioonipoliitika
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti seisukohad rahvusvahelise ja EL-i õiguse üldküsimustes on
esindatud ja huvid kaitstud. Sanktsioonipoliitika toetab välis- ja julgeolekupoliitiliste eesmärkide
täitmist. Konsulaarteenused ja -abi on osutatud kliendisõbralikult ja paindlikult.
Tabel 480. Programmi tegevuse Rahvusvaheline õigus ning konsulaar- ja sanktsioonipoliitika 2027.
aasta mõõdikud ja sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Konsulaarteenustega rahulolu, %
Allikas: Välisministeerium 69 71
Konsulaartoimingute hulk 2025. aastal (61 583) oli samaväärne 2024. aasta tasemega (61 747).
Positiivne oli konsulaarabi vajaduse väike langus (ligikaudu 5%), mille taga on ministeeriumi
aktiivne ennetustegevus ja reisijate teadlikkuse kasv. Konsulaartoimingute arv on olnud juba
aastaid languses. Konsulaartoimingute arvu tuleb tõlgendada koos teenuste kättesaadavuse
paranemisega. Viimastel aastatel on lihtsustatud tagasipöördumisdokumendi taotlemist,
sealhulgas võimaldatud seda teha videosilla vahendusel, ning laiendatud passi kättesaamist
kullerteenusega peaaegu kõikjal maailmas. Seetõttu võib toimingute arvu stabiliseerumine või
vähenemine osaliselt peegeldada ka teenuste mugavamat ja digitaalsemat korraldust, mitte
üksnes väiksemat teenusevajadust. Reisijate teadlikkuse suurendamiseks uuendatakse pidevalt
ka „Reisi targalt“ lehel reisiinfot.
Tabel 481. Programmi tegevuse Rahvusvaheline õigus ning konsulaar- ja sanktsioonipoliitika eelarve
ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
20.15 Rahvusvaheline õigus ning
konsulaar- ja sanktsioonipoliitika -18 591 -16 437 -16 510 -73 0% -1 904
20.16 Tööjõu- ja majandamiskulud -18 120 -15 963 -16 308 -346 2% -1 697
652
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Sh abikaasa- ja registreeritud
elukaaslase tasu -658 -566 -621 -55 10% 0
20.17 Muud toetused -564 -474 -202 272 -57% -203
Tegevuste kirjeldus
Rahvusvaheline õigus ning konsulaar- ja sanktsioonipoliitika programmi tegevuse eelarve
koosneb peamiselt tööjõu- ja majandamiskuludest. Eelarvesse panustavad tööjõu- ja
majandamiskulude ning vähesel määral ka muude toetuste kaudu otseselt programmi
tegevustega seotud teenuseid elluviivate Välisministeeriumi peamajas olevate
struktuuriüksuste kulud – nii personalikulud, esindus- ja lähetustegevuseks vajalikud kulud,
potentsiaalsete juriidiliste teenuste ning erinevate konverentside ja ürituste elluviimiseks
vajalikud kulud. Lisaks panustavad programmi tegevusse kõigi 50 välisesinduse
(ülalpidamiskulud, pikaajalises välislähetuses olevate teenistujatega seotud kulud) ning
Välisministeeriumi peamaja horisontaalsete struktuuri- ja tugiüksuste kulud proportsionaalselt
programmi tegevuse teenuste arvule.
2027. aasta eelarve minimaalne suurenemine on seotud 2025. aastal tehtud Vabariigi Valitsuse
otsusega eraldada lisavahendeid nii Eesti äridiplomaatia võimestamiseks, äridiplomaatilise
suunaga esinduste võrgustiku laiendamiseks kui ka Ukraina ülesehituses osalemiseks, mida
viivad ellu ka välisesindused ja peamaja katusüksused ning mille kulud jaotatakse Välispoliitika
programmi tegevuste vahel proportsionaalselt vastavalt programmi tegevustes kajastuvate
teenuste arvule. Teisalt väheneb 2027. aasta eelarve võrreldes 2026. aastaga teadus- ja
arendustegevuse konkurentsipõhiste vahendite lõppemise tõttu. Sellest tulenev eelarve
vähenemine jaotatakse kõigi programmitegevuste vahel proportsionaalselt vastavalt neis
kajastuvate teenuste arvule.
Programmi tegevuse eesmärkide saavutamist toetatakse väikeses mahus ka BMVI vahenditest.
Lisaks kajastuvad programmi tegevuse eelarves pikaajalises välislähetuses olevate teenistujate
abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu kogukulu jagatuna proportsionaalselt programmi
tegevuse teenuste arvule.
Rahvusvaheline õigus ning konsulaar- ja sanktsioonipoliitika programmi tegevuse eesmärke
viiakse ellu kolme teenuse kaudu:
Konsulaarteenuste ja -abi teenuse sihiks on pakkuda klientidele lihtsalt kättesaadavaid
konsulaarteenuseid kulutõhusalt. See eeldab konsulaarpoliitika kujundamist ja elluviimist ning
koostööd teiste asutustega (sh Siseministeerium, Politsei- ja Piirivalveamet). Tagame
operatiivse reisiinfo ja riskikommunikatsiooni edastamise, reisijate teadlikkuse edendamise
ning konsulaarhädaabi osutamise.
Eesmärk on suurendada välismaal elavate eestlaste teadlikkust e-teenustest ja lihtsustada
dokumentide taotlemist ning väljastamist, sh postiteenuste kaudu. Toetatakse tugevat
653
aukonsulite võrgustikku, mis aitab nii konsulaarteenustega kui ka majandusdiplomaatias.
Esindatakse Eestit EL-i konsulaar- ja viisapoliitika aruteludes ning tõstetakse reisijate teadlikkust
ohtudest läbi „Reisi targalt“ veebikeskkonna ja veebikonsuli kanalite. Osaletakse EL-i
kriisiplaneerimises.
Rahvusvahelise ja EL-i õiguse koordinatsiooni teenuse sihiks on, et Eesti seisukohad
rahvusvahelise ja EL-i õiguse üldküsimustes oleksid esindatud ja huvid kaitstud.
Eesti seisukohti kaitstakse rahvusvahelistes kohtutes ja tagatakse kooskõla rahvusvahelise ning
EL-i õigusega. Toetatakse sanktsioonide ja küberjulgeolekupoliitika kujundamist ning EL-i
üldasjade ja viisapoliitika koordineerimist. Oluline on koostöö liitlastega (nt USA,
Ühendkuningriik, Saksamaa, Prantsusmaa, Põhja- ja Baltimaad) ning osalus ÜRO-s ja B3
formaadis. Teenus toetab kaubandus- ja investeerimislepingute sõlmimist ning teeb koostööd
ülikoolidega rahvusvahelise õiguse arendamisel.
Sanktsioonipoliitika ja strateegilise kauba kontrolli teenuse sihiks on tagada, et Eesti välis- ja
julgeolekupoliitilised huvid oleksid Euroopa Liidu sanktsioonipoliitika kujundamisel esindatud ja
kaitstud ning strateegilise kauba kontroll teostatakse kõikide nõuete kohaselt.
Teenusega kaitstakse Eesti julgeolekupoliitilisi huve EL-i sanktsioonipoliitika kujundamisel,
eesmärgiga mõjutada Venemaad ja Valgevenet järgima rahvusvahelist õigust ja inimõigusi.
Tagatakse, et rikkumised tooksid kaasa majanduslikud kulud ja rahvusvahelise isoleerituse.
Strateegilise kauba kontrolliga toetatakse sanktsioonide jõustamist ja julgeolekukeskkonna
tugevdamist.
Rida 20.18 programmi tegevus: Välismajanduspoliitika ja äridiplomaatia
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti on konkurentsivõimeline koht ettevõtte loomiseks ja
arendamiseks ning siinsed ettevõtted on rahvusvaheliselt konkurentsivõimelised. Eesti
ettevõtted on aktiivsed eksportijad, ettevõtted (Eestis ja mujal) hindavad Eestit
tegutsemiskeskkonnana kõrgelt.
Tabel 482. Programmi tegevuse Välismajanduspoliitika ja äridiplomaatia 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Ekspordi (kaubad ja teenused) väärtus prioriteetsetesse kolmandatesse
riikidesse (Lõuna-Korea, Singapur, Jaapan, Laheriigid, Ukraina, Abu Dhabi)
Allikas: Statistikaamet; Välisministeerium
suurenes suureneb
Eesti suutlikkus kujundada EL väliskaubanduspoliitikat (geopoliitilise
tasakaalu leidmisega)
Allikas: Välisministeerium
tagatud tagatud
Kuigi välispoliitika arengukavas on mõõdikuna kasutatud eksporti kõikidesse kolmandatesse
riikidesse (st EL-i välistesse riikidesse), on programmis mõõdikut kitsendatud, arvestades
654
partnerriikidena järgmisi prioriteetriike: Lõuna-Korea, Singapur, Jaapan, laheriigid, Ukraina ja
Araabia Ühendemiraadid. Eesmärk oli suurendada eksporti nendesse riikidesse ning 2025.
aastal eesmärk täideti.
2025. aastal oli kaupade ja teenuste eksport prioriteetsetesse sihtriikidesse (Singapur, Ukraina,
Araabia Ühendemiraadid, Jaapan, Saudi Araabia, Lõuna-Korea, Omaan) 1,20 mld eurot (kasv
11% võrreldes 2024. aastaga). Enim eksporditi Singapuri (kasv 46%). Eksport mõnevõrra
vähenes Ukrainasse, Jaapanisse, Saudi Araabiasse ja Lõuna-Koreasse (vt ka allolev tabel).
Tabel 483. Kaupade ja teenuste eksport prioriteetsetesse sihtriikidesse, mln eurot37
2024 2025 Muutus Muutus %
Kokku 7 riiki: 1 080 1 200 120 11
Singapur 276 403 128 46
Ukraina 321 306 -16 -5
Araabia Ühendemiraadid 222 251 29 13
Jaapan 112 109 -4 -3
Lõuna-Korea 91 76 -15 -17
Saudi Araabia 50 45 -5 -10
Omaan 8 11 3 39
Valmisid ka kõik planeeritud ekspordistrateegiad, sh Ühendkuningriigi, Katari, Saudi Araabia,
Araabia Ühendemiraatide, Singapuri, Indoneesia, Jaapani, Namiibia, India, Botswana, Ukraina,
Prantsusmaa, Saksamaa ja Lõuna-Korea kohta. 2026. aasta augustis avati ekspordiportaal, mis
aitab Eesti ettevõtetel jõuda välisturgudele.
Eesti suutlikkus kujundada EL-i väliskaubanduspoliitikat (geopoliitilise tasakaalu leidmisega)
Osutatakse ettevõtetele diplomaatilist kaitset ekspordi sihtriikides ning toetatakse Eesti
ettevõtete majandusjulgeolekut. Esindatakse Eesti huve Euroopa Komisjonis ja
rahvusvahelistes organisatsioonides, sealhulgas ÜRO-s, OECD-s ja Maailma
Kaubandusorganisatsioonis (WTO). Osaletakse kolmandate riikidega peetavatel läbirääkimistel,
WTO ministrite konverentsidel ja Euroopa Komisjoni kaubanduse ja majandusjulgeoleku
peadirektoraadi koosolekutel.
Tabel 484. Programmi tegevuse Välismajanduspoliitika ja äridiplomaatia eelarve ja dünaamika,
tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
20.18 Välismajanduspoliitika ja
äridiplomaatia -18 721 -14 681 -12 842 1 839 -13% -1 665
20.19 Tööjõu- ja majandamiskulud -13 136 -11 453 -10 451 1 002 -9% -938
37 Allikas: Välisministeerium
655
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
Sh abikaasa- ja registreeritud
elukaaslase tasu -329 -377 -414 -36 10% 0
20.20 Muud toetused -5 629 -3 228 -2 391 837 -26% -726
Tegevuste kirjeldus
Välismajanduspoliitika ja äridiplomaatia programmi tegevuse eelarve koosneb peamiselt
tööjõu- ja majandamiskuludest ning muudest toetustest. Eelarvesse panustavad tööjõu- ja
majandamiskulude ning muude toetuste (sh liikmemaksud) kaudu otseselt programmi
tegevustega seotud teenuseid elluviivate Välisministeeriumi peamajas olevate
struktuuriüksuste kulud – nii personalikulud, esindus- ja lähetustegevuseks vajalikud kulud,
liikmemaksud kui ka erinevate konverentside ja ürituste elluviimiseks vajalikud kulud. Lisaks
panustavad programmi tegevusse kõigi 50 välisesinduse (ülalpidamiskulud, pikaajalises
välislähetuses olevate teenistujatega seotud kulud) ning Välisministeeriumi peamaja
horisontaalsete struktuuri- ja tugiüksuste kulud proportsionaalselt programmi tegevuse
teenuste arvule.
2027. aasta eelarve vähenemine on seotud üldisemalt RRF-i vahendite lõppemisega.
Programmi tegevuse eesmärkide saavutamist toetatakse ka 2026. aastal veel vähesel määral
RRF-i vahenditega. Teiselt poolt panustab programmi tegevuse eelarve suurenemisse Vabariigi
Valitsuse 2025. aastal tehtud otsus eraldada lisavahendeid nii Eesti äridiplomaatia
võimestamiseks, äridiplomaatilise suunaga esinduste võrgustiku laiendamiseks kui ka Ukraina
ülesehituses osalemisega seonduvate võimaluste kasutamiseks Eesti majanduse elavdamisel,
mistõttu on langus väiksem, kui see oleks üksnes RRF-i vahendite lõppemise tõttu. Otsustega
seotud tegevusi viib peamiselt ellu vastav peamaja struktuuriüksus, kelle põhitegevuses antud
valdkonnad on ning toetavas funktsioonis on ka välisesindused ja Välisministeeriumi peamaja
horisontaalsed struktuuriüksused, mille kulud jaotatakse Välispoliitika programmi tegevuste
vahel proportsionaalselt vastavalt programmi tegevustes kajastuvate teenuste arvule.
Lisaks kajastuvad programmi tegevuse eelarves pikaajalises välislähetuses olevate teenistujate
abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu kogukulu jagatuna proportsionaalselt programmi
tegevuse teenuste arvule.
Välismajanduspoliitika ja äridiplomaatia programmi tegevuse eesmärke viiakse ellu kahe
teenuse kaudu:
Majandusdiplomaatiline tugi Eesti ettevõtjatele teenuse sihiks on koostöös EIS-i ja MKM-iga
toetada ettevõtteid välisturgudele sisenemisel ja seal tegutsemisel ning soodustada
välisinvesteeringute jõudmist Eestisse, ennekõike visiitide, kohtumiste ja ürituste korraldamise
ning ettevõtjate nõustamise kaudu.
Teenuse eesmärk on edendada kõrge lisandväärtusega ekspordi ja jätkusuutlike
välisinvesteeringute kasvu, toetada Eesti ettevõtjaid välisturgudel ning suurendada Eesti
tuntust turismisihtkohana. Majandusdiplomaatia toimub koostöös e-residentide ja
656
aukonsulitega ning on seotud kahe- ja mitmepoolsete koostöösuhetega. Tähtis on ka julgeoleku
ja majandushuvide tasakaal.
Eesti huvide edendamine EL-is ja teistes rahvusvahelistes majandusorganisatsioonides teenuse
siht on luua eksporti ja investeeringuid toetav toimivate lepingute baas, kaitsta Eesti
majandushuve rahvusvahelistes organisatsioonides ning soodustada EL-i siseturu ja taristu
arendamist. Nende eesmärkide täitmisega luuakse eeldused välisinvesteeringute ja ekspordi
jätkusuutlikuks kasvuks.
Teenuse fookuses on EL-i vabakaubanduslepingute laienemise toetamine, WTO rolli
tugevdamine ja EL-i siseturu edendamine. Riikide vahel edendatakse investeeringute kaitset,
topeltmaksustamise vältimist ning koostööd digivaldkonnas. Toetatakse ka andmevahetust
majanduspartneritega Euroopas ja panustatakse olulistesse taristuprojektidesse vastavalt Eesti
huvidele.
Rida 20.21 programmi tegevus: Arengukoostöö ja humanitaarabi
Programmi tegevuse eesmärk: Eesti panustamine globaalsesse julgeolekusse ja kestlikku
arengusse; arengukoostöö ja humanitaarabi mõju ning tõhususe laiendamine.
Tabel 485. Programmi tegevuse Arengukoostöö ja humanitaarabi 2027. aasta mõõdikud ja
sihttasemed
Mõõdik/Sihttase Viimane tegelik
tase (2025) 2027
Eesti rahaline panus arengukoostöösse (% RKT-st)
Allikas: OECD arenguabikomitee (DAC)/Välisministeerium 0,19 0,26
Eesti elanikkonna teadlikkus ja toetus rahvusvahelisele arengukoostööle, %
Allikas: Välisministeerium Välispoliitika uuringuraport 76/35 >76/35
Mõõdik „Eesti rahaline panus arengukoostöösse” näitab Eesti rahalist panust
arengukoostöösse protsendina rahvuslikust kogutoodangust (RKT; Gross National Income)
järgides OECD metoodikat. 2021. aastal käivitatud Eesti arengukoostöö rakendusasutus Eesti
Rahvusvahelise Arengukoostöö Keskus (ESTDEV) aitab pikaajaliselt jõuda selleni, et Eesti
arengukoostöö valdkonda tehtud investeeringud saaksid koostöös erasektoriga
tulemuspäraselt rakendatud. OECD ODA (Official Development Assistance) põhineval
metoodikal panustas Eesti 2025. aastal arengukoostöösse 0,19% Eesti rahvuslikust
kogutoodangust (RKT).
Mõõdik „Eesti elanikkonna teadlikkus ja toetus rahvusvahelisele arengukoostööle” annab
tagasisidet Eesti elanike rahvusliku arengukoostöö teadlikkuse ja toetuse kohta.
Rahvusvahelisest arengukoostööst teati küsimustiku vastuste põhjal 2024. aastal mõõdukalt:
66% olid sellest teadlikud (teadlikkus); piisavuse osas pidas 43% toetust „täiesti piisavaks“.
2025. aasta uuringu tulemused näitasid teadlikkuse tõusu (76%), samas aga suuremat ootust
Eesti panusele rahvusvahelises arengukoostöös, kuna „piisavus” oli võrreldes eelneva aastaga
657
langenud: vaid 35% vastajatest hindas Eesti panust „täiesti piisavaks“. Kõige olulisematest
eesmärkidest tõusis esile majanduskoostöö ja Eesti ettevõtetele võimaluste loomine.
Selle mõõdiku mõõtmiseks kasutatakse iga-aastast Välisministeeriumi poolt läbi viidud uuringut
„Eesti elanike suhtumine aktuaalsetesse välispoliitilistesse teemadesse ja Eesti välispoliitikasse“.
Tabel 486. Programmi tegevuse Arengukoostöö ja humanitaarabi eelarve ja dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid
20.21 Arengukoostöö ja humanitaarabi -31 376 -29 391 -29 335 57 0% -5 453
20.22 Tööjõu- ja majandamiskulud -8 362 -9 461 -9 583 -122 1% -924
Sh abikaasa- ja registreeritud
elukaaslase tasu -329 -377 -414 -36 10% 0
20.23 Muud toetused -23 061 -19 931 -19 752 179 -1% -4 527
Tegevuste kirjeldus
Arengukoostöö ja humanitaarabi programmi tegevuse eelarve koosneb peamiselt muudest
toetustest (sh liikmemaksud) ning tööjõu- ja majandamiskuludest. Eelarvesse panustab tööjõu-
ja majandamiskulude ning muude toetuste (sh liikmemaksud) kaudu otseselt programmi
tegevusega seotud teenuseid elluviiv Välisministeeriumi peamajas olev struktuuriüksus ning
tema kulud – nii personalikulud, esindus- ja lähetustegevuseks vajalikud kulud kui ka
arengukoostöö ja humanitaarabi vahendid ning liikmemaksud. Lisaks panustavad programmi
tegevusse kõigi 50 välisesinduse (ülalpidamiskulud, pikaajalises välislähetuses olevate
teenistujatega seotud kulud) ning peamaja katus- ja tugiüksuste kulud proportsionaalselt
programmi tegevuse teenuste arvule.
2027. aasta eelarve vähenemine on seotud muude toetuste eelarve langusega tulenevalt 2024.
aastal otsustatud Vabariigi Valitsuse kokkuhoiumeetmete suurenemisega võrreldes 2025. ja
2026. aastaga. Kokkuhoiumeetmed mõjutavad eelkõige arengukoostöö ja humanitaarabi
projektide eelarvet. Teiselt poolt panustab programmi tegevuse eelarve suurenemisse
minimaalne kasv tööjõu- ja majandamiskuludes, kuna Vabariigi Valitsuse otsusega eraldati
lisavahendeid Ukraina ülesehituses osalemisega seonduvate võimaluste kasutamiseks Eesti
majanduse elavdamisel. Tegevusi viib peamiselt ellu vastav peamaja struktuuriüksus, kelle
põhitegevuses antud valdkond on ning toetavas funktsioonis on ka välisesindused ja
Välisministeeriumi peamaja horisontaalsed struktuuriüksused, mille kulud jaotatakse
Välispoliitika programmi tegevuste vahel proportsionaalselt vastavalt programmi tegevustes
kajastuvate teenuste arvule.
Lisaks kajastuvad programmi tegevuse eelarves pikaajalises välislähetuses olevate teenistujate
abikaasa- ja registreeritud elukaaslase tasu kogukulu jagatuna proportsionaalselt programmi
tegevuse teenuste arvule.
Arengukoostöö ja humanitaarabi programmi tegevuse eesmärke viiakse ellu kahe teenuse
kaudu:
658
Eesti arengukoostöö poliitika kujundamise teenuse sihiks on kujundada Eestist omanäoline,
rahvusvahelisi arengueesmärke toetav ning üldtunnustatud arengukoostöö põhimõtetest
lähtuv doonorriik, kelle abi on partnerriikides oodatud ja nende arengule kasulik, kes on avatud
koostööle ka teiste doonoritega ning kelle töö aitab otseselt saavutada kestliku arengu
eesmärke ja vähendada vaesust.
Eesti arengukoostöö keskendub demokraatia, hariduse, tervishoiu ja majandusarengu
toetamisele riikides, kus Eesti kogemus on tugev. Koostöös ESTDEV-iga tihendatakse koostööd
teiste doonoritega ning suurendatakse osalust EL-i ja rahvusvahelistes programmides. Eesti
panustab aktiivselt arengupoliitika kujundamisse ÜRO-s, EL-is ja OECD-s ning arendab koostööd
eelkõige Aafrika ja Idapartnerluse suunal, sh digivaldkonnas (D4D).
Eesti humanitaarabipoliitika kujundamise ja rakendamise teenuse sihiks on päästa inimelusid
ning abistada loodus- või inimtegevusest põhjustatud katastroofides ja kriisides kannatanuid.
Katastroofidele ja kriisidele reageeritakse rahvusvaheliselt kokku lepitud reeglite kohaselt,
arvestades Eesti võimekust, ning toetatakse Eesti ekspertide kaasamist rahvusvahelistesse
kriisiolukordadesse humanitaarabi koordineerija või abiandjana.
Teenusega edendatakse rahvusvahelist humanitaarabi, keskendudes kriisidele reageerimisele,
ekspertide kaasamisele ja abi koordineerimisele. Fookuses on humanitaarõigus, töötajate
kaitse, innovatsioon ja sooline võrdõiguslikkus. Eesmärk on tõhus koostöö tsiviil- ja
militaarstruktuuride vahel ning jätkusuutlik areng. Eesti osaleb ÜRO ja EL-i
poliitikakujundamises ning toetab ÜRO humanitaarasjade koordinatsioonibüroo (OCHA) ja
Punase Risti tegevust.
3.19.4 Investeeringud
Investeerime Eesti välisesinduste kaasajastamisse ning ministeeriumi valitsemisala IT ja
julgeoleku tagamise lahenduste turvalisemaks ning kaasaegsemaks muutmisse.
Välisministeeriumi ehitusinvesteeringud panustavad valitsemisala esinduste ja peamaja
korrashoiu tagamisse ning elementaarsesse värskendamisse. IT- ja muud investeeringud
parandavad teenuste osutamise kvaliteeti ning tagavad turvalise töökeskkonna ja sidepidamise
võimalused. Transpordivahendite investeeringud on suunatud valitsemisala
transpordivahendite töökorras hoidmisele ja uuendamisele.
Tabel 487. Välisministeeriumi valitsemisala investeeringute dünaamika, tuhat eurot
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid Välisministeeriumi valitsemisala -24 040 -30 467 -27 566 2 901 -10% -6 963
20.25 Investeeringud kokku -12 020 -15 233 -13 874 1 359 -9% -3 482 IT investeeringud -3 553 -3 014 -620 2 394 -79% -267 Transpordivahendid -159 -330 -50 280 -85% -791
659
Seaduse
rea nr 2025
täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus
Muutus
%
2026
lisandunud
vahendid Muud investeeringud -1 208 -170 -542 -372 219% -362 Kinnisvara -6 147 -11 444 -11 152 292 -3% -2 062
20.28 Käibemaksukulu põhivara soetustelt -952 -275 -1 511 -1 236 449% 0
Tabel 488. Välisministeeriumi valitsemisala investeeringute eelarve liikide vaheline võrdlus
objektide lõikes, tuhat eurot
Seadu
se rea
nr
Investeeringu
grupp 2027 RE
Piirmäära
ga
vahendid
Arvestuslik
ud
vahendid
Välistoet
us, sh
RKF
Muud
tuludes
t
sõltuva
d
vahend
id
Välisministeeriumi
valitsemisala
20.25 Investeeringud kokku -13 874 -12 120 -1 511 0 -243
20.26
Välisministeeriumi ja
välisesinduste
ehitusinvesteeringud
Kinnisvara -11 152 -10 909 0 0 -243
20.27 Muud investeeringud
kokku -1 212 -1 212 0 0 0
IT investeeringud IT
investeeringud -620 -620 0 0 0
Muud investeeringud Muud
investeeringud -542 -542 0 0 0
Transpordivahendid Transpordivah
endid -50 -50 0 0 0
20.28 Käibemaksukulu põhivara
soetustelt Käibemaksukulu -1 511 0 -1 511 0 0
IT-investeeringute 2,39 mln euro suurust vähenemist 2027. aastal mõjutavad peamiselt RRF-i
vahenditest Eesti ettevõtete ekspordi toetamiseks vajaliku ekspordiportaali arenduse
valmimine 2026. aastal rakendusperioodi lõpuks ning 2026. aasta lisaeelarvega
infotehnoloogiasse suunatud tehisintellektipõhiste arenduste valmimine. Üldisemalt sisaldavad
IT-investeeringud tarkvara arendusi ja serverite ning taristukomponentide hankeid.
Välisministeeriumi ja välisesinduste ruumide ehitusinvesteeringute maht väheneb 0,29 mln
eurot, millest 0,50 mln eurot on tingitud RRF-i vahendite lõppemisest ja ettevõtluskeskuste
valmimisest. Samas suurendab ehitusinvesteeringute eelarvet 0,20 mln eurot Vabariigi
Valitsuse 2025. aasta sügisel tehtud otsus suunata vahendeid äridiplomaatilise suunaga
esinduste võrgustiku laiendamisse.
Investeeringud transpordivahenditesse vähenevad 0,28 mln eurot tulenevalt Vabariigi Valitsuse
otsusest tõsta 2027. aasta vahendid 2026. aastasse, et katta uute välisesinduste tarbeks
ostetavate ning seniste amortiseerunud sõidukite asendamise kulud.
660
Muud investeeringud sisaldavad info- ja füüsilise turvalisuse tagamiseks vajalikke soetusi.
Nende maht suureneb 2027. aastal 0,37 mln eurot tulenevalt otsusest tõsta laia riigikaitse
vahendid Vabariigi Valitsuse reservist valitsemisala eelarvesse (vt seletuskirja II osa).
661
4. OSA. 2027. aasta riigieelarve seaduse tekstiparagrahvide
selgitused
2027. aasta riigieelarve seaduse eelnõu on koostatud kooskõlas riigieelarve seadusega.
Vastavalt riigieelarve seaduse § 28 lõikele 2 esitatakse riigieelarve seaduses sätted, mille
esitamise kohustus tuleneb õigusaktist või mis on seotud eelarveaastal riigieelarve vahendite
kogumise, toetusena saamise, vahendamise või kasutamise korralduse või tingimustega.
Põhiseaduslikele institutsioonidele ja nende haldusala asutustele kohaldatakse ministeeriumi,
ministeeriumi valitsemisala ja riigiasutuse kohta sätestatut, kui riigieelarve seadusest ei tulene
erisusi.
Paragrahvis 2 on toodud seaduste alusel kehtestatud määrad ja piirsummad, mis esitatakse
riigieelarves.
Lõikes 1 toodud määrad kehtestatakse riigieelarvega õppetoetuste ja õppelaenu seaduse
(edaspidi ÕÕS) alusel. Punktis 1 toodud üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse saamiseks
arvestatav keskmise sissetuleku ülemmäär kehtestatakse ÕÕS § 5 lõike 21 punkti 3 alusel ja see
on 756,38 eurot kalendrikuus. Punktis 2 on toodud kutseõppe õppekava õpilase põhitoetuse
suurus õppekuus 60 eurot ja punktis 3 sätestatud üliõpilase vajaduspõhine eritoetus 135 eurot
õppekuus. Need kehtestatakse ÕÕS § 12 lõike 1 alusel ja ei muutu 2027. aastal eelmise aastaga
võrrelduna. Punktiga 4 kehtestatakse kooskõlas ÕÕS § 12 lõikega 2 igaks aastaks üliõpilase
vajaduspõhine õppetoetus õppekuus kolmes suuruses olenevalt taotleja sissetuleku suurusest.
Vajaduspõhiste õppetoetuste määrad on 150 eurot, 270 eurot ning 440 eurot tudengi kohta
õppekuus. Punktis 5 sätestatakse doktoranditoetus kalendrikuus, mis kehtestatakse ÕÕS § 12
lõike 1 ja § 43 lõike 1 alusel ja see ei muutu eelmise aastaga võrrelduna. Doktoranditoetuse
suurus on 660 eurot kalendrikuus. Punktis 6 sätestatakse riigi tagatud õppelaenu
maksimaalmäär aastas, mis kehtestatakse ÕÕS § 20 lõike 2 alusel.
Lõikega 2 kehtestatakse tulenevalt põhikooli- ja gümnaasiumiseaduse § 77 lõikest 3 õpetaja
lähtetoetuse ja § 771 lõikest 4 tugispetsialisti lähtetoetuse suurus. 2027. aastal jäävad õpetajate
lähtetoetuse ja tugispetsialisti lähtetoetuse suurused samaks võrreldes 2026. aastaga, s.o 15
979 eurot. Eestikeelsele õppele ülemineku tegevuskava alusel suurenevad õpetajate ja
tugispetsialistide koolituse õppekaval õppivate üliõpilaste stipendiumid.
Lõikega 3 kehtestatakse vanemahüvitise määr 946 eurot kalendrikuus. Selle kehtestamine igaks
eelarveaastaks riigieelarvega tuleneb perehüvitiste seaduse § 41 lõikest 1. Kui vanemahüvitise
taotleja ei saanud hüvitise saamise õiguse tekkimise päevale eelnenud kalendriaastal
sotsiaalmaksuga maksustatavat tulu, võrdub ühe kalendrikuu hüvitise suurus hüvitise määraga.
Lõikega 4 kehtestatakse tööturumeetmete seaduse (edaspidi ka TöMS) alusel töötutoetuse
päevamäär 15,26 eurot. Riigikogu võttis 14. mail 2025 vastu töötuskindlustuse seaduse
muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse (519 SE), mille kohaselt
alates 2026. aasta 1. jaanuarist enam uusi töötutoetusi ei määrata (v.a üleminekuperioodil
662
erandjuhtudel: 1. jaanuarist 2026. a jõustuva TöMS § 33 lõigete 5 ja 6 alusel). Määratud
töötutoetused makstakse lõpuni.
2026. aasta 1. jaanuarist jõustunud TöMS § 33 lõike 7 kohaselt isikule, kellele makstakse
töötutoetust või kellele töötutoetuse maksmine on peatatud tööturumeetmete seaduse enne
2026. aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsiooni alusel ning kelle töötutoetuse saamise periood
lõppeb pärast 2025. aasta 31. detsembrit, kohaldatakse tööturumeetmete seaduse enne 2026.
aasta 1. jaanuari kehtinud redaktsiooni kuni toetuse maksmise lõpetamiseni.
Enne 2026. aasta 1. jaanuari kehtinud TöMS § 23 lõike 1 järgi ei tohi töötutoetuse päevamäära
31-kordne korrutis olla väiksem kui 50% kuu töötasu alammäärast, mis on kehtinud
eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil. Töötasu alammäär kehtestatakse töölepingu seaduse §
29 lõike 5 alusel. Töötasu alammäär alates 2026. aasta 1. aprillist on 946 eurot. 50% kuu töötasu
alammäärast on 473 eurot. Töötutoetuse päevamäära 31-kordne korrutis on 473,06 (15,26×
31) eurot. Enne 2026. aasta 1. jaanuari kehtinud TöMS § 22 lõigete 1 ja 4 kohaselt makstakse
töötutoetust 270 päeva, kuid kui töötul on vanaduspensionieani jäänud vähem kui 180 päeva,
makstakse töötutoetust kuni vanaduspensionieani jõudmiseni. Viimased töötutoetuse
väljamaksed tehakse 2027. aastal.
Lõikes 5 on toodud sotsiaalhoolekandeseaduse (edaspidi ka SHS) alusel kehtestatavad määrad.
Punktiga 1 SHS § 73 lõike 5 alusel kehtestatav psüühiliste erivajadustega inimeste kogukonnas
elamise teenusele suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 446 eurot
kalendrikuus. Samuti on 446 eurot kalendrikuus ööpäevaringsele erihooldusteenusele
suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus, kui ööpäevaringset erihooldusteenust
osutatakse hoolekandeasutuse ühes või igas eraldiseisvas hoones korraga rohkem kui 12
isikule. Kui ööpäevaringset erihooldusteenust osutatakse hoolekandeasutuse ühes või igas
eraldiseisvas hoones kuni 12 isikule või eraldi toimivates peresarnastes gruppides kuni 10
isikule, kuid kõige rohkem 30 isikule ühes hoones, on ööpäevaringsele erihooldusteenusele
suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus 525 eurot kalendrikuus. Päeva- ja
nädalahoiuteenusele suunatud isiku omaosaluse maksimaalne maksumus on 396 eurot
kalendrikuus. Määrad on jäetud 2026. aastaga samale tasemele.
Kogukonnas elamise teenust ja ööpäevaringset erihooldusteenust saama suunatud isik on
kohustatud tasuma omaosaluse toitlustamise ja majutamise eest. Isikule peab pärast
omaosaluse, tulumaksu, töötuskindlustusmakse ja kogumispensioni makse tasumist jääma
isiklikuks kasutamiseks vähemalt 15% tema tuludest (kogumispensionist, töövõimetoetusest,
sotsiaalmaksuga maksustatavast tulust). Kui ei jää, hüvitatakse isiku eest omaosaluse
maksimaalsest maksumusest puudujääv osa Sotsiaalkindlustusameti (edaspidi SKA) eelarve
kaudu.
Omaosalus kaetakse osaliselt SKA eelarvest arvestusega, et isikule jääks pärast omaosaluse
tasumist 15% tema eelmises lõigus loetletud sissetulekutest. 2026. aastal oli selleks SKA
eelarves planeeritud 84 tuhat eurot.
663
Punktiga 2 SHS § 131 lõike 3 alusel kehtestatav üksi elava isiku või perekonna esimese liikme
toimetulekupiir on 231 eurot kalendrikuus ning võrreldes 2026. aastaga tõus 11 eurot.
Toimetulekupiir perekonna teisele ja igale järgmisele täisealisele liikmele on 185 eurot
kalendrikuus ning pere iga alaealise lapse toimetulekupiir on 277 eurot kalendrikuus. Lisaks
makstakse õppivatele lastele 92 euro võrra suuremat toimetulekutoetust pikemal perioodil.
Sellega kindlustatakse kõige madalama sissetulekuga inimestele rohkem raha toidu,
esmatarbekaupade ja kodu alles hoidmise jaoks. 2025. aastal sai toimetulekutoetust ligi 22 000
inimest, neist ligikaudu 6600 olid lapsed. Toimetulekutoetuse kogueelarve on 36,5 mln eurot.
Punktis 3 kehtestatakse SHS § 1393 lõike 1 alusel üksi elava pensionäri toetuse (edaspidi
pensionäritoetus) suurus 200 eurot kalendriaastas. Pensionäritoetust makstakse pensionärile,
kelle pensioni netosumma on väiksem kui pensionäritoetuse maksmise määr – täisarvuni
ümardatud keskmise vanaduspensioni 1,2-kordne suurus, mille Statistikaamet on avaldanud
eelarveaastale eelnenud aasta teise kvartali kohta. Kuni 2025. aastani (kaasa arvatud) kinnitati
määr Riigikogu poolt riigieelarvega, alates 2026. aastast kehtestab selle täpselt samadel alustel
arvestatuna valdkonna eest vastutav minister hiljemalt eelarveaasta 31. märtsil.
Lõikega 6 sotsiaalmaksu maksmise aluseks oleva määra kehtestamine igaks eelarveaastaks
riigieelarvega tuleneb sotsiaalmaksuseaduse §-st 21. Riigieelarvega kehtestatav kuumäär ei või
olla väiksem kui eelarveaastale eelnenud aasta 1. juulil kehtinud Vabariigi Valitsuse kehtestatud
töötasu alammäär. Vastavalt Vabariigi Valitsuse 23. märtsi 2026. aasta määrusele nr 36
„Töötasu alammäära kehtestamine“ on alates 1. aprillist 2026 töötasu alammäär täistööajaga
töötamise korral 946 eurot.
Sotsiaalmaksuseaduse § 21 alusel kehtestatav sotsiaalmaksu maksmise aluseks olev kuumäär
on 946 eurot.
Lõikes 7 on toodud muuseumiseaduse (edaspidi ka MuuS) alusel kehtestatavad määrad.
Punktis 1 on esitatud MuuS § 28 lõike 3 punkti 1 alusel kehtestatav 2027. aasta jooksul
eksponeeritavate näituste riigi tagatava kahjuhüvitise kogusumma piirmäär. See on ligi poole
väiksem kui 2026. aastal, sest väga kõrge väärtusega välisnäitusi muuseumidel praegu
tööplaanides ei ole. Kavandatav piirmäär põhineb muuseumidelt kogutud eelinfol ning
piirmäära arvestuse põhimaht tuleneb Sihtasutuse Eesti Kunstimuuseum näituseplaanidest.
Punktis 2 määratakse vastavalt MuuS § 28 lõike 3 punktile 2 kalendriaastal kehtiv omavastutuse
suurus, mis ei sõltu näituse väärtusest. Selleks on 2000 eurot ühe näituse kohta. Omavastutuse
summa põhineb Kultuuriministeeriumi hinnangul, seda 2027. aastaks ei muudeta.
Omavastutuse määra sätestamise eesmärk on rõhutada kahjuhüvitise tagamist taotleva
muuseumi üldist esmast vastutust, vähendades seeläbi riske riigi jaoks, et kulukamaid
kahjujuhtumeid üldse ei tekiks. Lisaks lihtsustab see rahvusvahelise näituse kahjuhüvitise
süsteemi haldamist, sest väiksemad ja tõenäolisemad kahjud katab taotleja, ostes soovi korral
selle katteks erakindlustuse. Vastavalt kultuuriministri 25. aprilli 2019. a määrusele nr 19
„Muinsuskaitseameti põhimäärus“ viib Muinsuskaitseamet läbi rahvusvahelise näituse
664
omanikule tekkinud kahju riigi poolt hüvitamise tagamise taotluste ning hüvitistaotluste
menetlusi ning valmistab ette otsuse eelnõusid.
Punktis 3 esitatakse vastavalt MuuS § 28 lõike 3 punktile 3 kümmet mln eurot ületava
väärtusega näituste andmed. Selliseid näitusi on 2027. aastal kavas üks ning selle korraldaja on
Sihtasutus Eesti Kunstimuuseum.
Lõikes 8 on toodud riigieelarve seaduse alusel kehtestatavad määrad.
Punktiga 1 kehtestatakse riigieelarve seaduse § 61 lõike 41 alusel kehtestatav Vabariigi Valitsuse
antavate laenude ja riigigarantiide suurim lubatud jääk. See on 4, 258 mld eurot ning see jääk
sätestab kogu riigi poolt väljastatud laenude portfelli ja riigigarantiide mahu kokku. Nimetatud
piirsummast suuremas ulatuses pole valitsusel volitusi garantiisid ega laene anda.
Punktiga 2 kehtestatakse riigieelarve seaduse § 61 lõike 42 alusel limiidid, mille ulatuses on
vastava valdkonna ministril õigus anda arvelduskrediidilepingu alusel Eestis asuvale või Eestis
tegutsevale riigi asutatud sihtasutusele laenu selles punktis määratud suurima jäägi ja
maksimaalse laenusumma ulatuses kuni kolmeaastase tähtajaga. Valdkonna eest vastutavale
ministrile kehtestatakse 2027. aastaks limiidid, mille kohaselt tema antavate laenude suurim
lubatud jääk on 10 mln eurot ja maksimaalne laenusumma on 1 mln eurot.
Punktiga 3 kehtestatav riigi võlakohustuste suurim lubatud jääk riigieelarve seaduse § 69 lõike
2 alusel sätestab riigi nimel võetud lühiajaliste ja pikaajaliste kohustuste limiidi kokku. See on
2027. aastal 16,5 mld eurot.
Lõikega 9 nähakse ette piirmäär välislepingutele, mida võib sõlmida Vabariigi Valitsus. Selleks
piirmääraks on ka 2027. aastal 3% riigiasutuse kuludest, kelle algatusel selline leping sõlmitakse.
Paragrahvis 3 sätestatakse 2027. aasta riigieelarve seosed kohalike omavalitsuste eelarvetega.
Lõikes 1 sätestatakse kohaliku omavalitsuse üksustele tasandusfondi jaotamise põhimõtted.
Tasandusfond on blokk-toetus, mis koosneb mitmest erinevast mittesihtotstarbelisest
toetusest. Kõige suurem osa jaotatakse omavalitsuste üldiste tulude ja kulude vahe
tasandamiseks. Kohaliku omavalitsuse üksuste arvestuslik keskmine tegevuskulu saadakse iga
näitaja ühikulise maksumuse korrutamisel vastava näitaja väärtusega. Parameetrite väärtuste
kujunemisel on aluseks aastatel 2016–2017 läbi viidud kohalike omavalitsuste netokulude
analüüs. Tulumaksu laekumised aastatel 2024–2026 võetakse arvesse kaalutud keskmisena,
arvestades muutusi tulumaksu seaduses (2027. aastal muutuvad omavalitsustele arvestatud
tulumaksu määrad). Arvestusliku maamaksu arvutamisel lähtutakse maamaksumääradest
0,33% maatulundusmaa ja elamumaa ning 0,66% muu maa maksustamise hinnast 2026. aastal
eurodes ja kodualuse maa maksusoodustusest 500 eurot.
Lisaks tulude-kulude tasandamisel arvestatakse elanike kahanemisest tingitud ülemineku
leevendamise vajadusega, väikesaarte kõrgema kuluvajadusega, hooldereformi ülemineku
toetusega, asendushoolduse ja matusetoetuse tulubaasi üle andmise ülemineku toetusega,
riiklikelt looduskaitsealadelt saamata jääva maamaksu kompenseerimisega ning
kompensatsiooniga, kui kohaliku omavalitsuse üksuste ühinemisest tingituna nende
665
tasandusfondi laekumine vähenes. Lisaks kompenseeritakse omavalitsustele tulumaksu
määrade muudatusest tingitud tulude vähenemist üle piirmäära, vastavalt tulumaksu seaduse
muutmise seaduse (443 SE) seletuskirja tabelile 1.
Lõikega 2 määratletakse summaliselt riigieelarve seaduse § 48 lõikes 1 nimetatud toetusfondi
kuuluvate toetuste liigid, mille vahel toetusfondi vahendid jaotatakse.
Lõikega 3 sätestatakse kohalike omavalitsuste toimetulekutoetuse maksmise ja
rahvastikuregistri toimingutega seonduvate riiklike ülesannete täitmise korraldamisega seotud
kulude hüvitamine. Hüvitamismäärade leidmisel on arvesse võetud 2025. aasta tegelike valla-
ja linnavalitsuses töötavate ametnike keskmist töötasu, majandamiskulusid, koolituskulusid ja
amortisatsioonikulusid, mida on korrigeeritud prognoositud keskmise palga ja THI muutuse
võrra. Hüvitiste jaotamisel võetakse aluseks tegelik juhtumite arv 2026. aastal.
Lõikes 4 on toodud volitusnorm Vabariigi Valitsusele määrata toetusfondi jaotamisel
kasutatavad arvnäitajad, nendega arvestamise alused ja väärtused (ehk jaotamise ulatus).
Paragrahvis 4 sätestatakse riigieelarve liigendamise täpsusaste. Riigieelarve koostatakse,
liigendatakse ja seetõttu ka piirmääraga vahendite limiidid valitsemisaladele seatakse euro
täpsusega. Finantsarvestus (raamatupidamine) ja kuluarvestus riigieelarve kasutamisel
toimuvad samas aga eurosendi täpsusega. Riigieelarvet ei ole otstarbekas koostada ega
liigendada ümardatuna infosüsteemides, nagu see on paremaks hoomatavuseks esitatud
seaduse esimeses paragrahvis, sest see põhjustaks vahendite kasutamisel ebaefektiivsust.
Majandusaasta aruanne ja riigieelarve muutmise seadus koostatakse ning muu finantsinfo
esitatakse üldjuhul samuti tuhandetes eurodes.
Paragrahviga 5 antakse ministrile ja Vabariigi Valitsusele õigus teatud piirides muuta
eelarvevahendite liigendust. Riigieelarve seaduse § 56 lõikest 1 tulenevalt võib riigieelarvega
kindlaks määratud vahendite jaotust ministeeriumide valitsemisalade, tulemusvaldkondade ja
programmi tegevuste vahel muuta vaid riigieelarve muutmisega või lisaeelarvega, kui
riigieelarve seadusest või riigieelarvest ei tulene teisiti. Antud sättega antaksegi võimalus
ministeeriumide valitsemisaladele ja Vabariigi Valitsusele muuta riigieelarve liigendust ilma, et
selleks peaks muutma jooksva aasta riigieelarve seadust. Antud sättega annab Riigikogu ette
parameetrid, mille piires on võimalik eelarvet muuta (edaspidi ka paindlikkus või paindlikkuse
reegel). Sätete sõnastuses ja rakendamise ulatuses ei ole 2026. aasta riigieelarvega võrreldes
erinevusi.
Lõige 1 sätestab, et minister võib kahe või mitme samasse tulemusvaldkonda kuuluva
programmi tegevuse vahel teha ümberliigendamisi, kui see on võimalik tulenevalt sellest, et
ühe või mitme tegevuse jaoks planeeritud kulusid ei kasutata ära (alatäitmine). Ettenähtud
paindlikkuse reeglist erinevate ja 5 mln eurost suuremate muudatuste üle otsustamine on
Riigikogu pädevuses.
Paindlikkust arvestatakse programmi tegevuse eelarve piirmääraga kulude kohta.
666
Paindlikkuse ulatus ühe programmi tegevuse kohta on kuni 5 mln eurot, kuid täpne määr sõltub
programmi tegevuse piirmääraga kulude eelarvest järgnevalt:
1. Programmi tegevustele, mille piirmääraga kulude eelarve on kuni 4 mln eurot arvestatakse
paindlikkus 25% ulatuses piirmääraga kulude eelarvest;
2. Programmi tegevuste puhul, mille piirmääraga kulude eelarve on alates 4 mln eurost kuni
200 078 450 euroni, arvestatakse paindlikkus valemi järgi: 918 400 + 2,04% * programmi
tegevuste piirmääraga kulude maht.
Kui paindlikkuse piir jõuab 5 mln euroni (st programmi tegevuste piirmääraga vahendite eelarve
on 200 078 450 eurot või rohkem), jääb see programmi tegevuse eelarve mahu suurusest
olenemata konstantseks. Seega kehtib iga suurema programmi tegevuse eelarve puhul
paindlikkuse reegel 5 mln eurot.
Lõige 2 täpsustab riigieelarve seaduse § 56 lõikes 2 toodud investeeringuobjektide liigenduse
muutmise õiguse ulatust. Vabariigi Valitsusele antakse õigus ministeeriumi ettepanekul muuta
riigieelarves märgitud ministeeriumi valitsemisala investeeringuobjektide eelarveid kuni 20%.
Muutuse võib teha investeeringute eelarve kogusumma sees, st ei muudeta investeeringute
eelarve kogumahtu. Sellega luuakse mõistlik paindlikkus investeeringuobjektide eelarvete
muutmiseks investeeringute kallinemise puhuks.
Paragrahvis 6 on välja toodud institutsioonide ja üksuste eelarved, kes rahvusvahelise õiguse
või seaduse alusel peavad oma sisulises tegevuses olema sõltumatud ja iseseisvad. Sellised
institutsioonid tegutsevad suurema organisatsiooni koosseisus ja riigieelarve tähenduses on
nende eelarved kas osa põhiseadusliku institutsiooni või ministeeriumi valitsemisala eelarvest.
Struktuurse kuuluvuse ja eelarve üldise korralduse tõttu võiks jääda mulje eelarvelisest
sõltuvusest, mistõttu võib tõusetuda küsimus ka tegevuse sõltumatusest ning
usaldusväärsusest.
Lõikes 1 sätestatakse institutsioonide ja üksuste eelarved, kes tegutsevad Riigikogu juures või
valitsemisalas. Esiteks tuuakse välja Arenguseire Keskuse eelarve, mis tulenevalt arenguseire
seaduse § 3 lõikest 3 on eraldiseisev osa Riigikogu Kantselei eelarvest. Keskuse eelarve 2027.
aastal on 820 662 eurot. Teiseks sätestatakse Erakondade Rahastamise Järelevalve Komisjoni
eelarve. Nimetatud komisjoni tegevus tuleneb erakonnaseadusest, mille § 1210 lõike 9 kohaselt
tagab asjaajamise ja tehnilise teenindamise Riigikogu Kantselei. Komisjoni eelarve on 212 573
eurot. Kolmandaks kajastatakse lõikes riigi valimisteenistuse eelarve. Riigikogu valimise seaduse
§ 14 lõige 4 näeb ette, et valimiste ettevalmistamise ja korraldamise eelarve (riigi
valimisteenistus) on eraldiseisev osa Riigikogu Kantselei eelarvest. Riigi valimisteenistuse
eelarve on 8 134 311 eurot.
Lõikes 2 sätestatakse Ohutusjuurdluse Keskuse eelarve. Keskuse sõltumatuse nõue tuleneb
raudteeseadusest, lennundusseadusest, meresõiduohutuse seadusest ja Euroopa Parlamendi
ja nõukogu määrusest 996/2010. Ohutusjuurdluse Keskuse eelarve moodustab Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala „Ettevõtluskeskkond“ programmi piirmääraga
vahendite mahust 252 444 eurot.
667
Lõikes 3 sätestatakse Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei eelarve.
Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku kantselei on võrdse kohtlemise seaduse
§ 15 lõike 1 alusel sõltumatu ja iseseisvalt tegutsev riigiasutus, kes tegeleb seaduses toodud
ulatuses inimeste põhiõiguste kaitsega. Iseseisva ja sõltumatu asutusena tegutsemise sõnastus
tuleneb nii voliniku tegevuse aluseks olevatest Euroopa Liidu direktiividest kui ka ÜRO
põhiõiguste kaitsega tegelevate riiklike asutuste kvaliteedinõuetest ehk nn Pariisi printsiipidest.
Pariisi printsiipide kohaselt peab riigieelarveline rahastus olema tagatud selliselt, et volinikule
oleks tagatud eelarveline iseseisvus. Selle tagamiseks tuuaksegi kantselei eelarve suurus välja
riigieelarve tekstiparagrahvi sättena. Tegevuspõhises riigieelarves on toodud programmide
tegevuste mahud ning administratiivne liigendamise õigus valitsemisala sees on jäetud
valdkonna eest vastutavale ministrile. Seetõttu on Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse
kohtlemise voliniku kantselei eelarve kajastatud osana Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala eelarvest. Samal ajal aga tulenevalt oma
ülesannetest teostab volinik diskrimineerimisjuhtumite kahtluse korral vastavaid
haldusmenetlusi inimeste põhiõiguste kaitseks vajadusel ka Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi vastu. Soolise võrdõiguslikkuse ja võrdse kohtlemise voliniku
kantselei eelarve moodustab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala
soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programmi piirmääraga vahendite mahust 542 312
eurot.
Lõikes 4 sätestatakse kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse kulude ja investeeringute eelarve.
2027. aasta 1. jaanuaril kehtima hakkava tuumaenergia ja -ohutuse seaduse (TEnOS) § 13 lõige
1 sätestab, et kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse pädev asutus on Tarbijakaitse ja Tehnilise
Järelevalve Amet (edaspidi TTJA), kes korraldab kiirgus- ja tuumaohutusalast tegevust.
Tuumaregulaatori funktsiooni loomisega TTJA juurde saab TTJA-st pädev reguleeriv asutus
Euroopa Liidu Nõukogu direktiivi 2009/71/Euratom alusel. Sama paragrahvi lõige 3 sätestab, et
pädeva asutuse kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse kulud kaetakse sihtotstarbeliselt
riigieelarvest ja nähakse ette Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi valitsemisala
eelarves eraldi real. Sätte eesmärk on tagada pädevale asutusele stabiilne, prognoositav ja
piisav rahastamine, mis on vältimatu eeldus kiirgus- ja tuumaohutuse järelevalve ning
regulatiivsete ülesannete sõltumatuks ja tõhusaks täitmiseks. Kiirgus- ja tuumaohutusalane
tegevus on käsitatav avaliku huvi seisukohalt kriitilise funktsioonina, mille rahastamine peab
olema tagatud ka olukordades, kus tuumakäitisi veel ei ole või kus tegevusmahud ajutiselt
muutuvad. Selle tagamiseks tuuakse kiirgus- ja tuumaohutusalase tegevuse eelarve suurus välja
riigieelarve tekstiparagrahvi sättena. Sätte kohaselt on TTJA kiirgus- ja tuumaohutuse alase
tegevuse kulud 2027. aastal 2 610 313 eurot ja investeeringud 519 475 eurot.
Paragrahvis 7 sätestatakse 2027. aasta riigieelarves NATO metoodika kohaselt kavandatud
kaitsekulu kogumaht. Kaitsekulu kasutamisel järgitakse Eesti kui NATO liikmesriigi kohustusi.
Paragrahvis 8 on esitatud Tervisekassa eelarvepositsioon. Selle aluseks on Tervisekassa
nõukogus 28. augustil 2026. aastal kinnitatud eelarvepositsiooni ettepanek,
Rahandusministeeriumi 2026. aasta suvine majandusprognoos maksutulude osas ja 2027. aasta
668
riigieelarve eelnõu täiendavad tulud ja kulud. Paragrahv arvestab riigieelarve seaduse § 6
(eelarvepositsiooni reeglid) sätestatuga.
Paragrahvis 9 on antud Transpordiametile õigus katta kohalikele omavalitsustele üle antud
teede teehoiu kulusid kuni jooksva aasta lõpuni. Riigitee tunnustele mittevastavate riigiteede
üle andmine kohaliku omavalitsuse üksusele toimub juhtumipõhise haldusmenetluse
tulemusena kohaliku omavalitsuse üksuse esitatud taotluse või Transpordiameti ettepaneku
alusel. Riigitee ja sellega kaasnevate teehoiu kohustuste üleandmine toimub valduse
üleandmise tulemusena, mille kohta koostatakse vara üleandmise-vastuvõtuakt. Valduse
üleandmisele järgneb notariaalse lepingu sõlmimine ja vastavate kannete tegemine
kinnistusraamatus. Seega riigitee ja sellega kaasnevate kohustuste üleandmine, millest alates
tuleb arvestada ka vastavate teehoiu vahendite tagamisega kohaliku omavalitsuse üksusele,
toimub valduse üleandmise hetkel (kuupäeval). Reeglina toimub valduse üleandmine kevadel
või sügisel. Aasta alguse seisuga ei ole otstarbekas teed üle anda, sest Transpordiameti
talihoolduse lepinguid ei saa automaatselt üle anda, aga KOV peab kohe hoolduse tagama. Kuna
eelarveaasta keskel tee üleandmisel ei ole riigieelarve toetusfondi real selle tee rahadega
arvestatud, tuleb tagada KOV-ile rahastus kuni eelarveaasta lõpuni. Seega eraldab
Transpordiamet kohaliku omavalitsuse üksusele vahendid üle antud tee teehoiu kulude
katmiseks kuni jooksva eelarveaasta lõpuni. Järgmisest aastast on rahad arvestatud toetusfondi
hulgas.
Paragrahvis 10 sätestatakse, millises osas on 2027. aasta riigieelarve tulude laekumise korraldus
Välisministeeriumi, Kaitseministeeriumi, Haridus- ja Teadusministeeriumi,
Kultuuriministeeriumi ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas erinev
riigieelarve seaduse § 59 sätestatust.
Lõikes 1 sätestatakse, et Välisministeeriumi põhivara müügist laekuv tulu ei laeku riigi likviidsete
finantsvarade hulka, vaid selles ulatuses tohib Välisministeerium soetada uut põhivara.
Tegemist on tuludest sõltuvate kuludega, mis tähendab, et nende eest kulutuste tegemine on
lubatud alles pärast seda, kui müügist saadud vahendid on laekunud Riigikassasse. See seondub
nii välisesinduste kasutatava kui ka Eestis asuva välisriigi diplomaatilise esinduse kasutatava
põhivaraga. Tulenevalt sellest, et tegemist on erandiga, sätestatakse kohustus kooskõlastada
tehingud eelnevalt Rahandusministeeriumiga.
Lõikes 2 sätestatakse laekuvate tulude kasutamise erisused Kaitseministeeriumile. Punktis 1
sätestatakse, et Kaitseministeeriumi kinnistute ja vallasvara müügist laekuv tulu ei laeku riigi
likviidsete finantsvarade hulka, vaid laekunud tulu ulatuses tohib Kaitseministeerium soetada
uut põhitegevuseks vajalikku vara ning kaitseotstarbelisi varusid. Tegemist on tuludest
sõltuvate kuludega, mis tähendab, et nende eest kulutuste tegemine on lubatud alles pärast
seda, kui müügist saadud vahendid on laekunud Riigikassasse. Müügist laekuvate tulude arvelt
tehtud kulutused ei kajastu NATO meetodil arvestatavas kaitsekulude eelarves. Tegemist on
potentsiaalsete ühekordsete tehingutega, mis mõjutavad üksnes konkreetse eelarveaasta
piirmäärata vahendite mahtu. Tulenevalt sellest, et tegemist on erandiga, sätestatakse
kohustus kooskõlastada müügitehingud eelnevalt Rahandusministeeriumiga.
669
Lõike 2 punktis 2 sätestatakse erisus kaitsetööstusparkide (edaspidi KTP) kohta. KTP rajamisel
on seatud eesmärgiks mitte tekitada sellega täiendavat koormust kaitsekulutustele ja
korraldada KTP tegevus isemajandamise põhimõttel selliselt, et kõik KTP-s tegutsevad
ettevõtted katavad ka KTP baastaristu arendamise ja toimimisega seotud kulutused.
Riigi Kaitseinvesteeringute Keskusel (edaspidi RKIK) kui KTP haldajal on baastaristu toimimiseks
vaja kõigepealt baastaristu rajada ning soetada selle käigus hoidmiseks vajalik võimekus
(hävitusseadmed, traktorid, tõstukid, muruniidukid, transpordiveokid jms) ja seejärel tagada ka
baastaristu toimimine, tehes selleks nii heakorratöid (muruniitmisest ja lumelükkamisest kuni
aiale kukkunud puu kõrvaldamise ning valvesüsteemi remondi ja uuendamiseni) kui ka
baastaristu arendamist vastavalt ettevõtete muutuvatele vajadustele.
Kulud tuleb teha nii eelnevalt (nt investeeringud baastaristu ja tehnika rajamisele ja soetusele)
kui ka tegevuste käigus (nt jooksvad kulud ja osutatavad teenused). Selleks, et tagada KTP
isemajandamine, on vajalik, et Kaitseministeeriumil oleks õigus KTP hoonestusõiguse tasu, KTP
taristu kasutusse andmise tasu ning KTP-s osutatavate teenuste eest saadavat tasu kasutada
KTP taristu arendamiseks, remontimiseks, hooldamiseks, julgeoleku tagamiseks ning muude
kaitsetööstuspargi igapäevase toimimisega seotud kulude katmiseks.
KTP rajamise järgsed kulud saab jagada kolmeks:
1. hoonestusõiguse tasu;
2. kasutustasu ehk üür;
3. teenuste kulu.
Hoonestusõiguse tasu
KTP baastaristu kasutusse andmiseks, et ettevõte saaks rajada KTP-sse kaitsetööstuse, sõlmib
riik ettevõttega asjaõigusliku hoonestusõiguse lepingu, milles fikseeritakse hektaripõhine
hoonestusõiguse tasu. Nimetatud tasust tuleb katta baastaristu korrashoidmise (nt haldamise,
tehnohoolduse, mingil määral korrashoiu ja omanikukohustuste kulu) ja arendamisega
kaasnevad kulud. Seega on vajalik, et nimetatud tasu saaks Kaitseministeerium kasutada, mis
välistab vajaduse riigieelarvest KTP toimimiseks täiendavate investeeringute taotlemiseks.
Kasutustasu ehk üür
KTP baastaristu hulka kuuluvad ka hoidlad, kus ladustatakse nii lõhkematerjali sisaldavat
toorainet, pooltooteid kui ka valmistoodangut vastavalt ettevõtete tootmismahtudele ja -
vajadustele. Hoidlate kasutamiseks on ettevõtetel kaks võimalust:
1. RKIK pakub ettevõttele ladustamise ja käitlemise teenust, mille raames on hoidla RKIK-i
hallata;
2. RKIK üürib hoidla hoone kogumahus ettevõttele välja ja ettevõte korraldab ise käitlemise
teenuse.
Suuremad ettevõtted vajavad mitme lao mahtu oma püsikasutusse ja korraldavad selle raames
ise seal käitlemise teenuse, sellisel juhul üürib ettevõte RKIK-ilt hoidlaid ja tasub vastavalt
kasutusse antava pinna mahule. Sellisel juhul on vajalik, et Kaitseministeerium saaks kasutada
670
laekuvat üüritulu KTP hoidlate korrashoidmiseks. Ei ole välistatud, et KTP arendamisel ning
ettevõtete vajaduste muutumisel on vajalik ettevõtete kasutusse anda (üürida) ka muid KTP
baastaristu osiseid.
Teenused
KTP igapäevase toimimise raames osutab RKIK ettevõtetele erinevaid tasulisi teenuseid, nt:
1. Testkatsete läbiviimine;
2. Jääkide hävitamine;
3. Inertsete materjalide transport;
4. Ladustamis- ja käitlemisteenus;
5. Kommunaalteenused (küte, aur, vesi, heitvee käitlus, andmeside);
6. Korrashoiu teenused (remondid, teehoid, haljastus jne);
7. Valveteenus.
Teenustega seotud kulude katmine toimub tarbitud ühikute ja mahtude alusel. RKIK-i poolt
osutatavate teenuste hindades sisaldub mh ka personalikulu ning teenuse osutamiseks vajalike
seadmete ning muude vahendite kulu. Oluline on rõhutada teenitud tulu kasutamist nende
tulude teenimiseks tehtavate kulude katmiseks.
Lõike 3 kohaselt võivad Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisalas olevad riigikoolid
soetada oma tegevuses kasutuses olnud vallasvara müügist laekunud vahenditest koolile
põhitegevuseks vajalikku vara.
Säte on vajalik õppeasutuste põhitegevuseks vajaliku vara paremaks haldamiseks. Õppetöö
korraldamisel on masinatel ja seadmetel suured nõudmised tööohutusele, töökindlusele ja
tööturul vajalike oskuste ja teadmiste omandamisele. Seetõttu on vajalik neid teatud perioodi
tagant välja vahetada.
Uute masinate ja seadmete ostmisel tuleb mõelda olemasolevate seadmete keskkonnajälje ja
parima kasutuse peale, võimaldades nende edasist kasutust vähenõudlikumas keskkonnas.
Seega on Haridus- ja Teadusministeeriumi hinnangul mõistlik need juhul, kui neid ei vaja ka
teised riigikoolid, anda uute seadmete või masinate omandamisel eelnevad masinad või
seadmed tarnijale või tootjale korrastamiseks ja seega elukaare pikendamiseks. Samuti
võimaldab see vähendada uute seadmete või masinate ostu- või rendihinda. Tegemist on
potentsiaalsete ühekordsete tehingutega, mis mõjutavad üksnes konkreetse eelarveaasta
piirmäärata vahendite mahtu. Tulenevalt sellest, et tegemist on erandiga, sätestatakse
kohustus kooskõlastada tehingud eelnevalt Rahandusministeeriumiga.
Lõike 4 kohaselt võib Kultuuriministeeriumi valitsemisalas olev Eesti Lastekirjanduse Keskus
kasutada tema valduses olevate pärandina saadud kinnis- ja vallasvara müügist laekunud
vahendeid testamendis tehtud korralduste täitmiseks.
Eesti Vabariik omandas 2024. aastal pärimise teel vara, mille hulka kuulub üks kinnistu, neli
korteriomandit, neis asuv vallasvara ning Edgar Valteri teosed ja autoriõigused. Testamendiga
oli pärandvara saajaks määratud Kultuuriministeeriumi valitsemisalas tegutsev hallatav
671
riigiasutus Eesti Lastekirjanduse Keskus. Pärimise teel omandatud vara ja selle võõrandamisest
laekuvaid vahendeid tuleb kasutada testamendis tehtud korralduste täitmiseks, sealhulgas
Edgar Valteri kultuuripärandi säilitamiseks ja vahendamiseks ning stipendiumite maksmiseks.
Riigile pärimise teel üle läinud autoriõiguste ja autoriõigustega kaasnevate õiguste teostamist
ning õiguste teostamisest saadud tasu kasutamist reguleerib autoriõiguse seaduse § 36.
Riigi poolt pärimise teel omandatud kinnis- ja vallasvara osas ja selle võõrandamisest laekuvate
vahendite kasutamise osas eriregulatsioon puudub. Riigivaraseaduse § 7 lõike 1 kohaselt
loetakse riigi omandatav vara selle riigivara valitseja valitsemisele kuuluvaks, kellele see vara
seaduse või tehingu alusel tuleb üle anda või kes on õigustatud või kohustatud selle vastu
võtma, ning § 8 lõike 71 alusel võib riigivara valitseja sätestada volitatud asutuse riigivaraga
seotud õiguste ja kohustuste ulatuse. Vastavalt pärandaja soovile on riigivara valitsejaks
määratud Kultuuriministeerium ja volitatud asutuseks Eesti Lastekirjanduse Keskus.
Pärimisseadusest tulenevalt tuleb vara kasutamisel ja käsutamisel arvestada pärandaja viimast
tahet, sh testamendis pärandi kohta tehtud korraldusi. Seega kuulub pärandina saadud kinnis-
ja vallasvara võõrandamisest laekuv tulu vastavalt pärandaja tahtele Eesti Lastekirjanduse
Keskusele, kes kasutab seda Edgar Valteri kultuuripärandi säilitamiseks ja vahendamiseks
vajalike tegevuste elluviimiseks.
Võõrandada on kavas neli Tartu linnas asuvat korterit, millest üks on 4-toaline ja kolm 3-toalist.
2026. aastal tellitud hindamisaktide kohaselt on korterite turuväärtus kokku 452 000 eurot.
Riigivara võõrandamine algatatakse pärast müügist laekuvate vahendite kasutusele võtmise
tegevusplaani kinnitamist.
Lõike 5 kohaselt antakse Maaelu Teadmuskeskusele, mis on Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi valitsemisala hallatav asutus, õigus amortiseerunud
laboriseadmete müügi korral kasutada uute laboriseadmete soetamisel müügist laekunud
vahendeid.
Laboriseadmed vajavad kaasajastamist, seadmed on spetsiifilised, nende hinnad on tõusnud ja
vähenenud rahastuse tõttu on seadmete väljavahetamisel möödapääsmatu kasutada
amortiseerunud seadmete müügitulu.
Paragrahvis 11 nähakse ette riigieelarvega eraldatud vanglarendi eelarve eristamiseks vajalikud
arvestusobjektid.
Arvestusobjektide kasutuselevõtt võimaldab piirmääraga vahendeid eristada muudest
riigieelarve piirmääraga vahenditest kõikides eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides, sh
on lihtsasti eristatav ka lisaeelarve täitmine.
Paragrahvis 12 sätestatakse Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi eelarves ühistranspordi
dotatsioonidele piirmääraga eelarve maht. Eelarve ja finantsarvestuse infosüsteemides
jagunevad dotatsioonid kolme objektikoodi vahel (SE083000; IN003E00; SE089000).
Riigieelarvelistest vahenditest rahastatakse ühistranspordi teenuse korraldamise kulu, mis
jaotub bussi-, rongi-, parvlaeva- ja lennuliiklusel, mida piletitulu ei kata. Suur osa
672
ühistransporditeenustest osutatakse pikaajaliste kehtivate avaliku teenindamise lepingute ja
teenuse osutamise kohustuste alusel ning mõistlik on lisarahastuse eraldamisel lisada piirangud
eelarve sihipäraseks kasutamiseks.
Paragrahvis 13 sätestatakse eelarvejääkide üleandmine ja ülekandmine seoses valitsemisalade
ja põhiseaduslike institutsioonide ümberkorraldamisega.
2027. aasta riigieelarve seadusesse lisatakse säte, mille kohaselt valitsemisalad, mis on seotud
IKT-teenuste koondamisega ja kohtute grupi moodustamisega, täpsustavad oma eelarvejääke
ja kooskõlastavad need omavahel 2027. aasta 31. märtsiks. Seejärel antakse vahendid teisele
valitsemisalale üle aktiga. Seda seetõttu, et ülekantavad vahendid ei sisaldu riigieelarves ja
riigieelarvega ei ole võimalik neid vahendeid ühelt valitsemisalalt teisele ümber tõsta.
Tulenevalt Vabariigi Valitsuse 19. detsembri 2019. a määruse nr 112 „Riigi eelarvestrateegia,
riigieelarve eelnõu ja tõhustamiskava koostamise ning riigieelarve vahendite ülekandmise
tingimused ja kord ning riigieelarve seadusest tulenevate aruannete esitamise kord“ §-st 13
suureneb ülekantud vahendite võrra valitsemisala eelarveaastas kasutada olevate vahendite
maht, seejuures riigieelarvet ei muudeta. Antud juhul kasutatakse analoogiat riigivara seaduse
§-ga 13, mille kohaselt riigivara üleandmise kohta koostatakse akt. Kui eelarvevahendite jääk
on selgeks tehtud ja üle antud, saab vastuvõttev ministeerium need üle kanda tavakorras, st
riigieelarve seaduse § 59¹ alusel. See tähendab ka ülekantavate vahendite avalikustamist koos
selgitustega ministeeriumi veebilehel (ülal viidatud määruse § 12 lõige 1). Täpsustame, et
tegemist on üksnes 2026. aasta eelarvejääkidega, mida ei olnud võimalik 2027. aasta
riigieelarve seaduses planeerida. Säte ei puuduta vahendeid, mis on 2027. aasta riigieelarve
seaduses ümberkorraldatud valitsemisaladele ette nähtud.
Algatab Vabariigi Valitsus 29. septembril 2026. a
Vabariigi Valitsuse nimel
(allkirjastatud digitaalselt)
Heili Tõnisson
Valitsuse nõunik
1
2027. AASTA
RIIGIEELARVE
SEADUSE
EELNÕU
SELETUSKIRJA
LISAD
Koostaja: Rahandusministeerium
Tallinn, 2026
2
LISA 1. Ülevaade 2027. aasta meetmete mõjust riigieelarvelistele
asutustele põhiseaduslike institutsioonide ja valitsemisalade lõikes
Tabelis on kulude, investeeringute ja finantseerimistehingute suurenemine näidatud negatiivse märgiga
ning tulude suurenemine positiivse märgiga (väärtused on miljon eurot). Kulud on esitatud
käibemaksuta.
2027 2028 2029 2030
TULUMEETMED KOKKU 45,1 169,5 151,8 137,0
Justiits- ja Digiministeerium 39,9 63,8 66,0 68,3
Arvestuslik müügitulu vanglarendist 39,9 63,8 66,0 68,3
Kliimaministeerium 0,0 6,3 3,1 4,2
RMK lisadividend 0,0 6,3 3,1 4,2
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 5,9 6,4 8,2 14,3
Finantsinvesteeringute kasumi/kahjumi prognoosi
täpsustamine 5,9 6,4 8,2 14,3
Rahandusministeerium -0,7 92,8 74,3 50,0
Kogumispensionide seaduse ja maksukorralduse
seaduse muutmine, sh edasiantava maksutulu
suurenemine
-22,1 -39,9 -45,6 -51,8
Maksupettuste vähendamine 5,0 7,5 7,5 7,5
Meetmetelt laekuv täiendav maksutulu 16,4 125,2 112,4 94,3
Välisministeerium 0,0 0,2 0,2 0,2
Eelarverevisjon (konsulaarteenuste kulupõhisuse
parandamine (riigilõivu tõus)) 0,0 0,2 0,2 0,2
KULUMEETMED KOKKU 104,8 -60,8 -53,6 -310,2
Riigiülesed 17,5 19,1 16,4 61,1
Välistoetuste ümberplaneerimine 0,0 0,0 -40,0 0,0
CO₂ tulude ja kulude täpsustamine 17,3 7,4 23,4 33,6
Kinnisvarainvesteeringute mahu vähendamine 0,2 11,7 33,0 27,4
Riigikantselei 0,0 0,0 0,1 0,1
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,04 0,06 0,07
Riigikogu kantselei -1,4 -1,7 -1,7 -1,0
Tegevuskulude kasv -1,4 -1,7 -1,7 -1,0
Riigikohus -0,2 0,1 0,3 0,4
Tegevuskulude kasv -0,2 -0,1 -0,1 -0,1
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,3 0,4 0,5
Kohtud -0,3 5,5 7,9 9,1
Vanglarendi kulu -0,3 0,0 0,0 0,0
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 5,5 7,9 9,1
Riigikontroll -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
Tegevuskulude kasv -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
3
2027 2028 2029 2030
Vabariigi Presidendi kantselei -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Tegevuskulude kasv -0,6 -0,6 -0,6 -0,6
Õiguskantsler -0,5 -0,2 -0,2 -0,2
Tegevuskulude kasv -0,3 -0,2 -0,2 -0,2
AI järelevalve -0,3 0,0 0,0 0,0
Haridus- ja Teadusministeerium -34,2 -55,6 -53,9 -45,1
Teadus-, arendustegevuse ja innovatsioonikulude
taseme säilitamine nominaalselt 2027. aasta
tasemel aastatel 2028-2029
1,5 -9,4 -14,2 -9,4
Kultuuriranits -1,5 -1,5 -1,5 -1,5
Kõrghariduse lisaõppekohtade toetamine -13,3 -13,3 -13,3 -13,3
TI hüpe -3,6 0,0 0,0 0,0
Õpetajate ja kultuuritöötajate palgafondi kasv 3% -20,9 -20,9 -20,9 -20,9
Kiirgus- ja tuumaohutusalane tegevus -0,1 0,0 0,0 0,0
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,03 0,05 0,06
Eesti Keele Instituudi keelemudelite treenimine -0,1 0,0 0,0 0,0
Aastate vaheline ümberplaneerimine 3,8 -5,5 -0,1 0,0
Tartu Tähtvere Riigikooli õppehoonete püstitamise
ja rekonstrueerimise täiendav rahastus 0,0 -5,0 -3,9 0,0
Justiits- ja Digiministeerium -20,2 1,8 2,8 3,2
Vanglarendi kulu -13,6 0,0 0,0 0,0
RIT arvutitöökoha aastate vaheline
ümberplaneerimine -5,0 0,0 0,0 0,0
Siseturvalisuse palgafondi kasv 3% -0,1 -0,1 -0,1 -0,1
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 1,9 2,9 3,3
Aastate vaheline ümberplaneerimine -1,5 0,0 0,0 0,0
Kaitseministeerium 26,5 171,3 90,9 -132,2
SAFE laenuga kaasnev käibemaksukulu vähenemine 26,5 56,0 74,0 0,0
Kaitsekulu aastatevahelise jaotuse täpsustamine,
tagades vähemalt 5% SKPst aastas taseme säilimise 0,0 115,3 16,9 -132,2
Kliimaministeerium 185,1 -124,6 -46,7 -135,5
Välistoetuste ümberplaneerimine 80,0 0,0 40,0 0,0
Teehoiu rahastuse täpsustamine seoses
mootorsõidukimaksu vähenemisega 0,0 0,0 2,0 0,0
RB investeeringu aastatevahelise jaotuse
täpsustamine ja lisarahastus 27,2 -55,9 -19,3 -145,8
Eelarverevisjon (reisilaevade toetusmeetme
vähendamine) 10,5 10,8 10,9 10,9
Eelarverevisjon (jääkide vähendamine) 1,9 0,0 0,0 0,0
Korterelamute rekonstrueerimistoetus 20%
toetusmääraga 2028-2029 0,0 -80,0 -80,0 0,0
KLIM investeeringute vähendamine 39,0 0,0 0,0 0,0
Kultuuritöötajate ja siseturvalisuse palgafondi kasv
3% -0,2 -0,2 -0,2 -0,2
4
2027 2028 2029 2030
Kiirgus- ja tuumaohutusalane tegevus -0,1 0,0 0,0 0,0
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,05 0,08 0,09
Aastate vaheline ümberplaneerimine 27,3 0,6 -0,2 -0,6
Rahvusvaheline kliimapoliitika ja biokütuste
aruandlus ning KHG kauplemissüsteemide
koordineerimine ja arendamine, KLIM alameede
-0,6 0,0 0,0 0,0
Kultuuriministeerium -8,9 -6,4 -5,5 -5,3
Kontsertorganisatsioonide tegevusvõimekuse
tagamine -0,5 -0,5 -0,5 -0,5
Teatrite tegevusvõimekuse tagamine -1,5 0,0 0,0 0,0
"Sport kooli" programmi suurendamine -2,0 0,0 0,0 0,0
Rahvusvaheliste suurvõistluste korraldamise
meetme suurendamine -2,0 -2,0 -2,0 -2,0
Kultuuritöötajate ja treenerite palgafondi kasv 3% -2,9 -2,9 -2,9 -2,9
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,03 0,05 0,06
Aastate vaheline ümberplaneerimine 0,0 -1,0 -0,2 0,0
Film Estonia tagasimakse määra tõstmine 30%lt
40%le ja kogumahu vähendamine 0,0 0,0 0,0 0,0
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium -14,4 0,0 0,0 0,0
Ühistranspordi dotatsiooni suurenemine -7,5 0,0 0,0 0,0
Kultuuritöötajate palgafondi kasv 3% -0,01 -0,01 -0,01 -0,01
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,03 0,05 0,06
Aastate vaheline ümberplaneerimine -6,9 0,0 0,0 0,0
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium 1,5 -12,1 -12,5 -8,0
Teadus-, arendustegevuse ja innovatsioonikulude
taseme säilitamine nominaalselt 2027. aasta
tasemel
1,0 -6,3 -9,5 -6,3
Kiirgus- ja tuumaohutusalane tegevus -2,2 0,0 0,0 0,0
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,12 0,18 0,21
Aastate vaheline ümberplaneerimine 2,9 -5,9 -3,2 -1,9
Laia riigikaitse vahendite üleandmine
Kliimaministeeriumilt Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumile
-0,2 0,0 0,0 0,0
Rahandusministeerium 9,2 15,2 19,7 20,6
Meetmetest tulenev intressikulu kokkuhoid, sh
SmartCapi konsolideerimine Riigikassasse,
Transpordi Varahalduse OÜ likvideerimine ja Eesti
Posti müük
12,0 20,7 23,5 24,3
Tegevuskulude kasv -2,9 -2,9 -2,9 -2,9
Siseturvalisuse palgafondi kasv 3% -0,7 -0,7 -0,7 -0,7
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,08 0,12 0,14
5
2027 2028 2029 2030
Aastate vaheline ümberplaneerimine 0,1 -2,0 -0,4 -0,3
Rahvusvaheline kliimapoliitika ja biokütuste
aruandlus ning KHG kauplemissüsteemide
koordineerimine ja arendamine
0,6 0,0 0,0 0,0
Siseministeerium -21,1 -7,9 -7,4 -7,6
Ida-piiri täiendav rahastus -4,0 0,0 0,0 0,0
Vanglarendi kulu -0,7 0,0 0,0 0,0
Siseturvalisuse palgafondi kasv 3% -7,3 -7,3 -7,3 -7,3
Kiirgus- ja tuumaohutusalane tegevus -0,2 0,0 0,0 0,0
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,03 0,05 0,06
Aastate vaheline ümberplaneerimine -9,0 -0,6 -0,1 -0,3
Sotsiaalministeerium -12,0 -5,6 -4,1 -3,6
Vanglarendi kulu -3,3 0,0 0,0 0,0
Vaimset tervist toetavate teenuste rahastus -3,5 -3,5 -3,5 -3,5
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,03 0,05 0,06
Aastate vaheline ümberplaneerimine -5,2 -2,2 -0,6 -0,2
Välisministeerium 0,3 0,0 0,0 0,1
Kõrgemate riigiteenijate ametipalkade seaduse,
kohtute seaduse ja prokuratuuri seaduse muutmine 0,0 0,03 0,05 0,06
Aastate vaheline ümberplaneerimine 0,3 0,0 0,0 0,0
Vabariigi Valitsuse reserv -21,0 -59,1 -59,0 -65,3
Eesti Raudtee kahjumi katmine 0,0 0,0 0,0 -4,5
Eelarverevisjon (küberturbe direktiivi NIS2 toetuste
vähendamine) 2,1 0,4 2,5 2,5
Vanglarendi kulu planeerimine reservi -17,9 -37,7 -38,0 -38,3
Ühistranspordi dotatsiooni suurendamine 0,0 -7,5 -7,5 -7,5
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tugevdamine -7,5 -8,7 -10,2 -10,5
Välisministeeriumi sihtotstarbelise reservi
vähendus 2,0 0,0 0,0 0,0
Ettevõtte investeeringutoetuse suurendamine -2,1 -6,3 -5,0 -6,9
Aastate vaheline ümberplaneerimine 2,4 0,7 -0,8 0,0
FINANTSEERIMISTEHINGUD KOKKU 50,0 -25,0 -25,0 -25,0
Kliimaministeerium 25,0 0,0 0,0 0,0
Transpordi Varahaldus OÜ likvideerimine 25,0 0,0 0,0 0,0
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
Osalused Eesti ettevõtetes riigi strateegilisel
eesmärgil -25,0 -25,0 -25,0 -25,0
Regionaal- ja Põllumajandusministeerium 50,0 0,0 0,0 0,0
Eesti Post AS müük 50,0 0,0 0,0 0,0
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
6
LISA 2. Sotsiaaltoetused
Tabelis märgitud väärtused on arvestatud tuhandetes eurodes.
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Sotsiaaltoetused kokku -4 314 641 -4 597 229 -4 751 048 -153 819 3%
Riigikogu Kantselei -3 -3 -3 0 0%
Sotsiaaltoetus -3 -3 -3 0 0%
"August Rei parlamendiuuringu stipendiumi
statuudile" õppetoetus teadustööde eest kahele
parlamendiuuringute stipendiaadile, suurus
stipendiaadi kohta on 1500 eurot. Riigikogu
Kantselei direktori 21. juuni 2018. aasta käskkiri nr
37 "August Rei nimelise stipendiumi statuut ja
konkursitööde hindamise kord".
Riigikantselei -6 -8 -8 0 0%
Stipendium "Eesti riigijuhid 1918-1992" -6 -8 -8 0 0% Stipendiumikonkursi "Eesti riigijuhid 1918-1992"
uurimistöö autoritele makstav stipendium
Haridus- ja Teadusministeeriumi
valitsemisala -34 862 -65 643 -68 679 -3 036 4%
Õpetaja Gala preemiad -243 -203 -203 0 0%
Elutööpreemia ja aastapreemiad, mis antakse välja
parimale aasta lasteaiaõpetajale, klassiõpetajale,
klassijuhatajale, põhikooli aineõpetajale,
gümnaasiumiõpetajale, kutseõpetajale,
tugispetsialistile, huvialaõpetajale, õppejõule ja
õppeasutuse juhile. Alus: Riiklike
haridusstipendiumide ja -preemiate määramise
tingimused ja kord
Riigi teaduspreemiad ja teadustööde riiklike
konkursside preemiad -372 -472 -270 202 -75%
Eesti Vabariigi teaduspreemiad määratakse
teaduskollektiividele teadus- ja arendustöö
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
7
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
silmapaistvate tulemuste eest. "Riigi
teaduspreemiate põhimäärus," 07.11.2016 alusel.
Pikaajalise tulemusliku teadus- ja arendustöö
eest (antakse välja kuni 2 preemiat aastas).
Õpilaste teadustööde riikliku konkursi ja üliõpilaste
teadustööde riikliku konkursi preemiad.
Erivajadustega üliõpilaste stipendium,
asendushooldusel viibinud või eestkostja
peres elanud üliõpilaste kõrghariduse
omandamist toetav stipendium
-308 -302 -302 0 0%
Erivajadustega üliõpilaste stipendiumi,
asendushooldusel viibinud või eestkostja peres
elanud üliõpilaste kõrghariduse omandamist
toetava stipendiumi maksmise ning määramise
kord on kehtestatud ministri määrusega nr 37,
16.08.2019 "Üliõpilaste riiklike stipendiumite liigid,
suurused ning nende määramise üldtingimused ja
kord"
Riigi kutseõppeasutuste ja
rakenduskõrgkoolide kutseõppe taseme
õpilaste sõidusoodustused, õppetoetused
(põhitoetus) ja koolitoidu toetus.
-6 311 -8 298 -8 010 288 -4%
Sõidusoodustused: ühistranspordiseadus ning
haridus- ja teadusministri määrus "Riigikoolide
õpilaste sõidukulu hüvitamise kord ja ulatus".
Õppetoetused: Õppetoetuste ja õppelaenu seadus
ning haridus- ja teadusministri määrus "Põhitoetuse
fondi koefitsient".
Koolitoidu toetus: kutseõppeasutuse seadus (§ 48)
ning haridus- ja teadusministri määrus "Riigi
kutseõppeasutuse koolilõuna toetuse kasutamise
tingimused ja kord".
Peeter Põllu stipendium -2 -2 -2 0 0%
Peeter Põllu nimelise stipendiumi eesmärgiks on
aidata kaasa õpetajakutse tunnustamisele Eesti
ühiskonnas ning toetada õpetajakoolituse üliõpilasi
nende õppe- ja uurimistöös. Igal õppeaastal
kuulutatakse välja üks 2000 euro suurune
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
8
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
stipendium, millele saavad kandideerida kõigi Eesti
avalik-õiguslike ülikoolide õpetajakoolituse
üliõpilased. Alus: "Peeter Põllu stipendiumi
statuut"
Riigi üldhariduskoolide õpilastele suunatud
toetused ja teenused -210 -355 -352 3 -1%
Õpilastele suunatud toetused ja teenused
(sotsiaaltoetused) on ette nähtud statsionaarses
õppevormis õppijatele. Toetatakse õpilaste
toitlustust, sõidukulusid (elukoht-kool-elukoht
transport), majutuskulude toetust jagatakse
vajaduspõhiselt. Alus: Haridus- ja teadusministri
määrus "Riigikoolide õpilaste sõidukulu hüvitamise
kord ja ulatus"; haridus- ja teadusministri
käskkiri „Haridus- ja Teadusministeeriumi
hallatavate üldhariduskoolide ja kutseõppeasutuste
õpilaste majutuskulude hüvitamise tingimuste ja
korra kinnitamine”
Kõrgkoolide vajaduspõhised eritoetused -101 -124 -123 1 -1%
Üliõpilasele antav ning isiku majanduslikust
olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse
omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks, kui
üliõpilase vajaduspõhise õppetoetuse taotlus on
tagasi lükatud. Alus: Õppetoetuste ja õppelaenu
seadus.
Kõrgkoolide vajaduspõhised õppetoetused -18 631 -14 026 -14 077 -51 0%
Üliõpilasele antav ning isiku majanduslikust
olukorrast lähtuv rahaline toetus kõrghariduse
omandamisega kaasnevate kulutuste katmiseks.
Alus: Õppetoetuste ja õppelaenu seadus.
Kutse ja kõrgkoolide tuludest sõltuvad
õppetoetused -2 982 -1 799 -1 578 221 -14%
Rahvusvahelistest õpirändeprojektidest (nt
Erasmus) ja teistest välisprojektidest makstavad
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
9
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
sotsiaaltoetused, mida planeerivad
rakenduskõrgkoolid ja kutseõppeasutused.
Kutse ja kõrgkoolide tuludest sõltuvad
õppetoetused -84 -45 -39 6 -15%
Majandustegevusest ja muude tulude arvelt
laekuvate vahendite arvelt makstavad stipendiumid
ja sotsiaaltoetused, mida planeerivad
rakenduskõrgkoolid ja kutseõppeasutused.
Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse
sotsiaaltoetused -33 -31 -26 5 -19%
Rahvusvahelistest õpirändeprojektidest (nt
Erasmus) makstavad stipendiumid ning
majandustegevusest laekuvate tulude arvelt
makstavad sotsiaaltoetused. Toidukulude
toetused.
Riiklikud preemiad, riigi keeleauhind -65 -65 -65 0 0%
Riigi F. J. Wiedemanni keeleauhind määratakse igal
aastal ühele füüsilisele isikule väljapaistvate
teenete eest eesti keele uurimisel, korraldamisel,
õpetamisel, propageerimisel või kasutamisel.
Alus: Riigi kultuuripreemiate ja
kultuuristipendiumide seadus
Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetus -3 911 -3 000 -4 000 -1 000 25%
Lähtetoetus makstakse õpetajale kõrghariduse
tasemel toimuva õpetajakoolituse lõpetamisele
ning tugispetsialistile erialase kõrghariduse
omandamisel kui nad asuvad esimest korda tööle
kooli. Alus: "Õpetaja ja tugispetsialisti lähtetoetuse,
taotlemise, maksmise ja tagasinõudmise kord"
Aasta keeleteo auhinnad -26 -21 -26 -5 19%
Aasta keeleteo auhinnaga tunnustatakse tegusid,
mis tõstavad eesti keele tuntust ja mainet,
väärtustavad eesti keele õpetamist, õppimist ja
oskamist, soodustavad eesti keele kasutamist ja
staatuse kindlustamist.
Alus: haridus- ja teadusministri 26.11.2019. a
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
10
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
käskkirja nr 1.1-2/19/317 "Aasta keeleteoauhinna
andmise korra kinnitamine".
Stipendiumid väliseestlaste õpingute
toetamiseks Eestis ja välisüliõpilaste eesti
keele ja kultuuri suve- ja talvekursustel
osalemiseks
-73 -39 -17 22 -129%
Eestis väliseestlaste õpingute toetamiseks suunatud
stipendiumiprogrammi eesmärgiks on toetada
väliseestlaste õpinguid Eesti kõrgkoolides ja
kutseõppeasutustes. Stipendiumiprogramm on
Rahvuskaaslaste programmi (2014-2020)
jätkutegevus. Stipendiumiprogramm on lõppenud
ja uusi voore enam ei avata, kuid hüvitatakse varem
võetud kohustused.
Eesti keele ja kultuuri suve- ja talveülikoolide
stipendium on mõeldud välisüliõpilaste, kes õpivad
või on õppinud eesti keelt, Tallinna Ülikooli ja Tartu
Ülikooli eesti keele ja kultuuri suve- ja
talvekursustel osalemise toetamiseks. Stipendiumid
antakse välja Eesti keele ja kultuuri akadeemilise
välisõppe programmi raames.
Alus: haridus- ja teadusministri 23.05.2023. a
käskkiri nr 1.1-2/23/132 "Riiklike välisriikide
üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude
stipendiumiprogrammide ning väliseestlaste
õpingute toetamise programmi stipendiumid"
Erasmus+ Euroopa Liidu programm, mis
rahastab haridus-, koolitus- ja
noortevaldkonna projekte
-42 -35 639 -38 862 -3 223 8% Erasmus+ programm, EL- iga sõlmitud leping ja iga-
aastane tööplaan.
Tunnustuskonkursi "Noorte Heaks Tänu"
preemiad 0 0 -33 -33 100%
Noortevaldkonna tunnustuskonkursi (6 erinevat
kategooriat) preemiad, mis makstakse välja
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
11
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
haridus- ja teadusministri iga-aastase käskkirja
alusel.
Kõrghariduse valdkonna stipendiumid
õppimiseks ja töötamiseks välismaal -590 -631 -655 -24 4%
Kristjan Jaagu stipendium, Noore õpetlase
stipendium, Euroopa Ülikool-Instituudi doktorandi
stipendium, erinevate välisriikide stipendiumid.
Täpsem info ja viited õigusaktidele on Haridus- ja
Noorteameti veebilehel:
https://harno.ee/opirande-stipendiumid
Doktoranditoetuse sotsiaalmaks -661 -90 -39 51 -130%
Doktoranditoetuse sotsiaalmaks.
Sotsiaalmaksu seaduse § 6 "Sotsiaalmaksu
maksmise erijuhud" lõike 1 punkt 14 "Isik, kes saab
doktoranditoetust õppetoetuste ja õppelaenu
seaduse § 41 lõikes 1 ja §-s 43 sätestatud
tingimustel". Alates 2022/23. õa vastuvõtust on
doktorandid ülikooliga töölepingulises suhtes ning
talle makstakse töötasu, millelt ülikool maksab
tööandja maksud - seepärast doktoranditoetuse
sots maks väheneb ja kaob järk-järgult (praegu kulu
nende osas, kes vahepeal on olnud akadeemilisel
puhkusel).
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala -33 -55 -61 -6 11%
Õppetoetused ja stipendiumid -30 -47 -53 -6 13%
Toetus on planeeritud üliõpilastööde konkursi
toetamiseks ning kriminaalõiguse ning õiguspoliitika
valdkonna praktika läbimiseks kohtus,
prokuratuuris ja advokaadibüroos.
Toetus vanglast vabanenutele -3 -8 -8 0 0%
Kinnipeetava vabastamisel tuleb maksta
kinnipeetavale välja tema isikuarvel olevatest
summadest hoiustatud vabanemistoetus ja
vanglasiseseks kasutamiseks jäetud raha. Kui
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
12
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
kinnipeetava isikuarvelt väljamakstav summa on
väiksem toetuse määrast, siis makstakse
kinnipeetavale ühekordset toetust kehtestatud
määra ja isikuarvelt väljamakstava summa vahe
ulatuses.
Õiguslik alus: Vangistusseadus § 75 lõike 4
Kaitseministeeriumi valitsemisala -19 557 -17 132 -18 829 -1 697 10%
Ajateenijate eest makstav sotsiaalmaks -10 350 -7 948 -10 212 -2 265 28%
Õiguslik alus: Sotsiaalmaksuseadus. Ajateenijate
eest makstakse sotsiaalmaksu
Sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel.
Ajateenijate toetus -5 453 -4 826 -6 422 -1 596 33%
Õiguslik alus: Kaitseväeteenistuse seaduse alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 03.01.2017 määrus
nr 1 "Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse,
reservväelasele õppekogunemisel ja
reservasendusteenistujale
reservasendusteenistuses ja erakorralises
reservasendusteenistuses osalemise aja eest
makstava toetuse ning ajateenija ja
asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise
kord".
Asendusteenistujate toetus ja kutsealuste
sõidukulu -879 -931 -895 37 -4%
Õiguslik alus: Kaitseväeteenistuse seaduse alusel
kehtestatud Vabariigi Valitsuse 03.01.2017 määrus
nr 1 "Ajateenija ja asendusteenistuja toetuse,
reservväelasele õppekogunemisel ja
reservasendusteenistujale
reservasendusteenistuses ja erakorralises
reservasendusteenistuses osalemise aja eest
makstava toetuse ning ajateenija ja
asendusteenistuja lapse toetuse ulatus ja maksmise
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
13
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
kord" ning kaitseministri 17.04.2023 määrus nr 15
Kutsealuse, reservis oleva isiku, kaitseväekohustust
võtta sooviva isiku ja ajateenistusse asuda sooviva
naissoost isiku terviseseisundi hindamiseks arstlikul
läbivaatusel, terviseuuringul või kutsesobivuse
hindamisel viibimisega seotud sõidu- ja toidukulu
hüvitamise tingimused, ulatus ja hüvitise maksmise
kord“.
Asendusteenistujate eest makstav
sotsiaalmaks -231 -263 -281 -18 7%
Õiguslik alus: Sotsiaalmaksuseadus.
Asendusteenistujate eest makstakse sotsiaalmaksu
Sotsiaalmaksuseaduse § 6 alusel. Asendusteenistus
on usulistel või kõlbelistel põhjustel
kaitseväeteenistusest keeldunud
kaitseväekohustuslase kohustuslik riigikaitseline
väljaõpe.
Hüvitis hukkumise või vigastuse korral -103 -461 -251 210 -46%
Õiguslik alus: Kaitseväeteenistuse seadus ja
selle alusel kehtestatud kaitseministri 21.05.2013
määrus nr 33 "Teenistusülesannete täitmise tõttu
hukkumise või töövõimetuks jäämise korral
ühekordse hüvitise maksmiseks taotluse esitamise,
hüvitise määramise ja väljamaksmise tingimused
ning kord".
Riigikaitselised õppetoetused -111 -187 -262 -75 40%
Õiguslik alus:
* Kaitseministri 30.08.2021 määrus nr 10
"Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise
tingimused ja kord".
* Kaitseministri 25.02.2015 määrus nr 4 "Õppekulu
hüvitamise tingimused, ulatus ja kord".
* Eesti sõjamuuseumi direktori 02.01.2025
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
14
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
käskkirjaga nr 1 kinnitatud Hendrik Sepa nimelise
preemia statuut.
Ajateenijate hüvitised -2 360 -2 434 -506 1 928 -79%
Õiguslik alus:
* Kaitseministri 17.03.2023. a määrus nr 6
"Eluasemelaenu intresside hüvitise maksmise
tingimused ja ulatus ning hüvitise taotlemise ja
maksmise kord"
* Kaitseministri 22.03.2023. a määrus nr 7 "Loetelu
tasemeõppe ja täiendkoolituse õppekavadest, mille
alusel omandatud kvalifikatsiooni eest võib maksta
toetust, ning toetuse maksmise tingimused ja
ulatus ning toetuse taotlemise ja maksmise kord"
Kliimaministeeriumi valitsemisala -22 -27 -27 0 0%
Keskkonnavaldkonna preemiad -5 -10 -10 0 0%
Eerik Kumari looduskaitsepreemia pikaajalise
väljapaistva tegevuse eest looduse uurimisel,
looduskaitse korraldamisel, looduskaitseteadmiste
levitamisel, säästva looduskasutuse põhimõtete
propageerimisel.
Keskkonnavaldkonna preemiad -5 -5 -5 0 0%
Konkursi "Aasta keskkonnaauhind" kategooria
Aasta keskkonnategu raames keskkonnasõbralikule
haridusasutusele antav preemia.
Keskkonnavaldkonna preemiad -12 -12 -12 0 0%
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi (HTM
18.02.2002 määrus nr 25) ja õpilasleiutajate riikliku
konkursi (HTM 18.06.2010 määrus nr 30) KLIM
eripreemiad keskkonnakaitse valdkonnas.
Kultuuriministeeriumi valitsemisala -769 -604 -469 135 -22%
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
15
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Riiklikud kultuuri- ja spordipreemiad -426 -426 -259 166 -39%
Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide
seadus. 2027. aastal antakse välja 2 elutööpreemiat
ja 3 aastapreemiat loomingulise tegevuse eest
(varasemalt 3 elutööpreemiat ja 5 aastapreemiat).
Vabariigi Valitsuse määrus "Riigi spordipreemiate
liigid, nende määramise ning tagasinõudmise
tingimused ja kord" väljatöötamisel. 2027. aastal
antakse välja 1 elutööpreemia ja 4 aastapreemiat
(varasemalt 2 elutööpreemiat ja 6 aastapreemiat).
Riiklikud kultuuri- ja spordistipendiumid -180 -10 -50 -40 389%
Riigi kultuuripreemiate ja kultuuristipendiumide
seadus. Alates 2026. aastast lõppes riiklike
spordistipendiumide määramine.
Loovisikute ja loomeliitude seaduse
rakendamine -118 -132 -143 -11 8%
Loovisikute ja loomeliitude seadus. 5% loovisikute
ja loomeliitude seaduse rakendamisest läheb
loomeliitu mittekuuluvate isikute väljamakseteks.
Artur Lemba nimeline stipendium -1 -2 -1 100%
Stipendiumi eesmärk on toetada heliloomingu,
klaveri ja muusikateaduse üliõpilaste loomingulist
tegevust, samuti Artur Lemba loomingu või temaga
seotud tegevuste uurimist. Stipendiumi makstakse
Artur Lemba teoste kasutamise eest kogutud
autoritasudest. Autoriõiguse seadus,
kultuuriministri määrus "Riigile pärimise teel üle
läinud autoriõiguse ja autoriõigusega kaasnevate
õiguste teostamisest saadud tasudest stipendiumi
taotlemise ja maksmise kord"
Edgar Valteri stipendiumi väljaandmine (Eesti
Lastekirjanduse Keskus) -20 -20 -3 17 100%
Stipendiumi eesmärk on toetada lastekirjanduse ja
illustratsiooni loomingulist tegevust, samuti Edgar
Valteri loomingu ja temaga seotud tegevuste
uurimist. Stipendiumi makstakse Edgar Valteri
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
16
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
teoste kasutamise eest kogutud autoritasudest.
Autoriõiguse seadus
Rahvuskultuurile olulisteks tähtpäevadeks -3 -5 -5 0 0% Kultuuriministri 27. märts 2015 käskkiri nr 82
„Tunnustamise kord“
Leiutasud -20 -4 -4 0 0% Muinsuskaitseseadus
Kirjandusõpetaja preemia väljaandmine (Eesti
Lastekirjanduse Keskus) -4 -7 -4 4 -50%
Eesti Lastekirjanduse Keskus põhimääruse § 3.
Keskuse põhiülesanded lg 2 punkt 3 (Keskus
korraldab loomekonkursse ja annab välja erinevaid
lastekirjanduse auhindu)
Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi
valitsemisala
-22 -51 -51 0 0%
Maareformi seadusest tulenev peretoetus -2 -32 -32 0 0%
Maareformi seaduse (MaaRS) § 22³ lg 9 ja
10
MaaRS: §
22³ lg 9: Isiku poolt ostueesõigusega või piiratud
enampakkumisel või vaba põllumajandus- või
metsamaana erastatava või erastatud maa
müügihinda võib vähendada või väljaostuvõlga
kustutada maaomaniku või maa erastaja iga pärast
1996. aasta 7. juunit sündinud lapse kohta kuni
1600 euro ulatuses, sõltumata ostu-müügilepingu
sõlmimise ajast. Kui müügihinna tasumata osa on
väiksem kui 1600 eurot või müügihind on täielikult
tasutud (ka ettemaksuna), on eelmises lauses
nimetatud isikul õigus nõuda enammakstud summa
tagastamist, sõltumata maa ostu-müügilepingu
sõlmimise
ajast.
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
17
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
MaaRS: § 22³ lg 10: Füüsilisel isikul, kelle kasvatada
ja ülal pidada on vähemalt neli alla 18-aastast last,
võib ostueesõigusega või piiratud enampakkumisel
või vaba põllumajandus- või metsamaana
erastatava või erastatud maa müügihinda
vähendada või väljaostuvõlga kustutada kuni 1600
euro ulatuses. Enne 1997. aasta 30. novembrit
sõlmitud maa ostu-müügilepingute korral võib
müügihinda vähendada või väljaostuvõlga
kustutada, kui maaomaniku kasvatada ja ülal pidada
oli nimetatud kuupäeval vähemalt neli alla 18-
aastast last. Pärast 1997. aasta 30. novembrit võib
maa väljaostuvõlga kustutada või müügihinda
vähendada, kui nimetatud lapsed olid maaomaniku
kasvatada ja ülal pidada maa ostu-müügilepingu
sõlmimise ajal või kui pärast ostu-müügilepingu
sõlmimist sündinud laps on ühtlasi neljas tema
kasvatada ja ülal pidada olevatest alla 18-aastastest
lastest. Kui müügihinna tasumata osa on väiksem
kui 1600 eurot või müügihind on täielikult tasutud
(ka ettemaksuna), on käesolevas lõikes nimetatud
isikul õigus nõuda enammakstud summa
tagastamist.
Soodustuste rakendamise korra kehtestab Vabariigi
Valitsus.
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
18
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Reaalajamajanduse edendamise
teaduspreemia -15 -15 -15 0 0%
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi poolt
väljaantava reaalajamajanduse edendamise
teaduspreemia, mille eesmärk on ergutada
teadustegevust reaalajamajanduse valdkonnas ning
avaldada tunnustust silmapaistva uurimistöö või
teadusartikli eest nimetatud valdkonnas.
Reaalajamajanduse edendamise teaduspreemia
antakse välja kahes kategoorias, millest üks on
uurimistööde kategooria ja teine teadusartiklite
kategooria. Teaduspreemia andmiseks kuulutab
Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium välja
käskkirjaga avaliku teaduspreemia konkursi. Teade
konkursi väljakuulutamise ja tingimuste kohta
avaldatakse Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi veebilehel
(https://realtimeeconomy.ee/teaduspreemia).
Ministeerium moodustab konkursile laekunud
tööde hindamiseks komisjoni ning kinnitab selle
koosseisu. Komisjon teeb ettepaneku preemia välja
anda või jätta preemia välja andmata, teeb
ettepaneku preemiate suuruse kohta ning nimetab
preemia saajad. Lõpliku ühes kategoorias välja
antavate preemiate arvu, nende suurused ja
preemia saajad kinnitab majandus- ja
tööstusminister käskkirjaga.
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
19
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi
turismivaldkonna eripreemia 0 -4 -4 0 0%
Turismivaldkonna eripreemia antakse välja Eesti
Teadusagentuuri korraldatava üliõpilaste
teadustööde riikliku konkursi raames vastavalt
Haridus- ja Teadusministeeriumi kantsleri
kinnitatud konkursi tingimustele ja korrale, millega
on liitunud ka Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeerium
(https://etag.ee/konkursid-ja-
uritused/tunnustuskonkursid/uliopilaste-
teadustoode-riiklik-konkurss/). Eripreemia eesmärk
on tunnustada silmapaistvaid turismialaseid
üliõpilaste teadustöid ning suurendada üliõpilaste
huvi turismisektori jaoks oluliste uurimisteemade
vastu. Eripreemia aitab kaasa turismivaldkonna
teadmusbaasi tugevdamisele ning toetab
teadmuspõhise turismipoliitika kujundamist.
Eripreemia saaja selgitatakse välja üliõpilaste
teadustööde riikliku konkursi tingimuste ja
hindamiskorra alusel.
Rahandusministeeriumi valitsemisala -1 680 -1 800 -2 001 -201 11%
Õigusabi, alusetu vabaduse võtmise hüvitis -1 551 -1 600 -1 800 -200 13%
Toetused füüsilistele isikutele riigi poolt tekitatud
kahjude hüvitamiseks kohtute, prokuratuuri ja
politsei õigeksmõistvatest lahenditest tulenevalt.
Õiguslik alus: Väärteomenetluse seadustik,
Kriminaalmenetluse seadustik,
Tsiviilkohtumenetluse seadustik,
Halduskohtumenetluse seadustik, Karistusseadustik
ja Süüteomenetluses tekitatud kahju hüvitamise
seadus
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
20
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Õppelaenu tagasimaksmise kulud -130 -200 -200 0 0%
Õppelaenude riigitagatise vahendid
krediidiasutustele õppelaenu põhiosa ja intressi
tasumiseks laenusaaja surma korral ning intresside
tasumiseks ajateenistuses viibimise ajal, kuni 3-
aastast last kasvataval vanemal ja arst-residendil
residentuuri lõpetamiseni. Lisaks tasub riik
krediidiasutustele kommertsintressimäära ja
laenusaaja tasutava intressimäära vahe.
Õiguslik alus: Õppetoetuste ja õppelaenu seadus
Albert Pulleritsu nimeline noore statistiku
stipendium 0 0 -1 -1 100%
Albert Pulleritsu nimeline noore statistiku preemia
eraldatakse konkursi korras hindamiskomisjoni
ettepanekul üliõpilasele, kelle bakalaureuse- või
magistritöö rakendab või arendab
statistikameetodeid ning kelle töö paistab silma
kontseptsiooni uudsuse, metoodilise kvaliteedi ja
tulemuste rakendatavuse poolest.
Siseministeeriumi valitsemisala -1 988 -2 042 -1 479 563 -28%
Sisekaitseakadeemia kõrg- ja kutsehariduse
stipendiumiõiguslike õppurite õppetoetus -1 962 -2 031 -1 466 565 -28%
Õiguslik alus: Sisekaitseakadeemia üliõpilasele,
kadetile ja õpilasele makstava stipendiumi suurus,
maksmise tingimused ja kord
Politsei- ja Piirivalveameti õppetoetused -13 -3 -3 0 0% Õiguslik alus on välja töötamisel
Sisekaitse valdkonna stipendiumid -13 -8 -10 -2 23% Õiguslik alus on välja töötamisel
Sotsiaalministeeriumi valitsemisala -4 255 700 -4 509 865 -4 659 441 -149 576 3%
Riikliku pensionikindlustuse (I sammas) kulu
kokku: -3 057 769 -3 265 518 -3 396 849 -131 331 4%
sh vanaduspension -2 905 719 -3 107 517 -3 247 728 -140 211 5%
Kulude muutused on seotud peamiselt töötatud aja
lisandumisest ja pensioni indekseerimisest.
Õiguslik alus: Riiklik pensionikindlustuse seadus
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
21
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
sh muud pensionid (väljateenitud aastate
pension, töövõimetuspension,
toitjakaotuspension)
-47 031 -44 678 -30 191 14 487 -32%
Kulude muutus on seotud pensioniindeksi ja isikute
arvu muutustega.
Väljateenitud aastate pension on töötajatel, kes
töötavad töökohal, millega kaasneb enne
vanaduspensioniikka jõudmist töövõime kaotus või
vähenemine, mis takistab selle töö jätkamist.
Õiguslik alus: Väljateenitud aastate pensionide
seadus (VAPS)
Töövõimetuspensioni makstakse 40–100%-lise
töövõimekaotuse korral.
Toitjakaotuspensionile on õigus toitja surma korral
tema ülalpidamisel olnud
perekonnaliikmetel. Eelarve väheneb, sest alates
01.10.2026 määratakse perehüvitiste seaduse
alusel toitjakaotustoetus. Uusi
toitjakaotuspensione 1. oktoobrist 2026. aastast
21-aastastele ja vanematele enam ei määrata (v.a.
eriseaduste alusel).
Õiguslik alus: Riikliku pensionikindlustuse seadus.
sh rahvapension, pensionilisad -105 019 -113 324 -118 930 -5 606 5%
Rahvapensionile on õigus, kui inimene on jõudnud
vanaduspensioniikka, kuid tal ei ole
vanaduspensioni taotlemiseks vajalikku
pensionistaaži. Inimene peab olema elanud
vahetult enne pensioni taotlemist vähemalt viis
aastat Eestis. Mõju kulude muutusele on seotud
peamiselt pensioniindeksi ja isikute arvu
muutustega.
Pensionisuurendust makstakse inimestele, kellel oli
enne seaduse muudatust tekkinud õigus pensioni
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
22
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
suurendusele.
Alus: Riikliku pensionikindlustuse seadus
Avalike teenistujate pensionide suurendus -30 353 -32 111 -35 193 -3 082 10%
Riikliku vanaduspensioni suurendatakse
teenistusstaaži alusel sõltuvalt staažist 10 kuni 50
protsenti. Kulude kasvu mõjutab peamiselt
pensionide indekseerimine ja isikute arvu muutus.
Õiguslik alus: Avaliku teenistuse seadus
Parlamendipensionid * -9 748 -10 415 -10 888 -473 5%
Parlamendiliikme vanaduspension ja
toitjakaotuspension parlamendiliikme
perekonnaliikmele. Kulude kasvu mõjutab
pensionide indekseerimine.
Õiguslik alus: Eesti Vabariigi Ülemnõukogu XII
koosseisu ning Riigikogu VII, VIII ja IX koosseisu
liikmete pensioni seadus
Riigikontrolli ametnike pensionide
suurendus* -517 -621 -481 140 -23%
Ametipensioni ja toitjakaotuspensioni see osa, mis
ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
määratud pensioni, makstakse riigieelarvest.
Kulude muutust mõjutab isikute arvu vähenemine
ja pensionide indekseerimine. Prognoosi
vähenemine on seotud riigieelarves kajastamise
metoodika muudatusega - alates 2027.a on eraldi
objektikoodiga näidatud ainult suurenduse osa.
Õiguslik alus: Riigikontrolli seadus
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
23
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Õiguskantsleri ametipensioni suurendus* -82 -130 -93 37 -28%
Ametipensioni ja toitjakaotuspensioni see osa, mis
ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
määratud pensioni, makstakse riigieelarvest.
Kulude muutust mõjutab pensionide
indekseerimine. Prognoosi vähenemine on seotud
riigieelarves kajastamise metoodika muudatusega -
alates 2027.a on eraldi objektikoodiga näidatud
ainult suurenduse osa.
Õiguslik alus: Õiguskantsleri seadus
Riigikohtunike pensionide suurendus* -1 304 -1 966 -1 255 711 -36%
Riigikohtuniku pensioni see osa, mis ületab riikliku
pensionikindlustuse seaduse alusel määratud
pensioni, makstakse riigieelarvest. Kulude muutust
mõjutab pensionide indekseerimine ja isikute arvu
muutus. Prognoosi vähenemine on seotud
riigieelarves kajastamise metoodika muudatusega -
alates 2027.a on eraldi objektikoodiga näidatud
ainult suurenduse osa.
Õiguslik alus: Kohtute seadus
Prokuröride pensionide suurendus* -1 132 -1 791 -1 251 540 -30%
Prokuröri vanaduspensioni ja töövõimetuspensioni
see osa, mis ületab riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel määratud pensioni, makstakse
riigieelarvest. Kulude muutust mõjutab pensionide
indekseerimine. Prognoosi vähenemine on seotud
riigieelarves kajastamise metoodika muudatusega -
alates 2027.a on eraldi objektikoodiga näidatud
ainult suurenduse osa.
Õiguslik alus: Prokuratuuriseadus
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
24
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Kohtunike pensionide suurendus* -6 331 -8 558 -6 950 1 608 -19%
Kohtuniku vanaduspensioni, väljateenitud aastate
pensioni, toitjakaotuspensioni,
töövõimetuspensioni ja rahvakohtunikupensioni
see osa, mis ületab riikliku pensionikindlustuse
seaduse alusel määratud pensioni, makstakse
riigieelarvest. Kulude muutust mõjutab pensionide
indekseerimine ja isikute arvu muutus. Prognoosi
vähenemine on seotud riigieelarves kajastamise
metoodika muudatusega - alates 2027.a on eraldi
objektikoodiga näidatud ainult suurenduse osa.
Õiguslik alus: Kohtute seadus
Kaitseväelaste pensionide suurendus* -31 707 -34 185 -38 573 -4 388 13%
Tegevteenistuspensioni, väljateenitud aastate
pensioni, toitjakaotus- ja töövõimetuspensioni see
osa, mis ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse
alusel määratud pensioni, makstakse riigieelarvest.
Kulude kasvu mõjutab pensionide indekseerimine ja
isikute arvu kasv.
Õiguslik alus: Kaitseväeteenistuse seaduse
rakendamise seadus
Politsei- ja piirivalveametnike pensionid* -58 015 -66 411 -74 998 -8 587 13%
Politseiametniku väljateenitud aastate
pension, töövõimetuspension, politseiametniku
perekonnaliikme toitjakaotuspension. Kulude kasvu
mõjutab pensionide indekseerimine ja isikute arvu
kasv.
Õiguslik alus: Politsei- ja piirivalve seadus
Päästeametnike pensionisuurendus* -976 -1 251 -1 392 -141 11%
Päästeteenistuja vanaduspensioni see osa, mis
ületab riikliku pensionikindlustuse seaduse alusel
määratud pensioni, makstakse riigieelarvest.
Kulude kasvu mõjutab pensionide indekseerimine ja
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
25
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
isikute arvu kasv.
Õiguslik alus: Päästeteenistuse seadus
Toetus kohustusliku kogumispensioni fondi
alla 3 aastast last kasvatava vanema eest -16 832 -19 146 -17 894 1 252 -7%
Toetusi tehakse alla 3-aastast last kasvatava ühe
vanema eest, kes on liitunud kohustusliku
kogumispensioniga. Eelarve muutus on seotud eesti
keskmise sotsiaalmaksuga maksustatava tuluga,
töötasu alammäära kasvuga ja II sambaga liitunud
3- aastast last kasvatavate vanemate arvuga.
Eelarve vähenemine on seotud sündide arvu ja II
pensionisambaga liitunute arvu vähenemisega.
Õiguslik alus: Kogumispensionide seaduse
Kahjuhüvitised seoses tööõnnetustega -7 785 -7 674 -7 852 -178 2%
Sotsiaalkindlustusamet hüvitab õigusjärglaseta
tööandja likvideerimise korral tööandja poolt isikule
tööõnnetusest või kutsehaigusest tingitud
tervisekahjustuse või surma tõttu tekitatud varalise
kahju. Sotsiaalkindlustusamet tuvastab töövõime
kaotuse protsendi ning maksab hüvitist. Eelarve
muutus on seotud pensioniindeksi ja saajate
arvuga.
Õiguslik alus: Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse
Välisriigist Eestisse tagasipöördunu toetus -76 -64 -62 2 -3%
Sotsiaaltoetuse maksmisel vanaduspensionieas
välisriigist Eestisse asunutele nähakse ette toetus
rahvapensioni määras, mille kulu muutus on seotud
pensioniindeksi, saajate arvu ja keskmise makse
suurusega. Toetuse eesmärgiks on tagada
sissetulek vanaduspensionieas tagasipöördujale,
kellel puudub Eestis vanaduspensioni määramiseks
vajalik tööstaaž. Eelarve väheneb, sest toetusi enam
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
26
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
ei määrata, st uusi toetuse saajaid juurde ei tule.
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
Toetused olümpiavõitjatele -200 -244 -262 -18 7%
Toetust makstakse olümpiavõitjale vanuse (kümme
aastat enne vanaduspensioniiga) või osalise või
puuduva töövõime alusel. Kulu muutused on
seotud saajate arvu ning eelmise kalendriaasta
kolmanda kvartali keskmise brutokuupalgaga.
Õiguslik alus: Spordiseadus
Puuetega inimeste igakuulised toetused -54 714 -56 206 -53 336 2 870 -5%
Toetused jagunevad: puudega lapse toetus,
puudega tööealise inimese toetus, puudega
vanaduspensioniealise inimese toetus, puudega
vanema toetus, õppetoetus ja
täienduskoolitustoetus. Puudega inimeste toetuste
arvestamise aluseks on igaks eelarveaastaks
riigieelarve seadusega kehtestatav puudega
inimeste sotsiaaltoetuse määr. Puude määramise
protseduure on korrastatud, puude määramiste arv
on langenud.
Õiguslik alus: Puuetega inimeste sotsiaaltoetuste
seadus.
Toetused represseeritutele (sh tsernobõli AEJ
likvideerijad) -2 092 -1 998 -1 913 85 -4%
Represseeritutele toetuse maksmine. Kulude
muutus on seotud saajate arvuga.
Õiguslik alus: Okupatsioonirežiimide poolt
represseeritud isiku seadus.
Alates 1. aprillist 2018 kehtib sotsiaaltoetus
tuumakatastroofi tagajärgede likvideerijatel
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seaduse
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
27
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Üksielava pensionäri toetus -17 841 -16 717 -18 021 -1 304 8%
Eestis üksi elavale vanaduspensioniealisele isikule
tema majandusliku iseseisvuse parandamiseks ja
vaesuse vähendamiseks üks kord kalendriaastas
makstav toetus. Toetust makstakse üks kord aastas
oktoobrikuus üksi elavatele pensionäridele, kelle
igakuine netopension on väiksem kui 1,2-kordne
Eesti keskmine pension. Kulude muutus on seotud
vanaduspensionil olevate üksi elavate isikute
arvuga ning toetuse saamise määra muutusega.
Toetuse suurus on 200 eurot
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
Ajateenija lapse toetus -159 -184 -270 -86 47%
Ajateenija ja asendusteenistuja lapse toetuseks
arvestatud vahendid kajastatakse alates 2020.
aastast Sotsiaalministeeriumi valitsemisala
eelarves. Kulu on seotud toetust saavate isikute
arvuga.
Õiguslik alus: Kaitseväeteenistuse seadus
Elatisabi -11 549 -13 455 -14 191 -736 5%
Elatisabikulu suurenemine on seotud saajate arvu
kasvuga (teadlikkus kasvab) ning elatisnõude
sissenõudmise üleminekuga riigile. Alates 2024.
aastast on elatisabi suurus 200 eurot.
Õiguslik alus: Perehüvitiste seadus
Hüvitised kuriteoohvritele -23 -138 -151 -13 9%
Hüvitist makstakse Eesti Vabariigi territooriumil
toime pandud vägivallakuriteo ohvritele ja ohvri
ülalpeetavatele. Hüvitise suurus sõltub ohvri
sissetuleku vähenemisest. Teadlikkuse
suurenemisel kasvab teenuse saajate hulk,
ohvritele osutatakse pikemalt tuge (makstakse
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
28
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
hüvitist).
Õiguslik alus: Ohvriabi seadus
Psühholoogiline abi ohvritele* -1 117 -1 198 -1 753 -555 46%
Traumast taastumist toetav vaimse tervise abi
sisaldab psühholoogilist ja psühhoterapeutilist abi,
mida on õigus saada kuriteoohvril, kelle suhtes
toime pandud teo kohta on alustatud
kriminaalmenetlus, perevägivalla või
seksuaalvägivalla ohvril ja
nende perekonnaliikmetel ning isikul, kes osaleb
kriminaalmenetluses tunnistajana. Hüvitist
makstakse ühe kuupalga alammäära ulatuses ühe
inimese kohta. Seksuaalselt väärkoheldud lapsed
ning inimkaubanduse ja terrorikuriteo ohvrid võivad
abi saada nii kaua, kuni vajadus kaob.
Õiguslik alus: Ohvriabi seadus
Õppelaenude kustutamine (vähenenud
töövõimega isik; puudega lapse vanem) -56 -79 -43 36 -46%
Õppelaenu võtnud puuduva töövõimega inimesele
ja puudega lapse vanemale makstakse rahalist
hüvitist. Kulude vähenemine on seotud õppelaenu
kustutamise tagasimakse graafikute arvestustega.
Õiguslik alus: Õppetoetuste ja õppelaenu seadus.
Täiendav puhkusetasu (lapsepuhkuse
päevade, pikendatud põhipuhkuse,
isapuhkuse, puudega lapse vanema
igakuulise puhkepäeva ja lapsetoitmise
vaheaja tasudeks; alaealised ja osalise
töövõimega tööealiste tasudeks;
-18 838 -19 558 -19 810 -252 1%
Täiendava puhkusetasu kulumuutused on
seotud saajate arvu, töötasu alammäära või
keskmise palga muutustega.
Täiendav puhkusetasu lapsevanematele .
Täiendav puhkusetasu puudega lapsevanemale.
Toetuse kasutajate arvu vähenemine, mille üheks
põhjuseks puudega laste arvu vähenemine, lisaks
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
29
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
lisapuhkepäevade tasu sügava puudega isiku
töötavale hooldajale)
mõjutab ka võimalus töötada kodukontoris, mis
tõttu puudub otsene vajadus täiendavateks
puhkepäevadeks.
Osalise töövõimega tööealiste ja alaealise täiendava
puhkusetasu kulumuutused on seotud keskmise
palga nominaalkasvuga, saajate arvuga, kasutatud
päevade arvuga. Alaealise pikendatud põhipuhkuse
hüvitamine lõpeb jaanuarist 2027, kuid 2026. aasta
puhkuseid hüvitatakse veel 2027.a algusest.
Täiendavad lisapuhkepäevad sügava puudega isiku
töötavale hooldajale -kuni 5-päevane lisapuhkus
töötavale inimesele, kes hooldab kodus sügava
puudega täisealist pereliiget.
Õiguslik alus: Töölepingu seaduse
Peretoetused -406 475 -402 935 -386 156 16 779 -4%
Esimese ja teise lapse toetus on 80 eurot kuus.
Üksikvanema lapse toetus suurenes 80 eurolt 100
eurole alates 01.09.2026. Lasterikaste perede
toetus tõuseb 450 euroni kuus ning 7 ja enama
lapse toetus 650 euroni kuus. Prognoosis on
arvesse võetud sündide arvu langust.
Õiguslik alus: Perehüvitiste seadus
Vanemahüvitis -345 258 -345 205 -346 556 -1 351 0%
Vanemahüvitise kulude muutus on
seotud keskmise hüvitise tõusuga (keskmise palga
ja alampalga muutuse mõju). Kulude vähenemine
on seotud vanemahüvitise ülempiiri langetamisega
kolmekordselt kahekordsele Eesti keskmisele
sotsiaalmaksuga maksustatavale tulule ja
vanemahüvitise saamise ajal töötamise
sissetulekupiiri kaotamisega. Prognoosis on arvesse
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
30
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
võetud ka sündide arvu langust.
Õiguslik alus: Perehüvitiste seadus
Toitjakaotustoetus 0 -7 023 -28 035 -21 012 299%
Toitjakaotustoetus on uus perehüvitise liik, mis
rakendub 01.10.2026. Toitjakaotustoetusele on
õigus lapsel, kelle vanem on surnud või teadmata
kadunud. Igakuise toitjakaotustoetuse suuruse
arvutamise aluseks on baassumma 272 eurot, mida
indekseeritakse iga aasta 1. aprillil vastavalt
Statistikaameti avaldatud eelmise aasta
tarbijahinnaindeksi muutusele. Toitjakaotustoetuse
suuruse arvutamisel liidetakse jooksva
kalendriaasta indekseeritud baassummale kolm
protsenti eelmise kalendriaasta kohta 1. aprilli
seisuga Statistikaameti veebilehel avaldatud Eesti
Vabariigi keskmisest brutokuupalgast. 2026. aastaks
on prognoositud toetuse baassummaks 281 eurot
ning toetuse suuruseks 344 eurot. 2027. aastaks on
prognoositud toetuse suuruseks 355 eurot. Eelarve
suureneb järgnevatel aastatel järk-järgult ning
samal ajal väheneb toitjakaotuspensionide eelarve.
Õiguslik alus: Perehüvitiste seadus
Erijuhtudel riigi tasutav sotsiaalmaks
(välisriigist tagasipöörduja) -2 563 -2 854 -2 678 176 -6%
Välisriigist tagasipöördunud isikute sotsiaalne
kaitse, mille muutus on seotud sotsiaalmaksu
maksmise aluseks oleva kuumääraga. Eelarves
sisaldub ka Ukraina sõjapõgenikest mittetöötavate
pensionäride eest makstava sotsiaalmaksu summa.
Kulude vähenemine on seotud isikute arvu
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
31
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
vähenemisega.
Õiguslik alus: Sotsiaalmaksuseadus
Erijuhtudel riigi tasutav sotsiaalmaks
(lapsevanemad) -66 771 -75 902 -70 657 5 245 -7%
Kulude muutus on seotud sotsiaalmaksu maksmise
aluseks oleva kuumääraga. Kulude vähenemist
mõjutab sotsiaalmaksu seaduse muudatus, mille
kohaselt lõpetatakse sotsiaalmaksu maksmine
ravikindlustatud isiku ülalpeetava abikaasa või
registreeritud elukaaslase eest.
Õiguslik alus: Sotsiaalmaksuseadus
Arstide ja õdede lähtetoetus -732 -750 -750 0 0%
Eriarstide lähtetoetus on mõeldud eriarstidele, kes
asuvad residentuuri lõpetamise järel tööle
väljaspool Tartut ja Tallinna perearstina või
kohalikku, üld- või keskhaiglasse. Alates 2024.
aastast on lähtetoetus ka meditsiiniõdedele.
Õiguslik alus: Tervishoiuteenuste korraldamise
seadus
Apteekrite lähtetoetus -75 -125 -155 -30 24%
Makstakse proviisorile ja farmatseudile, kes asub
tööle või tegutsema üldapteeki või selle
struktuuriüksusesse, mis asub linnas või vallasiseses
linnas, kus ei ole teist üldapteeki või haruapteeki,
või asub muus asustusüksuses linnast või
vallasisesest linnast vähemalt kümne kilomeetri
kaugusel ja olemasolevast üldapteegist või
haruapteegist vähemalt viie kilomeetri kaugusel.
Õiguslik alus: Ravimiseadus
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
32
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
Abivahendid puuetega inimestele -26 093 -26 040 -30 756 -4 716 18%
Abivahendite loetellu kantud abivahendi ostmisel
või üürimisel võtab riik õigustatud isikult tasu
maksmise kohustuse üle teatud tingimustel.
Abivahend on toode või vahend, mille abil on
võimalik ennetada tekkinud või kaasasündinud
kahjustuse või puude süvenemist, kompenseerida
kahjustusest või puudest tingitud funktsioonihäiret,
parandada või säilitada füüsilist ja sotsiaalset
iseseisvust ning tegevus- ja töövõimet. Prognoosis
on arvestatud täisealiste abivahendisaajate arvu
kasvuga ning abivahendite piirhindade tõusuga.
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
Varjupaigateenus ja toetus pagulastele * -1 019 -864 -733 131 -15%
Ajutise kaitse saaja ja rahvusvahelise kaitse taotleja
vastuvõtmise kulud. Kulu sisaldab majutuskeskuses
tagatavaid teenuseid, sh valmisolekutasu,
tervishoiuteenused, sõidukulu, KOV kolimise kulu,
tõlkekulu, sh kaitse saanute tõlkekulu ning
taotlejale makstavat rahalist toetust, mis on võrdne
toimetulekupiiriga.
Õiguslik alus: Välismaalasele rahvusvahelise kaitse
andmise seadus
Erihoolekandeteenus* -51 817 -57 671 -57 671 0 0%
Erihoolekandeteenused on psüühilise erivajadusega
inimestele, et pakkuda abi kodus, kogukonnas,
avalikus ruumis või hoolekandeasutuses.
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus lastele ja
täiskasvanutele* -20 131 -20 846 -21 817 -970 5%
Sotsiaalse rehabilitatsiooni teenus on
sotsiaalteenus, mida pakutakse puudega või
puuduva töövõimega inimestele kõigis
vanusegruppides. Teenuse raames aitavad inimest
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
33
2025 täitmine 2026 RE 2027 RE Muutus Muutus % Selgitus, õiguslik alus
sotsiaaltöötaja, psühholoog, tegevusterapeut,
loovterapeut, füsioterapeut, eripedagoog,
logopeed, kogemusnõustaja jt.
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
Riiklik perelepitusteenus* -263 -404 -338 66 -16%
Perelepitusteenuse eesmärk on toetada vanemaid
lahkumineku järel oma alaealise lapse edasises
elukorralduses kokkuleppele jõudmisel, soodustada
vanemate koostööd lapse kasvatamisel ning seeläbi
tagada lapse huvide kaitse ja heaolu. Riigieelarvest
kaetakse kuni viis lepituskohtumist ühe vaidluse
kohta. Põhjendatud vajaduse korral võib arvu
suurendada. Üks lepituskohtumine kestab 90
minutit.
Õiguslik alus: Riikliku perelepitusteenuse seadus
Vägivallaohvritele sihtrühmapõhise toe
osutamine (ohvriabi)* -1 458 -1 465 -1 915 -450 31%
Teenuse eesmärk on tagada vägivallaohvritele tugi,
mis soodustab vägivallast taastumist, turvatunde
taastamist ning edasise vägivalla ennetamist.
Teenus sisaldab seksuaalvägivalla kriisiabi,
inimkaubandusohvrite teenuseid, naistevastase ja
perevägivalla ohvrite tugiteenust ning vägivallast
loobumise toetamise teenust.
Õiguslik alus: Ohvriabi seadus
*2025 a täitmise, 2026 a eelarve andmed on tehtud võrreldavaks 2027 aastaga tulenevalt metoodika muudatusest.
34
Kinnine lasteasutuseteenus* -3 203 -7 050 -6 352 697 -10%
Kinnises lasteasutuses pakutakse ajutist
ööpäevaringset tuge ja turvalisust lapsele või
noorele, kelle käitumine ohustab tugevalt tema
enda või teiste elu, arengut ja/või tervist.
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
Asendushooldusteenus (sh saatjata
alaealisele välismaalasele) * -626 -791 -911 -119 15%
Perepõhise asendushoolduse tugiteenused
(hoolduspere, lapse eestkostja perekonna ja lapse
lapsendaja perekonna liikmetele osutatavad
nõustamisteenused) ning saatjata alaealisele
välismaalasele juhtumikorraldus ja turvalise
majutuse korraldus.
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
Tõlketeenuse pakkumine erivajadusega
inimestele 0 -322 -480 -158 49%
Viipekeele kaugtõlketeenus ja kirjutustõlketeenus
alates 2026. a. Teenust saavad isikud kellel on
kuulmisfunktsiooni kõrvalekalle (kuulmispuue) või
on osaline või puuduv töövõime kuulmislangusest
tulenevast tegutsemispiirangust.
Õiguslik alus: Sotsiaalhoolekande seadus
35
LISA 3. Kavandatavad toetused juriidilistele isikutele valitsemisalade ja programmide lõikes
Tabelis märgitud väärtused on arvestatud tuhandetes eurodes.
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Muud toetused kokku
-4 411 137 -1 322 018 -4 596 367 -1 087 631
sh liikmemaksud kokku
-35 945 0 -36 079 0
Riigikogu -168 0 -2 848 0
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-168 0 -168 0
Riigikogu on üheksa rahvusvahelise organisatsiooni liige, millest suuremad on Balti Assamblee (BA), Parlamentide vaheline Liit (IPU), Euroopa Julgeoleku ja Koostöö organisatsiooni Parlamentaarne Assamblee (OSCE PA) ja NATO Parlamentaarne Assamblee (NATO PA)
Valimistega seotud tegevused
Piirmääraga vahendid
0
0 -2 680 0
Riigikogu valimise seaduse § 15 lõike 2 punkti 4 alusel on vahendid ette nähtud kohaliku omavalitsuse üksustele Riigikogu valimiste korraldamisega seotud kulude katmiseks
36
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Vabariigi Presidendi Kantselei
-318 0 -318 0
SA Eesti Koostöö Kogu
Piirmääraga vahendid
-274 0 -274 0
Tegevustoetuste andmise aluseks on Vabariigi Presidendi Kantselei direktori käskkiri ning toetuse saajatega sõlmitakse igal aastal lepingud
SA Vabariigi Presidendi Kultuurirahastu
Piirmääraga vahendid
-9 0 -9 0
Tegevustoetuste andmise aluseks on Vabariigi Presidendi Kantselei direktori käskkiri ning toetuse saajatega sõlmitakse igal aastal lepingud
MTÜ Eesti Kodukaunistamise Ühendus
Piirmääraga vahendid
-15 0 -15 0
Tegevustoetuste andmise aluseks on Vabariigi Presidendi Kantselei direktori käskkiri ning toetuse saajatega sõlmitakse igal aastal lepingud
MTÜ Konstantin Pätsi Muuseum
Piirmääraga vahendid
-10 0 -10 0
Tegevustoetuste andmise aluseks on Vabariigi Presidendi Kantselei direktori käskkiri ning toetuse saajatega sõlmitakse igal aastal lepingud
MTÜ 20. Augusti Klubi
Piirmääraga vahendid
-10 0 -10 0
Tegevustoetuste andmise aluseks on Vabariigi Presidendi Kantselei direktori käskkiri ning toetuse saajatega sõlmitakse igal aastal lepingud
37
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Õiguskantsleri Kantselei
-11 0 -11 0
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-11 0 -11 0
Õiguskantsleri Kantselei on nelja rahvusvahelise organisatsiooni liige - Rahvusvaheline Ombudsmanide Instituut ja Euroopa lasteombudsmanide võrgustik ning Riiklike inimõiguste institutsioonide Euroopa ja maailma võrgustik. Arve alusel tasumine. Liikmelisus tuleneb akrediteeringust, mis on arve esitamise alus.
Riigikohus -11 0 -11 0
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-11 0 -11 0
Riigikohus on kümne rahvusvahelise organisatsiooni liige, millest kuuele organisatsioonile tasutakse liikmemaksu. Suuremad on Euroopa Liidu kõrgemate halduskohtute ja riiginõukogude ühenduse, Euroopa Liidu kõrgemate kohtute presidentide ühenduse ja Konstitutsiooniõiguse Maailmakonverentsi (sh Veneetsia komisjoni) liikmetasud.
38
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Vabariigi Valitsus -1 204 855 0 -1 273 072 0
Arvestuslikud vahendid
-467 548 0 -531 493 0
Euroopa Liidu makse
-425 000 0 -495 000 0
Euroopa Liidu eelarveraamistik 2021-2027, milles on lepitud kokku eri poliitikavaldkondade maksimaalsed rahalised vahendid igal aastal https://eur-lex.europa.eu/legal- content/ET/TXT/?uri=CELEX:320 20R2093
Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond
-42 548 0 -36 493 0
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 110012025021?leiaKehtiv
Piirmääraga vahendid
-737 306 0 -741 579 0
Kohaliku omavalitsuse üksuste eelarvete tasandusfond
-133 915 0 -138 215 0
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 110012025021?leiaKehtiv
39
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kohaliku omavalitsuse üksuste toetusfond
-603 391 0 -603 364 0
Riigieelarve seaduses kohaliku omavalitsuse üksustele määratud toetusfondi vahendite jaotamise ja kasutamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 110012025021?leiaKehtiv
Riigikantselei -496 0 -290 0
Vabariigi Valitsuse ja peaministri tegevuse toetamise programm
-496 0 -290 0
Riiklike ekspertide, erialadiplomaatide jne. roteerumise toetamine
Piirmääraga vahendid
-95 0 -95 0 Euroopa Liidu koordinatsioonikogu otsus
Liikmemaks Piirmääraga vahendid
-25 0 -25 0 NATO Strateegilise Kommunikatsiooni Oivakeskuse liikmemaks
Partnervõrgustike arendamine ja desinformatsiooni leviku tõkestamine
Piirmääraga vahendid
-376 0 -170 0
Vabariigi Valitsuse 11.01.2024 otsuse alusel ja kooskõlas Riigikantselei toetuste andmise sisemise regulatsiooniga antavad toetused
Haridus- ja Teadusministeeriumi valitsemisala
-708 288 -12 787 -778 783 -14 855
Keeleprogramm -1 403 0 -1 208 0
40
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Eesti keele kui kõrgharidus- ja teaduskeele ning terminoloogia arendamise toetused
Piirmääraga vahendid
-299 0 -296 0
HTM ministri 29.09.2025 määrus "Eestikeelsete kõrgkooliõpikute ning terminitöö toetusmeetmete elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/103102025016
Eesti keele murrete ja soome-ugri keelte, hõimurahvaste keelte ja kultuuride ning eesti keele kasutamise, õpetamise ja uurimise toetused, keelevaldkonna vabaühendustest partnerite toetused eesti keele mainekujunduse ja mitmekeelsuse arendamise suunal
Piirmääraga vahendid
-424 0 -415 0
HTM ministri 14.04.2021 kk 106 "Toetusmeetme “Hõimurahvaste keelte ja kultuuride toetus 2021–2027 (V hõimurahvaste programm)“ kinnitamine" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=434ba056-4bef-4d0d- 91ee-61037ea3e6be
HTM ministri 10.02.2025 määrus nr 5 "Vabaühenduste toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112022025007?leiaKehtiv
Väliseesti kogukondades eesti keele õpetamise ja säilitamise toetamine, sh eesti
Piirmääraga vahendid
-615 0 -476 0
HTM ministri 26.11.2023 kk nr 323 "Eesti keele ja kultuuri akadeemilise välisõppe programmi stipendiumide ja toetuste andmise tingimused ja korrad"
41
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
keele ja kultuuri õpe väliskõrgkoolides
https://dok.hm.ee/et/document. html?id=85e26f13-388c-4694- a952-f6d3a0da7827;
HTM ministri 23.05.2023 kk nr 132 "Riiklike välisriikide üliõpilaste, teadlaste ja õppejõudude stipendiumiprogrammide ning väliseestlaste õpingute toetamise programmi stipendiumid" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=7cdb3670-ab56-407a- a2b5-07f503d6b008
HTM ministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=e9470123-ba1a-4fe1- b4e1-376c25c46255
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-65 0 -21 0
Euroopa Nõukogu Euroopa Nüüdiskeelte Keskus (ECML), Euroopa riiklike keeleinstitutsioonide ühendus (EFNIL)
Haridus- ja noorteprogramm
-459 004 -12 487 -522 244 -14 555
42
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kodulähedase algkooli pidamist soodustav toetus
Piirmääraga vahendid
-2 000 0 -2 197 0
HTM ministri 26.01.2026 määrus nr 1.1-1/26/5 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/129012026007
Kõrghariduse valdkonna tegevus- ja sihtotstarbelised toetused
Piirmääraga vahendid
-269 373 0 -276 745 0
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/109072026050 (kõrgharidusseadus, KHS).
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/120062026007 (õppetoetuste ja õppelaenu seadus). Avalik-õiguslike ülikoolidega perioodiks 2026-2028 sõlmitud halduslepingud ning iga- aastased rahastuskokkulepped (alus: KHS § 43).
Noortevaldkonna erinevad avatud taotlusvoorud
Piirmääraga vahendid
-1 109 0 -1 114
Noortevaldkonna toetuste andmise tingimused ja kord-Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/120122025031
Huvitegevuse kontseptsiooni vahendid (SE020005)
Piirmääraga vahendid
-500 0 -500 0
Noortevaldkonna toetuste andmise tingimused ja kord-Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/120122025031
Noorte püsi- ja projektilaagrite toetus
Piirmääraga vahendid
-1 214 0 -1 214 0 Noorte püsi- ja projektlaagrite toetus | Haridus- ja Noorteamet
43
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://harno.ee/noorte- tervistav-ja-arendav-puhkus
Taotlusvoor "Noortemalevate toetus"
Piirmääraga vahendid
-417 0 -417 0 Noortemalevate toetus | Haridus- ja Noorteamet https://harno.ee/noortemalev
Vabaühenduste taotlusvoor. Noorsootöö kvaliteedi edendamine noorsootööühingute s
Piirmääraga vahendid
-300 0 -293 0
Vabaühenduste toetamise tingimused ja kord-Riigi Teataja https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112022025007?leiaKehtiv
Baasrahastuse tagamine tulenevalt õpilaste arvu kasvust, õpetajate tööjõukulude kasv, Kultuuriranits, karjäärimudeli rakendamine, tõhustatud ja eritoe (HEV) laste tegevuskulude katmine jms
Piirmääraga vahendid
0 0 -34 969 0
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/116062020012?leiaKehtiv. Täpsem jaotus üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste vahel selgub seisuga 10.11.2026. a. Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) kajastatud õpilaste arvude alusel. Vastav jaotus esitatakse 2027. aasta riigieelarve seaduse III lugemisele.
44
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
SA TI-Hüpe Piirmääraga vahendid
0 0 -3 625 0
HTM ministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=e9470123-ba1a-4fe1- b4e1-376c25c46255. Leping sõlmitakse peale 2027. a riigieelarve kinnitamist. https://tihupe.ee/wp- content/uploads/2025/11/SA-TI- Hupe-pohikiri-4apr2025- kinnitatud.pdf
SA Euroopa Kool Piirmääraga vahendid
-4 660 0 -4 660 0
HTM ministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine", . Leping sõlmitakse peale 2027. a riigieelarve kinnitamist. https://tes.edu.ee/et/sihtasutus/
SA Kultuurileht Piirmääraga vahendid
-229 0 -244 0
HTM ministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine". Leping sõlmitakse peale 2027. a riigieelarve kinnitamist https://dok.hm.ee/et/document. html?id=e9470123-ba1a-4fe1- b4e1-376c25c46255
Olümpiaadid (siseriiklikud ja
Piirmääraga vahendid
-1 889 0 -1 931 0 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112022025007?leiaKehtiv
45
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
rahvusvahelised), õpilasüritused
"Vabaühenduste toetamise tingimused ja kord", vastav määruse muudatus kooskõlastamisel
Toetused erakoolidele, õpilaskodu toetused, vanglaõpe, IBO õppekavade lepingud
Piirmääraga vahendid
-60 219 0 -60 133 0
Põhikooli- ja gümnaasiumiseadus https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/116062020012?leiaKehtiv. Täpsem jaotus üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste vahel selgub seisuga 10.11.2026. a. Eesti hariduse infosüsteemis (EHIS) kajastatud õpilaste arvude alusel. Vastav jaotus esitatakse 2027. aasta riigieelarve seaduse III lugemisele.
Liikumisaktiivsuse toetamine (Liikuma Kutsuv Kool)
Piirmääraga vahendid
-450 0 -450 0
HTM ministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine". Leping sõlmitakse peale 2027. a riigieelarve kinnitamist https://dok.hm.ee/et/document. html?id=e9470123-ba1a-4fe1- b4e1-376c25c46255
Üldhariduse valdkonna arenguks suunatavad toetused (sh HEV
Piirmääraga vahendid
-2 895 0 -5 922 0
HTM ministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine", Avalik dokumendiregister,
46
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
kontseptsioon, keskkonnahariduse ja säästva arengu alane rahvusvaheline tegevus jms)
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112022025007?leiaKehtiv,
HTM ministri 10.02.2025 määrus nr 5 "Vabaühenduste toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112022025007?leiaKehtiv
Kiusamise ennetamise ja vähendamise programmid (toetused partneritele)
Piirmääraga vahendid
-750 0 -750 0
HTM ministri 10.02.2025 määrus nr 5 Vabaühenduste toetamise tingimused ja kord-Riigi Teataja, https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112022025007?leiaKehtiv
Ida-Virumaa haridustöötajatele kõrgema töötasu maksmise toetus
Piirmääraga vahendid
-13 591 0 -15 074 0
HTM ministri 13.01.2026 määrus nr 1 Ida-Virumaa lasteaedade ja -hoidude, üldhariduskoolide ning kutseõppeasutuste õpetajate, juhtide ja tugispetsialistide töö väärtustamiseks täiendava tööjõukulu toetuse eraldamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/114072026018?leiaKehtiv%2 2=
47
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Täiendav eesti keele õppe toetus eesti keelest erineva emakeelega laste ja rändetaustaga laste eesti keele oskuse edendamiseks ja eestikeelsele õppele üleminevate klasside eestikeelse õppevara olemasolu tagamiseks
Piirmääraga vahendid
-8 139 0 -7 895 0
HTM ministri 14.02.2024 määrus nr 4 "Täiendav eesti keele õppe toetus eesti keelest erineva emakeelega laste ja rändetaustaga laste eesti keele oskuse edendamiseks" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/118022025009
HTM ministri 06.03.2025 määrus nr 8 "Eestikeelseks õppeks vajaliku õppevara soetamise toetus" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032025005
Eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava elluviimist toetavate vabaühenduste toetus
Piirmääraga vahendid
-1 492 0 -1 492 0
HTM ministri 10.02.2025 määrus nr 5 „Vabaühenduste toetamise tingimused ja kord“ https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112022025007?leiaKehtiv
Kõrghariduse valdkonna toetused eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuskava elluviimiseks, sh
Piirmääraga vahendid
-9 766 0 -10 073 0
Kõrgharidusseadus (KHS) https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/109072026050 Avalik-õiguslike ülikoolidega perioodiks 2026-2028 sõlmitud halduslepingud ning iga- aastased rahastuskokkulepped
48
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
õpetajakoolituse ja kasvatusteaduste ning tugispetsialistide õppekavadel vastuvõtu suurendamine, alustava õpetaja tugiprogramm, riigikeele süvaõpe, üliõpilastest abiõpetajate programm, Narva kolledži metoodikakeskuse ja mitmekeelse hariduse keskuse toetused jm
(alus: KHS § 43).
Haridus- ja teadusministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=e9470123-ba1a-4fe1- b4e1-376c25c46255
Sihtstipendium õpetajakoolituse või tugispetsialistide koolituse õppekaval õppivatele üliõpilastele
Piirmääraga vahendid
-7 653 0 -7 866 0
HTM ministri 06.07.2023 määrus nr 24 "Õpetajakoolituse ja tugispetsialistide koolituse üliõpilaste stipendiumi suurus, maksmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/108072023012?leiaKehtiv
49
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Haridusliku lõimumise, sh eestikeelsele haridusele ülemineku tegevuste toetamine (toetatakse LAK- õppe metoodikakeskuste tegevust, rändetaustaga ja rahvusvähemustest õpilaste emakeeleõpet, koolikorraldust ja metoodikat toetavate mudelite ja õppematerjalide väljatöötamist jms)
Piirmääraga vahendid
-2 236 0 -3 512 0
Haridus- ja teadusministri 26.03.2024 kk nr 80 "Piirkondlike lõimitud aine- ja keeleõppe metoodikakeskuste valimine ning neile toetuse andmise tingimused ja kord. Haridus- ja teadusministri 18. mai 2022. a käskkirja nr 143 kehtetuks tunnistamine" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=bff27c02-c38e-471e- ad00-8605e5b7b35c;
Haridus- ja teadusministri 22.04.2025 määrus nr 19 "Huvikoolide rahvusvähemuste keele- ja kultuuriõppeks toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 124042025006;
Haridus- ja teadusministri 21.08.2024 kk nr 253 "Riigieelarveliste toetuste andmise korra kinnitamine" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=e9470123-ba1a-4fe1- b4e1-376c25c46255
Kohaliku omavalitsuse- ja
Piirmääraga vahendid
-13 169 0 -13 969 0 Kutseõppeasutuse seaduse § 47, lõige 11 alusel, sisaldab õppega
50
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
erakutseõppeasutust e tegevustoetus
seotud sotsiaaltoetuseid (õppetoetus, sõidusoodustused ja koolitoidu toetust)
Täiskasvanuharidust toetavad tegevused
Piirmääraga vahendid
-101 0 -101 0
Haridus- ja teadusministri 10.02.2025 määrus nr 5 "Vabaühenduste toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112022025007
SA Kutsekoda tegevustoetus ja projektide sihtfinantseering
Piirmääraga vahendid
-1 322 0 -1 322 0
Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping sõlmitakse peale 2027. a riigieelarve kinnitamist. Sihtasutus täidab muuhulgas Kutseseaduse § 7 tulenevaid kutseasutuse ülesandeid; https://kutsekoda.ee/
Liikmemaksud majandustegevusest laekuva tulu arvelt
Majanduste gevusest laekuv tulu
-1 0 -1 0 Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse siseriiklik liikmemaks
Haridus- ja noorsootöötajate täiendõpe, koolitused, Harno
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-2 357 0 -2 549 0
Avalik dokumendiregister (Aastatel 2022–2029 Šveitsi- Eesti koostööprogrammi toetuse kasutamise tingimused ja kord) https://dok.hm.ee/et/document. html?id=1e3bdaa3-c0bf-4521- b256-63ff6324c637
51
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Haridus- ja Noorteameti Solidaarsuskorpuse ja Erasmus+ noorteprogramm
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 746 0 -1 320 0 https://eeagentuur.ee/
Norra fond, keskkonnateadlikkus e tõstmine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -333 0
Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused | Riigi Tugiteenuste keskus https://www.rtk.ee/toetused-ja- taotlemine/toetusfondid-ja- programmid/euroopa- majanduspiirkonna-ja-norra- toetused
Norra fond, asjakohase õpetamise toetamine (taotlusvoor)
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -1 063 0
Euroopa majanduspiirkonna ja Norra toetused | Riigi Tugiteenuste keskus https://www.rtk.ee/toetused-ja- taotlemine/toetusfondid-ja- programmid/euroopa- majanduspiirkonna-ja-norra- toetused
Tõenduspõhine ja õppija arengut toetav kvaliteedijuhtimine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-293 0 -272 0 https://dok.hm.ee/et/document. html?id=a955c7a8-613c-4213- afbd-0b6b858eb036
Eesti keele õpe ja keeleõppe
Tulud ja tuludest
-1 000 0 -750 0 Haridus- ja teadusministri 29.08.2023 kk ne 248 „Toetuse andmise tingimuste
52
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
arendamine (rändetaustaga)
sõltuvad kulud
kehtestamine tegevuse „Eesti keele õpe ja keeleõppe arendamine““ elluviimiseks https://dok.hm.ee/et/document. html?id=0e34ff09-052a-4df7- 8a9c-ca90702fb334
Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-435 0 -269 0
Noortevaldkonna rahastamine | Haridus- ja Teadusministeerium https://www.hm.ee/uldharidus- ja- noored/noortevaldkond/noortev aldkonna-rahastamine
Laste ja noorte kodanikuühiskonda kaasamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-187 0 -115 0
Noortevaldkonna rahastamine | Haridus- ja Teadusministeerium https://www.hm.ee/uldharidus- ja- noored/noortevaldkond/noortev aldkonna-rahastamine
Elukestvas õppes osalemise toetamine - programm VÕTI
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-12 804 0 -12 520 0
Haridus- ja teadusministri 16.11.2023 kk nr 306 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Täiskasvanuhariduse arendamine ja mitteformaalsete õppimisvõimaluste pakkumine" (edaspidi VÕTI) elluviimiseks". https://dok.hm.ee/et/document.
53
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
html?id=52e9787b-aac3-4b23- 8dc1-96c5eb364b32
Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine (TAHE)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 550 0 -2 600 0
Haridus- ja teadusministri 23.03.2026 kki nr 59 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine" (edaspidi TAHE) elluviimiseks". https://dok.hm.ee/et/document. html?id=5e3d7bdf-854f-4b09- 83ca-bc2868fc11af
Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine (TAHE)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-664 0 -1 114 0
Haridus- ja teadusministri 23.03.2026 kk nr 59 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine" (edaspidi TAHE) elluviimiseks". https://dok.hm.ee/et/document. html?id=5e3d7bdf-854f-4b09- 83ca-bc2868fc11af
54
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine (TAHE)
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -3 478 0
Haridus- ja teadusministri 23.03.2026 kk nr 59 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Täiskasvanute tasemeõppes osalemise toetamine" (edaspidi TAHE) elluviimiseks". https://dok.hm.ee/et/document. html?id=5e3d7bdf-854f-4b09- 83ca-bc2868fc11af
Kutsesüsteemi reformi läbiviimine, OSKA rakendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 936 0 -2 170 0
Haridus- ja teadusministri 16.11.2022 kk nr 314 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevusele "Kutsesüsteemi reform". https://dok.hm.ee/et/document. html?id=4c3f0be5-a1c6-4de0- 90e5-672f1014048d
https://kutsekoda.ee/esf-2022- 2029/
Kutsesüsteemi reformi läbiviimine, OSKA rakendamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-830 0 -930 0
Haridus- ja teadusministri 16.11.2022 kk nr 314 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevusele "Kutsesüsteemi reform". https://dok.hm.ee/et/document. html?id=4c3f0be5-a1c6-4de0- 90e5-672f1014048d
55
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://kutsekoda.ee/esf-2022- 2029/
Noorsootöö meetmed noorte tööturule sisenemise toetamiseks
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-233 0 -273 0
Programm noortele, kes ei õpi ega tööta | Haridus- ja Noorteamet https://harno.ee/stipendiumid- ja-toetused/noortevaldkonna- toetused/programm- mittetootavatele-ja-oppivatele- noortele
Teaduspõhine õppekavade ja õppevara arendamine ning rakendamine ja õppekvaliteedi hindamine, personaalsed õpiteed ja õpianalüütika“ (ÕKVA+)
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-2 601 0 -2 501 0 ÕKVA + | Haridus- ja Teadusministeerium https://hm.ee/okva
Haridus- ja noortevaldkonna esma- ja täiendusõpe, järelkasv (HANO)
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-4 000 0 -6 500 0 HANO | Haridus- ja Teadusministeerium https://hm.ee/hano
56
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Tööturu vajadustele vastava kutse- ja kõrghariduse arendamine PRÕM+, toetused partneritele
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-5 900 0 -6 711 0
Haridus- ja teadusministri 27.12.2023 käskkiri nr 1.1- 2/23/367. https://harno.ee/kutse-ja- korghariduse-arendamine
Noorte valikute suunamine inseneeria ning IKT valdkondades (avatud voor)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-702 0 -1 030 0
Noorte valikute suunamine inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades-Riigi Teataja
Noorte valikute suunamine inseneeria ning IKT valdkondades (avatud voor)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-301 0 -580 0
Noorte valikute suunamine inseneeria ning info- ja kommunikatsioonitehnoloogia valdkondades-Riigi Teataja
Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-920 0 -1 068 0
Haridus- ja teadusministri 27.12.2023 käskkiri nr 1.1- 2/23/357 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel" elluviimiseks" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=33976c6c-394c-4fa2- 90ca-8fa5f57e0612
57
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-394 0 -458 0
Haridus- ja teadusministri 27.12.2023 käskkiri nr 1.1- 2/23/357 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Ülikoolide koostöö doktoriõppe edendamisel" elluviimiseks" https://dok.hm.ee/et/document. html?id=33976c6c-394c-4fa2- 90ca-8fa5f57e0613
Inseneriakadeemia ja IT Akadeemia kõrghariduses
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-6 995 0 -4 873 0
Inseneriakadeemia | Haridus- ja Noorteamet https://harno.ee/it-akadeemia- programm
IT akadeemia ja inseneriakadeemia arendamine kutse-,
üld- ja huvihariduses toetused
partneritele
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-3 652 0 -3 365 0
Haridus- ja teadusministri 29.12.2023 käskkirjaga nr 1.1- 2/23/369 kinnitatud toetuse andmise tingimused. https://harno.ee/it-akadeemia- programm#kutseharidus
https://harno.ee/inseneriakadee mia#inseneriakadeemia-ku
Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-198 0 -1 400 0
Haridus- ja teadusministri 06.12.2023 kk nr 339 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine "Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute
58
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses" elluviimiseks. https://dok.hm.ee/et/document. html?id=f5b65a3d-3d23-4f10- ae71-871316ccdbb4
Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-85 0 -600 0
Haridus- ja teadusministri 06.12.2023 kk nr 339 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine "Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine kutse- ja kõrghariduses" elluviimiseks. https://dok.hm.ee/et/document. html?id=f5b65a3d-3d23-4f10- ae71-871316ccdbb4
Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine (RKT)
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-5 381 0 -6 374 0
Haridus- ja teadusministri 06.12.2023 kk nr 339 "Toetuse andmise tingimuste kehtestamine "Ida-Viru täiendkoolituse mahu suurendamine ning uute tasemeõppe õppekavade arendamine ja käivitamine
59
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
kutse- ja kõrghariduses" elluviimiseks. https://dok.hm.ee/et/document. html?id=f5b65a3d-3d23-4f10- ae71-871316ccdbb4
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-365 0 -559 0
ELi liikmesriikide haridusinspektoreid ühendava organisatsiooni (SICI), PISA , Euroopa Eriõppe ja Kaasava Hariduse Agentuuri, Põhjamaade Ministrite Nõukogu (NORDPLUS), Aasia-Euroopa Fond (ASEF), Majanduskoostöö ja arenguorganisatsiooni (OECD programmid PIAAC, TALIS, INES ja keskus CERI), Euroopa Kvaliteediagentuuride Registri (EQAR), WorldSkills ja EuroSkills, European Platform for Rehabilitation (EPR) liikmemaksud. GEANT-Riiklike hariduse ja teaduse andmesidevõrke koondav üleeuroopalise organisatsiooni liikmemaks.
Haridusvõrgu korrastamine
Vahendatud tulud ja nendest
0 -2 562 0 -1 520 HTM ministri 16.11.23 määrus nr 43
60
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 121112023018
Haridusvõrgu korrastamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -549 0 -651
HTM ministri 16.11.23 määrus nr 43 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 121112023018
Haridusvõrgu korrastamine (põhikoolid)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -6 563 0 -8 668
HTM ministri 29.06.24 käskkiri nr 1.1-2/24/193 Avalik dokumendiregister https://dok.hm.ee/et/document. html?id=ac8dd7af-ec09-423f- a472-4ce007fbfd0e
Haridusvõrgu korrastamine (põhikoolid)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -1 406 0 -1 857
HTM ministri 29.06.24 käskkiri nr 1.1-2/24/193 Avalik dokumendiregister https://dok.hm.ee/et/document. html?id=ac8dd7af-ec09-423f- a472-4ce007fbfd0e
Eestikeelse kooli reformi Ida-Virumaa investeeringutoetus ed
Piirmääraga vahendid
0 -1 406 0 -1 857
HTM ministri 04.04.25 käskkiri nr 1.1-2/25/91 Avalik dokumendiregister https://dok.hm.ee/et/document. html?id=f2f38be2-ce87-4af9- ba42-f52c6a5f067c
Arhiivindusprogram m
-15 0 -15 0
61
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku toetus
Piirmääraga vahendid
-4 0 -4 0
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 121032011001?leiaKehtiv Leping sõlmitakse peale 2027. aasta eelarve ministri kk kinnitamist
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-11 0 -11 0 Põhitegevusega seotud rahvusvahelised liikmemaksud
Teadussüsteemi programm
-204 991 -300 -203 212 -300
sh tegevustoetused valdkondlikele
koostööpartneritele sh SA Eesti
Teadusagentuur, SA Teaduskeskus AHHAA, Eesti
Teaduste Akadeemia jne
Piirmääraga vahendid
-4 305 0 -4 467 0
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 834781?leiaKehtiv;
https://dok.hm.ee/et/document. html?id=e9470123-ba1a-4fe1- b4e1-376c25c46255;
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 12803320?leiaKehtiv;
https://etag.ee/teadusagentuur/ dokumendid/pohikiri/;
https://media.voog.com/0000/0 045/3839/files/SA%20Teaduskes kus%20AHHAA%20p%C3%B5hiki ri_2023.pdf
sh teadus- ja arendustegevuse põhiinstrumendid
Piirmääraga vahendid
-153 616 0 -163 799 0
Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „T&A rahvusvahelistumise toetamine: ühendumine rahvusvahelise teadmiste turuga“ elluviimiseks, HTM ministrei kk nr 291,
62
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
26.10.2023 https://dok.hm.ee/et/document. html?id=9e649afc-a8ce-4e01- 936c-434f9702a6a1
Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse "Teaduskommunikatsioon ja teaduse populariseerimine" elluviimiseks, ministri kk nr 361, 27.12.2023 https://dok.hm.ee/et/document. html?id=748ab4ec-2d83-424b- 9222-90880c530a97
Sihtasutus Eesti Teadusagentuur põhikiri https://etag.ee/teadusagentuur/ dokumendid/pohikiri/
„Eesti teaduse populariseerimise auhinna riikliku konkursi läbiviimise tingimused ja kord“ https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128062013020?leiaKehtiv
Teaduse populariseerimise riikliku projektikonkursi läbiviimise tingimused ja kord, ministri määrus nr 3, 11.02.2013
63
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 108022013017?leiaKehtiv
sh Eesti keel ja kultuur digiajastul,
keeletehnoloogia- ja haridusteaduste
programmide toetused
Piirmääraga vahendid
-3 146 0 -1 864 0
"Teadus- ja arendustegevuse programmi ""Eesti keel ja kultuur digiajastul 2019-2027"" kinnitamine, ministri kk nr 177, 21.06.2019; Teadus- ja arendustegevuse programmi „Eesti keeletehnoloogia 2018- 2027"" kinnitamine, ministri kk nr 119, 14.03.2018; Haridus- ja Teadusministeeriumi Haridusvaldkonna teadus- ja arendustegevuse programmi 2023–2027 uurimistoetuste taotlemise tingimused ja kord, ministri kk 192, 06.07.2023; Ülikoolidega sõlmitud halduslepingud (2022-2025) ja iga-aastased rahastuskokkulepped; https://pinal.hm.ee/dhs/Passive/ _layouts/RM/ViewDocument.asp x?ID=1786367;
64
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Eesti keeletehnoloogia programm 2018-2027 https://pinal.hm.ee/dhs/Active/ _layouts/RM/ViewDocument.asp x?ID=2022346;
Haridus- ja teadusministeeriumi Haridusvaldkonna teadus- ja arendustegevuse programmi 2023-2027 uurimistoetuste taotlemise tingimused ja kord https://pinal.hm.ee/dhs/Active/ _layouts/RM/ViewDocument.asp x?ID=2045589"
sh teaduskonkursside preemiad
Piirmääraga vahendid
-844 0 -666 0
Riigi teaduspreemiate põhimäärus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111102024020?leiaKehtiv
sh teadustööks vajaliku taristu
toimimise ja selle kasutamise toetamine
Piirmääraga vahendid
-7 164 0 -2 115 0
"Riikliku tähtsusega teadustaristu toetamine, HTM ministri määrus nr 36, 28.09.2023; Teadusraamatukogude ühtse komplekteerimiskava koostamise põhimõtted ja teadusraamatukogude teadusinformatsiooni finantseerimise taotlemise, taotluste läbivaatamise ning
65
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
finantseerimise otsustamise kord, HTM ministri määrus nr 2, 17.01.2012; https://www.riigiteataja.ee/akt/ 104102023006
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 125032014004?leiaKehtiv
sh väliskoostöö toetamine, mobiilsustoetused ja CERNi suunalised rakenduslikud toetused
Piirmääraga vahendid
-9 993 0 -7 581 0
Ülikoolidega sõlmitud halduslepingud ja iga-aastased rahastuskokkulepped; SA Eesti teadusagentuuri põhikiri
sh riikliku tähtsusega infrastruktuuri tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-7 244 0 -6 072
Riikliku tähtsusega teadustaristu toetamine, HTM ministri määrus nr 36, 28.09.2023; https://www.riigiteataja.ee/akt/ 104102023006?leiaKehtiv
Liikmemaks majandustegevusest laekuva tulu arvelt
Majanduste gevusest laekuv tulu
-1 0 -1 0 Eesti Kirjandusmuuseumi siseriiklik liikmemaks
TA rahvusvahelisel teadmusturul
osalemise toetamine
Vahendatud tulud ja nendest
-12 847 0 -12 029 0
Teaming ja Mobilitas 3.0 rakendusaktid https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/teame-3-0/
66
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/128012025004?leiaKehtiv
TA rahvusvahelisel teadmusturul
osalemise toetamine
Välistoetust e riiklik
kaasfinants eering
-3 965 0 -3 007 0
Teaming ja Mobilitas 3.0 rakendusaktid https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/teame-3-0/
„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine“ elluviimiseks toetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/128012025004?leiaKehtiv
Teaduskommunikats ioon ja teaduse populariseerimine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-891 0 -1 027 0
TeaMe 3.0 - Eesti Teadusagentuur https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/teame-3-0/
Teaduskommunikats ioon ja teaduse populariseerimine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-223 0 -257 0
TeaMe 3.0 - Eesti Teadusagentuur https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/teame-3-0/
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-752 0 -327 0
Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud: EuroHPC LUMI consortium (ligipääsu tagamine superarvutile), LUMi AI Factory,
67
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Fusion for Energy, European Molecular Biology Conerence, European Molecular Biology Laboratory. Riikliku programmi "Eesti keeletehnoloogia" liikmemaks.
IT investeeringud
Piirmääraga vahendid
0 -300 0 -300
Riikliku tähtsusega teadustaristu toetamine, HTM ministri määrus nr 36, 28.09.2023 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119112024008?leiaKehtiv
Teadmussiirde programm
-42 876 0 -52 105 0
Teadusuuringute mõju suurendamine, teadmussiirde suutlikkuse toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 600 0 -1 360 0
„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106102020007?leiaKehtiv
Teadusuuringute mõju suurendamise, teadmussiirde suutlikkuse toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-400 0 -340 0
„Sektoritevahelise mobiilsuse toetamine” elluviimiseks struktuuritoetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106102020007?leiaKehtiv
Vahendatud tulud ja
-15 146 0 -22 485 0 https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/rita/#RITAeesmargid
68
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Temaatiliste TA programmide rakendamine
nendest sõltuvad
kulud
https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/temta/
Temaatiliste TA programmide rakendamine
Välistoetust e riiklik
kaasfinants eering
-3 787 0 -5 621 0
https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/rita/#RITAeesmargid
https://etag.ee/rahastamine/pro grammid/temta/
Tippkeskused ja teadustaristu
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad
kulud
-7 000 0 -8 525 0
SekMo+ määrus https://rtk.ee/sekmo#millised- on-toetuse-
Astra+ teadusuuringute määrus https://rtk.ee/Teadusuuringute- moju-suurendamine-ning- teadusasutuste-ja-korgkoolide- institutsionaalse-teadmussiirde- suutlikkuse-toetamine
Tippkeskused ja teadustaristu
Välistoetust e riiklik
kaasfinants eering
-2 471 0 -2 131 0
SekMo+ määrus https://rtk.ee/sekmo#millised- on-toetuse-
Astra+ teadusuuringute määrus https://rtk.ee/Teadusuuringute- moju-suurendamine-ning- teadusasutuste-ja-korgkoolide- institutsionaalse-teadmussiirde- suutlikkuse-toetamine
TAI kaitsevõime edendamine
Vahendatud tulud ja nendest
-5 900 0 -6 700 0 Kaitsetehnoloogia ja tehisaru suutlikkuse arendamine (KAISA) määrus
69
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse suurendamise toetus
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-6 571 0 -4 942 0
Toetuse andmise tingimuste kehtestamine tegevuse „Ida-Viru ettevõtluse teadmusmahukuse suurendamise toetus: teadusvõimekuse pakkumise arendamine Ida-Virumaal TA- võrgustiku loomiseks“ elluviimiseks https://dok.hm.ee/et/document. html?id=29033ac3-d572-48b7- 9164-1d1b24bf99e4
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala
-46 175 -9 479 -70 800 -20 090
Digiühiskonna programm
-32 960 -9 479 -61 304 -19 282
Digivaldkonna toetused
Piirmääraga vahendid
-5 338 0 -4 623 0
Justiits- ja Digiministeeriumi toetuste korrale vastavalt avatud taotlusvooru või ministri ostsuse alusel antavad toetused. Ministri määruse "Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigieelarve vahendite arvelt toetuse andmise tingimused ja kord" eeldatav kinnitamine
70
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
toimub 2026. aasta IV kv ning see avaldatakse Riigi Teatajas.
sh toetus Riigiside Sihtasutusele
Piirmääraga vahendid
-2 848 -89 -2 735 -1 382
Justiits- ja Digiministeeriumi toetuste korrale vastavalt avatud taotlusvooru või ministri ostsuse alusel antavad toetused. Ministri määruse "Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigieelarve vahendite arvelt toetuse andmise tingimused ja kord" eeldatav kinnitamine toimub 2026. aasta IV kv ning see avaldatakse Riigi Teatajas.
Küberturvalisuse innovatsiooni ja
arendustegevuse toetused
Piirmääraga vahendid
-595 0 -184 0
Koostööleping 08.05.2025 nr 1.1-13/25/13-1 https://adr.rik.ee/ria/dokument/ 18090144
Koostööleping 10.11.2025 nr 1.1-13/25/44-1 https://adr.rik.ee/ria/dokument/ 18146003
Küberturvalisuse innovatsiooni ja
arendustegevuse toetused
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-595 0 -184 0
Koostööleping 08.05.2025 nr 1.1-13/25/13-1 https://adr.rik.ee/ria/dokument/ 18090144
71
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Koostööleping 10.11.2025 nr 1.1-13/25/44-1 https://adr.rik.ee/ria/dokument/ 18146003
Rahvusvahelise kübervõimekuse suurendamise projekti toetus
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -655 0
Koostööleping 05.09.2025 nr 1.1-13/25/39-1 https://adr.rik.ee/ria/dokument/ 17722561
Küberturvalisuse innovatsiooni ja arendustegevuse toetused
Piirmääraga vahendid
0 0 -250 0
Koostööleping 10.11.2025 nr 1.1-13/25/44-1 (sh lisa 1 TAT) https://adr.rik.ee/ria/dokument/ 18146003
Küberturvalisuse innovatsiooni ja arendustegevuse toetused
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -250 0
Koostööleping 10.11.2025 nr 1.1-13/25/44-1 (sh lisa 1 TAT) https://adr.rik.ee/ria/dokument/ 18146003
Toetused valdkondliku digipöörde elluviimisega seotud tegevusteks
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-15 835 0 -37 938 0
Justiits- ja digiministri 28.04.2026 käskkirjaga nr 37 muudetud majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. augusti 2023 käskkiri nr 135 „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks“ https://adr.rik.ee/jm/dokument/ 18604368
72
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Toetused valdkondliku digipöörde elluviimisega seotud tegevusteks
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-6 786 0 -16 259 0
Justiits- ja digiministri 28.04.2026 käskkirjaga nr 37 muudetud majandus- ja infotehnoloogiaministri 25. augusti 2023 käskkiri nr 135 „Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks“ https://adr.rik.ee/jm/dokument/ 18604368
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-963 0 -948 0
Liikmemaksude saajad: Euroopa Posti ja Telekommunikatsioonide Konverents (CEPT), Euroopa Kommunikatsioonibüroo (ECO), Euroopa Telekommunikatsiooni Standartite Instituut (ETSI), Rahvusvaheline Administratiivinfosüsteemide Nõukogu (ICA), Rahvusvaheline Elektriside Liit (ITU), Dokumendi elutsükli halduse foorm (DLMF), Intsidendikäsitlejate ja turvameeskondade foorum (FIRST),
73
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Põhjamaade Koosvõimelahenduste Instituut MTÜ (NIIS), Intsidendikäitlejate ja turvameeskondade foorumi (FIRST)
Liikmemaksud Majanduste gevusest laekuv tulu
0 0 -13 0 Liikmemaksu saaja on Euroopa Äriregistri Ühendus (EBRA)
5G arendamise toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 0 0 -2 900
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud justiits- ja digiministri 09.04.2026 määrus nr 10 "Peamistel transpordikoridoridel 5G tagamise toetuse andmise tingimused" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/114042026009
74
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Väga suure läbilaskevõimega juurdepääsuvõrgu ehitamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 0 0 -15 000
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 10 lõike 2 alusel kehtestatud justiits- ja digiministri 06.01.2026 määruse nr 1 "Väga suure läbilaskevõimega elektroonilise side juurdepääsuvõrgu rajamiseks toetuse toetuse andmise tingimused" alusel ministri 03.09.2026 käskkirjaga nr 58 avatud taotlusvoor https://adr.rik.ee/jm/dokument/ 18978209
Õigusriigi programm
-13 215 0 -9 496 -807
Justiitsvaldkonna toetused
Piirmääraga vahendid
-3 285 0 -2 433 0
Justiits- ja Digiministeeriumi toetuste korrale vastavalt avatud taotlusvooru või ministri ostsuse alusel antavad toetused. Ministri määruse "Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigieelarve vahendite arvelt toetuse andmise tingimused ja kord" eeldatav kinnitamine toimub 2026. aasta IV kv ning see avaldatakse Riigi Teatajas.
75
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sh elatise sissenõudmine ja vahendamine
Piirmääraga vahendid
-200 0 -222 0 Kohtutäiuri seaduse alusel https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/114032025016
sh esmatasandi õigusabi
Piirmääraga vahendid
-840 0 -72 0 Riigi õigusabi seaduse alusel https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/103062026035
sh mäluorganisatsiooni d ja muud justiitsvaldkonna toetused
Piirmääraga vahendid
-2 248 0 -2 139 0
Justiits- ja Digiministeeriumi toetuste korrale vastavalt avatud taotlusvooru või ministri ostsuse alusel antavad toetused. Ministri määruse "Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisala riigieelarve vahendite arvelt toetuse andmise tingimused ja kord" eeldatav kinnitamine toimub 2026. aasta IV kv ning see avaldatakse Riigi Teatajas.
Finantskuritegude vastaste projektide edendamise toetused
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -668 0
Eesti Vabariigi ja Ameerika Ühendriikide vahel 07.01.2025 sõlmitud koostööleppega kooskõlas kinnitatud justiits- ja digiministri 25.08.2025 kk nr 61 "Finantskuritegude vastaste projektide edendamise komisjoni moodustamine" https://adr.rik.ee/jm/dokument/ 17692260
76
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ennetuskvaliteedi juhtimismudeli väljatöötamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -24 0
Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2021–2028 rahastatava projekti „Ennetussüsteemi arendamine ning pere- ja soopõhise vägivalla ennetamine“ toetuse andmise tingimused. TAT käskkiri on ettevalmistamisel ja läheb avalikule kooskõlastamisele EISi 2026. aasta sügisel.
Kodu- ja soopõhise vägivalla ja varajase ennetuse sekkumised
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-250 0 0 -686
Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2021–2028 rahastatava projekti „Ennetussüsteemi arendamine ning pere- ja soopõhise vägivalla ennetamine“ toetuse andmise tingimused. TAT käskkiri on ettevalmistamisel ja läheb avalikule kooskõlastamisele EISi 2026. aasta sügisel.
Kodu- ja soopõhise vägivalla ja varajase ennetuse sekkumised
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-44 0 0 -121
Euroopa Majanduspiirkonna toetustest 2021–2028 rahastatava projekti „Ennetussüsteemi arendamine ning pere- ja soopõhise vägivalla ennetamine“ toetuse andmise tingimused. TAT käskkiri on ettevalmistamisel ja läheb
77
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
avalikule kooskõlastamisele EISi 2026. aasta sügisel.
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-260 0 -296 0
Liikmemaksude saajad: Euroopa Liidu liikmesriikide justiitsministeeriumite õigusloomealase koostöö võrgustik (Legicoop), Rahvusvaheline Kriminaalkohus (ICC), Rahvusvaheline Alaline Vahekohus (PCA), Rahvusvaheline Eraõiguse Ühtlustamise Instituut (UNIDROIT), Hague Conference on Private International Law (HREK), Euroopa Kinnistusregistrite Assotsiatsioon (ELRA), Euroopa Äriregistri Ühendus (EBRA), Ühtne Patendikohtus (UPCA), Maailma Intellektuaalse Omandi Organisatsioon (WIPO), Euroopa vanglate ja korrektsiooniasutuste organisatsioon (EUROPRIS), Riikide Korruptsioonivastane
78
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ühendus (GRECO), Rahvusvaheline Euroopa Kriminaalhoolduse Organisatsioonide Ühendus (CEP), Council of European Energy Regulators (CEER), European Water Regulators (WAREG), International Association for the Protection of Intellectual Property (AIPPI), European Judicial Training Network (EJTN), Stiching Treasury International Association of Prosecutors, Network of Public Prosecutors, Euroopa kohtuekspertiisiasutuste võrgustik (ENFSI)
Eesti Advokatuur (riigi õigusabi)
Piirmääraga vahendid
-5 575 0 -5 575 0
Advokatuur täidab advokatuuriseaduse § 3 punktis 5 sätestatud avalik-õiguslikku ülesannet ning riigi õigusabi on riigi õigusabi seaduse § 4 lõike 1 kohaselt riigi kulul osutatav õigusteenus. Vahendite eraldamise ja kasutamise alus
79
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
tuleneb riigi õigusabi seaduse §- dest 30 ja 32 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/103062026035
Universaalse postiteenuse kulude hüvitis
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-500 0 -500 0
Postiseaduse alusel korraldatakse universaalse postiteenuse osutaja määramiseks avalik konkurss, mille korraldab Konkurentsiamet https://www.riigiteataja.ee/akt/ 130062023058?leiaKehtiv
Kaitseministeeriumi valitsemisala
-259 177 -6 426 -281 911 -13 230
Sõjalise riigikaitse ja heidutuse programm
-259 177 -6 426 -281 911 -13 230
CR14 toetus Piirmääraga vahendid
-6 406 0 -6 109 0 Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping sõlmitakse 2027. aasta alguses
Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse toetus
Piirmääraga vahendid
-1 062 0 -1 062 0 Riigieelarvelise toetuse kasutamise leping sõlmitakse 2027. aasta alguses
Kaitseministeeriumi teadus-ja
arendusetegevuse, kaitsetööstuse ja
Piirmääraga vahendid
-3 594 0 -5 636 0
Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/121102025003
80
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
innovatsiooni jms projektid
Kaitsetööstuses alustava ettevõtja toetus (kaitsevaldkonna eelkiirendi) https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127022026011
Kaitsevaldkonda toetavad kommunikatsiooni ja kaitsetahte projektid
Piirmääraga vahendid
-733 0 -1 070 0
Riigikaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/121102025003
Kaitseväe teadus- ja arendustegevuse projektid
Piirmääraga vahendid
-1 613 0 -1 505 0
Sihtfinantseerimise ja koostöölepingud sõlmitakse valdavalt ülikoolidega vastavalt projektide perioodile ning avalikustatakse Kaitseväe dokumenditegistris
Kaitseväe rahvusvaheliste organisatsioonide ja staapide osamaksed
Piirmääraga vahendid
-195 0 -439 0 Vastavalt arvestatud osamakse suurusele
Toetus Kaitseväe harjutusala
mõjupiirkonda jäävatele
omavalitsustele
Piirmääraga vahendid
-1 542 0 -1 542 0
Kaitseväe ja Kaitseliidu harjutusväljaga seoses kohaliku omavalitsuse üksusele makstava hüvitise ulatus, maksmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/121102023006
81
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Toetus Kaitseväe Nursipalu harjutusväljast tulenevate häiringute mõjude leevendamiseks https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/124092025002
Toetused koolidele riigikaitseõpetuse läbiviimiseks
Piirmääraga vahendid
-264 0 -317 0
Riigikaitseõpetuse valdkonna toetamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/104112025004
Sõjaajaloo valdkonna projektid
Piirmääraga vahendid
-200 0 -200 0
Sõjaajaloolise pärandi ning sõjahaudade kaitse valdkonna toetamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/122012022008
EPF toetus Moldovale 2024/48
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-11 088 0 -29 912 0
Euroopa Liidu vahendatav toetus Euroopa rahutagamisrahastu (European Peace Facility, EPF) abipaketi raames
EPF toetus Moldovale 2024/49 Lethal
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-4 000 0 -4 500 0
Euroopa Liidu vahendatav toetus Euroopa rahutagamisrahastu (European Peace Facility, EPF) abipaketi raames
EPF/2025/57 Toetus Montenegro
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -3 000 0
Euroopa Liidu vahendatav toetus Euroopa rahutagamisrahastu (European Peace Facility, EPF) abipaketi raames
82
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Norra toetus UA, lep 7-4/26/58
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -25 000 0
Norra Kuningriigi Kaitseministeeriumi ja Eesti Vabariigi Kaitseministeeriumi vaheline rakenduskokkulepe koostöö kohta Ukrainale sõjalise toetuse osutamiseks (leping 18.06.2026)
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-10 997 0 -11 140 0
sh 2026. Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) - sõjaline eelarve 5136 tuh eur; Balti Kaitsekolledž (BALTDEFCOL) 2240 tuh eurot; Ühinenud Rahvaste Organisatsioon (UN) - rahuvalveoperatsioonid 1458 tuh eurot; Põhja-Atlandi Lepingu Organisatsioon (NATO) - strateegilise õhutranspordivõime programm (SAC) 1328 tuh eurot.
Sihtotstarbeline toetus Kaitseliidule
Piirmääraga vahendid
-66 837 0 -80 176 0 Sihtotstarbelise tegevus- ja investeeringutoetuse leping sõlmitakse 2027. aasta alguses
Ukraina abi kulu Piirmääraga vahendid
-118 007 0 -110 303 0
Ukraina toetusmeetme tingimuste kehtestamine ja volituse andmine https://adr.rik.ee/riigikaitseinves teeringutekeskus/dokument/177 42823
83
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Investeeringutoetus Kaitseliidule
Piirmääraga vahendid
0 -5 926 0 -13 230 Sihtotstarbelise tegevus- ja investeeringutoetuse leping sõlmitakse 2027. aasta alguses
Kliimaministeeriumi valitsemisala
-122 270 -875 136 -91 875 -717 608
Keskkonnahoidliku arengu ja kliimapoliitika programm
-11 886 -5 634 -14 313 -5 746
Keskkonnaprogram mi toetused ja
teadusarendustegev uste toetused
Piirmääraga vahendid
-3 168 0 -3 267 0
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015
toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel); https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
84
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
LIFE SIP AdaptEst kliimamuutustega kohanemine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 402 0 -1 292 0
Euroopa Komisjoniga LIFE programmi raames toetatud taotlusele sõlmitud otsetoetuse leping (Grant Agreement LIFE21- IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst, project 101069566) Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093 määratleb prioriteedid, tingimused ja mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks 2021–2027 https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=5bb0a19a-341d-43de- b96f-5783dab76aec
LIFE SIP AdaptEst kliimamuutustega kohanemine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-717 0 -554 0
Euroopa Komisjoniga LIFE programmi raames toetatud taotlusele sõlmitud otsetoetuse leping (Grant Agreement LIFE21- IPC-EE-LIFE-SIP AdaptEst, project 101069566) Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093 määratleb prioriteedid, tingimused ja mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks 2021–2027 https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=5bb0a19a-341d-43de- b96f-5783dab76aec
85
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Advancing LIFE Engagement and Excellence in Estonia
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-89 0 -133 0
„LIFE programmi kaasamise ja võimekuse parendamine Eestis“, („Advancing LIFE Engagement and Excellence in Estonia“) ehk LIFE ExcelEE. Projekti eesmärk on suurendada kohalike omavalitsuste (KOV) ja ettevõtete teadlikkust ning edukust LIFE programmis osalemisel. Partneri KIK tegevuste katteks antav toetus https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=edc791b8-45ee-4fbf- 8441-a0b38024fa6b
Looduspõhised lahendused ja linna ökosüsteemid
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-170 0 -850 0
Norra finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. Planeeritud eesmärk - looduspõhised lahendused ja linna ökosüsteemid https://eeagrants.org/en/fmo/n
86
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
Looduspõhised lahendused ja linna ökosüsteemid
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-30 0 -150 0
Norra finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. Planeeritud eesmärk - looduspõhised lahendused ja linna ökosüsteemid https://eeagrants.org/en/fmo/n ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
87
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
KOV ja avaliku sektori võimekuse suurendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-85 0 -238 0
Norra finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. Planeeritud eesmärk - KOV ja avaliku sektori võimekuse suurendamine https://eeagrants.org/en/fmo/n ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
KOV ja avaliku sektori võimekuse suurendamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-15 0 -42 0
Norra finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. Planeeritud eesmärk - KOV ja
88
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
avaliku sektori võimekuse suurendamine https://eeagrants.org/en/fmo/n ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
Norra finantsmehhanismi rakendamise juhtimiskulud
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-200 0 -163 0
Norra finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. Planeeritud eesmärk - rakendusüksuse kulud; https://eeagrants.org/en/fmo/n ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
Kliimameetmed ja muud kohanemise meetmed
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -370 0
Keskkonnaministri käskkirja 04.04.2023 nr 1-2/23/152, 2.3.13 KOV kliimameetmed ja muud kohanemise meetmed, KK 152, 04.04.2023; https://adr.envir.ee/et/documen
89
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
t.html?id=1fea615b-c290-4bb8- af72-0b17225e42ee
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-544 0 -542 0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
Uuringud- analüüsid kliima- energiaeesmärkidess e panustamiseks
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-753 0 -2 185 0
Kliimaministri määrus nr 68, 11.11.2024 "Kliima- ja energiaeesmärkide saavutamist toetavateks uuringuteks toetuse andmise tingimused ja kord"; https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/113062025021
Rahvusvaheline kliimapoliitika-alane koostöö
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 600 0 -50 0
Keskkonnaministri 11.09.2019 määrus nr 41 "Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord"; KLIMi tegevuste rahastamiseks vormistatakse ministri käskkiri pärast 2027. a riigieelarve seaduse jõustumist; https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/113062025002
Rahvusvahelise kliimapoliitika-alase koostöö rakendamine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -1 134 0
Keskkonnaministri 11.09.2019 määrus nr 41 "Arenguriikides kliimapoliitika eesmärkide saavutamiseks toetuse andmise tingimused ja kord"; KLIMi
90
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
tegevuste rahastamiseks vormistatakse ministri käskkiri pärast 2027. a riigieelarve seaduse jõustumist; https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/113062025002
Rahvusvaheline kliimapoliitika ja biokütuste aruandlus
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 753 0 -2 582 0 Ministri käskkiri vormistatakse pärast 2027. a riigieelarve seaduse jõustumist
CO₂ pilootprojektide avatud voorud
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-66 -500 -137 -5 186
Energeetika- ja keskkonnaministri määrus nr 19, 30.04.2025 "Kasvuhoonegaaside heidet vähendavate investeeringute toetamise tingimused ja kord"; https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/103052025001
Kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud koostööprojektide kaasrahastamise voor
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-755 0 -456 0
Kliimaministri määrus nr 80, 03.12.2024 "Kliima- ja energiaeesmärkidele suunatud välisprojektide kaasrahastamise tingimused ja kord ministeeriumitele ja nende hallatavatele asutustele"; energeetika- ja keskkonnaministri määrus nr 43, 15.08.2025 "Kliima- ja
91
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
energiaeesmärkidele suunatud projektide kaasrahastamise tingimused ja kord kohalikele omavalitsustele, kõrgharidusasutustele ja teadus- ja arendusasutustele" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/113062025011
Õhusõidukite käitajate lubatud heitkogustest kliimategevused
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -169 0
Energeetika- ja keskkonnaministri käskkiri nr 79, 26.02.2026 "Lennunduse lubatud heitkoguse ühikute arvelt saadud tulu suunamine"; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=086208a3-e7b0-46d4- 9976-fa4757a24224
Keskkonnaprogram mi toetused
Piirmääraga vahendid
0 0 0 -1
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015, toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info
92
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
avaldatakse KIK kodulehel) https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
Keskkonnaprogram mi toetused
Piirmääraga vahendid
0 -23 0 -59
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015, toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel) https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
KOV kliimameetmete avatud voor
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -390 0 -500
Kliimaministri 21.03.2024 määrus nr 21 "Kliimamuutusega seotud tegevuste, linnade elurikkuse suurendamise ja kavade koostamise toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027";
93
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/117062025006?leiaKehtiv
Elurikkuse, metsanduse ja keskkonnakorraldus e programm
-14 068 -3 732 -10 787 -5 380
AS ALARA toetus, jahinduse
edendamine, erametsanduse
toetus, keskkonnaprogramm
i toetused, vääriselupaikade
toetused, loomakahjud
Piirmääraga vahendid
-8 065 0 -7 411 0
Kiirgusseadus § 81 lg 4, Rahvusvahelise Aatomienergia Organisatsiooni (IAEE) ja EL nõuded. Toetuse andmise leping sõlmitakse pärast 2027.a riigieelarve seaduse jõustumist. Jahiseaduse § 10 lg 1, 22.07.2013 sõlmitud haldusleping nr 4-1.1/13/151, muudetud 05.07.2024 lepinguga nr 1-6/24/24. Toetuse andmise leping sõlmitakse pärast 2027.a riigieelarve seaduse jõustumist. "Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, metsaseaduse § 6 lg 3, § 10, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ ja 14. aprilli 2014. a määrus nr 10
94
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
„Erametsanduse toetuse andmise alused", keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015,
toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel; https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused;
https://www.eramets.ee/toetus ed/)"; Looduskaitseseaduse § 18, § 61
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111062024010
95
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
LIFE IP elupaikade ja liikide seisundi parandamiseks metsa-ja põllumaa
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 640 0 -1 000 0
LIFE IP elupaikade ja liikide seisundi parandamiseks metsa- ja põllumajandusmaastikes kavandatud toetused. Euroopa Komisjoniga LIFE programmi raames toetatud taotlusele sõlmitud otsetoetuse leping (Grant Agreement LIFE18 IPE/EE/000007 LIFE-IP ForEst&FarmLand) Nõukogu määrus (EL, Euratom) nr 1311/2013 määratleb prioriteedid, tingimused ja mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks 2014–2020; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=17127a21-811f-4ba3- bb32-2ab476e75973
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-129 0 -128 0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks
CO₂ ökosüsteemide kaitse ja taastamise toetamine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 230 -485 -361 -522
Kliimaministri käskkiri 18.07.2024 nr 1-2/24/301 "Meetme "Ökosüsteemide kaitse ja taastamise toetamine: praktilised looduskaitsetööd (sh taastamine) elupaikade ja liikide soodsa seisundi saavutamiseks" vahendite eraldamine"
96
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=5c18f4b8-5555-4fea- b4d2-c280d84855f7
CO₂ metsastamise toetus
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-802 0 -822 0
Keskkonnaministri 14.04.2014 määrus nr 10 "Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord" (muudetud 6.06.2025); https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/124032026004
CO₂ erametsade kliimakindla majandamise toetus
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 410 0 -1 066 0
Keskkonnaministri 14.04.2014 määrus nr 10 "Erametsanduse toetuse andmise alused, taotluse kohta esitatavad nõuded, toetuse taotlemise ja taotluse menetlemise kord, taotluse hindamise alused ning toetuse tagasinõudmise kord" (muudetud 6.06.2025); https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/121072026015
97
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Keskkonnaprogram mi toetused
Piirmääraga vahendid
0 -21 0 -41
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015
toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
Elupaikade taastamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -2 116 0 -3 259
12.12.2022 käskkiri nr 1- 2/22/429 , Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2022–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine elupaikade taastamiseks kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=b5d00fa5-8306-415b- 92e6-fd26227e3b41
98
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Elupaikade taastamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 0 0 -57
12.12.2022 käskkiri nr 1- 2/22/429 , Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2022–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine elupaikade taastamiseks kliimamuutustega kohanemise valmisoleku suurendamiseks https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=b5d00fa5-8306-415b- 92e6-fd26227e3b41
Rohestamiskavade elluviimine sh elurikkuse parendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -10 0 -100
21.03.2024 määrus nr 21 , Kliimamuutusega seotud tegevuste, linnade elurikkuse suurendamise ja kavade koostamise toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027, https://www.riigiteataja.ee/akt/ 117062025006?leiaKehtiv
Ida-Viru maakonna programm
Piirmääraga vahendid
0 -1 100 0 -1 400
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping;
99
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015,
toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel); https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused/ida-viru-maakonna- programm
Energeetika, maavarade ja välisõhu programm
-15 111 -36 989 -2 742 -27 832
Keskkonnaprogram mi toetused,
keskkonnaseire toetus
Piirmääraga vahendid
-2 010 0 -2 431 0
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015
100
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused) Keskkonnaseire seadus § 3 lg 3, 19.03.2019 sõlmitud haldusleping nr 1-6/19/5, avaldatud, Riigi Teatajas RT I, 22.03.2019, nr 12 , mida muudeti 23.01.2023 halduslepinguga nr 1-6/23/4, avaldatud Riigi Teatajas RT I, 28.01.2023, nr 11. 2026.a riigieelarve seaduse jõustumisel sõlmitakse 2027.aastaks toetuse andmise leping.
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-85 0 -85 0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
Rahvusvaheline kliimapoliitika-alane koostöö
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-121 0 -130 0
Ministri käskkiri vormistatakse pärast 2027. a riigieelarve seaduse jõustumist, rahvusvahelise organisatsiooni liikmemaks
CO₂ pilootprojekt ELWIND
Muud tulud ja tuludest
-215 -3 100 -96 -3 056 Kliimaministri käskkiri 05.07.2024 nr 1-2/24/269; https://adr.envir.ee/et/documen
101
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
t.html?id=c83b70d8-06d5-4599- 9592-420ef883ebe0
Keskkonnaprogram mi toetused
Piirmääraga vahendid
0 -1 0 -14
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015, toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel) https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
Vesiniku terviktehnoloogiate kasutuselevõtmine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -800 0 -7 000
Majandus- ja taristuministri 30.12.2022 määrus nr 109 "Toetuse andmise tingimused ja kord rohevesiniku kasutuselevõtuks transpordisektoris ja keemiatööstuse lähteaine tootmiseks" (muutmisel); https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025020
102
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Tuuleenergia edendamise toetus
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 0 -6 000 Ministri käskkiri vormistatakse pärast 2027. a riigieelarve seaduse jõustumist
Elamute kohtküte
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -1 278 0 -3 005
Kliimaministri 14.08.2023 määrus nr 47 "Elamute liitumise kaugküttevõrkudega või tahkel kütusel põhineva kütteseadme uuendamise toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027", https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/113052025003?leiaKehtiv
Õhuseire arendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -2 807 0 -1 849
16.12.2022 käskkiri nr 1- 2/22/436 , Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2022–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine õhukvaliteedi parendamiseks; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=ec2a5c8c-34ab-4e74- 96d4-d9ddd511e192
Õhuseire arendamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -1 203 0 -792
16.12.2022 käskkiri nr 1- 2/22/436 , Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2022–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine õhukvaliteedi parendamiseks;
103
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=ec2a5c8c-34ab-4e74- 96d4-d9ddd511e192
Kaugküttesüsteemid e ja katelseadmete renoveerimine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -4 000 0 -4 866
Kliimaministri 17. augusti 2023. a määrus nr 46 „Kaugküttesüsteemide investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord“; https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111062025008
Biometaani kasutuselevõtu soodustamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 0 0 -1 250
Energeetika- ja keskkonnaministri määrus nr 3, 16.01.2026 "Avalike biometaani sisestuspunktide toetuse andmise tingimused ja kord"; https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/120012026017
Elukeskkonna ja ringmajanduse programm
-3 530 -129 377 -2 125 -131 626
Keskkonnaprogram mi toetused
Piirmääraga vahendid
-316 0 -637 0
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/
104
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
122032019015, toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel) https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
LIFE integreeritud projektist "Hoonete rekonstrueerimisalas e suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks" kavandatud toetused
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 328 0 -1 169 0
LIFE integreeritud projektist "Hoonete rekonstrueerimisalase suutlikkuse suurendamine Eesti kliimaeesmärkide saavutamiseks" kavandatud toetused. Euroopa Komisjoniga LIFE programmi raames toetatud taotlusele sõlmitud otsetoetuse leping (Grant Agreement LIFE20 IPC/EE/000010 LIFE IP BUILDEST) https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=515bac88-5066-44e8- be42-e1ea92158b97 Nõukogu määrus (EL, Euratom) 2020/2093 määratleb prioriteedid, tingimused ja mitmeaastase finantsraamistiku perioodiks 2021–2027
Liikmemaks Piirmääraga vahendid
-3 0 -3 0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaksud
105
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Energiasäästu saavutamise alase teadlikkuse tõstmine
Piirmääraga vahendid
-60 0 -170 0
Haldusleping sõlmitakse pärast 2027.a riigieelarve seaduse jõustumist, toetusi antakse avatud taotlusvoorude alusel (info kättesaadav sihtasutuse kodulehel: https://eis.ee/)
Kodutoetus lasterikaste perede eluasemetingimuste parandamiseks
Piirmääraga vahendid
-231 -3 100 -144 0
Haldusleping sõlmitakse pärast 2027.a riigieelarve seaduse jõustumist, toetusi antakse avatud taotlusvoorude alusel (info kättesaadav sihtasutuse kodulehel: https://eis.ee/)
Korterelamute rekonstrueerimise toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -3 000 0 -1 592
Taristuministri määrus nr 59,17.09.2024 "Ida-Virumaa korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/117122025008?leiaKehtiv
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-2 0 -2 0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks
Keskkonnaprogram mi toetused
Piirmääraga vahendid
0 -3 0 -13
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/
106
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
122032019015, toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel) https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
Ringmajanduspõhist e tootmis- ja tarbimismudelite kasutuselevõtt
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -318 0 -1 616
06.09.2023 käskkiri nr 1- 2/23/374, Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2024–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine maavarade kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude likvideerimiseks; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=d524f87d-392f-4e6a- aa4c-5bbf11e02fd0 04.09.2023. a käskkiri nr 1- 2/23/361 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2023–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine ringmajanduse alaste teavituste ja koolituste läbiviimiseks ning lahenduste rakendamiseks“ 1- 2/23/361 Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2023–2029 tegevuskava ja
107
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
eelarve kinnitamine ringmajanduse alase teavituste ja koolituste läbiviimiseks ning lahenduste rakendamiseks
Ringmajanduspõhist e tootmis- ja tarbimismudelite kasutuselevõtt
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -56 0 -285
06.09.2023 käskkiri nr 1- 2/23/374, Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2024–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine maavarade kaevandamise ja töötlemise pärandmõjude likvideerimiseks; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=d524f87d-392f-4e6a- aa4c-5bbf11e02fd0 04.09.2023. a käskkiri nr 1- 2/23/361 „Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2023–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine ringmajanduse alaste teavituste ja koolituste läbiviimiseks ning lahenduste rakendamiseks“ 1- 2/23/361 Toetuse andmise
108
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
tingimuste kehtestamine ning 2023–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine ringmajanduse alase teavituste ja koolituste läbiviimiseks ning lahenduste rakendamiseks
Ringmajanduspõhist e tootmis- ja tarbimismudelite avatud voor
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 0 0 -176
25.11.2024 määrus nr 77, Ringmajanduse tootmis- ja tarbimismudelite toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 127082025009
Tööstuse ja teenindussektori energia- ja ressursitõhusus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -3 161 0 -8 000
Määrused: 11.10.2023 nr 61, Ettevõtete ressursiauditite toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027; https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112102023020?leiaKehtiv=; 21.03.2024 nr 24 , Ettevõtete ressursitõhususe investeeringute toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 126032024014?leiaKehtiv=
109
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Taristuministri 30.09.2025 nr 61 „Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe suurendamise ning ohutu materjaliringluse edendamise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027“: Ettevõtete energia- ja ressursitõhususe suurendamise ning ohutu materjaliringluse edendamise investeeringutoetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027
Jäätmete ja pakendamise vähendamine, taaskasutuse edendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -50 0 -60
25.02.2025 määrus nr 14, Jäätmetekke ja pakendamise vältimise ja vähendamise ning korduskasutuse edendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027, https://www.riigiteataja.ee/akt/ 127022025001?leiaKehtiv
Jäätmete liigiti kogumise infrastruktuuri toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 0 0 -3 000
Taristuministri 20.05.2025 määrus nr 28, Jäätmete liigiti kogumise infrastruktuuri toetamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027,
110
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 123052025001
Ringlussevõtu võimekuse tõstmise avatud voor
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -2 600 0 -4 200
22.11.2024 määrus nr 75, Jäätmete ringlussevõtu võimekuse suurendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027, https://www.riigiteataja.ee/akt/ 126112024005
Pärandmõjude likvideerimine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -689 0 -314
Kliimaministri 02.11.2023 käskkiri nr 446 (reg nr 1- 2/23/446), https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=2086ebf7-ec7d-41cb- 84c3-14ad1827087c
Pärandmõjude likvideerimine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -201 0 -91
Kliimaministri 02.11.2023 käskkiri nr 446 (reg nr 1- 2/23/446), https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=2086ebf7-ec7d-41cb- 84c3-14ad1827087c
Lasterikaste perede elamistingimuste parandamine
Piirmääraga vahendid
0 -1 448 0 -2 280
Haldusleping sõlmitakse pärast 2027.a riigieelarve seaduse jõustumist, toetusi antakse avatud taotlusvoorude alusel (info kättesaadav sihtasutuse kodulehel: https://eis.ee/)
111
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Korterelamute etapipõhine rekonstrueerimine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -104 000 0 -110 000
Majandus -ja taristuministri määrus nr 13, 25.08.2025 "Korterelamute energiatõhususe toetuse tingimused" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/120012026002
Transpordi ja liikuvuse programm
-67 391 -681 274 -54 491 -516 914
Toetus Tallinna Lennujaam AS
Piirmääraga vahendid
-9 562 0 -9 060 0
Transpordi ja liikuvuse arengukava 2021-2035, AS Tallinna Lennujaam julgestuse ja päästekulude katmine riigieelarvest https://www.valitsus.ee/sites/de fault/files/documents/2021- 11/Transpordi%20ja%20liikuvus e%20arengukava%202021%E2% 80%932035.pdf
Elektroonilise kaubaveoteabe projekt eFTI4EU
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -245 0
Elektroonilise kaubaveoteabe projekt eFTI4EU; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=bff94fb7-b6ab-454c- b181-3afa3ee84147
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -39 738 -106 -35 777
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud
112
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -9 321 -25 -8 392
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-101 -19 122 -80 -10 065
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-24 -4 485 -19 -2 361
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-659 -44 409 -528 -16 602
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
113
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-127 -8 596 -93 -2 930
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-998 -68 004 -1 022 -47 439
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-262 -17 001 -322 -11 860
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -62 0
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
KOV säästev transport
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-12 100 0 -639 0
Moderniseerimisfondist kavandatud toetus elektribusside soetamiseks, EL moderniseerimisprogramm
114
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-1 693 0 -1 089 0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks
EVR tulude- kulude tasakaal
Piirmääraga vahendid
-38 200 0 -39 200 0
Eesti Raudtee tulude-kulude vahe, raudteeseaduse § 73 lõikes 5 sätestab riigi kohustuse tagada tavapärastes äritingimustes avalikku raudteed majandava raudteeinfrastruktuuriettevõtja tulude ja kulude tasakaal https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119022026002
Toetus Tartu- Riia rongiühenduseks
Piirmääraga vahendid
-2 000 0 -2 000 0
Raudtee reisijateveo rahvusvahelise avaliku teenindamise leping nr 1/25/242 https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=fbb8bed6-e068-45ad- b2d7-efda86a7da55
Kestlik ühistransport: Rail Balticu rajamise toetamine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -96 213 0 -146 834
Koostöökokkulepe Rail Baltica arendamiseks nr 1-6/25/8, 13.02.2025. Pärast 2027. a riigieelarve seaduse vastu võtmist vormistatakse ministri käskkiri https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=6ed4a4c4-67a0-46cf- a151-954d4bae0d98
115
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ühistranspordi ligipääsetavuse parendamise toetamine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -656 0 -2 425
Taristuministri 13.01.2025 kärskkiri nr 1-2/25/17 "Kliimaministri 21. mai 2024 a. käskkirja nr. 1-2/24/231 „Meetme „Ühistranspordi ligipääsetavuse parendamine“ vahendite eraldamine“ muutmine" https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=28ffb5e6-c59a-4857- 9301-cf55d34fab9e
Kestlik raudteetransport: raudteevõrgustiku elektrifitseerimine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -4 402 0 -13 086
Eesti Vabariigi ja AS Eesti Raudtee vahel 28.12.2015. a sõlmitud „Finantseerimisleping“ muutmise leping nr 4-1/24/36-2, 30.05.2024 https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=df4bf887-a5f4-4fb9- 8764-35ac08ed9d7e
Kestlik raudteetransport: Rail Balticu depoo
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -9 500 0 -22 500
Koostöökokkulepe Rail Baltica arendamiseks nr 1-6/25/8, 13.02.2025. Pärast 2027. a riigieelarve seaduse vastu võtmist vormistatakse ministri käskkiri https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=6ed4a4c4-67a0-46cf- a151-954d4bae0d98
116
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Alternatiivkütuste taristu arendamine: raskeveokite laadimistaristu
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 0 -1 000
Raskeveokite alternatiivkütuste laadimistaristu rajamise toetus Eesti põhivõrgu maanteedel, mis tuleb 2030. aastaks viia vastavusse EL-i ohutus- ja taristunõuetega. Toetuse tingimused on muutmisel. Pärast 2027.a riigieelarve seaduse vastuvõtmist vormistatakse ministri käskkiri
Alternatiivkütuste taristu arendamine: lennujaama investeeringud
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -7 000 0 -4 162
Kliimaministeeriumi ja AS Tallinna Lennujaam vahel sõlmitud toetuse andmise leping 1-6/24/42, 14.11.2024 https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=3bbf53b8-115f-48dc- b125-1982db2f20d7
Vähese heitega sõidukite kasutuselevõtt
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -500 0 -381
Taristuministri määrus nr 46, 31.07.2025 "Elektriauto laadimispunktide rajamise toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/114072026021
Rail Balticu veerem ja veeremiga seotud varustus
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -1 000 0 -250 Ministri käskkiri ja leping vormistatakse pärast 2027. a riigieelarve seaduse jõustumist
117
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -13 929 0 -10 127
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -55 717 0 -40 506
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -2 779 0 -5 452
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltic 1435 mm raudtee arendamine Eestis
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -5 602 0 -11 069
Euroopa Ühendamise Rahastust (CEF) ja CO₂ vahenditest Rail Baltica raudtee arendamiseks kavandatud toetused. Rahastusleping on juurdepääsupiiranguga
Rail Baltica arendus
Piirmääraga vahendid
0 0 0 -26 640 Toetusleping sõlmitakse pärast 2027 riigieelarve seaduse jõustumist
118
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Raudteede rekonstrueerimine ja elektrifitseerimine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -75 411 0 -34 243
Majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021– 2027"+ investeeringute kava Majandus- ja taristuministri 15. septembri 2022. a käskkiri nr 201 „Perioodi 2021–2027 Aktsiaseltsi Eesti Raudtee infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“ https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025017?leiaKehtiv
Raudteede rekonstrueerimine ja elektrifitseerimine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -13 308 0 -6 043
Majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021– 2027"+ investeeringute kava Majandus- ja taristuministri 15. septembri 2022. a käskkiri nr 201 „Perioodi 2021–2027 Aktsiaseltsi Eesti Raudtee infrastruktuuri arendamise investeeringute kava kinnitamine“
119
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025017?leiaKehtiv
REARM teede ja raudteede projektid
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -30 287 0 -34 884
Majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021– 2027"+ investeeringute kava Kliimaministri 2. oktoobribri 2023. a käskkiri nr 1-2/23/393 "Perioodi 2021–2027 Rail Baltic Estonia Osaühingu infrastruktuuri arendamise investeeringute kava" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025017?leiaKehtiv
REARM teede ja raudteede projektid
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -973 0 -3 374
Majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021– 2027"+ investeeringute kava Kliimaministri 2. oktoobribri 2023. a käskkiri nr 1-2/23/393 "Perioodi 2021–2027 Rail Baltic
120
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Estonia Osaühingu infrastruktuuri arendamise investeeringute kava" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025017?leiaKehtiv
Jalgrattateede põhivõrkude ehitamine ja parkimisplatsid
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -1 500 0 -114
Kliimaministri määrus nr 2, 05.02.2024 "Toetuse andmise ja kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linnapiirkonna jalgrattateede investeeringuteks perioodil 2021–2027" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/122082023001?leiaKehtiv
Jalgrattateed, mitmeliigilised ühistranspordisõlme d
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -12 330 0 -8 400
Kliimaministri 17. augusti 2023. a määrus nr 43 „Toetuse andmise ja kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linna säästva liikuvuskeskkonna edendamiseks perioodil 2021– 2027"+ investeeringute kava Tallinnale, Tartule, Pärnule https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025018?leiaKehtiv
Trammiliikluse arendamine Tallinnas
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -7 000 0 -10 000
Kliimaministri 17. augusti 2023. a määrus nr 43 „Toetuse andmise ja kasutamise tingimused Tallinna, Tartu ja Pärnu linna säästva liikuvuskeskkonna
121
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
edendamiseks perioodil 2021– 2027"+ investeeringute kava Tallinnale (rida käib trammiliikluse investeeringuet kohta puhtalt) https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025018?leiaKehtiv
Mere ja vee programm
-10 285 -18 128 -7 416 -30 111
Keskkonnaprogram mi toetused, keskkonnaseire toetus
Piirmääraga vahendid
-6 582 0 -4 072 0
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015 Toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused); Keskkonnaseire seadus § 3 lg 3, 19.03.2019 sõlmitud haldusleping nr 1- 6/19/5, avaldatud, Riigi Teatajas RT I, 22.03.2019, nr 12 , mida
122
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
muudeti 23.01.2023 halduslepinguga nr 1-6/23/4, avaldatud Riigi Teatajas RT I, 28.01.2023, nr 11. 2026.a riigieelarve seaduse jõustumisel sõlmitakse 2027.aastaks toetuse andmise leping.
Viru alamvesikonna integreeritud veeprojekt
Piirmääraga vahendid
-78 0 -70 0
Viru alamvesikonna integreeritud veeprojekt LIFE IP CleanEST; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=c919d8c0-e92e-4f45- b956-a344110dd0c3
Viru alamvesikonna integreeritud veeprojekt
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-368 0 -232 0
Viru alamvesikonna integreeritud veeprojekt LIFE IP CleanEST; https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=c919d8c0-e92e-4f45- b956-a344110dd0c3
123
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
LIFE SIP WetEST Lääne-Eesti veemajanduskava projekt
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 604 0 -1 369 0
LIFE SIP WetEST "Enabling collaborative effort for systemic change in Estonian River Basin Management". Projekti number 101147477 — LIFE23-IPE-EE- LIFE SIP WET-EST. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava meetmete rakendamine ja IV perioodi (2028 - 2033) veemajanduskava meetmete ettevalmistamine veekogumite hea seisundi tagamiseks. Partnerite kulude katmine. https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=86d0193e-b2e5-4c0e- 8099-91f70b02031b
LIFE SIP WetEST Lääne-Eesti veemajanduskava projekt
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-653 0 -1 324 0
LIFE SIP WetEST "Enabling collaborative effort for systemic change in Estonian River Basin Management". Projekti number 101147477 — LIFE23-IPE-EE- LIFE SIP WET-EST. Lääne-Eesti vesikonna veemajanduskava meetmete rakendamine ja IV perioodi (2028 - 2033) veemajanduskava meetmete ettevalmistamine veekogumite hea seisundi tagamiseks.
124
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Partnerite kulude katmine. https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=86d0193e-b2e5-4c0e- 8099-91f70b02031b
Süsinikneutraalne meretransport
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-340 0 0 -1 530
Norra finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. Planeeritud eesmärk - süsinikneutraalne meretransport. https://eeagrants.org/en/fmo/n ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
125
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Süsinikneutraalne meretransport
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-60 0 0 -270
Norra finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. Planeeritud eesmärk - süsinikneutraalne meretransport. https://eeagrants.org/en/fmo/n ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-350 0 -349 0 Rahvusvaheliste organisatsioonide liikmemaks
Reoveepuhastuse energiatõhususe parandamise rakendamine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-100 0 0 -2 697
Taristuministri määrus nr 72, 25.11.2024 "Reoveepuhastuse energiatõhususe edendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119032026004
126
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Keskkonnaprogram mi toetused
Piirmääraga vahendid
0 -17 0 -52
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015
Toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
Saarte ühenduse elektrilaevade kaldataristu
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -2 778 0 -3 060
Leping AS-iga Saarte Liinid nr 4- 1/24/100 (10.10.2024) https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=31bc2e06-87b5-43c4- 8de3-f8b0860d65c7
Laevaehitusettevõte te toetus: laevade ümberehitus taastuvenergiale
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 0 -5 000
Taristuministri määrus nr 20, 23.04.2025 "Toetuse andmise tingimused ja kord laevade ümberehitamiseks keskkonnasõbralikumaks" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/124042025007
127
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Multifunktsionaalse laeva seireseadmed
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 0 -950 Ministri käskkiri kinnitatakse pärast 2027.a riigieelarve seaduse jõustumist
Reoveepuhastus ja joogiveevarustus
Piirmääraga vahendid
0 -1 760 0 -1 800
Keskkonnatasude seaduse § 56 lg 1, keskkonnaministri 31. jaanuari 2020. a määrus nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“, keskkonnaprogrammi elluviimise haldusleping https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122032019015
Toetuste andmine toimub avatud taotlusvooru alusel (taotlusvoorude avamise info avaldatakse KIK kodulehel https://www.kik.ee/et/toetatava d-tegevused
Kombineeritud sadeveesüsteemid
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -4 000 0 -5 000
31.08.2023 määrus nr 53, Kombineeritud sademeveesüsteemide, sealhulgas lahkvoolsete sademeveesüsteemide rajamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027
128
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 127062025014?leiaKehtiv
Mitteheas seisundis veekogumite tervendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -990 0 -2 280
02.02.2023 käskkiri nr 1- 2/23/50, Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2022–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine mitteheas seisundis veekogumite tervendamiseks https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=a7b70a6b-5a72-4987- af80-b0102c22b5a1
Mitteheas seisundis veekogumite tervendamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -175 0 -402
02.02.2023 käskkiri nr 1- 2/23/50, Toetuse andmise tingimuste kehtestamine ning 2022–2029 tegevuskava ja eelarve kinnitamine mitteheas seisundis veekogumite tervendamiseks https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=a7b70a6b-5a72-4987- af80-b0102c22b5a1
Üleujutusriskide maandamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 0 0 -500
Kliimaministri 06.03.2024 määrus nr 13 "Üleujutusohu ennetamiseks ja leevendamiseks toetuse andmise tingimused ja kord perioodil 2021–2027"
129
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112032024001?leiaKehtiv
Jääkreostusobjektide ohutustamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -934 0 -867
Kliimaministri 14.11.2023 käskkiri nr 473 (reg nr 1- 2/23/473) https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=2bba683c-528d-49e2- 80a3-09811639ac91
Jääkreostusobjektide ohutustamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -400 0 -324
Kliimaministri 14.11.2023 käskkiri nr 473 (reg nr 1- 2/23/473) https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=2bba683c-528d-49e2- 80a3-09811639ac91
Kurtna järvede veerežiimi taastamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -420 0 -402
Kliimaministri 5.01.2024 käskkiri nr 5 ( reg nr 1-2/24/5) https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=e54fb22d-34b7-41de- b526-50048c626c97
Kurtna järvede veerežiimi taastamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -180 0 -172
Kliimaministri 5.01.2024 käskkiri nr 5 ( reg nr 1-2/24/5) https://adr.envir.ee/et/documen t.html?id=e54fb22d-34b7-41de- b526-50048c626c97
Sadamate akvatooriumi kaitse
Vahendatud tulud ja nendest
0 -6 475 0 -4 804 Perioodi 2021-2027 Aktsiaseltsi Saarte Liinid infrastruktuuri arendamise investeeringute kava
130
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/13931821
Majandus- ja taristuministri 17. augusti 2022. a määruse nr 64 „Transpordi infrastruktuuri arendamiseks toetuse andmise tingimused perioodil 2021– 2027" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/127062025017?leiaKehtiv
Kultuuriministeeriu mi valitsemisala
-258 392 -23 988 -260 169 -13 322
Lõimumisprogramm
-15 782 0 -16 714 0
Integratsiooni Sihtasutuse
tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-3 675 0 -3 753 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Rahvusvähemuste katusorganisatsiooni
de toetus
Piirmääraga vahendid
-560 0 -560 0
Kultuuriministri määrus 31.12.2018 nr 24 "Rahvusvähemuste katusorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 131122022014?leiaKehtiv
131
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Rahvusvähemuste kultuuriühingute
toetus
Piirmääraga vahendid
-95 0 -95 0
Kultuuriministri määrus 19.02.2019 nr 6 "Rahvusvähemuste kultuuriseltside toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 120022019010?leiaKehtiv
Lõimumist edendavate kultuuri-
ja sporditegevuste toetus
Piirmääraga vahendid
-100 0 -146 0
Kultuuriministri määrus 26.03.2019 nr 10 "Lõimumist edendavate kultuuri- ja sporditegevuste toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 129032019008?leiaKehtiv
Vähemusrahvuste kultuuriautonoomia
toetus
Piirmääraga vahendid
-77 0 -77 0
Vähemusrahvuse kultuuriautonoomia seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 109012025034?leiaKehtiv
Tagasipöördumistoe tus
Piirmääraga vahendid
-65 0 -65 0
Kultuuriministri määrus 31.12.2018 nr 23 "Tagasipöördumistoetuse maksmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 104012019023?leiaKehtiv
Rahvuskaaslaste nõustamisteenuse pakkumise ja eesti
Piirmääraga vahendid
-115 0 -115 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse
132
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
keele laagrite toetus etnilistele eestlastele
vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9. Määrus väljatöötamisel
Toetus kultuurilise mitmekesisuse
projektidele
Piirmääraga vahendid
-227 0 -67 0
Kultuuriministri määrus 24.08.2026 nr 13 "Kultuuriministeeriumi poliitikavaldkondades riigisisese projektipõhise toetuse otsustuskorras andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/125082026004
Integratsiooniteenus
ed
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-130 0 -100 0
Šveitsi-Eesti koostööprogramm (juhtimiskulude alt antav toetus Berni Rakendusteaduste ülikoolile. (välisvahendid) Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise Euroopa Liidus majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks Euroopa Liidu valitud liikmesriikidele mõeldud Šveitsi teise toetuse rakendamise raamkokkulepe: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 207122022001
Aastatel 2022–2029 Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetuse
133
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
kasutamise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103082024001
Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetusmeetme „Sotsiaalse kaasatuse toetamine“ Šveitsi partneri nimetamine: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/15988141
Partnerlusleping Berni Ülikooliga: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/16105250
Integratsiooniteenus
ed
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 853 0 -2 343 0
INSA tegevused Šveitsi-Eesti koostööprogrammi alt (välisvahendid). Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise Euroopa Liidus majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks Euroopa Liidu valitud liikmesriikidele mõeldud Šveitsi teise toetuse rakendamise raamkokkulepe: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 207122022001
Aastatel 2022–2029 Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetuse
134
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
kasutamise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103082024001
Šveitsi Arengu- ja Koostööagentuuri ning riikliku koordineerimisüksuse vahel 31. mail 2024. aastal sõlmitud toetusmeetme leping https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/15498994
Integratsiooniteenus
ed
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-327 0 -413 0
INSA tegevused Šveitsi-Eesti koostööprogrammi alt (välisvahendid). Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise Euroopa Liidus majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks Euroopa Liidu valitud liikmesriikidele mõeldud Šveitsi teise toetuse rakendamise raamkokkulepe: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 207122022001
Aastatel 2022–2029 Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetuse kasutamise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103082024001
135
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Šveitsi Arengu- ja Koostööagentuuri ning riikliku koordineerimisüksuse vahel 31. mail 2024. aastal sõlmitud toetusmeetme leping https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/15498994
Šveitsi-Eesti koostööprogrammi
komponent „Kultuuriline ja
keeleline lõimumine“
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-245 0 -338 0
Šveitsi-Eesti koostööprogrammi komponent „Kultuuriline ja keeleline lõimumine“ Eesti Vabariigi valitsuse ja Šveitsi Liidunõukogu vahelise Euroopa Liidus majanduslike ja sotsiaalsete erinevuste vähendamiseks Euroopa Liidu valitud liikmesriikidele mõeldud Šveitsi teise toetuse rakendamise raamkokkulepe: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 207122022001
Aastatel 2022–2029 Šveitsi-Eesti koostööprogrammi toetuse kasutamise tingimused ja kord: https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103082024001
Šveitsi Arengu- ja Koostööagentuuri ning riikliku koordineerimisüksuse vahel 31.
136
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
mail 2024. aastal sõlmitud toetusmeetme leping https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/15498994
Partnerlusleping: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/17064932
Kohanemisprogram
mi pakkumine ja andmekogu
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -625 0
AMIF.1.02.26-0012 Rände-ja varjupaigapakti erimeede: Kohanemisprogrammi pakkumine ja andmekogu arendamine rahvusvahelise kaitse taotlejate toetamiseks. Toetusleping: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/18449827
Partnerlusleping: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/18535316
Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-921 0 -975 0
SF 2021-2027.4.7.54 Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13870611
Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14102149
137
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-395 0 -418 0
SF 2021-2027.4.7.54 Eesti keele õpet toetavad tegevused ning kodanikuõpe (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13870611
Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14102149
Kohanemisprogram
mi „Settle in Estonia“ pakkumine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-2 717 0 -2 497 0
SF 2021-2027.4.7.51 Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13870611
Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14102149
Kohanemisprogram
mi „Settle in Estonia“ pakkumine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-1 165 0 -1 070 0
SF 2021-2027.4.7.51 Kohanemisprogrammi „Settle in Estonia“ pakkumine (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13870611
138
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14102149
Lõimumise, sh kohanemise
toetamine kohalikul tasandil
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-973 0 -914 0
SF 2021-2027.4.7.56 Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13746493
Lõimumise, sh kohanemise
toetamine kohalikul tasandil
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-417 0 -392 0
SF 2021-2027.4.7.56 Kohalike omavalitsuste toetamine lõimumise, sealhulgas kohanemise teenuste pakkumisel (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13746493
Eri taustaga inimeste tööturu konkurentsivõime
toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-705 0 -603 0
SF 2021-2027.4.7.53 Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13870611
139
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14102149
Eri taustaga inimeste tööturu konkurentsivõime
toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-302 0 -258 0
SF 2021-2027.4.7.53 Eri keele- ja kultuuritaustaga inimeste ning tagasipöördujate tööturul konkurentsivõimet toetavad tegevused (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13870611
Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14102149
Kogukondade vaheliste kontaktide
edendamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-427 0 -393 0
SF 2021-2027.4.7.57 Kogukondade vaheliste kontaktide edendamine (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/16395248
Andmevahetuslahen duse edasiarendus ja
rakendamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -497 0
SF 2021-2027 4.7.52 Andmevahetuslahenduse edasiarendus ja rakendamine (välisvahendid) Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13870611
140
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Partnerlusleping: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/15420313
Partnerlusleping: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/18314265
Kultuuriprogramm -198 444 -21 817 -198 360 -11 440
Arhitektuuri ja disaini
arendusprojektide toetus
Piirmääraga vahendid
-122 0 -119 0
Kultuuriministri määrus 12.11.2018 nr 2 "Arhitektuuri ja disaini arendusprojektide toetamise tingimused ja kord". https://www.riigiteataja.ee/akt/ 109012024008?leiaKehtiv
Arhitektuuri valdkonna
partnerorganisatsioo nide toetus
Piirmääraga vahendid
-172 0 -170 0
Kultuuriministri määrus "Loomingu valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" on välja töötamisel
Sihtasutus Eesti Filmi Instituut
tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-1 466 0 -1 307 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Edasiantavad toetused
filmikultuuri
Piirmääraga vahendid
-7 513 0 -7 513 0
Kultuuriministri määrus 31.12.2018 nr 25 "Filmikunsti arendamise, tootmise ja levitamise toetamise tingimused
141
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
arendamiseks (Eesti Filmi Instituut SA)
ja kord". https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112102024006?leiaKehtiv
Edasiantav toetus A- klassi filmifestivali ja
alafestivalide korraldamiseks
(Eesti Filmi Instituut SA)
Piirmääraga vahendid
-1 344 0 -1 274 0
Kultuuriministri määrus 31.12.2018 nr 25 "Filmikunsti arendamise, tootmise ja levitamise toetamise tingimused ja kord". https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112102024006?leiaKehtiv
Väliskapitalil Eestis toodetavate filmide toetusmehhanismi Film Estonia kulude toetus (Eesti Filmi
Instituut SA)
Piirmääraga vahendid
-9 020 0 -5 200 0
Kultuuriministri määrus 16.04.2019 nr 14 "Film Estonia toetuskava" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 123042019001
Väärtfilmi kinode ja Tallinnfilm OÜ kino Artis tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-491 0 -344 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Sihtasutus Kultuurileht
tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-3 668 0 -3 738 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
142
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kirjanduse valdkonna
partnerorganisatsioo nide tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-863 0 -863 0
Kultuuriministri määrus "Loomingu valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" on välja töötamisel
Autorihüvitusfond SA - Laenutus- ja
reprograafiahüvitis
Piirmääraga vahendid
-1 650 0 -1 650 0
Autoriõiguse seadus; VV määrus 11.02.2005 nr 29 "Rahvaraamatukogudest teose laenutamise eest autorile makstava tasu jaotamise määrad, tasu arvutamise ja väljamaksmise alused ning kord"; VV määrus 13.07 nr 159 "Teose reprograafilise reprodutseerimise tasu ilukirjanduse ning teadus- ja õppekirjanduse autorite ja kirjastajate vahel jaotamise määrad ning tasu maksmise kord". https://www.riigiteataja.ee/akt/ 114032025022?leiaKehtiv;
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/129012025004?leiaKehtiv;
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111122012005?leiaKehtiv
Sihtasutus Kunstihoone
Piirmääraga vahendid
-722 -4 900 -734 0 Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri
143
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
tegevustoetus, investeeringutoetus
(kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Kunstivaldkonna partnerorganisatsioo
nide toetus
Piirmääraga vahendid
-1 443 0 -1 443 0
Kultuuriministri määrus "Loomingu valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" on välja töötamisel
Muusikakollektiivide ja
kontserdikorraldajad e toetus
Piirmääraga vahendid
-1 098 0 -1 072 0
Kultuuriministri määrus 12.11.2018 nr 3 "Muusikakollektiivide ja kontserdikorraldajate toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113112018006?leiaKehtiv
Riigi asutatud sihtasutustena
tegutsevate kontserdiasutuste
toetus
Piirmääraga vahendid
-11 040 -100 -11 555 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Muusika valdkonna partnerorganisatsioo
nide toetus
Piirmääraga vahendid
-1 252 0 -1 222 0
Kultuuriministri määrus "Loomingu valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" on välja töötamisel
144
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Heliloomingu tellimine ja
muusikaalaste väljaannete toetus
Piirmääraga vahendid
-204 0 -194 0
Kultuuriministri määrus 12.11.2018 nr 5 "Heliloomingu ja muusikaalaste väljaannete toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113112018008?leiaKehtiv
Munitsipaalarendusa sutuste,
sihtasutusena tegutsevate
munitsipaalarendusa sutuste ja
eraetendusasutuste tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-4 140 0 -3 900 0
Kultuuriministri määrus 14.10.2022 nr 17 "Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord", Etendusasutuse seadus. https://www.riigiteataja.ee/akt/ 118102022006?leiaKehtiv,
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 106082022007?leiaKehtiv
Riigi asutatud sihtasutustena
tegutsevate etendusasutuste
toetus
Piirmääraga vahendid
-25 074 -305 -25 727 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Rahvusooper Estonia tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-11 499 0 -11 815 0 Rahvusooperi seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 106082022008
Sakala Teatrimaja SA tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-247 0 -251 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse
145
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Etenduskunstide valdkonna
partnerorganisatsioo nide toetus
Piirmääraga vahendid
-188 0 -187 0
Kultuuriministri määrus "Loomingu valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" on välja töötamisel
Eesti Rahvusringhääling
tegevus- ja investeeringutoetus
Piirmääraga vahendid
-41 479 -1 871 -42 886 -1 871 Eesti Rahvusringhäälingu seadus https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111072026107?leiaKehtiv
Ühist inforuumi kujundava
ajakirjandusliku sisu loomise toetus
Piirmääraga vahendid
-1 000 0 -1 000 0
Kultuuriministri määrus 08.12.2022 nr 20 "Eesti sõltumatu erameedia poolt venekeelset inforuumi tasakaalustava ja ühist inforuumi kujundava ajakirjandusliku sisu loomise ja edastamise toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 116112024003?leiaKehtiv
Riigi sihtasutuse muuseumide toetus
Piirmääraga vahendid
-31 325 -347 -31 660 0
Muuseumiseadus. Kultuuriministri määrus 11.09.2023 nr 11 "Riigieelarvest muuseumide tegevustoetuse taotlemise, taotleja hindamise ja toetuse määramise tingimused ja kord"
146
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113092023001?leiaKehtiv
Riigile kuuluvat muuseumikogu
kasutavate muuseumide, mida ei ole asutanud riik,
tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-347 0 -339 0
Muuseumiseadus. Kultuuriministri määrus 11.09.2023 nr 11 "Riigieelarvest muuseumide tegevustoetuse taotlemise, taotleja hindamise ja toetuse määramise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113092023001?leiaKehtiv
Taotlusvoor Muuseumide
kiirendi
Piirmääraga vahendid
-277 -460 -244 -450
Muuseumiseadus. Kultuuriministri määrus 25.05.2020 nr 13 "Muuseumiprojektide toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 126052020012?leiaKehtiv
Avalik-õigusliku isiku muuseumide,
munitsipaalmuuseu mide ja
eramuuseumide tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-883 0 -883 0
Muuseumiseadus. Kultuuriministri määrus 11.09.2023 nr 11 "Riigieelarvest muuseumide tegevustoetuse taotlemise, taotleja hindamise ja toetuse määramise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113092023001?leiaKehtiv
147
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Halduslepingute tasude toetus
(Muinsuskaitseamet)
Piirmääraga vahendid
-147 0 -147 0
Muuseumiseadus https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025021?leiaKehtiv Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Toetus kinnismälestiste
omanikele
Piirmääraga vahendid
0 -4 576 0 -4 477
Kultuuriministri määrus 09.05.2019 nr 22 "Mälestise ja muinsuskaitsealal asuva ehitise säilitamise toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 114052019002?leiaKehtiv
Toetus muuseumi-, muinsuskaitse- ja
raamatukogupoliitik a kujundamise ning
rakendamise strateegilistele
partneritele
Piirmääraga vahendid
-350 0 -350 0
Kultuuriministri määrus 31.12.2018 nr 21 "Muinsuskaitse, muuseumide ja raamatukogude valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 104012019021
Eesti Rahvusraamatukogu
tegevustoetus, investeeringutoetus
Piirmääraga vahendid
-10 618 -9 104 -11 477 -4 334
Eesti Rahvusraamatukogu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 129062022015
148
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Rahvaraamatukogud e tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-1 602 0 -828 0 Rahvaraamatukogu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113032019127?leiaKehtiv
Rahvaraamatukogud e teavikute
soetamise toetus
Piirmääraga vahendid
-1 874 0 -1 773 0 Rahvaraamatukogu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113032019127?leiaKehtiv
Raamatukogude arendusprojektide
toetus
Piirmääraga vahendid
-450 0 -450 0
Kultuuriministri määrus 21.02.2023 nr 1 "Rahvaraamatukogudele riigieelarvest finantseeritavate rahvaraamatukogude arendusprojektide toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 121102023002?leiaKehtiv
Eesti Laulu- ja Tantsupeo SA tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-960 0 -551 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Laulu- ja tantsupeo kollektiivide toetus
Piirmääraga vahendid
-920 0 -647 0
Kultuuriministri määrus 11.05.2021 nr 16 "Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide toetamise määrus" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112052021013?leiaKehtiv
149
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Laulu- ja tantsupeo kollektiivijuhtide
palgatoetus
Piirmääraga vahendid
-2 547 0 -3 135 0
Kultuuriministri määrus 12.01.2021 nr 1 "Laulu- ja tantsupeoliikumises osalevate kollektiivide juhendajate tööjõukulu toetuse määramise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 115012021011?leiaKehtiv
Rahvakultuuri valdkonna
partnerorganisatsioo nide toetus
Piirmääraga vahendid
-686 0 -685 0
Kultuuriministri määrus 13.02.2019 nr 5 "Rahvakultuuri valdkonna partnerorganisatsioonide toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 115022019005?leiaKehtiv
Setomaa pärimuskultuuri
toetus
Piirmääraga vahendid
-174 0 -169 0
Kultuuriministri määrus 19.12.2018 nr 16 "Setomaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122122018038?leiaKehtiv
Piirkondliku etendustegevuse
toetus
Piirmääraga vahendid
-148 0 -100 0
Etendusasutuse seadus. Kultuuriministri määrus "Riigieelarvest etendusasutuste toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/118102022006?leiaKehtiv
150
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Mulgimaa pärimuskultuuri
toetus
Piirmääraga vahendid
-113 0 -110 0
Kultuuriministri määrus 03.12.2018 nr 9 "Mulgimaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 109012024018?leiaKehtiv
Kihnu Kultuuriruumi toetus
Piirmääraga vahendid
-106 0 -104 0
Kultuuriministri määrus 19.12.2018 nr 17 "Kihnu kultuuriruumi toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122122018039?leiaKehtiv
Vana Võromaa pärimuskultuuri
toetus
Piirmääraga vahendid
-101 0 -99 0
Kultuuriministri määrus 19.12.2018 nr 18 "Vana- Võromaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122122018040?leiaKehtiv
Saarte pärimuskultuuri
toetus
Piirmääraga vahendid
-77 0 -75 0
Kultuuriministri määrus 19.12.2018 nr 12 "Saarte pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122122018034?leiaKehtiv
Virumaa pärimuskultuuri
toetus
Piirmääraga vahendid
-68 0 -66 0
Kultuuriministri määrus 19.12.2018 nr 14 "Virumaa pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord"
151
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122122018036?leiaKehtiv
Peipsiveere pärimuskultuuri
toetus
Piirmääraga vahendid
-47 0 -46 0
Kultuuriministri määrus 19.12.2018 nr 13 "Peipsiveere pärimuskultuuri toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122122018035?leiaKehtiv
Eesti kultuur maailmas toetus
Piirmääraga vahendid
-846 0 -506 0
Kultuuriministri määrus 23.11.2018 nr 8 "Eesti kultuuri rahvusvahelistumise ja tutvustamise toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 127112018016?leiaKehtiv
Balti kultuurifondis ja Soome-Eesti kultuurifondis
osalemise toetus
Piirmääraga vahendid
-115 0 -100 0
Leping, kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
EL kultuuriprogrammis
osalevate Eesti projektide
kaasrahastamise toetus
Piirmääraga vahendid
-150 0 -150 0
Kultuuriministri määrus 16.10.2024 nr 13 "Euroopa Liidu programmi „Loov Euroopa” kultuuri alaprogrammi projektides osalevate Eesti kultuuriinstitutsioonide toetamise tingimused ja kord"
152
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 118102024013
Riikidevaheliste kultuurikoostöölepin gute täitmise toetus
Piirmääraga vahendid
-100 0 -100 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9. Määrus väljatöötamisel
Loov Eesti MTÜ tegevustoetus - Eesti
kultuuri kontaktpunkt
Piirmääraga vahendid
-36 0 -36 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9. Määrus väljatöötamisel
Teadus- ja arendustegevuse
toetus
Piirmääraga vahendid
-2 455 0 -2 500 0
Kultuuriministri määrus 13.06.2024 nr 14 "Kultuuri- ja loomevaldkondades loovuurimuse toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 115062024005
Kultuuriministri määrus 24.08.2026 nr 13 "Kultuuriministeeriumi poliitikavaldkondades riigisisese
153
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
projektipõhise toetuse otsustuskorras andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/115062024005
Valitsemisala info- ja kommunikatsioonite hnoloogia teenused
ja toetus
Piirmääraga vahendid
-297 0 -262 0
Kultuuriministri määrus 24.08.2026 nr 13 "Kultuuriministeeriumi poliitikavaldkondades riigisisese projektipõhise toetuse otsustuskorras andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/125082026004
Rahvusvaheliste kultuuri- ja
spordisündmuste toetus
Piirmääraga vahendid
-4 000 0 -4 000 0
Kultuuriministri määrus 19.03.2019 nr 9 "Rahvusvaheliste kultuuri- ja spordisündmuste toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/122102025002
Rahvusvaheliste organisatsioonide
liikmemaksude toetus
Piirmääraga vahendid
-561 0 -559 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
154
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kultuuriprojektide ja institutsioonide
toetus
Piirmääraga vahendid
-1 612 0 -1 625 0
Kultuuriministri määrus 24.08.2026 nr 13 "Kultuuriministeeriumi poliitikavaldkondades riigisisese projektipõhise toetuse otsustuskorras andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/125082026004
Valitsemisala asutuste
remondifondi toetus
Piirmääraga vahendid
-1 174 -154 -2 324 -154
Kultuuriministri määrus 24.08.2026 nr 13 "Kultuuriministeeriumi poliitikavaldkondades riigisisese projektipõhise toetuse otsustuskorras andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/125082026004
Loovisikute ja loomeliitude
seaduse rakendamise toetus
Arvestusliku d vahendid
-2 501 0 -2 712 0
Loovisikute ja loomeliitude seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 104032022007?leiaKehtiv
155
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
EK grant Loov Euroopa programmi infopunktidele 2025-
2027
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-58 0 -58 0
Loov Euroopa programmi 2025 - 2027 toetus (välisvahendid). Toetusleping "Euroopa Komisjoni grant Loov Euroopa programmi infopunktidele 2025.-2027 aastal". Project 101197173 EEDESK https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/16877577 (The Creative Europe Desks Estonia 2025- 2027).
Koostööleping MTÜ-ga Loov Eesti: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/13580557
Kultuuriväärtuste
kaitse ja säilitamise eeldefineeritud
projekt
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -426 -154
Norra ja EMP finantsmehhanismi rakendamine aastatel 2021- 2028, mille vahendusel Norra aitab kaasa majandusliku ja sotsiaalse ebavõrdsuse vähendamisele Euroopa Majanduspiirkonnas ning tugevdatakse Norra ja abisaajariikide kahepoolseid suhteid rahaliste toetustega. RTK: https://www.rtk.ee/toetused-ja- taotlemine/toetusfondid-ja-
156
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
programmid/euroopa- majanduspiirkonna-ja-norra- toetused#periood-2021-2028
EEAgrants: https://eeagrants.org/en/fmo/n ews/programme-areas-and- funds-for-eea-and-norway- grants-2021-2028
Kultuuriministeeriu
mi digipöörde meetme tegevused
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 345 0 -3 080 0
JustDigi (MKMi) SF digipöörde meede (välisvahendid) Majandus ja infotehnoloogiaministri käskkiri https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/14601782
Ambitsioonikate VKEde
arenguplaanide toetamine ja
ekspordivõimekuse kasvatamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 000 0 -900 0
SF 2021-2027 loomemajandus 21.1.3.21 Kultuuri- ja loomesektoris tegutsevate ambitsioonikate VKEde arenguplaanide toetamine ja kasvupotentsiaaliga VKEde ekspordivõimekuse kasvatamine (määrus - avatud taotlusvoor) (välisvahendid). Kultuuriministri määrus:
157
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14166624
Kultuuri- ja loomesektori
arengut toetavate tugiteenuste pakkumine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-600 0 -400 0
SF 2021-2027 loomemajandus 21.1.3.22 Kultuuri- ja loomesektori arengut toetavate tugiteenuste (inkubatsiooni-, kiirendi- ja arendusteenused) pakkumine (määrus - avatud taotlusvoor) (välisvahendid). Kultuuriministri määrus: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14166624
Loomemajandusalas
e teadlikkuse kasvatamine ning
teadmiste ja oskuste arendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-350 0 -356 0
SF 2021-2027 loomemajandus 21.1.3.24 Loomemajandusalase teadlikkuse kasvatamine ning teadmiste ja oskuste arendamine (välisvahendid). Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14825841
Loomemajandusalas
e teadlikkuse kasvatamine ning
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-159 0 -162 0
SF 2021-2027 loomemajandus 21.1.3.24 Loomemajandusalase teadlikkuse kasvatamine ning teadmiste ja oskuste arendamine (välisvahendid).
158
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
teadmiste ja oskuste arendamine
Kultuuriministri käskkiri: https://adr.rik.ee/kum/dokumen t/14825841
Spordiprogramm -44 166 -2 171 -45 095 -1 882
Tehvandi Spordikeskus SA
tegevus- ja investeeringutoetus
Piirmääraga vahendid
-1 538 -1 737 -1 605 -1 738
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Jõulumäe Tervisespordi Keskus
SA tegevus- ja investeeringutoetus
Piirmääraga vahendid
-669 -434 -686 -144
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Spordikoolituse ja - Teabe SA
tegevustoetus
Piirmääraga vahendid
-659 0 -678 0
Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
159
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Toetus treenerite tööjõukulude
katmiseks
Piirmääraga vahendid
-12 762 0 -12 762 0
Kultuuriministri määrus 26.11.2014 nr 9 "Treeneri tööjõukulu toetuse määramise tingimused, sealhulgas nõuded spordialaliidule, spordiklubile ja spordikoolile ning selle omaosalusele, treeningrühmale ja treenerile, ning toetuse suuruse, jaotamise, tagasimaksmise ja tagasinõudmise kord"; https://www.riigiteataja.ee/akt/ 125102024005?leiaKehtiv;
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 110072025004?leiaKehtiv
Saavutusspordi valdkonna
partnerorganisatsioo nide toetus
Piirmääraga vahendid
-2 135 0 -2 176 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
160
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Ausa spordi valdkonna
partnerorganisatsioo nide toetus
Piirmääraga vahendid
-501 0 -741 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Liikumisharrastuse valdkonna
partnerorganisatsioo nide toetus
Piirmääraga vahendid
-1 268 0 -1 242 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
161
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Audentes AS riikliku koolitustellimuse läbiviimise toetus
Piirmääraga vahendid
-2 790 0 -2 790 0
Leping. Kultuuriministri valitsemisala 2027. aasta eelarve käskkiri (kinnitatakse peale 2027. aasta riigieelarve seaduse vastuvõtmist) Vabariigi Valitsuse seadus: § 49 lg 1 p 9.
Spordialaliitude toetus - Eesti
Olümpiakomitee MTÜ
Piirmääraga vahendid
-4 273 0 -4 456 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Team Estonia toetus - Eesti
Olümpiakomitee MTÜ
Piirmääraga vahendid
-9 302 0 -7 847 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning
162
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Tiitlivõistlustel osalenud sportlaste ja nende treenerite
tunnustamise toetus - Eesti
Olümpiakomitee MTÜ
Piirmääraga vahendid
-167 0 -270 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Spordi suurvõistluste toetus
Piirmääraga vahendid
-5 230 0 -5 000 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile
163
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Rahvusvaheliste võistluste Eestis
korraldamise toetus
Piirmääraga vahendid
-1 057 0 -946 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Maakonna spordiliidu toetus
Piirmääraga vahendid
-1 107 0 -3 082 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile
164
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Regionaalsete tervisespordikeskust
e väljaarendamise toetus
Piirmääraga vahendid
-576 0 -500 0
Kultuuriministri määrus 08.11.2022 nr 19 "Regionaalsete tervisespordikeskuste edasiarendamise toetamise tingimused ja kord perioodil 2023–2026" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 109112022021?leiaKehtiv
Liikumisharrastuse edendamise reformi
elluviimise toetus
Piirmääraga vahendid
-7 0 -15 0
Kultuuriministri määrus 30.09.2025 nr 6 "Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest sporditoetuste taotlemise ja andmise kord ning sportlasele ja tema treenerile preemia määramise kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112112025004?leiaKehtiv
165
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Spordiseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 1013701?leiaKehtiv
Spordiprojektide ja remondifondi toetus
Piirmääraga vahendid
-126 0 -299 0
Kultuuriministri määrus 24.08.2026 nr 13 "Kultuuriministeeriumi poliitikavaldkondades riigisisese projektipõhise toetuse otsustuskorras andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/125082026004
Majandus- ja Kommunikatsioonim inisteeriumi valitsemisala
-842 619 -102 502 -848 053 -39 081
Tööturuprogramm -636 453 -1 800 -638 835 0
Valdkondlik digipööre
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 393 0 -225 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 25.08.2023 a. käskkiri nr 135 "Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/AXLgKngJgrZ DGzt?path=%2F1.2.1%20Toetus e%20andmise%20tingimused%2 0valdkondlike%20digip%C3%B6 %C3%B6rete%20toetamiseks%2
166
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
C%20KK%20135%2C%2025.08.2 023
Tööhõive programm (TVR II teenused)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-119 0 -119 0
Vabariigi Valitsuse 29.09.2023 a. määrus nr 90 "Tööhõiveprogramm 2024– 2029" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103102023021?leiaKehtiv
Tööhõive programm (TVR II teenused)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-51 0 -51 0
Vabariigi Valitsuse 29.09.2023 a. määrus nr 90 "Tööhõiveprogramm 2024– 2029" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103102023021?leiaKehtiv
Tööturuteenuste
avatud taotlusvoorud
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-2 373 0 -3 215 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 19.07.2023 a. määrus nr 48 "Tööalase konkurentsivõime toetamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 121072023002?leiaKehtiv
Vabariigi Valitsuse 29.09.2023 a. määrus nr 90 "Tööhõiveprogramm 2024–
167
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
2029" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103102023021?leiaKehtiv
Tööturuteenuste
avatud taotlusvoorud
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-1 017 0 -1 378 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 19.07.2023 a. määrus nr 48 "Tööalase konkurentsivõime toetamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 121072023002?leiaKehtiv
Vabariigi Valitsuse 29.09.2023 a. määrus nr 90 "Tööhõiveprogramm 2024– 2029" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103102023021?leiaKehtiv
NEET noorte tööturul toetamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-278 0 -2 050 0
Majandus- ja tööstusministri 30.04.2026 käskkiri nr 34 "Noorte, kes ei õpi ega tööta, ja tervise tõttu tööturul haavatavamas olukorras olevate inimeste tööturul toetamine" https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/18613184
168
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kõrge tööhõive saavutamine ja hoidmine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-4 495 0 -4 998 0
Tervise- ja tööministri 20.03.2023 a. käskkiri nr 47 "Ida- Virumaa noorte töövaatlusprogramm" Majandus- ja tööstusministri 30.06.2025 a. käskkiri nr 75 "Ida- Virumaal elavate eesti keelest erineva emakeelega naiste tööturule kaasamise programm" https://pilv.rtk.ee/s/MMQGcjfAD dLQYG9?path=%2F4.2.3_%20Ida - Virumaal%20elavate%20eesti%2 0keelest%20erineva%20emakeel ega%20naiste%20t%C3%B6%C3 %B6turule%20kaasamise%20pro gramm%2C%20KK%2075%2C%2 030.06.2025%2F0_esialgne%20K K%2075%2C%2030.06.2025
169
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kõrge tööhõive saavutamine ja hoidmine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-1 927 0 -2 142 0
Tervise- ja tööministri 20.03.2023 a. käskkiri nr 47 "Ida- Virumaa noorte töövaatlusprogramm" Majandus- ja tööstusministri 30.06.2025 a. käskkiri nr 75 "Ida- Virumaal elavate eesti keelest erineva emakeelega naiste tööturule kaasamise programm" https://pilv.rtk.ee/s/MMQGcjfAD dLQYG9?path=%2F4.2.3_%20Ida - Virumaal%20elavate%20eesti%2 0keelest%20erineva%20emakeel ega%20naiste%20t%C3%B6%C3 %B6turule%20kaasamise%20pro gramm%2C%20KK%2075%2C%2 030.06.2025%2F0_esialgne%20K K%2075%2C%2030.06.2025
Töölt-tööle liikumise, ümberõppe toetamine põlevkivisektoris
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-826 0 -718 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 07.09.2023 a. käskkiri nr 138 "Põlevkivisektori töötajate tööle asumise ja oskuste arendamise toetamine" https://pilv.rtk.ee/s/tY9FK7mjEK 7EM5m
170
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Töölt-tööle liikumise, ümberõppe toetamine põlevkivisektoris
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-354 0 -308 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 07.09.2023 a. käskkiri nr 138 "Põlevkivisektori töötajate tööle asumise ja oskuste arendamise toetamine" https://pilv.rtk.ee/s/tY9FK7mjEK 7EM5m
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-184 0 -184 0
Rahvusvaheline Tööjõu Organisatsioon, Ülemaailmne Tööinspektsioonide Assotsiatsioon
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töötute eest
Arvestusliku d vahendid
-31 442 0 -24 951 0 Sotsiaalmaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103062025014
Töötutoetus Töötukassale
Arvestusliku d vahendid
-17 941 0 -2 0 Tööturumeetmete seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112062025016
Erijuhtudel makstav sotsiaalmaks töövõimetuspension äri eest
Arvestusliku d vahendid
-46 801 0 -49 667 0 Sotsiaalmaksuseadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 103062025014
Töövõimetoetus Töötukassale
Arvestusliku d vahendid
-526 208 0 -548 829 0 Töövõimetoetuse seadus https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/103062026032
171
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Soolise võrdsuse ja võrdse kohtlemise programm
-1 440 0 -1 087 0
Majandus- ja tööstusministri 27.03.2025 määrus nr 6 "Võrdsete võimaluste ja soolise võrdsuse edendamise toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/101042025010?leiaKehtiv
Võrdsete võimaluste ja soolise võrdsuse edendamine
Piirmääraga vahendid
-436 0 -436 0
Majandus- ja tööstusministri 27.03.2025 määrus nr 6 "Võrdsete võimaluste ja soolise võrdsuse edendamise toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/101042025010?leiaKehtiv
Valdkondlik digipööre
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-557 0 -90 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 25.08.2023 a. käskkiri nr 135 "Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/AXLgKngJgrZ DGzt?path=%2F1.2.1%20Toetus e%20andmise%20tingimused%2 0valdkondlike%20digip%C3%B6 %C3%B6rete%20toetamiseks%2 C%20KK%20135%2C%2025.08.2 023
Soolise segregatsiooni
Vahendatud tulud ja nendest
-312 0 -392 0 Majandus- ja tööstusministri 17.11.2025 määrus nr 32 "Soolise segregatsiooni
172
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
vähendamine hariduses ja tööturul
sõltuvad kulud
vähendamine hariduses ja tööturul" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119112025013
Soolise segregatsiooni vähendamine hariduses ja tööturul
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-134 0 -168 0
Majandus- ja tööstusministri 17.11.2025 määrus nr 32 "Soolise segregatsiooni vähendamine hariduses ja tööturul" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119112025013
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-2 0 -2 0 Euroopa võrdõiguslikkuse organite võrgustik EQUINET
Teadmussiirde programm
-115 175 -10 869 -130 627 0
Sihtotstarbeli ne toetus SA-le Eesti Teadusagentuur teadus- ja arendustegevuse taotlusvooruks
Piirmääraga vahendid
-1 042 0 -1 020 0
Majandus- ja infotehnoloogia ministri 26.06.2024 määrus nr 20 "Teadus- ja arendustegevuse sihttoetuse eraldamise ning tagasinõudmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/124072026007
Sihtotstarbeli ne toetus AS-ile Metrosert metroloogia keskasutuse ning
Piirmääraga vahendid
-977 0 -1 007 0
Mõõteseaduse § 18 lg 1 ja § 19 lg 1 ning läbiviidud riigihange „Metroloogia keskasutuse ja riigietaloni labori ülesannete volitamine" (viitenumber
173
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
riigietalonide säilitamis- ja arendusteenuse ülesannete täitmiseks
283602) https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/102012025028
Sihtotstarbeli ne toetus AS-ile Metrosert kvanttehnoloogiate instituudi tegevuseks
Piirmääraga vahendid
-280 0 -285 0
24.05.2024 sõlmitud leping nr 8- 1/136-1 https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/15529657
Sihtotstarbeli ne toetus Tallinna Tehnikaülikoolile uurimis- ja arendustegevuseks
Piirmääraga vahendid
-1 190 0 -1 100 0
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 21.05.2020 käskkiri nr 101 "Konkurss Euroopa Liidu digitaalse innovatsiooni keskuse võrgustikus Eesti riigi soovitusel osaleva konsortsiumi väljaselgitamiseks" https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/12274402
Sihtotstarbeli ne toetus SA-le Tallinna Teaduspark Tehnopol tehisintellekti arenguprogrammiks
Piirmääraga vahendid
-242 0 -182 0
19.03.2025 sõlmitud leping nr 8- 1/97 https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/17617447
174
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Sihtotstarbeli ne toetus SA-le Tallinna Teaduspark Tehnopol NATO DIANA kiirendiprogrammiks
Piirmääraga vahendid
-450 0 -450 0
24.08.2022 sõlmitud leping nr 8- 1/463 https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/12951521
Sihtotstarbeli ne toetus SA-le Tallinna Teaduspark Tehnopol süvatehnoloogia arenguprogrammiks
Piirmääraga vahendid
-1 042 0 -1 658 0
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus § 2 lg 3 ja § 4 lg 1 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062023009
Sihtotstarbeli ne toetus SA-le Tartu Teaduspark süvatehnoloogia arenguprogrammiks
Piirmääraga vahendid
-1 330 0 -1 971 0
Ettevõtluse toetamise ja laenude riikliku tagamise seadus § 2 lg 3 ja § 4 lg 1 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062023009
Toetus Euroopa Kosmose Agentuurile (ESA) valikprogrammides osalemiseks
Piirmääraga vahendid
-4 000 0 -4 000 0
Eesti liitumisleping ESA-ga (koostatud 04.02.2015) ja ESA konventsioon, liitumisleping paikneb eelmises dokumendihaldussüsteemis, seetõttu ei ole võimalik linki panna
Toetus ettevõtjate innovats alaseks rahvusvaheliseks
Piirmääraga vahendid
-1 422 0 -2 017 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 27.07.2018 määrus nr 46 "Toetus ettevõtjate toote-,
175
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
koostööks (Eurostars)
teenuse- ja protsessiarenduse alaseks rahvusvaheliseks koostööks" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/123112021005
EIS ettevõtete arendusvõimekuse ja efektiivsuse suurendamine
Piirmääraga vahendid
-2 288 0 -2 288 0 Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003
EIS halduskulud Piirmääraga vahendid
-1 000 0 -1 000 0 Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003
Sihtotstarbeli ne toetus äriühinguna tegutsevatele eraõiguslikele TA asutustele
Piirmääraga vahendid
-6 060 0 -6 060 0
Vabariigi Valitsuse 18.09.2025 määruse nr 76 „Asutuse teadus- ja arendustegevuse toetuse eraldamise ning toetuse tagasinõudmise tingimused ja kord“ https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/123092025004
Ettevõtja rakendusuuringute toetamine
Piirmääraga vahendid
-29 875 0 -45 199 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.03.2022 määrus nr 23 "Ettevõtja rakendusuuringute määrus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/128062024016
176
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Üleeuroopalist huvi pakkuva projekti teadus- ja arendustegevuse toetamine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-20 438 0 -17 505 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.03.2022 määrus nr 23 "Ettevõtja rakendusuuringute määrus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/128062024016
EIS TA skeemide rakenduskulud
Piirmääraga vahendid
-1 548 0 -1 980 0 Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003
Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektide toetamine
Piirmääraga vahendid
-1 305 0 -965 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 17.11.2022. a määrus nr 92 "Üliõpilaste inseneri valdkonna arendusprojektidele toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 127062025005
Süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektide toetus
Piirmääraga vahendid
-241 0 -241 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 22.08.2023. a määrus nr 54 "Süvatehnoloogia iduettevõtja äriarendusprojektide toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113092024005
177
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ettevõtluskiirendi kvaliteedimärgise toetus
Piirmääraga vahendid
-3 450 0 -2 938 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 1.06.2022. a määrus nr 46 "Ettevõtjate teadus- ja arendustegevuse ning innovatsioonialase rahvusvahelise koostöö toetamine" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 113072024002
Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus
Piirmääraga vahendid
-6 920 0 -5 790 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 16.02.2024. a määrus nr 7 "Ettevõtja teadus- ja arendustöötaja toetus" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 115012025004
EIS Kiibi kompetentsikeskus
Piirmääraga vahendid
-301 0 -301 0 Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003
Tehisaru kasutuselevõtmise toetus
Piirmääraga vahendid
-483 0 -965 0
Majandus- ja tööstusministri 22.06.2026 määrus nr 20 „Tehisaru kasutuselevõtmise toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/126062026024
Äriarenduse toetus
Piirmääraga vahendid
-482 0 -1 930 0 Õigusakt on välja töötamisel
178
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Rohetehnoloogiate arendamise toetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-413 0 -816 0
Õigusakt on välja töötamisel, lisainfo https://fin.ee/riigi- rahandus-ja- maksud/valistoetused/toetusfon did-ja-programmid#euroopa- majanduspiir
Rohetehnoloogiate arendamise toetus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 0 -144 0
Õigusakt on välja töötamisel, lisainfo https://fin.ee/riigi- rahandus-ja- maksud/valistoetused/toetusfon did-ja-programmid#euroopa- majanduspiir
EMP ja Norra toetused - juhtimiskulud
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-115 0 -173 0
Õigusakt on välja töötamisel, lisainfo https://fin.ee/riigi- rahandus-ja- maksud/valistoetused/toetusfon did-ja-programmid#euroopa- majanduspiir
EMP ja Norra toetused - juhtimiskulud
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-20 0 -30 0
Õigusakt on välja töötamisel, lisainfo https://fin.ee/riigi- rahandus-ja- maksud/valistoetused/toetusfon did-ja-programmid#euroopa- majanduspiir
Programmi tasandi kahepoolsed suhted (EMP ja Norra toetused)
Vahendatud tulud ja nendest
-13 0 -16 0
Õigusakt on välja töötamisel, lisainfo https://fin.ee/riigi- rahandus-ja- maksud/valistoetused/toetusfon
179
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
did-ja-programmid#euroopa- majanduspiir
Valdkondlik digipööre
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-1 114 0 -180 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 25.08.2023 a. käskkiri nr 135 "Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/AXLgKngJgrZ DGzt?path=%2F1.2.1%20Toetus e%20andmise%20tingimused%2 0valdkondlike%20digip%C3%B6 %C3%B6rete%20toetamiseks%2 C%20KK%20135%2C%2025.08.2 023
Ettevõtete TAI- mahukuse suurendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-3 191 0 -1 171 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI% 20v%C3%B5imalused)%20ja%20 ettev%C3%B5tete%20TAI%20v%
180
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
Ettevõtete TAI- mahukuse suurendamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-1 546 0 -1 899 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI% 20v%C3%B5imalused)%20ja%20 ettev%C3%B5tete%20TAI%20v% C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
Rakendusuuringute ja eksperiment. Programm
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-751 0 -939 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 30.05.2023 a. käskkiri nr 98 "Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse
181
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
programmi toetamine" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.12%20Rak endusuuringute%20ja%20eksper imentaalarenduse%20programm
Rakendusuuringute ja eksperiment. Programm
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-354 0 -442 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 30.05.2023 a. käskkiri nr 98 "Rakendusuuringute ja eksperimentaalarenduse programmi toetamine" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.12%20Rak endusuuringute%20ja%20eksper imentaalarenduse%20programm
Ettevõtte arenguprogramm
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-5 680 0 -5 576 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 06.03.2023 a. määrus nr 14 "Ettevõtja tootearenduse toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 108032023014?leiaKehtiv
Majandus- ja infotehnoloogiaministe 28.11.2023 a. määrus nr 63 "Arenduskeskuste investeeringutoetuse andmise
182
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 101122023002?leiaKehtiv
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 31.01.2024 a. määrus nr 5 "Ettevõtte arenguprogrammi toetus" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 106022024014?leiaKehtiv
Innovatsiooni- ja arendusosaku toetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-945 0 -1 361 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. määrus nr 8 "Perioodi 2021–2027 innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 115022023009?leiaKehtiv
Innovatsiooni- ja arendusosaku toetus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-180 0 -246 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. määrus nr 8 "Perioodi 2021–2027 innovatsiooni- ja arendusosaku toetuse andmise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 115022023009?leiaKehtiv
183
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Innovaatilised riigihanked
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-280 0 -544 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI% 20v%C3%B5imalused)%20ja%20 ettev%C3%B5tete%20TAI%20v% C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
Innovaatilised riigihanked
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-80 0 -156 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI% 20v%C3%B5imalused)%20ja%20
184
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
ettev%C3%B5tete%20TAI%20v% C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
Kaitsetööstuse tootearenduse
toetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-765 0 -4 800 0
Majandus- ja tööstusministri määrus "Kaitsetööstuse ettevõtte tootearenduse toetus" on väljatöötamisel, avaldatakse Riigi Teatajas, https://www.rtk.ee/2021-2027- meetmepohised- oigusaktid#nutikam-eesti-1-1
ja https://eis.ee/avaleht- ettevotlus/finantseerimine/?con text=ettevote-eestis
TAI võimekuse ja valmisoleku arendamine ja invest. toetam
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-6 208 0 -2 596 0
Majandus- ja ja infotehnoloogiaministri 16.09.2023. a määrus nr 35 "Ida- Viru ettevõtjate teadmusmahukate tegevuste toetus" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 120062023009?leiaKehtiv
185
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-5 188 0 -5 686 0 Euroopa Kosmoseagentuur, Euroopa Tuumauuringute Keskus, XBRL Europe
Sihtotstarbeli ne toetus AS-ile Metrosert rakendusuuringute keskuse käivitamiseks vajaliku võimekuse loomiseks ja arendamiseks
Piirmääraga vahendid
0 -10 000 -3 000 0
06.03.2023 sõlmitud leping nr 8- 1/126 https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/13867243
Ettevõtluskeskkonna programm
-89 228 -89 834 -77 387 -39 081
Toetus AS-ile Elering suurtarbijatele taastuvenergiatasud e vähendamisest tekkiva taastuvenergia tasu puudujäägi kompenseerimiseks
Piirmääraga vahendid
0 0 -8 650 0
Majandus- ja tööstusministri 18.06.2026 määrus nr 19 "Taastuvenergia tasu vähendamise toetuse taotlemise ja andmise tingimused" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/126062026012?leiaKehtiv
Sihtotstarbeli ne toetus AS-ile Eesti Varude Keskus
Piirmääraga vahendid
-5 445 0 -5 445 0 Hädaolukorra seaduse § 18¹ lg 4 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122052025004
186
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Sihtotstarbeli ne toetus AS-ile Metrosert metroloogia keskasutuse ning riigietalonide säilitamis- ja arendusteenuse ülesannete täitmiseks
Piirmääraga vahendid
-165 0 -161 0
Mõõteseaduse § 18 lg 1 ja § 19 lg 1 ning läbiviidud riigihange „Metroloogia keskasutuse ja riigietaloni labori ülesannete volitamine" (viitenumber 283602) https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/102012025028
Tegevustoetu s Eesti Standardimis- ja Akrediteerimiskesku s MTÜ-le
Piirmääraga vahendid
-359 0 -351 0
Toote nõuetele vastavuse seaduse § 37 lg 3 ja § 48 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032025003
Tegevustoetu s Tartu linnale rahvusvahelisteks ühendusteks
Piirmääraga vahendid
-360 0 -324 0
VV poolt 2023-2026 riigi eelarvestrateegia koostamise käigus täiendavalt rahastatud meede (vt 2023-2026 riigi eelarvestrateegia lisa 3 lk 187). Kulud on ministeeriumi eelarvesse planeeritud püsivalt. https://www.fin.ee/riigi- rahandus-ja- maksud/riigieelarve-ja- eelarvestrateegia/riigi- eelarvestrateegia?view_instance =0¤t_page=1
187
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
EIS e- residentsuse programm
Piirmääraga vahendid
-11 579 0 -10 251 0
Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003,
https://www.e- resident.gov.ee/et/
EIS halduskulud Piirmääraga vahendid
-3 999 0 -3 999 0 Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003
EIS turisminõudlust ja konkurentsivõimet
suur. tegevused
Piirmääraga vahendid
-9 900 0 -9 882 0
Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003,
https://puhkaeestis.ee/et/turism iprofessionaalile/turismistrateegi a-eesmargid-ja-tegevused
EIS Turismi regionaalse koostöö
edendamise programm
Piirmääraga vahendid
0 0 -200 0
Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003,
https://puhkaeestis.ee/et/turism iprofessionaalile/turismistrateegi a-eesmargid-ja-tegevused
EIS uutele turgudele
sisenemine
Piirmääraga vahendid
-249 0 -249 0
Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003,
https://eis.ee/laiene-uutele- turgudele/
EIS välisinvesteeringute
kaasamine
Piirmääraga vahendid
-5 145 0 -5 243 0 Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003,
188
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://eis.ee/valisinvesteeringu d/
EIS Work in Estonia programm
Piirmääraga vahendid
-1 304 0 -1 357 0
Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003,
https://workinestonia.com/
Turismisihtkohtade juhtimisorganisatsio
onide sihtfinantseerimise
programm
Piirmääraga vahendid
-1 971 0 -1 971 0
Riigieelarveseadus § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/119122025003,
https://eis.ee/teenused/dmo- turismijuhtimisorganisatsioonide -sihtfinantseerimise-programm/
Konverentsiturismi edendamise toetus
Piirmääraga vahendid
-550 0 -550 0
Majandus- ja tööstusministri 27.04.2026 määrus nr 14 "Konverentsiturismi edendamise toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130042026009
Valdkondlik digipööre
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-2 089 0 -338 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 25.08.2023 a. käskkiri nr 135 "Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/AXLgKngJgrZ DGzt?path=%2F1.2.1%20Toetus e%20andmise%20tingimused%2 0valdkondlike%20digip%C3%B6
189
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
%C3%B6rete%20toetamiseks%2 C%20KK%20135%2C%2025.08.2 023
Ettevõtjale suunatud avalike teenuste väljatöötamise toetus
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -800 0
Majandus- ja tööstusministri 11.07.2025 käskkiri nr 82 "Ettevõtjatele suunatud andmepõhiste ja kasutajamugavate avalike teenuste väljatöötamise toetus" https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/17447460
Ettevõtluskeskkonna arendamine Rahvusvahelistumise toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-7 933 0 -9 877 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI% 20v%C3%B5imalused)%20ja%20 ettev%C3%B5tete%20TAI%20v% C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm
190
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
Ettevõtluskeskkonna arendamine Rahvusvahelistumise toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-1 199 0 -1 461 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI% 20v%C3%B5imalused)%20ja%20 ettev%C3%B5tete%20TAI%20v% C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
191
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Iduettevõtluse hoogustamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 064 0 -1 330 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 30.08.2023 a. käskkiri nr 137 "Toetuse andmise tingimused iduettevõtluse hoogustamiseks ehk Startup Estonia tegevuste elluviimiseks" https://pilv.rtk.ee/s/SJND9gpPi3 92dnc?path=%2F1.3.12%20Idue ttev%C3%B5tluse%20hoogustam ine
Iduettevõtluse hoogustamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-456 0 -570 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 30.08.2023 a. käskkiri nr 137 "Toetuse andmise tingimused iduettevõtluse hoogustamiseks ehk Startup Estonia tegevuste elluviimiseks" https://pilv.rtk.ee/s/SJND9gpPi3 92dnc?path=%2F1.3.12%20Idue ttev%C3%B5tluse%20hoogustam ine
Ettevõtte arenguprogramm light
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 120 0 -1 000 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 12.10.2023 a. määruse nr 61 "Väikese ja keskmise suurusega ettevõtja arenguprogrammi toetus"
192
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 117102023001?leiaKehtiv
Ettevõtete digitaliseerimise tegevuste toet.
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-350 0 -1 400 0
Majandus- ja tööstusministri määrus "Ettevõtete digitaliseerimine, reaalajamajanduse lahendused ja andmemajanduse kasutusjuhtude arendamine" eelnõude infosüsteemis kooskõlastamisel, avaldatakse Riigi Teatajas, https://pilv.rtk.ee/s/RAAs5SfNc5 9ck69
ja https://eis.ee/avaleht- ettevotlus/finantseerimine/?con text=ettevote-eestis
Ettevõtlusteadlikkus, juhtimiskvaliteet ja vastutustundlik ettevõtlus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-700 0 -875 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI%
193
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
20v%C3%B5imalused)%20ja%20 ettev%C3%B5tete%20TAI%20v% C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
Ettevõtlusteadlikkus, juhtimiskvaliteet ja vastutustundlik ettevõtlus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-100 0 -125 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 10.02.2023 a. käskkiri nr 26 "Toetuse andmise tingimused ettevõtlus- ja innovatsiooniteadlikkuse kasvatamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/F29aoBA25g m5EQG?path=%2F1.1.11%20Ett ev%C3%B5tete%20TAI%20teadli kkuse%20kasvatamine%20(TAI% 20v%C3%B5imalused)%20ja%20 ettev%C3%B5tete%20TAI%20v% C3%B5imekuse%20t%C3%B5stm ine%2F0_Esialgne%20KK%2026 %2C%2010.02.2023
194
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Turismisektori elavdamine ja taaskäivitamise toet.
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-6 424 0 -6 962 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.04.2023 a. määrus nr 25 "Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112042023002?leiaKehtiv Majandus- ja infotehnoloogiaministri 05.06.2023 a. käskkiri nr 101 "Eesti turismivaldkonna elavdamiseks ja taaskäivitamiseks toetuse andmine" https://pilv.rtk.ee/s/SJND9gpPi3 92dnc?path=%2F1.3.16%20Turis misektori%20elavdamine%20ja% 20taask%C3%A4ivitamise%20toe tamine
Turismisektori elavdamine ja taaskäivitamise toet.
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-938 0 -1 038 0
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 11.04.2023 a. määrus nr 25 "Rahvusvaheliste sündmuste ja konverentside toetamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112042023002?leiaKehtiv
195
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 05.06.2023 a. käskkiri nr 101 "Eesti turismivaldkonna elavdamiseks ja taaskäivitamiseks toetuse andmine" https://pilv.rtk.ee/s/SJND9gpPi3 92dnc?path=%2F1.3.16%20Turis misektori%20elavdamine%20ja% 20taask%C3%A4ivitamise%20toe tamine
Starditoetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-398 0 -1 835 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 31.01.2024 a. määrus nr 6 "Perioodi 2021–2027 starditoetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 106022024015?leiaKehtiv
Starditoetus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-57 0 -101 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 31.01.2024 a. määrus nr 6 "Perioodi 2021–2027 starditoetuse andmise ja kasutamise tingimused ja kord" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 106022024015?leiaKehtiv
196
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ettevõtlusega alustam. ja
ettevõtete arendam. soodustamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad
kulud
-14 518 0 -899 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 28.01.2024 a. käskkiri nr 13 "Ida- Virumaa inkubatsiooniteenuste programmi loomine" Majandus- ja tööstusministri 28.04.2025 a. käskkiri nr 53 "Jõhvi digi- ja multimeediainkubaatori rajamine" Majandus- ja infotehnoloogiaministri 23.04.2024 a. käskkiri nr 30 "Narva tööstusinkubaatori rajamine" Majandus- ja tööstusministri 10.10.2024 a. käskkiri nr 71 "Jõhvi loometööstuse inkubaatori rajamine" https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/16214061 Majandus- ja tööstusministri 01.11.2024 a. käskkiri nr 79 "Jõhvi Äripargi teise etapi taristu rajamine"
197
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://pilv.rtk.ee/s/xdt9eER8mz NAKKW?path=%2F6.1.41%20Ink ubaatorite%20rajamine%20Narv a%20ja%20J%C3%B5hvi%3B%20 Ida%20Virumaa%20inkubatsioon iteenuste%20programmi%20loo mine%20ja%20arendamine%2F1 _muutmine_KK%2030%2C%20K K%2079%20ja%20KK%2067_m% C3%A4rts_2025
Digilahendused erasektoris
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -1 936 0 -3 271
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 21.09.2023 a. määrus nr 58 "Turismisektori tarkvarade liitumis- ja liidestamistoetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/113092024006
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 29.02.2024 a. määrus nr 8 "Ettevõtja digitaliseerimise teekaardi toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/126062026003
Majandus- ja tööstusministri 11.07.2025 a. käskkiri nr 82 "Ettevõtjatele suunatud andmepõhiste ja
198
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
kasutajamugavate avalike teenuste väljatöötamise toetus" https://adr.rik.ee/mkm/dokume nt/17447460
Majandus- ja tööstusministri 23.01.2026 määrus nr 2 "Ettevõtete digitaliseerimine, reaalajamajanduse lahendused ja andmemajanduse kasutusjuhtude arendamine" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/107072026007?leiaKehtiv
Ida-Viru ettevõtluse investeeringute toetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -62 000 0 -30 831
Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaministri 21.06.2022 a. määrus nr 50 "Ida- Viru ettevõtluse investeeringute toetus" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 127062025006?leiaKehtiv
Ida-Viru elektrivõrgu uuendamiseks toetuse andmine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -500 0 -3 000
Atmosfääriõhu kaitse seadus § 161 lg 3 ja § 182¹ lg 5 ning majandus- ja tööstusministri 31.12.2025 määrus nr 35 "Ida- Viru elektrivõrgu uuendamise toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106012026046
199
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-136 0 -145 0
Ettevõtlusvaldkonna organisatsioonide liikmemaksud, kokku 12 tk (sh näiteks Rahvusvaheline Vihtide ja Mõõtude Peakonverents, Euroopa Telekommunikatsiooni Standartite Instituut, Sõltumatute Reguleerivate Asutuste Ühendus, Euroopa Meediaregulaatorite Ühendus jne)
Ettevõtte investeeringu toetus
Piirmääraga vahendid
0 -1 212 0 -1 979
Väliskaubandus- ja infotehnoloogiaministri 05.08.2019 määrus nr 49 "Ettevõtte investeeringu toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/107082019001?leiaKehtiv
Maa ja ruumiloome programm
-324 0 -117 0
Liikmemaksu d maaparandusühistut ele Eestis
Piirmääraga vahendid
-20 0 -20 0 Liikmemaksud
maaparandusühistutele Eestis
200
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Valdkondlik digipööre
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-279 0 -68 0
Majandus- ja infotehnoloogiaministri 25.08.2023 a. käskkiri nr 135 "Toetuse andmise tingimused valdkondlike digipöörete toetamiseks" https://pilv.rtk.ee/s/AXLgKngJgrZ DGzt?path=%2F1.2.1%20Toetus e%20andmise%20tingimused%2 0valdkondlike%20digip%C3%B6 %C3%B6rete%20toetamiseks%2 C%20KK%20135%2C%2025.08.2 023
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-25 0 -29 0
Läänemeremaade Ruumilise Arengu Komitee, Vihmutite ja Drenaaži Rahvusvaheline Komisjon, EuroGeographics AISBL, Euroopa Ruumiandmete Rakendusuuringute Ühing
Regionaal- ja Põllumajandusminist eeriumi valitsemisala
-528 935 -227 789 -530 319 -172 013
Toiduohutuse programm
-41 143 0 -44 654 0
EAFRD 2021- 2027 toetus
Vahendatud tulud ja nendest
-11 249 0 -12 975 0 Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika
201
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
EAFRD 2021- 2027 toetus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-3 855 0 -3 394 0
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Otsetoetused põllumajandustootja tele
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-18 680 0 -20 535 0
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Pestitsiide vähendavate taimekaitsevahendit e arendamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -115 0 Kõrgharidusseadus § 40 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 119032019012?leiaKehtiv
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-187 0 -184 0
Rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöövõrgustikes osalemistega seotud liikmemaksud.
Liikmemaksud Majanduste gevusest laekuv tulu
-4 0 -1 0
Rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöövõrgustikes osalemistega seotud liikmemaksud.
Uuringud- analüüsid kliimaenergiaeesmär kidesse panustamiseks
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-260 0 -281 0
Moodsad Aretustööriistad targaks toidujulgeoleku Tagamiseks (MARTA) https://dhsavalik.agri.ee/?page= pub_view_dynobj&pid=5005240
202
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
0&tid=11222477&desktop=1001 6
Toetused ülikoolidele uuringuteks
Piirmääraga vahendid
-200 0 -102 0 Kõrgharidusseadus § 40 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 119032019012?leiaKehtiv
Toetus EMÜ veterinaarmeditsiini õppeks
Piirmääraga vahendid
-351 0 -351 0 Kõrgharidusseadus § 40 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 119032019012?leiaKehtiv
Toetus AS Vireen
Piirmääraga vahendid
-558 0 -558 0 Riigieelarve seadus § 531
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128112024003?leiaKehtiv
Maaelu ja põllumajanduse arendamise riiklikud toetused
Piirmääraga vahendid
-5 669 0 -6 159 0 Riigieelarve seadus § 531
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128112024003?leiaKehtiv
Biomajanduse programm
-279 772 -87 326 -268 342 -55 812
EMKF 2021- 2027 toetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-5 140 -14 663 -5 823 -7 743
Kalandusturu korraldamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 126092023002?leiaKehtiv
EMKF 2021- 2027 toetus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-2 203 -6 284 -2 496 -3 318
Kalandusturu korraldamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 126092023002?leiaKehtiv
203
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
EAFRD 2021- 2027 toetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-32 494 -40 633 -29 686 -27 900
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
EAFRD 2021- 2027 toetus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-11 166 -25 746 -12 616 -16 850
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Otsetoetused põllumajandustootja tele
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-184 676 0 -209 164 0
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Teavitus- müügiedendustoetu s
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-500 0 -500 0
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Koolikavad
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 151 0 -1 151 0
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Turukorraldusmeet med
Vahendatud tulud ja nendest
-466 0 -497 0
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
204
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
Turukorraldusmeet med
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-140 0 -172 0
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Teadusvõrgustiku SUSFOOD koostöö
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -44 0 partnerlusleping
ERANET ja CORE Organic koostöö
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -10 0 partnerlusleping
EUPHESCO koostöö
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -12 0 partnerlusleping
Norra fondist Läänemere kalade uuring
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-566 0 -566 0
Euroopa Majanduspiirkonna ja Norra toetuse leping https://fin.ee/sites/default/files/ documents/2026- 06/EE%20Green%20Signed%20P rogramme%20Agreement.pdf
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-154 0 -154 0
Rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöövõrgustikes osalemistega seotud liikmemaksud.
205
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Toetused ülikoolidele uuringuteks
Piirmääraga vahendid
-106 0 -313 0 Kõrgharidusseadus § 40 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 119032019012?leiaKehtiv
Toetused põllumajandus- ja toidusektori MTÜdele
Piirmääraga vahendid
-276 0 -200 0 Riigieelarve seadus § 531
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128112024003?leiaKehtiv
Maaelu ja põllumajanduse arendamise riiklikud toetused
Piirmääraga vahendid
-4 936 0 -4 936 Riigieelarve seadus § 531
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128112024003?leiaKehtiv
Ühistranspordi programm
-168 007 -6 300 -186 307 -5 352
Säästva liikuvuse pilootprojektide toetamine
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -1 850 -35 -1 400
Regionaal- ja põllumajandusministri määrus „Elektribusside kasutuselevõtu toetus" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/125112025012?leiaKehtiv
Dotatsioon reisijateveoks Elronile
Piirmääraga vahendid
-48 504 0 -55 419 0 Ühistranspordiseaduse § 25 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 123122024013?leiaKehtiv
Toetus ühistranspordi korraldamiseks
Piirmääraga vahendid
-119 503 0 -130 853 0 Ühistranspordiseaduse § 25 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 123122024013?leiaKehtiv
Elronile rongide liisingumaksed
Piirmääraga vahendid
0 -4 450 0 -3 952 Ühistranspordiseaduse § 25 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 123122024013?leiaKehtiv
206
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Regionaalarengu programm
-40 013 -134 164 -31 016 -110 850
EAFRD 2021- 2027 toetus
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-9 677 -9 159 -8 800 -7 800
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
EAFRD 2021- 2027 toetus
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-3 323 -5 841 -2 200 -5 200
Euroopa Liidu ühise põllumajanduspoliitika rakendamise seadus www.riigiteataja.ee/akt/ELÜPS
Läänemere piirkonna programm 2021-2027
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-7 0 -7 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
2021-2027 Eesti-Läti programmi toetused
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-6 600 0 -4 000 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
ESPON 2021- 2027 programm
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-43 0 -43 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus
207
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
INTERACT IV programm 2021- 2027
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-8 0 -8 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
INTERREG EUROOPA programm 2021- 2027
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-3 0 -3 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
URBACT IV programm 2021- 2027
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-3 0 -3 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
Maakondlike arenduskeskuste toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-950 0 -1 150 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
208
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Maakondlike arenduskeskuste toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-407 0 -493 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
VKE võimekuse toetamine nutika spetsialiseerumise
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-450 0 -500 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
VKE võimekuse toetamine nutika spetsialiseerumise
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-193 0 -214 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
Piirkondlike algatuste toetus õiglaseks üleminekuks
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-8 500 0 -3 000 0
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-111 0 -111 0
Rahvusvahelistes organisatsioonides ja koostöövõrgustikes osalemistega seotud liikmemaksud.
209
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Toetus SA Eesti Maaelumuuseumid, sh RKAS makseteks
Piirmääraga vahendid
-2 108 0 -2 073 0 Muuseumiseadus § 21 https://www.riigiteataja.ee/akt/ MuuS
Dotatsioon Eesti Postile
Piirmääraga vahendid
-1 511 0 -1 511 0 Postiseadus § 361
lg 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 130062023058?leiaKehtiv
Toetus SA Eesti Piimandusmuuseum
Piirmääraga vahendid
-162 0 -165 0 Muuseumiseadus § 21 https://www.riigiteataja.ee/akt/ MuuS
Regionaalsed toetused
Piirmääraga vahendid
-5 820 -14 704 -6 659 -13 759 Riigieelarve seadus § 50 ja § 51 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128112024003?leiaKehtiv
Toetused põllumajandus- ja toidusektori MTÜdele
Piirmääraga vahendid
-105 0 -75 0 Riigieelarve seadus § 531
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128112024003?leiaKehtiv
C.R.J.Talumuuseumi elamu-peahoone
Piirmääraga vahendid
0 -45 0 -45 Muuseumiseadus § 21 https://www.riigiteataja.ee/akt/ MuuS
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusus
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -16 127 0 -20 515
Kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 126032024006?leiaKehtiv
210
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Avaliku sektori hoonete energiatõhusus ja taastuvenergia
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -22 300 0 -17 823
Atmosfääriõhu kaitse seaduse § 1651 lõike 52 ja § 1821. Moderniseerimisfondist kohaliku omavalitsuse hoonete energiatõhusaks muutmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/107032025004?leiaKehtiv
VKEde konkurentsivõime tugevdamine Kagu- Eestis
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -1 400 0 -1 400
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
Regionaalse ettevõtluse, kohalike avalike teenuste toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -43 000 0 -21 000
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
Regionaalse ettevõtluse, kohalike avalike teenuste toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -107 0 -107
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
211
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Suuremate linnapiirkondade arendamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -6 500 0 -11 700
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
KOV investeeringud väljaspool kolme suuremat linnapiirkonda
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -6 000 0 -6 000
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
KOV investeeringud
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -8 000 0 -5 500
Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032022001?leiaKehtiv
Rahandusministeeriu mi valitsemisala
-6 213 -24 731 -5 987 -29 386
Riigi rahanduse ja finantspoliitika programm
-6 208 0 -5 982 0
Sihtotstarbeline eraldis Audiitorkogule
Piirmääraga vahendid
-41 0 -41 0 Riigieelarvelise eraldise kasutuse leping Audiitortegevuse seadus § 105
212
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
seoses järelevalvenõukogu ülesannete täitmisega
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 105052022007?leiaKehtiv
Stipendiumid Sisekaitseakadeemia tolli- ja maksunduse eriala üliõpilastele
Piirmääraga vahendid
-3 0 -4 0
Maksu- ja Tolliameti koostööleping Sisekaitseakadeemiaga https://adr.rmit.ee/?id=9226939 6
Aluseks Sisekaitseakadeemia põhimääruse § 5 punkt 6 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 108102019012?leiaKehtiv
Kahepoolsete suhete fond
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-215 0 -215 0
Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna kahepoolsete suhete fondi tegevuste toetamine https://adr.rik.ee/rtk/dokument/ 17765823
Partnerite võimestamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-289 0 -289 0
"Rahandusministri 26.09.2022 määrus nr 42 „Perioodi 2021– 2027 tehnilise abina toetuse andmise tingimused"" § 8 järgselt on kõik ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise partnerid nimetatud seirekomisjoni poolt heaks kiidetud
213
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
„Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 perioodi partnerite võimestamise teekaardis” https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112112024006"
Partnerite võimestamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-111 0 -111 0
"Rahandusministri 26.09.2022 määrus nr 42 „Perioodi 2021– 2027 tehnilise abina toetuse andmise tingimused"" § 8 järgselt on kõik ühtekuuluvuspoliitika fondide rakendamise partnerid nimetatud seirekomisjoni poolt heaks kiidetud „Ühtekuuluvuspoliitika fondide 2021–2027 perioodi partnerite võimestamise teekaardis” https://www.riigiteataja.ee/akt/ 112112024006"
SF21+ tehniline abi KIK ja EIS
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-3 205 0 -3 019 0
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ kehtestatakse rakendusasutused ja rakendusüksused meetmete
214
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
nimekirjas. https://www.riigiteataja.ee/akt/ 105072023254?leiaKehtiv
Lisaks on rakendusüksused alati märgitud ära kõigis toetuse andmise tingimustes koos neile rakendamiseks antud ülesannetega.Kehtiv meetmete nimekiri koos rakendusüksustega paikneb korraldusasutuse (Riigi Tugiteenuste Keskus) kodulehel https://www.rtk.ee/toetuste- ulevaated-ja- oigusaktid/euroopa-liidu- valisvahendid/rakendusperiood- 2021-2027#meetmete-nimekiri
SF21+ tehniline abi KIK ja EIS
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-1 234 0 -1 162 0
Vastavalt Vabariigi Valitsuse määrusele „Perioodi 2021–2027 Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakenduskavade vahendite andmise ja kasutamise üldised tingimused“ kehtestatakse rakendusasutused ja rakendusüksused meetmete nimekirjas.
215
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 105072023254?leiaKehtiv
Lisaks on rakendusüksused alati märgitud ära kõigis toetuse andmise tingimustes koos neile rakendamiseks antud ülesannetega.Kehtiv meetmete nimekiri koos rakendusüksustega paikneb korraldusasutuse (Riigi Tugiteenuste Keskus) kodulehel https://www.rtk.ee/toetuste- ulevaated-ja- oigusaktid/euroopa-liidu- valisvahendid/rakendusperiood- 2021-2027#meetmete-nimekiri
Õppelaenu tagasimaksmise
kulud
Arvestusliku d vahendid
-2 0 -1 0
Õppelaenude tagasimaksmisega seotud kulud KOVide taotluste alusel Õppetoetuste ja õppelaenu seadus https://www.riigiteataja.ee/akt/ 834802?leiaKehtiv
Vabariigi Valitsuse 25.08.2004 määrus nr 284 "Õppelaenu tagasimaksmise ning kustutamise tingimused ja kord"
216
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111092020004?leiaKehtiv
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-107 0 -140 0
Liikmelisus üheksas organisatsioonis: - Rahvusvaheline Maksuadministratsioonide Organisatsioon (IOTA); - Rahvusvaheline Tolliorganisatsioon (WCO); - Euroopa Nõukogu Arengupank (CEB); - Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsiooni (OECD) maksuasjades vastastikuse haldusabi konventsioon; - OECD maksuasutuste foorum (FTA) - OECD programm "Global Forum on Tax Transparency"; - Rahvusvaheline finantshariduse võrgustik (OECD INFE); - Rahapesu töögrupp (Egmount Group); - Maksualase Teabevahetuse Süsteem (OECD CTS).
217
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Arveldused, riigi finantsvarade ja - kohustuste haldamine
Arvestusliku d vahendid
-1 000 0 -1 000 0
Riigikogu antud riigigarantiidega kaasnevad kulud https://www.riigikogu.ee/tegevu s/eelnoud/eelnou/4f00801d- 414d-4d2f-b858- cee2766ccdd7/riigikogu-otsuse- riigigarantii-andmine-euroopa- investeerimispangale-ukraina- ulesehitamise-toetamiseks- eelnou-336-oe-ii-riigikogu- koosseisu-haalteenamus/
Halduspoliitika programm
-5 -24 731 -5 -29 386
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-5 0 -5 0 Põhjamaade Ministrite Nõukogu mobiilsusprogrammi liikmelisus
Avaliku sektori hoonete energiatõhususe ja taastuvenerg. pr.
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -16 574 0 -16 035
Riigihalduse ministri 05.08.2022 määrus nr 36 Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamiseks moderniseerimisfondist antava toetuse kasutamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 109082022031?leiaKehtiv
CO₂ kvooditulust rahastatav
investeering
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -8 158 0 -13 352
Rahandusministri 10.05.2024 määrus nr 8 Keskvalitsuse hoonete energiatõhususe parandamise toetuse kasutamise
218
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
teise perioodi tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 107052024011
Rahandusministri 20.12.2023 määrus nr 47 Avaliku sektori kultuuriväärtusega hoonete energiatõhususe tõstmiseks antava toetuse kasutamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 123122023030?leiaKehtiv
Siseministeeriumi valitsemisala
-17 304 -4 825 -12 747 -4 721
Siseturvalisuse toetamise programm
-18 0 -201 -2
Vabaühenduste ja elanikkonnakaitse toetused
Piirmääraga vahendid
-9 0 -192 0
Toetused eraldatakse, kas avaliku taotlusvooru kaudu või erandjuhul otsustuskorras siseministri 14.07.2026 määruse nr 25 "Siseministeeriumi valitsemisala vahendite arvelt otsustuskorras toetuse andmise tingimused ja kord" alusel. Lähtuvalt eeltoodust osaliselt alus väljatöötamisel, hetkel kehtivad siseministri 08.04.2025 määrus nr 9 „Korteriühistule
219
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
kriisivalmiduse suurendamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord, siseministri 21. aprilli 2025 määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse üksuse kriisivalmiduse suurendamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord“
Eraldised Euroopa Liidu ja siseriiklikele partnerlusvõrgustike le
Majanduste gevusest laekuv tulu
-7 0 -7 0 Koostöövõrgustike koostöölepingud
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-2 0 -2 0
Liikmelisus: European Fire Services Colleges’ Assosiation (EFSCA) The Critical Communications Association International Association of Fire and Rescue Service (CTIF) Federation of European union Fire Officers (FEU) Association of Fire Brigades of the European Union
IT Agentuuri hüvitised
Arvestusliku d vahendid
0 0 0 -2 Rahvusvaheline kokkulepe: Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva
220
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ala Suuremahuliste IT- süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vaheline peakorteri kokkulepe https://www.riigiteataja.ee/akt/ 206032015002
Kriisikindla ühiskonna programm
-963 -5 -4 856 -6
Vabaühenduste ja elanikkonnakaitse toetused
Piirmääraga vahendid
-949 0 -3 104 0
Toetused eraldatakse, kas 1) PPVS § 108(16) alusel kehtestatud PPA peadirektori käskkirjaga 1.1-1/29 01.04.2024 „Merepääste- ja ennetustööl osalevatele mittetulundusühingutele kulude hüvitamise põhimõtete ja piirmäärade kinnitamine“ https://adr.politsei.ee/ppa/doku ment/7084484 alusel 2) avaliku taotlusvooru kaudu, st hetkel kehtivad siseministri 23.09.2024 määrus nr 18 "Eluruumi tuleohutuse tagamiseks toetuse andmise tingimused ja kord", siseministri 08.04.2025 määrus nr 9 „Korteriühistule kriisivalmiduse suurendamiseks
221
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord", siseministri 21. aprilli 2025 määruse nr 11 „Kohaliku omavalitsuse üksuse kriisivalmiduse suurendamiseks toetuse andmise ning selle kasutamise tingimused ja kord“
Toimepidevuse ja kriisiennetuse toetamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -1 744 0 Kriisikindluse programm 2021- 2028
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-14 0 -8 0
Liikmelisus: International Association of Fire and Rescue Service (CTIF) Federation of European union Fire Officers (FEU) Association of Fire Brigades of the European Union International Criminal Police Organization (INTERPOL)
IT Agentuuri hüvitised
Arvestusliku d vahendid
0 -5 0 -6 Rahvusvaheline kokkulepe: Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva
222
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Ala Suuremahuliste IT- süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vaheline peakorteri kokkulepe https://www.riigiteataja.ee/akt/ 206032015002
Sisejulgeoleku programm
-7 836 -14 -296 -12
Siseturvalisuse valdkonna sporditegevuste toetamine
Piirmääraga vahendid
-23 0 -4 0
Varasem riigieelarvelise toetuse kasutamise leping 20-1.6/4348-1 28.02.2025, 2027. aastal toetuse eraldamiseks alus väljatöötamisel
Sisejulgeolekufondi tegevuste toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-146 0 -146 0
EL Sisejulgeolekufondi rakenduskava 2021-2027 alusel Eestile eraldatud vahendid. Vahendite kasutamiseks kehtestab siseminister toetuse andmise tingimuste (TAT) õigusaktid rakenduskavas sisalduvate meetmete kaupa. Kõik toetuse andmise tingimuste õigusaktid on avaldatud Siseministeeriumi veebilehel: https://www.siseministeerium.e e/isf21-27 ning summas sisalduvad erinevate
223
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
toetusmeetmete tekkepõhised kulud kogumina.
Sisejulgeolekufondi tegevuste toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-48 0 -48 0
EL Sisejulgeolekufondi rakenduskava 2021-2027 alusel Eestile eraldatud vahendid. Vahendite kasutamiseks kehtestab siseminister toetuse andmise tingimuste (TAT) õigusaktid rakenduskavas sisalduvate meetmete kaupa. Kõik toetuse andmise tingimuste õigusaktid on avaldatud Siseministeeriumi veebilehel: https://www.siseministeerium.e e/isf21-27 ning summas sisalduvad erinevate toetusmeetmete tekkepõhised kulud kogumina.
224
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-68 0 -97 0
Liikmelisus: The Institute of Internal Auditors Estonia (IIA Estonia) International Criminal Police Organization (INTERPOL) International Maritime Rescue Federation (IMRF) International Organization for Migration (IOM) Biometrics Institute
IT Agentuuri hüvitised
Arvestusliku d vahendid
0 -14 0 -12
Rahvusvaheline kokkulepe: Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT- süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vaheline peakorteri kokkulepe https://www.riigiteataja.ee/akt/ 206032015002
Rahvastikuhalduse programm
-2 472 -26 -1 796 -26
Keeleõppe toetused
Piirmääraga vahendid
-553 0 -300 0 Toetus halduslepingu alusel (https://adr.siseministeerium.ee /sisemin/dokument/1147002)
Siseturvalisuse valdkonna sporditegevuse toetused
Piirmääraga vahendid
0 0 -1 0 Varasem riigieelarvelise toetuse kasutamise leping 20-1.6/4348-1 28.02.2025, 2027. aastal toetuse
225
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
eraldamiseks alus väljatöötamisel
EL Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi toetused
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 404 0 -1 079 0
EL Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava 2021-2027 alusel Eestile eraldatud vahendid. Vahendite kasutamiseks kehtestab siseminister toetuse andmise tingimuste (TAT) õigusaktid rakenduskavas sisalduvate meetmete kaupa. Kõik toetuse andmise tingimuste õigusaktid on avaldatud Siseministeeriumi veebilehel: https://www.sisemin isteerium.ee/amif21-27 ning summas sisalduvad erinevate toetusmeetmete tekkepõhised kulud kogumina.
EL Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi toetused
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-468 0 -360 0
EL Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi rakenduskava 2021-2027 alusel Eestile eraldatud vahendid. Vahendite kasutamiseks kehtestab siseminister toetuse andmise tingimuste (TAT) õigusaktid rakenduskavas sisalduvate meetmete kaupa.
226
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kõik toetuse andmise tingimuste õigusaktid on avaldatud Siseministeeriumi veebilehel: https://www.sisemin isteerium.ee/amif21-27 ning summas sisalduvad erinevate toetusmeetmete tekkepõhised kulud kogumina.
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-47 0 -57 0
Liikmelisus: The Institute of Internal Auditors Estonia (IIA Estonia) International Criminal Police Organization (INTERPOL) International Maritime Rescue Federation (IMRF) International Organization for Migration (IOM) Biometrics Institute
IT Agentuuri hüvitised
Arvestusliku d vahendid
0 -26 0 -26
Rahvusvaheline kokkulepe: Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT- süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vaheline peakorteri kokkulepe https://www.riigiteataja.ee/akt/ 206032015002
227
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Turvalise elukeskkonna programm
-1 865 -6 -682 -5
Siseturvalisuse valdkonna sporditegevuse toetused
Piirmääraga vahendid
-1 205 0 -8 0
Varasem riigieelarvelise toetuse kasutamise leping 20-1.6/4348-1 28.02.2025, 2027. aastal toetuse eraldamiseks alus väljatöötamisel
Ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamise toetamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-660 0 -661 0
EL Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskava perioodiks 2021– 2027 Siseministeeriumi Ühtekuuluvusfondi (ESF+) meedet “Ennetav ja turvaline elukeskkond“ rakendatakse siseministeeriumi käskkirja „Toetuse andmise tingimused ennetava ja turvalise elukeskkonna arendamiseks“ alusel (https://pilv.rtk.ee/s/GSkBa9YxJE 98Skq)
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
0 0 -13 0
Liikmelisus: The Institute of Internal Auditors Estonia (IIA Estonia) International Criminal Police Organization (INTERPOL) International Maritime Rescue Federation (IMRF)
228
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
IT Agentuuri hüvitised
Arvestusliku d vahendid
0 -6 0 -5
Rahvusvaheline kokkulepe: Eesti Vabariigi valitsuse ja Vabadusel, Turvalisusel ja Õigusel Rajaneva Ala Suuremahuliste IT- süsteemide Operatiivjuhtimise Euroopa Ameti vaheline peakorteri kokkulepe https://www.riigiteataja.ee/akt/ 206032015002
Kogukondliku Eesti programm
-4 148 0 -4 916 0
Kodanikuühiskonna ja usuasjade valdkonna toetused
Piirmääraga vahendid
-3 399 0 -3 328 0
Haldusleping nr 7-3/829-1 riigisiseste kodanikuühiskonna valdkonna toetusprogrammide elluviimiseks, https://www.riigiteataja.ee/akt/ 122012020016
Määrused, mille alusel KÜSK kuulutab välja taotlusvoorud 2027: 1. Vabaühenduste arenguhüpet ettevalmistava ja arenguhüppe toetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/125032026020?leiaKehtiv (arenguhüppe taotlusvoor + arenguhüpet ettevalmistav taotlusvoor)
229
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
3. Kodanikuühiskonna rahvusvahelise koostöö toetamise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/122082025002?leiaKehtiv
4. Kodanikuühiskonna suursündmuste toetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/118062026021
5. Kogukonna eestvedaja stipendiumi tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/121102025014?leiaKehtiv
6. Kogukonnafondi toetuste andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112032026006?leiaKehtiv
7. Kodanikuühiskonna Nupukate Lahenduste starditoetuse tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/104042025001?leiaKehtiv
Usulised ühendused, koolid ja Eesti Kirikute Nõukogu: Usulisele ühendusele ja riiklikult akrediteeritud konfessionaalsele kõrgkoolile toetuse andmise
230
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 125042024017?leiaKehtiv;
Strateegilised partnerid: Kodanikuühiskonna strateegilise partnerluse tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/akt/ 128032025017
Kodanikuhariduse võimestajad laiapindses riigikaitses: Siseturvalisuse kodanikuhariduse võimestamiseks toetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/131072026014
Strateegilised dokumendid: Sidusa Eesti arengukava 2030 https://www.siseministeerium.e e/sites/default/files/documents/ 2021- 11/SIDUSA%20EESTI%20ARENG UKAVA_1611.pdf
Programm „Kogukondlik Eesti 2026-2029“ Lisa 2. Programm Kogukondlik Eesti 2026-2029.pdf https://siseministeerium.ee/site s/default/files/documents/2026- 01/Lisa%202.%20Programm%20
231
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kogukondlik%20Eesti%202026- 2029.pdf
Eesti Vabariigi Valitsuse ja Eesti Kirikute Nõukogu ühishuvide protokoll https://www.siseministeerium.e e/sites/default/files/documents/ 2021- 10/eesti_vabariigi_valitsuse_ja_ eesti_kirikute_noukogu_uhishuvi de_protokoll.pdf
Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-568 0 -600 0
Ühtekuuluvuspoliitika fondi (ESF+) Siseministeeriumi meedet “Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine“ rakendatakse siseministeeriumi käskkirja „Toetuse andmise tingimused kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks“ alusel (https://pilv.rtk.ee/s/3o48Hg9Xn 29qCES) tuginedes Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale perioodiks 2021–2027.
232
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-181 0 -194 0
Ühtekuuluvuspoliitika fondi (ESF+) Siseministeeriumi meedet “Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine“ rakendatakse siseministeeriumi käskkirja „Toetuse andmise tingimused kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks“ alusel (https://pilv.rtk.ee/s/3o48Hg9Xn 29qCES) tuginedes Ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale perioodiks 2021–2027.
Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -794 0
Ühtekuuluvuspoliitika fondi (ESF+) Siseministeeriumi meedet “Kodanikuühiskonna mõju suurendamine ja arengu toetamine“ rakendatakse siseministeeriumi käskkirja „Toetuse andmise tingimused kodanikuühiskonna mõju suurendamiseks ja arengu toetamiseks“ alusel (https://pilv.rtk.ee/s/3o48Hg9Xn 29qCES) tuginedes Ühtekuuluvuspoliitika fondide
233
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
rakenduskavale perioodiks 2021–2027.
Erakondade rahastamise programm
0 -4 775 0 -4 671
Erakondade toetused
Piirmääraga vahendid
0 -4 775 0 -4 671 Erakonnaseaduse § 127 lõige 4 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 105052022008?leiaKehtiv
Sotsiaalministeerium i valitsemisala
-381 712 -35 325 -407 029 -63 326
Keskkonnatervishoiu programm
-602 0 -48 0
Teadusarenduse projektide toetamine
Piirmääraga vahendid
-12 0 -8 0
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21. https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-16 0 -40 0
Liikmemaksud organisatsioonidele: Eesti siseaudiitorite ühing; Eesti Personalijuhtimise Ühing; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); Majandusliku Koostöö ja
234
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Arengu Organisatsioon (OECD), Põhjamõõtme tervishoiu ja sotsiaalse heaolu partnerlus (NDPHS), ÜRO Euroopa Majanduskomisjon (UNECE), Rotterdami Konventsiooni Fond, Euroopa Mürgistusteabekeskuste ja Kliiniliste Toksikoloogide Ühing (EAPCCT), Vastutustundliku Ettevõtluse Foorum MTÜ (VEF).
Tervisekäitumise programm
-2 363 0 -1 481 0
World Health Organisation (WHO), Euroopa mittenakkushaiguste keskuse toetamine
Piirmääraga vahendid
-400 0 -400 0
Vabariigi Valitsuse otsus 16.03.2023 WHO mittenakkushaiguste keskuse rahastamiseks ja 2024-2027 osas otsustus 400 000 eurot aastaseks toetuseks https://adr.rik.ee/som/dokumen t/17722318
HIV-positiivsete patsientide andmekogu tegevuse toetamine
Piirmääraga vahendid
-15 0 -15 0 Õigusakt välja töötamisel
Vaimse tervise teenus
Piirmääraga vahendid
-261 0 -201 0 Sotsiaalministri määrus 07.04.2026 nr 17 "Väheintensiivsete
235
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
psühholoogiliste sekkumiste toetus" https://www.riigiteataja.ee/akt/ 114062024004
Teadusarenduse projektide toetamine
Piirmääraga vahendid
-36 0 -25 0
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21. https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001
Tervisedenduse korraldus ja lahenduste uuendamine
Piirmääraga vahendid
-123 0 -132 0
Rahvatervishoiu seadus §31 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/118032026017 Toetuse eesmärk on tagada maakondliku rahvatervishoiu juhtimise ja koostöö süsteemne toimimine ning toetada maakonna tervise- ja heaoluprofiili tegevuskava elluviimist andmepõhiselt ja tõenduspõhiselt. Määrus on koostamisel, mustand SOM-is valmis
Tervisekassa varajase abi toetus
Piirmääraga vahendid
0 0 -79 0 Õigusakt välja töötamisel
Norra Kahepoolsete suhete fond
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -7 0
Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi ja Liechtensteini Vürstiriigi poolt asutatud
236
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Finantsmehhanismide Kantselei vahel 26.05.2026 sõlmitud programmi „Rahvatervis“ leping
EMP ja Norra toetuste juhtimiskulud SOM
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -28 0
Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi ja Liechtensteini Vürstiriigi poolt asutatud Finantsmehhanismide Kantselei vahel 26.05.2026 sõlmitud programmi „Rahvatervis“ leping
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-39 0 -94 0
Liikmemaksud organisatsioonidele: Eesti siseaudiitorite ühing; Eesti Personalijuhtimise Ühing; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); Majandusliku Koostöö ja Arengu Organisatsioon (OECD), Põhjamõõtme tervishoiu ja sotsiaalse heaolu partnerlus (NDPHS), Euroopa Nõukogu uimastite kuritarvitamise ja nendega ebaseadusliku kauplemise vastu võitlemise koostöörühm (Pompidou Group), Rahvusvaheline Rahvatervise Instituutide Assotsiatsioon (IANPHI), Vastutustundliku Ettevõtluse
237
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Foorum MTÜ (VEF), Euroopa Toiduteabe Ressurss (EuroFIR).
Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine
Piirmääraga vahendid
-1 213 0 -500 0
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 22.10.2024 määrus nr 42 "Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106012026045
Tervishoiu programm
-359 443 -12 126 -389 197 -35 546
Riigi tegevusvaru haldamine
Piirmääraga vahendid
-545 0 -10 782 0
Terviseministri määrus "Riigi tervishoiuvaru korraldamine" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106022025001?leiaKehtiv,
Terviseameti peadirektori otsus ja Tervishoiuteenuste korraldamise seadus § 52 lg 1 p 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026133
Elutähtsa teenuse osutajate tervishoiu kriisitoimepidevuse suurendamine
Piirmääraga vahendid
-554 0 -1 307 0
Peadirektori käskkiri, taotlusvooru tulemusel sõlmitavad lepingud ja Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 52 lg 1 p 7 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 108102024020?leiaKehtiv
238
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Tervishoiutöötajate registreerimise ja kvalifikatsiooni tunnustamise taotlemine
Piirmääraga vahendid
-174 0 -170 0
Tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 30 lg 3(2) ja Sotsiaalministri käskkiri 14.04.2026 nr 47 "Vastavuseksami tööpraktika tööjõukulude ja juhendamistasu hüvitamine" https://adr- docs.karlerss.com/ad70amj3spS K1f3UE1JEoi68pavQRU2X/Vasta vuseksami%20toopraktika%20to ojoukulude%20ja%20juhendami stasu%20huvitamine.pdf
Veredoonorluse toetamine - SA Põhja-Eesti Regionaalhaigla
Piirmääraga vahendid
-17 0 -17 0
Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2002/98 artikkel 20, vereseaduse § 27 ja vereteenistuse ekspertkomisjoni koosoleku protokoll 07.10.2013 nr 9. https://www.riigiteataja.ee/akt/ 118122024007?leiaKehtiv
Vähi Tippkeskuse toetamine
Piirmääraga vahendid
-650 0 -650 0
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21. https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001
239
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Teadusarenduse projektide toetamine
Piirmääraga vahendid
-58 0 -40 0
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21. https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001
Geenivaramu vastutava töötleja tegevuse rahastamine
Piirmääraga vahendid
-1 253 0 -1 253 0
Inimgeeniuuringute seadus § 29 lg 1 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/117032026001
Residentuurikulud Piirmääraga vahendid
-3 505 0 -3 301 0 Tartu Ülikooli seadus § 7² lg 2 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 111032023091?leiaKehtiv
Tervisekassa erihoolekande
õendusabi toetus
Piirmääraga vahendid
-1 198 0 -1 198 0
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus¹ § 52 lg 1¹ https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026133
Sotsiaalhoolekande seadus § 102 lg 4 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111072026121
Tervisekassa vaktsiinikindustuse
toetus
Piirmääraga vahendid
0 0 -300 0
Tervisekassa seadus § 35 lg 1² https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026032
Ravimiseseadus¹ § 9914 lg 4, § 116 11 lg 3 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111072026038
240
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Tervisekassa vastutuskindlustuse
toetus
Piirmääraga vahendid
-2 000 0 -2 200 0
Riigieelarve seadus¹ § 53² lg 1 ja 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111072026041
Tervisekassa seadus § 35 p 6 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111072026041
Tervisekassa hooldus- ja haigushüvitised
Piirmääraga vahendid
-3 553 0 -3 700 0
Ravikindlustuse seadus¹ § 25 lg 4 ja § 50 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026029#jg9
Tervisekassa vanglameditsiini toetus
Piirmääraga vahendid
-4 743 0 -4 743 0
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus¹ § 52 lg 3¹-3³ https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026133
Tervisekassa vanglarendi meditsiiniteenuse toetus
Piirmääraga vahendid
0 0 -3 275 0
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus¹ § 52 lg 3¹ https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026133
Harvikhaigustega laste ravi toetamine
Piirmääraga vahendid
-3 787 0 -4 000 0
Terviseministri määrus 12.06.2024 nr 27 Harvikhaigustega laste ravi ja lapseeas alanud ravi toetamine https://www.riigiteataja.ee/akt/ 114062024004
241
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Õdede põhiõppe praktika juh. toetamine
Piirmääraga vahendid
-364 0 -428 0
Terviseministri 26.11.2024 määrus nr 47 Õdede põhiõppe praktika juhendamise toetuse andmise tingimused ja kord https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/109062026038
Norra Kahepoolsete suhete fond
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -13 0
Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi ja Liechtensteini Vürstiriigi poolt asutatud Finantsmehhanismide Kantselei vahel 26.05.2026 sõlmitud programmi „Rahvatervis“ leping
EMP ja Norra toetuste juhtimiskulud SOM
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -57 0
Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi ja Liechtensteini Vürstiriigi poolt asutatud Finantsmehhanismide Kantselei vahel 26.05.2026 sõlmitud programmi „Rahvatervis“ leping
Norra Geneetilise meditsiini programm
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-43 0 -878 0
Riigi Tugiteenuste Keskuse ja Norra Kuningriigi, Islandi Vabariigi ja Liechtensteini Vürstiriigi poolt asutatud Finantsmehhanismide Kantselei vahel 26.05.2026 sõlmitud programmi „Rahvatervis“ leping
242
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
SF toetavad tegevused ajutise töövõimetusega
inimestele
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-364 0 -763 0
Terviseministri TAT käskkiri 20.11.2023 nr 153 "Toetavad tegevused pikaajalise ajutise töövõimetusega inimestele toetussüsteemi loomiseks", muudetud terviseministri 24.05.2024 käskkirjaga nr 42 ja sotsiaalministri 13.03.2026 käskkirjaga nr 29. Leitav SoMi dokumendiregistrist, lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026- 03/TAT_SoM_TVRII_raamtekst.p df
SF pikaajalise hoolduse
kättesaadavuse parandamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -391 0
Sotsiaalkaitseministri käskkiri 03.05.2023 nr 81 "Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine", muudetud 28.03.2024 käskkirjaga nr 29, 13.11.2024 käskkirjaga nr 74, 25.11.2025 käskkirjaga nr 89 ja 02.07.2026 käskkirjaga nr 71 . Leitav SoMi dokumendiregistrist
243
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
ja lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026- 07/TAT_pikaajaline_hooldus_raa mtekst.pdf
SF sotsiaal- ja terviseteenuste arendamine Ida-
Virumaal
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-2 387 0 -1 660 0
Sotsiaalkaitseministri ning tervise- ja tööministri käskkiri 04.04.2023 nr 59 "Ühiskondlikku muutust toetavate sotsiaal- ja tervishoiuteenuste arendamine Ida-Virumaal", muudetud sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 24.03.2025 käskkirjaga nr 30 ning sotsiaalministri 06.03.2026 käskkirjaga nr 27. Leitav SoM dokumendiregistrist, lisaks https://sm.ee/oiglase- ulemineku-fond
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026-
244
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
03/teenuste_arendamine_ida_vi ru.pdf
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-46 0 -149 0
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus1 (TTKS) § 51 lg 2 p 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026133
Eraldis mittetöötava pensionäri eest
Arvestusliku d vahendid
-331 658 0 -347 921 0
Tervishoiuteenuste korraldamise seadus1 (TTKS) § 51 lg 2 p 2 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/130062026133
Integreeritud heaoluteenuste arendamise ja
osutamise keskuste rajamise toetamine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -4 581 0 -16 253
Terviseministri käskkiri 20.12.2023 nr 177 "Integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuste rajamise toetamine". Leitav SOM dokumendiregistrist ning lisaks https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2023- 12/TAT%20raamtekst_ERF.pdf
245
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Integreeritud heaoluteenuste arendamise ja
osutamise keskusete rajamise toetamine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -1 309 0 -4 644
Terviseministri käskkiri 20.12.2023 nr 177 "Integreeritud heaoluteenuste arendamise ja osutamise keskuste rajamise toetamine". Leitav SOM dokumendiregistrist ning lisaks https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2023- 12/TAT%20raamtekst_ERF.pdf
SF tervishoiuasutuste
energiatõhusus (haiglad)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -5 580 0 -13 107
Terviseministri 21.12.2023 käskkiri nr 180 "Tervishoiuasutuste energiatõhusus". Leitav SoM dokumendiregistrist, lisaks https://sm.ee/uhtekuuluvusfond
ja https://www.sm.ee/sites/default /files/documents/2023- 12/TAT%20raamtekst_%C3%9CF .pdf
Tervishoiuasutuste
energiatõhusus CO₂- RKF
Muud tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 -656 0 -1 542
Terviseministri 21.12.2023 käskkiri nr 180 "Tervishoiuasutuste energiatõhusus". Leitav SOM
246
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
dokumendiregistrist ning lisaks https://sm.ee/uhtekuuluvusfond
ja https://www.sm.ee/sites/default /files/documents/2023- 12/TAT%20raamtekst_%C3%9CF .pdf
Vanemaealiste programm
-236 0 -113 0
Teadusarenduse projektide toetamine
Piirmääraga vahendid
-23 0 -17 0
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21. https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-22 0 -25 0
Liikmemaksud organisatsioonidele: Eesti siseaudiitorite ühing; Eesti Personalijuhtimise Ühing; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); Euroopa sotsiaaluuring (ERIC); Rahvusvaheline Sotsiaalkindlustuse Assotsiatsioon (ISSA)
Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine
Piirmääraga vahendid
-153 0 -71 0
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 22.10.2024 määrus nr 42 "Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine"
247
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106012026045
Sotsiaalhoolekande programm
-17 065 -20 360 -13 446 -25 533
Teadusarenduse projektide toetamine
Piirmääraga vahendid
-46 -33
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21. https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001
Šveits sotsiaal- ja lastekaitseteenuste tugevdamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-398 0 -499 0
Sotsiaalkaitseministri käskkiri 24.03.2025 nr 31 "Šveitsi-Eesti koostööprogrammi programmikomponendi „Sotsiaalvaldkonna spetsialistide tasemeõppe ja kvalifikatsiooni kaasajastamine ning koolitus- ja tugisüsteemi arendamine“ tegevuste rakendamise tingimused ", muudetud sotsiaalministri 26.06.2026 käskkirjaga nr 66. Vt: https://delta.sm.ee/dhs/n/docu ment/fc1897da-1476-4be5- aaec-5ee853690c44
248
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Pikaajaline kaitstud töö
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-4 207 0 -2 790 0
Sotsiaalkaitseministri käskkiri 18.09.2022 nr 118 "Sotsiaalkaitse ja pikaajalise hoolduse kättesaadavus", muudetud 01.03.2023 käskkirjaga nr 30, 13.11.2024 käskkirjaga nr 74, 01.07.2025 käskkirjaga nr 59 ja 02.07.2026 käskkirjaga nr 71. Leitav SoMi dokumendiregistrist ja lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026- 07/PKT_ISTE_TAT_raamtekst.pdf
SF hoolekande- ja tervishoiu
koordinatsioonimud el (av)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-6 459 0 -5 069 0
Sotsiaalkaitseministri 29.08.2023 määrus nr 48 "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine" leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111032026009
ja sotsiaalkaitseministri 21.12.2023 määrus nr 74 "Sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine ja
249
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil" leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/117062025002.
Lisaks https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
SF hoolekande- ja tervishoiu
koordinatsioonimud el (av)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-1 220 0 -1 307 0
Sotsiaalkaitseministri 29.08.2023 määrus nr 48 "Inimkeskse hoolekande- ja tervishoiusüsteemi koordinatsioonimudeli rakendamine" leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/111032026009
ja sotsiaalkaitseministri 21.12.2023 määrus nr 74 "Sotsiaalteenuste kättesaadavuse parandamine ja kvaliteedi tõstmine kohalikul tasandil" leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/117062025002.
Lisaks https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
250
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
SF pikaajalise hoolduse
kättesaadavuse parandamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-248 0 -258 0
Sotsiaalkaitseministri käskkiri 03.05.2023 nr 81 "Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine", muudetud 28.03.2024 käskkirjaga nr 29, 13.11.2024 käskkirjaga nr 74, 25.11.2025 käskkirjaga nr 89 ja 02.07.2026 käskkirjaga nr 71 . Leitav SoMi dokumendiregistrist ja lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026- 07/TAT_pikaajaline_hooldus_raa mtekst.pdf
SF kogukonna juhitud kohalik areng
(av)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
-1 570 0 -1 422 0
Sotsiaalkaitseministri 04.08.2023 määrus nr 44 "Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord". Leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/108082023003
ja lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
251
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
SF kogukonna juhitud kohalik areng
(av)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
-673 0 -610 0
Sotsiaalkaitseministri 04.08.2023 määrus nr 44 "Kogukonna juhitud kohaliku arengu toetuse andmise tingimused ja kord". Leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/108082023003
ja lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-11 0 -8 0
Liikmemaksud organisatsioonidele: Eesti siseaudiitorite ühing; Eesti Personalijuhtimise Ühing; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); Euroopa sotsiaaluuring (ERIC)
Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine
Piirmääraga vahendid
-1 719 0 -1 450 0
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 22.10.2024 määrus nr 42 "Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106012026045
SF sotsiaalvaldkonna
elu- ja teenuskohad (av)
Vahendatud tulud ja nendest
0 -9 578 0 -9 790
Sotsiaalkaitseministri 01.09.2023 määrus nr 50 "Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine" leitav
252
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
sõltuvad kulud
https://www.riigiteataja.ee/akt/ 104022025002?leiaKehtiv
ja sotsiaalministri 18.12.2025 määrus nr 74 "Heaolutehnoloogiate kasutuselevõtu toetamine tervise- ja hoolekandevaldkonnas" leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/120122025046.
Lisaks: https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
SF sotsiaalvaldkonna
elu- ja teenuskohad (av)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -2 696 0 -2 717
Sotsiaalkaitseministri 01.09.2023 määrus nr 50 "Kogukonnapõhise toetatud eluaseme toetamine" leitav https://www.riigiteataja.ee/akt/ 104022025002?leiaKehtiv
ja sotsiaalministri 18.12.2025 määrus nr 74 "Heaolutehnoloogiate kasutuselevõtu toetamine tervise- ja hoolekandevaldkonnas" leitav https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/120122025046.
253
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Lisaks: https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
SF Erihoolekandeasutus te reorganiseerimine
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -6 582 0 -10 603
Sotsiaalkaitseministri 30.09.2024 käskkiri nr 62, muudetud 31.12.2025 käskkirjaga nr 102 "Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine". Leitav SoMi dokumendiregistrist, lisaks: https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2025- 12/erihoolekandeasutuste_reorg aniseerimine.pdf
SF Erihoolekandeasutus te reorganiseerimine
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -1 504 0 -2 423
Sotsiaalkaitseministri 30.09.2024 käskkiri nr 62, muudetud 31.12.2025 käskkirjaga nr 102 "Erihoolekandeasutuste reorganiseerimine". Leitav SoMi dokumendiregistrist ja lisaks: https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2025- 12/erihoolekandeasutuste_reorg aniseerimine.pdf
254
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
Laste ja perede programm
-2 002 -2 838 -2 744 -2 247
Vanemlike oskuste arendamine
Piirmääraga vahendid
-597 0 -600 0
Lastekaitseseadus § 15 lg 3 p 4, vanemlike oskuste arendamine, sellega seotud täienduskoolituste ja ennetustegevuste korraldamine; https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/LasteKS
Teadusarenduse projektide toetamine
Piirmääraga vahendid
-48 0 -33 0
Teadus- ja arendustegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21. https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001
SF laste ja perede toetamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
-635 0 -1 022 0
Sotsiaalkaitseministri käskkiri 29.03.2023 nr 53 "Laste ja perede toetamine", muudetud 16.12.2024 käskkirjaga nr 81 ja sotsiaalministri 25.02.2026 käskkirjaga nr 26. Leitav SoMi dokumendiregistrist ja lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026- 02/LPO_TAT_raamtekst.pdf
255
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
SF pikaajalise hoolduse
kättesaadavuse parandamine
Tulud ja tuludest sõltuvad kulud
0 0 -100 0
Sotsiaalkaitseministri käskkiri 03.05.2023 nr 81 "Pikaajalise hoolduse kättesaadavuse ja kvaliteedi parandamine", muudetud 28.03.2024 käskkirjaga nr 29, 13.11.2024 käskkirjaga nr 74, 25.11.2025 käskkirjaga nr 89 ja 02.07.2026 käskkirjaga nr 71 . Leitav SoMi dokumendiregistrist, lisaks: https://sm.ee/euroopa- sotsiaalfond-2021-2027
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026- 07/TAT_pikaajaline_hooldus_raa mtekst.pdf
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-29 0 -59 0
Liikmemaksud organisatsioonidele: Eesti siseaudiitorite ühing; Eesti Personalijuhtimise Ühing; Maailma Terviseorganisatsioon (WHO); Euroopa sotsiaaluuring (ERIC); Läänemeremaade Nõukogu riskilaste ekspertgrupp (EGCC); Rahvusvaheline lastemaja võrgustik (Barnahus); Euroopa ohvriabi
256
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
katusorganisatsioon (VSE); Euroopa Taastava Õiguse Foorum (EFRJ); Perevägivalla toimepanijatega tegelev Euroopa võrgustik (WWP); Rahvusvahelise lasteabiliinide võrgustik (Stichting Child Helpline International)
Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine
Piirmääraga vahendid
-616 0 -331 0
Sotsiaalkaitseministri ja terviseministri 22.10.2024 määrus nr 42 "Sotsiaal- ja tervisevaldkonna vabaühenduste toetamine" https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/106012026045
SF Laste asendushoolduse
taristu kaasajastamine (av)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -75 0 -1 765
Sotsiaalministri 17.04.2025 määrus nr 16 "Asendushoolduse peremajade rajamise ja rekonstrueerimise toetamine". Leitav SoMi dokumendiregistrist, lisaks: https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/122042025003
SF Laste asendushoolduse
Välistoetust e riiklik
0 -3 0 -81 Sotsiaalministri 17.04.2025 määrus nr 16 "Asendushoolduse peremajade rajamise ja
257
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
taristu kaasajastamine (av)
kaasfinants eering
rekonstrueerimise toetamine". Leitav SoMi dokumendiregistrist, lisaks: https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/122042025003
SF „Turvalisuse märgid“ rakendamine KOVides (av)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 0 -420 0 Õigusakt välja töötamisel
SF „Turvalisuse märgid“ rakendamine KOVides (av)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 0 -180 0 Õigusakt välja töötamisel
SF Peremajade rajamine (AS
Hoolekandeteenuse d)
Vahendatud tulud ja nendest sõltuvad kulud
0 -1 932 0 -281
Sotsiaalkaitseministri 17.03.2025 käskkiri nr 28, muudetud sotsiaalministri 26.06.2026 käskkirjaga nr 67 "Peremajade rajamine ja olemasolevate ruumide kohandamine ööpäevaringsete teenuste osutamiseks suure abivajaduse ja kompleksprobleemidega lastele". Leitav SoMi dokumendiregistrist, lisaks:
258
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026- 06/KLAT_peremajad_raamtekst. pdf
SF Peremajade rajamine (AS
Hoolekandeteenuse d)
Välistoetust e riiklik kaasfinants eering
0 -828 0 -121
Sotsiaalkaitseministri 17.03.2025 käskkiri nr 28, muudetud sotsiaalministri 26.06.2026 käskkirjaga nr 67 "Peremajade rajamine ja olemasolevate ruumide kohandamine ööpäevaringsete teenuste osutamiseks suure abivajaduse ja kompleksprobleemidega lastele". Leitav SoMi dokumendiregistrist, lisaks: https://sm.ee/euroopa- regionaalarengu-fond-0
ja https://sm.ee/sites/default/files/ documents/2026-
259
2026 RE 2027 RE
Liik Tegevuskuludeks 2026 Investeeringuteks 2026 Tegevuskuludeks 2027 Investeeringuteks 2027 Toetuse eraldamise alus
06/KLAT_peremajad_raamtekst. pdf
Välisministeeriumi valitsemisala
-34 194 0 -32 145 0
Välispoliitika programm
-34 194 0 -32 145 0
Muude siseriiklike ja rahvusvaheliste algatuste toetamine, sh teadus- ja arendustegevuse raames tellitavad uuringud
Piirmääraga vahendid
-3 150 0 -1 740 0
Teadus- ja arendusegevuse ning innovatsiooni korralduse seadus § 21 https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001?leiaKehtiv
Liikmemaksud Piirmääraga vahendid
-12 544 0 -12 543 0
Välissuhtlemisseaduse § 19 ja 23 lg 1 https://www.riigiteataja.ee/akt/ 127092024014?leiaKehtiv
Arengukoostöö ja humanitaarabi
Piirmääraga vahendid
-17 862 0 -17 862 0
"Arengu -ja humanitaarabi andmise tingimused ja kord"" alusel https://www.riigiteataja.ee/et/a kt/112072025001?leiaKehtiv"
260
LISA 4. Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbeliste vahendite jaotus
tegevuste lõikes 2027. aastal
Tabelis märgitud väärtused on arvestatud tuhandetes eurodes.
Planeeritud tegevused
2027
VABARIIGI VALITSUSE RESERVI SIHTOTSTARBELISED VAHENDID KOKKU1 -99 763
ÕIGUSKANTSLERI KANTSELEI -30
Vanglarendi kulud -30
KOHTUTE GRUPP -296
Vanglarendi kulud -296
JUSTIITS- JA DIGIMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -17 165
Vanglarendi kulud -13 650
Euroopa digiidentiteedi kasutuselevõtt (digikukkur) -1 940
Teadus- ja arendustegevuse projekt "Tulevikukindla andmemajanduse ökosüsteemi
mudel ja taristulised lahendused andmete turvaliseks haldamiseks, käitlemiseks ja
väärindamiseks"
-1 575
KLIIMAMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -2 765
Jäämurdetööd ja talvine navigatsioon -2 379
Avaandmete direktiivi ülevõtmine -386
KULTUURIMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -500
Finaalturniiridel osalevate meeskondade toetamine -400
Leiutasude väljamaksmine Muinsuskaitseametile -100
MAJANDUS- JA KOMMUNIKATSIOONIMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -13 625
Suurinvestori toetusmeede -13 132
Laia riigikaitse arendamine, sh elanikkonnakaitse -465
Õigusaktidest tulenevad meetmed -28
RAHANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -2 859
Laia riigikaitse arendamine, sh elanikkonnakaitse -2 859
REGIONAAL- JA PÕLLUMAJANDUSMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -394
Laia riigikaitse arendamine, sh elanikkonnakaitse -394
SISEMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -22 127
Laia riigikaitse arendamine, sh elanikkonnakaitse -19 436
Täiendavad õigusaktidest tulenevad hädavajadused - rändepakett -1 700
Vanglarendi kulud -691
Isikukaitse tagamisega seotud erakorralised ja riskipõhiselt lisanduvad kulud -300
SOTSIAALMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -10 745
Sotsiaal- ja tervishoiuvaldkonna tugevdamine -7 470
Vanglarendi kulud -3 275
1 Vabariigi Valitsusel on õigus teha eelarveaastal jooksvalt muudatusi nende tegevuste loetelus, milleks võib kasutada Vabariigi Valitsuse reservi sihtotstarbelisi vahendeid.
Heaks kiidetud muudatustega tegevuste loetelu avaldatakse Rahandusministeeriumi veebilehel.
261
Planeeritud tegevused
2027
VÄLISMINISTEERIUMI VALITSEMISALA -16 709
Euroopa Rahurahastu täiendav sissemakse -9 718
Ukraina ülesehituskonverentsi korraldamine -6 991
ÜLERIIGILISED TEGEVUSED -12 548
Välistoetuste rahastusperioodi sulgemise kulud, kohtuasjad, EK suunisest erineva
määraga finantskorrektsioonid -4 000
IKT küberturvalisuse kulud -2 031
Välistoetuste tagastused -2 000
Rahvusvaheliste liikmemaksude suurenemise katmine -1 748
Siseturvalisuse fondide erimeetmete ja erakorralise abi kaasrahastamine -1 500
Välisteenistuse seadus -1 000
Riigiasutuste jaotamata kinnisvarakulud -270
262
LISA 5. Rail Baltica ehitamise tegevuskava 2027. aastal ning sellele
järgnevail aastatel
Käesolev 2027. aasta riigieelarve lisa on koostatud vastavalt 19. juunil 2017 vastu võetud Eesti Vabariigi
valitsuse, Leedu Vabariigi valitsuse ja Läti Vabariigi valitsuse vahelise Rail Balticu / Rail Baltica
raudteeühenduse arendamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse paragrahvile 2.
Rail Baltica projekti eesmärk
Euroopa Parlamendi ja Nõukogu 13. juuni 2024 määrusega (EL) 2024/1679 (TEN-T) on seatud eesmärk
luua kogu Euroopa Liitu hõlmav ühtne ja kvaliteetne mitmeliigiline transpordivõrk.
Määruse kohaselt tuleb põhivõrk valmis saada hiljemalt 31. detsembriks 2030. Uued põhivõrgu
raudteeliinid, sh Rail Baltica, rajatakse Euroopa standardse 1435 mm rööpmelaiusega.
Balti riikide peaministrid leppisid 22.09.2026 ühisavalduses kokku, et Rail Baltica põhitrassi valmimise ja
liikluse avamise sihtaega rihitakse kooskõlas Euroopa Liidu järgmise (2028–2034) eelarveperioodiga.
Ühtlasi väljendasid nad ambitsiooni jätkata ehitustöid võimalikult lähedasena Euroopa Komisjoni 9. juuli
2025 rakendusotsuses (EL) 2025/1332 sätestatud ajakavale.
Esialgselt 2030. aastaks planeeritud valmimistähtaja nihutamine hilisemaks annab Eestile võimaluse
jaotada Rail Balticu ehitamise kulu pikemale ajavahemikule ning kasutada maksimaalselt järgmise
eelarveperioodi toetusvahendeid. Investeeringute hajutamine pikemale ajale aitab vältida piirkonna
taristuehituse turu ülekoormamist ja leevendada ehitusmaksumuse suurenemise riski. Samuti
võimaldab see kasutada Rail Baltica ehituseks suuremas mahus Euroopa Liidu 2028–2034
eelarveperioodi vahendeid ning seeläbi vähendada survet Eesti riigi omaosaluse rahastamise
kohustusele.
Eesti osa I etapi maht lähtub valitsuskabineti 7. detsembri 2023 otsuses seatud eesmärgist rajada 1435
mm rööpalaiusega ühe rööbasteega, kahe rööbastee jaoks rajatud muldkehal piiriülene Rail Baltica
raudteeühendus, et tagada rongiliikluse võimalus Tallinnast Kaunaseni ja sealt edasi mööda
olemasolevat trassi Poolasse.
Rail Baltica kogutrassi pikkus on 870 km, sellest 24,5% ehk ca 213 km rajatakse Eestis. Reisirongide
kiiruseks kavandatakse kuni 249 km/h, kaubarongide puhul 120 km/h. Eestis rajatakse kaks
rahvusvahelist reisiterminali, 12 kohalikku peatust ning Muuga kaubaterminal ja kaubajaamad Pärnus ja
Soodevahes.
Rail Baltica projekti Eesti osa elluviimine ja ajakava
Balti riikide peaministrite ühisavalduse kohasest kavatsusest ajatada Rail Baltica põhitrassi lõpuleviimine
EL 2028—2034 eelarveperioodile, viiakse projekti elluviimise ajakava vastavusse uue ajaraamistikuga.
Selle alusel koostatakse uus investeerimiskava ning seda toetav finantseerimiskava, mille sihiks on
Euroopa Liidu rahastusvõimaluste maksimaalne kasutamine ning Eesti riigi riigieelarveliste vahendite
optimeerimine.
2026. aasta septembri seisuga on Rail Baltica Eesti põhitrass Tallinnast Eesti–Läti piirini
ehituslepingutega kaetud. 2027. aastal jätkub Ülemiste–Tootsi põhitrassi ehitus ning Tootsi–Pärnu ja
Pärnu–Ikla lõikudel lõpetatakse projekteerimis- ja ettevalmistustööd ning alustatakse muldkeha
rajamisega. 2026. aasta augustis tunnistati nõuetele vastavaks Pärnu–Kabli lõigu keskkonnamõju
263
hindamise aruanne, millega said lõpliku heakskiidu viimane üheksast Rail Baltica Eesti põhitrassi
keskkonnamõju hindamisest.
Ülemiste Linda rahvusvahelise ühisterminali ja jaama-ala ehitustööd jätkuvad. 2026. aasta juulis valmis
terminali põhjapoolsete välialade raames pikendatud trammitunnel ja uus trammitee ning juunis sõlmiti
leping Ülemiste jaama-ala alusehituse ja Kantsi tunneli I etapi rajamiseks, mille ehitustööd valmivad
2027. aasta oktoobris. Ülemiste ühisterminali valmimine on kavandatud 2028. aastasse. Pärnu
rahvusvahelise reisiterminali alal alustati 2026. aastal ettevalmistustöödega ning terminali
projekteerimis- ja ehitushange on ettevalmistamisel eesmärgiga sõlmida ehitusleping 2027. aastal.
AS Eesti Liinirongid (Elron) poolt 2026. aasta märtsis väljakuulutatud Rail Baltica regionaalveeremi
riigihange tunnistati luhtunuks, kuna hankemenetluse käigus ei esitatud ühtegi pakkumust. Sellest
tulenevalt ajakohastab ja korrigeerib Elron hanketingimusi ning valmistab ette uue hankemenetluse, et
tagada veeremi soetamine kooskõlas RB raudteetrassi valmimisega.
Rail Baltica projekti ehitustegevusest on põhjalikum ülevaade esitatud OÜ Rail Baltic Estonia kodulehel
https://www.rbestonia.ee/.
Rail Baltica projekti rahastus
Rail Baltica projekti rahastusallikad on sihtotstarbelised välistoetused, mida vahendatakse Eesti
riigieelarve kaudu ja millele lisandub kohustuslik omapanus ning täiendav riigieelarveline rahastus.
Projekti rahastus on toimunud põhiliselt Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toel, millele lisanduvad
Euroopa Liidu kasvuhoonegaaside lubatud heitkoguse ühikutega kauplemistulu (EL HKS
enampakkumistulu kasutus ehk CO₂ vahendid), EL struktuurifondide (ÜF) vahendid ning riiklik
kaasfinantseerimine.
Rail Baltica projekti Eesti osa I etapi investeeringute kava rahastamise ülevaade aastate lõikes on
esitatud järgmises tabelis. Tabel ei kajasta Rail Baltica projekti Euroopa Liidu järgmise eelarveperioodi
2028–2034 vahendeid ega perioodi 2021–2027 2026. aasta lisataotlusvooru vahendeid.
Projekti edukaks lõpuleviimiseks jätkatakse järgmiste eelarveprotsesside käigus rahastuskava
täpsustamist ja vajalike eelarveliste ümberkorralduste tegemist, tagamaks investeeringu elluviimine
kooskõlas valitsuse kokkulepitud eesmärkidega. Seejuures püütakse esmajärjekorras kasutada juba
eraldatud Euroopa Ühendamise Rahastu (CEF) toetusi, mis võib erineda allolevate tabelite
aastatevahelisest jaotusest.
Tabel 1. Rail Baltica projekti I etapi rahastus aastani 2030 (mln eurot, käibemaksuta)
Rahastusallikad 2014-
2026 2027 2028 2029 2030 KOKKU
CEF toetus 646,2 164,0 87,9 6,4 0,0 904,5
EL HKS kauplemistulu ja riiklik rahastus 420,4 219,3 171,1 106,9 152,8 1 070,5
ÜF, RRF jt välistoetused 118,5 61,5 32,6 7,6 0,0 220,2
KOKKU 1 185,1 444,8 291,6 120,8 152,8 2 195,2
Rail Baltica projekti rahastus ja selle kasutamine OÜ Rail Baltic Estonia investeeringuteks ja
tegevuskuludeks ning projekti tugitegevusteks toetavate asutuste kaudu riigieelarve strateegia perioodil
2027–2030 on kajastatud järgmises tabelis.
264
Tabel 2. Rail Baltica projekti rahastus riigieelarve strateegia perioodil 2027–2030 (eurot,
käibemaksuta)
Rahastusallikad 2027 2028 2029 2030
CEF toetus 164 048 353 87 896 055 6 360 893 0
EL HKS kauplemistulu ja riiklik rahastus 219 241 849 171 117 830 106 854 764 152 808 663
ÜF, RRF jt välistoetused 61 523 414 32 557 513 7 631 063 0
KOKKU 444 813 616 291 571 398 120 846 720 152 808 663
sh OÜ Rail Baltic Estonia 440 809 636 288 165 470 68 632 577 152 359 663
sh projekti tugitegevused ja veeremi
soetus 4 003 980 3 405 928 52 214 143 449 000
Valitsuse poolt kokku lepitud Rail Baltica elluviimise plaanide realiseerimiseks on eelarvestrateegia
perioodil 2027–2030 ette nähtud 1010 miljonit eurot.
265
LISA 6. Ülevaade eelarverevisjoni tulemustest
Riigieelarve revisjoni kava kiideti heaks 31.08.2023 valitsuskabineti nõupidamisel. Revisjoni eesmärk on
riigi eelarvevahendite tõhus kasutus – tagada, et riik pakub eesmärkidest lähtuvalt asjakohaseid
teenuseid ja tegevusi ning teeb seda optimaalsete kuludega. Samuti kujundatakse revisjoni käigus välja
püsivad protsessid ja instrumendid riigi kulutuste eesmärgipärasuse ja tõhususe regulaarseks
hindamiseks.
Revisjon jaguneb kolmeks üksteist täiendavaks töösuunaks:
nn nullbaasilise eelarve projekt ehk ministeeriumite valitsemisalade eelarvete analüüs
Valitsemisalapõhise analüüsi eesmärk on selgitada välja riigi eelarve kulude vähendamise võimalused –
lõpetades või vähendades teenuseid või tegevusi või tõhustades nende eelarvekasutust, et vabanevate
rahaliste vahenditega suurendada vaba eelarveruumi ning rahastada uusi prioriteete.
horisontaalsed tõhustamiskavad
Valdkondade üleste teemade detailsemad analüüsid, seda nii strateegilisel kui ka taktikalisel tasandil,
mille tulemuseks on konkreetsed ettepanekud korrastada riigiasutuste teenuseid või struktuure,
kasutada tõhusamalt eelarvevahendeid vm.
hindamised
Hindamise (ingl k policy evaluation või evaluation) käigus hinnatakse tegevuste tulemuslikkust, nende
mõjusust, strateegilistes arengudokumentides seatud eesmärkide asjakohasust ja saavutamist ning
muutmisvajadust. Tulemuseks on soovitused valdkonnapoliitika tõhususe, tulemuslikkuse ja mõjususe
suurendamiseks.
Nullbaasilise eelarve projekti III tsükli ülevaade ja tulemused: ministeeriumite
valitsemisalade eelarvete analüüs
Nullbaasilises projektis osalevad valitsemisalad ning algatatavad tõhustamiskavad otsustab valitsus iga-
aastaselt eelarvestrateegia ja riigieelarve planeerimise protsessi käigus. 2024. aastal (I tsükkel) analüüsiti
Sotsiaalministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ja Rahandusministeeriumi
valitsemisalasid; 2025. aastal (II) Haridus- ja Teadusministeeriumi, Kultuuriministeeriumi ja
Siseministeeriumi valitsemisalasid. 2026. aastal (III) analüüsiti Kliimaministeeriumi, Regionaal- ja
Põllumajandusministeeriumi, Justiits- ja Digiministeeriumi ning Välisministeeriumi valitsemisalasid.
VV 26.08.2026 kabinetinõupidamise otsusega analüüsitakse 2027. aastal Kaitseministeeriumi
valitsemisala. Lisaks analüüsitakse horisontaalselt varasemate aastate riigieelarvestrateegia
meetmetega eraldatud raha kasutamist ja mõju.
Sarnaselt II tsükli tulemustele on III tsüklis revisjoni tulemusena välja kujunenud enamik tõhustamist
vajavatest teemadest eelkõige sisulised valdkondlikud reformid, mille otsest vahetut rahalist
kokkuhoidu on keeruline prognoosida ja arvutada ning mille tõhustamisprotsess või sellest tulenev mõju
266
ning tõhususe realiseerumine on pikaajaline ning avaldub kas otsese kokkuhoiu, tulude suurenemise,
kulude parema juhitavuse või pikaajaliste eelarveriskide vähenemisena. Allpool on toodud ülevaade
eelkõige olulisematest mõõdetava rahalise väärtusega teemadest valitsemisalade lõikes, lisaks
valitsemisalade eelarvejääkide analüüsi tulemusel tõstatatud teemadest.
Kliimaministeeriumi valitsemisalas olid olulisemad eelarvemõjuga teemad Transpordiameti regionaalse
teenindusvõrgu ja kinnisvara optimeerimine ning liikuvusvaldkonna killustunud juhtimise korrastamise
vajadus. Väiksema külastatavusega büroode sulgemine, Saue büroo ühendamine Tallinna teenindusega
ja Tallinna üksuste koondamine vähendaksid püsikulusid - nelja piirkondliku büroo sulgemise ja Saue
büroo Tallinna büroo koosseisu viimine võimaldaks hoida kokku ligikaudu 0,25 mln eurot aastas.
Liikuvusameti loomise ettepaneku sisuks on Transpordiameti ümberkujundamine keskseks
rakendusasutuseks, mis ühendaks taristu, bussi- ja rongiliikluse planeerimise ning
ühistranspordikeskuste koordineerimise – ülesanded, mis hetkel on jaotatud eri ministeeriumide,
asutuste ja ühistranspordikeskuste vahel, mistõttu puudub ühtne vastutus liinivõrgu, sõiduplaanide,
piletisüsteemide, taristuinvesteeringute ja rahastamise tervikliku kavandamise eest. Ühtne
juhtimismudel võimaldaks siduda eri transpordiliigid paremini tervikteekondadeks ning suunata
investeeringuid ja toetusi sinna, kus nende mõju liikuvuse eesmärkidele on suurim.
Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi valitsemisalas oli olulisem eelarvemõjuga teema universaalse
postiteenuse ajakohastamine kahaneva kirjaturu tingimustes. Teenusestandardi, hinnastamise ja
hankemudeli muutmine ning posti- ja pakivõrgu ühendamine vähendaksid dotatsioonivajadust. AS-i
Eesti Post võõrandamisest saadava tulu kasutamine võlakoormuse vähendamiseks annaks
hinnanguliselt 1,8–2,4 mln euro suuruse aastase riigi intressikuludes.
Justiits- ja Digiministeeriumi valitsemisalas olid olulisemad eelarvemõjuga teemad vanglasüsteemi
taristu ja teenuste kohandamine kinnipeetavate arvu vähenemisele ning riigi IKT-halduse
konsolideerimine. Vanglate kasutamata võimekuse väljarentimise võimalik tulu on sõltuvalt
majutatavate vangide mahust 2–30 mln eurot aastas. IT-baasteenuste koondamine Riigi Infosüsteemi
Ametisse, väiksemate IT-majade ühendamine Digiriigi Keskusesse ning tugevam keskne
arhitektuurijuhtimine annaksid alates 2029. aastast hinnanguliselt 8–11 mln eurot kokkuhoidu aastas.
Välisministeeriumi valitsemisalas oli olulisem eelarvemõjuga teema välisesinduste kinnisvaraportfelli
pikaajaline kulutõhusus. Välismaal kinnisvara omamise, rentimise ja ühiskasutuse võrdlemiseks tuleks
rakendada kogukulupõhist otsustusraamistikku. Stabiilsetes asukohtades tuleks põhjendatud juhul
eelistada kinnisvara omandamist, mis perspektiivis võimaldaks kokkuhoidu püsiva rentimise kuluga
võrreldes. Kinnisvara väljaostuks vajalike investeeringute suurusjärk on kokku ligikaudu 165 mln eurot
ja objektide keskmine tasuvusaeg 17 aastat.
Eelarvejääkide analüüsis tõusid esile Riigi Info- ja Kommunikatsioonitehnoloogia Keskuse 12,4 mln euro
suurune eelarve jääk ning Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumi 1,1 mln euro ulatuses korduvalt üle
kantud vahendid. RIT-i puhul tegi Rahandusministeerium ettepaneku jäägi arvelt arvata 6 mln eurot
2026. aasta piirmääraga eelarvest välja ja hinnata valdkonna edasist rahastamisvajadust RES 2027–2030
protsessis. REM-i puhul puudub korduvalt üle kantud ja täiendavalt liigendatud vahendite kasutamiseks
õiguslik alus, mistõttu tehti ettepanek vähendada 2026. aasta eelarvet vastava summa võrra.
Valitsemisaladele eraldatud sihtotstarbeliste vahendite läbivaatamisel selgus, et nn reisilaevanduse
toetusmeedet planeeritud kujul ei rakendata ning selleks aastateks 2027–2029 kavandatud 32,2 mln
eurot tuleks Kliimaministeeriumi baaseelarvest välja arvata. Samuti tuleks välja arvata Rohuküla sadama
kai rekonstrueerimiseks eraldatud vahendite ülejääk 2,26 mln eurot.
267
Tõhustamiskavad
Horisontaalsed tõhustamiskavad on riigieelarve revisjoni järjepidev instrument, mis täiendab
valitsemisalade nullbaasilist eelarveanalüüsi valdkondade-üleste fookusteemadega. Sarnaselt revisjoni
esimesele ja teisele tsüklile, mil viidi ellu varasem temaatiline tõhustamiskava, otsustas Vabariigi Valitsus
kolmandas tsüklis käivitada horisontaalse tõhustamiskava kahel eelnevalt tõstatatud teemal:
mitteformaalne täiskasvanuharidus ja riigisiseste toetuste andmine.
Täiskasvanute mitteformaalse õppe tõhustamiskava analüüsis avaliku sektori koolitusinvesteeringuid,
mis moodustasid perioodil 2021–2025 ligikaudu 260 mln eurot ehk keskmiselt 52 mln eurot aastas.
Analüüs tõi esile, et raha hajutatus eri asutuste ja fondide vahel raskendab valdkonna terviklikku ja
tõhusat juhtimist. Riikliku rahastuse ja tööturu tegeliku vajaduse vahelist seost on keeruline tuvastada.
Seetõttu tekib oht, et riik tasub koolituste eest, mida tööandja või õppija oleks turutingimustel ise
rahastanud. Lisaks ei võimalda praegused mõõdikud piisavalt hinnata haridusinvesteeringute kasu
ühiskonnale ja majandusele.
Süsteemi tõhustamiseks ja ressursside täpsemaks suunamiseks hakatakse koolitusi pakkuma ennetavalt.
Eesmärk on parendada ohustatud sektorites töötavate inimeste oskusi enne, kui nad kaotavad töö.
Fookusesse seatakse haavatavad sihtrühmad ja inimesed, kelle oskused on aegumas. Valdkonna
terviklikuks juhtimiseks moodustatakse Haridus- ja Teadusministeeriumi, Majandus- ja
Kommunikatsiooniministeeriumi ning Justiits- ja Digiministeeriumi ülene juhtrühm. Asutuste rolle
käsitatakse selgetes piirides, milles Eesti Töötukassa keskendub lühiajaliste töötururiskide
maandamisele ning milles Haridus- ja Teadusministeerium hakkab koordineerima oskuspuudujääkide
pikaajalist ja süsteemset lahendamist. Riigi tellitavate koolituste kvaliteedi ühtlustamiseks peavad kõik
riigiasutused lähtuma Eesti Hariduse Infosüsteemi (EHIS) standarditest.
Tõhustamiskava näeb ette tööandjate (ja/ või õppijate) endi rahalise panuse suurendamist. Juba erialase
kvalifikatsiooni omandanud täiskasvanute tasuta korduvkoolitamist piiratakse ning minnakse osaliselt
üle isiklikule kaasrahastusele. Lisaks katsetatakse sektoripõhist koolitusfondi mudelit, kus riiklik toetus
eeldab tööandjate ja töötajate panust. Soodsaimad rahastustingimused kehtestatakse juhtrühma
määratud strateegilistele fookusvaldkondadele ning väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Riigi rahastusotsuste tegemisel tuginetakse edaspidi OSKA prognoosidele ja tasuvuse jälgimisele – muu
hulgas hinnatakse, kas koolitus tõi kaasa palgakasvu ning uute oskuste tegeliku rakendamise tööturul.
Andmepõhise seire tagamiseks seadustatakse tulu- ja tööhõiveandmete ristkasutus. Uusi infosüsteeme
ei looda; andmekorje integreeritakse EHIS-esse ja riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP).
Rahandusministeerium kehtestab korra, mis välistab püsikulude arvestuses riigisiseste toetuste
dubleerimise ja eelarvemahtude kunstliku paisutamise.
Süsteemi tõhustamiseks ja ressursside täpsemaks suunamiseks näeb tõhustamiskava ette üleminekut
ennetavale mudelile. See suunab avaliku raha ohustatud sektorites töötavate inimeste oskuste
parendamisse enne, kui nad on töö kaotanud; fookuses on haavatavad sihtrühmad ja inimesed, kelle
oskused on aegumas. Valdkonna terviklikuks juhtimiseks nähakse kavas ette moodustada Haridus- ja
Teadusministeeriumi, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumi ning Justiits- ja Digiministeeriumi
ülene juhtrühm. Uus raamistik eraldab asutuste rollid selgelt: ettepaneku kohaselt keskendub Eesti
Töötukassa lühiajaliste töötururiskide maandamisele, samas kui oskustööjõu pikaajalise ja süsteemse
arendamise koordineerimine koondub Haridus- ja Teadusministeeriumi vastutusalasse. Riigi tellitavate
268
koolituste kvaliteedi ühtlustamiseks kehtestab kava kõigile riigiasutustele nõude lähtuda Eesti Hariduse
Infosüsteemi (EHIS) standarditest.
Tõhustamiskava näeb ette tööandjate ja õppijate endi rahalise panuse suurendamist. Uus
rahastusmudel piirab juba erialase kvalifikatsiooni omandanud täiskasvanute tasuta korduvkoolitamist
ning asendab selle osalise isikliku kaasrahastusega. Lisaks sisaldab kava sektoripõhise koolitusfondi
mudeli katsetamist, kus riiklik toetus on seotud tööandjate ja töötajate panusega. Loodav raamistik
tagab soodsaimad rahastustingimused juhtrühma määratud strateegilistele fookusvaldkondadele ning
väike- ja keskmise suurusega ettevõtetele.
Tõhustamiskava seab riigi rahastusotsuste tegemise aluseks OSKA prognoosid ja tasuvuse jälgimise.
Muu hulgas eeldab uus mudel kaalutlust, kas koolitus tõi kaasa palgakasvu ning uute oskuste tegeliku
rakendamise tööturul. Andmepõhise seire tagamiseks näeb kava ette tulu- ja tööhõiveandmete
ristkasutuse seadustamist; sealhulgas välistatakse uute infosüsteemide loomine - andmekorje
integreeritakse EHIS-esse ja riigitöötaja iseteenindusportaali (RTIP). Püsikulude arvestuse
korrastamiseks näeb kava ette Rahandusministeeriumi eelarvetehnilise korra täiendamist, mille
eesmärk on välistada riigisiseste toetuste dubleerimist ja eelarvemahtude kunstliku paisutamist.
Riigisiseste toetuste tõhustamiskava algatamise ajendiks olid Riigikontrolli tähelepanekud toetuste
andmise ja jääkide ülekandmise praktika kohta ning vajadus tagada eelarvevahendite võimalikult
sihipärane ja säästlik kasutamine. Tõhustamiskava eesmärk oli analüüsida toetuste eraldamise
läbipaistvust, toetuste eelarvete järgmistesse aastatesse kandumise põhjuseid ning esitada
ettepanekud eelarve täitmise täpsuse suurendamiseks. Analüüs hõlmas riigisiseseid toetusi, mille
kasutamisele on riigieelarvega seatud piirmäär, st ei analüüsitud sotsiaaltoetusi, konkreetsetest tuludest
sõltuvaid toetusi ja välistoetusi. Analüüsi põhisuunad olid toetuste kajastamise läbipaistvus,
eelarvejääkide maht, struktuur ja tekkepõhjused ning valitsemisalade eelarvete aastatevahelised
ümbertõstmised.
Riigieelarve täitmise määr on Eestis püsinud kõrge, seejuures vähem kui ühe neljandiku jäägist
moodustab piirmääraga eelarve jääk. Märksa suurema osa moodustavad CO₂ kvoodimüügitulust ja
välistoetustest tulenevad jäägid, mille kasutamine ongi kavandatud pikemale perioodile. Piirmääraga
eelarvet jäi 2025. aastal kasutamata 379 mln eurot ning 2024. aastal 601 mln eurot. Seejuures oli 2025.
aasta riigisiseste toetuste jääk kontode lõikes kõige suurem ehk 104 mln eurot. See tuleneb asjaolust,
et osa toetuste eelarvest kasutatakse järjepidevalt hilisematel aastatel kui planeeritud. Toetuse
rakendamine sõltub taotlusvoorude ajastusest, otsustusprotsessidest ja projektide mitmeaastasest
elluviimisest. Otsuse aasta järgi planeeritud eelarve ja eelarve täitmise tekkepõhine kulu võivad
kajastuda eri aastates. Aastast aastasse korduv eelarvejääk viitab aga süsteemsele ebakõlale, kus kulusid
on tegeliku vajadusega võrreldes üle hinnatud. See toob kaasa maksutulude põhjendamatu
reserveerimise kuludeks, mis ei realiseeru.
Eelarvejääk ei ole olemuselt ühetaoline. Osa sellest on kaetud lepinguliste kohustustega, mille täitmine
langeb objektiivselt järgmisesse eelarveaastasse ning mille ülekandmine on põhjendatud.
Optimeerimise võimalus seisneb kohustustega katmata jääkide vähendamises. Kuna kehtiv arvestus
neid jäägiliike ei eralda, puudub täpne ülevaade kohustustega katmata jäägi mahust.
Toetuste andmise läbipaistvus on oluliselt paranenud. Riigieelarve seletuskirja lisas on esitatud
kavandatavaid toetusi hõlmav vaade valitsemisalade ning programmide lõikes, valitsemisalad on
kehtestanud täiendavaid toetuse andmise tingimuste määrusi ning 2025. aasta lõpul jõustunud
riigieelarve seaduse muudatustega sätestati toetuste andmisele nende liikide kaupa täpsemad nõuded.
269
Samuti koostati 2026. aasta jooksul riigieelarve seaduse § 60 tähenduses mitmeaastaste kohustuste
võtmise juhend.
Toetuste eelarve täitmise jälgitavus ei ole aga piisav. Riigieelarve seletuskirja lisas 3 esitatakse toetused
sellises detailsuses, milles nende eelarve täitmist ei ole võimalik jälgida, sest keskselt sellist arvestust ei
peeta.
Analüüs tõi esile ka kitsaskohad, mille lahendamine ulatub ühe valitsemisala piiridest kaugemale.
Puudub keskne ja automatiseeritud ülevaade lepinguliste kohustustega kaetud ja katmata jääkide
jaotusest ning valitsemisalade arvestus on käsitöömahukas. Info puudumine takistab ka riigieelarve
seaduse § 60 lõigetes 4 ja 5 sätestatud kohustuste võtmise paindlikku kasutamist. Kuna piirmäära
täituvust ei saa jooksvalt jälgida, käitutakse ülemäära konservatiivselt ning mitmeaastased toetused
planeeritakse võimalikult varajasse eelarveaastasse. Kuna eelarvejääkide ülekandmise kord on olnud
väheste piirangutega, soodustab see kulude planeerimist liigse varuga, mis omakorda kasvatab aasta
lõpu eelarvejääke.
Tõhustamiskavas esitatakse viis ettepanekut. Esiteks luuakse majandustarkvara arendamisega tehniline
võimekus eristada eelarvejääkides kohustustega kaetud ja katmata osa. Teiseks analüüsitakse võimalusi
jälgida riigieelarve seaduse § 60 lõigete 4 ja 5 alusel võetud mitmeaastaste kohustuste piirmäära täitmist
keskse koondvaate kaudu. Kolmandaks seotakse iga riigieelarve seletuskirja lisas 3 nimetatud toetus
eraldi arvestusobjektiga. Neljandaks seatakse kohustustega katmata vaba jäägi ülekandmisele
kohustuslik sisulise põhjendamise nõue. Viiendaks tõhustatakse valitsemisalade nõustamist, et tõsta
teadlikkust projektipõhiste toetuste elukaarest ja planeerimise põhimõtetest.
Struktuurivahendite ja riiklike arengukavade hindamised
2026. aastal on valminud:
1. Rahandusministeeriumil – „Struktuurivahendite rakendussüsteemi tõhususe ja projektide
valikukriteeriumide hindamine“
2. Sotsiaalministeeriumil – „SF 2021–2027 tegevuste vahehindamine“
3. Sotsiaalministeeriumil – „ESF+ tegevuste rohehindamine“
4. Haridus- ja Teadusministeeriumil – „TAIE arengukava 2021–2035 vahehindamine“
5. Kultuuriministeeriumil – „Kultuuri arengukava 2021–2030 vahehindamine“
Töös on 8 hindamist:
1. Kultuuriministeeriumil „Sidusa Eesti arengukava 2021–2030 hindamine“
2. Regionaal- ja Põllumajandusministeeriumil „Piirkondliku elu- ja ettevõtluskeskkonna
meetmete tulemuslikkuse hindamine“
3. Siseministeeriumil „Siseturvalisuse arengukava 2020–2030 vahehindamine“
4. Haridus- ja Teadusministeeriumil „Riiklikult rahastatud täiskasvanute täienduskoolituste
efektiivsuse, tulemuslikkuse ja asjakohasuse hindamine“
5. Rahandusministeeriumil „Euroopa Liidu eelarveperioodi 2028–2034 kavandatavate
rahastamisvahendite eelhindamine“
6. Sotsiaalministeeriumil „Heaolu arengukava 2023–2030 hindamine“
7. Sotsiaalministeeriumil „Rahvastiku tervise arengukava 2020–2030 hindamine“
8. Rahandusministeeriumil „Struktuurivahendite rakendamise regionaalsete mõjude, sh Ida-
270
Viru piirkonna ja Õiglase Ülemineku Fondi tulemuslikkuse hindamine“
2027. aastasse on planeeritud:
9. Justiits- ja Digiministeeriumil „Perioodi 2021–2027 struktuurivahendite mõju digiriigi
arengule ja Digiühiskond 2030 arengukava vahehindamine”
10. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumil „Tööturu tegevuste vahehindamine“
11. Sotsiaalministeeriumil „Toiduabi tegevuste vahehindamine“
12. Sotsiaalministeeriumil „Meetme „Kogukonna juhitud kohalik areng“ hindamine”
13. Riigikantseleil „Avaliku sektori innovatsioonivõimekuse tõstmise meetme tulemuslikkuse
hindamine”
14. Rahandusministeeriumil „Transpordiinvesteeringute mõjude hindamine”
15. Haridus- ja Teadusministeeriumil „Noortevaldkonna arengukava 2021–2035 ja
struktuurivahendite perioodi 2021–2027 noorsootöö meetmete vahehindamine”
16. Haridus- ja Teadusministeeriumil „Eesti keele arengukava 2021–2035 hindamine”
17. Haridus- ja Teadusministeeriumil „Haridusvaldkonna arengukava 2021–2035 hindamine”
Peamised leiud ja soovitused 2026. aastal lõppenud hindamistest
Rahandusministeeriumi tellitud „Struktuurivahendite rakendussüsteemi tõhususe ja projektide
valikukriteeriumide hindamisel“ leiti, et ühtekuuluvuspoliitika (ÜKP) fondide rakendussüsteemi tõhusus
on paranenud, projektitaotluste väljamaksete menetlusajad on lühenenud ja kulu väljamakstud
toetuseuro kohta on madal (0,02 eurot). Võrreldes teiste EL-i liik-mesriikidega on Eestis ÜKP fondide
eelarve kasutus edenenud kiires tempos.
Soovitati hoida uue Euroopa Liidu 2028–2034 riigiplaani juhtimismudel võimalikult lihtsana,
keskendudes tulemuste saavutamisele. Planeerida vaid üks korraldusasutus, üks
vahendusasutus ning eraldiseisvana üks akrediteeritud makseasutus (PRIA). Samas rõhutati, et
riigiplaan eeldab kompromissi tsentraliseeritud juhtimise ja valdkondlike eripärade vahel, kus
tuleb arvestada siseturvalisuse valdkonnas operatiivsuse, põllumajanduses tehnoloogilise
keerukuse ja kalanduses nišispetsiifikaga.
Tulemuspõhisel rakendamisel vältida poliitiliselt vastuolulisi reforme ja liigset ambitsioonikust,
mis ei ole realistlikult saavutatavad. Vältida ka väikeste killustatud ja halduskoormavate
sekkumiste loomist.
Hindamise järeltegevustena:
Rakendussüsteemi juhtimismudel, milles on üks korraldusasutus
Seoses Euroopa Liidu 2028–2034 eelarveraamistiku ülesehituse olulise muutumisega ja seni
eraldiseisvalt toiminud fondide konsolideerimisega ühe riikliku ja piirkondliku partnerluskava ehk
riigiplaani alla, esitati 2026. aasta sügisel valitsusele ettepanek perioodi 2028–2034 rakendussüsteemi
ettevalmistamiseks, milles on senised valdkondlikud korraldusasutused konsolideeritud.
a. Strateegiline koordineerimine ning riigiplaani keskne juhtimine ja kontaktpunkt asub
Rahandusministeeriumis.
b. Keskne toetuste korraldusasutus koos horisontaalsete ekspertiisidega ja tehniliste
toimingutega asub Riigi Tugiteenuste Keskuses.
271
c. Senised valdkondlikud korraldusasutused (Regionaal- ja Põllumajandusministeerium ja
Siseministeerium) keskenduvad poliitika kujundamisele, sisuvaldkonna arendamisele,
spetsiifilistele sihtgruppidele, tegevuste elluviimisele ja tulemuste saavutamisele.
Tulemuspõhine rakendamine ja vastuoluliste reformide vältimine
Tulemuspõhiselt rahastatava 2028–2034 riigiplaani koostamisel võetakse arvesse samuti
tulemuspõhisel loogikal põhinenud Taasterahastu (RRF, 2021–2026) planeerimise ja rakendamise
kogemust ning reformide ja nendega seotud ambitsioonitaseme määratlemisel läbirääkimistes Euroopa
Komisjoniga hoitakse riskide maandamiseks konservatiivset joont just maksete aluseks olevate
tulemuste kokku leppimisel. Rakendamise faasis seiratakse hoolikalt kõigi riigiplaanis hõlmatud
tegevuste edenemist ning riskide või tõrgete ilmnemisel korraldatakse vajadusel läbirääkimised
riigiplaani muutmiseks, et vältida finantsriskide realiseerumist tulemuspõhises süsteemis. Uue perioodi
suurem sisuline paindlikkus võimaldab vältida ka liigset meetmete killustamist ja fragmenteerimist ning
meetmed ja sekkumised saab grupeerida loogiliste, suuremate tervikutena ja neid ka vastavalt
rakendada vältides asjatut halduskoormust ja -kulusid.
Sotsiaalministeeriumi tellitud „SF 2021–2027 tegevuste vahehindamine“
Hinnati perioodi 2021–2027 tervise- ja sotsiaalvaldkonna tegevusi. Üks läbivaid teemasid on pikaajalise
hoolduse ümberkujundamine, sh deinstitutsionaliseerimine, kogukonna- ja kodupõhiste teenuste
arendamine ning hoolduskoormuse leevendamine. Toetuse andmise tingimused on valdavalt kooskõlas
valdkonna peamiste probleemide ja (mega)trendidega, eeskätt rahvastiku vananemise ning lõimitud ja
inimkesksete teenuste vajaduse kasvuga. Vähem tähelepanu on pööratud rändega seotud eripäradega
arvestamisele, terviseteadlikkuse süsteemsele tõstmisele ning digipädevuste arendamisele.
Perioodil 2028+ soovitati jätkata teemadega, mis keskenduvad rahvastiku vananemisest, kasvavast
toevajadusest ja süsteemi killustatusest tulenevatele väljakutsetele. Rohkem tähelepanu pöörata
hoolduskoormusega inimeste olukorra leevendamisele, terviseteadlikkuse tõstmisele ning
tehnoloogiliste võimaluste kasutamisele (sh selle osas võimekuse loomisele).
Jätkata tervishoiuasutuste energiatõhususe suurendamise toetamist ning integreeritud heaoluteenuste
arendamise ja osutamise keskuste rajamist. Kavandada biomonitooringu jätkamine regulaarse riikliku
seiretegevusena. Jätkata mitmekülgse abivajadusega laste ja nende vanemate toetamisele suunatud
tegevustega ning spetsialistide kompetentside suurendamisega.
Sotsiaalministeeriumi tellitud „ESF+ tegevuste rohehindamine“
Hinnati Euroopa Sotsiaalfondi+ (ESF+) vahenditest toetatud sotsiaal- ja tervisevaldkonna tegevustes
rohenõuetega arvestamist, mille eesmärk on vähendada rahastatavate tegevuste negatiivset
keskkonnamõju. Kõigis projektigruppides peeti keskkonnahoidlikku käitumist üldiselt oluliseks, kuid
siiski teisejärguliseks võrreldes projekti põhieesmärkidega. Rohenõuete otsene mõju tegevuste
elluviijate käitumisele praegusel kujul on olnud piiratud.
Eksperdid soovitasid hankemenetluste läbiviimist toetada selge kommunikatsiooni ja juhisega, et
keskkonnahoidlikke kaalutlusi tohib ja peaks käsitlema rahaliste vahendite otstarbeka kasutuse all.
Sotsiaalministeerium algatab protsessi toetamaks keskkonnahoidlike kaalutluste käsitlemist hankimisel,
teostamisel 2026. aasta lõpuks.
272
Soovitati tehisintellektil põhineva ühtlustatud ja tervikliku viipe (prompti) väljatöötamist ja levitamist,
mis aitaks leida keskkonnahoidlikke lahendusi ja alternatiive vastavalt projekti tegevustele. Soovitus
võetakse töösse tähtajaga 2027. aasta I kvartali lõpp.
Soosida päästetud toidu osakaalu suurendamist toiduabi pakkumusel. Soovituse arvestamiseks
seiratakse kord aastas, jaanuaris, alates 2027. aastast, päästetud toidu osakaalu toiduabis ning
täpsustatakse metoodikat.
Haridus- ja Teadusministeeriumi tellitud „TAIE arengukava 2021–2035 vahehindamine“
Hindamisel leiti, et TAIE arengukava on tervikuna jätkuvalt ajakohane ja selle põhisuund on õige.
Arengukava põhialuseid ei ole põhjust muuta, kuid rakendamisel on võimalik teha selgemaid valikuid ja
vähendada killustatust.
18. TAI juhtkomisjonis tuleb otsustada, kas mõne fookusvaldkonna teekaart tuleks veelgi
kitsamalt sõnastada. Teekaardid on laiapõhjalised kokkulepped, mistõttu on osa neist
kujunenud väga avaraks, eriti näiteks digilahenduste oma. Muutunud julgeolekukeskkonda
arvestades on põhjendatud arutada, kas kaitsetehnoloogia suunda tuleks arengukavas
selgemalt esile tuua, sh eraldi fookusvaldkonnana.
19. Meetmete killustatust tuleb vähendada. Eri toetusmeetmed ei moodusta alati terviklikku
teekonda teadusest rakenduse või turuni. Ettevõtetele suunatud meetmeid on palju ja
süsteemis on keeruline orienteeruda. Edasises rahastuse kavandamises on mõistlik
eelistada vähem killustatud ja ministeeriumide üleselt paremini seotud meetmeid.
20. Juhtimist ja seiret tuleb lihtsustada ja sisulisemaks muuta. Vaja on selgemat vastutust
fookusvaldkondade eest ja seiret, mis näitab paremini, kas tehtud tegevused annavad
soovitud tulemuse. Seda tuleb teha ilma aruandluskoormust kasvatamata, kasutades
võimalikult palju olemasolevaid registriandmeid.
Kultuuriministeeriumi tellitud „Kultuuri arengukava 2021–2030 vahehindamine“
Hindamine tõi välja, et kultuuripoliitika eesmärgid on asjakohased ja pakuvad ühtset strateegilist
raamistikku ning arengukava elluviimiseks valitud poliitikainstrumendid adresseerivad neile seatud
eesmärke. Hindamine tõi ka välja, et arengukava rakendussüsteem toimib hästi ning on suutnud toetada
kultuurivaldkonna toimimist ja stabiilsust. Leiti, et kultuuripoliitika elluviimine toimub laialdase
riigiasutuste ja partnerorganisatsioonide kaasatuse läbi.
Hindajad soovitavad ressursside piiratust arvestades rakendada senisest mõjusamaid poliitikasekkumisi,
suurendada olemasolevate instrumentide kulutõhusust, kaasata rohkem eraraha ning kasutada
paremini ära kultuurivaldkonna rahvusvahelist majanduslikku potentsiaali. Samuti peetakse vajalikuks
töötada kultuurisektorile välja sobivad laenutooted. Meetmete kavandamisel tuleks senisest
põhjalikumalt kaardistada väärtusahelas kasutusel olevad ja puuduvad instrumendid, hinnata peamiste
turutõrgete olemust ja mõju ning arvestada sihtrühmade, piirkondlike tingimuste ja
kultuurivaldkondade eripäraga.
Samuti esitati soovitused uue EL-i eelarveperioodi prioriteetide kujundamiseks, rõhutades
kultuuripoliitika olulist rolli ühiskondliku arengu horisontaalsete eesmärkide toetamisel.
273
Tegevused hindamisraporti tulemuste arutamisel ning edasiste tegevuste planeerimisel on veel
toimumas, kuid hetkeseisuga saab juba välja tuua järgmist.
Hindajate soovitused on arvesse võetud Kultuuriministeeriumi (KUM) poolt uue EL-i
eelarveperioodi riigiplaani koostamiseks reformitaotluste koostamisel.
KUM on kaasunud 2026. aastal RAMi poolt läbiviidavasse “Euroopa Liidu eelarveperioodi 2028–
2034 vahenditest kavandatavate rahastamisvahendite eelhindamisse”.
KUM on planeerimas ministeeriumi poliitika kujundamise protsessi ülevaatamist ning vajadusel
sellekohaste muudatuste sisseviimist.
274