Dokumendiregister | Siseministeerium |
Viit | 4-1/657-1 |
Registreeritud | 14.05.2024 |
Sünkroonitud | 15.05.2024 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 4 Auditeerimine |
Sari | 4-1 Siseauditi toimikud |
Toimik | 4-1 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Siseministeerium |
Saabumis/saatmisviis | Siseministeerium |
Vastutaja | Mariliis Männik (siseauditi osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee
Registrikood 70000562
Pr Tairi Pallas
Siseministeeriumi välisvahendite osakond
14.05.2024 nr 4-1/657-1
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditist teavitamine
Austatud proua Pallas
Siseministeeriumi siseauditi osakonna 2024. a tööplaani (kinnitatud siseministri 27.02.2024. a käskkirjaga nr 1 3/21) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) 2021/1060 artikli 77
lõige 1 ning Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 59 lõige 3 alusel viime läbi Varjupaiga, Rände- ja Integratsioonifond i,
Sisejulgeolekufondi ja Piirihalduse ja viisapoliitika rahastu juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõude 2 „Projektide asjakohased valikukriteeriumid ja -menetlused“ auditi.
Auditi eesmärgiks on kindlustunde andmine juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõude 2
toimimise tõhususe kohta. Auditi ulatuses on kõik juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõude 2 hindamiskriteeriumid. Auditi käigus analüüsitakse ja hinnatakse valikuliselt toetuse andmise
tingimusi, temaatiliste voorude läbiviimist ning rahastatud projektide menetlemist.
Auditi läbiviimisel ja hinnangu andmisel lähtutakse Euroopa Komisjoni juhendmaterja lis „Methodological Note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member
States“ esitatud metoodikast.
Audit on kavas läbi viia vahemikus 10.05.2024 – 27.09.2024. Auditi toimingute täpsem aeg, sh
avakoosoleku läbiviimise vajadus lepitakse kokku telefoni või e-posti teel. Auditi lõpparuande eelnõu edastatakse e-posti teel auditeeritava valdkonna eest vastutavatele isikute le kommenteerimiseks ja vajadusel lepitakse kokku koosolek aruande tutvustamiseks.
Auditi viib läbi siseauditi osakonna juhtivaudiitor Mariliis Männik. Auditi eest vastutav isik on siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo.
Auditi läbiviimise ajaks palume määrata kontaktisik ning edastada kontaktisiku andmed hiljemalt 15.05.2024. a e-posti aadressile [email protected].
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide
ja informatsiooniga tutvumiseks.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt) Tarmo Olgo
Siseauditi osakonna juhataja