Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
Viit | 10-5/4122-1 |
Registreeritud | 18.09.2024 |
Sünkroonitud | 19.09.2024 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 10 VALITSUSE SISEKONTROLLISUSTEEMI KOORDINEERIMINE NING EUROOPA LIIDU TOETUSTE JA VÄLISABI AUDITEERIMINE (FKO) |
Sari | 10-5 Riigieelarve ja välisvahendite auditi lõpparuanded koos tõendusmaterjali ja kirjavahetusega |
Toimik | 10-5/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | OÜ Kohila Maja, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kliimaministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Tugiteenuste Keskus |
Saabumis/saatmisviis | OÜ Kohila Maja, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus, Kliimaministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Tugiteenuste Keskus |
Vastutaja | Ingrid Kuld (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finantskontrolli osakond, I auditi talitus) |
Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
Hr Aare Ader
OÜ Kohila Maja
Projektiauditist teavitamine
Austatud härra Ader
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida projekti nr 2014-
2020.7.01.17-0035 „Kohila valla veemajandusprojekt ühisveevärgi ja -
kanalisatsioonisüsteemi rajamiseks“. Auditiga hinnatakse toetuse saajale 26.08.2022 tehtud
makset (SFOS1i maksetaotlus nr PO8642) ja selle aluseks olevaid kuludokumente.
Projekti maksetaotlus sattus struktuuritoetuse auditeerimise 2024. a tööplaani, mille aluseks
olev valim on koostatud statistilise valimi moodustamise metoodikaga.
Projektiauditi eesmärk on analüüsida ja hinnata Vabariigi Valitsuse 7. augusti 2014. a määruse nr 127 § 4 lõike 12 järgi:
1) projekti või programmi toetatavate tegevuste ja abikõlblike kulude vastavust Euroopa
Liidu ja Eesti õigusaktidele ja vastavalt kas taotluse rahuldamise otsusele, ühisele
tegevuskavale, toetuse andmise tingimuste käskkirjale või rahastamisvahendi
rakendamise lepingule või käskkirjale;
2) abikõlblike kulude ning toetuse saaja raamatupidamisaruannete ja raamatupidamise
algdokumentide vastavust, välja arvatud kulude lihtsustatud hüvitamisviiside puhul, mille
hindamisel lähtutakse õigusaktides ja taotluse rahuldamise otsuses sätestatud erisustest;
3) toetuse maksmist õigeaegselt ja ettenähtud mahus.
Auditi toimingute aja toetuse saaja juures lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel
teeme toiminguid ka rakendusüksuses. Tähelepanekute korral saadame auditi aruande osapooltele
kommenteerimiseks.
Auditi viib läbi Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse juhtivaudiitor
Ingrid Kuld (auditi juht). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli
osakonna I auditi talituse juhataja Ailen Vali.
Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs projekti dokumentidele ja intervjueerida projekti
menetlemise ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.
1 Struktuurifondide operatiivsüsteem 2 „Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“.
Meie 18.09.2024 nr 10-5/4122-1
2
Audit viiakse läbi tuginedes projekti andmetele ja kuludokumentidele toetuste infosüsteemis,
vajadusel küsime teilt täiendavaid materjale.
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike
dokumentide ja teabega tutvumiseks.
Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie kontaktisiku e-posti
aadress ja telefoninumber hiljemalt 25.09.2024. a e-posti aadressile: [email protected].
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Anu Alber
finantskontrolli osakonna juhataja
auditeeriva asutuse juht
Sama:
Hr Andrus Treier, SA Keskkonnainvesteeringute Keskus ([email protected]).
Teadmiseks:
Pr Yoko Alender, Kliimaministeerium ([email protected]);
Hr Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]);
Pr Karin Viikmaa, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]).
Ingrid Kuld 58851358