Dokumendiregister | Rahandusministeerium |
Viit | 10-5/4810-1 |
Registreeritud | 30.10.2024 |
Sünkroonitud | 31.10.2024 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 10 VALITSUSE SISEKONTROLLISUSTEEMI KOORDINEERIMINE NING EUROOPA LIIDU TOETUSTE JA VÄLISABI AUDITEERIMINE |
Sari | 10-5 Riigieelarve ja välisvahendite auditi lõpparuanded koos tõendusmaterjali ja kirjavahetusega |
Toimik | 10-5/2024 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Välisministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeerium |
Saabumis/saatmisviis | Välisministeerium, Riigi Tugiteenuste Keskus, Riigi Tugiteenuste Keskus, Rahandusministeerium |
Vastutaja | Eliina Tüvi (Rahandusministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Finantskontrolli osakond, I auditi talitus) |
Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
Hr Margus Tsahkna
Välisministeerium
Auditist teavitamine
Austatud minister
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida taaste- ja
vastupidavusrahastu meedet nr EE-C[A]-R[1-5-.1-5-]-M[17] „Ettevõtete konkurentsivõime
toetamine välisturgudel - katusreform“. Auditiga hinnatakse meetme vahe-eesmärgi
„Välisministeerium korraldab hanked strateegiate ja tootepakettide koostamiseks eesmärgiga
saada välisturgude kohta üksikasjalikku turuteavet. Sõlmitakse hankelepingud.“ täitmist ja
selle aluseks olevaid dokumente.
Audit viiakse läbi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2021/241 artikkel 22 punkti 2 (c)
ja Vabariigi valitsuse määruse 29.11.2021 nr 108 § 4 lg 4 punkti 1 alusel.
Meede sattus finantskontrolli osakonna auditeerimise 2024. a tööplaani, mille aluseks olev
valim on koostatud mittestatistilise valimi moodustamise metoodikaga.
Auditi eesmärk on analüüsida ja hinnata, kas:
1. rahastust kasutatakse eesmärgipäraselt;
2. esitatud info on täielik, täpne, ja usaldusväärne, kinnitades asjaolu, et tulemused on
saavutatud;
3. juhtimis- ja kontrollisüsteem kindlustab asjaolu, et rahastusvahendit juhitakse kõigi
kohalduvate reeglite järgi;
4. tegevused, mida tehakse tulemuste saavutamiseks, ei saa rahastust ühestki teisest
Euroopa Liidu programmist.
Audit viiakse läbi tuginedes koordineerivale asutusele esitatud andmetele, vajadusel küsime
teilt täiendavaid materjale.
Auditi toimingute aja teie juures lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel teeme
toiminguid ka koordineerivas asutuses. Tähelepanekute korral saadame auditi aruande osapooltele
kommenteerimiseks.
Auditi töögrupi liikmed on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse
juhtivaudiitor Eliina Tüvi (auditi juht) ja II auditi talituse juhtivaudiitor Liina Võrklaev (auditi
töögrupi liige). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II
auditi talituse juhataja Mart Pechter.
Meie 30.10.2024 nr 10-5/4810-1
2
Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs dokumentidele ja intervjueerida projekti menetlemise
ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike
dokumentide ja teabega tutvumiseks.
Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie kontaktisiku e-posti
aadress ja telefoninumber hiljemalt 04.11.2024. a e-posti aadressile: [email protected].
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Anu Alber
finantskontrolli osakonna juhataja
auditeeriva asutuse juht
Teadmiseks:
Hr Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]);
Pr Siret Soonsein, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]);
Pr Triin Tomingas, Rahandusministeerium ([email protected]).
Eliina Tüvi 58851328