Dokumendiregister | Siseministeerium |
Viit | 4-1/711-1 |
Registreeritud | 24.01.2025 |
Sünkroonitud | 27.01.2025 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 4 Auditeerimine |
Sari | 4-1 Siseauditi toimikud |
Toimik | 4-1 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Siseministeeriumi välisvahendite osakond |
Saabumis/saatmisviis | Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus, Siseministeeriumi välisvahendite osakond |
Vastutaja | Elis Kõrvek (siseauditi osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Pikk 61 / 15065 Tallinn / 612 5008 / [email protected] / www.siseministeerium.ee
Registrikood 70000562
Mart Nielsen
Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskus
24.01.2025 nr 4-1/711-1
Auditi lõpparuande edastamine
Lugupeetud härra Nielsen
Edastame Siseministeeriumi siseauditi osakonna poolt läbiviidud projekti nr ISF.1.01.23-0002
„2 BRIIS andmekogu jätkusuutlikkuse tagamine, infovahetamise võimekuse parandamine ja
jätkuarenduste teostamine SMITis“ auditi lõpparuande nr 4.1-1-2024/11.
Auditi eesmärgiks oli anda hinnang toetuse kasutamisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrusele (EL) 2021/1060.
Täname meeldiva koostöö ja osutatud abi eest.
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Tarmo Olgo
osakonnajuhataja
Lisa: Auditi lõpparuanne nr 4.1-1-2024/11
Teadmiseks: Siseministeeriumi välisvahendite osakond
Elis Kõrvek 53027006
Sisejulgeolekufondi projekti nr ISF.1.01.23-0002
„2 BRIIS andmekogu jätkusuutlikkuse tagamine, infovahetamise võimekuse parandamine ja jätkuarenduste
teostamine SMITis“ projektiaudit
Toetuse saaja: Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja
arenduskeskus Korraldusasutus: Siseministeerium
Lõpparuanne nr 4.1-1-2024/11
24.01.2025
2
KOKKUVÕTE AUDITI TULEMUSTEST
Auditi tulemus:
Auditi töörühm jõudis auditi toimingute läbiviimise tulemusena järeldusele, et toetuse saaja tegevus projekti rakendamisel on olulises osas1 vastavuses kehtivate õigusaktidega.
Märge SFOS-is: märkusteta.
Projektiaudit on läbi viidud kooskõlas rahvusvaheliste siseauditi standarditega.
Täname auditeeritavat auditi läbiviimise ajal osutatud kaasabi, vastutulelikkuse ja koostöö eest.
A - OSA Auditi objekt ja auditeeritud kulud
1.1 PROJEKTI ÜLDANDMED
Rakenduskava Sisejulgeolekufond 2021-2027
Prioriteetne suund ISF.1 Aidata tagada kõrget julgeolekutaset liidus
Meede ISF.1.1 Tõhustada ja hõlbustada teabevahetust
Projekti number struktuuritoetuse registris (edaspidi SFOS)
ISF.1.01.23-0002
Projekti nimetus 2 BRIIS andmekogu jätkusuutlikkuse tagamine, infovahetamise võimekuse parandamine ja jätkuarenduste teostamine SMITis
Toetuse saaja ja partner(id): Siseministeeriumi infotehnoloogia- ja arenduskeskus
Taotluse rahuldamise otsuse (otsuse muutmise) number ja kuupäev
28.03.2023 nr 1-24/63; 15.12.2023 nr 1-24/179
Projekti kulude abikõlblikkuse periood
01.06.2023 - 31.08.2029
1.2 AUDITI LÄBIVIIMISE INFO
Alus Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2021/1060; Varjupaiga-, Rände- ja Integratsioonifondi auditeerimise strateegia; Siseministeeriumi siseauditi osakonna 2024. aasta tööplaan.
Eesmärk Auditi eesmärk oli anda hinnang toetuse kasutamisele vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EL) 2021/1060.
1 Auditi töörühm on teostanud auditi toimingud asjatundlikult ja nõutava ametialase hoolsusega. Auditi tulemusena antakse auditeeritud objekti kohta põhjendatud kindlustunne, võttes arvesse võimalikku auditi riski, et isegi suhteliselt olulised ebatäpsused võivad jääda avastamata.
3
Auditi läbiviija(d) Elis Kõrvek, Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhtivaudiitor (auditi juht); Mariliis Männik, Siseministeeriumi siseauditi osakonna juhtivaudiitor (auditi eest vastutav isik); Tarmo Olgo, Siseministeeriumi siseaudit osakonna juhataja (auditeeriva asutuse juht).
Auditi läbiviimise aeg 03.12. – 24.01.2025 Kohapealseid toiminguid läbi ei viidud.
Metoodika Siseministeeriumi siseauditi osakonna AMIF ja ISF auditeerimise käsiraamat
Auditi toimingud Projektiauditi käigus analüüsiti ja hinnati: a) toetuse eesmärgipärast kasutamist; b) raamatupidamisarvestuse õigsust; c) kulude abikõlblikkust; d) projekti tegelikku teostamist ja dokumentatsiooni olemasolu; f) makstud toetuse mahu ja ajastuse õigsust.
Valimi metoodika (kui kohaldub)
n/a
1.3 AUDITEERITUD KULUD (auditi ulatus)
Deklareeritud kulude aluseks olevad väljamaksed (väljamaksetaotluse SFOS nr, kuupäev, abikõlblik summa eurodes)
SFOS-i nr PO27887; 06.03.2024; 45 589,15 eurot
Toetuse ja omafinantseeringu osakaal abikõlblikest summadest (%)
ISF toetus 34 191,86 eurot; 75% Riiklik kaasfinantseering 11 397,29 eurot; 25%
Valimi suurus (eurodes; % deklareeritud abikõlblikust summast)2
45 589,15 eurot;100%
Tuvastatud mitteabikõlblikud kulud (eurodes): 0 eurot
Piirangud Käesolev aruanne on koostatud sõltumatuse ja objektiivsuse põhimõtetest lähtudes.
Toetuse saaja kohustatud andma audiitori kasutusse tema nõutavad andmed ja dokumendid ning võimaldama audiitoril viibida projektiga seotud ruumides ja territooriumil. Eelnevast tulenevalt järeldavad audiitorid, et kõik auditi käigus esitatud andmed ning muu suuline ja kirjalik teave kajastavad projekti raames teostatud tegevusi korrektselt ja tegelikkusele vastavalt ning on piisavad projektidele hinnangu andmiseks. Täiendava, audiitoritele mitteesitatud / mitteteadaoleva informatsiooni korral oleksid audiitorite järeldused võinud olla teistsugused.
2 Kui ei auditeeritud valimi alusel, märgitakse valimi suuruseks väljamaksetaotluse summa eurodes ja auditeeritud kulude osakaaluks 100%.
4
B-OSA AUDITI TULEMUSED
1. Toetuse eesmärgipärane kasutamine
Toetust on kasutatud olulises osas otstarbekalt ja sihipäraselt, vastavalt projekti eesmärkidele ja rakendamise tingimustele.
2. Raamatupidamises kajastamine
Auditi ulatuses olevad kulud vastavad olulises osas toetuse saaja raamatupidamise andmetele.
3. Toetuse maht ning ajastus
Toetuse andmine on toimunud olulises osas ettenähtud mahus ja õigeaegselt ning omafinantseering on tagatud.
4. Hangete läbiviimine
Auditi ulatuses ei olnud hankeid.
5. Riigiabi andmine
Projekt ei sisalda riigiabi andmist ega vähese tähtsusega abi.
6. Teavitamine ja avalikustamine
Toetuse saaja on toetuse kasutamisest teavitamisel ning avalikustamisel järginud olulises osas kehtivaid õigusakte.
Kinnitame lõpparuande 4 leheküljel.
Auditi juht: Auditi eest vastutav isik: Auditeeriva asutuse juht: (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) Elis Kõrvek Mariliis Männik, CGAP Tarmo Olgo juhtivaudiitor juhtivaudiitor siseauditi osakonna juhataja