Dokumendiregister | Siseministeerium |
Viit | 4-1/758-1 |
Registreeritud | 01.07.2025 |
Sünkroonitud | 02.07.2025 |
Liik | Väljaminev kiri |
Funktsioon | 4 Auditeerimine |
Sari | 4-1 Siseauditi toimikud |
Toimik | 4-1 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | Siseministeerium |
Saabumis/saatmisviis | Siseministeerium |
Vastutaja | Mariliis Männik (siseauditi osakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Pikk 61 / 15065 Tallinn / [email protected] / www.siseministeerium.ee
Registrikood 70000562
Tairi Pallas
Siseministeeriumi välisvahendite osakond
01.07.2025 nr 4-1/758-1
Juhtimis- ja kontrollisüsteemi auditist
teavitamine
Austatud proua Pallas
Siseministeeriumi siseauditi osakonna 2025. a tööplaani ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu
määruse (EL) 2021/1060 artikli 77 lõige 1 ning Euroopa Liidu ühtekuuluvus- ja
siseturvalisuspoliitika fondide rakendamise seaduse § 59 lõige 3 alusel viib auditeeriv asutus
läbi Varjupaiga, Rände- ja Integratsioonifondi, Sisejulgeolekufondi ja Piirihalduse ja
viisapoliitika rahastu juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõuete 8 „Asjakohased protseduurid
juhtkonna kinnituse koostamiseks“, 9 „Asjakohased protseduurid kinnitamaks, et
raamatupidamise aastaaruandes sisalduvad kulud on seaduslikud ja korrektsed“ ja
10 „Asjakohased protseduurid maksetaotluste ja sertifitseeritud raamatupidamise aastaaruande
koostamiseks ja esitamiseks ning sertifitseeritud raamatupidamise aastaaruande täielikkuse,
täpsuse ja õigsuse kinnitamiseks“ auditi.
Auditi eesmärgiks on kindlustunde andmine juhtimis- ja kontrollisüsteemide põhinõuete
8, 9 ja 10 toimimisele. Auditi ulatusse kuuluvad kõik juhtimis- ja kontrollisüsteemide
põhinõuete 8, 9 ja 10 hindamiskriteeriumid.
Auditi läbiviimisel ja hinnangu andmisel lähtutakse Euroopa Komisjoni juhendmaterjalis
„Methodological Note for the Assessment of Management and Control Systems in the Member
States“ esitatud metoodikast.
Audit on kavas läbi viia vahemikus 01.07.2024 – 30.10.2025. Auditi toimingute täpsem aeg
lepitakse kokku telefoni või e-posti teel. Auditi lõpparuande eelnõu edastatakse e-posti teel
auditeeritava valdkonna eest vastutavatele isikutele kommenteerimiseks ja vajadusel lepitakse
kokku koosolek aruande tutvustamiseks.
Auditi viib läbi siseauditi osakonna juhtivaudiitor Mariliis Männik. Auditi eest vastutav isik on
siseauditi osakonna juhataja Tarmo Olgo.
Auditi läbiviimise ajaks palume määrata kontaktisik ning edastada kontaktisiku andmed
hiljemalt 07.07.2025. a e-posti aadressile [email protected].
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike dokumentide
ja informatsiooniga tutvumiseks.
2 (2)
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Siseauditi osakonna juhataja
Mariliis Männik 6125254