| Dokumendiregister | Sotsiaalministeerium |
| Viit | 1.3-4/404-1 |
| Registreeritud | 11.02.2026 |
| Sünkroonitud | 12.02.2026 |
| Liik | Sissetulev kiri |
| Funktsioon | 1.3 Teenistuslik järelevalve ja audit |
| Sari | 1.3-4 Sise- ja välisauditiga seotud kirjavahetus (s.h riigikontrolli, rahandusministeeriumi, EL komisjoni auditiaruanded) |
| Toimik | 1.3-4/2026 |
| Juurdepääsupiirang | Avalik |
| Juurdepääsupiirang | |
| Adressaat | Rahandusministeerium |
| Saabumis/saatmisviis | Rahandusministeerium |
| Vastutaja | Natalja Tšikova (Sotsiaalministeerium, Kantsleri vastutusvaldkond, Innovatsiooni vastutusvaldkond, Välisvahendite osakond) |
| Originaal | Ava uues aknas |
Suur-Ameerika 1 / 10122 Tallinn / 611 3558 / [email protected] / www.rahandusministeerium.ee
registrikood 70000272
Pr Karmen Joller
Sotsiaalministeerium
Auditist teavitamine
Austatud proua minister
Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakond planeerib auditeerida taaste- ja
vastupidavusrahastu reformi „Eesti tervishoiukorralduse terviklik muutmine“. Auditiga
hinnatakse vahe-eesmärgi nr EE-C[F]-R[6-1-.6-1-]-M[94] „Haiglavõrgu arendamise
teekaarti käsitleva valituse korralduse jõustumine“1 saavutamist ja selle aluseks olevaid
dokumente.
Audit viiakse läbi Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määruse 2021/241 artikkel 22 punkti 2 (c) ja Vabariigi valitsuse määruse 29.11.2021 nr 108 § 4 lg 4 punkti 1 ja lõike 5 alusel.
Vahe-eesmärk sattus finantskontrolli osakonna auditeerimise 2026. a tööplaani, mille aluseks olev valim on koostatud mittestatistilise valimi moodustamise metoodikaga.
Auditi eesmärk on analüüsida ja hinnata, kas:
1. Rahastust on kasutatud ettenähtud eesmärgiks.
2. Esitatud info on täielik, täpne, ja usaldusväärne, kinnitades asjaolu, et tulemused ja
verstapostid on saavutatud.
3. Juhtimis- ja kontrollisüsteem kindlustab asjaolu, et rahastusvahendit juhitakse kõigi
kohalduvate reeglite järgi.
4. Tegevused, mida tehakse tulemuste ja verstapostide saavutamiseks, ei saa rahastust
ühestki teisest Euroopa Liidu programmist.
Audit viiakse läbi tuginedes koordineerivale asutusele esitatud andmetele, vajadusel küsime teilt
täiendavaid materjale.
Auditi toimingute aja teie juures lepime eelnevalt kokku telefoni või e-kirja teel. Vajadusel teeme
toiminguid ka koordineerivas asutuses. Tähelepanekute korral saadame auditi aruande osapooltele
kommenteerimiseks.
Auditi töögrupi liikmed on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna I auditi talituse
juhtivaudiitor Eliina Tüvi (auditi juht) ja II auditi talituse juhtivaudiitor Liina Võrklaev (auditi
töögrupi liige). Auditi eest vastutav isik on Rahandusministeeriumi finantskontrolli osakonna II
auditi talituse juhataja Mart Pechter.
Palume võimaldada audiitoritele juurdepääs dokumentidele ja intervjueerida projekti menetlemise
ja rakendamise eest vastutavaid isikuid.
1 SFOS projekti nr 20.6.01.22-0004
Meie 10.02.2026 nr 10-5/665-1
Loodame meeldivale koostööle ning palume osutada audiitoritele kaasabi vajalike
dokumentide ja teabega tutvumiseks.
Auditi võimalikult efektiivseks läbiviimiseks palume Teil edastada Teie kontaktisiku(te) e-
posti aadress ja telefoninumber hiljemalt 16.02.2026. a e-posti aadressile:
Lugupidamisega
(allkirjastatud digitaalselt)
Anu Alber
finantskontrolli osakonna juhataja
auditeeriva asutuse juht
Teadmiseks:
Hr Urmo Merila, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]);
Pr Siret Soonsein, Riigi Tugiteenuste Keskus ([email protected]);
Pr Triin Tomingas, Rahandusministeerium ([email protected]).
Liina Võrklaev 58851409
| Nimi | K.p. | Δ | Viit | Tüüp | Org | Osapooled |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vastus pöördumisele | 11.02.2026 | 1 | 1.3-4/404-2 | Väljaminev kiri | som | Rahandusministeerium |