Dokumendiregister | Riigi Tugiteenuste Keskus |
Viit | 1-2/36 |
Registreeritud | 28.10.2022 |
Sünkroonitud | 13.11.2024 |
Liik | Käskkiri |
Funktsioon | 1 Üldjuhtimine |
Sari | 1-2 Üldkäskkirjad |
Toimik | 1-2/2020 |
Juurdepääsupiirang | Avalik |
Juurdepääsupiirang | |
Adressaat | |
Saabumis/saatmisviis | |
Vastutaja | Maaja Pontus (Riigi Tugiteenuste Keskus, Peadirektorile alluvad osakonnad, Personali- ja haldusosakond) |
Originaal | Ava uues aknas |
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 1/189
1
STRUKTUURIVAHENDITE KORRALDUSASUTUSE NING
RIIKLIKU KONTAKTASUTUSE NING NORRA JA EUROOPA
MAJANDUSPIIRKONNA SERTIFITSEERIVA ASUTUSE
TÖÖKORD
PROGRAMMPERIOODIKS 2014-2020/2021
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 2/189
2
Andmed dokumendi muutmise kohta
Staatus
(algne/
täiendatud/
kehtetu)
Jõustumise
kuupäev
Muudatuse kirjeldus
Algne 01.11.2019 Algse täisversiooni loomine.
„Struktuurivahendite korraldusasutuse tööprotsessid
programmperioodiks 2014-2020“ on algselt koostatud
Rahandusministeeriumi poolt 09.07.2014 ning töökorda
on muudetud 05.05.2016. Seoses struktuurivahendite
korraldusasutuse/riikliku kontaktasutuse ja Norra ja
Euroopa Majanduspiirkonna sertifitseeriva asutuse
üleminekuga Riigi Tugiteenuste Keskuse koosseisu
alates 01.09.2018 on Riigi Tugiteenuste Keskuses
kinnitatud käesolev töökord esmakordselt. Töökord
arvestab soovitustega, mis on korraldusasutusele tehtud
juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi nr JKS-21/2018
raames.
Samuti võtab töökord arvesse Riigi Tugiteenuste
Keskuse siseseid struktuurimuudatusi, mis jõustuvad
alates 01.11.2019. Sellest tulenevalt kajastab töökorra 3.
osa toetuste rakendamisega seotud protsesse, mis
varasemalt on suures osas olnud kajastatud töökorras
„Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise
osakonna tööprotsessid rakendusüksuse ülesannete
täitmiseks prioriteetsetes suundades „Sotsiaalse
kaasatuse suurendamine“, „Haldusvõimekus“, „Väikese
ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja
piirkondade konkurentsivõime tugevdamine“,
„Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“ ja „Tehniline abi“
ning enim puudust kannatavate isikute abifondi
rakenduskava 2014-2020 tehnilise abi rakendamisel“.
Muudatus 01.04.2020 Töökorra muudatus tuleneb SA Archimedese ja SA
Innove rakendusüksuste funktsioonide liitmisega Riigi
Tugiteenuste Keskusse alates 01.04.2020. Lisaks on
tööprotsesse ka muus osas asja- ja ajakohastatud.
Töökorra muudatus võtab arvesse Riigi Tugiteenuste
Keskuse siseseid struktuurimuudatusi, mis jõustusid
alates 01.04.2020 ning millega seoses loodi struktuuri
juurde kommunikatsiooniosakond, olulises osas
suurenesid toetuste arendamise osakonna riskijuhtimise
ja järelevalve talitus, teenuse disaini talitus ja toetuste
korraldamise talitus ning toetuste rakendamise osakonda
lisandus kolm uut talitust - elukestva õppe talitus, tööelu
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 3/189
3
talitus ning kõrgharidus ja teadus talitus. Töökorda
lisandus rakendusüksuse ülesannete täitmine järgmiste
prioriteetsete suundade meetmetes „Ühiskonna
vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul“, „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“,
„Tööturule juurdepääsu parandamine ja tööturult
väljalangemise ennetamine“ ja „Kasvuvõimeline
ettevõtlus ja seda toetav teadus- ja arendustegevus“.
Eelnevast tulenevalt kajastab töökorra 2. osa
kommunikatsiooniosakonna ülesandeid, asjakohastatud
on toetuste arendamise osakonna talituste ülesannete
protsesse ja 3. osas on ühtlustatud Riigi Tugiteenuste
Keskuse, SA Innove ja SA Archimedese rakendusüksuste
ülesannete täitmise parimad praktikad.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 4/189
4
SISUKORD
1. ÜLDOSA ................................................................................................................................. 6
1.1. ÜLDPÕHIMÕTTED .................................................................................................................. 6 1.1.1. Sisu ja eesmärk .............................................................................................................. 6
1.1.2. Kasutusulatus ................................................................................................................. 6
1.1.3. Vastutajad ...................................................................................................................... 7
1.1.4. Viited õigusaktidele ja juhenditele ................................................................................. 7
1.1.5. Korrale lisanduvad dokumendid .................................................................................. 10
1.2. LÜHENDID ............................................................................................................................... 12
1.3. ASUTUSE STRUKTUUR ........................................................................................................ 14
2. TOETUSTE KORRALDAMISE OSA .............................................................................. 17
2.1. SÜSTEEMI ETTEVALMISTAMISEGA SEOTUD PROTSESSID .................................... 17 2.1.1. KA/RKA vastavusauditi ja juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditeerimise protsess ja
EK/NMFA/FMC teavitamine süsteemi valmisolekust .......................................................... 17
2.1.2. RA-de ja RÜ-de tööprotseduuride ja PO-de JKK-de kirjelduse korraldusasutuse
kehtestatud minimaalsetele nõuetele ja juhenditele vastavuse kontrollimise ning RA ja RÜ või
PO ülesannete täitmiseks loa andmise protsess ..................................................................... 20
2.1.3. SV toetuse andmise tingimuste (TAT) õigusakti ja lepingu või selle muutmise eelnõu
kooskõlastamise protsess ....................................................................................................... 25
2.1.4. Norra/EMP programmide toetuse andmise tingimuste kirjelduse (call for proposals)
kooskõlastamise protsess ....................................................................................................... 27
2.1.5. Norra/EMP finantsmehhanismi PO-de programmide üldiste kirjelduste (concept note)
kooskõlastamise protsess ....................................................................................................... 28
2.1.6. Norra/EMP programmilepingute (programme agreement) sõlmimise protsess RKA ja
FMO vahel ............................................................................................................................. 29
2.1.7. Kahepoolsete suhete fondi lepingu ja tehnilise abi lepingu kinnitamise, sealhulgas
ühiskomitee (Joint Committee) asutamise ja rakendamise protsess ...................................... 30
2.1.8. Struktuurivahendite RA-de ja RÜ-de tööprotseduuride kirjelduste ja Norra/EMP PO-de
juhtimis- ja kontrollisüsteemide kirjelduste muudatuste KA/RKA kehtestatud minimaalsetele
nõuetele ja juhenditele vastavuse kontrollimise protsess ....................................................... 33
2.2. TOETUSTE ELLUVIIMISE KORRALDAMISEGA SEOTUD PROTSESSID ................ 37 2.2.1. SV korraldusasutuse järelevalve protsess delegeeritud ülesannete üle ja Norra/EMP
riikliku kontaktasutuse järelevalve protsess ........................................................................... 37
2.2.2. Norra/EMP tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi kasutamise koordineerimise ja
maksete teostamise protsess ................................................................................................... 53
2.2.3. Juhtkonna kinnituse ja kontrollide aastaaruande koostamise ja esitamise protsess ..... 58
2.2.4. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite ning projektiauditite aruannete koostamises
osalemise ning järeltegevuste teostamise tagamise ja kontrollimise protsess ........................ 60
2.2.5. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide oluliste puuduste likvideerimise tegevuskavade ning
administratsiooni vigadest ja erimeelsustega tähelepanekutest tulenevate
finantskorrektsioonide menetlemise protsess ......................................................................... 68
2.2.6. Rahavoogude planeerimise, toetuse andjatele kulude esitamise ja sertifitseerimise,
toetuse andjale toetuse tagasimaksmise ning väljavõtete võrdlemise ja SFOS-i andmete
kontrolli protsess .................................................................................................................... 72
2.2.7. KA/RKA õigusaktide ja juhendmaterjalide koostamise ja uuendamise ning
tõlgendamise protsess ............................................................................................................ 83
2.2.8. Norra/EMP MoU muutmise protsess ........................................................................... 86
2.2.9. Norra/EMP programmilepingute muutmise protsess ................................................... 88
2.2.10. Norra/EMP programmide eeldefineeritud projektide positiivse vastavushindamise
teavitamise protsess ............................................................................................................... 89
2.2.11. Norra/EMP programmide valikukomisjonides (Selection Committee) osalemise
protsess .................................................................................................................................. 90
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 5/189
5
2.3. PLANEERIMISE, SEIRE, HINDAMISEGA JA HORISONTAALSETE TEGEVUSTEGA
SEOTUD PROTSESSID ................................................................................................................. 91 2.3.1. Finantsaruande koostamise protsess ............................................................................ 91
2.3.2. Partnerlusleppe ja rakenduskava muutmise protsess ................................................... 91
2.3.3. Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud meetmete nimekirja muutmise protsess ............. 92
2.3.4. Rakenduskava seirearuande koostamise protsess ........................................................ 93
2.3.5. Rakenduskava seirekomisjoni korralduse protsess ...................................................... 94
2.3.6. Liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahelise aastakoosoleku korraldamise protsess ... 96
2.3.7. Hindamiste protsess ..................................................................................................... 96
2.3.8. Hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande koostamise protsess .............................. 97
2.3.9. Norra/EMP programmide seirearuannete (Annual programme report) koostamise
protsess .................................................................................................................................. 98
2.3.10. Norra/EMP strateegilise aruande koostamise ja doonoritele esitamise protsess ........ 99
2.3.11. Norra/EMP aastakoosoleku korraldamise protsess .................................................. 101
2.3.12. Norra/EMP koostöö komisjonides (Co-operation Committee) osalemise protsess . 102
2.3.13. JKS ja meetmepõhiste riskide hindamise, juhtimise ja maandustegevuste seire protsess
................................................................................................................................ 103
2.3.14. Kommunikatsioonistrateegia koostamise ja uuendamise protsess ........................... 108
2.3.15. Vaiete menetlemise protsess .................................................................................... 110
2.3.16. SFOS kasutajakontode, kasutajate palvete halduse, SFOS kasutajatoe poolt registri
andmete sisestamise ja parandamise ning andmekvaliteedi kontrolli protsess .................... 112
2.3.17. Infosüsteemide arenduse protsess ............................................................................ 118
2.3.18. EK elektroonilise infovahetussüsteemi SFC2014 haldamise protsess ..................... 122
2.3.19. Elektroonilise infovahetussüsteemi GRACE haldamise protsess ............................ 124
3. TOETUSTE RAKENDAMISE OSA ................................................................................ 126
3.1. TOETUSTE TAOTLEMISEGA SEOTUD PROTSESSID ................................................. 126 3.1.1. Taotlemise avamise ettevalmistamine ....................................................................... 127
3.1.2. Taotluste menetlemise protsess avatud taotlemisega rakendusskeemis ..................... 129
3.1.3. Ettepanekute ja taotluste menetlemise protsess investeeringukava korral ................. 136
3.1.4. Otsustusprotsess ......................................................................................................... 138
3.1.5. Taotluste menetlemise protsess prioriteetses suunas nr 13 „Tehniline abi“ .............. 142
3.1.6. Rahastamisvahendi rakendamise lepingu eelnõu ja lepingumuudatuse eelnõu
menetlemine ......................................................................................................................... 143
3.2. KONTROLLITOIMINGUTEGA SEOTUD PROTSESSID .............................................. 144 3.2.1. Maksetaotluse menetlemise protsess ......................................................................... 144
3.2.2. Riigihangete kontrolli protsess................................................................................... 156
3.2.3. Tegevuste kohapealse kontrolli protsess .................................................................... 163
3.2.4. Projekti aruannete kontrolli protsess, v.a prioriteetses suunas nr 13 „Tehniline abi“ 168
3.2.5. ESF andmekorje protsess ja seireandmete koondamine ............................................. 171
3.2.6. Projekti tegevuste järelkontrolli protsess ................................................................... 173
3.2.7. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise kontrolli protsess ..................................... 173
3.3. NÕUETELE MITTEVASTAVUSE, SH ETTEKIRJUTUSE TEGEMISE JA
FINANTSKORREKTSIOONIDE KOOSTAMISE PROTSESS .............................................. 176
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 6/189
6
1. ÜLDOSA
1.1. ÜLDPÕHIMÕTTED
1.1.1. Sisu ja eesmärk
Käesoleva töökorra eesmärgiks on reguleerida ja tagada Riigi Tugiteenuste Keskuse (edaspidi
RTK) kui struktuurivahendite korraldusasutuse (edaspidi KA) ning Norra ja Euroopa
Majanduspiirkonna finantsmehhanismide (edaspidi Norra/EMP) riikliku kontaktasutuse
(edaspidi RKA) ja sertifitseeriva asutuse (edaspidi SA) ülesannete korrektne ja kvaliteetne
täitmine. Töökorras sisalduvates protsessides on kirjeldatud tegevused KA/RKA ja Norra/EMP
SA ülesannete täitmisel ja koostöö teiste osapooltega. Samuti kajastab töökord ülesandeid, mida
RTK täidab KA-na rakendusüksuse (edaspidi RÜ) ülesannete täitmisel.
1.1.2. Kasutusulatus
Töökord kohaldub nii ühtekuuluvuspoliitika fondide rakenduskavale 2014-2020 kui ka enim
puudust kannatavate inimeste abifondi rakenduskavale 2014-2020 käesolevas peatükis toodud
erisustega. Samuti kohaldub töökord Norra/EMP toetuste rakendamisele, kui konkreetse
protsessi sissejuhatavas osas ei ole öeldud teisiti. Protsessid, mille pealkirjas on välja toodud
üksnes struktuurivahendid või üksnes Norra/EMP, kehtivad vastavalt üksnes
struktuurivahenditele/abifondile või Norra/EMP toetustele.
Abifondi rakenduskavale ei kohaldu töökorra järgmised peatükid:
2.3.1 Finantsaruande koostamise protsess, sest selle aruande esitamine ei ole abifondi
määrusega nõutud.
2.3.14 Kommunikatsioonistrateegia koostamise protsess, sest abifondi raames seda ei
tehta.
2.3.17 Infosüsteemide arenduse protsess, sest abifondi raames eraldi arendusi ei tehta
ning kasutatakse registris olemasolevaid võimalusi.
Samuti ei kohaldu abifondi rakenduskavale protsessid, mis reguleerivad üksnes Norra/EMP
toetuste rakendamise protsesse.
Töökord laieneb KA/RKA ja Norra/EMP SA koosseisu kuuluvale RTK toetuste arenduse
osakonnale (edaspidi TAO), toetuste maksete osakonnale (edaspidi TMO), toetuste rakendamise
osakonnale (edaspidi TRO) ning kommunikatsiooniosakonnale (edaspidi KO). Samuti
juhinduvad töökorrast majandustarkvara arenduse osakonna (edaspidi MTO)
struktuurivahendite arendusega tegelevad eksperdid ning peadirektori asetäitja ning tema
otsealluvuses olevad projektijuhid.
TAO-s kohaldub töökord toetuste korraldamise talitusele, teenuste disaini talitusele ning
riskijuhtimise ja järelevalve talitusele. TRO-s kohaldub töökord elukeskkonna arendamise
talituse, ettevõtlus- ja külastuskeskkonna arendamise talituse, sotsiaalse taristu,
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 7/189
7
finantsinstrumentide ja haldusvõimekuse arendamise talituse, elukestva õppe talituse, tööelu
talituse ning kõrgharidus ja teadus talituse struktuurivahenditest rahastatavate nii perioodi
2007-20131 kui ka perioodi 2014-2020 meetmete rakendamisele. TMO-s ja KO-s kohaldub
töökord kogu osakonnale.
Vastavalt Vabariigi Valitsuse 19.03.2020 korraldusega nr 83 kinnitatud “Perioodi 2014–2020
struktuuritoetuse meetmete nimekirjale” täidab TRO perioodil 2014–2020 RÜ ülesandeid
prioriteetses suunas nr 1 „Ühiskonna vajadustele vastav haridus ja hea ettevalmistus osalemaks
tööturul“, nr 2 „Sotsiaalse kaasatuse suurendamine“, nr 3 „Tööturule juurdepääsu parandamine
ja tööturult väljalangemise ennetamine“, nr 4 „Kasvuvõimeline ettevõtlus ja seda toetav teadus-
ja arendustegevus“, nr 5 „Väikese ja keskmise suurusega ettevõtete arendamine ja piirkondade
konkurentsivõime tugevdamine“, nr 9 „Jätkusuutlik linnapiirkondade areng“, nr 12
„Haldusvõimekus“ ja nr 13 „Tehniline abi“ ning perioodil 2007–2013 Vabariigi Valitsuse
19.04.2007 määruse nr 111 kohaselt elukeskkonna arendamise rakenduskava prioriteetses
suunas nr 4 „Piirkondade terviklik ja tasakaalustatud areng” ja nr 6 „Tervishoiu ja hoolekande
infrastruktuuri arendamine”. Samuti täidab TRO abifondi tehnilise abi RÜ ülesandeid.
Ühissätete määruse artikli 125 (korraldusasutuse ülesanded) lõike 2 punktides a ja b, artikli 56
lõikes 3 ning abifondi määruse artikli 32 (korraldusasutuse ülesanded) lõike 2 punktides a ja b
toodud ülesandeid täidab Rahandusministeeriumi riigieelarve osakond (edaspidi RM RO) ning
need on reguleeritud töökorras „Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna tööprotseduurid
struktuurivahendite ja Norra/EMP-ga seotud ülesannete täitmisel perioodiks 2014-2020/2021“.
Mitmete protsesside puhul on kirjeldusse kaasatud Rahandusministeeriumi erinevad osakonnad
(tegevuse eest vastutajad on näidatud protsessikirjelduses) – lisaks riigieelarve osakonnale
finantskontrolli osakond ning riigihangete ja riigiabi osakond (edaspidi RM RRO). Samuti on
kaasatud Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskuse infosüsteemide hoolduse osakonna
süsteemide hoolduse talitus, infosüsteemide teenuste osakonna rakenduste toe talitus ning
infosüsteemide arendusosakonna projektijuhtimise ja analüüsi talitus.
1.1.3. Vastutajad
KA/RKA protsesside järgimise ja rakendamise eest vastutab KA/RKA juht oma volituste piires.
Norra/EMP SA protsesside järgimise ja rakendamise eest vastutab Norra/EMP SA juht oma
volituste piires.
1.1.4. Viited õigusaktidele ja juhenditele
Jrk
nr
Õigusakti/
dokumendi
tüüp
Pealkiri Kellele kohaldub
SV Norra EMP Abi-
fond
1 Perioodi 2007-2013 projektid on lõppenud, mistõttu peamiselt lähtutakse projekti tegevuste järelkontrolli protsessist.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 8/189
8
1. Euroopa Liidu
õigusakt2
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr
1303/2013, 17. detsember 2013, millega kehtestatakse
ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa
Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa Maaelu
Arengu Euroopa Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta ning tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1083/2006 (edaspidi ühissätete
määrus)
X X
2. Euroopa Liidu
õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr
1304/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa
Sotsiaalfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu
määrus (EÜ) nr 1081/2006 (edaspidi ESF määrus)
X X
3. Euroopa Liidu
õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr
1301/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb Euroopa
Regionaalarengu Fondi ja majanduskasvu ja tööhõivesse
investeerimise eesmärgiga seonduvaid erisätteid ning
millega tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr
1080/2006 2006 (edaspidi ERF määrus)
X X
4. Euroopa Liidu
õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr
1300/2013, 17. detsember 2013, mis käsitleb
Ühtekuuluvusfondi ja millega tunnistatakse kehtetuks
nõukogu määrus (EÜ) nr 1084/2006 (edaspidi ÜF
määrus)
X X
5. Euroopa Liidu
õigusakt
Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 223/2014,
mis käsitleb Euroopa abifondi enim puudustkannatavate
isikute jaoks (edaspidi abifondi määrus)
X
6. Euroopa Liidu
õigusakt
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 1255/2014, 17.
juuli 2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 223/2014, mis käsitleb Euroopa
abifondi enim puudust kannatavate isikute jaoks, määrates
kindlaks rakenduskava elluviimise aasta- ja lõpparuannete
sisu, sealhulgas ühiste näitajate loetelu (edaspidi abifondi
delegeeritud määrus)
X
7. Euroopa Liidu
õigusakt
Komisjoni delegeeritud määrus (EL) nr 480/2014,
3.3.2014, millega täiendatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määrust (EL) nr 1303/2013, millega
kehtestatakse ühissätted Euroopa Regionaalarengu Fondi,
Euroopa Sotsiaalfondi, Ühtekuuluvusfondi, Euroopa
Maaelu Arengu Põllumajandusfondi ning Euroopa
Merendus- ja Kalandusfondi kohta, nähakse ette üldsätted
Euroopa Regionaalarengu Fondi, Euroopa Sotsiaalfondi,
Ühtekuuluvusfondi ja Euroopa Merendus- ja
Kalandusfondi kohta.
X
8. Euroopa Liidu
õigusakt
Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 821/2014, 28. juuli
2014, millega kehtestatakse Euroopa Parlamendi ja
nõukogu määruse (EL) nr 1303/2013 rakenduseeskirjad
seoses programmist tehtavate maksete ülekandmise ja
haldamise ning rahastamisvahendite aruandluse
üksikasjaliku korraga, toiminguga seotud teabe- ja
teavitamismeetmete tehniliste omadustega ning andmete
kirjendamise ja salvestamise süsteemiga.
X
9. Rahvus-
vahelised
õigusaktid
Norra finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise
memorandum (edaspidi MoU)
X
2 Lisaks parlamendi ja nõukogu määrustele reguleerivad SV rakendamist mitmed EL tasandi delegeeritud
määrused, rakendusmäärused ja juhendid, mis on leitavad siit:
http://ec.europa.eu/regional_policy/et/information/legislation/guidance/
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 9/189
9
10. Rahvus-
vahelised
õigusaktid
EMP finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise
memorandum (edaspidi MoU)
X
11. Rahvus-
vahelised
õigusaktid
Norra finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärus X
12. Rahvus-
vahelised
õigusaktid
EMP finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmäärus X
13. Rahvus-
vahelised
õigusaktid
Sõlmitavad programmilepingud X X
14. Siseriiklik
seadus
Välissuhtlemisseadus X X
15. Siseriiklik
seadus
Perioodi 2014-2020 struktuuritoetuse seadus (edaspidi
STS)
X X X X
16. Siseriiklik
seadus
Haldusmenetluse seadus (edaspidi HMS) X X X X
17. Siseriiklik
seadus
Riigihangete seadus (edaspidi RHS) X X X X
18. Vabariigi
Valitsuse
määrus
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse taotlemise ja
taotluste menetlemise nõuded toetuse andmise tingimuste
kehtestamisel (edaspidi taotluste menetlemise määrus)
X X
19. Vabariigi
Valitsuse
määrus
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetusest hüvitatavate
kulude abikõlblikuks lugemise, toetuse väljamaksmise
ning finantskorrektsioonide tegemise tingimused ja kord
(edaspidi ühendmäärus)
X X X X
20. Vabariigi
Valitsuse
määrus
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmise ja
kasutamise auditeerimine (edaspidi auditi määrus)
X X
21. Vabariigi
Valitsuse
määrus
Perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse andmisest
avalikkuse teavitamise, toetusest rahastatud objektide
tähistamise ning EL osalusele viitamise nõuded ja kord
(edaspidi teavitamismäärus)
X X
22. Vabariigi
Valitsuse
määrus
Struktuuritoetuse registri pidamise põhimäärus (edaspidi
registri määrus)
X X X X
23. Vabariigi
Valitsuse
korraldus
VV korralduse 19.03.2020 korraldus nr 83 “Perioodi
2014–2020 struktuuritoetuse meetmete nimekiri”
(edaspidi SF meetmete nimekiri)
X X
24. Vabariigi
Valitsuse
määrus
Aastatel 2014–2021 Euroopa Majanduspiirkonna
finantsmehhanismist ja Norra finantsmehhanismist
vahendite taotlemise ja kasutamise tingimused ja kord
(edaspidi VV NO/EMP määrus)
X X
25. Muud
õigusaktid ja
dokumendid
Rahandusministri 16.08.2018 käskkiri nr 1.1-4/146 „2007-
2013 ja 2014-2020 perioodi struktuuritoetuse
korraldusasutuse ja sertifitseerimis(makse)asutuse
ülesannete täitja määramine“
X X
26. Muud
õigusaktid ja
dokumendid
Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus X X X X
27. Muud
õigusaktid ja
dokumendid
RTK kvaliteedijuhtimissüsteemi dokumentide ohje kord X X X X
28. Muud
õigusaktid ja
dokumendid
RTK peadirektori asetäitja 31.03.2020 a käskkiri nr 1.12 /
0022 „Toetuse andjate ja kontrollijate määramine“
(edaspidi RTK ülesannete käskkiri)
X X X X
29. Muud
õigusaktid ja
dokumendid
RTK asjaajamiskord X X X X
30. Muud
õigusaktid ja
dokumendid
Rahandusministeeriumi riigieelarve osakonna
tööprotseduurid struktuurivahendite ja Norra/EMP-ga
seotud ülesannete täitmisel
X X X X
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 10/189
10
31. Muud
õigusaktid ja
dokumendid
RTK personalivaldkonna töökorrad ja juhendid X X X X
Samuti lähtutakse kõikidest asjassepuutuvatest Euroopa Komisjoni ning KA, RKA, SA ning
FMO väljatöötatud juhendmaterjalidest, mis on kättesaadavad veebilehe
ww.struktuurifondid.ee ekstranetis.
Struktuurivahenditega seotud dokumente tuleb säilitada vastavalt STS § 35 lõikele 1 (ÜSM art
140) neli aastat, alates selle aasta 31. detsembrist, millal 30. juuni seisuga on kõikide projektis
abikõlblikuks arvatud kulude alusel toetus välja makstud, välja arvatud, kui muus õigusaktis on
sätestatud pikem tähtaeg (nt riigiabi puhul 10 aastat). Samuti tuleb säilitada pikemalt
arhiiviseaduse tähenduses dokumente, mis on Rahvusarhiivi poolt tunnistatud
arhiiviväärtuslikeks. Sellised dokumendid antakse peale säilitamistähtaega üle Rahvusarhiivile.
Norra/EMP 2014-2021 finantsmehhanismide rakendamisega seotud dokumente säilitatakse
Norra/EMP 2014-2021 rakendusmääruse artikli 9.8 tingimuste kohaselt vähemalt 3 aastat
pärast viimase programmi lõpparuande kinnitamist NMFA/FMC poolt.
1.1.5. Korrale lisanduvad dokumendid
Töökorrale lisanduvad dokumendid (vormid ja metoodika, sh nende muudatused) ei kinnitata
käesoleva korra käskkirjaga. Lisade loomise, muutmise ja täpsustamise õigus on vastavalt oma
vastutusvaldkonnale TAO või TRO osakonnajuhatajal3. Muudatused valmistab ette TAO
ärianalüütik või vastavalt oma vastusvaldkonnale TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhataja ja/või järelevalve riskiekspert. Lisade ettevalmistaja tagab, et dokumentide kehtivad
versioonid oleks kättesaadavad ja avaldatud siseveebis ning muutustest on vormide ja
metoodika kasutajaid teavitatud.
Lisa 1 –Hangete ekspertiisi kitsama fookusega II tasandi kontroll-leht
Lisa 4 – Maksetaotluse valimipõhise kuludokumentide kontrolli metoodika
Lisa 5 – Siseriiklike rahastamisvahendite maksetaotluste valimipõhise kuludokumentide kontrolli
metoodika
Lisa 6 – Rahastamisvahendi maksetaotluse kontroll-leht
Lisa 7 – EstFundile väljamakstud kulude tõendatuse kontroll-leht
Lisa 8 – Hanke ekspertiisi kontroll-leht
Lisa 9 – Eelpaikvaatluse protokoll
Lisa 10 – Kohapealse kontrolli valimi moodustamise metoodika
Lisa 11 – Kohapealne tegevuste kontrolli protokoll (projekti vältel)
Lisa 12 – Projekti tulemuste ja eesmärkide hindamise (seire) kontroll-leht
Lisa 13 – FI tulemuste ja eesmärkide hindamise (seire) kontroll-leht
Lisa 14 – Järelkontrolli protokoll
Lisa 15 – Meetmepõhise riskihindamise metoodika
3 Alates 01.04.2020 kehtivad dokumendid või varasemalt kehtestatud dokumentide muudatused kinnitavad TAO
või TRO osakonnajuhataja. Varasemalt töökorra lisana kinnitatud, kui alates 01.04.2020 muutmata kujul
kasutatavaid dokumente korduvalt ei kinnitata.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 11/189
11
Lisa 16 – Projekti tulemuste ja eesmärkide hindamise (järelaruanne) kontroll-leht
Lisa 17 – Maksetaotluse, ettemakse taotluse ja ettemakse aruande kontroll-leht
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 12/189
12
1.2. LÜHENDID
AA – auditeeriv asutus
Abifond – Euroopa abifond enim puudust kannatavate isikute jaoks
AFCOS – Anti-Fraud Co-ordinating Service
DHS – dokumendihaldussüsteem
Doonorid – Island, Liechtenstein ja Norra
e-toetus – struktuuritoetuse registri toetuse saaja poolne keskkond
ECA – Euroopa Kontrollikoda
EK – Euroopa Komisjon
EMA – ettemakse kasutamise aruanne
EMT – ettemakse taotlus
ERF – Euroopa Regionaalarengu Fond
ESF – Euroopa Sotsiaalfond
FKO – finantskorrektsiooni otsus
FMC – EMP mehhanismi juhtkomitee, mis on määratud doonorriikide Standing Commitee
poolt (Financial Mechanism Committee)
FMO – Norra/EMP finantsmehhanismide kantselei, kes vastutab doonorite nimel
finantsmehhanismide jooksva rakendamise eest (Financial Mechanism Office). Kui õigusaktist
tuleneb kohustus esitada dokumendid NMFA-le või FMC-le, siis esitatakse tehniliselt
materjalid FMO-le
GRACE – FMO infosüsteem
IMS – Irregularity Management System
IA – Norra/EMP rikkumiste asutus (Irregularities Authority)
JIRA – projektihalduse keskkond, kus toimub Riigi Tugiteenuste Keskuse osakondade
tööülesannete täitmise haldamine
JKS – juhtimis- ja kontrollisüsteem
JCBF – Kahepoolsete suhete juhtkomisjon (Joint Commitee for Bilateral Funds)
KA – struktuurivahendite korraldusasutus
KAMIN – korraldusasutuse miinimumnõuded taotluste menetlemise, toetuse väljamaksmise
ja elluviimise kontrollimisele
KO – Riigi Tugiteenuste Keskuse kommunikatsiooniosakond
MoU – Norra finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise memorandum ja EMP
finantsmehhanismi vastastikuse mõistmise memorandum (Memorandum of Understanding)
MT – makse taotlus
MTO – Riigi Tugiteenuste Keskuse majandustarkvara arenduse osakond
NMFA – Norra välisministeerium (Norwegian Ministry of Foreign Affairs)
Norra/EMP – Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna finantsmehhanismid
Norra/EMP SA - Norra/EMP toetuste sertifitseeriv asutus
OJ – osakonna juhataja
OLAF – Euroopa Liidu Pettustevastane Amet (European Anti-Fraud Office)
OP – ühtekuuluvuspoliitika rakenduskava või abifondi rakenduskava
PO – Norra/EMP programmioperaator
PDA – peadirektori asetäitja
RA – rakendusasutus
RHS – riigihangete seadus
RKA – riiklik kontaktasutus Norra/EMP programmides
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 13/189
13
RM – Rahandusministeerium
RM RKO – Rahandusministeeriumi riigikassa osakond
RM RO – rahandusministeeriumi riigieelarve osakond
RM RRO – Rahandusministeeriumi riigihangete ja riigiabi osakond
RMIT – Rahandusministeeriumi Infotehnoloogiakeskus
RTK – Riigi Tugiteenuste Keskus
RÜ – rakendusüksus sh Norra/EMP elluviija
SA – struktuurivahendite sertifitseeriv asutus, mis on osa KA-st
SAP – raamatupidamisprogramm
SFCS – struktuuritoetuse registri analüüsi ja aruandlussüsteem ehk kesksüsteem
SFC2014 – Euroopa Komisjoni struktuurivahendite dokumendihaldussüsteem
SFOS – struktuuritoetuse register
Sharepoint - dokumentide säilitamiseks kasutatav kataloog RM võrgukettal
STS – perioodi 2014–2020 struktuuritoetuse seadus
SV – struktuurivahendid
TAO – Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste arenduse osakond
TART – toetuse andmise tingimusi rakendusasutuse tegevusteks sätestav käskkiri
TAT – toetuse andmise tingimused
TJ – talituse juhataja
TMO – Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste maksete osakond
TPK – tööprotseduuride kirjeldus
TRO – Riigi Tugiteenuste Keskuse toetuste rakendamise osakond
TS – toetuse saaja
VV – Vabariigi Valitsus
ÜF – Ühtekuuluvusfond
ÜKP – ühtekuuluvuspoliitika
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 14/189
14
1.3. ASUTUSE STRUKTUUR
Vastavalt STS-ile vastutab RTK struktuurivahendite rakendamisel KA ja SA ülesannete, aga
ka RÜ ülesannete täitmise eest. KA ülesanded struktuurivahendite rakendamisel on sätestatud
ühissätete määruse artiklis 125 (Korraldusasutuse ülesanded), v.a art 125 lg 2 p a ja b, art 56 lg
3, art 114 lg 2 ning abifondi määruse artiklis 32 (Korraldusasutuse ülesanded), v.a art 32 lg 2 p
a ja b. Nimetatud artiklites toodud ülesannetest täidab KA üldjuhul vaid neid, mis ei ole edasi
delegeeritud RA-dele või RÜ-dele või mis ei ole seotud seiret ja hindamist puudutavate
tegevustega. RTK-siseselt ei ole KA RÜ-le edasi delegeerinud ühissätete määruse artiklis 125
toodud ülesandeid. Meetmed, mille osas KA täidab ise RÜ ülesandeid, on toodud välja töökorra
peatükis 1.1.2 ning nende rakendamine on kirjeldatud töökorra 3. osas „Toetuste rakendamise
osa“.
Vastavalt ühissätete määruse artikli 123 lõikes 3 ja abifondi määruse artikli 31 lõikes 3 lubatule,
täidab KA lisaks samade määruste artiklites 126 ja 33 toodud SA ülesandeid.
Norra/EMP toetuste kontekstis täidab RTK vastavalt MoU-le RKA ning SA ülesandeid. RKA
ülesanded Norra/EMP finantsmehhanismide rakendamisel on toodud Norra/EMP
rakendusmääruse artiklis 5.3 ning neid täidab TAO. Norra/EMP SA ülesanded on toodud
rakendusmääruse artiklis 5.4 ning neid täidab TMO. Rikkumiste raporteerimise kohustus
doonoritele IA-na on Norra/EMP raames AFCOS-el.
AA ülesandeid täidab RM finantskontrolli osakond, mis on oma ülesannete täitmisel täielikult
sõltumatu KA/RKA-st ja Norra/EMP SA-st.
RTK siseselt on erinevate KA/RKA ning Norra/EMP SA ülesannete täitmise aluseks RTK
põhimäärus. Vastavalt RTK põhimääruse § 201 punkti 1 alapunktile 2 on KA/RKA juhiks RTK
peadirektori asetäitja. KA/RKA ülesandeid täidavad neli tema alluvuses olevat osakonda –
TAO, TMO, TRO ja KO. Samuti täidavad KA/RKA ülesandeid RTK projektijuhid. Vastavalt
RTK põhimääruse § 173 lõikele 2 on Norra/EMP SA juhiks RTK peadirektor.
KA/RKA ja Norra/EMP SA ülesannete täitmine RTK-s on korraldatud alljärgnevalt:
TAO peamiseks vastutusvaldkonnaks KA/RKA rolli täitmisel on rakendamise
koordineerimine, mh struktuuritoetuse seaduse ja selle horisontaalsete õigusaktide
väljatöötamisse sisendi andmine RM-ile, administratsiooni nõustamine nende rakendamisel,
toetuse andmise tingimuste õigusaktide kooskõlastamine, KA protseduuride väljatöötamine ja
rakendussüsteemi arendus, RA-de ja RÜ-de vastavushindamise läbiviimine, AA poolt läbi
viidud auditite järeltegevuste jälgimine, KA järelevalve teostamine RA-de ja RÜ-de tegevuse
üle, KA kontrollide läbiviimine, Euroopa Komisjonile ja NMFA/FMC/FMO-le kulude
sertifitseerimiseks vajaliku info edastamine TMO-le, vajadusel toetuse saajatele tehtavate
maksete peatamine, rikkumiste, pettuse kahtluste ja tagastuste jooksev jälgimine ja aruandluse
koostamine.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 15/189
15
TAO ülesandeks on ka struktuurivahendite ja Norra/EMP administratsiooni riskide hindamise
eestvedamine ning sisendi andmine RM-ile seire teostamiseks partnerlusleppe, SV
rakenduskava ja abifondi rakenduskava elluviimise üle, samuti hindamiste läbiviimisel
osalemine. TAO on peamiseks kontaktiks Euroopa Komisjonile erinevates rakendamist
puudutavates küsimustes ning Euroopa Komisjoni ja Euroopa Kontrollikoja auditimissioonide
ajal. TAO ärianalüütikud teostavad struktuurivahendite infosüsteemi funktsionaalsuse
arendamiseks ja tööprotseduuride optimeerimiseks ärianalüüse.
TMO vastutab ühissätete määruse artiklis 126 ja abifondi määruse artiklis 33 ning
rakendusmääruse artiklis 5.4 toodud SA funktsioonide täitmise eest.
TRO vastutab RTK toetusmeetmete rakendamise eest, menetleb taotlusi ja projekte, teostab
TART-ide ja rahastamisvahendi rakendamise lepingu elluviimist, viib läbi kontrollitoiminguid
maksetaotlustes, teostab eesmärkide ja tulemuste saavutamise ning kohapealseid tegevuste
kontrolle. TRO kaasab kontrollitoimingute läbiviimiseks TAO hankeeksperte riigihangete
kontrollis, järelevalve eksperte maksetaotluste, tegevuste kohapealsete kontrollide ja nõuetele
mittevastavuse menetluses ja juriste.
KO vastutab teavitus- ja avalikustamistegevuste ning struktuurivahendite alase teadlikkuse
tõstmise tegevuste eest.
Projektijuhi ülesanneteks on horisontaalsete projektide juhtimine, toetuste valdkonna
tulemusjuhtimise süsteemi väljatöötamine ning KA keskse info juhtimise korraldamine.
Lisaks nimetatud osakondadele pakuvad KA-le IT tugiteenuseid Rahandusministeeriumi
Infotehnoloogiakeskus (edaspidi RMIT) ja MTO. RMIT korraldab arenduskeskkondade ja
andmebaasi haldust, andmete varundamist. MTO tagab KA poolt tellitavate arenduste ja
aruannete loomise ja kättesaadavaks tegemise ja kasutajatuge ning kasutajate koolitust. Saadud
ja väljamakstud struktuuritoetuse üle arvestuse pidamist teeb RTK finantsarvestuse osakond.
Riigihangete ja riigiabi küsimustes konsulteerib KA/RKA-d RM RRO.
Seire ja hindamisega seotud ülesannete täitmise eest vastutab RM RO.
KA/RKA ja Norra/EMP SA töötajate valikul ja arendamisel lähtutakse dokumentidest „RTK
personali värbamise ja valiku, töösuhete vormistamise ning töölt vabastamise kord“ ning „Riigi
Tugiteenuste Keskuse arendamise ja koolitustel osalemise kord“. Uus töötaja suunatakse
kesksele uue töötaja koolitusele ja lisaks pakutakse toetuste valdkonnaspetsiifilisi koolitusi.
Samuti rakendatakse uuele töötajale tööülesannete täitmisel täiendavaid juhiseid, selgitusi ja
tutvustatakse tööprotsesse.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 16/189
16
Joonis 1. Riigi Tugiteenuste Keskuse struktuur alates 1.04.2020
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 17/189
17
2. TOETUSTE KORRALDAMISE OSA
2.1. SÜSTEEMI ETTEVALMISTAMISEGA SEOTUD PROTSESSID
2.1.1. KA/RKA vastavusauditi ja juhtimis- ja kontrollisüsteemide
auditeerimise protsess ja EK/NMFA/FMC teavitamine süsteemi
valmisolekust
Protsess kirjeldab KA/RKA ja Norra/EMP SA tegevusi rakendusperioodi alguses läbiviidava
KA/RKA ja Norra/EMP SA juhtimis- ja kontrollisüsteemi vastavusauditi ning
rakendusperioodi jooksul läbiviidavate KA/RKA ja Norra/EMP SA juhtimis- ja
kontrollisüsteemide auditite läbiviimise raames.
KA määramist ja vastavushindamist käsitlevad SV ja abifondi kontekstis ühissätete määruse
artiklid 123 ja 124 ning abifondi määruse artiklid 31 ja 35. Norra/EMP SA määramist ja
vastavushindamist käsitlevad Norra ja EMP rakendusmääruse artiklid 1.5, 2.5, 5.1, 5.2 ja 5.4.
Norra/EMP kontekstis käsitlevad RKA määramist Norra ja EMP rakendusmääruste artiklid 1.5
paragrahv 1 p d, 2.5 ja 5.2. Norra/EMP puhul tuleb lähtuvalt rakendusmääruse artiklist 5.7
lisada liikmesriigi juhtimis- ja kontrollisüsteemi kirjeldusele AA hinnang süsteemi nõuetele
vastavuse kohta.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. KA/RKA vastavusauditi algatamine
1.1
TAO teenuse
arendamise
ekspert (edaspidi
protseduuride
koordinaator)
/Norra/EMP
koordinaator4
Koostab KA/RKA vastavusauditi (vajadusel
järelauditi) algatuskirja esitamiseks AAle ning
edastab selle koos KA tööprotseduuride
kirjeldusega või RKA JKK-ga DHS-i kaudu
kooskõlastamiseks TAO juhatajale.
10
tööpäeva
(edaspidi
tp)
1.2 TAO juhataja Kooskõlastab algatuskirja ning edastab selle
KA/RKA juhile DHS-i kaudu
allkirjastamiseks.
2 tp
1.3 KA juht/RKA juht Allkirjastab ja edastab DHS-i kaudu KA/RKA
vastavusauditi (vajadusel järelauditi)
algatuskirja ning KA tööprotseduuride
kirjeldused või RKA JKK AA-le (cc TMO
juhatajale).
2 tp
1.4 Protseduuride
koordinaator/
Salvestab vastavusauditi (vajadusel järelauditi)
algatuskirja Sharepointi.
2 tp
4 TAO teenuse arendamise ekspert, kes vastutab Norra/EMP valdkonna eest – edaspidi kõigis protseduurides
Norra/EMP koordinaator.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 18/189
18
Norra/EMP
koordinaator
2. KA vastavusauditi või KA/RKA ja Norra/EMP SA juhtimis- ja kontrollisüsteemi
auditi läbiviimine ja järeltegevuste teostamine
2.1 AA Viib läbi vastavusauditi, selle järelauditi või
juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditi. Esitab
auditi aruande projekti e-posti teel KA/RKA-le
kommenteerimiseks.
Vastavalt
jooksvale
vajadusele
2.2 Protseduuride
koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Koordineerib auditi aruande projektile
seisukohtade andmist kaasates TAO, TMO ja
vajadusel RM ametnikke vastavalt AA-ga
kokku lepitud tähtajale. Vajadusel küsib
täpsustusi AA-lt.
AAga
kokkulepit
ud tähtaeg
2.3 TAO juhataja Kooskõlastab KA/RKA seisukohtadega auditi
aruande projekti.
3 tp
2.4 Protseduuride
koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Edastab AA-le e-posti teel KA/RKA
kommentaaridega auditi aruande projekti
vastavalt AA-ga kokku lepitud tähtajale.
AAga
kokkulepit
ud tähtaeg
2.5 AA Esitab allkirjastatud auditi lõpparuande
KA/RKA-le ning sisestab lõpparuandes toodud
järeltegevused SFOS JKS auditite moodulisse.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
2.6 TAO juhataja Määrab tähelepaneku järeltegevuste elluviijad,
kaasates vajadusel RM-i ja TMO juhataja.
5 tp
2.7 Protseduuride
koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Koordineerib auditi lõpparuandes toodud
järeltegevuste tähtaegset elluviimist kaasates
asjakohaseid TAO, TMO ja RM-i ametnikke ja
tagab järeltegevuste info kandmise SFOS-i
JKS auditi moodulisse. Vajadusel küsib
täpsustusi AA-lt.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
2.8 TMO
finantsekspert
Juhul kui audit viiakse läbi vaid SA või
Norra/EMP SA funktsioonide täitmisele,
annab auditi aruande projektile seisukohad
kooskõlastades need eelnevalt TMO
juhatajaga.
Tagab auditi lõpparuandes toodud
järeltegevuste tähtaegse elluviimise ning
seotud info kandmise SFOS-i JKS auditi
moodulisse. Vajadusel küsib täpsustusi AA-lt.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
2.9 AA Annab SFOS JKS mooduli vahendusel
kinnituse järeltegevuste piisavusele. Juhul kui
AA ei hinda järeltegevusi piisavaks,
alustatakse uuesti järeltegevuste elluviimisest.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
3. KA vastavaks tunnistamine struktuurivahendite rakendamiseks
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 19/189
19
3.1 TAO jurist Kui AA on vastavusauditi, vajadusel selle
järelauditi järeltegevuste piisavusele oma
kinnituse andnud, valmistab VV istungiks ette
KA vastavaks tunnistamise korralduse
materjalid ning esitab need ametlikuks
kooskõlastamiseks asjakohastele RA-dele ja
Riigikantseleile. Salvestab materjalid
Sharepointi.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
3.2 Protseduuride
koordinaator
Koostab pärast VV poolset KA vastavaks
tunnistamist ametliku kirja KA vastavaks
tunnistamisest EK-le esitamiseks.
5 tp
3.3 KA juht Allkirjastab EK-le edastatava kirja. 2 tp
3.4 AA Edastab EK vastava nõude esitamisel EK-le
(koopia KA juht, TMO juhataja) KA
vastavusauditi lõpparuande ning arvamuse KA
vastavuse kohta ühissätete määruse artiklis 124
ja abifondi määruse artiklis 35 sätestatud
nõuetele, EK nõudmisel ka KA
tööprotseduuride kirjeldused.
Teavitab programmperioodi jooksul EK-d
juhul kui juhtimis- ja kontrollisüsteemide
auditi tulemusena tuvastatakse, et KA ei vasta
ühissätete määruse artiklis 124 ja abifondi
määruse artiklis 35 sätestatud nõuetele.
3.5 Protseduuride
koordinaator
Kui EK esitab vastavusauditi kohta kirjalikult
märkusi kahe kuu jooksul alates dokumentide
kättesaamisest, koordineerib koordinaator
vastuskirja koostamist EK märkustega
arvestamise või põhjendatud mittearvestamise
kohta kaasates asjakohaseid ametnikke (nt
TMO, RM jne). Lisab vastuskirja DHS-i,
lisades kooskõlastusringi TAO juhataja.
15 tp
3.6 KA juht Allkirjastab vastuskirja ning edastab EK-le. 3 tp
3.7 Protseduuride
koordinaator
Edastab kirja dokumendihaldussüsteemi kaudu
TMO juhatajale teadmiseks. Salvestab
materjalid Sharepointi.
2 tp
4. EK teavitamine muudatustest struktuurivahendite rakendussüsteemis
4.1 Protseduuride
koordinaator
Pärast muudatuste toimumist
rakendussüsteemis uuendab andmeid
infosüsteemis SFC2014.
10 tp
5. Norra/EMP juhtimis- ja kontrollisüsteemi FMO-le esitamine kinnitamiseks
hiljemalt 6 kuu jooksul alates viimasest MoU allkirjastamisest
5.1 Norra/EMP
koordinaator
Kui AA on vastavusauditi, vajadusel selle
järelauditi järeltegevuste piisavusele oma
kinnituse andnud, valmistab ette ametliku kirja
RKA vastavaks tunnistamisest FMO-le
10 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 20/189
20
esitamiseks. Kirjale lisatakse AA arvamus JKK
nõuetele vastavuse kohta.
5.2 RKA juht Allkirjastab kirja DHS-is ning edastab FMO-
le.
3 tp
5.3 Norra/EMP
koordinaator
Edastab kirja DHS-i kaudu TMO juhatajale
teadmiseks. Salvestab kõik asjakohased
Norra/EMP JKK materjalid Sharepointi
vastavasse kausta.
2 tp
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Taotlus AA-le
vastavusauditi
/järelauditi
algatamiseks koos
alusmaterjalidega
Protseduuride
koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Vastavushindamine 2013
Välisvahendid – EMP-Norra
2014-2020
Elektrooniliselt
Vastavusauditi/
Järelauditi
lõpparuanne
AA SFOS JKS auditite moodul
+ Norra/EMP materjalid
Elektrooniliselt
Vabariigi Valitsuse
istungi materjalid
asutuse vastavaks
tunnistamise kohta
Protseduuride
koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 -
Vastavushindamine 2013
Välisvahendid – EMP-Norra
2014-2020
Elektrooniliselt
KA
vastavushindamist
puudutav
kirjavahetus EK-ga
või FMO-ga
Protseduuride
koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 -
Vastavushindamine 2013
Välisvahendid – EMP-Norra
2014-2020
Elektrooniliselt
2.1.2. RA-de ja RÜ-de tööprotseduuride ja PO-de JKK-de kirjelduse
korraldusasutuse kehtestatud minimaalsetele nõuetele ja
juhenditele vastavuse kontrollimise ning RA ja RÜ või PO
ülesannete täitmiseks loa andmise protsess
Protsess kirjeldab KA/RKA tegevusi, mida tehakse seoses RA ja RÜ tööprotseduuride ja
Norra/EMP PO juhtimis- ja kontrollisüsteemide KA juhendites seatud minimaalsetele nõuetele
vastavuse hindamiseks ning ülesannete täitmiseks loa andmiseks.
Vastavalt ühissätete määruse artikli 123 lõikele 6 ja abifondi määruse artikli 31 lõikele 6 võib
liikmesriik delegeerida osa KA ülesandeid RÜ-dele/RA-dele, kuid vastavalt ühissätete määruse
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 21/189
21
artiklile 122 lg 1 peab KA tagama, et juhtimis- ja kontrollisüsteemid on vastavuses ühissätete
määruse artiklites 72, 73 ja 74 ning abifondi määruse artiklis 30 tooduga.
Norra/EMP finantsmehhanismi rakendusmääruste artiklist 5.3 tuleneb RKA-le üldine vastutus
Norra/EMP rakendussüsteemi toimimise eest ning seetõttu kooskõlastatakse Norra/EMP PO-
de juhtimis- ja kontrollisüsteemid RKA poolt. Juhul kui PO on oma teatud ülesanded
delegeerinud RÜ-le, siis kooskõlastab RKA vastavad RÜ tööprotseduurid. Kuna Norra/EMP
toetuste raames ei ole doonorite poolt eraldi detailseid tingimusi vastavuskontrolli jaoks seatud,
siis lähtub RKA Norra/EMP PO-de JKK-sid hinnates SV KA juhenditest.
Vastavushindamise läbiviimiseks on KA välja töötanud ja kehtestanud kolm erinevat
juhendmaterjali „Korraldusasutuse miinimumnõuded taotluste menetlemise, toetuse
väljamaksmise ja elluviimise kontrollimisele“; „Miinimumnõuded rakendusüksusele ja –
asutusele tööprotseduuride kirjelduse koostamiseks“ ning „Juhendmaterjal juhtimis- ja
kontrollisüsteemide ning projektiauditite järeltegevuste menetlemiseks“, millele tuginedes on
kõik RA-d ja RÜ-d oma tööprotseduurid välja töötanud. Vastavushindamise käigus kontrollib
KA/RKA RA-de, RÜ-de protseduure ja PO-de JKK-sid järgmistes aspektides (Norra/EMP
puhul võib PO JKK-s olla põhjendatud SF minimaalsetest nõuetest leebem lahendus, nt viidatud
RÜ protseduuridele, kus asjakohane):
üldine struktuur ja tööjaotus asutuses;
taotluste menetlemine;
vähese tähtsusega abi ja riigiabi andmise kontrollimine;
maksetaotluste kontroll;
riigihangete kontroll;
kohapealne tegevuste kontroll;
rahastamisvahendi rakendaja tegevuste kontroll;
projekti eesmärkide ja tulemuste saavutamise kontroll;
tuvastatud nõuetele mittevastavuste ja pettuse kahtlusega juhtumite menetlemine ja
nendest teavitamine;
finantskorrektsiooni otsuse tegemine;
SFOS-i andmekvaliteedi kontroll, kontode loomine ja haldus;
vaidemenetlus;
auditi järeltoimingute tegevused;
Norra/EMP puhul lisaks aruannete koostamine ja esitamine.
Vastavushindamise läbiviimisel kontrollitakse TPK-d KA juhendites toodud nõuete alusel.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Struktuurivahendite rakendamise RA-de ja RÜ-de juhtimis- ja kontrollisüsteemide
vastavushindamise ja ülesannete täitmiseks loa andmise protsess
1.1 TAO juhataja Informeerib RA/RÜ-sid juhendmaterjalidest,
mille järgi tuleb protseduurid koostada, kusjuures
eraldi on vastavushindamise enesekontrolli
kontroll-lehel (edaspidi kontroll-leht) välja
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 22/189
22
toodud KA kehtestatud minimaalsed nõuded,
millega arvestamine protseduurides on
vastavushindamise aluseks.
1.2 RA või RÜ
(edaspidi vastavus-
hindamise
taotleja)
Asutus, kes soovib saada RA-ks või RÜ-ks,
koostab KA kõiki juhendmaterjale arvesse võttes
oma protseduurid ja esitab need KA
vastavushindamiseks. Vastavushindamiseks
esitatakse ka vastavushindamise kontroll-leht,
kuhu on märgitud viited iga KA poolt kehtestatud
minimaalse nõude täitmise kohta.
Vastavalt
vajadusele
1.3 TAO teenuse
arendamise ekspert
KA annab hinnangu, kas protseduurides
kirjeldatu vastab KA juhendites kehtestatud
minimaalsetele nõuetele, kasutades selleks
vastavushindamise kontroll-lehte ning kaasates
vajadusel TAO valdkonna
eksperte/juristi/talituse juhatajat. Kui mõnele
kontrollküsimusele on antud negatiivne hinnang,
teeb vastava märke kontroll-lehele ning saadab e-
kirja vastavushindamise taotlejale, tuues välja,
milline osa protseduuridest vajab korrigeerimist,
andes tähtaja uuendatud protseduuride
hindamiseks esitamiseks. Seejärel kontrollib
uuesti korrigeeritud protseduuride kirjeldust.
10 tp
1.4 TAO teenuse
arendamise ekspert
Kui kõikidele kontrollküsimustele on antud
positiivne hinnang, edastab lõpliku versiooni
kontroll-lehest koos lõpliku versiooniga TPK-st
ja kontrolliajalugu kajastavast kontroll-lehest
TAO juhatajale e-kirja teel kooskõlastamiseks.
5 tp
1.5 TAO juhataja Vaatab läbi vastavushindamise kontroll-lehe ja
esitatud lisamaterjalid, annab tagasiside kontrolli
teostanud eksperdile esitatud materjalide kohta.
5 tp
1.6 TAO teenuse
arendamise ekspert
Pärast TAO juhataja heakskiitu algatab DHS-is
RA või RÜ vastavushindamise lõpphinnangu
kinnitamise, lisades DHS-i lõpliku versiooni
TPK-st, kontrolliajalugu kajastava kontroll-lehe
ning kontrollija digiallkirjastatud lõpliku
kontroll-lehe.
2 tp
1.7 TAO juhataja Kinnitab DHS-is RA või RÜ positiivse
vastavushindamise läbimise lõpphinnangu.
3 tp
1.8 TAO teenuse
arendamise ekspert
Informeerib e-kirjaga vastavushindamise
taotlejat KA lõpphinnangust ning palub e-kirjaga
esitada KA-le kinnitatud versiooni asutuse TPK-
st. Saadab e-kirja koopia ka AA-le ja TMO-le,
RÜ puhul ka asjakohas(t)ele RA(de)-le.
5 tp
1.9 TAO teenuse
arendamise ekspert
Salvestab RÜ/RA TPK tööversioonid, KA
tagasiside, kooskõlastatud TPK ning
vastavushindamise kontroll-lehe ning kinnitatud
TPK Sharepointi vastavasse kataloogi.
1 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 23/189
23
1.10 TAO jurist RTK valmistab ette peadirektori asetäitja
käskkirja, millega antakse luba RA ja RÜ
ülesandeid täitma asuda ning algatab DHS-is
menetlusringi vastavalt RTK asjaajamiskorrale.
5 tp
1.11 TAO teenuse
arendamise ekspert
Kannab info tegutsemisloa saanud asutuse kohta
infosüsteemi SFC2014.
5 tp
2. Norra/EMP vahendite PO-de juhtimis- ja kontrollisüsteemide vastavushindamise
protsess
2.1 Norra/EMP
koordinaator
Informeerib PO-sid nõuetest ja/või
juhendmaterjalidest, mille järgi tuleb
protseduurid koostada.
5 tp
2.2 PO või RÜ
(edaspidi vastavus-
hindamise
taotleja)
Asutus, kes soovib saada PO-ks või RÜ-ks,
koostab RKA kõiki nõudeid/juhendmaterjale
arvesse võttes oma JKK (PO)/TPK (PO, RÜ) ja
esitab need RKA-le vastavushindamiseks.
Vastavalt
vajadusele
2.3 TMO ekspert/
Norra/EMP
koordinaator
Veendub, kas JKK/TPK vastab RKA kehtestatud
nõuetele, kaasates vajadusel TAO valdkonna
eksperte/juristi/talituse juhatajat.
Kui JKK/TPK vajab korrigeerimist, saadab
puuduste kõrvaldamiseks ja/või JKK/TPK
täiendamiseks vastavushindamise taotlejale e-
kirja koos tähtajaga uuendatud JKK/TPK
esitamiseks. Seejärel kontrollib uuesti
korrigeeritud JKK/TPK-d.
10 tp
2.4 Norra/EMP
koordinaator
Kooskõlastab lõpliku versiooni kontrolltulemuse
koos lõpliku versiooniga JKK-st/TPK-st talituse
juhatajaga.
5 tp
2.5 Norra/EMP
koordinaator
Informeerib e-kirjaga vastavushindamise
taotlejat RKA lõpphinnangust ning palub e-
kirjaga esitada RKA-le kinnitatud versiooni
asutuse TPK-st või JKK-st.
Edastab PO JKK ja TPK koos vastava RÜ TPK-
ga AA-le vastavusauditi läbiviimiseks.
5 tp
2.6 Norra/EMP
koordinaator
Salvestab PO JKK ja PO/RÜ TPK
tööversioonid/kinnitatud versioonid, RKA
tagasiside, kooskõlastatud JKK/TPK ning
kontroll-lehe Sharepointi.
3 tp
2.7 Norra/EMP
koordinaator
Valmistab kolme kuu jooksul arvates PO JKK
RKA-le kooskõlastamisele saabumisest ette kirja
FMO-le (vastavalt rakendusmääruse artikli 5.7
punktile 2) teavitamaks, et PO JKK vastab
nõuetele. Teavituskirjale tuleb lisada AA
arvamus (the report and the opinion vastavalt
rakendusmääruse artikli 5.7 punktile 3) PO JKK
nõuetele vastavuse kohta.
3 kuud
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 24/189
24
2.8 Norra/EMP
koordinaator
FMO nõudmisel (vastavalt rakendusmääruse
artikli 5.7 punktile 4) esitab FMO-le lisaks AA
arvamusele PO JKK osas ka inglise keelse PO
JKK. FMO-l on õigus esitada PO JKK-le
kommentaare kuni kahe kuu jooksul
dokumentide kättesaamisest.
2 kuud
esitamiseks +
2 kuud FMO
kommentaari
deks
2.9 Norra/EMP
koordinaator
Kui FMO-l on täiendavaid küsimusi seoses PO
JKK-ga, korraldab neile vastamise.
Vastavalt
vajadusele.
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument
Vastutaja
Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Vastavushindamise
taotleja
protseduuride
tööversioonid ja
lõplik versioon
TAO
teenuse
arendamise
ekspert/
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Vastavushindamine – vastava
asutuse alakataloogis
Sharepoint - välisvahendid –
EMP-Norra 2014-2020 – PO-de
JKK-d -vastava asutuse
alakataloogis
Elektrooniliselt
Vastavushindamise
kontroll-lehed
TAO
teenuse
arendamise
ekspert /
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Vastavushindamine – vastava
asutuse alakataloogis
Sharepoint - välisvahendid –
EMP-Norra 2014-2020 – PO-de
JKK-d -vastava asutuse
alakataloogis
Elektrooniliselt
Vastavushindamise
KA/RKA tagasiside
materjalid
TAO
teenuse
arendamise
ekspert/
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Vastavushindamine – vastava
asutuse alakataloogis
Sharepoint - välisvahendid –
EMP-Norra 2014-2020 – PO-
de JKK-d -vastava asutuse
alakataloogis
Elektrooniliselt
Rahandusministri/
KA juhi5 otsused
RA ja RÜ
ülesandeid täitma
asumise loa kohta
TAO jurist Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Vastavushindamine – vastava
asutuse alakataloogis
Elektrooniliselt
5 Volitused perioodi 2014-2020 kohta on antud. Juhul kui on vajadus uue asutuse nimetamiseks, teeb seda KA
juht.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 25/189
25
Otsused RA ja RÜ
ülesannete täitmise
peatamise, jätkamise
ja lõpetamise kohta
TAO
teenuse
arendamise
ekspert
Sharepoint - välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Vastavushindamine – vastava
asutuse alakataloogis
Elektrooniliselt
2.1.3. SV toetuse andmise tingimuste (TAT) õigusakti ja lepingu või
selle muutmise eelnõu kooskõlastamise protsess
Protsessi eesmärgiks on hinnata kooskõlastamiseks esitatud TAT eelnõu kokkusobivust
rakenduskavaga, ühissätete määrusega, komisjoni määrustega ja asjakohase fondi-määrusega,
STS-ga, meetmete nimekirjaga, ühendmäärusega, taotluste menetlemise määrusega ja muude
asjakohaste õigusaktidega ning proportsionaalsuse põhimõtetega. Samuti on koostatud TAT
määruse ja käskkirja ja seletuskirja näidis koos juhendiga, mida samuti tuleks nende
koostamisel arvesse võtta. Kooskõlastamisel tuvastatakse eelnõu eelnimetatud õigusaktidele ja
juhendile vastavus. Kui kooskõlastaja täheldab ebakõla, siis koostab selle kohta märkuse.
Vastavalt tööprotsessile esitatakse märkused. Töökorrast juhindutakse TAT eelnõu nii
ametlikul kui ka mitteametlikul kooskõlastamisel.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. KA juht Edastab eelnõu menetlemiseks TAO juhile, kes
omakorda edastab TAO juristile.
2 tp
2. TAO jurist Juhib eelnõu kooskõlastusprotsessi TAO-s,
koondab osakonna kommentaarid ja vormistab
ametliku kooskõlastuskirja määratud tähtajaks.
TAO siseselt kommentaaride saamiseks edastab
eelnõu e-kirjaga teadmiseks TAO juhatajale ja
hinnangu andmiseks TAO valdkonna
ekspertidele ning hindab eelnõu ka ise. Kui
tegemist on TAT-ga, mida rakendatakse RTK-s,
kaasab protsessi TRO vastava talituse
juhi/teenuse koordinaatori. Arvamuste paljususe
korral leiab konsensuse.
Osapoolte
vahel
kokkulepitud
tähtaeg
arvestades
RTK-le antud
kooskõlastam
ise tähtpäeva
3. TAO jurist Annab hinnangu eelnõu vastavusele
õigusaktidele: EL ÜKP regulatsioonid, STS ja
selle alusel antud VV määrused, vajadusel muud
asjakohased õigusaktid (va see osa, millele
annavad hinnangu teised TAO valdkonna
eksperdid). Annab hinnangu toetuse andmise
sisulisele rakendatavusele ja menetluslikele
küsimustele, sh eelnõus sätestatu selgus,
terviklikkus ja läbipaistvus ning piisavus
tegevuste elluviimiseks.
2 tp enne
RTK-le antud
kooskõlastam
ise tähtpäeva
4. TAO valdkonna
ekspert
Annab hinnangu:
kulude abikõlblikkusele ja lihtsustatud
Osapoolte
vahel
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 26/189
26
kuluhüvitamisviiside korrektsele
rakendamisele, sh kaudsete kulude ja
ühikuhinna analüüsile ning rakendamise
metoodika arusaadavusele ja sobivusele;
toetuse maksetingimuste
õiguspärasusele;
rakendamise alustele ja põhimõtetele
ning nende kooskõlale
programmdokumendiga;
Rahastamisvahendi puhul annab hinnangu
valikuprotsessi korrektsusele,
investeerimisstrateegia selgusele ja piisavusele
rakendamiseks ning muude rahastamislepingu
tingimuste, sh toetuse andjale ja rakendajale
sätestatud õiguste ja kohustuste sobivusele ja
piisavusele.
Edastab hinnangu koos ettepanekutega TAO
juristile kokkulepitud viisil ja tähtajaks.
kokkulepitud
tähtaeg
arvestades
RTK-le antud
kooskõlastam
ise tähtpäeva
5. TAO jurist Koostab kooskõlastuskirja tulenevalt eelnõule
esitatud kommentaaridest, mille esitab DHSs
allkirjastamiseks TAO juhatajale.
Kommentaaride puudumisel saadab eelnõu
koostajale sellekohase teavituskirja ja märgib
vastava kommentaarid DHSs ülesande täidetuks
lugemisel (tegemist on vaikimisi
kooskõlastamisega).
1 tp enne
koos-
kõlastamise
tähtpäeva
6. TAO juhataja Allkirjastab märkustega kooskõlastuskirja. Hiljemalt
koos-
kõlastamise
tähtpäeval
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Kooskõlastamiseks
esitatud eelnõu
TAO jurist DHS Elektrooniliselt
Kooskõlastus-/
Mittekooskõlastuskiri
TAO jurist DHS Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 27/189
27
2.1.4. Norra/EMP programmide toetuse andmise tingimuste
kirjelduse (call for proposals) kooskõlastamise protsess
Vastavalt rakendusmääruse artiklile 7.3.4 tagab RKA, et toetuse andmise tingimuste kirjeldused
(calls for proposals) vastavad õigusraamistikule (sh rakendusmääruse artiklis 7.3.2 toodud
miinimum nõuetele).
Vastavalt rakendusmääruse artiklile 7.3.5 tuleb FMO-d teavitada taotlusvoorude avamisest
hiljemalt 2 nädalat enne nende avamist. RKA korraldab mitteametliku kommenteerimise
mõistliku aja jooksul enne rakendusmääruse artiklis 7.3.5 toodud tähtaega.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. PO Koostab toetuse andmise tingimuste kirjeldused
(taotlusvooru tekstid) jm sellega seonduvad
dokumendid vastavalt KA/RKA juhenditele ja
FMO poolt edastatud kontroll-lehele ning
edastab e-kirja teel esmased versioonid RKA-le
ja FMO-le kommenteerimiseks.
Vastavalt
vajadusele
2. Norra/EMP
koordinaator/
FMO
Vaatab üle taotlusvooru teksti jm sellega
seonduvad dokumendid. Vajadusel kaasab TAO
valdkondlikke eksperte. Edastab e-kirjaga RKA
kommentaarid PO-le.
Mõistliku aja
jooksul
3. PO Edastab e-kirja teel parandatud/täiendatud
dokumendid.
Mõistliku aja
jooksul
4. Norra/EMP
koordinaator/
FMO
Vaatab täiendatud dokumendid üle ja kui kõik
vastab nõutule, kinnitab e-kirjaga PO-le
dokumentide vastavust.
Mõistliku aja
jooksul
5. PO Edastab lõplikud dokumendid e-kirjaga RKA-le. Mõistliku aja
jooksul
6. Norra/EMP
koordinaator
RKA edastab e-kirjaga lõplikud dokumendid
koos taotlusvooru avamise infoga vastavalt
rakendusmääruse artiklile 7.3.5 FMO-le.
Hiljemalt 2
nädalat enne
taotlusvooru
avamist
7. PO Jätkab taotlusvooru avamisega, kui FMO-l ei ole
2 nädala jooksul peale teavitust
(rakendusmääruse artikkel 7.3.5) kommentaare.
2 nädalat
peale FMO
teavitamist
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Toetuse andmise
tingimuste kirjeldused
(taotlusvooru tekstid)
koos asjakohaste
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 28/189
28
täiendavate
dokumentidega
Kirjavahetus
asjakohaste asutustega
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
2.1.5. Norra/EMP finantsmehhanismi PO-de programmide üldiste
kirjelduste (concept note) kooskõlastamise protsess
Protsess kirjeldab RKA tegevusi Norra/EMP programmide üldiste kirjelduste (concept note)
kooskõlastamisel ja FMO-le edastamisel lähtuvalt rakendusmääruste artiklist 6.2.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. PO Esitab programmi kohta üldise kirjelduse
(Concept note) kavandi RKA-le
kooskõlastamiseks.
Hiljemalt 5
kuu jooksul
arvates PO
määramisest
2. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab RKA poolt programmi üldise
kirjelduse kavandi kommenteerimise
kooskõlastades kavandi asjakohaste osapooltega
(sh RM). Tagastab vajadusel PO-le täienduste
tegemiseks või selgituste andmiseks. Täienduste
esitamiseks antakse tähtaeg arvestades
rakendusmääruse artiklis 6.2 seatud tähtaega.
10 tp
3. PO Esitab RKA-le selgitused ja parandatud
programmi üldise kirjelduse.
5 tp
4. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab RKA poolt programmi üldise
kirjelduse kavandi kooskõlastuse asjakohaste
osapooltega (sh RM).
3 tp
5. Norra/EMP
koordinaator
Valmistab ette ametliku kirja PO edastatud
programmi üldise kirjelduse FMO-le esitamiseks.
2 tp
6. TAO juhataja Kooskõlastab kirja DHS-is ning edastab RKA
juhile allkirjastamiseks.
2 tp
7. RKA juht Allkirjastab kirja DHS-is ning edastab FMO-le. 2 tp
8. Norra/EMP
koordinaator
Salvestab kõik asjakohased materjalid
Sharepointi vastavasse fondi kausta.
3 tp
9. FMO Hindab programmi üldist kirjeldust ning edastab
oma kommentaarid või otsuse programmi üldise
kirjelduse vastu võtmisest keeldumise kohta
RKA-le.
2 kuud
10. Norra/EMP
koordinaator
Edastab FMO-lt saadud otsuse ja kommentaarid
vastavale PO-le kes peab tehtud kommentaarid
edasises programmi ettevalmistamise protsessis
arvesse võtma. Juhul kui FMO keeldus
programmi üldist kirjeldust vastu võtmast, võib
PO kahe kuu jooksul edastada parandatud ja
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 29/189
29
täiendatud programmi üldise kirjelduse uuesti
läbi RKA FMO-le edastada. Sellisel juhul
protseduur jätkub punkti 2 kohaselt.
11. Norra/EMP
koordinaator
Alternatiivselt on RKA-le rakendusmääruse
artikli 6.2 paragrahvis 5 lubatud FMO
keeldumise otsuse kättesaamisest arvates kahe
kuu jooksul otsustada Norra/EMP vahendite
kasutamine muuks otstarbeks. Juhul kui FMO on
esitanud PO programmi üldise kirjelduse suhtes
keelduva otsuse korraldab vajadusel RKA
seiskoha võtmise, kas on vajalik alternatiivi
kasutamine. Kaasab seisukoha kujundamisse
TAO juristi.
2 kuud
12. Norra/EMP
koordinaator
Kui RKA seisukoht on, et tuleb rakendada
rakendusmääruse artikli 6.2 paragrahvis 5
nimetatud alternatiivi, siis koordineerib vastavate
tegevuste elluviimist.
2 kuud
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
Elektrooniliselt
PO programmide
üldised kirjelduste
kommenteeritud ja
lõplikud versioonid
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint Norra/EMP
vastav kaust
Elektrooniliselt
Kirjavahetus PO-dega Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint Norra/EMP
vastav kaust
Elektrooniliselt
Kirjavahetus FMO-ga Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint Norra/EMP
vastav kaust
Elektrooniliselt
2.1.6. Norra/EMP programmilepingute (programme agreement)
sõlmimise protsess RKA ja FMO vahel
Protsess kirjeldab RKA tegevusi rakendusmääruse artikli 6.3 kohase programmilepingu
vastavuse kontrolli tegemisel ja kinnitamiseks esitamisel. Programmileping peab vastama
programmi üldisele kirjeldusele ning FMO kommentaaridele, kui need esitati programmi üldise
kirjelduse kooskõlastamisel ning lisaks FMO täiendavalt esitatud nõuetele. FMO ja kasusaaja
riik vormistavad lõplikult programmilepingu mitte hiljem kui 6 kuud peale programmi üldise
kirjelduse esitamist.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. FMO Peale programmi üldise kirjelduse kinnitamist
edastab programmilepingu esialgse versiooni
RKA-le.
Vastavalt
rakendusmääru
se artiklile 6.3
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 30/189
30
2. Norra/EMP
koordinaator
Edastab programmilepingu esialgse versiooni
vastavale PO-le, TMO-le ning teistele
asjakohastele osapooltele kommentaaride
esitamiseks. Seab vastamiseks tähtaja.
Vastavalt
rakendusmääru
se artiklile 6.3
3. Norra/EMP
koordinaator
Juhul kui peale kommentaaride edastamist jäävad
üles endiselt küsimused, korraldab asjakohaste
asutuste vahel vajadusel kohtumise, et
probleemid lahendada. Korraldab kooskõlastatud
kommentaaridest FMO-le ametliku vastuse kas
programmilepingu sõnastuse kinnitamiseks või
paranduseks ja edastab need e-maili teel.
Vastavalt
rakendusmääru
se artiklile 6.3
4. FMO Kui RKA ja FMO on programmilepingu
sõnastuse osas kokku leppinud korraldab FMO
lepingu ettevalmistamise paberkandjal ja lepingu
allkirjastamise osapoolte vahel.
Vastavalt
rakendusmääru
se artiklile 6.3
5. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab programmilepingu allkirjastamise. 3 tp
6. RKA juht Allkirjastab programmilepingu paberkandjal. 1 tp
7. Norra/EMP
koordinaator
Edastab ühe lepingu allkirjastatud eksemplari
FMO-le ja koopia vastavale PO-le.
3 tp
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Allkirjastatud
programmilepingud
Norra/EMP
koordinaator
DHS ja elektrooniliselt
Sharepoint - vastava
toetuse alamkaustas
skaneeritud verisoon
lepingust
Paberkandjal ja
elektrooniliselt
Kirjavahetus
kooskõlastamiste
käigus koos muude
asjasse puutuvate
dokumentidega
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint -vastava
toetuse alamkaustas
Elektrooniliselt
2.1.7. Kahepoolsete suhete fondi lepingu ja tehnilise abi lepingu
kinnitamise, sealhulgas ühiskomitee (Joint Committee) asutamise
ja rakendamise protsess
Protsess kirjeldab:
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 31/189
31
Norra/EMP rakendusmääruste peatükis 8.11 sätestatud kohustuse täitmist. RKA
koordineerib tehnilise abi kasutamist (artikkel 8.11 punkt 6). Tehnilise abi fondi
kasutamise kohta sõlmitakse leping (artikkel 8.11 punkt 5).
Norra/EMP rakendusmääruste peatükis 4 RKA-le sätestatud kohustuse täitmist:
1) kahepoolsete suhete fondi juhtimiseks ühiskomitee loomise ja kinnitamise protseduuri ning
2) kahepoolsete suhete fondi rakendamise üldist protsessi.
RKA vastutab nii Norra kui EMP kahepoolsete suhete fondi ühiskomitee loomise eest. Sama
ühiskomitee juhib nii Norra kui EMP kahepoolsete suhete fondi.
Kahepoolsete suhete fondi ühiskomitee ülesanded on järgmised:
1) jälgida üldist fondide edenemist kahepoolsete suhete tugevdamise eesmärgi suunas ning
välja valida/tuvastada kahepoolsete suhete ühiskomitee tööplaanis kokkulepitud valdkondlikud
ja programmide ülesed algatused/projektid (initiatives);
2) kinnitada kahepoolsete suhete fondi ühiskomitee tööplaan;
3) eraldada fondi vahendeid kahepoolsete suhete programmilistele tegevustele kui nii on
kokkulepitud tööplaanis.
Kõik Norra/EMP ja kahepoolsete suhete fondi materjalid (sh protokollid) on inglise keelsed.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Kahepoolsete suhete fondi ühiskomitee asutamine ja fondi lepingu kinnitamine.
Tehnilise abi lepingu kinnitamine.
1.1 FMO Edastab Norra/EMP kahepoolsete suhete fondi
lepingu (the Bilateral Fund Agreement)/tehnilise
abi lepingu (Technical Assistance Agreement)
esialgse versiooni RKA-le.
Vastavalt
rakendusmää
ruse peatükile
4 ja artiklile
8.11
1.2 Norra/EMP
koordinaator
Korraldab kahepoolsete suhete fondi lepingu lisa
ettevalmistamise. Lepingu lisas fikseeritakse
ühiskomitee koosseis, roll ja funktsioonid. Lisa
ettevalmistamisel teeb vajadusel koostööd TAO
ja teiste vastavate ametnikega.
Vastavalt
rakendusmää
ruse peatükile
4
1.3 Norra/EMP
koordinaator
Edastab kahepoolsete suhete fondi lepingu
/tehnilise abi lepingu esialgse versiooni TMO-le
ning teistele asjakohastele osapooltele
kooskõlastamiseks. Seab vastamiseks tähtaja.
Vastavalt
rakendusmää
ruse peatükile
4 ja artiklile
8.11
1.4 Norra/EMP
koordinaator
Juhul kui lepingu eelnõud ei kooskõlastata ja
jäävad üles seda takistavad küsimused, korraldab
asjakohaste asutuste vahel vajadusel kohtumise,
et probleemid lahendada. Korraldab
kooskõlastatud kommentaaridest FMO-le
ametliku vastuse kas programmilepingu
sõnastuse kinnitamiseks või paranduseks ja
edastab need e-maili teel.
Vastavalt
rakendusmää
ruse peatükile
4 ja artiklile
8.11
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 32/189
32
1.5 FMO Kui RKA ja FMO on kahepoolsete suhete fondi
lepingu /tehnilise abi lepingu sõnastuse osas
kokku leppinud korraldab FMO lepingu
ettevalmistamise paberkandjal ja lepingu
allkirjastamise osapoolte vahel.
Vastavalt
rakendusmää
ruse peatükile
4 ja artiklile
8.11
1.6 Norra/EMP
koordinaator
Korraldab kahepoolsete suhete fondi lepingu
/tehnilise abi lepingu allkirjastamise.
3 tp
1.7 RKA juht Allkirjastab kahepoolsete suhete fondi lepingu
/tehnilise abi lepingu paberkandjal.
1 tp
1.8 Norra/EMP
koordinaator
Edastab ühe lepingu allkirjastatud eksemplari
FMO-le.
3 tp
2. Kahepoolsete suhete fondi ühiskomitee kohtumine.
Ühiskomitee saab kokku vähemalt korra aastas enne aastakoosolekut. Ühiskomitee
kohtumine võib toimuda ka kirjalikult.
2.1 Norra/EMP
koordinaator
Nõustab kahepoolsete suhete fondist toetuse
taotlejaid projektitaotluse esitamisel. Palub
potentsiaalsetel toetuse saajatel esitada
projektitaotlus RKA etteantud vormil vähemalt 2
nädalat enne kahepoolsete suhete fondi
ühiskomitee koosolekut RKA-le.
Reeglina hinnatakse projekte ühiskomitee
koosolekul. Vajadusel korraldab projektitaotluse
kinnitamise koosoleku-väliselt.
Jooksvalt
2.2 Norra/EMP
koordinaator
Edastab kahepoolsete suhete ühiskomitee
liikmetele kutse osaleda ühiskomitee koosolekul
koos esialgse päevakava ettepanekuga ja muude
vajalike dokumentidega (tööplaan, projekti
ettepanekud). Vajadusel korrigeerib osalejate
tagasisidest lähtuvalt päevakava.
Hiljemalt 2
nädalat enne
planeeritud
kohtumist
2.3 Norra/EMP
koordinaator
Planeerib ning korraldab kohtumise. Vastavalt
ajakavale
2.4 RKA juht Juhib kahepoolsete suhete fondi ühiskomitee
kohtumist.
1 tp
2.5 Kahepoolsete
suhete fondi
ühiskomitee
liikmed
Kui päevakavas on projekti ettepanekud
kahepoolsete suhete fondi kasutamise osas, siis
otsustatakse vastavalt tööplaanis ettenähtud
põhimõtetele projektide rahastamine,
mitterahastamine või projekti ettepaneku
muutmise vajadus.
2.6 Norra/EMP
koordinaator
Korraldab ühiskomitee protokolli koostamise
ning edastab osalejatele kommenteerimiseks.
2 nädala
jooksul peale
ühiskomitee
kohtumise
toimumist
2.7 Norra/EMP
koordinaator
Peale protokolli kooskõlastamist osalejatega
edastab lõpliku kinnitatud protokolli kõigile
ühiskomitee liikmetele teadmiseks.
Hiljemalt 4
nädalat peale
kohtumise
toimumist
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 33/189
33
Juhul kui päevakavas olid ka projekti
ettepanekud, siis nende rahastamine või
mitterahastamine saab kinnitatud koosoleku
lõpliku kinnitatud protokolliga. Kui projekti
ettepanekut on vaja muuta või täiendada, jätkub
kooskõlastamise protsess kirjalikult.
2.8 Norra/EMP
koordinaator
Juhul kui Norra/EMP aastakoosolekul tehakse
kahepoolsete suhete tööplaani (the Work Plan)
kommentaare, edastab kommentaarid
kahepoolsete suhete ühiskomitee liikmetele
teadmiseks võtmiseks.
2 nädalat
2.9 Norra/EMP
koordinaator
Kui projekti ettepanekut on vajalik muuta või
täiendada, suhtleb projekti ettepaneku esitajaga ja
koordineerib ühiskomitee liikmete vahelist
suhtlust.
Peale projekti ettepaneku kinnitamist/
mittekinnitamist teavitab sellest projekti
ettepaneku esitajat.
Koosoleku-
väliselt
vastavalt
vajadusele
mõistliku aja
jooksul
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Norra/EMP
kahepoolsete suhete
fondi leping/ tehnilise
abi leping koos
kaasnevate vastavate
lisade ja täiendavate
dokumentidega (sh
memod, protokollid)
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint Norra/EMP
vastava fondi alamkaustas.
Elektrooniliselt
Kirjavahetus
NMFA/FMC ja
FMO-ga
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint Norra/EMP
vastava fondi alamkaustas.
Elektrooniliselt
2.1.8. Struktuurivahendite RA-de ja RÜ-de tööprotseduuride
kirjelduste ja Norra/EMP PO-de juhtimis- ja kontrollisüsteemide
kirjelduste muudatuste KA/RKA kehtestatud minimaalsetele
nõuetele ja juhenditele vastavuse kontrollimise protsess
Protsess kirjeldab KA/RKA tegevusi RA ja RÜ tööprotseduuride kirjeldustes ning Norra/EMP
PO-de JKK-des tehtud muudatuste info kogumiseks ning kontrollimiseks.
RKA vastutab rakendusmääruste artiklist 5.3 lähtuvalt Norra/EMP finantsmehhanismi
korrektse ja asjakohase toimimise eest ning peab veenduma, et programme rakendatakse
vastavuses rakendusmääruse artiklis 1.3 ja muudes regulatsioonides (lepingud, kokkulepped,
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 34/189
34
Norra/EMP juhendid) tooduga. Seetõttu kooskõlastab RKA PO juhtimis- ja kontrollisüsteemide
kirjeldused. Kui PO on oma teatud ülesanded delegeerinud RÜ-le, siis kooskõlastab RKA
vastavad RÜ tööprotseduurid. Kuna Norra/EMP finantsmehhanismi osas ei ole eraldi detailseid
tingimusi vastavuskontrolli jaoks seatud, siis lähtub RKA Norra/EMP PO-de JKK-sid hinnates
SV KA juhenditest.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. RA/RÜ/PO RÜ TPK/PO JKK muudatused (va tehnilised
muudatused) tuleb alati saata enne kinnitamist
kooskõlastusele KA/RKA-le.
RA TPK muutmisel tuleb muudatused saata
enne kinnitamist kooskõlastamiseks KA-le
üksnes nende TPK protsesside muutmisel, kus
RA täidab STS §-s 8 lõikes 2 toodud RÜ
funktsioone (nt finantskorrektsioonide
tegemine) ja kui tegemist on rahastamisvahendi
RA-ga.
Saadab nõutud TPK või PO JKK muudatused
KA/RKA kontaktisikule (TAO TPK
koordinaator struktuurivahendite puhul ning
Norra/EMP koordinaator Norra/EMP puhul)
enne TPK või PO JKK kinnitamist e-kirja teel:
1) ülevaatliku selgituse (e-kirjas või memona),
kus on kirjeldatud, mida muudetakse ja mis
põhjustel;
2) TPK või JKK verisooni, kus on selgelt välja
toodud muudatused (kasutades MS Word
funktsiooni „Track Changes“ või muud
muudatuste eristamise viisi).
Vastavalt
vajadusele
2. TAO teenuse
arendamise ekspert
(edaspidi TPK
koordinaator)/
Norra/EMP
koordinaator
Laeb kooskõlastamiseks esitatud materjalid
Sharepointi vastava asutuse kataloogi või JIRA-
sse ning edastab lingi viitega materjalidele TAO
vastava valdkonna eest vastutavatele
eksperdile/juristile/talituse juhatajale, ESF
andmekorje/seire teemas RM nõunikule
kontrollimiseks ja hinnangu andmiseks ja
TMO-le määrates ühtlasi tähtaja
kommentaaride esitamiseks.
2 tp
3 TAO valdkonna
ekspert/jurist/riski-
juhtimise ja
järelevalve talituse
juhataja/RM RO
nõunik
Valdkonna eest vastutav ekspert/jurist/talituse
juhataja kontrollib esitatud materjale tuginedes
KA poolt kehtestatud juhenditele ja annab oma
vastutusvaldkonnas hinnangu, kas TPK või PO
JKK vastab KA/RKA kehtestatud
minimaalsetele nõuetele. Annab vastava
8 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 35/189
35
tagasiside TPK koordinaatorile/Norra/EMP
koordinaatorile.
4. TPK koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Kui protseduurides või PO JKK-s ei ole mõnda
nõuet piisavalt arvestatud või ei ole võimalik
protseduurile või PO JKK-le kirjelduse järgi
hinnangut anda, saadab RA/RÜ/PO-le e-kirja,
tuues välja, milline osa protseduuridest või PO
JKK-st vajab korrigeerimist ning palub saata
uuendatud TPK või PO JKK. Juhul kui
tagasiside ei ole võimalik 10 tööpäeva jooksul
anda (ennekõike suuremahuliste muudatuste
korral), teavitab RA/RÜ/PO kontaktisikut
orienteeruvast tagasiside andmise ajast.
10 tp
5. TPK koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Uuendatud TPK või PO JKK saamisel
kontrollib KA/RKA tähelepanekutega
arvestamist ise või edastab uuendatud TPK või
PO JKK valdkonna eest vastutavale
eksperdile/juristile/talituse juhatajale/RM RO
nõunikule kontrollimiseks ja hinnangu
andmiseks.
Kokkuleppel võib RA/RÜ/PO-ga suhelda
valdkonna eest vastutav ekspert/jurist/talituse
juhataja/RM RO nõunik. Sellisel juhul
informeerib valdkonna eest vastutav
ekspert/jurist/talituse juhataja/RM RO nõunik
TPK koordinaatorit/Norra/EMP koordinaatorit
kommentaaridele vastamise seisust ning annab
teada sellest, kui RA/RÜ/PO on tehtud
kommentaarid arvesse võtnud.
Kui esitatud TPK või PO JKK vastab KA/RKA
kehtestatud minimaalsetele nõuetele, saadab e-
kirjaga KA/RKA kooskõlastuse (cc TAO
juhataja/Norra/EMP puhul ka RKA juht) ning
palub esitada KA/RKA-le kinnitatud uuendatud
tööprotseduuride kirjeldused/PO JKK.
10 tp
6. TPK koordinaator/
Norra/EMP
koordinaator
Salvestab TPK või PO JKK tööversiooni ning
kinnitatud TPK või PO JKK Sharepoint vastava
asutuse kausta ning märgib kooskõlastuse
kuupäeva PlanPro-sse ja JIRA-sse.
2 tp
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja
Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 36/189
36
elektrooniliselt
Muudetud TPK
tööversioon ja
kinnitatud uus
TPK
TPK
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid
– SV 2014-2020 –
Tööprotseduuride
kirjeldused – vastava
asutuse alakataloog
Elektrooniliselt
Muudetud JKK
tööversioon ja
kinnitatud uus
JKK versioon
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid
– EMP-Norra 2014-2020 –
PO-de JKK-d – vastava
asutuse alakataloog
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 37/189
37
2.2 TOETUSTE ELLUVIIMISE KORRALDAMISEGA SEOTUD
PROTSESSID
2.2.1. SV korraldusasutuse järelevalve protsess delegeeritud
ülesannete üle ja Norra/EMP riikliku kontaktasutuse järelevalve
protsess
SV kontekstis on antud protsessi eesmärgiks sätestada kord KA poolt RA-dele ja RÜ-dele
delegeeritud ülesannete täitmise kontrollimiseks, et saada kindlust juhtimis- ja
kontrollisüsteemide toimivuse kohta.
Norra/EMP kontekstis on antud protsessi eesmärgiks täita Norra/EMP rakendusmääruste artikli
5.3 sätestatud kohtustust tagades, et juhtimis- ja kontrollisüsteemid on vastavuses
regulatsiooniga.
Järelevalve protsessi üheks tulemuseks on struktuurivahendite administratsiooni kitsaskohtade
väljaselgitamine ning nende parendustegevuste plaani koostamine järgnevaks aastaks.
Nimetatud plaan sisaldab muuhulgas ka administratsiooni kompetentside ja teadlikkuse
tõstmiseks vajalikke koolitusi või koolituselaadseid tegevusi, mida vastavalt tegevusplaanile ja
lisaks jooksvalt vastavalt vajadusele (sisend mh administratsiooni seest või välistest allikatest)
spetsiifilisele sihtgrupile keskselt korraldatakse.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. KA SV administratsiooni toimivusanalüüsi koostamine
1.1 TAO valdkonna
ekspert/talituse juhataja
Pärast aruandlusaasta lõppu 30. juunil
alustab materjalide koondamist iga-aastase
struktuurivahendite administratsiooni
toimivusanalüüsi (edaspidi
toimivusanalüüs) ja kontrollide
aastaaruande koostamiseks.
Toimivusanalüüs on aluseks punktis 2.2.3
nimetatud kontrollide aastaaruande
koostamiseks.
Jooksvalt
1.2 TAO teenuse
arendamise ekspert
(edaspidi
toimivusanalüüsi
koordinaator)
Uuendab toimivusanalüüsi koostamise
põhimõtted koos ajakavaga algavaks
järelevalvetsükliks, milles määratleb
toimivusanalüüsi koostamise detailse
ajakava, vajaliku sisendmaterjali loetelu
ning analüüsitavad teemad. Esitab
põhimõtted ja ajakava e-maili teel
kooskõlastamiseks TAO juhatajale.
Vastavalt ajakavale loob toimivusanalüüsi
projektiplaani JIRA-sse.
31. august
1.3 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Kutsub kokku toimivusanalüüsi koostavad
eksperdid/talituse juhataja ning selgitab üle
Kokkulepitu
d tähtpäeval
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 38/189
38
algava järelevalvetsükli põhimõtted, täpse
ajakava ning tööjaotuse.
1.4 TAO valdkonna
ekspert/rikkumiste
tagastuste valdkonnas
TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse
juhataja/PDA
projektijuht/ TAO
teenuse disaini talituse
juhataja
Analüüsib aruandlusperioodil 01.07.-30.06.
toimunud arenguid valdkonnas vastavalt
toimivusanalüüsis kokku lepitud
põhimõtetele, tuues välja KA poolsed
tegevused parendamiseks. Analüüs hõlmab
ühtekuuluvuspoliitika fondide
rakenduskava 2014-2020, abifondi
rakenduskava 2014-2020.
Kajastab analüüsi tulemused JIRA-s.
31.
detsember
kinnitatakse
eelnõu
projekt;
28. veebruar
kinnitakaks
e lõplik
versioon.
1.5 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Vahendab informatsiooni toimivusanalüüsi
koostamiseks vajaliku sisendmaterjali osas.
Koondab sisendmaterjaliks olevad
dokumendid toimivusanalüüsi kataloogi,
info materjalide osas JIRA-sse ning edastab
selle kohta informatsiooni valdkonna
ekspertidele.
Jooksvalt
1.6 TAO valdkonna
ekspert/ TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve talituse
juhataja / PDA
projektijuht/ TAO
teenuse disaini talituse
juhataja
Sisestab valminud analüüsi ühiskettal
hoitavasse toimivusanalüüsi vastavatesse
peatükkidesse.
31.
detsember;
28.
veebruariks
vajadusel
täiendatakse
1.7 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Vaatab üle ja ühtlustab ekspertide poolt
lisatud info ning vajadusel annab tagasiside
täiendamist vajavate punktide osas.
Jooksvalt/
osapoolte
vaheline
kokkulepitu
d tähtaeg
1.8 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Ühtlustab toimivusanalüüsi eelnõu projekti
ja lõpliku versiooni ning tagab tähtaegse
valmimise. Esitab toimivusanalüüsi eelnõu
projekti ja lõpliku versiooni e-maili teel
TAO juhatajale kooskõlastamiseks.
31.
detsember
kinnitatakse
eelnõu
projekt;
28. veebruar
lõplik
versioon
1.9 TAO juhataja Annab e-maili teel tagasisidet
toimivusanalüüsi ja kavandatavatele
tegevustele.
5 tp
1.10 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Viib vajadusel sisse TAO juhataja poolt
tehtud parandusettepanekud ning vormistab
toimivusanalüüsi allkirjastamiseks, lisades
dokumendi lisaks ka toimivusanalüüsi
koostamise aluseks olevad põhimõtted.
Allkirjastab toimivusanalüüsi digitaalselt
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 39/189
39
ning edastab seejärel kooskõlastamiseks
TAO juhatajale ja allkirjastamiseks KA
juhile.
1.11 KA juht Allkirjastab toimivusanalüüsi lõpliku
versiooni digitaalselt.
3 tp
1.12 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Salvestab allkirjastatud toimivusanalüüsi
vastavasse kataloogi ning edastab
informatsiooniks TAO talituste juhtidele ja
ekspertidele, RM RO-le ja TMO-le.
Sisestab toimivusanalüüsis toodud
tegevused JIRA-sse ning loob tegevuskava
täitmisega seotud materjalidele kataloogi
Sharepointi.
10 tp
1.13 Planeeritud tegevuse
täitjaks määratud vastav
toetuste valdkonna
töötaja.
Viib läbi planeeritud järelevalvetegevused
vastavalt toimivusanalüüsi toodud
ajakavale. Jälgib JIRA-s järeltegevuste
täitmist ja märgib täidetud ülesanded
lõpetatuks. Lisab tõendusmaterjalid
Sharepoint’i vastavasse kataloogi või
vastavasse ühiskasutatavasse kausta.
Jooksvalt/
osapoolte
vaheline
kokkulepitu
d tähtaeg
2. KA SV administratsiooni toimivusanalüüsi elluviimine
2.1 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Algatab toimivusanalüüsis kavandatud
järelevalvetegevuste täitmise
vahekokkuvõtte koostamise, mille
eesmärgiks on täpsustada
järelevalvetegevusi jooksva kalendriaasta
teiseks poolaastaks. Loob vahekokkuvõtet
käsitleva dokumendi põhja ja laeb selle üles
Sharepointi.
Jooksvalt
kuid mitte
hiljem kui
1. mai
2.2 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Informeerib toimivusanalüüsiga seotud
TAO eksperte ja talituse juhatajaid
tegevuskava tegevuste muutmise ajakavast
ja võimalikest täiendavatest
sisendmaterjalidest e-maili teel või JIRA
kaudu.
2 tp
2.3 TAO valdkonna
ekspert/ TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve talituse
juhataja /PDA
projektijuht/TAO
teenuse disaini talituse
juhataja
Koostab vahekokkuvõtte toimivusanalüüsi
täitmisest vastavas valdkonnas. Esitab
vajadusel täiendavaid järelevalvetegevusi
või täpsustab varasemaid seatud tähtaegu.
Salvestab kokkuvõtte Sharepoint’i
vahekokkuvõtte dokumendis.
20 tp
2.4 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Ühtlustab tehtud kokkuvõtte ning esitab
selle kommenteerimiseks TAO juhatajale.
5 tp
2.5 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Viib vajadusel sisse TAO juhataja poolt
tehtud parandusettepanekud ning vormistab
vahekokkuvõtte allkirjastamiseks.
3 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 40/189
40
Allkirjastab vahekokkuvõtte digitaalselt
ning edastab seejärel e-kirja teel
allkirjastamiseks TAO juhatajale.
2.6 TAO juhataja Allkirjastab vahekokkuvõtte digitaalselt. Hiljemalt
määratud
tähtajaks 15.
juuni
2.7 Toimivusanalüüsi
koordinaator
Salvestab allkirjastatud toimivusanalüüsi
vahekokkuvõtte vastavasse kataloogi ning
edastab informatsiooniks seotud TAO
ekspertidele ja talituse juhatajatele, TMO-le
ja RM-ile. Uuendab tegevuskava info JIRA-
s.
5 tp
2.8 Planeeritud tegevuse
täitjaks määratud vastav
toetuste valdkonna
töötaja.
Viib läbi planeeritud järelevalvetegevused
vastavalt uuendatud ajakavale.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
3. Koolituslaadsete tegevuste haldamine www.riigitootaja.ee portaalis
3.1 Planeeritud tegevuse
täitjaks määratud vastav
toetuste valdkonna
töötaja
Tuvastab teemad ja sihtgrupi, mille osas
üritust planeerida.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
3.2 Planeeritud tegevuse
täitjaks määratud vastav
toetuste valdkonna
töötaja
Korraldab võimaliku koolitaja, ruumide ja
vajadusel toitlustuse võttes selleks
vajadusel pakkumused (kui kaasneb kulu,
siis peab olema olenemata summast 3
võrreldava pakkumuse küsimist).
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
3.3 Planeeritud tegevuse
täitjaks määratud vastav
toetuste valdkonna
töötaja/ TA kulujuht/
TJ/OJ
Kui üritusega kaasneb kulu, vormistab
RTIP-s majanduskulude taotluse.
Manusena lähevad kaasa:
pakkumuskutse
pakkumused
ürituse päevakava
märkuse lahtrisse kirjutab käsitsi juurde
ürituse planeeritavad kuupäevad ja ürituse
nime.
märgib kulujuhiks tehnilise abi kulujuhi
märgib kinnitajaks otsese juhi.
3 tp
3.4 Planeeritud tegevuse
täitjaks määratud vastav
toetuste valdkonna
töötaja, projektijuht/
TRO infospetsialist
Kui majanduskulude taotlus on kinnitatud,
edastab ürituse korraldaja ürituse info
projektijuhile RTIP-i kutse üleslaadimiseks
järgmise infoga:
ürituse nimi
lühikirjeldus, mis läheb kutsesse
sihtgrupp sh kohtade arv, sh kas on n.ö.
suunatud kutse või kõigile huvilistele
toimumise aeg ja koht
päevakava
3 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 41/189
41
kuupäev, mis ajaks peab registreerimine
lõppenud olema, et nt toitlustuse arv
teenusepakkujale öelda.
Projektijuht/ TRO
infospetsialist
Peale ürituse toimumist viib RTIP-s läbi
eelseadistatud vormil tagasisideküsitluse.
2 tp
3.5 Planeeritud tegevuse
täitjaks määratud vastav
toetuste valdkonna
töötaja
Peale tagasiside küsitluse lõppemist märgib
tegevuse projektihalduskeskkonnas
lõppenuks.
5 tp
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
Protseduuride ja õigusaktide järgimise kontrollid ning SFOS-i info alusel tsentraalsed
kontrollid
1. KA/RKA kontrolli planeerimine, läbiviimine ja tulemuste fikseerimine
1.1 TAO valdkonna
ekspert/TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
/teenuse
arendamise
ekspert/
Norra/EMP
koordinaator
Enne kontrolliga alustamist mõtleb läbi
kavandatud kontrolli teostamise kaasates
vajadusel teisi KA/RKA eksperte ja
otsustab, kas kontrolli läbiviimiseks on
vajalik kasutada kontroll-lehte ning kas
saab kasutada (vajadusel uuendades)
mõnda varem kasutatud kontroll-lehte.
Vajadusel koostab uued kontroll-lehed.
Juhul kui KA/RKA kontroll hõlmab ka
projektide kontrolli, koostab iga kontrolli
kohta valimi, mille moodustamise
metoodika fikseerib kirjalikult,
kooskõlastades kontrollivalimi TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talitusega.
20 tp
1.2 TAO valdkonna
ekspert/ teenuse
arendamise
ekspert/
Norra/EMP
koordinaator/
valimipõhise
projektide
kontrolli puhul
järelevalve
ekspert (edaspidi
kontrolli teostaja)
Protseduuride ja õigusaktide järgimise
kontrolli puhul saadab kontrollitavale
kontrolli toimumise kohta üldjuhul
KA/RKA juhi allkirjaga teate (koopia
TAO riskijuhtumise ja järelevalve talituse
juhataja, TMO juhataja ja AA), kus
märgib ära:
kontrolli eesmärgi,
kontrolli teostamise aja,
kontrollitava valimi (kui see on
asjakohane).
RTK-siseselt saadab kontrolli toimumise
kohta teate e-kirja teel TRO juhile.
SFOS-i andmete alusel tehtavate
tsentraalsete kontrollide puhul
kontrollitavatele teavitust ei saadeta, sest
kontroll teostatakse SFOS-is oleva info
alusel.
3 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 42/189
42
1.3 Kontrolli teostaja Sisestab informatsiooni planeeritavast
kontrollist SFOS KA kontrollide
moodulisse.
3 tp
1.4 Kontrolli teostaja Täidab kontrolli kohta kontroll-lehe (kui
see on asjakohane), mis on kontrollija
töövahend ja ei kuulu avaldamisele
kontrollitavale. Kinnitab kontroll-lehel, et
tal ei esine kontrollitava suhtes
taandamise aluseid HMS § 10 mõistes.
Kokkulepitud
kontrolliperiood
i
lõppkuupäevaks
1.5 Kontrolli teostaja Koostab protseduuride ja õigusaktide
järgimise kontrolli tulemuste kohta
kontrollakti ning SFOS-i andmete alusel
tehtavate tsentraalsete kontrollide
tulemuste kohta kontrolli kokkuvõtte, kus
märgib ära:
kontrolli teostamise kuupäeva või
kontrolli perioodi,
kontrolli teostaja,
kontrolli eesmärgi,
lühikirjelduse kontrollitegevustest
(kui asjakohane),
kontrollitud projektide loetelu (kui
asjakohane),
kontrolli tulemusena tehtud
tähelepanekud koos soovitustega
olukorra parandamiseks,
vajadusel tähtaeg soovitus(t)e
elluviimiseks.
Kui kontrolli teostaja on järelevalve
ekspert, edastab kontrolli tulemused TAO
valdkonna eksperdile ning riskijuhtimise
ja järelevalve talituse juhile. Saadab
tähelepanekud enne kontrolli tulemuste
kinnitamist kontrollitavale
kommenteerimisele.
Kokkulepitud
kontrolliperiood
i
lõppkuupäevaks
1.6 Kontrolli teostaja Peale kontrollitava poolt kommentaaride
saamist saadab kontrollide tulemused
kontrollitavale (koopia TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juht,
TMO juhataja ja AA juhataja).
Protseduuride ja õigusaktide järgimise
kontrolli kontrollakti kooskõlastab DHS-
is vahetu juhiga ning edastab
allkirjastamiseks KA/RKA juhile. RTK-
sisese kontrolli puhul kooskõlastatakse ja
Üldjuhul kuni 30
tp jooksul peale
kontrolli
teostamist
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 43/189
43
edastatakse kontrollakt e-kirja teel TRO
juhile.
SFOS-i andmete alusel tehtavate
tsentraalsete kontrollide tulemused
kooskõlastab vajadusel vahetu juhiga ja
edastab kontrollitavale e-kirja teel.
1.7 Kontrolli teostaja Sisestab kontrolli lõpetamisel kontrolli
koos seotud dokumentatsiooniga (sh
kontroll-leht, kontrollakt, kontrolli
kokkuvõte jms) SFOS-i KA kontrollide
moodulisse.
10 tp
1.8 Kontrolli teostaja Juhul kui kontrollitavale anti soovituse
rakendamiseks tähtaeg, veendub tähtaja
saabudes, kas soovituse rakendamisega on
saavutatud soovitud olukord.
Kujundab oma seisukoha soovituse
rakendamise kohta. Mittekohase täitmise
korral annab kontrollitavale -kirjaliku
tagasiside ning määrab uue järeltegevuste
tähtaja kuni kohase täitmiseni.
Sisestab järeltegevustega seotud teabe
SFOS-i KA kontrollide moodulisse.
Kui kontrolli raames tuvastatud
finantsmõjuga tähelepanekust tekib
erimeelsus, mida ei ole võimalik
lahendada, algatab kaasuse
lahendamatuks kuulutamise protsessi ja
kaasust menetletakse edasi vastavalt
punktile 2.2.5 „Administratsiooni vigade
ja erimeelsustega auditite
tähelepanekutega seotud
finantskorrektsioonide tasumise
korraldamine “.
Osapoolte vahel
kokkulepitud
tähtaeg
2. SFOS-i andmete alusel igapäevased kontrollid
2.1. SFOS-i maksete kontroll
2.1.1 SFOS-is meetme või projektide väljamaksete kontrolli määramine
2.1.1.1 KA juht/TAO
juhataja
Edastab projekti- või süsteemiauditi
aruande ning muud asjakohased
dokumendid TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse juhatajale ja
järelevalve eksperdile tutvumiseks.
Vastavalt
jooksvale
vajadusele
2.1.1.2 TAO järelevalve
ekspert (maksete
kinnitaja)
Määrab projekti SFOS-is kontrollitavaks
vastavalt kinnitatud
kontrollipõhimõtetele.
Koheselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 44/189
44
(edaspidi ka
järelevalve
ekspert)
Registreerib kontrollitavad projektid
KA/RKA vastavas arvestuses.
2.1.1.3 Järelevalve
ekspert
Finantsmõjuga tähelepaneku korral jälgib,
et RÜ esitab projekti- või süsteemiauditis
toodud projekti kohta rikkumise aruande
SFOSi 10 tööpäeva jooksul. Vajadusel
saadab RÜ-le meeldetuletuse rikkumise
aruande sisestamiseks.
RTK rakendatavates meetmetes teavitab
aruande puudumisest TAO riskijuhtimise
ja järelevalve eksperti.
10 tp auditi
aruande
saamisest
2.1.1.4 Järelevalve
ekspert
Vastavalt kinnitatud kontrollipõhimõtete
või probleemi lahenemisel eemaldab
projekti SFOS-is kontrollitavate
projektide hulgast ja märgib vastava info
KA/RKA vastavasse arvestusse.
Jooksev tegevus
2.1.2. SFOS-i maksete kontroll
2.1.2.1 TAO järelevalve
ekspert (maksete
kinnitaja)
(edaspidi
järelevalve
ekspert)
Kontrollib vastavalt toimivusanalüüsis
kinnitatud kontrollipõhimõtetele või muul
põhjusel kontrolli lisatud projektide
väljamakseid SFOS-is, täidab teostatud
kontrolli info kokkulepitud sisemisse
arvestusse ja saadab makse e-riigikassasse
hiljemalt makse tähtajaga samal päeval
RM riigikassa osakonna sätestatud
tähtajaks.
Kontrollib ja aktsepteerib ettemakse
tõendamised.
Kui andmete kontrollimisel tekib
täiendavaid küsimusi, teeb järelepäringu
RÜ-le (RTK maksetaotluste korral TRO-
le). Küsib vastused e-kirja teel. Vajadusel
arutab tekkinud küsimusi teiste KA/RKA
ekspertidega. Fikseerib tekkinud
küsimused ja tehtud järeldused KA/RKA
sisemises arvestuses.
Kui järelepäringule ei ole vastust tulnud
väljamakse tähtajale eelneva tööpäeva
lõpuks, on järelevalve eksperdil õigus
makse RÜ-le/TRO-le tagasi saata.
Kui SFOS-i sisestatud andmete
aktsepteerimiseks on vajalik kolmanda
2 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 45/189
45
osapoole arvamus (nt kuludokument on
seotud auditi aruandes potentsiaalselt
mitteabikõlblike kuludega vms), teavitab
järelevalve ekspert RÜ-d/TRO-d e-
mailiga väljamakse tähtaja pikendamisest
võimalusel vähemalt üks tööpäev enne
väljamakse tähtpäeva, arvestades uue
tähtaja määramisel vajadusel ka vahendite
broneerimiseks vajalikku aega.
Kui makse jääb aktsepteerimata, saadab
makse RÜ-le/TRO-le tagasi, lisades
tagasisaatmise põhjuse. Peab tuvastatud
vigade ja mitteabikõlblike kulude osas
arvestust KA/RKA sisemise arvestuse
tabelis.
Korrektse väljamakse või ettemakse
tõendamise puhul aktsepteerib makse
SFOS-is, lisab kontrollipõhimõtetes
kokkulepitud info KA/RKA sisemisse
arvestusse.
2.1.2.2 Järelevalve
ekspert
Teostab RTK poolt rakendavate meetmete
maksetele riskipõhise kvaliteedikontrolli
peale TRO poolt makse kinnitamist, kuid
enne riigikassast välja maksmist, kui
maksele punkti 2.1.2.1. kohane
automaatne kontroll ei kohaldu.
Riskipõhine kvaliteedikontroll teostatakse
maksetele toetuse summaga alates
100 000 eurot.
Kontrolli teostamisel kontrollib:
1. Maksetaotluses (edaspidi MT)
sisalduvad hankega seotud
kuludokumendid on SFOS-is
lepinguga/hankega seotud;
2. MT kontroll-leht on sisestatud
SFOS-i ja seal ei ole tühje lahtreid,
kui need peavad olema täidetud;
3. Mitteabikõlblike kulude
olemasolul on valimit suurendatud
ja täidetud täiendav kontroll-leht
või kui valimit pole suurendatud,
siis on selle kohta lisatud
põhjendus (punkt 4 kohaldub
juhul, kui MT kontroll on teostatud
valimi alusel);
Jooksev tegevus
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 46/189
46
4. MT ei sisalda lahtise rikkumisega
seotud kulusid või on kulusid
nõuetekohaselt vähendatud, kui
projektile tehtud FKO seda eeldab;
5. Laekumata tagastuse korral, kui
see on seotud tasaarveldusega, on
tagastus tasaarveldatud FKO-s
toodud MT-ga;
Fikseerib kontrolli tulemused KA
sisemises arvestuses. Kui andmete
kontrollimisel tekib täiendavaid küsimusi,
teeb järelepäringu TRO-le. Puuduste
tuvastamisel peatab makse väljamaksmise
ja saadab MT korrigeerimiseks tagasi ning
otsustab vajaduse lisada projekti edasised
maksed automaatkontrolli.
2.1.3. Väljamaksete siseriiklik peatamine ja keelamine
2.1.3.1 TAO valdkonna
ekspert/ TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
/Norra/EMP
koordinaator
STS § 30 lg 4-6 või VV Norra/EMP
määrus § 9 lg 2 kohaselt nimetatud
asjaolude sh auditi raport, Euroopa
Komisjoni otsuse ning rikkumise või
mitteabikõlblike kulude ilmnemisel
tuvastab väljamakse peatamise asjaolud ja
kogudes lisainfot peatamise koosseisu
osas, sh kaasab vajadusel TAO juristi.
Kujundab esialgse seisukoha edasiste
tegevuste ja maandamismeetmete osas.
Vajadusel konsulteerib ka TMO
juhataja/eksperdiga.
Kui seisukoha kujundaja on TAO
valdkonna ekspert või Norra/EMP
koordinaator, siis kaasab täiendavalt ka
TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhataja.
Osapoolte vahel
kokkulepitud
tähtaeg
2.1.3.2 TAO valdkonna
ekspert/ TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja /
Norra/EMP
koordinaator
Vajadusel korraldab väljamaksete
peatamise (ja/või väljamaksetest
keeldumise) arutamiseks koosoleku
asjassepuutuvate osapooltega (nt KA, AA,
RA ja/või RÜ, PO). Koosolekul tehtud
otsus edastatakse teadmiseks TMO-le.
Vajadusel valmistab ette väljamaksete
peatamisest/keeldumisest teavitamise
kirja RÜ-le või PO-le, kooskõlastab selle
vahetu juhi ja TAO juhatajaga ning
edastab välja saatmiseks KA/RKA
Osapoolte vahel
kokkulepitud
tähtaeg
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 47/189
47
juhatajale (koopia kirjast TMO
juhatajale).
Probleemi lahenemisel valmistab ette
väljamaksete taastamisest teavitamise
kirja RÜ-le või PO-le ning määrab
peatatud maksed kontrollitavaks
(vastavalt ulatusele RÜ, meede, toetuse
saaja) või edastab info maksete kontrolli
määramiseks järelevalve eksperdile.
2.1.3.3 Järelevalve
ekspert
Kontrollib igapäevase kontrolli raames
peatatud makseid. Vajadusel saadab
esitatud maksed tagasi RÜ-le.
Jooksev tegevus
2.2. SFOS-i tagastuste kontroll
2.2.1 TAO järelevalve
ekspert (maksete
kinnitaja)
(edaspidi
järelevalve
ekspert)
Saab SFOS-ist e-mailiga teavituse
projektile lisatud tagastuse kohta
(tagastuse sisestamise lõpetamisel).
Vaatab info läbi ning lisab projekti
vajadusel SFOS-is kontrollitavate
projektide hulka. Registreerib kõik
tagastused KA/RKA sisemises arvestuses.
Tagastuse kontrollimisel täidab tagastuse
kontroll-lehe vastavalt toimivusanalüüsis
kinnitatud kontrollipõhimõtetele.
Vajadusel palub tagastuse sisestajal
esitada täiendavat infot ja konsulteerib
KA/RKA teiste ametnikega.
Digitaalallkirjastab valmis kontroll-lehe ja
registreerib DHS-is. Tuvastatud vead
märgib sisemises KA/RKA arvestuses ja
informeerib tuvastatud puudustest
tagastuse sisestajat, kui on vaja parandusi
teha otsuses või SFOS-is.
Vajadusel eemaldab projekti SFOS-ist
alati kontrollitavate projektide nimekirjast
ning märgib vastava info KA/RKA
sisemisse arvestusse.
Jooksev tegevus
2.2.2 Järelevalve
ekspert
Kontrollib ja kinnitab RTK
raamatupidajalt RÜ-le edastatud, RÜ
poolt SFOS-i sisestatud ja KA/RKA-le
kinnitamiseks edastatud tagastuste
laekumise info. Edastab kinnituse vajaliku
infoga RTK raamatupidamisele, et
laekumised oleks RA raamatupidamises
õigesti kajastatud. Eksimuste tuvastamisel
annab RÜ-le tagasisidet andmete
4 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 48/189
48
parandamiseks. Registreerib laekumise
KA/RKA sisemises arvestuses.
RTK poolt rakendavate meetmete
tagastustel tagasimakse laekumisel võib
järelevalve ekspert laekumise ise sisestada
SFOS-i ning talituse siseselt
topeltkontrolli teostamine pole vajalik.
Laekumise sisestaja registreerib
laekumise KA/RKA sisemises arvestuses.
2.2.3 Järelevalve
ekspert
Teeb vähemalt kord aastas või kui
toimivusanalüüs näeb ette sagedama
kontrolli intervalli, siis tihedamalt
aruandeaasta tagastuste osas tsentraalse
kontrolli vastavalt toimivusanalüüsis
kinnitatud kontrollipõhimõtetele.
Informeerib tuvastatud puudustest RÜ-d,
kui SFOS-is on vaja teha parandusi.
Vajadusel palub RÜ-l esitada täiendavat
infot.
RTK poolt rakendavates meetmete
tagastustes puuduste tuvastamisel edastab
info paranduste tegemiseks tagastuse
sisestanud järelevalve eksperdile.
Kokkulepitud
tähtajaks
2.3. SFOS-i rikkumiste aruannete menetlemine 6
2.3.1 Järelevalve
ekspert
Saab SFOS-ist e-mailiga teavituse
projektile lisatud rikkumise aruande
kohta. Vaatab info läbi ning vajadusel
lisab projekti SFOS-is kontrolli.
Norra/EMP projekti rikkumise aruande
teavituse järgselt lisab vastava projekti
SFOS-is kontrolli, et väljamaksete
kontrolli raames tuvastada võimalikud
mitteabikõlblikud kulud (sisulist
rikkumise aruande andmete kontrolli ei
teosta).
Teostab rikkumise aruannete jooksvaid,
kvartaalseid ja tsentraalseid kontrolle
vastavalt toimivusanalüüsis kinnitatud
kontrollipõhimõtetele ja kontrolliplaanile.
Informeerib tuvastatud puudustest RÜ-d
kas SFOS-i vahendusel või e-kirja teel, kui
Jooksev tegevus
6 Norra/EMP programmide rikkumiste korrektsuse tagamine on AFCOS ülesanne (rakendusmäärus artikkel 5.2
paragrahv 5).
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 49/189
49
rikkumise aruandes on vaja teha
parandusi. RTK sisestatud rikkumise
aruannete puhul informeerib rikkumise
aruande sisestanud järelevalve eksperti.
Jälgib, et puudused saavad etteantud
tähtajaks korrigeeritud. Vajadusel edastab
meeldetuletuse.
2.3.2 Järelevalve
ekspert
Koostab rikkumiste statistilise analüüsi
(sh avalikustamisele kuuluvad
rikkumised) vastavalt toimivusanalüüsis
kokku lepitud ajavahemiku tagant, aga
mitte harvem kui kord aastas.
Enne avalikustamist edastab analüüsi ja
avalikustamisele kuuluvad rikkumised
ülevaatamiseks TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse juhatajale.
Kokkulepitud
tähtajaks
2.3.3 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Vaatab avalikustamisele kuuluva
informatsiooni üle. Vajadusel teeb
täiendusi või palub järelevalve eksperdil
infot täiendada.
Kooskõlastab avalikustamisele kuuluva
statistilise analüüsi ja rikkumise aruanded.
3 tp
2.3.4 Järelevalve
ekspert
Peale kooskõlastuse saamist edastab info
kommunikatsioonispetsialistile
avalikustamiseks.
1 tp
2.3.5 Kommunikatsioo
nispetsialist
Lisab avalikustamisele kuuluva
informatsiooni struktuurifondide
kodulehele.
2 tp
2.3.6 Järelevalve
ekspert
Kontrollib 2 kuu jooksul peale kvartali
lõppu üle raporteerimisele kuuluvad
rikkumise aruanded ja sisestab OLAF-i
andmebaasi IMS.
Teavitab kinnitamisõigustega TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajat, kui aruanded on OLAF-ile
raporteerimiseks ette valmistatud.
Kokkulepitud
tähtajaks
2.3.7 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Kinnitab peaspetsialisti poolt
ettevalmistatud ja andmebaasi IMS
sisestatud aruanded.
2 tp
2.4.Pettuste ja rikkumiste kahtluste vihjete haldamine 7
7 Norra/EMP programmide pettuste ja rikkumiste kahtluste haldamine on AFCOS ülesanne (rakendusmäärus
artikkel 5.2 paragrahv 5).
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 50/189
50
2.4.1 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Peab ülevaadet laekunud pettuste ja
rikkumiste kahtluste kohta.
Vajadusel laseb TAO järelevalve
eksperdil lisada projekt SFOS-is kontrolli.
Edastab laekunud vihje RÜ-le vihjega
tegelema määratud järelevalve eksperdile
lahendamiseks. Vajadusel küsib RÜ-
lt/TRO-lt tagasisidet edastatud juhtumi
asjaolude ja lahenduste kohta.
Vihjed võivad laekuda listi
kaudu, AFCOS-e poolt hallatava e-posti
aadressi [email protected] kaudu või
muul moel.
Jooksev tegevus
2.4.2 AFCOS-e nõunik Edastab talle laekunud pettusekahtluste ja
rikkumiste info TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse juhile.
Lähtudes kahtluse sisust otsustab edasise
tegevuse, sealhulgas politseisse või
kaitsepolitseisse pöördumise. Teavitab
edasisest tegevusest AA, TAO ja TMO
juhatajat.
Jooksev tegevus
2.4.3 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Otsustab täiendavate tegevuste vajaduse,
koordineerib nende elluviimist.
Jooksev tegevus
2.5 Pankrotimenetluse algatamise ja äriühingu kustutamishoiatuste kontroll
2.5.1 Järelevalve
ekspert
Vaatab üle Ametlike Teadannete
elektroonilises väljaandes avalikustatud
teated ja võrdleb isikuid registrikoodi
alusel infosüsteemis SFOS toetuse
saajatega. Kontrolli teostatakse järgmiste
teadaannete alaliikide lõikes:
Äriühingu kustutamishoiatuse
teade;
Pankrotiavalduse läbivaatamise
aja ja koha teade;
Pankrotimenetluse kulude katteks
deposiidi maksmise teade;
Pankroti väljakuulutamise teade;
Raugemise tõttu pankrotiavalduse
menetluse lõpetamise teade.
Kui tuvastab, et teates toodud isikul on
toetatud projekte, siis
Jooksev tegevus
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 51/189
51
juhul, kui toetatud projekt on
infosüsteemis „rahastatud“
seisundis, teavitab koheselt RÜ-d,
kes toetuse projekti menetleb.
RTK menetlustes olevate
projektide korral teavitab TAO
riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhatajat, projekti
koordinaatorit ja
mittevastavusmenetlusega
tegelevat järelevalve eksperti.
Menetlus jätkub nõuetele
mittevastavuse protsessile ptk 3.3
kohaselt.
juhul, kui toetatud projekt on
infosüsteemis „lõpetatud“
seisundis, kontrollib kesksüsteemi
aruandest SF106, kas projektile
kohaldub kestvusnõue, mille
lõpptähtaeg ei ole saabunud. Kui
kestvusnõude lõpptähtaeg on
möödunud, teavitab kontrolli
tulemusest talituse juhatajat. Kui
kestvusnõude lõpptähtaeg ei ole
saabunud, teavitab koheselt TAO
riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhatajat, projekti
koordinaatorit ja
mittevastavusmenetlusega
tegelevat järelevalve eksperti.
Menetlus jätkub nõuetele
mittevastavuse protsessile ptk 3.3
kohaselt.
Kui tuvastab, et teates toodud isikul on
rohkem kui üks positiivse
rahastamisotsuse saanud projekt ja see on
teise RÜ kui RTK poolt menetletud,
edastab vastava info RÜ-le
kontrollimiseks ja vajalike jätkutegevuste
elluviimiseks.
2.5.2 Järelevalve
ekspert
Peab tuvastatud juhtumite kohta ülevaadet
KA sisemises arvestuses ja teeb vähemalt
kord aastas juhtumi hetkeseisu kohta
kokkuvõtte. Saadab kokkuvõtte TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajale tutvumiseks.
Kokkulepitud
tähtajaks
2.5.3 TAO
riskijuhtimise ja
Otsustab täiendavate tegevuste vajaduse,
koordineerib nende elluviimist.
Jooksev tegevus
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 52/189
52
järelevalve
talituse juhataja
2.6 RTK hangete kvaliteedikontroll
2.6.1 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse
järelevalve
riskiekspert
(edaspidi
järelevalve
riskiekspert)
Koostab hangete kvaliteedikontrolliks
kvartaalse riskipõhise valimi hangetest,
mille osas on lõppenud kvartalis I tasandi
hangete kontroll hankeekspertide poolt
lõpetatud ja kus jooksvalt II tasandi
hangete kontrolli järelevalve eksperdid ei
ole teostanud.
Saadab valimi kooskõlastamiseks TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajale.
2.6.2 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Kooskõlastab valimi ja suunab järelevalve
ekspertidele valimisse sattunud hanked
kontrolli.
2 tp
2.6.3 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse
järelevalve
ekspert (hangete
kontrollija)
(edaspidi
järelevalve
ekspert)
Teostab vastavalt kinnitatud hangete
kontrolliplaanile ja kontrollipõhimõttele
hangete kontrolli (KAMINa riigihangete
kontroll-leht, TPK lisa 1). Vajadusel
konsulteerib RM RRO-ga või muu
asjaomase osapoolega.
Küsimuste tekkimisel edastab toetuse
saajale e-toetuse kaudu päringu
täiendavate selgituste ja dokumentide
saamiseks. Vajadusel suhtleb enne
väljastamist I tasandi kontrollijaga.
Veendudes riigihanke läbiviimise
korrektsuses sisestab kontroll-lehe SFOSi
ning märgib kontrolli KA/RKA sisemises
arvestuses teostatuks.
Rikkumise tuvastamisel lisab enne
kontroll-lehe sisestamist SFOSi kontroll-
lehele vastava märkuse. Tuvastatud
rikkumisest teavitab projekti
koordinaatorit, hankeeksperti, hangete
valdkonna juhti ning TAO riskijuhtimise
ja järelevalve talituse juhatajat.
Kokkulepitud
tähtajaks
2.6.4 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Suunab rikkumisega seotud hanke
mittevastavusega menetlevale eksperdile
lahendamiseks. Menetlus jätkub nõuetele
mittevastavuse protsessile ptk 3.3
kohaselt.
1 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 53/189
53
2.6.5 Järelevalve
riskiekspert
Analüüsib enne uue hangete
kvaliteedikontrolli valimi koostamist
varasemaid kontrollitulemusi, sh arvestab
muu teadaoleva informatsiooniga
(tuvastatud I tasandi hankerikkumised,
audititest tuvastatud rikkumised vmt).
Koostöös järelevalve eksperdi ja talituse
juhataja otsustab vajadusel teha valimi-
ja/või kontrollipõhimõtetes muudatusi.
Kokkulepitud
tähtajaks
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja
Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Toimivusanalüüs ja
toimivusanalüüsi
täitmise
vahekokkuvõte
Toimivusanalüüsi
koordinaator
Sharepoint -välisvahendid-
SV 2014-2020 –
Toimivusanalüüs
Elektrooniliselt
KA kontrolli
valim/ kontroll-
leht/ kontrollakt/
analüüs
Kontrolli teostaja SFOS KA kontrollide
moodul
Elektrooniliselt
Väljamaksete
peatamise/
keelamise/
jätkamise otsus
TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
DHS Elektrooniliselt
Hangete
kvaliteedikontrolli
kontrolliplaan/kont
roll-leht
TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Sharepoint/SFOS Elektroonselt
2.2.2. Norra/EMP tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi
kasutamise koordineerimise ja maksete teostamise protsess
Protsess kirjeldab TAO tegevusi Norra/EMP tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi
vahendite kasutamise üle arvestuse pidamisel ja TMO-le ning FMO-le aruandluse esitamisel.
RKA-l on kohustus pidada eraldi arvestust TA ja kahepoolsete suhete fondi kulude üle ning
anda igal aastal sisend riigieelarvesse ja riigieelarve strateegiasse.
Aluseks on rakendusmääruse peatükid 4, 8 (sh artikkel 8.11), 9 ja artiklid 2.6, 6.11 ning
tehnilise abi leping (Technical Assistance Agreement) ja kahepoolsete suhete fondi leping
(Bilateral Fund Agreement).
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 54/189
54
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Maksetaotluste kontrollid
1.1. Maksetaotluse kontroll kahepoolsete suhete fondi kulude hüvitamisel
1.1.1 Norra/EMP
koordinaator
Enne kontrolliga alustamist otsustab, kas
saab kasutada (vajadusel uuendades)
mõnda varem kasutatud kontroll-lehte.
Vajadusel kaasab TAO eksperte ja/või
koostab uue kontroll-lehe.
Teostab SFOS-i edastatud maksetaotluse
andmete õiguse ja täielikkuse kontrolli
vastavalt kontroll-lehele Puuduste korral
küsib toetuse saajalt selgitusi või saadab
maksetaotluse toetuse saajale
korrigeerimiseks tagasi.
Kõikide maksetaotluste juurde lisatud
kuludokumentide loetelu kuluridasid
kontrollitakse 100% ulatuses ning
hinnatakse kulude seotust projektiga ning
nende mõistlikkust kontrollides, et
kaupade/teenuste/ehitustööde tellimiseks
on korraldatud riigihange või on valitud
majanduslikult soodsaim pakkumus
saadud hinnapakkumuste võrdlemise teel.
Maksetaotluse aluseks olevaid kulu- ja
maksedokumente (arved,
maksekorraldused, lepingud, tööde aktid,
tööajatabelid, osavõtjate nimekirjad jne)
kontrollitakse projekti esimese
maksetaotluse puhul 100%. Järgnevate
maksete puhul võidakse kasutada
valimipõhist kontrolli. Valimi metoodika
koostab koordinaator, kooskõlastades
selle TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talitusega. Valimi metoodika kinnitab
RKA juht.
Vajadusel arutab tekkinud küsimusi teiste
TAO ametnikega/ valdkonna
ekspertidega. Suunab riigihangete korral
hanke SFOS tööalaua kaudu vastavalt
TPK „Riigihangete kontrolli protsess“.
Rikkumise kahtlustest ja rikkumistest
teavitab TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talitust.
Maksetaotlust
menetletakse kokku
esitamisest kuni
kinnitamiseni mitte
kauem kui 90
kalendripäeva
(edaspidi kp).
Juhul kui
maksetaotluses on
puudusi või kulude
abikõlblikkuse üle
otsustamiseks on vaja
lisateavet, võib RKA
pikendada
maksetaotluse
menetlemise tähtaega
puuduste
kõrvaldamise või
dokumentide või
teabe esitamise aja
võrra, teatades sellest
toetuse saajale.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 55/189
55
1.1.2 Hankeekspert Kui maksetaotluses on riigihangetega
seotud kuludokumendid ja riigihanget
eelnevalt kontrollitud ei ole, kontrollib
riigihanget vastavalt ptk 3.2 punkti 3.2.2
„Riigihangete kontrolli protsess“ toodud
kontrolliulatusele.
Hangete kontrollis on võimalik tugineda
teiste projektide (sh SF) raames tehtud
hanke kontrollidele.
Vastavalt punktis
3.2.2 ettenähtud
tähtaegadele
1.1.3 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Rikkumise kahtluse korral suunab
mittevastavuse menetluse algatamiseks
tööülesande järelevalve eksperdile.
Menetlus jätkub nõuetele mittevastavuse
protsessile ptk 3.3 kohaselt.
Vastavalt rakendusmääruse artikli 13.2
punktile 3 projekti eelarve ei vähene
rikkumise võrra. Rikkumise võrra
vähendatud summa ulatuses võib
projektis esitada teisi abikõlblikke
kulusid.
Vastavalt ptk-s 3.3
ettenähtud
tähtaegadele
1.1.4 Norra/EMP
koordinaator
Olles veendunud maksetaotluse
korrektsuses, kinnitab makse.
Fikseerib maksetaotluse kontrolli
tulemuse kontroll-lehel, kus
valimipõhisese kontrolli osas on
kirjeldatud, milliseid dokumente on
maksetaotluse juures kontrollitud. Lisab
kontroll-lehe SFOS-i.
3 tp
1.2. Maksetaotluse kontroll tehnilise abi fondi kasutamisel
1.2.1 Norra/EMP
koordinaator
Kinnitab Norra/EMP tehnilise abi kulud
RTIPis/FITEKis.
Jooksvalt
1.2.2 Norra/EMP
koordinaator
Võtab aruande SAP BO keskkonnast ja
täiendab/parandab vastavalt e-toetuse
impordivormile. Edastab läbi E-toetuse
keskkonna maksetaotluse.
Vähemalt 2x aastas: hiljemalt 31.07
(30.06 seisuga) ja hiljemalt 31.01 (31.12
seisuga)
Ühe kuu jooksul peale
aruandlusperioodi
lõppu
1.2.3 Norra/EMP
koordinaator
Enne kontrolliga alustamist otsustab, kas
kontrolli läbiviimiseks on vajalik
kasutada kontroll-lehte ning kas saab
kasutada (vajadusel uuendades) mõnda
varem kasutatud kontroll-lehte. Vajadusel
kaasab TAO eksperte ja/või koostab uue
kontroll-lehe.
Ühe kuu jooksul peale
aruandlusperioodi
lõppu
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 56/189
56
Maksetaotluse menetlemise käigus
SFOSis kontrollib sisestatud andmete
korrektsust ja kooskõla SAPi andmetega.
Vajadusel küsib selgitusi kulude
tekkimise eest vastutavatelt isikutelt.
Riigihangete korral veendub, et
hankeleping on SFOSi sisestatud ja
kuludega seotud. Suunab riigihanke
vastavalt TPK ptk-le 3.2 punktile 3.2.2
„Riigihangete kontrolli protsess“
kontrolliulatusele ja protsessile
hankeekspertiisi.
Rikkumise kahtlustest ja rikkumistest
teavitab TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhatajat.
1.2.4 Hankeekspert Kui maksetaotluses on riigihangetega
seotud kuludokumendid ja riigihanget
eelnevalt kontrollitud ei ole, kontrollib
riigihanget vastavalt ptk 3.2 punkti 3.2.2
„Riigihangete kontrolli protsess“ toodud
kontrolliulatusele. Hangete kontrollis on
võimalik tugineda teiste projektide (sh
SF) raames tehtud hanke kontrollidele.
Vastavalt punktis
3.2.2 ettenähtud
tähtaegadele
1.2.5 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Rikkumise kahtluse korral suunab
mittevastavuse menetluse algatamiseks
tööülesande järelevalve eksperdile.
Menetlus jätkub nõuetele mittevastavuse
protsessile ptk 3.3 kohaselt.
Vastavalt rakendusmääruse artikli 13.2
punktile 3 projekti eelarve ei vähene
rikkumise võrra. Rikkumise võrra
vähendatud summa ulatuses võib
projektis esitada teisi abikõlblikke
kulusid. Kuna antud juhul on nii toetuse
saaja kui ka rakendusüksus RKA, võib
finantskorrektsiooni otsuse vormistada
lihtsustatud kujul.
Vastavalt ptk-s 3.3
ettenähtud
tähtaegadele
1.2.6 Norra/EMP
koordinaator
Olles veendunud maksetaotluse
korrektsuses kinnitab makse.
Ühe kuu jooksul peale
aruandlusperioodi
lõppu
2. Aruandlus
2.1. Finantsvahearuanne
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 57/189
57
2.1.1 Norra/EMP
koordinaator
SFOSis menetletud maksetaotluste alusel
koostab Norra/EMP infosüsteemis
finantsvahearuanded. Norra/EMP
tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi
kasutamise kohta koostatakse eraldi
aruanded.
Igas kalendriaastas on kaks programmi
finantsvahearuande perioodi: 1. jaanuar –
30. juuni ja 1. juuli – 31. detsember.
Ühe kuu jooksul peale
aruandlusperioodi
lõppu
2.1.2 RKA juht Allkirjastab DHS-is finantsvahearuanded
ja esitab DHS kaudu vastavalt 31. juuliks
ja 31. jaanuariks Norra/EMP SA
juhatajale.
3 tp
2.2. Strateegiline aruanne (Strategic Report)
2.2.1 Norra/EMP
koordinaator
Koostab igal kalendriaastal vastavalt
rakendusmääruse artiklitele 2.6, 4.6.2,
6.11 ja 8.11.10 ning kahepoolsete suhete
fondi lepingu (Bilateral Fund Agreement)
artiklile 2.6 ja tehnilise abi fondi lepingu
(Technical Assistance Agreement)
artiklile 2.5 FMO ette antud vormil
Norra/EMP strateegilise aruande (vt ka
peatükki 2.3.10), kus on toodud ka info
kahepoolsete suhete fondi ja tehnilise abi
fondi kasutamise kohta.
Kord aastas hiljemalt
2 kuud enne
aastakoosoleku
toimumist
2.2.2 FMO Annab oma tagasiside Aastakoosolekul
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Kinnitatud
strateegilised
aruanded
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav kaust ja
Norra/EMP infosüsteemis.
Elektrooniliselt
RKA kontrolli
valimi metoodika
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint Elektrooniliselt
Makse kontroll-
leht/Hanke
kontroll-leht8
Norra/EMP
koordinaator
SFOS Elektrooniliselt
8 Maksetaotluse kontrollimisel kasutatakse üldjuhul SV KAMIN juhendi maksetaotluse kontroll-lehte. Hangete
kontrollimisel kasutatakse KAMIN juhendi riigihangete kontroll-lehte.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 58/189
58
2.2.3. Juhtkonna kinnituse ja kontrollide aastaaruande koostamise ja
esitamise protsess
Vastavalt määruse (EL, EURATOM) nr 966/2012 artiklile 59(5) tuleb Euroopa Komisjonile nii
SV kui abifondi rakenduskava raames esitada iga aasta 15. veebruariks aruandeaasta kohta
järgnevas tabelis toodud aruanded.
Aruande nimi Koostaja All-
kirjastaja
Sisu Tähtaeg
Kulude
sertifitsee-
rimise
aastaaruanne (ingl k. annual
accounts)
KA
(TMO)
TMO
juhataja
Aruandlusaastal EK-le esitatud
rahataotluste koondaruanne,
kus on toodud ka ülevaade
aruandest maha arvatud
nõuetele mittevastavatest
kuludest.
15. veebruar
Juhtkonna
kinnitus (ingl
k. management
declaration) ja
kontrollide
aastaaruanne
(ingl k. annual
summary)9
KA
(TAO)
KA juht 1) Juhtkonna kinnitusega
kinnitatakse, et TMO
koostatud sertifitseeritud
kulude aastaaruanne on
korrektne, juhtimis- ja
kontrollisüsteemid
toimivad.
2) Kontrollide aastaaruandes
antakse ülevaade
aruandlusaastal tehtud RÜ-
de ja KA kontrollidest,
tehtud audititest (viide AA
auditeerimise
aastaaruandele), TMO
sertifitseeritud kulude
aastaaruandest maha
arvatud kuludest (viide
TMO kulude
sertifitseerimise
aastaaruandele) ning
antakse hinnang süsteemi
toimimisele ja vajalikele
parendusmeetmetele.
15. veebruar
Auditeeriva
asutuse
arvamus (ingl
k. audit
opinion) ja
auditeerimise
aastaaruanne
AA RM) AA juht 1) Tehakse ülevaade
süsteemiaudititest ning
aruandlusaasta
sertifitseeritud kuludega
seotud projektiaudititest.
2) Antakse hinnang TMO
koostatud sertifitseeritud
15. veebruar
9 Koostatakse SV puhul vastavalt üldsätete määruse art 125 lg 4 punktile (e) ja EK juhendile „Guidance for Member States on the Drawing of Management Declaration and Annual Summary. Programming period 2014-2020. Revision 2018“, EGESIF_15-0008-05, 03/12/2018 ning abifondi puhul vastavalt määruse (EL) nr 223/2014 artiklile 32(4) ning abifondi vastavale juhendile.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 59/189
59
(ingl k. annual
control report)
kulude aastaaruandele ning
KA koostatud juhtkonna
kinnitusele ja kontrollide
aastaaruandele.
3) Antakse hinnang juhtimis-
ja kontrollisüsteemi
toimimisele.
Aruandeaasta kestab 01.07.N-1 kuni 30.06.N. Programmperioodi esimene aruandeaasta on
tavapärasest pool aastat pikem, kestes 01.01.2014- 30.06.2015.
Administratsioonisisesed tähtajad aastaaruannete koostamiseks on järgmised:
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. TAO järelevalve
ekspert
(rikkumised-
tagastused)
Kontrollib ja vajadusel palub RÜ-del täiendada
SFOS-i sisestatud lootusetute tagasinõuete infot,
mis on sisendiks TMO poolt koostatavale kulude
sertifitseerimise aastaaruandele (vt p 2.2.6).
Jooksvalt
2. TMO ekspert Koostab kulude sertifitseerimise aastaaruande
projekti vastavalt töökorra punktile 2.2.6 ning
esitab selle TAO ja AA juhile tähtpäevaks.
15. jaanuar
3. TAO teenuse
arendamise
ekspert (edaspidi
MD/AS
koordinaator)
Koostab töökorra punkti 2.2.1 kohaselt koostatud
toimivusanalüüsi alusel:
1) kontrollide aastaaruande projekti;
2) juhtkonna kinnituse projekti.
Kooskõlastab dokumentide projektid TAO
juhatajaga ning edastab need tähtpäevaks TMO ja
AA juhile.
15. jaanuar
4. AA Koostab auditeerimise aastaaruande ja auditi
arvamuse projekti ning esitab selle TAO ja TMO
juhile.
31. jaanuar
5. MD/AS
koordinaator,
TMO ekspert ja
AA
Annavad e-kirja teel vastastikkust tagasisidet
aastaaruannete projektidele.
10. veebruar
9.N 31.12.N 15.01.N+1 31.01.N+1 10.02.N+1 15.02.N+1
TMO kulude
aastaaruande
projekt TAO-le
ja AA-le.
TAO
kontrollide
aastaaruande
projekt AA-le
ja TMO-le.
Aruande-
aastaga
seotud
auditite
lõpptähtaeg.
TAO/TMO ja
AA vahel
tagasiside
andmine
aruannete
projektidele.
Aruannete
korrigeerimine
ja täiendamine.
TMO kulude
aastaaruanne EK-
le. TAO juhtkonna
kinnitus ja
kontrollide
aastaaruanne EK-
le. Auditi arvamus
ja aastaaruanne
EK-le
TAO
kontrollide
aastaaruande
ja TMO
kulude
aastaaruande
koostamisega
alustamine.
AA
auditeerimi
se
aastaaruan
de projekt
AA-lt
TMO-le ja
TAO-le
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 60/189
60
6. MD/AS
koordinaator
Täiendab vastavalt tagasisidele juhtkonna
kinnituse ja kontrollide aastaaruannet ning edastab
selle DHS-i menetluses TAO juhatajale
kooskõlastamiseks ning KA juhile
allkirjastamiseks.
10 tp
7. MD/AS
koordinaator,
TMO ekspert ja
AA
Sisestavad aruanded SFC2014 infosüsteemi10. 2 tp
8. KA juht, AA või
TMO
Valideerib11 aastaaruanded SFC2014 süsteemis. 2 tp
9. MD/AS
koordinaator
Saadab valideeritud aastaaruanded tähtpäevaks
SFCS2014 kaudu EK-le12.
15. veebruar
10. MD/AS
koordinaator
Edastab EK-le saadetud aastaaruanded e-kirja teel
RM-ile ning vastavalt vajadusele infoks RÜ ja RA
kontaktidele ning TAO listi.
2 tp
11. MD/AS
koordinaator
Vajadusel korraldab järeltegevuste elluviimise
seoses EK-lt tulnud lisaküsimuste või
kommentaaridega.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Kontrollide
aastaaruanne ja
juhtkonna
kinnitus
MD/AS
koordinaator
Sharepoint - välisvahendid
– SV 2014-2020 –
Management declaration
ja Annual Summary/ DHS
Elektrooniliselt
Kulude
sertifitseerimise
aastaaruanne
TMO ekspert DHS Elektrooniliselt
2.2.4. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide auditite ning projektiauditite
aruannete koostamises osalemise ning järeltegevuste teostamise
tagamise ja kontrollimise protsess
Protsessiga kehtestatakse kord, kuidas KA/RKA osaleb auditi aruannete projektide
koostamisel, teostab ja jälgib auditite järeltegevuste täitmist RTK-s, RA-des, PO-des ja RÜ-des
10 Aastaaruandluse SFC2014 süsteemi sisestamise juhend asub siin
http://ec.europa.eu/sfc/sites/sfc2014/files/help/pages/ACCIGJ/ 11 SFC2014-s peab aastaaruande (koosneb TMO, TAO ja AA aruannetest) valideerima aruannete saatjast erinev
isik. Kuna aruanded saadab TAO ekspert, valideerib aruanded kas TMO või AA poolt info sisestanud ametnik. 12 Juhul, kui EK-le materjalide esitamise osas küsitakse ajapikendust, lähtutakse uuest kuupäevast.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 61/189
61
ning hindab nende piisavust. Auditite protsessi korrektse ja tähtaegse elluviimise eest vastutab
TAO riskijuhtimise ja järelevalve talitus, kaasates tegevuste elluviimisesse vajalikud
osapooled. Protsessi elluviimisel tuleb juhinduda Vabariigi Valitsuse määrusest „Perioodi
2014-2020 struktuuritoetuse andmise ja kasutamise auditeerimine“ ning KA juhendist
„Juhendmaterjal juhtimis- ja kontrollisüsteemide ning projektiauditite järeltegevuste
menetlemiseks.“
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. JKS auditi läbiviimises osalemine ja lõpparuande projekti kommenteerimine
1.1 AA Teavitab RTK-d JKS auditi läbiviimise alustamisest.
1.2. TAO juhataja
/TRO juhataja
Kui auditeeritav on KA/RKA, edastab TAO juhataja
algatamiskirja TAO vastutavale eksperdile/
juristile/TAO riskijuhtumise ja järelevalve talituse
juhatajale (edaspidi TAO auditi kontaktisik). Kui
auditeeritakse KA-d RÜ ülesannete täitmisel,
edastab TRO juhataja algatamiskirja TRO talituse
juhatajale/koordinaatorile (edaspidi TRO auditi
kontaktisik).
2tp
1.3. TAO/TRO
auditi
kontaktisik
Teavitab AA-d enda kontaktisikuks olemisest ning
vastab JKS auditi läbiviimise ajal tekkinud
küsimusele, kaasates vajadusel vastamiseks teisi
TAO/TRO töötajaid.
Etteantud
tähtajaks
1.4. AA Edastab lõpparuande projekti RTK-le
kommenteerimisele.
1.5. TAO
juhataja/TRO
juhataja
Kui auditeeritav on KA/RKA, edastab TAO juhataja
aruande projekti auditi eest vastutavale TAO
kontaktisikule kommenteerimiseks. Kui
auditeeritakse KA-d RÜ ülesannete täitmisel,
edastab TRO juhataja aruande projekti auditi eest
vastutavale TRO auditit kontaktisikule
kommenteerimiseks.
Kui auditeeritav on olnud RA, RÜ või PO, kes peab
vajalikuks kaasata KA-d/RKA-d auditi aruande
projekti kommenteerimise faasis (juhul, kui auditi
lõpparuande projektis on antud lõpphinnang
kategooria III või IV), edastab TAO juhataja auditi
lõpparuande projekti TAO valdkonna eksperdile ja
teadmiseks riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajale.
2 tp
1.6. TAO/TRO
auditi
kontaktisik
Korraldab auditi lõpparuande projekti
kommenteerimise, kaasates vajadusel teisi
TAO/TRO töötajaid. Osaleb vajadusel lõpparuande
tähelepanekuid puudutavatel kohtumistel. Esitab
vajadusel e-kirja teel KA/RKA seisukoha auditi
lõpparuande projekti kohta, kooskõlastades see
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 62/189
62
eelnevalt TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajaga.
2. JKS auditite järeltegevuste piisavuse hindamine
2.1 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja
Tutvub JKS auditi lõpparuandega ning hindab selles
toodud tähelepanekute ja soovituste asjakohasust,
kaasates vajadusel teisi asjassepuutuvaid KA/RKA
osapooli. Juhul kui on vajalik täiendavate tegevuste
teostamine, siis korraldab täiendavate KA/RKA
poolsete tegevuste elluviimise ning kui järeltegevusi
peab ellu viima auditeeritav, tagab järeltegevuste
täitmise vastavalt kehtestatud juhenditele.
Suunab JKS auditi lõpparuande vastutavale TAO
eksperdile.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
2.2 TAO ekspert Salvestab JKS auditi lõpparuande toimivusanalüüsi
sisendmaterjalide kataloogi ning kasutab auditi
lõpparuandes toodud informatsiooni
toimivusanalüüsi koostamisel.
5 tp
2.3 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
järelevalve
ekspert
(auditid)
(edaspidi
järelevalve
ekspert)
Jälgib auditi järeltegevuste täitmist SFOS JKS auditi
mooduli ja kesksüsteemi aruande kaudu 3 korda
aastas (vastavalt KA poolt koostatud auditite
läbiviimist reguleerivas juhendis toodud
tähtaegadele). Edastab auditeeritud RA-le või RÜ-le
või PO-le tähtaega meelde tuletava sisuga e-kirja
tähelepanekute kohta, mille osas pole järeltegevusi
SFOS-i sisestatud, arvestades piisava ajavaruga enne
järeltegevuse tähtaja saabumist (soovitavalt 1 kuu
ette, olenevalt audiitori määratud tähtaja pikkusest).
Enne meeldetuletuse edastamist uurib vastutava
TAO eksperdi käest JKS auditi hetkeseisu kohta.
Kui auditeeritav on järeltegevused SFOSi
sisestanud, kaasab hinnangu andmiseks TAO
valdkonna eksperdi. Annab vastutavaks määratud
TAO eksperdile hinnangu andmiseks aega esialgu 20
tp.
3 korda
aastas
2.4 TAO ekspert Analüüsib ja annab hinnangu järeltegevuste
piisavusele SFOS-i sisestatud info ning
tõendusmaterjali alusel, kaasates hinnangu andmisel
vajadusel TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse
järelevalve riskieksperdi ja teisi valdkonna eest
vastutavaid KA/RKA eksperte/juriste. Küsimuste
korral suhtleb vajadusel auditeeritava, AA või teiste
asjasse puutuvate asutustega. Tagab KA/RKA
seisukoha soovituse rakendamise kohta üldjuhul 20
tp jooksul alates auditi saamisest. Vastab järelevalve
eksperdile e-kirja teel ning annab teada, kas
järeltegevused on olnud piisavad või mittepiisavad.
20 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 63/189
63
2.5 Järelevalve
ekspert
Järeltegevuste piisavuse korral kinnitab need SFOS-
is ning suunab tähelepaneku AA-sse hindamisele.
Järeltegevuste mittepiisavuse korral palub
auditeeritaval esitada täiendavaid tõendeid või
saadab auditeeritavale tagasi täiendavateks
tegevusteks. Annab tagasiside hetkeseisust TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhile.
5 tp
2.6 Järelevalve
ekspert
Salvestab tõendusmaterjali, mida SFOS-i ei ole
võimalik lisada, Sharepoint vastavasse
alamkataloogi (JKS auditite järeltegevused).
5 tp
2.7 Järelevalve
ekspert
Kui AA jaoks ei ole järeltegevused piisavad ning AA
esitab täiendavad nõuded, koordineerib KA/RKA
poolset osalemist täiendavate parendustegevuste
planeerimisel ning edastab täiendavad
tõendusmaterjalid TAO valdkonna eksperdile
piisavuse hindamiseks.
Piisavuse hindamine toimub vastavalt antud tabeli
punktis 2.4 kirjeldatule. Peale TAO eksperdilt
hinnangu saamist käitub vastavalt antud tabeli
punktis 2.5. kirjeldatule.
Kui järeltegevused on piisavad ja AA sulgeb
tähelepaneku, edastab e-kirja teel info TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhatajale.
5 tp
2.8 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja
Kui auditi finantsmõjuga tähelepanekust tekib
erimeelsus, mida ei ole võimalik lahendada, algatab
ja koordineerib kaasuse lahendamatuks kuulutamise
protsessi ja kaasust menetletakse edasi vastavalt
punkti 2.2.5 alapunktile „Administratsiooni vigade
ja erimeelsustega auditite tähelepanekutega seotud
finantskorrektsioonide tasumise korraldamine“.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
2.9 Järelevalve
ekspert
Peab ülevaadet ja ajakohastab 3 korda aastas ülevaa
JKS auditite järeltegevuste hetkeseisust ja
võimalikest probleemidest, mis takistavad JKS
tähelepanekute sulgemist. Koostöös TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhataja ja teiste
seotud osapooltega mõtleb välja tegevused, mis viib
tähelepanekute sulgemiseni. Vajadusel
kooskõlastatakse tegevused TAO juhiga.
3 korda
aastas
2.10 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja
Edastab ülevaate hetkeseisust koos planeeritavate
tegevustega informatsiooniks TMO-le ning
vajadusel RM RO-le.
3 korda
aastas
3. EK, NMFA, FMC, Euroopa Kontrollikoja, Riigikontrolli vm poolt teostatud
auditite järeltegevuste teostamine
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 64/189
64
3.1 TAO juht Määrab kommenteerimiseks saadetud auditi
lõpparuandele RTK-sisese kontaktisiku.
3 tp
3.2 TAO
järelevalve
ekspert
(auditid)
(edaspidi
järelevalve
ekspert) või
TAO teenuse
arendamise
ekspert või
TMO ekspert
Tutvub kommenteerimiseks saadetud auditi
lõpparuande tööversiooniga ning koordineerib selles
toodud tähelepanekutele ja soovitustele esmase
hinnangu andmise vastavalt nõutud tähtajale,
kaasates vajadusel teisi osapooli RTK või RMi
osakondadest. Kui auditeeritavaks on RA, RÜ või
PO, edastab auditi lõpparuande tööversiooni
auditeeritavale e-kirja teel. Koordineerib auditi
aruande projektile seisukohtade andmist kaasates
vajadusel RÜ, RA, PO ja KA/RKA eksperte.
Üksnes TMO valdkonda puudutavate auditite puhul
viib tegevusi ellu TMO.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
3.3 Järelevalve
ekspert või
TMO ekspert
või TAO
teenuse
arendamise
ekspert
Tutvub välisauditi lõpparuandega ning koordineerib
selles toodud tähelepanekutele ja soovitustele
esmase hinnangu andmise, kaasates vajadusel teisi
osapooli RTK või RMi osakondadest. Kui
täiendavad tegevused on vajalikud, koordineerib KA
poolsete tegevuste elluviimist ning kui järeltegevusi
peab ellu viima auditeeritav, teavitab võimalikest
täiendavatest järeltegevustest auditeeritud RA-d,
RÜ-d või PO-d.
Lisab välisauditi lõpparuande SFOS JKS
moodulisse. Tagab tõendusmaterjalide säilitamise
vastavas auditi kaustas.
Üksnes TMO valdkonda puudutavate auditite puhul
viib tegevusi ellu TMO.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
3.4 Järelevalve
ekspert või
TMO ekspert
või TAO
teenuse
arendamise
ekspert
Koondab auditeeritavatelt laekuvad vastused ja
koostab auditi läbiviijale vastuskirja tähelepanekute
järeltegevuste teostamise (sh tõendusmaterjalid) või
eriarvamusele jäämise osas, kooskõlastades
hinnangu TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhataja ning TAO juhiga.
Üksnes TMO valdkonda puudutavate auditite puhul
viib tegevusi ellu TMO ekspert.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
3.5 Järelevalve
ekspert või
TMO ekspert
või TAO
teenuse
arendamise
ekspert
Kui auditi läbiviija jaoks ei ole järeltegevused
piisavad ning auditi läbiviija esitab täiendavad
nõuded, koordineerib nõude otstarbekuse hindamise
ning sellega nõustudes sõltuvalt auditist, kas:
- koordineerib täiendavate KA/RKA poolsete
tegevuste elluviimisel;
- teavitab võimalikest täiendavatest
järeltegevustest auditeeritud RAd või RÜd
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg
/30-45 kp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 65/189
65
või PO, andes sõltuvalt järeltegevuste
keerukusest üldjuhul aega 30-45 päeva
järeltegevuste teostamiseks;
Lisab auditi läbiviija poolt saabunud vastuse ja
järeltegevusi tõendavad dokumendid või
eriarvamusele jäämise põhjendused auditi kausta.
Teavitab vastuskirjaga auditi läbiviijat KA/RKA
otsustest ja tegevustest, kooskõlastades vastuse TAO
riskijuhtumise ja järelevalve talituse juhataja ning
TAO juhiga.
Üksnes TMO valdkonda puudutavate auditite puhul
viib tegevusi ellu TMO ekspert.
3.6 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja
Kui auditi finantsmõjuga tähelepanekust tekib
erimeelsus, mida ei ole võimalik lahendada, algatab
ja koordineerib kaasuse lahendamatuks kuulutamise
protsessi ja kaasust menetletakse edasi vastavalt
punkti 2.2.5 alapunktile „Administratsiooni vigade
ja erimeelsustega auditite tähelepanekutega seotud
finantskorrektsioonide tasumise korraldamine“.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg
3.7 Järelevalve
ekspert või
TMO ekspert
või TAO
teenuse
arendamise
ekspert
Auditi läbiviijalt auditi järeltegevuste lõpetamise
kirja saabudes lisab selle auditi kausta ning teostab
järeltegevused SFOS-is (sh lisab SFOS-i teostatud
järeltegevused ja auditi läbiviija seisukohad nende
piisavusele ning kinnitab ja sulgeb KA/RKA poolt
auditi).
Üksnes TMO valdkonda puudutavate auditite puhul
viib tegevusi ellu TMO ekspert.
3 tp
4. Projektiauditite läbiviimises osalemine ja lõpparuande projekti
kommenteerimine
4.1
AA
Teavitab RTK-d projektiauditi läbiviimise
alustamisest
4.2 TRO juhtaja Edastab algatamiskirja TRO talituse
juhatajale/koordinaatorile (edaspidi TRO auditi
kontaktisik), teadmiseks TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse juhatajale.
2 tp
4.3 TRO auditi
kontaktisik
Teavitab AA-d enda kontaktisikuks olemisest ning
vastab JKS auditi läbiviimise ajal tekkinud
küsimusele, kaasates vajadusel vastamiseks teisi
TAO/TRO töötajaid, sh hangetega seotud
küsimustes kaasab vastamisse TAO hangete
valdkonnajuhi.
Etteantud
tähtajaks
4.4 AA Edastab projektiauditi lõpparuande projekti RTK-le
kommenteerimisele.
4.5 TRO juhataja Edastab projektiauditi lõpparuande projekti TRO
auditi kontaktisikule kommenteerimiseks ning
2 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 66/189
66
teadmiseks TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajale.
4.6 TRO auditi
kontaktisik
Korraldab auditi lõpparuande projekti
kommenteerimise, kaasates vajadusel teisi
TAO/TRO töötajaid. Osaleb vajadusel lõpparuande
tähelepanekuid puudutavatel kohtumistel. Küsib
vajadusel e-kirja teel KA/RKA seisukoha auditi
lõpparuande projekti kohta.
Enne AA-le edastamist kooskõlastab vastused TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhtajaga,
vajadusel ka TAO juristiga.
Osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtaeg.
4.7 AA Edastab RTK-le projektiauditi lõpparuande
4.8. TRO
juhataja/TRO
auditi
kontaktisik
Edastab saabunud lõpparuande teadmiseks TRO
talituse juhatajale/TRO auditi kontaktisikule/TRO
juhatajale ning TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhatajale.
4.8 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja
Finantsmõjuga tähelepanekuga lõpparuande osas
edastab lõpparuande KA kontrolle teostavale
järelevalve eksperdile projekti alati kontrolli
määramiseks ning määrab juhtumi lahendamiseks
TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse järelevalve
eksperdile (menetlus jätkub ptk 3 kirjeldatud
mittevastavusmenetlusena).
2 tp
5. Projektiauditite järeltegevuste tähtajast kinnipidamise tagamine ja
kontrollimine
5.1 AA Teostab projektiauditite järeltegevuste piisavuse
hindamist kolm korda aastas vastavalt juhendis
„Juhendmaterjal juhtimis- ja kontrollisüsteemide
ning projektiauditite järeltegevuste
menetlemiseks“ toodud tähtaegadele, sh
arvestades TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse järelevalve eksperdi poolt e-posti teel
saadud sisendit järeltegevuste teostamise
hetkeseisu kohta.
3 korda
aastas
5.2 Järelevalve
ekspert
Edastab hiljemalt 2 nädalat enne auditite
järeltegevuste koondülevaate koostamist
meeldetuletuse RÜ-le/TRO-le (vajadusel RA-le)
või PO-le saamaks ülevaadet teostatud
järeltegevustest ja järeltegevusi takistavatest
asjaoludest. Esitatava päringu aluseks on
kesksüsteemi aruande põhjal koostatud analüüs
järeltegevuste hetkeseisust (AA mittekinnitatud
tähelepanekute ja üle tähtaja juhtumitest),
eesmärgiga tagada tähelepanekute sulgemine ja
selgitada välja võimalikud tekkida võivad
erimeelsustega ja lahendamatuks muutuvad
kaasused.
10 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 67/189
67
Kui järeltegevused on teostatud, aga infot ei ole
SFOS-i sisestatud, palub need nõuetekohaselt
sisestada, määrates ühtlasi sisestamise tähtaja.
Koondab RÜ-lt/TRO-lt (vajadusel RA-lt) saadud
info alusel andmed järeltegevuste teostamise
arvestusse (Excel) ning hindab järeltegevuse
teostamise piisavust, sh SFOS-is, kaasates
hinnangu andmiseks vajadusel TAO valdkonna
eksperdi, TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhataja ja/või järelevalve riskieksperdi.
Saadab AA-le e-posti teel tulemused teostatud
analüüsist, palvega AA-l hinnata SFOS-i
sisestatud järeltegevuste piisavust.
Kui järeltegevuste teostamise ja selle vajalikkuse
osas jäävad osapooled (AA ja RÜ/RA/PO)
eriarvamusele, edastab erimeelsusega kaasusega
seonduva info TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhatajale, kes koostöös TAO juhatajaga
lepib kokku erimeelsuse lahendamise eest
vastutava(d) KA/RKA ametniku(d).
5.3 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Kui AA või RÜ/RA/PO soovib saada kaasuses
KA/RKA seisukohta, koordineerib KA seiskoha
kujundamist, kaasates seisukoha kujundamiseks
asjakohaseid osapooli TAO-st. Edastab seotud
osapooltele KA/RKA lõpliku seisukoha üldjuhul
30 päeva jooksul.
Suhtleb tekkinud erimeelsuse osas osapooltega
(AA, KA, RA, RÜ/PO) ning juhul kui on näha, et
osapooled ei suuda omavahel kokkuleppele
jõuda, korraldab ümarlaua, arutamaks
erimeelsusega seotud tähelepaneku
lahendamisvõimalusi. Kaasab ümarlaua
koosolekule asjakohase TAO valdkonna
eksperdi(d) ja juristi(d). Hangetega seotud
küsimusest TAO hangete valdkonnajuhi.
30 tp
5.4 TAO valdkonna
ekspert / hangete
valdkonna
juht/jurist
Kujundab erimeelsuse osas KA/RKA seisukoha,
kooskõlastades see oma vahetu juhi, TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhataja ning
TAO juhiga.
Ümarlaua toimumise korral kujundab KA/RKA
seisukoha ümarlaua arutelu toimumise ajaks.
Protokollib ümarlaua arutelu, fikseerides
erimeelsuse sisu, järeltegevused ja võimaliku
Kokkulepitu
d tähtajaks
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 68/189
68
(kompromiss) lahenduse. Kooskõlastab
protokolli osapooltega. Peale kooskõlastamist
edastab protokolli järelevalve eksperdile.
5.5 Järelevalve
ekspert
Lisab protokolli projektiauditite järeltegevuste
kausta.
Peab ülevaadet ümarlaua arutelul olnud
juhtumitest ja jälgib, et juhtumid saavad
lahendatud ümarlaual kokkulepitud viisil.
Vajadusel saadab RÜ/RA/PO-le meeldetuletuse.
2 tp,
jooksev
tegevus
5.6 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Kui on näha, et erimeelsust ei ole võimalik
lahendada, algatab kaasuse lahendamatuks
kuulutamise protsessi ja kaasust menetletakse
edasi vastavalt punkti 2.2.1 alapunktile
„Administratsiooni vigade ja erimeelsustega
auditite tähelepanekutega seotud
finantskorrektsioonide tasumise korraldamine“.
5 tp
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument
Vastutaja
Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
JKS auditite järel-
toimingutega seotud info
ja tõendusmaterjal
Auditite
kontaktisik,
TMO ekspert
Auditite info SFOS-is;
DHS
Elektrooniliselt
Projektiauditite
järeltoimingute info ja
tõendusmaterjal
Auditite
kontaktisik,
TMO ekspert
Auditite info SFOSis;
DHS
Elektrooniliselt
EK, Euroopa
Kontrollikoja jt auditite
järeltoimingute info ja
tõendusmaterjal
Auditite
kontaktisik,
TMO ekspert
Auditite info SFOSis;
DHS
Elektrooniliselt
Finantsmõjuga
erimeelsuste aruteludega
seotud dokumendid
Auditite
kontaktisik
DHS Elektrooniliselt
2.2.5. Juhtimis- ja kontrollisüsteemide oluliste puuduste
likvideerimise tegevuskavade ning administratsiooni vigadest ja
erimeelsustega tähelepanekutest tulenevate
finantskorrektsioonide menetlemise protsess
Protsessi eesmärgiks on:
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 69/189
69
1) Sätestada KA/RKA tegevus lahenduse leidmiseks juhul kui juhtimis- ja
kontrollisüsteemis on tuvastatud olulised puudused, mille tulemusel on Eestile maksed
peatatud või on oht maksete peatamiseks.
2) Reguleerida administratsiooni vigade ja erimeelsustega auditite tähelepanekute
tasumise korraldamist.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Olulised puudused JKS-is ning maksete peatamine
1.1 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
EK poolt maksete peatamise ohu, maksete
peatamise korral või olulise finantsmõjuga JKS
puuduse tuvastamisel kutsub kokku koosoleku
seotud osapooltega (KA/RKA, AA, RA, RÜ)
probleemi ulatuse, vastutavate asutuste ja edasise
tegevuskava kokku leppimiseks. Protokollib
koosoleku, edastab protokolli osalejatele ja
salvestab selle Sharepointi auditite kausta.
Teavitab TMO juhatajat olulise mõjuga
administratsiooni veast koheselt e-kirjaga.
Koordineerib tegevuskava koostamise protsessi ja
tegevuskava täitmist ning tagab tegevuskava
esitamise vajalikele asutustele, kaasates teisi RTK
siseseid osapooli.
Vajadusel esitab KA/RKA juhatajale
kooskõlastamiseks ettepaneku AA-le erakorralise
auditi läbiviimiseks, küsimuse RTK juhtkonnale või
VV-le arutamiseks esitamiseks.
KA/RKA ja TAO juhataja nõusolekul annab
järelevalve eksperdile ülesande algatada vajadusel
KA väljamaksete siseriikliku keelamise vastavalt
punkti 2.2.1 alapunktile „Väljamaksete siseriiklik
peatamine ja keelamine“.
10 tp
2. Lahendamatuks erimeelsuseks tunnistamine ning administratsiooni vigade ja
erimeelsustega auditite tähelepanekutega seotud finantskorrektsioonide tasumise
korraldamine
2.1 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
üksuse juhataja
Koostab RÜ-d, RA-d ja PO-d erimeelsuse
lahendamatuks tunnistamisest teavitava e-kirja
projekti, milles sisaldub:
1) lahendamatuks tunnistatud kaasuse info;
2) juhis RÜ-le (vajadusel RA-le/PO-le)
finantskorrektsiooni teostamiseks ja info SFOS-i
sisestamiseks ning rikkumise aruande SFOS-i
sisestamiseks/uuendamiseks. Lisab kirja info, et
tagastuse saab märkida laekunuks ja rikkumise
aruande sulgeda alles siis, kui summad on eelarvest
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 70/189
70
tagasi makstud. Riigieelarvest katmisele minevale
tagastusele palub sisestamisel staatuse „Tasumata“
juurde lisada märkus „Summa kaetakse
riigieelarvest“.
Edastab e-kirja projekti TAO juhatajale
kooskõlastamiseks ja seejärel KA/RKA juhile
väljasaatmiseks. RTK poolt rakendavate meetmete
osas edastab vaid lahendamatuks tunnistatud
kaasuse info.
2.2 KA/RKA juht Edastab erimeelsuse lahendamatuks tunnistamise e-
kirja RÜ-le (teadmiseks RA-le/PO-le ja TMO-le).
RTK poolt rakendatavate meetmete osas saadab
kinnituse TRO juhile, TAO juhile ning TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhtajale.
3 tp
2.3. TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Peale juhtumi lahendamatuks erimeelsuseks
tunnistamist annab RTK poolt rakendatavate
meetmete korral juhtumiga tegelenud järelevalve
eksperdile ülesande punktis 2.1 toodud tegevuste
teostamiseks.
2 tp
2.4. Järelevalve
ekspert
RTK poolt rakendatavate meetmete korral sisestab
SFOS-i finantskorrektsiooni ja uuendab rikkumise
aruande punktis 2.1 kirjeldatud viisil.
2.5 Tagasimaksmise
eest vastutav
asutus
Kannab finantskorrektsiooniga seotud vahendid
määratud tähtajaks KA/RKA poolt määratud
kontole.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud
tähtajaks
2.6 Järelevalve
ekspert
Valmistab ette sihtotstarbelisest reservist katmise
vajaduse taotluse eelnõu järgmiste laekumata
mitteabikõlblike kulude katmiseks:
1. Lootusetuks tunnistatud tagasinõuete
katmiseks, mida ei ole võimalik Euroopa
Komisjonile või muule doonorile jagamiseks
esitada või mille osas on Euroopa Komisjoni
või doonori otsus osaliselt või täielikult mitte
jagada;
2. Kuni 1000-euro suuruse mitteabikõlbliku
toetuse osaga rikkumiste katmiseks, mida
pole toetuse saajalt sisse nõutud, kuigi esineb
struktuuritoetuse seaduse §-s 45 nimetatud
finantskorrektsiooni tegemise alus (ÜM § 23
lg 4 erand).
3. Muude erijuhtumite katmiseks, kus on
otsustatud nõuet toetuse saajale mitte esitada
või ei ole võimalik esitada, kuid kus kulusid
ei ole võimalik Euroopa Komisjonile
sertifitseerida (sh punktis 2.4 lahendamatuks
erimeelsuseks tunnistatud juhtumid).
1 kord
aastas
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 71/189
71
Edastab taotluse TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhatajale kooskõlastamiseks.
2.7 TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Vaatab üle taotluse eelnõus fikseeritud juhtumid ja
summad, küsides vajadusel järelevalve eksperdilt
täiendavat informatsiooni. Kooskõlastab eelnõus
fikseeritud juhtumid.
5 tp
2.8 Järelevalve
ekspert
Kooskõlastuse saamisel saadab RM-le esitatava
taotluse KA juhile allkirjastamisele, lisades
kooskõlastusringi nii TAO riskijuhtumise ja
järelevalve üksuse juhataja kui TAO juhi.
2.9 KA juht Allkirjastab sihtotstarbelisest reservist katmise
vajaduse taotluse.
5tp
2.10 RTK
finantsarvestuse
osakonna RMi
valitsemisala
talitus
Teostab raha eraldamisel vajaliku(d) kande(d) e-
riigikassas.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud
tähtajaks
2.11 Järelevalve
ekspert
Teavitab RÜ-d summade laekumisest, et RÜ saaks
SFOS-is tagastuse laekunuks märkida ja rikkumise
aruande sulgeda. Edastab info RTK
raamatupidamisele vajalike kannete tegemiseks RA
kontodele.
RTK juhtumites teavitab tagastuse sisestanud
järelevalve eksperti.
Jooksvalt
Juhtimis- ja kontrollisüsteemide oluliste puuduste likvideerimise tegevuskavade ning
administratsiooni vigadest tulenevate finantskorrektsioonide menetlemise protsessiga
kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Koosoleku
protokollid
Auditite
koordinaator
Sharepoint -
välisvahendid – SV
2014-2020 –
Väljamaksete
peatamised
Elektrooniliselt
Tegevuskava Auditite
koordinaator
Sharepoint -
välisvahendid – SV
2014-2020 –
Väljamaksete
peatamised
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 72/189
72
Sihtotstarbelis
e reservi
taotus
Järelevalve
ekspert
DHS Elektrooniliselt
2.2.6. Rahavoogude planeerimise, toetuse andjatele kulude esitamise
ja sertifitseerimise, toetuse andjale toetuse tagasimaksmise ning
väljavõtete võrdlemise ja SFOS-i andmete kontrolli protsess
TMO vastutusalaks on struktuuritoetuse vahendite ning Norra/EMP toetuste finantsjuhtimine,
sh struktuuritoetuste rakendussüsteemile abikõlblike kulude hüvitamiseks vahendite tagamine
ning riigieelarvesse välistoetuse tulude laekumiste tagamine.
TMO tagab RÜ-dele vajalikud vahendid väljamaksete tegemiseks (abikõlblike kulude
hüvitamiseks).
Kulude sertifitseerimise protsessis kirjeldatakse tegevusi, mille eesmärgiks on kooskõlas
ühissätete määruse artikliga 126 ja abifondi määruse artikliga 33 kulude esitamine (so
vahemaksetaotluste esitamine), sertifitseerimine ja maksetaotluste koostamine EK-le ning
Norra/EMP toetuste kulude sertifitseerimine kooskõlas rakendusmääruse artikliga 5.4. Toetuse
EK-le tagasimaksmise protsessiga tagatakse tagasimaksete tegemine kooskõlas ühissätete
määruse artikliga 147 ja abifondi määruse artikliga 57.
Väljavõtete võrdlemise ja SFOS-i andmete kontrolli protsessiga tagatakse ühissätete määruse
artikli 126 punktis d ja abifondi määruse artikli 33 punktis d nõutud peakontode
raamatupidamisandmete õigsus ja kooskõla SFOSi andmetega.
TMO taotleb RM RKO-lt e-riigikassas TMO kontode avamist.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. RAHAVOOGUDE PLANEERIMISE PROTSESS
1.1. Struktuurivahendite ning Norra/EMP toetuste rakendamiseks vajalike e-
riigikassa kontode avamine
1.1.1 TMO
finantsspetsialist
Uue e-konto avamiseks koostab ametliku kirja
RKO-le palvega vastav e-konto e-riigikassas
avada.
TMO e-konto avamise kirja edastab TMO
finantsspetsialist dokumendihaldussüsteemis
TMO juhatajale allkirjastamiseks.
Norra/EMP toetuste puhul lisatakse kirja, et
kooskõlas rakendusmääruse artikliga 5.3.2 ja
5.6.1 m peavad e-kontod intressi teenima.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
1.1.2 TMO juhataja Digiallkirjastab e-konto avamise kirja. 1 tp
1.1.3 RM RKO Avab e-riigikassas konto vastavalt taotlusele.
Vajadusel määrab kontole e-riigikassa ja SFOS-i
vahelise automaatse sõnumivahetuse. Teavitab
TMO juhatajat konto avamisest.
Esimesel
võimalusel
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 73/189
73
1.2. Programmi väljamaksetaotluste prognoosi esitamine FMO-le
Vastavalt rakendusmääruse artiklile 9.5 peab TMO esitama FMO-le prognoosi
väljamaksetaotluste kohta iga aasta hiljemalt 20. veebruariks, 20. aprilliks, 20. septembriks
ja 20. novembriks.
1.2.1 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Saadab vajadusel vähemalt kaks nädalat enne
FMO-le esitamise tähtaega RKA ja PO-dele e-
postiga meeldetuletuse väljamaksetaotluste
prognoosi esitamise kohta ning sätestab e-kirjas
tähtaja prognoosi esitamiseks TMO-le.
Vaatab üle laekunud prognoosid ning võttes
arvesse eelnevate perioodide väljamaksete mahtu
toetuse saajatele, korrigeerib vajadusel
prognoose.
Sisestab prognoosid FMO süsteemi vähemalt üks
päev enne väljamaksetaotluste prognoosi
esitamise tähtaega FMO-le.
Prindib prognoositabeli välja.
Vajadusel
vähemalt 2
nädalat enne
prognoosi
esitamise
tähtaega
1.2.2 Norra/EMP
koordinaator
Esitab TMO-le TA ja kahepoolsete suhete fondi
prognoosid tähtaegselt.
TMO
määratud
tähtajaks
1.2.3 TMO juhataja Vaatab sisestatud andmed üle. 1 tp
1.2.4 Norra/EMP SA
juht
Allkirjastab prognoositabeli paberil. 1 tp
1.2.5 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Laeb paberil allkirjastatud prognoositabeli FMO
süsteemi. Saadab FMO süsteemis oleva
väljamaksetaotluste prognoosi FMOle
rakendusmääruses toodud tähtajaks.
20.
veebruariks,
20. aprilliks,
20.
septembriks
ja 20.
novembriks
1.3. Laekunud vahendite kandmine RA kontodele
Toetuste väljamaksed tehakse läbi SFOSi vastava meetme tegevuse RA/ programmi PO
kontolt. TMO kannab vahendid RAde kontodele vastavalt vahendite laekumisele toetuse
andjalt.
1.3.1 TMO
finantsspetsialist
Toetuse laekumisel kannab SF vahendid
vastavalt EK maksetaotluses kajastatud meetme
tegevuse summadele vastava RA e-kontole.
20 tp
1.3.2 TMO
finantsspetsialist
Norra ja EMP toetuste laekumisel kannab
vahendid vastava TMO programmi kontole.
Seejärel tuvastab SFOSist (SFCS väljavõtte
alusel) toetuse saajatele tehtud väljamaksete
summa ja kannab selle koos juhtimiskuludeks
laekunud summaga vastava PO e-kontole.
Kahepoolsete suhete katteks laekunud vahendid
kannab PO e-kontole vastavalt SFOSis kajastatud
20 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 74/189
74
maksetele. TA-le laekunud summa kannab täies
mahus PO e-kontole.
1.3.3 TMO
finantsekspert
Aktsepteerib toetuse edasikanded e-riigikassas. 1 tp
2. TOETUSE ANDJATELE KULUDE ESITAMISE13 JA SERTIFITSEERIMISE
PROTSESS
2.1. Kulude esitamise põhimõtete koostamine ja kinnitamine
2.1.1
TMO
finantsekspert
Töötab välja kulude esitamise ja sertifitseerimise
põhimõtted ning aruannete vormid. Esitab need
TMO juhatajale kinnitamiseks. Uuendab
dokumente vastavalt vajadusele.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
2.1.2 TMO juhataja Digitaalallkirjastab põhimõtted, aruannete
vormid ning nende muudatused.
Aruannete vorme uuendatakse vastavalt
vajadusele aruannete koostamisel. Selliseid
muudatusi TMO juhtaja eraldi ei allkirjasta, kuna
kinnitab tehtud muudatused aruannete
allkirjastamisega.
5 tp
2.2. Kontrollide vahearuande koostamine
Et koondada ja analüüsida RÜ-de ja PO-de süsteemide kohta käivat infot ning kontrollide
tulemusi, koondab TMO iga RÜ või PO kohta tehtud kontrollide ja auditite tulemused
kokkuvõtvasse kontrollide vahearuandesse. Aruanne koostatakse ja kinnitatakse
struktuurivahendite puhul vähemalt kaks korda aastas, reeglina 30.09 ja 31.12 seisuga ning
Norra/ EMP toetuste puhul vähemalt kord aastas.
Kontrollide vahearuandes tuuakse välja RÜ-de või PO-de lõikes tuvastatud olulised
finantsmõju omavad probleemid, vajalikud järeltegevused ning probleemsete kulude
vahemaksetaotlusest, kulude sertifitseerimise aastaaruandest või finantsvahearuandest välja
arvamisega (edaspidi kulude peatamine) seotud info.
2.2.1 TMO
finantsekspert
Genereerib SFCS-is vajalikud aruanded pärast
aruandlusperioodi lõppu ja edastab need RÜ või
PO eest vastutavale TMO ametnikule
analüüsimiseks.
5 tp
2.2.2 RÜ või PO eest
vastutav TMO
ametnik
Täiendab oma vastutusalas olevat kontrollide
vahearuannet vastavalt kulude esitamise
põhimõtetele auditite, kontrollide, järelevalve ja
analüüside tulemuste ning muu asjakohase infoga
nende saamisel.
Koondab RÜ-de või PO-de lõikes kontrollide
vahearuandesse lisatud info terviklikuks
analüüsiks ning hindab tuvastatud puuduste
finantsmõju avaldumist vastavalt kulude
esitamise põhimõtetele.
Kulude esitamisele olulist mõju omavate
probleemide korral teavitab TMO juhatajat ja
TMO finantseksperti, et tagada täiendavate
15 tp
13 so vahemaksetaotluste esitamine
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 75/189
75
meetmete rakendamine vastavalt töökorra punkti
2.2.5 alapeatükile „Olulised puudused JKS-is
ning maksete peatamine“.
Edastab kontrollide vahearuande kinnitamiseks
TMO finantseksperdile.
2.2.3 TMO
finantsekspert
Vaatab üle kogu aruande, vajadusel ühtlustab
stiili ja sisu ning täiendab järeldusi. Vajadusel
laseb teha täpsustusi, lisada infot. Juhul kui
kontrollide vahearuande koostamise käigus
selgub, et läbi viidud kontrollid, järelevalve ja
auditid ei anna piisavat kindlust kulude
sertifitseerimiseks, annab selles teada TMO
juhatajale. TMO juhataja teavitab sellest TAO
juhatajat, kes korraldab täiendavate kontrollide
läbiviimise. Juhul kui täiendavaid kontrolle
TAO, RÜ või PO poolt läbi ei viida, võib TMO
ise kontrolli läbi viia edastades kontrolli
tulemused teadmiseks ka TAO-le.
10 tp
2.2.4 TMO
finantsekspert/
RÜ või PO eest
vastutav TMO
ametnik
Veendub, et töökorra punkti 2.2.5 alapeatüki
„Olulised puudused JKS-is ning maksete
peatamine“ kohaselt rakendatud täiendavad
meetmed on piisavad kulude esitamise
jätkamiseks vahemaksetaotluste või
vahefinantsaruannete raames.
Kajastab rakendatavad täiendavad meetmed ja
rakendamise tulemused kontrollide
vahearuandes.
Edastab lõpliku kontrollide vahearuande TMO
juhatajale kinnitamiseks.
5 tp
2.2.5 TMO juhataja Vaatab üle lõpliku aruande, vajadusel täiendab/
palub täiendada.
Kinnitab lõpliku kontrollide vahearuande.
3 tp
2.2.6 TMO RÜ või PO
eest vastutav
ametnik
Edastab RÜ-le, PO-le, RA-le, AA-le ja teistele
KA/RKA ametnikele kinnitatud kontrollide
vahearuande infoks ja tagasiside/kommentaaride
esitamiseks.
1 tp
2.3. Vahemaksetaotlus EK-le
Vahemaksetaotluste esitamise koosneb kahest etapist:
1. RÜ põhine alusandmete kontroll;
2. EK vahemaksetaotluse koostamine, arvestades kontrollide vahearuande tulemusi.
2.3.1 TMO finants
ekspert
Perioodi 2014-2020 alguses koostab ja edaspidi
vajadusel uuendab RÜ alusandmete kontrolli
kontroll-lehe vormi ja EK vahemaksetaotluse
kontroll-lehe vormi ja edastab need
kinnitamiseks TMO juhatajale.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 76/189
76
2.3.2 TMO juhataja Kinnitab kontroll-lehed digitaalallkirjaga. 5 tp
2.3.3 TMO
finantsekspert
Sisestab SFOS-i vahemaksetaotluse perioodi
(üldjuhul kvartal) ja genereerib RÜ alusandmete
kontrolliks vajalikud aruanded.
3 tp
2.3.4 TMO
finantsekspert
Sisestab SFOS-i vastavalt kontrollide
vahearuandes kajastatud infole vajadusel kulude
peatamised.
2 tp
2.3.5 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Kontrollib RÜ alusandmeid e-riigikassa (SAPi
info alusel SFCS väljavõte) ja SFOS-i (SFOSi
info alusel SFCS väljavõte) andmetega vastavalt
kontroll-lehele. Kui RÜ alusandmed ei vasta e-
riigikassa ja SFOS-i andmetele, esitab vajadusel
järelepärimise RÜ-le.
Kui RÜ alusandmed on korrektsed, kinnitab
kontroll-lehe ja edastab kinnitamiseks II
kontrollile
7 tp
2.3.6 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Võrdleb RÜ alusandmeid SFCS väljavõtetega ja
digitaalallkirjastab korrektse kontroll-lehe.
5 tp
2.3.7 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Genereerib SFCS-ist EK vahemaksetaotluse
aruanded ja koostab EK vahemaksetaotluse
fondide lõikes ning kontrollib seda vastavalt EK
vahemaksetaotluse kontroll-lehele võttes arvesse
kontrollide vahearuandest tulenevat peatamiste
infot.
Sisestab korrektse vahemaksetaotluse andmed
SFC2014 süsteemi. Koostab kontroll-lehe ja
edastab kinnitamiseks TMO juhatajale.
7 tp
2.3.8 TMO juhataja Vajadusel küsib EK vahemaksetaotluse
koostajalt selgitusi. Digitaalallkirjastab korrektse
kontroll-lehe.
2 tp
2.3.9 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Kinnitab EK vahemaksetaotluse SFC2014
süsteemis.
1 tp
2.3.10 TMO juhataja Saadab EK vahemaksetaotluse SFC2014
süsteemis EK-le.
1 tp
2.3.11 TMO ekspert Laeb EK vahemaksetaotluse dokumendid SFOSi
kuluaruannete moodulisse.
1 tp
2.4. Kulude sertifitseerimise aastaaruanne (EK-le)
Kulude sertifitseerimise aastaaruande aruandlusaasta 01.07-30.06 kohta esitab EK-le KA
koos punktis 2.2 toodud aruannetega hiljemalt aruandlusaastale järgneva aasta 15.
veebruariks. Kulude sertifitseerimise aastaaruande põhjal arvutab EK aruandlusaasta
täiendava vahemakse summa või tagasinõutava summa arvestades ka aastast ettemakset.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 77/189
77
Kulude sertifitseerimise aastaaruandega sertifitseerib TMO EK vahemaksetaotluste raames
esitatud kulud võttes arvesse kontrollide vahearuannete, AA auditeerimise aastaaruande ja
TAO kontrollide aastaaruande infot.
2.4.1 TMO
finantsekspert
Perioodi 2014-2020 alguses koostab ja edaspidi
vajadusel uuendab kulude sertifitseerimise
aastaaruande kontrollimiseks kontroll-lehe vormi
ning edastab e-kirja teel kinnitamiseks TMO
juhatajale.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
2.4.2 TMO juhataja Kinnitab kontroll-lehe vormi digitaalallkirjaga. 5 tp
2.4.3 TMO
finantsekspert
Lisab SFOS-i aruandlusaasta kuludele
täiendavad peatamised vastavalt kontrollide
vahearuandest, TAO-lt ja AA-lt saadud infole.
Info olemasolul arvestab ka põhjendatud
arvamustega.
7 tp
2.4.4 TMO
finantsekspert
Genereerib SFCS-s kulude sertifitseerimise
aastaaruande. Kui lisandub kulude peatamisi,
genereerib uue aruande.
2 tp
2.4.5 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Kontrollib kulude sertifitseerimise aastaaruande
andmeid EK vahemaksetaotluste, kontrollide
vahearuannete, TAO kontrollide aastaaruande ja
AA auditeerimise aastaaruande andmetega
vastavalt kontroll-lehele. Vajadusel küsib
lisainfot.
Toob kontroll-lehel välja põhjused kulude
peatamisteks ning edastab II kontrollile (teisele
finantsspetsialistile või finantseksperdile).
5 tp
2.4.6 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Kontrollib kulude sertifitseerimise aastaaruande
andmeid arvestades kogu asjaomase
informatsiooniga. Edastab e-kirja teel korrektse
kulude aastaaruande projekti TMO juhatajale.
5 tp
2.4.7 TMO juhataja Esitab e-kirja teel sertifitseeritud kulude
aastaaruande projekti TAO juhatajale ning AA
juhatajale.
1 tp
2.4.8 TAO ja AA Edastavad omapoolsed kommentaarid kulude
sertifitseerimise aastaaruande projektile vastavalt
töökorra punktile 2.2.3.
5 tp
2.4.9 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Vajadusel lisab SFOS-i täiendavad
mahaarvamised vastavalt TAO-lt ja AA-lt saadud
infole ning genereerib SFCS-s kulude
sertifitseerimise aastaaruande uuesti.
Kontrollib kulude sertifitseerimise aastaaruande
ja täidab kontroll-lehe (vastavalt teise veeru).
Toob kontroll-lehel välja põhjused kulude
peatamiseks ja summad.
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 78/189
78
Sisestab sertifitseeritud kulude aastaaruande info
SFC2014 süsteemi.
Kinnitab kontroll-lehe ja edastab kinnitamiseks
TMO juhatajale.
2.4.10 TMO juhataja Vajadusel küsib kontroll-lehe täitjalt selgitusi.
Allkirjastab korrektsete kontroll-lehe ja edastab
sertifitseeritud kulude aastaaruande hiljemalt 10.
veebruariks TAO juhatajale ning AA juhatajale.
Kinnitab kulude sertifitseerimise aastaaruande
SFC2014 süsteemis hiljemalt 15. veebruariks.
10.02/
15.02
2.5. Sertifitseeritud finantsvahearuannete esitamine FMO-le
Protsessi eesmärgiks on tagada doonoritele kindlus, et neile esitatud finantsaruannetes
toodud andmed on õiged.
2.5.1 TMO
finantsekspert
Perioodi alguses koostab ja edaspidi vajadusel
uuendab finantsvahearuande kontroll-lehe vormi
ja edastab selle kinnitamiseks TMO juhatajale.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
2.5.2 TMO juhataja Kinnitab kontroll-lehe digitaalallkirjaga. 5 tp
2.5.3 PO/RÜ Sisestab finantsvahearuanded FMO süsteemi ja
esitab need TMO-le sertifitseerimiseks 2 korda
aastas perioodide 1. jaanuar – 30. juuni ja 1. juuli
– 31. detsember kohta ühe kuu jooksul aruande
perioodi lõpust.
Deklareerib igal aastal finantsvahearuande osana
kooskõlas rakendusmääruse artikliga 9.7.2 e-
kontodel teenitud intressi.
31.07/ 31.01
2.5.4 TMO
finantsspetsialist
Kontrollib finantsvahearuande e-riigikassa (SAPi
info alusel SFCS väljavõtted), SAPi (SFCS
väljavõtted) ja SFOSi (SFOSi info alusel SFCS
väljavõtted) andmetega kooskõla vastavalt
kontroll-lehele. Kui finantsvahearuande info ei
vasta e-riigikassa, SAPi ja SFCS andmetele,
esitab vajadusel järelepärimise PO/RÜ-le, palub
teha vajadusel parandused.
Võtab kontrolli tegemisel ja tulemuste
fikseerimisel arvesse kontrollide vahearuande
tulemusi. Kui kontrollide vahearuandes on
väljatoodud mittesertifitseeritavad kulud, siis
võtab vastavad kulud finantsvahearuandest välja.
Kontroll-lehel toob välja kulude
mittesertifitseerimise põhjused ja
mittesertifitseeritava summa.
Kajastab TMO e-kontodel teenitud intressi
kooskõlas rakendusmääruse artikliga 9.7.2
tehnilise abi finantsvahearuandes.
10 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 79/189
79
Kui andmed on korrektsed, kinnitab kontroll-lehe
ja edastab kinnitamiseks II kontrollile.
2.5.5 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Kontrollib finantsvahearuannet vastavalt
kontroll-lehele. Vajadusel küsib kontroll-lehe
täitjalt selgitusi ja digitaalallkirjastab korrektse
kontroll-lehe.
5 tp
2.5.6 TMO juhataja Vaatab kontroll-lehe ja finantsvahearuande üle.
Allkirjastab digitaalselt korrektse kontroll-lehe.
3 tp
2.5.7 Norra ja EMP
SA juht
Allkirjastab digitaalselt korrektse kontroll-lehe ja
allkirjastab finantsvahearuande paberil.
1 tp
2.5.8 Programmi eest
vastutav TMO
ametnik
Kinnitab FMO süsteemi sisestatud info hiljemalt
2,5 kuud pärast aruandlusperioodi lõppu.
Põhjendatud juhtudel võib finantsvahearuande
kinnitada ka hiljem, kuid mitte hiljem kui 8 kuud
pärast aruandlusperioodi lõppu.
15.09/ 15.03
2.6. Norra ja EMP toetuste tehnilise abi ja kahepoolsete suhete fondi TAO kulude
kontrollimine
Kooskõlas RKA JKK-ga peab TMO kontrollima TAO enda kulusid kuludokumendi
tasandil riskipõhiselt.
2.6.1 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Analüüsib TAO kulusid vähemalt kord aastas.
Analüüsi tulemused kajastatakse kontrollide
vahearuandes. Analüüsi tulemustest lähtudes
koostab vajadusel riskipõhise valimi TAO kulude
kontrollimiseks kuludokumentide alusel.
31.12
2.6.2 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Koostab kontroll-lehe võttes aluseks juhendi
„Korraldusasutuse miinimumnõuded taotluste
menetlemise, toetuse väljamaksmise ja
elluviimise kontrollimisele“ lisas olevad
kontroll-lehed ja edastab selle kinnitamiseks
TMO juhatajale.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
2.6.3 TMO juhataja Kinnitab kontroll-lehe digitaalallkirjaga. 5 tp
2.6.4 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Küsib TAOlt valimisse sattunud
kuludokumendid.
Kontrollib kuludokumente vastavalt kontroll-
lehele, toob välja puudused. Vajadusel küsib
TAO-lt selgitusi. Digitaalallkirjastab kontroll-
lehe ja edastab II kontrollile.
17 tp
2.6.5 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Kontrollib kontroll-lehel kajastatud infot.
Vajadusel küsib kontroll-lehe täitjalt selgitusi ja
digitaalallkirjastab korrektse kontroll-lehe.
3 tp
2.6.6 TMO juhataja Vaatab kontroll-lehe üle. Allkirjastab digitaalselt
korrektse kontroll-lehe.
2 tp
2.6.7 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Vajadusel palub TAO juhtajal teha
korrektsioonid.
1 tp
2.7 Norra/EMP SA kontrollid RKA riskipõhise järelevalve üle
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 80/189
80
Kooskõlas RKA JKK-ga peab TMO kontrollima RKA riskipõhist järelevalvet PO-de ja RÜ-
de üle.
2.7.1 TMO
finantsspetsialist
Analüüsib RKA teostatud kontrolle vähemalt
kord aastas. Valib riskipõhiselt RKA läbiviidud
kontrollid, et teha neile Norra/EMP SA
järelkontroll. Töötab välja kontrollakti ja
kontroll-lehe vormi. Võimalusel kasutab RKA
kontroll-lehti.
31.12/
vastavalt
vajadusele
2.7.2 TMO
finantsekspert
Kooskõlastab kontrollakti ja kontroll-lehe vormi
ning kontrolli valimi.
5 tp
2.7.3 TMO juhataja Kinnitab kontrolli valimi. Digiallkirjastab
kontrollakti ja kontroll-lehe vormi.
5 tp
2.7.4 TMO
finantsspetsialist
Viib läbi Norra/EMP SA kontrolli. Tekkinud
küsimused ja tuvastatud probleemid räägib läbi
TMO finantseksperdi ja TMO juhtajaga.
Vormistab kontrolli tulemused kontrollaktis
tuues välja tähelepanekud ja vajalikud
järeltegevused. Saadab kontrolli tulemused RKA
juhatajale kommenteerimiseks.
20 tp
2.7.5 TMO
finantsspetsialist
Analüüsib RKA kommentaare, vajadusel vastab
nendele ja täiendab kontrollakti ja kontroll-lehte.
Saadab kontrollakti ja kontroll-lehe
kooskõlastamiseks TMO finantseksperdile ja
kinnitamiseks TMO juhatajale.
10 tp
2.7.6 TMO
finantsekspert
Veendub, et tehtud tähelepanekud ja
järeltegevused on asjakohased ning et olemas on
piisav kontroll-jälg. Veendub, et pärast
järeltegevuste elluviimist saab TMO piisava
kindluse kulude sertifitseerimiseks.
Kooskõlastab kontrollakti ja kontroll-lehe.
5 tp
2.7.7 TMO juhataja Digiallkirjastab kontrollakti ja kontroll-lehe. 5 tp
2.8 Sertifitseeritud lõpparuannete esitamine FMO-le
Vastavalt rakendusmääruse artiklile 6.12 edastab RTK FMO-le programmide
lõpparuanded. TMO sertifitseerib aruande finantslisa, vastavalt
rakendusmääruse artiklile 6.12.2, nelja kuu jooksul pärast programmi
juhtimiskulude abikõlblikkuse lõppu.
Programmi lõppmakse arvutatakse vastavalt rakendusmääruse artiklile 9.4 ja
selle kohta antakse aru programmi lõpparuande finantslisas FMO poolt
etteantud vormil.
Lõppmakse arvestamise aluseks on kõik programmi abikõlblikud kulud
(võttes arvesse varasemaid tagasimakseid). Sellest summast arvestatakse
maha ette- ja vahemaksed programmile, kaasrahastus muudest allikatest,
FMO-le tagasi maksmata intress ja toetuse saajatelt RÜ-le või PO-le tagasi
makstud rahalised vahendid, mida ei ole makstud teistele projektidele või
tagastatud FMO-le. Lõppmakse teeb FMO hiljemalt ühe kuu jooksul peale
lõpparuande kinnitamist (rakendusmääruse artikkel 9.4). Juhul kui lõppmakse
on negatiivne, teeb TMO tagasimakse FMO-le ühe kuu jooksul.
Rakendus-
määruses
sätestatud
tähtajaks
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 81/189
81
Lõpparuande finantslisa sertifitseerimisel lähtub TMO käesoleva töökorra
finantsvahearuande sertifitseerimise tööprotsessist.
2.9 Toetuse andjale toetuse tagasimaksmise protsess
Vastavalt ühissätete määruse artiklile 147 on tagasimaksenõude tähtaeg tagasimaksenõude
koostamisele järgneva teise kuu viimane päev.
2.9.1 TMO
finantsspetsialist/
finantsekspert
Juhul kui tagasimaksenõude summa oli ette teada
ning tagasimaksmise eest vastutav asutus on
vahendid oma eelarvesse planeerinud/ eraldanud,
koostab kirja info edastamiseks vastavale
asutusele (tagasinõude summa, konto, kuhu
vahendid kanda, tähtaeg).
Kui tagasimaksenõude tähtaeg on lühike ning
vahendeid ei ole planeeritud vastutavate asutuste
eelarvesse, taotleb vahendeid eraldi korraldusega
VV reservist.
Vahendite tagastamise reservi korraldab vastutav
asutus ja TMO ei pea seda täiendavalt
kontrollima.
Kui ei ole selge või puudub kokkulepe, kes
tagasinõude täitmise eest vastutab, kutsub seotud
osapooled koosolekule, eesmärgiga kokku
leppida, kelle eelarvest tagasinõue täidetakse.
Kui kokkuleppele ei jõuta, viib koostöös TAO-ga
teema RTK juhtkonda edasise tegevuskava
koostamiseks.
Sisestab maksekorralduse tagasinõutud summa ja
toetuse andja nõudel viivise tähtaegseks
ülekandmiseks määratud kontole peale seda kui
vastav asutus on vahendid üle kandnud või VV
on reservist vahendid eraldanud.
Koostab toetuse andjale vastuskirja
tagasimaksenõude täitmise kohta.
Toetuse
tagasimaks
mise
tähtajaks
2.9.2 TMO
finantsekspert
Vaatab üle VV korralduse materjalid, teeb
vajadusel täiendused.
Aktsepteerib korrektse maksekorralduse e-
riigikassas.
1 tp
2.9.3 TMO juhataja Saadab tagasimaksenõude vastutavale asutusele
või kooskõlastab VV-le edastatavad
dokumendid.
Allkirjastab toetuse andjale vastuskirja
tagasimaksenõude täitmise kohta.
1 tp
2.10 Lahendamatute erimeelsuste raames tekkinud mitteabikõlblike kulude
tagasimaksmise protsess
Tulenevalt baasseadusest ja vastava aasta riigieelarve seadusest kui riigiasutus
on teinud välistoetuse ning välistoetuse kaasrahastamise vahendite arvel
väljamakseid suuremas summas, kui laekub välistoetust või välistoetuse
kaasrahastamise vahendeid, peab riigiasutus või tema kõrgemalseisev
ministeerium, välistoetuse vahendaja tehtud väljamaksete puhul ministeerium,
Jooksev
tegevus/
kokkulepitu
d tähtajaks
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 82/189
82
kelle vastutusalas on vastava välistoetuse väljamaksmise ülesande täitmine 1)
katma puudujääva summa riigiasutuse või ministeeriumi valitsemisala
eelarvelistest vahenditest või 2) taotlema puudujäägi katmist VV reservist.
Sihtotstarbelisest reservist summade katmine toimub vastavalt punktile 2.2.5
„Lahendamatuks erimeelsuseks tunnistamine ning administratsiooni vigade
ja erimeelsustega auditite tähelepanekutega seotud finantskorrektsioonide
tasumise korraldamine“
2.11 Väljavõtete võrdlemine ja SFOS-i andmete kontrolli protsess RTK finantsarvestuse osakond teeb raamatupidamiskanded lähtudes raamatupidamise
seadusest, rahandusministri määrusest nr 105 „Avaliku sektori finantsarvestuse ja -
aruandluse juhend“ ja iga RA valitsemisala raamatupidamise sise-eeskirjast. RTK
finantsarvestuse osakond edastab raamatupidamisprogrammi väljavõtte vähemalt kord
aastas seisuga 31. detsember TMO-le tähtajaga 15. jaanuar. Välisvahendite finantstabelit
koostab TMO kord kuus vastava juhendi alusel, vt detailsemalt finantstabeli koostamise
juhendist.
2.11.1 Väljavõtete
võrdlemise eest
vastutav TMO
ametnik
Võrdleb peakontode e-riigikassa väljavõtteid ja
raamatupidamisprogrammi väljavõtteid.
Erinevuste tuvastamisel teavitab RTK
finantsarvestuse osakonda ja annab korralduse
vea parandamiseks raamatupidamisprogrammis.
31.12
2.11.2 Finantstabeli
täitmise eest
vastutav TMO
ametnik
Sisestab finantstabelisse aruandluskuu
väljamaksed SFCS andmete alusel. Edastab
tabeli vastava fondi eest vastutavale ametnikule
andmete esitamiseks ja sisestatud andmete
kontrollimiseks.
3 tp
2.11.3 Vastava fondi
eest vastutav
TMO ametnik
Sisestab finantstabelisse aruandluskuul EK-lt ja
FMO-lt laekunud summad. Kontrollib
finantstabelisse sisestatud väljamaksete info
vastavust e-riigikassa RÜ ja PO kontodel
toimunud väljamaksetele (SAPi info alusel SFCS
väljavõte alusel). Ebatäpsuste tuvastamisel
teavitab RÜ-d, PO-d ja vajadusel teisi KA/RKA
ametnikke puudustest. Vajadusel parandab
finantstabeli andmed. Teavitab finantstabeli
täitmise eest vastutavat TMO ametnikku e-kirja
teel korrektsete andmete sisestamisest
finantstabelisse.
3 tp/ 2 tp
2.11.4 Finantstabeli
täitmise eest
vastutav TMO
ametnik
Saadab finantstabeli e-kirjaga infoks hiljemalt
kuu 10. tööpäeval vastavale sihtgrupile.
10 tp
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 83/189
83
Kinnitatud kulude
esitamise ja
sertifitseerimise
põhimõtted
TMO
finantsekspert
Sharepoint - välisvahendid
– SV 2014-2020 – TMO -
Sertifitseerimine –
vastavas alakataloogis
Elektrooniliselt
Kinnitatud
kontrollide
vahearuande vorm
TMO
finantsekspert
DHS/ Sharepoint -
välisvahendid – SV 2014-
2020 – Sertifitseerimine –
vastavas alakataloogis
Elektrooniliselt
Kinnitatud kontroll-
lehed
TMO
finantsekspert
DHS/ Sharepoint
välisvahendid – SV 2014-
2020 – Sertifitseerimine –
vastavas alakataloogis
Elektrooniliselt
Digiallkirjastatud
kontroll-lehed
TMO finants-
spetsialist
DHS Elektrooniliselt
Digiallkirjastatud
kulude
sertifitseerimise
aastaaruanded
TMO RÜ eest
vastutav
ametnik
DHS Elektrooniliselt
Allkirjastatud
finantsvahearuanne
TMO finants-
spetsialist
DHS Elektrooniliselt
Allkirjastatud
lõpparuande
finantslisa
TMO finants-
spetsialist
DHS Elektrooniliselt
Vabariigi Valitsuse
korralduse eelnõu
materjalid
TMO finants-
spetsialist
DHS Elektrooniliselt
Teavituskiri
tagasinõutavast
summast
vastutavale
asutusele
TMO finants-
spetsialist
DHS Elektrooniliselt
Vastuskiri toetuse
andjale
TMO finants-
spetsialist
DHS Elektrooniliselt
Finantstabel TMO
finantstabeli
täitmise eest
vastutav
ametnik
Sharepoint - välisvahendid
– SV 2014-2020 – TMO –
Finantstabel
Elektrooniliselt
2.2.7. KA/RKA õigusaktide ja juhendmaterjalide koostamise ja
uuendamise ning tõlgendamise protsess
Protsess kajastab tegevusi, millega tagatakse kogu programmperioodi jooksul KA/RKA poolt
toetuste valdkonna administratsioonile välja töötatud õigusaktide ja juhendmaterjalide
asjakohasus. Eesmärgi täitmiseks vaatab iga valdkonna ekspert oma valdkonna õigusakti(d) või
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 84/189
84
juhendi(d) vähemalt üks kord aastas üle ning algatab vajadusel juhendi või õigusakti koostamise
või muutmise ning tagab, et uuendustest on administratsioonis vajalikele inimestele
kompetentsi tagamiseks vajalikul viisil ja määral teavitatud, mis toimub iga-aastaselt
toimivusanalüüsi koostamise protsessi raames kooskõlas töökorra punktiga 2.2.1 „ KA
struktuuritoetuste administratsiooni toimivusanalüüsi koostamine“.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. KA/RKA juhendmaterjalide koostamise ja uuendamise protsess
1.1 TAO ekspert/
talituse juhataja
(edaspidi
juhendi
omanik)
Analüüsib vähemalt kord aastas oma vastutusalaga
seotud KA/RKA poolt välja töötatud juhendi asja- ja
ajakohasust tuginedes aasta jooksul kogunenud
parandusettepanekutele ja hinnates süsteemis
tuvastatud puudusi. Vajadusel algatab juhendi
uuendamise või uue juhendi koostamise protsessi,
informeerides sellest TAO teenuse arendamise
eksperti, kes peab ülevaadet juhendite seisust.
Kajastab kokkuvõtte juhendi muutmisest või uue
koostamisest toimivusanalüüsis (vt p 2.2.1).
Planeeritavad muudatused ja uuendused kajastab
valdkonna analüüsis/järelevalve tegevuskavas.
1 kord
aastas
1.2 Juhendi omanik Sõnastab juhendi eelnõu ning kooskõlastab selle
seotud KA/RKA osapooltega, vastutava talituse
juhataja ning TAO juhatajaga. Vajadusel täiendab
juhendit saadud kommentaaridele tuginedes. Saadab
juhendi vajadusel kommenteerimiseks RM-ile, RA-
dele ja RÜ-dele ning PO-dele.
Selgitab kavandatud muudatusi või uut juhendit e-
kirja teel või kohtumisel ning annab kirjalikult
tagasiside esitatud kommentaaridele.
Osapoole
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
1.3 Juhendi omanik Kogub ja analüüsib administratsioonilt saadud
tagasisidet ning teeb täiendused juhendisse.
Kooskõlastab e-kirja teel juhendi uue versiooni
asjakohaste KA/RKA ekspertide ja juristidega ja
TAO juhatajaga.
30 tp
1.4 Juhendi omanik Edastab juhendi asjakohastele kontaktidele ning
kommunikatsioonispetsialistile kuukirja ja
ekstranetti lisamiseks. Salvestab juhendi
Sharepointi.
2 tp
1.5 Kommunikat-
sioonispetsialist
Paneb juhendi ekstranetti ja saadab infot kuukirjas. 3 tp
2. KA/RKA õigusaktide koostamise ja muutmise protsess
2.1 TAO õigusakti
valdkonna eest
vastutav
ekspert/jurist
Algatab vajadusel õigusakti koostamise või
muutmise, sh täiendamise protsessi.
Sõnastab eelnõu kavandi, räägib läbi seotud
isikutega TAO-s ning edastab eelnõu ettepaneku
heakskiitmiseks juhatajale. Vajadusel räägib
Osapoole
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 85/189
85
kavandi läbi RM-i, RA-de ja RÜ-de või PO-dega või
teiste asjasse puutuvate osapooltega ning vastavalt
saadud tagasisidele parandab või täiendab eelnõud.
Kui kavand on vajalike osapooltega läbi räägitud,
esitab ettepanekud TAO juristile eelnõu
vormistamiseks.
2.2 TAO jurist Koostab õigusakti eelnõu ja seletuskirja ning saadab
need asjakohastele TAO ekspertidele e-kirja teel
kommenteerimiseks, sh vahetule juhile, TAO
juhatajale ja KA/RKA juhile. Kui eelnõus on TAO-
s jõutud kokkuleppele, esitab eelnõu e-kirjaga RM-i
ametlikuks menetlemiseks (EIS kooskõlastamine;
VV-le kinnitamiseks saatmine).
Osapoole
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
2.3 TAO jurist Saadab e-kirja teel õigusakti eelnõu koos
seletuskirjaga asjakohastele TAO ametnikele ja
teistele asjasse puutuvatele osapooltele
kommenteerimiseks. Vajadusel võib eelnõu saata ka
RA/RÜ/PO juristidele kommenteerimiseks.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
2.4 TAO jurist Vormistab eelnõu lõpliku versiooni ning edastab
DHS-is eelnõu RM RO-le kooskõlastamiseks, kes
saadab eelnõu Riigikantseleile Vabariigi Valitsuse
istungile edastamiseks.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
2.5 TAO jurist Õigusakti jõustumisel edastab selle koos
seletuskirjaga teavituse listidesse [email protected] ja
teistele asjasse puutuvatele osapooltele ja KA
infokirjas esitamiseks
Edastab avaldatud õigusakti Riigi Teataja lingi ja
seletuskirja kommunikatsioonispetsialistile
struktuurivahendite kodulehel
www.struktuurifondid.ee/ või
https://eeagrants.fin.ee/ uuendamiseks.
Salvestab jõustunud õigusakti koos seletuskirjaga
Sharepointi.
3 tp
2.6 TAO
valdkonna eest
vastutav
ekspert/jurist
Korraldavad teabepäeva, kus tutvustavad õigusakti
muudatusi.
Väiksemate muudatuste korral, kui teabepäeva
korraldamine pole mõistlik, edastab info valdkonna
võrgustikule.
Järgmise
kuu
jooksul
2.7 Kommunikatsio
onispetsialist
Uuendab kodulehel www.struktuurifondid.ee või
https://eeagrants.fin.ee/ jõustunud õigusakti linki ja
lisab seletuskirja.
5 tp
3. Euroopa Liidu kohtu menetlustes osalemise protsess
Igal liikmesriigil on võimalik esitada Euroopa Kohtule eelotsustusmenetluses ja
kohtumenetluses kirjalikult ja/või suuliselt oma valitsuse seisukohad. Euroopa Kohus esitab
kõik eelotsusetaotlused Välisministeeriumisse (VÄM), kes edastab need ministeeriumitele,
kellel on 2 nädalat aega analüüsiks (Eesti huvide või nende puudumise kaardistamiseks).
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 86/189
86
Välisministeerium paneb saadud sisendi alusel kokku riigisisese seisukoha Euroopa Liidu
koordinatsioonikogule ja VV jaoks ning edastab selle Euroopa Kohtule.
3.1 TAO jurist Tutvub eelotsusega, analüüsib seda ning otsustab
koos valdkonna eksperdiga, kas esitada eelotsuse
taotluse kohta seisukoht.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
3.2 TAO jurist Vastavalt seisukohale, edastab sekkumise vajaduse
kohta otsuse VÄM-le ja RM RO-le. Kui otsustab
esitada arvamuse eelotsuse küsimuste kohta, koostab
seisukoha koostöös VÄM-ga ja RO-ga. Euroopa
Kohtule esitab seisukoha VÄM.
Osapoolte
vahel
kokkulepit
ud tähtaeg
3.3 TAO jurist või
valdkonna
ekspert
Kohtuistungi toimumisel ja kui Eesti on esitanud
oma arvamuse eelotsuse küsimuses, osaleb Euroopa
Kohtu istungil koos VÄM esindajaga.
Vastavalt
vajadusele
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Koostatud/
muudetud juhend
TAO juhendi
koostanud või
juhendit
uuendanud
ametnik
Sharepoint - välisvahendid – SV
2014-2020 – KA juhendid -
vastav alakataloog
Elektrooniliselt
Õigusakt või
selle muudatus
koos
seletuskirjaga, sh
kommentaaride
tabeliga
TAO jurist Sharepoint - välisvahendid – SV
2014-2020 – 2014+ STS ja
horisontaalsed õigusaktid;
Eelnõude infosüsteem (EIS),
http://eelnoud.valitsus.ee/
Elektrooniliselt
Õigusakti ametlik
tõlgendus
RO jurist DHS Elektrooniliselt
Euroopa Kohtule
seisukoht
RO jurist Eelotsuste menetluse AB
(andmebaas)
https://rakendused.vm.ee/eelo/
Elektrooniliselt
2.2.8. Norra/EMP MoU muutmise protsess
Protsess kirjeldab TAO tegevusi Norra/EMP MoU lisade A ja B muutmisel. Rakendusmääruse
artikkel 2.5 alusel kinnitatakse NMFA/FMC ja liikmesriigi vahel vastastikuse mõistmise
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 87/189
87
memorandum ehk MoU, milles fikseeritakse kõik rakendussüsteemi osapooled koos
asjakohaste funktsioonidega, rakendamiseks vajalik juhtimis- ja kontrollisüsteem (Lisa A) ning
rakendamise raamistik (kokku lepitud programmid, rahastamise osakaalud, eesmärgid, PO
funktsioonide täitjad, partnerid jne) (Lisa B).
Rakendusmääruse artikkel 2.5 paragrahv 3 võimaldab muuta MoU lisasid A ja B RKA ja
NMFA/FMC vahelise kirjavahetuse teel
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Norra/EMP
koordinaator
Kui on selgunud vajadus MoU lisa A või lisa B
muutmiseks, koostab vastava lisa muudatuse
esialgse versiooni koostöös asjasse puutuvate
osapooltega.
10 tp
2. Norra/EMP
koordinaator
Koostab MoU lisa A või lisa B muudatuste
lõpliku sõnastuse ja edastab selle e-kirja teel
aktsepteerimiseks või täienduste tegemiseks
TAO juhatajale ja juristile.
3 tp
3. TAO
juhataja/jurist
Kooskõlastab MoU lisa muudatuse lõpliku
sõnastuse.
5 tp
4. Norra/EMP
koordinaator
Koostab ametliku kirja, mis edastatakse
ametlikult RKA juhi allkirjaga FMO-le.
3 tp
5. RKA juht Allkirjastab ametlikud muudatused ja edastab
FMO-le ja RM-ile.
5 tp
6. Norra/EMP
koordinaator
Kui FMO-l on kommentaare või märkusi MoU
muudatuse sõnastusele korraldab neile
vastamise.
FMO max 2
kuud + meie
vastamine 10
tp
7. Norra/EMP
koordinaator
Kui MoU lisade muudatuses on kokku lepitud
edastab info kõigile siseriiklikele asjasse
puutuvatele asutustele teadmiseks ning edastab
muudetud MoU koos lisadega
kommunikatsioonispetsialistile palvega see
kodulehele www.eeagrants.fin.ee üles laadida.
FMO poolt
meie
kommentaari
de üle
vaatamine 10
tp + 2 tp
kõigile info
edastamiseks
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
MoU lisade kinnitatud
muudatused koos
asjakohaste
täiendavate
dokumentidega
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
Kirjavahetus
asjakohaste asutustega
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 88/189
88
2.2.9. Norra/EMP programmilepingute muutmise protsess
Protsess kirjeldab RKA tegevusi Norra/EMP programmilepingute muutmisel.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. PO Edastab ettepaneku programmilepingu muutmiseks
RKA-le.
Vastavalt
vajadusele
2. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab programmilepingu muudatuse
kooskõlastamise vastavate osapoolte vahel. Kõik
osapooled peavad muudatusi hindama mh
arvestades nende mõju programmi tulemustele ja
eesmärkidele.
Peale ühisele seisukohale jõudmist edastab PO-le e-
kirja teel vastuse muudatuse aktsepteerimiseks või
täienduste tegemiseks.
10 tp +
aeg, mis
kulub
lisaks kui
kellelgi on
kommenta
are PO-le
3. PO Edastab lõpliku programmilepingu muudetud
versiooni RKA-le.
3 tp
4. Norra/EMP
koordinaator
Edastab ettepaneku programmilepingu muutmiseks
FMO-le.
3 tp
5. FMO Kui RKA ja FMO on programmilepingu muutmise
sõnastuse osas kokku leppinud, algatab ametlikult
programmilepingu muutmise. Edastab RKA-le
kinnitamiseks.
Max 2
kuud
6. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab RKA poolt programmilepingu muutmise
kinnitamise. Kinnitamine käib vastavalt FMO
juhistele Norra/EMP infosüsteemis ja/või
Norra/EMP infosüsteemi väliselt.
3 tp
7. RKA juht Juhul kui protsess käib ka Norra/EMP infosüsteemi
väliselt, allkirjastab programmilepingu muutmise.
1 tp
8. Norra/EMP
koordinaator
Juhul kui protsess käib ka Norra/EMP infosüsteemi
väliselt, edastab kinnitatud programmilepingu
muutmise FMO-le ja koopia vastavale PO-le ning
teistele asjasse puutuvatele osapooltele. Juhul kui
kinnitamine käib Norra/EMP infosüsteemis, edastab
kinnitamise kohta info asjasse puutuvatele
osapooltele.
3 tp
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Programmilepingu
muudatused ja
kommentaarid ning
Norra/EMP
koordinaator
Norra/EMP
infosüsteemis/Share
point/DHS
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 89/189
89
kinnitatud
programmileping
2.2.10. Norra/EMP programmide eeldefineeritud projektide positiivse
vastavushindamise teavitamise protsess
Vastavalt rakendusmääruse artiklile 6.5.3 teavitab RKA FMO-d eeldefineeritud projektide
positiivse vastavushindamise osas.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. PO Edastab e-kirjaga FMO-le/RKA-le
kommenteerimiseks eeldefineeritud projekti
dokumendid (projekti detailne eelarve ja
vajadusel ka täiendav informatsioon).
Kui
eeldefineeritu
d projekti
esialgsed
dokumendid
on valmis
2. Norra/EMP
koordinaator/
FMO
Vaatab üle eeldefineeritud projekti detailse
eelarve jm sellega seonduvad dokumendid.
Vajadusel kaasab teisi valdkondlikke eksperte.
Edastab e-kirja teel oma kommentaarid PO-le.
Mõistliku aja
jooksul
3. PO Edastab e-kirjaga parandatud/täiendatud
dokumendid.
Mõistliku aja
jooksul
4. Norra/EMP
koordinaator/
FMO
Vaatab uuesti dokumendid üle ja kui kõik vastab
nõutule, siis annab oma lõpliku kinnituse PO-le.
Mõistliku aja
jooksul
5. PO Edastab e-kirjaga lõplikud dokumendid koos
vastavushindamise kontroll-lehega RKA-le.
Mõistliku aja
jooksul
6. Norra/EMP
koordinaator
RKA vaatab dokumendid üle (eelkõige vastavus
programmilepingule ja üldistele reeglitele). Kui
dokumendid vajavad täpsustamist, siis küsib
lisainfot PO-lt. Kui kõik vastab nõutule, siis
teavitab e-kirjaga FMO-d positiivsest
vastavushindamisest vastavalt rakendusmääruse
artiklile 6.5.3
5 tööpäeva
jooksul
korrektsete
dokumentide
saamisest
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Eeldefineeritud
projektide
dokumendid koos
asjakohaste
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 90/189
90
täiendavate
dokumentidega
Kirjavahetus
asjakohaste asutustega
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
2.2.11. Norra/EMP programmide valikukomisjonides (Selection
Committee) osalemise protsess
Protseduur kajastab PO poolt korraldatavates programmide valikukomisjonides vaatlejana
osalemist (rakendusmääruse artikkel 7.4.3).
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. PO Teavitab e-kirja teel RKA-d koosoleku toimumise
ajast ning kohast.
Valikukomisjon koguneb esimesel võimalusel peale
projektitaotluste eksperthindamise lõppemist.
Hiljemalt 1
nädal enne
toimumist
2. Norra/EMP
koordinaator
Osaleb programmi valikukomisjonis vaatlejana.
Valikukomisjoni liikmetele tutvustatakse
vastavushindamise ning sisuhindamise tulemusi.
Valikukomisjon analüüsib projektide pingerida ning
võib mõjuvate põhjuste ilmnemisel pingerida
korrigeerida eksperthindamise läbinud projektide
osas.
1 tp
3. PO Edastab e-kirja teel kohtumise protokolli. 2 nädala
jooksul peale
kohtumist
4. Norra /EMP
koordinaator
Juhul kui protokollile on kommentaare, edastab
need e-kirjaga PO-le.
PO poolt
sätestatud
tähtajaks
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Valikukomisjoni
päevakava, protokoll
jm seonduv info
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastavas
kaustas
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 91/189
91
2.3 PLANEERIMISE, SEIRE, HINDAMISEGA JA HORISONTAALSETE
TEGEVUSTEGA SEOTUD PROTSESSID
2.3.1. Finantsaruande koostamise protsess
Vastavalt ühissätete määruse artiklile 112 (1) peab KA esitama EK-le 31. detsembri; 30. juuni
ja 30. septembri seisuga võetud kohustuste ja toetuse saajate esitatud abikõlblike kulude kohta
info tähtaegadega 31. jaanuar; 31. juuli ja 31. oktoober. Artikli 112 (2) kohaselt peab 31.
detsembri seisuga info sisaldama infot sekkumiskategooriate lõikes, mis on sisendiks ühissätete
määruse artikli 57 lõike 2 kohasele seirearuandele. Artikli 112 (3) kohaselt kaasneb 31.
jaanuariks ja 31. juuliks esitatavate andmete edastamisega ka väljamaksete prognoosi
esitamine.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
Finantsaruande koostamise protsess
1. TMO ametnik Võtab seisuga 30. juuni ja 30. september SFCS-st
ühissätete määruse artikli 112 punkti 1 kohase
info, sisestab selle EK infosüsteemi SFC2014 ja
kinnitab aruande SFC2014s hiljemalt 31. juuli ja
31. oktoober.
2 korda
aastas. 31.
juuli ja 31.
oktoober
2. TMO ametnik Võttes arvesse eelnevate aastate väljamaksete
mahtu ja vahendite kogumahtu, koostab vastavalt
artiklile 112 (3) iga aasta prognoosi jooksva ja
järgneva aasta kohta ja sisestab selle EK
infosüsteemi SFC2014 hiljemalt 31. jaanuar ja 31.
juuli.
Saadab prognooside info e-kirja teel RKO-le.
2 korda
aastas. 31.
jaanuar ja
31. juuli.
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Iga-aastased finants-
aruanded
TMO ametnik SFC2014 süsteem Elektrooniliselt
2.3.2. Partnerlusleppe ja rakenduskava muutmise protsess
Protsess kirjeldab tegevusi, mis on vajalikud, et viia OP ja vajadusel PL kooskõlla Eesti
muutunud sotsiaal-majanduslikust olukorrast tulenevate vajadustega vastavalt ühissätete
määruse artiklitele 16 ja 30, abifondi määruse artiklile 9 ning arvestades EL
struktuurivahenditele kohalduvate määruste piirangutega.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 92/189
92
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
Partnerlusleppe ja rakenduskava muutmine
1. KA juht
Algatab vajadusel ettepaneku PL ja/või OP
muudatusettepaneku osas, esitades selle RM-
ile edasiseks menetlemiseks.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
KA juht Kooskõlastab RM poolt ette valmistatud PL
ja/või OP muudatusettepaneku ulatuse, sisu,
vajalikkuse ja põhjendused.
10 tp
2. KA juht või tema
poolt määratud TAO
ekspert/ jurist
Osaleb vajadusel kohtumisel EK
asjakohas(t)e peadirektoraadi/
peadirektoraatide esindajatega, et tutvustada
eeldatava muudatuse ulatust, sisu, vajalikkust
ning põhjendusi.
Vastavalt
ajakavale
3. KA juht Kooskõlastab RM poolt esitatud täiendatud
muudatusettepanekud enne nende esitamist
seirekomisjoni liikmetele heakskiitmiseks.
Osapoolte
vahel
kokkulepitud
tähtaeg
4 KA juht Pärast seirekomisjoni liikmete poolset PL
ja/või OP muudatusettepanekute
heakskiitmist kooskõlastab VV-le esitatavad
materjalid.
10 tp
5. KA juht või tema
poolt määratud
toetuste valdkonna
ametnik/töötaja
ekspert/ jurist
Annab sisendi EK-le täiendavate selgituste
osas.
10 tp
6. Kommunikatsioonis
petsialist
Peale EK heakskiitva otsuse saamist PL ja/või
OP muudatuse osas paneb muudetud
materjalid struktuurivahendite kodulehele
üles.
3 tp
Partnerlusleppe ja rakenduskava muutmise protsessiga kaasnevad dokumendid
Dokumendid säilitatakse RM-is.
2.3.3. Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud meetmete nimekirja
muutmise protsess
Protsessis kirjeldatud tegevuste eesmärgiks on tagada valitsemisealade vahelise tööjaotuse
selgus ja koordineeritud tegevus PL ning SV ja abifondi OP elluviimisel. Meetmete nimekirja
muudetakse vastavalt vajadusele, aga üldjuhul mitte sagedamini kui kord kvartalis.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud meetmete nimekirja muutmine
1. KA juht Vaatab läbi RM poolt esitatud kokkuvõtte, mis
meetmete nimekirja muudatusi selgitab.
Konsulteerib vajadusel TAO eksperdiga.
Osapoolte
vahel
kokkulepitud
tähtaeg
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 93/189
93
Kooskõlastab muudatusettepanekud või esitab
parandusettepanekud.
2. KA juht Kooskõlastab täiendavalt muudatusettepanekud
pärast RA-delt või valdkondlikelt komisjonidelt
tulnud arvamuste saamist. Vajadusel küsib
lisainfot RM-ist planeeritavate muudatuste
kohta.
10 tp
3 KA juht Kooskõlastab VV-le esitatavad materjalid. 10 tp
4 Kommunikatsiooni-
spetsialist
Pärast meetmete nimekirja muudatuse
kinnitamist VV poolt paneb muudetud
materjalid struktuurivahendite kodulehele üles.
3 tp
Vabariigi Valitsuse poolt kinnitatud meetmete nimekirja muutmise protsessiga
kaasnevad dokumendid
Dokumendid säilitatakse RM-is.
2.3.4. Rakenduskava seirearuande koostamise protsess
Struktuurivahendite seireprotsess toimub RM, KA ja RA-de vahel kokku lepitud töökorra
„Seire juhend perioodil 2014-2020 struktuuritoetusi rakendavatele asutustele“ (seire juhend)
alusel, ulatuses ja tähtaegadel (kättesaadav ekstranetis). Käesolevas dokumendis tööprotseduuri
kirjeldust ei korrata.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. RM RO Esitab vastavalt seire juhendile seirearuande
sisendi päringu KA juhile.
Vastavalt
seire
ajakavas
toodud
tähtajale.
2. KA juht Edastab materjalid
kommunikatsioonispetsialistile ja TAO
valdkonna ekspertidele sisendi andmiseks
Vastavalt
seire
ajakavas
toodud
tähtajale.
3. TAO valdkonna
ekspert (edaspidi KA
seire kontaktisik)
Koondab TAO sisendi ja esitab selle RM RO-le
vastavalt seire ajakavas toodud tähtajale.
Vastavalt
seire
ajakavas
toodud
tähtajale.
4. RM RO Esitab seirearuande esimese tööversiooni
kommenteerimiseks ja täienduste tegemiseks
KA juhile ja KA seire kontaktisikule.
Vastavalt
osapoolte
vahel
kokkulepitu
d tähtajale.
5. KA seire kontaktisik Edastab aruande tööversiooni
kommenteerimiseks
kommunikatsioonispetsialistile ja TAO
Vastavalt
seire
ajakavas
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 94/189
94
valdkonna ekspertidele. Edastab KA
kommentaarid RM RO-le vastavalt seire
ajakavas toodud tähtajale.
toodud
tähtajale.
6. Seirekomisjoni
esimees või
aseesimees
Esitab seirearuande lõppversiooni
seirekomisjoni liikmetele, sh KA juhile
tutvumiseks.
Vähemalt
kolm
nädalat enne
seirekomisjo
ni
toimumist.
7. KA juht Edastab seirearuande lõppversiooni KA seire
kontaktisikule tutvumiseks. Vajadusel on
võimalik esitada täiendavad kirjalikud
kommentaarid.
Hiljemalt 2
nädala
jooksul
materjalide
saamisest
8. KA juht Pärast rakenduskava seirearuande kinnitamist
seirekomisjonis ja RM RO poolselt aruande
sisestamist EK infosüsteemi SFC2014, esitab
rakenduskava seirearuande EK-le.
1 tp või
vastavalt
kokkuleppel
e
Rakenduskava seirearuande koostamise protsessiga kaasnevad dokumendid
Dokumendid säilitatakse RM-is.
2.3.5. Rakenduskava seirekomisjoni korralduse protsess
Protsess kirjeldab tegevusi, mille eesmärgiks on reguleerida struktuurivahendite perioodi 2014-
2020 OP elluviimisega seotud seirekomisjoni korraldust. OP seirekomisjoni asutab RM
hiljemalt kolme kuu jooksul alates OP kinnitamisest EK poolt. OP seirekomisjon täidab ÜSM
artiklites 49 ja 110 nimetatud ülesandeid, koosolekud toimuvad vähemalt üks kord
kalendriaastas. Kiireloomuliste või üksikküsimuste korral, mis ei vaja OP seirekomisjoni
kokkukutsumist, võib OP seirekomisjoni esimees või ase-esimees otsuste vastuvõtmise
korraldada elektronposti teel. Seirekomisjoni tööd reguleerib seirekomisjoni töökord.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Rakenduskava seirekomisjoni moodustamine
1.1 KA juht Esitab ettepanekud OP seirekomisjoni
koosseisu osas RM-ile.
Liikme
muutumisel
kokkulepitud
tähtpäevaks
1.2 KA juht Kooskõlastab OP seirekomisjoni töökorra ja
koosseisu.
Kokkulepitud
tähtpäevaks
1.3 Kommunikatsioonisp
etsialist
Paneb kinnitatud OP seirekomisjoni töökorra ja
koosseisu üles struktuurivahendite kodulehele.
3 tp
2. Rakenduskava seirekomisjoni koosolekute korraldamine
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 95/189
95
2.1 KA juht Esitab ettepanekud RM-ile OP seirekomisjoni
aja, päevakorra, ettekannete ja muude
päevakorras olevate materjalide koostamise
osas. Kooskõlastab ettevalmistatud materjalid
enne nende välja saatmist RM poolt
seirekomisjoni liikmetele.
Vastavalt
seirekomisjo
ni ajakavas
toodud
tähtajale.
2.2 KA juht või tema
poolt määratud TAO
ekspert
Esitab materjalid OP seirekomisjoni
koosolekuks RO-le.
Hiljemalt 11
tp enne
seirekomisjo
ni koosolekut
2.3 KA juht ja tema
poolt määratud TAO
talituse juht/ekspert
Osaleb OP seirekomisjoni koosolekul. Seirekomisjo
ni koosoleku
toimumise
aeg
2.4 KA juht Kooskõlastab seirekomisjoni koosoleku
protokolli.
Vastavalt
seirekomisjo
ni ajakavas
toodud
tähtajale.
2.5 KA juht Tagab koostöös RM-iga OP seirekomisjoni
liikmete ja EK esitatud märkustele vastamise ja
administratsioonile suunatud ettepanekute
täitmise.
Vastavalt
seirekomisjo
ni ajakavas
toodud
tähtajale.
2.6 Kommunikatsiooni-
spetsialist
Pärast seirekomisjoni toimumist ja protokolli
kinnitamist paneb OP seirekomisjoni
materjalid üles struktuurivahendite kodulehele.
3 tp
3. Seirekomisjoni otsuse vastuvõtmine elektronposti teel
3.1 KA juht või tema
poolt määratud TAO
ekspert
Koostab OP seirekomisjoni kirjaliku
protseduuri materjalide koostöös RM ROga.
Vastavalt
vajadusele
3.2 KA juht Esitab elektroonselt kirjaliku protseduuri
materjalide osas oma arvamuse.
Osapoolte
vahel
kokkulepitud
tähtaeg
3.3 KA juht Kooskõlastab kirjaliku hääletuse tulemuste
otsuste protokolli enne selle seirekomisjoni
esimehele või aseesimehele kinnitamiseks
esitamist.
Osapoolte
vahel
kokkulepitud
tähtaeg
3.4 KA juht Tagab koostöös RM-iga OP seirekomisjoni
liikmete ja EK esitatud märkustele vastamise ja
administratsioonile suunatud ettepanekute
täitmise.
Osapoolte
vahel
kokkulepitud
tähtaeg
3.5 Kommunikatsioonisp
etsialist
Pärast kirjaliku hääletuse protokolli
kinnitamist paneb OP protokolli koos
hääletusel käinud materjalidega üles
struktuurivahendite kodulehele.
3 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 96/189
96
Rakenduskava seirekomisjoni korralduse protsessiga kaasnevad dokumendid
Dokumendid säilitatakse RM-is.
2.3.6. Liikmesriigi ja Euroopa Komisjoni vahelise aastakoosoleku
korraldamise protsess
Protsessiga kirjeldatakse tegevusi, mille eesmärgiks on reguleerida LR ja EK vahelist
aastakoosoleku koordineerimist ja korraldust ning tagada aastakoosolekul tehtud
märkuste/vastu võetud otsuste elluviimine ning EK ja OP seirekomisjoni vastavatest
tegevustest teavitamine vastavalt ühissätete määruse artiklile 51. Koosolekut juhib EK, seda
teenindab LR.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. KA juht Esitab ettepanekud RM-ile aastakoosoleku aja,
päevakorra, ettekannete ja muude päevakorras
olevate materjalide koostamise osas.
Vastavalt
aastakooso
leku
ajakavale
2. KA juht Korraldab sisendi andmise RM-ile aastakoosoleku
materjalide ettevalmistamiseks. Kooskõlastab kõik
aastakoosoleku materjalid enne nende välja saatmist
koosolekul osalejatele.
Vastavalt
aastakooso
leku
ajakavale
3. KA juht või tema
poolt määratud
TAO ekspert
Osaleb aastakoosolekul. Aastakoos
oleku
toimumise
aeg
4. KA juht Kooskõlastab aastakoosoleku kokkuvõtte. Tagab
koostöös RM-iga aastakoosoleku järgselt
administratsioonile suunatud ettepanekute täitmise.
Vastavalt
aastakooso
leku
ajakavale
Aastakoosoleku korraldamise protsessiga kaasnevad dokumendid
Dokumendid säilitatakse RM-is.
2.3.7. Hindamiste protsess14
Protsessiga kirjeldatakse tegevusi, mille eesmärgiks on vastavalt ühissätete määruse artikli 56
lõikele 3 ja art 114 lõikele 2 (KA ülesanne, mida täidetakse RM RO-s) STS §34 tagada
hindamiste läbiviimine hindamiskava alusel ning järelmeetmete elluviimine RM poolt ning
hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande tähtaegne esitamine.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. KA juht Osaleb läbi OP seirekomisjoni töö hindamiskava
kinnitamises ja muutmisprotsessis ning
Vastavalt
hindamiste
14 Norra/EMP osas on hindamistega seotud protsess kirjeldatud RM RO töökorras.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 97/189
97
hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande
kinnitamises.
protsessi
ajakavale
2. Kommunikatsiooni
spetsialist
Paneb OP seirekomisjoni poolt kinnitatud
planeeritavate hindamiste loetelu ja ajakava üles
struktuurivahendite kodulehele.
3 tp
3. KA hindamiste
kontaktisik
Osaleb hindamiste juhtkomisjoni töös, tagades
KA poolse sisendi andmise läbiviidavatesse
hindamistesse ja nende järeltegevustesse ning
hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande
kommenteerimisse, sh edastab vajadusel KA juhi
ettepanekud. Annab KA juhile ja KA valdkonna
ekspertidele ülevaateid hindamiste seisust.
Vastavalt
hindamiste
protsessi
ajakavale
4. RO hindamiste
peaspetsialist
Sisestab seirekomisjoni poolt kinnitatud
hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande EK
infosüsteemi SFC2014 ning informeerib KA juhti
selle EK-le esitamise valmidusest.
Vastavalt
hindamiste
protsessi
ajakavale
5. KA juht Kinnitab infosüsteemi sisestatud aruande õigsust
ja edastab aruande infosüsteemi kaudu EK-le
hiljemalt 31.12.2022.
Hiljemalt
31.12.202
2
6. Kommunikatsiooni
spetsialist
Panustab vajadusel avalikkuse informeerimise
hindamiste tulemustest koostöös RM hindamiste
peaspetsialistiga.
Vastavalt
vajadusele
Hindamiste korraldamise protsessiga kaasnevad dokumendid
Dokumendid säilitatakse RM-is.
2.3.8. Hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande koostamise
protsess15
Protsessiga kirjeldatakse tegevusi, mille eesmärgiks on vastavalt ühissätete määruse artiklile
114 ja STS § 34 esitada EKle detsembris 2022 hindamistulemuste kokkuvõtlik aruanne, mis
sisaldab ülevaadet kõigist programmperioodi jooksul toimunud hindamistest ja
koondhinnangut rakenduskava peamistele väljunditele ja tulemustele.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. KA juht Kooskõlastab hindamistulemuste kokkuvõtliku
aruande koostamise ajakava RM-iga.
Vastavalt
vajadusele.
2. KA juht Tagab vajadusel sisendi andmise aruande
koostamiseks.
Vastavalt
hindamistul
emuste
ajakavale
3. KA juht või tema
poolt määratud
TAO ekspert
Esitab kommentaarid ja täiendusettepanekud RM
poolt koostatud aruande eelnõule.
Vastavalt
hindamistul
15 Norra/EMP osas on hindamistega seotud protsess kirjeldatud RM RO töökorras
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 98/189
98
emuste
ajakavale
4. KA juht Osaleb aruande kinnitamises läbi OP
seirekomisjoni korraldamise protsessi.
Vastavalt
hindamistul
emuste
ajakavale
5. Kommunikatsiooni
spetsialist
Paneb kinnitatud aruande üles struktuurivahendite
kodulehele.
3 tp
Hindamiste tulemuste kokkuvõtliku aruande koostamise protsessiga kaasnevad
dokumendid
Dokumendid säilitatakse RM-is.
2.3.9. Norra/EMP programmide seirearuannete (Annual programme
report) koostamise protsess
Protsess kirjeldab seire korraldust rakendusmääruse artikli 1.6 ja 6.11 mõistes. Seire on
protsess, mille raames jälgitakse programmi ja projektide rakendamise edenemist. Seire
eesmärk on tagada kokkuleppeliste protseduuride täitmine, et saavutada määratletud väljundid
ja tulemused ja identifitseerida õigeaegselt võimalikud probleemid ning võtta kasutusele
korrigeerivad meetmed.
Ülaltoodud eesmärgi saavutamiseks vastutab seire teostamise eest nii sisuliselt kui
korralduslikult RKA koostöös RM-ga.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. PO Koostab ja edastab oma programmi kohta
seirearuande (aastaaruande) RKA-le.
1 kord
aastas 15.
jaanuariks
2. Norra/EMP
koordinaator
Hindab aruande vastavust FMO poolt kehtestatud
nõuetele ja edastab selle teistele asjaomastele
ametnikele (nt TMO, RM) kommenteerimiseks ja
määrab tähtaja. Vajadusel korraldab osapoolte vahel
kohtumise esile kerkinud probleemide arutamiseks.
10 tp
3. Norra/EMP
koordinaator
Peale tagasiside saamist kujundab ühtse seisukoha,
mis edastatakse PO-le e-maili teel.
2 tp
4. PO Kui seirearuanne vajab parandamist, viib
parandused sisse ja edastab RKA-le ametliku kirjaga
parandatud seirearuande.
5 tp
5. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab seirearuande kontrollimise asjasse
puutuvate osapoolte vahel (nt TMO, RM) ning
koostab RKA vastuse seirearuande kinnitamise
kohta.
3 tp
6. PO Kinnitab seirearuande Norra/EMP infosüsteemis. 1 kord
aastas 15.
veebruariks
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 99/189
99
7. FMO Võib esitada kommentaare ja ettepanekuid PO-le ja
RKA-le kahe kuu jooksul programmi seirearuande
kätte saamisest. Juhul kui FMO ei vasta kahe kuu
jooksul, siis loetakse aruanne kinnitatuks.
2 kuud
8. PO Edastab saadud FMO kommentaarid RKA-le koos
täiendatud aastaaruandega.
Mõistliku
aja jooksul
9. Norra/EMP
koordinaator
Veendub, et PO on täiendanud aastaaruannet
vastavalt FMO kommentaaridele. Vajadusel kaasab
teisi asjaomaseid ametnikke (nt TMO, RM). Saadab
PO-le RKA kinnituse.
5 tp
10. PO Kinnitab täiendatud seirearuande Norra/EMP
infosüsteemis.
Mõistliku
aja jooksul
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Seirearuande
(aastaaruande)
kinnitatud versioon ja
kirjavahetus
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint ja Norra/EMP
infosüsteemis.
Elektrooniliselt
2.3.10. Norra/EMP strateegilise aruande koostamise ja doonoritele
esitamise protsess
Protsess kirjeldab TAO tegevusi rakendusmääruse artiklis 2.6 nõutud strateegilise aruande
koostamisel. Strateegilise aruande arutelu ning selle kinnitamine toimub doonorite poolt
aastakoosolekul. Strateegiline aruanne esitatakse FMO-le vähemalt 2 kuud enne
aastakoosolekut.
Strateegiline aruanne koosneb Norra/EMP finantsmehhanismi programmide, kahepoolsete
suhete ja tehnilise abi fondi rakendamise, riskide ja nende maandamistegevuste ning saavutatud
tulemuste ülevaatest ja hinnangust (v.t rakendusmääruse artikkel 2.6), aruande vormi annab ette
FMO.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Strateegilise aruande koostamine
1.1 Norra/EMP
koordinaator
Koostab programmide aasta seirearuannete ja/või
PO edastatud info põhjal doonorite etteantud
vormil Norra/EMP finantsmehhanismi kohta ühe
strateegilise aruande. Sisend strateegilisse
aruandesse antakse asjasse puutuvate osapoolte
poolt (nt TAO, TMO, RM jt) määratud tähtajaks.
10 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 100/189
100
Koostamist alustatakse hiljemalt 3 kuud enne
aastakoosolekut. Esitatavad andmed peavad
olema mitte rohkem kui kuu aega vanad.
1.2 Norra/EMP
koordinaator
Peale sisendi saamist, uuendab strateegilise
aruande ning vajadusel korraldab kohtumise
lahtiste teemade läbi arutamiseks. Edastab
lõpliku aruande RKA juhile kooskõlastamiseks.
5 tp
1.3 RKA juht Kooskõlastab strateegilise aruande. Juhul kui
aruanne vajab täiendamist, saadab aruande
koordinaatorile tagasi ja protsess jätkub punktis
1.2.
3 tp
2. Strateegilise aruande FMO-le esitamine
2.1 Norra/EMP
koordinaator
Valmistab ette Norra/EMP aastakoosoleku
esialgse päevakorra kooskõlastades selle
vajadusel asjaomaste ametnikega ning TAO
juhatajaga.
2 tp
2.2 Norra/EMP
koordinaator
Edastab kinnitatud strateegilise aruande koos
Norra/EMP aastakoosoleku esialgse
päevakorraga FMO-le e-maili teel hiljemalt 2
kuud enne Norra/EMP aastakoosoleku toimumist
juhul kui ei ole teisiti kokku lepitud.
1 tp
2.3 FMO Võib esitada kommentaare ja ettepanekuid
strateegilisele aruandele aastakoosolekuks.
2 kuud
2.4 Norra/EMP
koordinaator
Sisestab aastakoosolekul kinnitatud lõpliku
strateegilise aruande Norra/EMP infosüsteemi.
2 tp peale
aastakoosole
ku protokolli
kinnitamist
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Kinnitatud
strateegilised aruanded
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust ja Norra/EMP
infosüsteemis.
Elektrooniliselt
Kooskõlastamisel
tekkinud kirjavahetus
ja seisukohad
(memod)
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust ja Norra/EMP
infosüsteemis.
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 101/189
101
2.3.11. Norra/EMP aastakoosoleku korraldamise protsess
Protsess kirjeldab TAO tegevusi Norra/EMP finantsmehhanismi rakendusmääruse artikkel 2.7
kohase aastakoosoleku korraldamisel. Aastakoosolek korraldatakse NMFA/FMC ja RKA vahel
ning selle eesmärk on anda ülevaade finantsmehhanismide rakendamise efektiivsusest ja
kvaliteedist ning et otsustada vajadusel täiendavate tegevuste üle, et rakendamist edendada.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Norra/ EMP
koordinaator
Lepib FMO-ga kokku aastakoosoleku toimumise
kuupäeva vähemalt 4 kuud enne aastakoosoleku
toimumist.
1 kord
aastas
(jaanuar-
veebruar)
2. Norra/EMP
koordinaator
Koordineerib aastakoosoleku päevakorra
kokkuleppimist (lõplik versioon peab olema
kinnitatud vähemalt 1 nädal enne koosoleku
toimumist) ja materjalide ettevalmistust FMO-ga
vastavalt FMO poolt esitatud või siseriiklikult
tõstatunud teemadele. Teavitab RKA juhatajat ja
asjaomaseid ametnikke koosoleku toimumise ajast
ning päevakorrast. Edastab RM-le ülesande
korraldada programmide tulemusi kajastava
päevakorra punkti materjalide ettevalmistamine.
Pidev
protsess 4
kuu vältel
3. RO vastutav
peaspetsialist
(seire ja/või
hindamised)
Vastavalt vajadusele valmistab ette ettekande seire
ja hindamiste teemal ja annab aastakoosolekul
ülevaate.
Vastavalt
Norra/EMP
koordinaato
riga
kokkulepitu
d aegadele
4. Kommunikatsio
onispetsialist
Vastavalt vajadusele valmistab ette ettekande
teavituse ja kommunikatsiooni teemal ja annab
aastakoosolekul ülevaate.
Vastavalt
Norra/EMP
koordinaato
riga
kokkulepitu
d aegadele
5. Programmi
Operaator
Vastavalt vajadusele valmistab ette ettekande oma
programmi osas ja annab aastakoosolekul
ülevaate.
Vastavalt
Norra/EMP
koordinaato
riga
kokkulepitu
d aegadele
6. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab RKA juhataja ja teiste koosolekul
osalevate ametnike päevakorra ja ettevalmistatud
materjalidega kurssi viimise.
Vähemalt 1
koosolek 4
kuu vältel
7. Norra/EMP
koordinaator
Korraldab koosoleku tehnilise poole ja vajadusel
kohakülastused.
Pidev
protsess 4
kuu vältel
8. Norra/EMP
koordinaator
Koostab koosoleku protokolli ja edastab selle
osalenutele kommenteerimiseks/
4 nädala
jooksul
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 102/189
102
kooskõlastamiseks. Peale kommentaaride saamist,
täiendab/parandab vajadusel protokolli ja edastab
lõpliku protokolli kinnitamiseks.
peale
koosoleku
toimumist
9. Norra/EMP
koordinaator
Edastab kommunikatsioonispetsialistile
kooskõlastatud protokolli koos koosolekul
kinnitatud strateegilise aruandega, et see üles
laadida kodulehele www.eeagrants.fin.ee.
1 kuu
jooksul
peale
protokolli
kinnitamist
10. Norra/EMP
koordinaator
Koordineerib aastakoosoleku toimumise järgselt
RKA-le esitatud märkustele vastamise. Teavitab
kahepoolsete suhete fondi juhtkomisjoni nii
märkustest kui rakendatavatest meetmetest.
Vastavalt
vajadusele
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Kirjavahetus
NMFA/FMC/FMO-ga ja
kooskõlastuskirjad
asjakohaste siseriiklike
asutustega
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
Aastakoosoleku
päevakord, protokoll ja
muud asjakohased
materjalid
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastav
kaust
Elektrooniliselt
2.3.12. Norra/EMP koostöö komisjonides (Co-operation Committee)
osalemise protsess
Protseduur kajastab PO poolt korraldatavates programmide koostöö komisjonides vaatlejana
osalemist.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. PO Edastab e-kirja teel RKA-le kutse osaleda koostöö
komisjonis koos koosoleku päevakorraga.
1-2 kuud enne
koosoleku
toimumist
2. Norra/EMP
koordinaator
Edastab kutse koos vastavate materjalidega e-kirja
teel edasi teistele TAO, TMO, ja teistele
asjakohastele ametnikele ja küsib sisendi
päevakorra punktide suhtes RKA seisukoha
kujundamiseks ning määrab tähtaja vastamiseks.
5 tp jooksul
kutse
saamisest
3. Norra/EMP
Koordinaator
Vormistab RKA seisukoha arvestades saadud
sisendit. Vajadusel korraldab kohtumise eelpool
nimetatud osapoolte vahel, et jõuda ühisele
5 tp jooksul
sisendi
saamisest
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 103/189
103
arvamusele. Kooskõlastab seisukoha TAO
juhatajaga.
4. Norra/EMP
koordinaator
Osaleb programmi koostöö komisjonis vaatlejana
ning esitab vajadusel RKA seisukoha.
1 tp
5. PO Edastab kohtumise protokolli kooskõlastamiseks. 2 nädala
jooksul peale
kohtumist
6. Norra/EMP
koordinaator
Edastab protokolli vastavate materjalidega e-kirja
teel teistele asjakohastele ametnikele infoks ja küsib
kommentaare ning määrab tähtaja vastamiseks.
3 tp
7. Norra /EMP
koordinaator
Juhul kui protokollile on kommentaare, edastab
need e-kirjaga PO-le.
PO poolt
sätestatud
tähtajaks
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Koostöö komisjoni
päevakava ja RKA
seisukoht nende suhtes
(nt memo)
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastavas
kaustas
Elektrooniliselt
Komisjoni protokoll ja
kommentaarid sellele
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastavas
kaustas
Elektrooniliselt
Kirjavahetus PO ja
asjakohaste teiste
asutustega
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint vastavas
kaustas
Elektrooniliselt
2.3.13. JKS ja meetmepõhiste riskide hindamise, juhtimise ja
maandustegevuste seire protsess
Protsessi eesmärgiks on tuvastada KA/RKA JKS riskid16, hinnata nende jääkriski taset, leppida
kokku maandustegevused ning jälgida maandustegevuste elluviimist; tagada ülevaate
olemasolu struktuurivahendite ning Norra/EMP valdkonna administratsiooniülestest riskidest
ning vajalike maandusmeetmete elluviimine vastavalt kokku lepitud tähtaegadele.
Nõue struktuurivahendite JKS riske hinnata tuleneb ühissätete määruse art 124 punktist 2,.
Ühissätete määruse lisa XIII punkti toob KA ja SA määramise aluseks riskijuhtimise raamistiku
olemasolu. Norra/EMP rakendusmääruse artiklist 5.3 paragrahvist 3 tuleneb RKA kohustus
16 Administratsiooniülene riskide hindamine toimub vastavalt dokumendile „Juhis toetuste valdkonna riskide
hindamiseks ja juhtimiseks“, hõlmates muuhulgas nii juhtimis- ja kontrollisüsteemide riskide hindamist kui ka
pettuseriskide hindamist vastavalt Euroopa Komisjoni juhendis „Guidance Note of Fraud Risk Assessment and
Effective and Proportionate Anti-Fraud Measures“ toodud soovitustele. Pettuseriskide hindamine viidi
esmakordselt läbi 2015. a.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 104/189
104
juhtimis- ja kontrolli süsteemi riske pidevalt ja struktureeritult hinnata ning võtta kasutusele
asjakohased meetmed probleemide lahendamiseks.
Riskide hindamisel ja juhtimisel lähtutakse KA/RKA koostatud dokumendist „Juhis toetuste
valdkonna riskide hindamiseks ja juhtimiseks“. Riskide protsessi korrektse ja tähtaegse
elluviimise eest vastutab TAO riskijuhtimise ja järelevalve talitus, kaasates tegevuste
elluviimisesse vajalikud osapooled. RM hindab riske KA/RKA riskihindamise töögrupi
koosseisus. TRO toetuste rakendajana osaleb KA/RKA üldises riskide hindamise protsessis.
Täiendavalt vastutab TAO riskijuhtimise ja järelevalve talitus RTK poolt rakendavate
toetusmeetmete meetmepõhise riskide hindamise eest. Meetme põhiseid riske hinnatakse
vastavalt Meetmepõhise riskihindamise metoodikale (TPK Lisa 15) ning selle tulemused on
aluseks RTK poolt rakendavates meetmetes valimipõhiste kontrollide kavandamiseks nii TRO-
s kui TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituses.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. JKS riskide hindamine
1.1 TAO riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse järelevalve
riskiekspert
(edaspidi
järelevalve
riskiekspert)
Koostab hiljemalt septembri keskpaigaks algava
riskide hindamise tsükli kohta ajakava, milles
sätestatakse peamised sammud koos tähtaegade ja
osalejatega riskide hindamise protsessis.
Kooskõlastab selle TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse juhatajaga.
Vajadusel uuendab dokumenti „Juhend toetuste
valdkonna riskide hindamiseks ja juhtimiseks“.
Kord
aastas
hiljemalt
septembri
keskpaiga
ks
1.2 Järelevalve
riskiekspert
Teavitab RA-sid, RÜ-sid, PO-sid ning RM-i
riskide hindamise protsessi algusest ning saadab
välja vastava e-kirja koos riskide hindamise ja
juhtimise juhisega ning konkreetse ajakavaga.
RTK siseselt lepib KA/RKA riskihindamise
töögrupi koosseisu kokku TAO, TMO ja TRO
juhatajatega. Kaasab MTO esindajad ning RM-i
KA/RKA töögruppi. Edastab sama informatsiooni
KA/RKA riskihindamise töögrupi liikmetele.
5 tp
jooksul
peale
ajakava
kokkulepp
imist
1.3 Riskihindamise
töögrupp
Sõnastab järgneva kalendriaasta riskid koos
toimivate kontrollisüsteemide kirjeldusega.
Kokkulepi
tud
tähtajaks
1.4 Järelevalve
riskiekspert
Koostab riskihindamise töögrupi liikmetelt
saadud riskide loetelu põhjal esialgse riskide
nimekirja. Seejärel kutsub kokku riskihindamise
töögrupi liikmete kohtumise, kus vaadatakse üle
riskide nimekiri, korrigeeritakse sõnastust ning
lepitakse kokku nimekiri riskidest, mida
hakatakse hindama.
10 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 105/189
105
Vormistab kohtumise järel hindamisele mineva
riskide nimekirja. Salvestab nimekirja Sharepointi
vastavasse kataloogi.
1.5 Järelevalve
riskiekspert
Kutsub kokku riskihindamise töögrupi riskide
hindamiseks.
3 tp
1.6 Riskihindamise
töögrupp
Hindab ühise arutelu käigus järgneva
kalendriaasta suhtes kaardistatud riskide jääkriski
(st riski hindamisel võetakse arvesse
olemasolevaid kontrollisüsteeme selle riski
maandamiseks) kokkulepitud metoodika alusel.
Lõplikud jääkriski tasemed lepitakse kokku
konsensuse teel. Sõnastab oluliseks hinnatud
riskidele maandusmeetmed ning lepib kokku
tähtajad ja vastutajad.
Kokkulepi
tud
tähtajaks
1.7 Järelevalve
riskiekspert
Vormistab kohtumise järel lõpliku KA/RKA
riskide tabeli koos maandusmeetmete, vastutajate
ja tähtaegadega, kooskõlastades see TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse ning TAO
juhatajaga. Vajadusel küsib täpsustusi
riskihindamise töögrupi liikmetelt.
Salvestab tabeli Sharepointi vastavasse kausta
ning saadab töögrupi liikmetele lingi selle
asukohaga.
5 tp
1.8 Järelevalve
riskiekspert
Koondab RA-delt, RÜ-delt ja PO-delt laekunud
riskide hindamise tulemused ning ülevaate
jooksval kalendriaastal ellu viidud
maandusmeetmete seisust. Analüüsib esitatud
tulemusi, tuues välja administratsiooniülesed
riskid ning teemad, mis vajaksid
administratsioonisisest arutelu.
Saadab tulemused TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse ning TAO juhatajale
tutvumiseks.
10 tp
1.9 Järelevalve
riskiekspert
Valmistab ette materjalid
administratsioonisiseseks aruteluseminariks,
kutsub kokku seminari ning juhib seminari arutelu
koostöös TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse juhataja ning TAO juhatajaga.
5 tp
1.10 Järelevalve
riskiekspert
Sõltuvalt aruteluseminaril kokkulepitust täiendab
vajadusel KA/RKA riskide hindamise
kokkuvõtet. Koostab lõpliku
administratsiooniülese riskide hindamise
tulemuste kokkuvõtte, mis sisaldab muuhulgas ka
KA/RKA riskide hindamise tulemusi.
Esitab kokkuvõtte e-kirja teel RM, RA-de, RÜ-de
ja PO-de riskide hindamise eest vastutavatele
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 106/189
106
ametnikele ning TAO, TRO, TMO ja MTO
ametnikele ning KA/RKA ja AA juhile. Salvestab
kokkuvõtte Sharepointi vastavasse kataloogi.
Sisestab kriitiliseks ja kõrgeks hinnatud riskid,
millele on kavandatud maandusmeetmed, JIRA-
sse.
1.11 TAO valdkonna
eest vastutav
ekspert
Täiendab toimivusanalüüsi koostamisel oma
peatükki riskide hindamist puudutava
informatsiooniga, kavandades asjakohased
maandusmeetmed ka KA/RKA
järelevalvetegevustesse.
Kokkulepi
tud
tähtajaks
1.12 TAO juhataja Delegeerib kriitiliseks ja kõrgeks hinnatud riskide
maandusmeetmed vastavatele TAO, TRO, TMO
või MTO ametnikele/töötajatele.
5 tp alates
lõpliku
kokkuvõtt
e
saamisest
1.13 Järelevalve
riskiekspert
Korraldab ja jälgib koostöös maandusmeetmete
vastutajatega maandusmeetmete täitmist, tagades
seeläbi planeeritud maandusmeetmete tähtaegse
rakendamise.
Jooksev
tegevus
1.14 Järelevalve
riskiekspert
Küsib järgmise kalendriaasta mais RA-de, RÜ-de,
PO-de ja RM tagasisidet riskide
maandusmeetmete rakendamise seisust.
Kokkulepi
tud
tähtajaks
1.15 Järelevalve
riskiekspert
Koostab peale sisendi saamist hetkeseisu RA-de,
RÜ-de, PO-de, RM-i ning RTK-siseste
maandusmeetmete rakendamise seisu kohta.
Edastab selle ülevaatamiseks TAO riskijuhtimise
ja järelevalve talituse juhatajale ning TAO
juhatajale.
10 tp
1.16 TAO riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja/TAO
juhataja
Kui maandustegevuste elluviimine ei ole toiminud
kavandatud viisil, küsib vastutajatelt täiendavat
infot. Seejärel otsustada vajalikud täiendavad
tegevused.
Vastavalt
vajadusele
2. Meetmepõhiste riskide hindamine
2.1 Järelevalve
riskiekspert
Saades sisendi uue toetusskeemi
ettevalmistamisest või toetusskeemi muutmisest,
lepib TRO TJ / teenuse koordinaatoriga kokku
konkreetse toetuskeemi riskihindamise ajakava
ning töögrupi suuruse. Edastab sama info töögrupi
liikmetele.
Toetusskeemi muutmisel tutvub enne töögrupi
määramist muudatuse sisuga ja otsustab
riskihindamise vajaduse.
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 107/189
107
2.2 Järelevalve
riskiekspert
Kutsub kokku riskihindamise töögrupi riskide
hindamiseks, sh võib teostada riskide hindamise
iseseisvalt enne töögrupis ühiselt hindamist.
Vajadusel tutvustab enne riskide hindamist
töögrupi liikmetele hindamismetoodikat.
5 tp
2.3 Riskihindamise
töögrupp
Tutvub enne riskide hindamist toetusmeetme
tingimuste ja hindamismetoodikaga.
Hindab ühise arutelu käigus toetusmeetme riske
vastavalt meetmete riskihindamise metoodikale
(TPK lisa15). Kui riskid on järelevalve
riskieksperdi poolt eelhinnatud, vaadatakse
üheskoos riskidele antud skoorid üle. Lõplik
riskiskoor eeldefineeritud riskile lepitakse kokku
konsensuse teel. Võimalusel kirjeldab igale riskile
maandusmeetme, arvestades konkreetse meetme
eripärasid ja otsustab vajaduse kontroll-lehele
täiendava küsimuse lisamise.
Juhul kui neid tuvastatakse, toob välja
täiendava(d) riski(d) ja kavandab riski(de)le
sobivad maandusmeetmed.
Kokkulepi
tud
tähtajaks
2.4 Järelevalve
riskiekspert
Vormistab kohtumise järel memo meetme
riskihindamise tulemusest (riskiskoor,
kontrolliulatus, täiendavad riskid vms) ning lisab
memo koos riskitabeliga Sharepointi vastavasse
kausta.
Saadab riskihindamise tulemuse infoks TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhatajale,
TRO juhile ja TRO TJ-le.
3 tp
2.5 Järelevalve
riskiekspert
Juhul kui toetusmeetme riskihindamise tulemusel
kohaldub toetusmeetmele II tasandi kontroll,
alustab tegevustega valmistada ette
kontrollivalim.
Kooskõlastab valimi TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse juhatajaga, teavitab TRO TJ
valimist.
Kokkulepi
tud
tähtajaks
2.6 TAO riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse juhataja
Kooskõlastab valimi ja suunab tööülesande
järelevalve eksperdile kontrolli teostamiseks.
5 tp
2.7 Järelevalve ekspert Sõltuvalt toetusmeetmele määratud kontrolli
liigist teostab kontrolli kas maksetaotluse
kontrollina vastavalt TPK punktidele 1.17 – 1.21
(Maksetaotluse ja ettemakse aruande menetlemise
protsess) või kohapealse kontrollina vastavalt
Kokkulepi
tud
tähtajaks
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 108/189
108
TPK punktidele 3.1 jj (Tegevuste kohapealse
kontrolli läbiviimine).
2.8 Järelevalve
riskiekspert
Minimaalselt 1 kord aastas analüüsib meetme
põhiselt teostatud kontrollide tulemusi, meetmes
tuvastatud rikkumisi, auditi aruannetes tehtud
tähelepanekuid, koostades sellesisulise
kokkuvõtte.
Sõltuvalt analüüsi tulemustest otsustab koostöös
TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhataja, TRO TJ ja teenuse koordinaatoriga
riskiskoori ning kontrollipõhimõtete muutmise.
1 kord
aastas
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
KA/RKA
riskide
koondtabel
Järelevalve
riskiekspert
Sharepoint –välisvahendid –
Välisvahendid – Horisontaal-
diagonaal teemad –Riskide
hindamine
Elektrooniliselt
Riskide
hindamise
tulemuste
kokkuvõte
Järelevalve
riskiekspert
Sharepoint –välisvahendid –
Välisvahendid – Horisontaal-
diagonaal teemad –Riskide
hindamine
Elektrooniliselt
Meetmespetsi
ifiline
riskihindamis
e tabel ja
kokkuvõte
Järelevalve
riskiekspert
Sharepoint –välisvahendid –
Välisvahendid – Horisontaal-
diagonaal teemad –
Meetmespetsiifiline riskide
hindamine
Elektrooniliselt
2.3.14. Kommunikatsioonistrateegia koostamise ja uuendamise
protsess
Protsessiga kirjeldatakse tegevusi, mis on vajalikud kommunikatsioonistrateegia koostamiseks
ja uuendamiseks.
KA koostab struktuurivahendite rakenduskava kommunikatsioonistrateegia vastavalt ühissätete
määruse artiklile 116. Kommunikatsioonistrateegia lisana koostab KA strateegia elluviimiseks
tegevuskava ja nimekirja administratsioonis kommunikatsiooni eest vastutajatest. Tegevuskava
koostatakse aastapõhiselt ja uuendatakse igal aastal. Kommunikatsioonistrateegia ja selle lisad
on järgimiseks nii KA-le kui ka RA-dele ja RÜ-dele. Kommunikatsioonistrateegia ja selle lisad,
sh muudatused, kinnitab rakenduskava seirekomisjon KA ettepanekul.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 109/189
109
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Kommunikatsioon
ispetsialist
Koostab kommunikatsioonistrateegia eelnõu
koos lisadega koostöös RA-de ja RÜ-de
kommunikatsiooniametnikega ja uuendab
vastavalt vajadusele.
Kommunikatsioonistrateegia tegevuskava
lisa koostab ühe kalendriaasta kohta ja
uuendab iga-aastaselt.
Koostada uue
OP-iga ja
uuendamine
vastavalt
vajadusele ning
tegevuskava
uuendada iga
aasta
detsembriks
2. Kommunikatsioon
ispetsialist
Edastab kommunikatsioonistrateegia eelnõu
koos lisadega või selle muudatused RM-le
OP seirekomisjonile heakskiitmiseks
esitamiseks.
Vastavalt
seirekomisjoni
toimumise
ajakavale
3. RM Lähtub OP seirekomisjoni korraldamise
protsessist.
4. Kommunikatsioon
ispetsialist
Edastab OP seirekomisjoni poolt kinnitatud
kommunikatsioonistrateegia koos lisadega
või selle muudatused RA-de ja RÜ-de
kommunikatsiooniametnikele ning avaldab
selle ekstranetis.
Peale strateegia
kinnitamist
5. Kommunikatsioon
ispetsialist
Viib ellu kommunikatsioonistrateegia
tegevuskavas kinnitatud KA tegevusi ning
jälgib kommunikatsioonistrateegia
tegevuskavas RA-dele, RÜ-dele pandud
tegevuste elluviimist. Annab ülevaate iga-
aastasel seirekomisjoni koosolekul
aruandeaasta tegevuskava elluviimisest.
Jooksvalt
EMP/Norra toetuste puhul koostab RKA kommunikatsioonistrateegia vastavalt EMP ja Norra
finantsmehhanismi 2014-2021 rakendusmääruse Artiklile 3.2 ja lisale 3 – teavitamis- ja
avalikustamisnõuded. RKA peab esitama kommunikatsioonistrateegia hiljemalt pool aastat
pärast MoU allkirjastamist. Kommunikatsioonistrateegia koostatakse aastapõhiselt ning
uuendatakse igal aastal. Kommunikatsioonistrateegia ja selle lisad on järgimiseks nii RKA-le
kui ka PO-dele ning PO-d peavad koostama oma kommunikatsioonikava RKA
kommunikatsioonistrateegia eesmärkidest lähtuvalt.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. Kommunikatsioon
ispetsialist
Koostab kommunikatsioonistrateegia eelnõu
koos lisadega koostöös PO-de
kommunikatsiooniametnikega ja uuendab
vastavalt vajadusele.
Kommunikatsioonistrateegia tegevuskava lisa
koostab ühe kalendriaasta kohta ja uuendab
iga-aastaselt.
Kommunikat
sioonistrateeg
ia vastavalt
vajadusele ja
tegevuskava
iga-aastaselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 110/189
110
2. Kommunikatsioon
ispetsialist
Edastab kommunikatsioonistrateegia eelnõu
koos lisadega või selle muudatused FMO-le.
Vastavalt
vajadusele
või iga-
aastaselt
3. Kommunikatsioon
ispetsialist
Edastab kinnitatud
kommunikatsioonistrateegia koos lisadega või
selle muudatused PO-de
kommunikatsiooniametnikele ning avaldab
selle EMP/Norra kodulehel.
Peale
kommunikats
ioonistrateegi
a kinnitamist
4. Kommunikatsioon
ispetsialist
Viib ellu kommunikatsioonistrateegia
tegevuskavas kinnitatud KA tegevusi ning
jälgib kommunikatsioonistrateegia
tegevuskavas PO-dele pandud tegevuste
elluviimist. Annab ülevaate aastakoosolekul
aruandeaasta tegevuskava elluviimisest.
Vastavalt
aastakoosole
ku ajakavale
Kommunikatsioonistrateegia koostamise protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Kommunikatsioo
ni-strateegia koos
lisadega ja selle
muudatused
Kommunikatsi
oonispetsialist
Sharepoint – välisvahendid
- SV 2014-2020 – Teavitus
Norra/EMP – Teavitus
Elektrooniliselt
2.3.15. Vaiete menetlemise protsess
Protsessi eesmärgiks on tagada nende TRO otsuste või toimingute suhtes esitatud vaiete
sõltumatu menetlemine ning vaideotsuste tegemine, kus vaide lahendaja pädevus on RTK-s.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. TAO talituse
juhataja/valdkonna
ekspert
Edastab vaide õigusvaldkonna
juhile/koordinaatorile, kes sõltuvalt vaidest
määrab juristi, kes hakkab vaiet lahendama.
3 tp
2. TAO jurist Kontrollib vaide haldusmenetluse seaduses
sätestatud nõuetele vastavust, kaasates
küsimuste tekkimisel algse otsuse
ettevalmistaja. Puuduste korral palub need e-
kirjaga vaide esitajal kõrvaldada. Edastab vaide
e-kirja teel sõltuvalt vaidlustatavast otsusest
selle ettevalmistanud järelevalve eksperdile või
TRO projekti/teenuse koordinaatorile ja TRO
juhile. Kui vaide lahendajaks on RA, edastab
2 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 111/189
111
nõuetele vastava vaide koos omapoolse
arvamusega RA-le.
3. TRO projekti/
teenuse
koordinaator/
Järelevalve ekspert
Lisab vaide SFOS-i vastava projekti vaiete
moodulisse.
1 tp
4. TAO jurist Koostab vaideotsuse kavandi, mille tegemiseks
kuulab ära vaidlustatava otsuse ettevalmistaja
arvamuse, vajadusel küsib asjaomase RA ja
TAO eksperdi arvamust või kasutab arvamuse
saamiseks välist eksperti.
Vajadusel pikendab vaide lahendamise tähtaega
edastades selle kohta vaide esitajale e-kirjaga.
30 päeva
või
pikendatu
d tähtaeg
5. TAO jurist Esitab läbi DHS-i vaideotsuse kavandi
peadirektori asetäitjale allkirjastamiseks.
2 tp
6. KA juht Allkirjastab vaideotsuse. 3 tp
7. TAO jurist Edastab vaideotsuse vaide esitajale
elektrooniliselt läbi DHS-i, kui toetuse saajaga ei
toimu infovahetus e-taotluskeskkonna kaudu või
saadab TRO projekti/teenuse koordinaatorile või
järelevalve eksperdile infosüsteemi (SFOS)
vahendusel toetuse saajale edastamiseks.
2 tp
8. TRO
projekti/teenuse
koordinaator/
Järelevalve ekspert
Lisab allkirjastatud vaideotsuse SFOS-i vastava
projekti vaiete moodulisse.
2 tp
9. KA juht Kui vaideotsus vaidlustatakse kohtus, siis
edastab KA juht kaebuse õigusvaldkonna
juhile/koordinaatorile, kes määrab
kohtumenetluses osaleva TAO juristi ja
vajadusel teised eksperdid.
2 tp
10. TAO jurist Kohtuotsuse saabumisel korraldab kirja
registreerimise DHS-is ja selle edastamise
järelevalve eksperdile ja TRO juhatajale.
2 tp
11. TRO
projekti/teenuse
koordinaator/
/Järelevalve ekspert
Lisab kohtuotsuse(d) SFOS-i vastava projekti
vaiete moodulisse. Teeb vajadusel muudatused
SFOS tagastuste moodulis ja uuendab rikkumise
aruannet.
2 tp
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument
Vastutaja Asukoht Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Esitatud vaie, sh
nõuetele vastav
vaie
TAO jurist DHS, SFOS Elektrooniline
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 112/189
112
Vaide
menetlusega
kaasnevad
kirjavahetus/
dokumendid
TAO jurist –
SFOS vastava projekti kaardil
Elektrooniline
Vaideotsus TAO jurist DHS ja SFOS Elektrooniline
Kohtuotsus TAO jurist DHS ja SFOS Elektrooniline
2.3.16. SFOS kasutajakontode, kasutajate palvete halduse, SFOS
kasutajatoe poolt registri andmete sisestamise ja parandamise
ning andmekvaliteedi kontrolli protsess
Protsess kirjeldab tegevusi, mille eesmärgiks on reguleerida SFOS kasutajakontode haldust,
registri kasutamisel tekkivate probleemide menetlemist, rakenduskava/prioriteetse
suuna/meetme/tegevuse kirjendamisest või selle muutmisest, registri andmekvaliteedi
kontrollimise ning projekti andmete muutmist registris.
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. SFOS-i RÜ tavakontode loomise ja haldamise protsess
1.1 TRO töötaja Edastab info vahetule juhile kasutajakonto
avamise vajaduse kohta.
Jooksvalt
1.2 TJ/OJ Hindab konto avamise/sulgemise vajadust
lähtuvalt töötaja tööülesannetest ja edastab
informatsiooni volitatud töötlejale, kes täidab RÜ
administraatori ülesandeid.
Jooksvalt
1.3 RTK volitatud
töötleja
Loob infosüsteemi vajaliku konto/sulgeb konto
ning lisab vajalikud õigused kontole.
Jooksvalt
2. SFOS-i RÜ väliste kasutajakontode, RÜ administraatori kontode ja
aruandlusmooduli tavakontode loomise, olemasoleva konto muutmise või sulgemise
protsess
2.1 RTK väline
volitatud töötleja
Esitab KA/RKA juhatajale taotluse uue
kasutajakonto loomiseks, olemasoleva konto
muutmiseks või sulgemiseks. Uue konto loomise
taotlusele lisab volikirja kohalduvate õigusaktidega
tutvumise ja kasutajatunnuse saamise soovi kohta.
Jooksvalt
2.2 RTK TJ või OJ Kui RTK töötajal on tööülesannete täitmiseks vaja
registris luua või sulgeda kasutajakonto või muuta
kasutajakonto õigusi, saadab töötaja otsese juhina
vastavasisulise palve koos taotleja poolt
allkirjastatud volikirjaga e-kirjaga SFOS
kasutajatoele.
Vastavalt
vajadusele
2.3 MTO rakenduse
administraator
Tutvub taotlusega ja hindab konto
loomise/muutmise/sulgemise põhjendust:
1. Põhjendatud juhul loob struktuuritoetuse
registrisse kasutajakonto, andes kasutajale
5 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 113/189
113
taotletud rolli ja sisse logimise juhised ning
lisab ka kasutajanime ja esialgse parooli,
kui tegemist on aruandlusmooduli kontoga.
Vastus taotlejale edastatakse elektroonselt.
2. Lisab loodud konto omaniku e-posti
aadressi registri teavituslisti
3. Kui esitatud taotlus ei ole põhjendatud,
koostab vastavasisulise eitava vastuse.
Registreerib vastuskirja DHSis.
4. Kasutajakonto muutmise või sulgemise
soovi korral muudab või sulgeb
struktuuritoetuse registris oleva
kasutajakonto ja edastab vastuse taotlejale
elektroonselt.
5. Vaatlejaõiguste (ja teiste erandlike
taotluste) korral võtab kooskõlastuse TAO
ärianalüütikult.
3. Kasutajakontode inventuuri protsess
3.1 MTO rakenduse
administraator
Selleks, et teostada kasutajakontode inventuuri
saadab asutustele/osakondadele väljavõtted
aktiivsetest kontodest ning palub kinnitada kontode
ja rollide kehtivust. Saadetud kirjad registreeritakse
selleks ette nähtud pöördumiste haldamise
keskkonnas.
31.
detsembri
ks
3.2 RTK volitatud
töötleja
Kontrollib infosüsteemis olevate RTK
kasutajakontode asjakohasust ja korrektsust ning
teeb RÜ kasutajakontode osas vastavalt vajadusele
parandused.
Kinnitab kontode asjakohasust, koostab memo ja
edastab SFOS kasutajatoele info kontrolli
tulemuste kohta.
31.
jaanuariks
3.3 MTO rakenduse
administraator
Veendub, et volitatud töötlejad on 31. jaanuariks
inventuuri teostanud ning registreerib vastused
selleks ette nähtud pöördumiste haldamise
keskkonnas.
31.
jaanuariks
3.4 MTO rakenduse
administraator
Viib nende rollide osas, mida volitatud töötlejad ise
ei halda, sisse vajalikud muudatused tulenevalt
volitatud töötlejatelt saadud tagasisidele.
15.veebru
ariks
4. SFOS kasutajate palvete menetlemise protsess
4.1 Vastutav või
volitatud töötleja
Teavitab struktuuritoetuse registri kasutamisel
tekkinud probleemist SFOS-i kasutajatuge (MTO
rakenduse administraator) telefoni või e-kirja teel.
Jooksvalt
4.2 MTO rakenduse
administraator
Registreerib telefoni või e-kirja teel kasutajalt
laekunud palve pöördumiste haldamise keskkonnas
(sh projekti andmete muutmise palved) ja märgib
selle pärast lahenduse saamist lahendatuks.
Jooksvalt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 114/189
114
4.3 MTO rakenduse
administraator
Lahendab teeninduspalve kuni 5 tööpäeva jooksul,
pikema lahendustähtaja korral teavitab vastutavat
või volitatud töötlejat edasistest tegevustest ja
sulgeb teeninduspalve.
Kui lahendamise käigus selgub, et tegemist on
süsteemi arendusvajadusega, registreerib
arendusettepaneku arendustarkvaras.
5 tp
4.4 MTO rakenduse
administraator
Kui palvega soovitakse teha muudatust projekti
andmetes, mida ei ole võimalik muuta kasutajal
endal rakenduse kaudu, kooskõlastab palve enne
selle rahuldamist TAO vastava valdkonna
ekspertidega.
2 tp
4.5 TAO valdkonna
ekspert
Kui kasutaja pöördumine vajab pikemat
lahendamist, siis koostöös TAO ärianalüütikutega
võtab teema lahendada ja teavitab tulemusest
SFOS kasutajatuge.
Jooksvalt
4.6 MTO rakenduse
administraator
Edastab lahenduse probleemi esitajale. Jooksvalt
4.7 MTO
andmeanalüütik
Koostab laekunud palvete kokkuvõtted valdkonna
eest vastutavate TAO ekspertidega kokkulepitud
tähtaegadeks vähemalt kaks korda aastas. Edastab
valminud kokkuvõtte TAO ekspertidele ja TAO
ärianalüütikule.
Kaks
korda
aastas
4.8 Valdkonna eest
vastutav TAO
ekspert
Analüüsib koostatud kokkuvõtet ning planeerib ja
rakendab vajalikud parendustegevused (nt teeb
ettepaneku süsteemi arendamiseks, kasutajate
koolitamiseks vms). Vajadusel kaasab TAO
ärianalüütiku.
Vastavalt
vajadusele
5. Teabenõude esitamise korral SFOS andmete väljastamise protseduur
5.1 Teabenõude
esitaja
Esitab kirjaliku teabenõude. Jooksvalt
5.2 RTK
dokumendihaldu
se spetsialist
Registreerib kirja DHS-is. Jooksvalt
5.3 Vastutav töötleja Vastavalt teabenõudele väljastab registrist andmed
kas elektroonselt või kirjalikult.
„Avaliku
teabe
seaduses”
sätestatud
korras ja
tähtaja
jooksul.
6. Rakenduskava/prioriteetse suuna/meetme kirjendamine ja selle muutmine registris
ja uue meetme tegevuse kirjendamine ja selle muutmine registris
RMi riigieelarve osakond hindab struktuurivahendite andmete terviklikkust,
arusaadavust, piisavust ja kooskõla kehtiva rakendusplaaniga ning edastab
teabe SFOS kasutajatoele registrisse sisestamiseks. EMP ja Norra
finantsmehhanismi osas teostab vastavaid toiminguid TAO RKA-na.
2 tp
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 115/189
115
Riigieelarveliste ja teiste rahastusvahendite meetmete osas teostab vastavaid
toiminguid vastutav TAO ärianalüütik.
SFOS-i kasutajatugi avab uue rakenduskava, prioriteetse suuna või meetmete
konto või muudab olemasolevat kontot registris vastavalt edastatud teabele.
Meetme tegevuse avamiseks hindab RMi riigieelarve osakond
struktuurivahendite meetmete tegevuste kohta esitatud andmete terviklikkust,
arusaadavust, piisavust ja kooskõla kehtiva Vabariigi Valitsuse meetmete
nimekirja, rakenduskava, toetuse andmise tingimuste ning EL määrustest
tulenevate nõuetega, konsulteerides vajadusel RA/PO vastutava või volitatud
töötlejaga. EMP ja Norra finantsmehhanismi osas teostab vastavaid toiminguid
TAO RKA-na. Teiste rahastusvahendite meetmete osas teostab vastavaid
toiminguid vastutav TAO ärianalüütik.
SFOS-i kasutajatugi avab uue meetme tegevuse konto või muudab
olemasolevat meetme tegevuse kontot registris vastavalt edastatud teabele.
7. SFOS andmekvaliteedi kontrolli protsess
7.1 RTK sisene SFOS andmekvaliteedi jooksev kontroll
7.1.1 TAO
ärianalüütik
Teostab vastavalt vajadusele SFOS
andmekvaliteedi kontrolli.
Jooksvalt
määratud
sageduseg
a
7.1.2 TAO
ärianalüütik
Edastab tuvastatud vea andmetes TRO vastutavale
projekti koordinaatorile korrigeerimiseks.
Koheselt
vea
tuvastamis
el
7.1.3 TRO projekti
koordinaator
Tagab, et andmekvaliteedi viga saab SFOS-s
korrigeeritud.
2 tp
jooksul
teate
saamisest
7.2 Administratsiooniülene SFOS andmekvaliteedi kontroll
7.2.1 MTO
andmeanalüütik
Algatab iga-aastaselt SF administratsiooniülese
andmekvaliteedi kontrollikohtade määramise ja
analüüsimise.
Hiljemalt
31. märts
7.2.2 TAO
ärianalüütik
Analüüsib RTK jooksvatest kontrollidest
tuvastatud andmekvaliteedi vigu. Teeb ettepaneku
andmekvaliteedi kontrolli lähteülesandesse
kontrollikohtade lisamiseks.
10 tp
jooksul
protsessi
algatamise
st
7.2.3 MTO
andmeanalüütik
Küsib lähteülesandesse sisendit valdkondade eest
vastutajatelt (TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse riskiekspert, TAO valdkonna eksperdid ja
RM RO nõunikud).
Vastavalt
ajakavale
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 116/189
116
7.2.4 Valdkonna eest
vastutaja
Kaardistab oma valdkonna andmeväljade riskid ja
nendest tuleneva kontrollivajaduse. Sisendina saab
kasutada toimivusanalüüsi kontrollide raames
saadud infot.
Edastab kontrollivajaduse MTO
andmeanalüütikule.
Vastavalt
määratud
tähtajale
7.2.5 MTO
andmeanalüütik
Koondab saadud sisendi.
Vajadusel koostab/tellib kontrollide läbiviimiseks
vajalikud kesksüsteemi aruanded.
Analüüsib, mida saab RTK süsteemiüleselt
kontrollida ja teostab koostöös ärianalüütikuga
vastava andmekvaliteedi kontrolli.
Vastavalt
ajakavale
7.2.6 MTO
andmeanalüütik
Kirjeldab läbi viidavate kontrollide info dokumenti
„SFOS andmekvaliteedi kontrolli läbiviimise juhis
RÜ-dele“ ning edastab RÜ-dele ja TAO
ärianalüütikule koos nimetatud dokumendiga
väljavõtted kontrollitavatest andmetest.
Juuli
esimese
nädala
jooksul
7.2.7 RÜ volitatud
töötleja (RTK
väline)
Teostab RÜ-s andmekvaliteedi kontrollid,
parandab andmed (vajadusel SFOS kasutajatoe
abil) ning edastab kokkulepitud tähtajaks
kontrollakti/kontrolli dokumendid ja sisestab
sellekohase info koos tähelepanekutega SFOSi
vastavasse moodulisse.
10.
september
või muu
juhisest
tulenev
tähtaeg
7.2.8 TAO
ärianalüütik
(RTK kontrolli
teostaja)
Koordineerib ja vastutab RTK-siseselt punktis
7.2.8 toodud kontrollitoimingute eest ja vajadusel
edastab TRO talituse juhile kontrolli teostamiseks
ülesande. Edastab tuvastatud vead toimingu eest
vastutavale RTK töötajale korrigeerimiseks.
Vajadusel saadab andmete korrigeerimiseks palve
SFOS kasutajatoele.
10.
september
või muu
juhisest
tulenev
tähtaeg
7.2.9 TRO/TAO
toimingu eest
vastutav töötaja
(järelevalve
ekspert, projekti
koordinaator,
teenuse
koordinaator)
Teostab RTK konkreetsete andmete osas vajaliku
andmekvaliteedi kontrolli ja/või vajadusel andmete
korrigeerimise lähtudes TAO ärianalüütiku
edastatud ülesandele.
Vastavalt
kokkulepit
ud
tähtajaks
7.2.10 TAO
ärianalüütik
Koostab RTK kontrollitoimingu kontroll-akti ja
koondab kontrolli tähelepanekud. Saadab kontroll-
akti koos lisadokumentidega kinnitamiseks TRO
OJ-le.
10.
september
või muu
juhisest
tulenev
tähtaeg
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 117/189
117
7.2.10 TRO OJ Tutvub RTK-s teostatud kontrollitoimingute
dokumentidega, hindab vajadust jätkutegevusteks
või teeb ettepaneku protsessi täiendamiseks.
Kinnitab kontrolltulemuse.
3 tp
7.2.11 TAO
ärianalüütik
Sisestab kinnitatud RTK kontrolltulemuse info
koos tähelepanekutega SFOS-i vastavasse
moodulisse.
15.
september
või muu
juhisest
tulenev
tähtaeg
7.2.12 TAO
ärianalüütik
Jälgib ja tagab RTK andmekvaliteedi kontrolli
tähelepanekute õigeaegse täitmise. 01.
novembrik
s või muu
juhisest
tulenev
tähtaeg
7.2.13 MTO
andmeanalüütik
Juhendab vajadusel volitatud töötlejaid (sh TAO
ärianalüütikut), veendub administratsioonis
tehtavate kontrollide läbiviimise ja andmete
parandamise tähtaegsuses. Koondab kontrolli
tervik tulemused ning esitab need valdkondade eest
vastutajatele.
Jooksvalt
7.2.14 Valdkonna eest
vastutaja
Analüüsib administratsioonis läbiviidud
andmekvaliteedi kontrolli tulemusi oma
valdkonnas, kasutab saadud infot sisendina
toimivusanalüüsis. Vajadusel algatab
tööprotsesside või infosüsteemi andmete kogumise
väljade muudatuse edastades selleks info TAO
ärianalüütikule.
Vastavalt
vajadusele
7.2.15 MTO
andmeanalüütik
Koostöös valdkonna eest vastutajaga hindab
vajadust anda RÜ-dele tagasisidet
andmekvaliteedi kontrolli koondtulemuse kohta.
Vastavalt
vajadusele
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev
dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Struktuuritoetuse registrisse uue kasutajakonto loomise, olemasoleva konto muutmise või
sulgemise protsess
Taotlus ja volikiri Volitatud
töötleja
SFOS-i
kasutajatugi;
Elektrooniliselt
Vastuskiri SFOS-i
kasutajatugi
SFOS-i
kasutajatugi;
Elektrooniliselt
Struktuuritoetuse registri kasutajate palvete menetlemise protsess
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 118/189
118
Taotlus SFOS-i
kasutajatugi
SFOS-i
kasutajatugi;
DHS
Elektrooniliselt
Vastuskiri SFOS-i
kasutajatugi
SFOS-i
kasutajatugi;
DHS
Elektrooniliselt
Struktuuritoetuse registri lukustunud kasutajakonto avamise protsess
E-kiri SFOS-i
kasutajatugi Meiliserver
Elektrooniliselt
Struktuuritoetuse registri andmete väljastamise protseduur
Teabenõue Vastutav
töötleja DHS
Elektrooniliselt
Vastuskiri Vastutav
töötleja DHS
Elektrooniliselt
SFOS andmekvaliteedi kontrolli protsess
RÜ juhis MTO
andmeanalüütik
Sharepoint -
Välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Järelevalve –
SFOS
andmekvaliteet
Elektrooniliselt
Kontrollakt
lisadega
TAO
ärianalüütik
SFOS;
Sharepoint -
Välisvahendid –
SV 2014-2020 –
Järelevalve –
SFOS
andmekvaliteet
Elektrooniliselt
2.3.17. Infosüsteemide arenduse protsess
Protsessiga reguleeritakse SFOS muudatuste ja arendustööde algatamist, teostust, üleandmist
ning tarkvara uuendamist toodangu keskkonnas.
Arenduse protsessis kasutatavad mõisted:
Teostaja - struktuuritoetuse registrit arendav ettevõte;
Teostaja projektijuht – isik, kes juhib välise arenduspartneri poolt projekti;
Projektihaldustarkvara – tarkvara, milles hallatakse tööülesandeid;
Arendustsükkel – kokkulepitud ajaperiood, mille jooksul realiseeritakse kokkulepitud
arendused;
(Tarkvara) Versioon – Koosneb ühe või mitme arendustsükli töödest, mis jõuab kasutajateni;
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. SFOS tarkvara muudatuste ja arendustööde algatamise ja läbiviimise
protsess
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 119/189
119
1.1 Algataja Esitab SFOS-i kasutajatoele
([email protected]), muudatus- või
arendusettepaneku kokku lepitud vormil e-kirja
teel.
Jooksvalt
1.2 SFOS kasutajatugi
(MTO rakenduse
administraator)
Lisab arendusettepaneku TAO ärianalüütikute
poolt peetavasse elektroonilisse ettepanekute
nimistusse. Arendusettepanekud võivad olla
nimistusse lisatud ka TAO ärianalüütikute, MTO
SFOSi projektijuhi või RMIT poolt.
Jooksvalt
1.3 TAO ärianalüütik Vaatab üle esitatud ettepaneku ja hindab
saadetud informatsiooni põhjal ettepaneku
realiseeritavust ja edasise analüüsi vajadust.
Vajadusel küsib ettepaneku Algatajalt täpsustusi.
Kui ettepanek ei ole infosüsteemis arendusena
realiseeritav hindab kas ettepanekule on pakkuda
tööprotseduurilisi lahendusi. Informeerib
Algatajat koos põhjendusega.
2 nädala
jooksul
1.4 TAO ärianalüütik Kui ettepanek on hinnatud infosüsteemis
realiseeritavaks, võtab ettepaneku analüüsi.
Täpsustab ettepaneku sisu, vajadust, konsulteerib
ettepaneku Algatajaga, teiste võimalike
kasusaajatega, vajadusel konsulteerib TAO
vastava valdkonna eksperdiga ja MTO SFOSi
projektijuhiga. Suuremate arendusprojektide
korral võib analüüsifaas pikeneda vastavalt
vajadusele.
2 nädala
jooksul
1.5 TAO ärianalüütik Hindab koondatud informatsiooni põhjal kas on
konkreetne ja põhjendatud arendusvajadus.
Negatiivse otsuse korral informeerib Algatajat
koos põhjendusega.
Jooksvalt
1.6 TAO ärianalüütik Koostab ettepaneku kohta arenduste
lähteülesande ja lisab arendusettepaneku TAO,
MTO ja Teostaja vahelisse elektronsesse,
analüüsitud ja arendusse võtmiseks hinnatud,
arendustööde nimistusse.
Jooksvalt
1.7 MTO SFOS
projektijuht
Koostöös TAO ärianalüütikutega korraldab
arendustöödele prioriteetide seadmise.
Üldjuhul 2
nädalat
1.8 MTO SFOS
projektijuht
Tekitab analüüsitud töödest prioriseeritud tööde
nimekirja Teostajale.
Jooksvalt
1.9 Teostaja
projektijuht
Annab prioriteetsetele töödele orienteeruvad
mahuhinnangud.
Üldjuhul 2
nädalat
1.10 TAO teenuse
disaini talituse
juhataja
Otsustab olemasoleva info põhjal, kas arendus
realiseerida või mitte. Vajadusel konsulteerib
MTO SFOS projektijuhiga ja TAO
ärianalüütikutega.
Prioriteeti
de
seadmise
koosolekul
1.11 MTO SFOS
projektijuht
Teavitab arendusotsustest Teostaja projektijuhti
ning lepib kokku arenduste tähtajad.
Jooksvalt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 120/189
120
1.12 Teostaja
projektijuht
Esitab kokkulepitud realiseerimisele kuuluvate
tööde kohta allkirjastatud pakkumuse
(vormistatuna lepingu lisana) RMIT IT
projektijuhile.
Jooksvalt
1.13 RMIT IT
projektijuht
Korraldab RMIT direktori poolt pakkumuse
allkirjastamise.
Jooksvalt
1.14 Teostaja
projektijuht
Tekitab projektihaldustarkvaras seosed
realiseerimisele kuuluvate tööülesannete ja
arendustsükli vahel.
Jooksvalt
1.15 MTO SFOS
projektijuht
Annab kasutajatele ülevaate arendus töödest ja
eeldatavatest valmimise tähtaegadest.
Hiljemalt
korra
kvartalis
1.16 Teostaja
projektijuht
Korraldab teostuse ja dokumentatsiooni
koostamise vastavalt lepinguga kinnitatud
projekti teostamise kodukorrale.
Vastavalt
lepingule
1.17 Teostaja
arendusmeeskond
Teostab tööülesannete detailanalüüsi ja arenduse
vastavalt etteantud nõuetele. Tööülesannete
teostamisega paralleelselt koostab vajaliku
dokumentatsiooni.
Vastavalt
lepingule
1.18 MTO SFOS
projektijuht
Detailanalüüsi ja arenduse käigus tekkinud
küsimustes konsulteerib analüüsi teinud TAO
ärianalüütikuga.
Koheselt
1.19 Teostaja
arendusmeeskond
Teostab valminud arenduse testimise ning
parandab selgunud vead.
Vastavalt
lepingule
1.20 Teostaja
arendusmeeskond
Komplekteerib testitud struktuuritoetuse registri
arendustsükli(-te) kohta testversiooni.
Vastavalt
kokkulepp
ele
1.21 Teostaja
projektijuht
Edastab komplekteeritud dokumentatsiooni
(muuhulgas installeerimisejuhendid, täiendatud
süsteemidokumentatsiooni, täiendatud
kasutajajuhendid) RMIT IT projektijuhile /MTO
SFOS projektijuhile.
Vastavalt
kokkulepp
ele
1.22 MTO SFOS
projektijuht/
RMIT IT
projektijuht
Juhul kui dokumentatsioon ei vasta nõuetele,
edastab kommentaarid Teostaja projektijuhile.
2 nädala
jooksult
peale
dokument
atsiooni
üle
andmist
1.23 RMIT IT
projektijuht
Korraldab testversiooni uuendamise. Vastavalt
kokkulepp
ele
1.24 RMIT äriteenuste
osakonna
peaspetsialist
(RMIT rakenduse
administraator)
Uuendab testversiooni. Vastavalt
kokkulepp
ele
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 121/189
121
1.25 RMIT rakenduse
administraator
Juhul kui uuendamine ei õnnestu, ennistab
eelmise testversiooni (Rollback) ja informeerib
sellest RMIT IT projektijuhti ning MTO SFOS
projektijuhti.
Koheselt
1.26 RMIT IT
projektijuht
Punkti 24 ebaõnnestumise korral informeerib
Teostaja projektijuhti, kes korraldab
veaparanduse.
Koheselt
1.27 MTO SFOS
projektijuht
Korraldab testversiooni testimise koostöös MTO
rakenduse administraatori ning TAO
ärianalüütikutega.
Koheselt
1.28 TAO ärianalüütik Testib tarkvara ja lisab tulemused
projektihaldustarkvarasse. Teavitab testimise
tulemustest MTO rakenduse administraatorit.
Vastavalt
lepingule
1.29 MTO rakenduse
administraator
Testib tarkvara. Registreerib kõik (ka TAO
ärianalüütikult saadud) testimise tulemused
projektihaldustarkvarasse.
Vastavalt
lepingule
1.30 MTO rakenduse
administraator
Teavitab testimise lõpetamisest MTO SFOS
projektijuhti. Teeb lühikokkuvõtte testimise
tulemustest.
Koheselt
1.31 MTO SFOSi
projektijuht
Korraldab vigade paranduse, edastades need
Teostaja projektijuhile.
Koheselt
1.32 Teostaja
projektijuht
Korraldab leitud vigade parandamise vastavalt
lepinguga kinnitatud kodukorrale.
Koheselt
1.33 Teostaja
projektijuht
Positiivsete testimistulemuste korral
komplekteerib RMIT-ile tarkvara üleandmiseks
vajaliku dokumentatsiooni.
Koheselt
2. SFOS tarkvara toodangukeskkonnas uuendamise protsess
2.1 MTO SFOSi
projektijuht
Kooskõlastab Teostaja projektijuhiga
toodangukeskkonda viidava arendustsükli
(versiooni) sisu koos tähtajaga.
Koheselt
2.2 RMIT IT
projektijuht
Korraldab versiooni uuenduse aja
toodangukeskkonnas.
Vastavalt
kokkulepp
ele
2.3 MTO SFOSi
projektijuht/
Teeb teavituse süsteemi kasutajatele. Teavitab
uuenduse ajast ja annab ülevaate muudatuste
sisust.
2 tööpäeva
enne
Live’i
uuendust
2.4 Teostaja
projektijuht
Korraldab versiooni ja andmebaasi uuenduse
ning installeerimisjuhendid vastavalt lepinguga
kinnitatud kodukorrale.
Vastavalt
lepingule
2.5 MTO SFOSi
projektijuht/
RMIT IT
projektijuht
Juhul kui dokumentatsioon ei vasta nõuetele,
edastab kommentaarid Teostaja projektijuhile.
Koheselt
2.6 RMIT IT
projektijuht
Korraldab versiooni uuendamise
toodangukeskkonnas.
Vastavalt
kokkulepp
ele
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 122/189
122
2.7 RMIT
infosüsteemide
hoolduseosakond
Uuendavad prelive ja toodangu keskkonnas
rakenduse versiooni.
Hiljemalt
1 päev
enne
Live’i
2.8 RMIT
infosüsteemide
hoolduseosakond
Juhul, kui uuendamine ei õnnestu, ennistavad
eelmise rakenduse versiooni (Rollback) ja
informeerivad sellest RMIT IT projektijuhti.
Koheselt
2.9 RMIT IT
projektijuht
Korraldab Teostajaga veaparanduse. Koheselt
2.10 RMIT rakenduse
administraator
Veendub, et uuendus on toodangukeskkonnas
jõustunud.
Koheselt
3. SFOS tarkvara muudatuste ja arendustööde üleandmise protsess
3.1 Teostaja
projektijuht
Esitab MTO projektijuhile ja RMIT IT
projektijuhile pakkumuse alusel teostatud tööde
üleandmise-vastuvõtu akti ja loodud lõpliku
dokumentatsiooni kooskõlastamiseks.
Jooksvalt
3.2 MTO SFOSi
projektijuht/
RMIT IT
projektijuht
Kooskõlastab akti ja esitatud dokumentatsiooni.
Esitab vajadusel Teostaja projektijuhile
parandus- ja täiendusettepanekud.
Koheselt
3.3 Teostaja
projektijuht
Esitab allkirjastatuna kooskõlastatud tööde
üleandmise-vastuvõtu akti.
Koheselt
3.4 RMIT IT
projektijuht
Korraldab tööde üleandmise-vastuvõtu akti
allkirjastamise RMITi direktori poolt.
Koheselt
3.5 Teostaja
projektijuht
Koostab ja esitab akti alusel vastuvõetud tööde
eest e-arve.
Koheselt
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument
Vastutaja
Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Dokumentatsioon
vastavalt
"Andmekogude
loomine, kasutamine
ja eemaldamine"
RMIT IT
töörühma juht;
Teostaja
projektijuht
RMIT,
koodi-repositoorium
Projekti
halduskeskkonnad Jira ja
Confluence
Elektrooniliselt
2.3.18. Euroopa Komisjoni elektroonilise infovahetussüsteemi
SFC2014 haldamise protsess
Protsess kirjeldab tegevusi, mille eesmärgiks on reguleerida EK struktuurivahendeid puudutava
aruandluse elektroonilise infovahetussüsteemi SFC2014 kasutajakontode haldust ja süsteemi
kasutamisel tekkivate probleemide menetlemist.
Info ja süsteemide lingid SFC2014 kohta leiab aadressilt http://ec.europa.eu/sfc/2014/.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 123/189
123
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1. SFC infovahetussüsteemi haldaja ja asehaldaja määramine
1.1 TAO juhataja Määrab SFC2014 infovahetussüsteemi haldaja
(edaspidi SFC vastutav haldaja) ja asehaldaja.
Vastavalt
vajadusele
1.2 MTO
andmeanalüütik
(edaspidi SFC
vastutav
haldaja)
Edastab e-maili teel SFC2014 EK kasutajatoele
(cc Eesti Alaline Esindus) SFC vastutava haldaja
ja asehaldaja järgmise info:
First Name:
Last Name:
Gender (Male/Female):
Preferred Language (English or MS
language):
Institution's name:
Address:
Email:
Telephone (direct line):
Fax:
Function:
Indicate if the Liaison Officer is a Deputy or
not:
If the Liaison Officer is NOT a Deputy, please
indicate the MSL predecessor:
If the Liaison Officer is a Deputy, please
indicate the corresponding MSL:
Indicate the concerned SFC2014 EU Fund(s):
ECAS-uid (if existent):
Jooksvalt
1.3 SFC EK
kasutajatugi
Loob SFC vastutavale haldajale ja asehaldajale
kasutajakontod ning informeerib neid nende
ülesannetest.
Jooksvalt
2. SFC2014 infovahetussüsteemi uue kasutajakonto loomise, olemasoleva
konto muutmise või sulgemise protsess
2.1 SFC vastutav
haldaja
Loob, muudab või sulgeb vastavalt KA-lt, AA-lt
laekunud palvetele SFC2014
infovahetussüsteemi kasutajakontod.
Kasutajakonto loomise ja muutmise palve
esitatakse e-maili teel KA poolt välja töötatud
vormil/sulgemise palve vabas vormis üldjuhul
õigusi taotleva isiku vahetu juhi poolt.
Kirjavahetus säilitatakse elektroonselt.
Vastavalt
vajadusele
2.2 SFC vastutav
haldaja
Saadab läbi SFC2014 infovahetussüsteemi
(Utilities-> Access Requests-> Add ) EK-le
uute kasutajakontode taotlused, olemasolevate
kontode muutmise taotlused või kontode
sulgemistaotlused.
2 tp
2.3 SFC EK
kasutajatugi
Loob kasutajakonto ning edastab
kasutajatunnused kasutajale e-kirjaga.
Kasutajakonto muutmise või sulgemise soovi
korral muudab või sulgeb kasutajakonto.
Jooksvalt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 124/189
124
2.4 SFC vastutav
haldaja
Teavitab süsteemi kasutajaid kasutusjuhenditest
ja kohustusest säilitada süsteemi turvalisus.
Jooksvalt
2.5 SFC vastutav
haldaja
Teavitab EKd koheselt kahtlastest toimingutest,
mis võivad ohustada süsteemi turvalisust.
Koheselt
2.6 SFC vastutav
haldaja
Viib poolaastale järgneva teise kuu lõpuks läbi
kasutajate inventuuri, saates kasutajate info
ülevaatamiseks üldjuhul volitatud isikute
juhtidele. Kui õigused vajavad muutmist, saadab
EK-le läbi süsteemi vastavad muudatused.
Inventuuri tulemused säilitatakse elektroonselt.
2 korda
aastas
3. SFC2014 infovahetussüsteemi kasutamisel tekkinud tehniliste tõrgete
menetlemise protsess
3.1 SFC vastutav
haldaja või
kasutajakonto
omanik
Teavitab SFC2014 infovahetussüsteemi
kasutamisel tekkinud tehnilisest tõrkest SFC EK
kasutajatuge e-kirja teel.
Koheselt
3.2 SFC EK
kasutajatugi
Lahendab teeninduspalve. Jooksvalt
3.3 SFC vastutav
haldaja
Juhul kui kasutajakonto omanik kasutab
probleemi EKle edastamiseks KA SFC2014
vastutavat haldajat, edastab EK lahenduse
probleemi esitajale.
Jooksvalt
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht
Säilitamise viis:
paberil/
elektrooniliselt
Euroopa Komisjoni elektroonilise infovahetussüsteemi SFC2014 haldamise protsess
Kasutajakontode
loomise/ muutmise/
sulgemisega seotud
kirjavahetus
SFC vastutav
haldaja
SFC2014 andmebaas /
Sharepoint -
välisvahendid – SV
2014-2020 – SFC2014
Elektrooniliselt
Kasutajakontode
inventuuri
tulemused
SFC vastutav
haldaja
SFC2014 andmebaas /
Sharepoint -
välisvahendid – SV
2014-2020 - SFC2014
Elektrooniliselt
2.3.19. Elektroonilise infovahetussüsteemi GRACE haldamise
protsess
Protsess kirjeldab tegevusi, mille eesmärgiks on reguleerida Norra/EMP finantsmehhanismide
elektroonilise infovahetussüsteemi GRACE kasutajakontode haldust ja süsteemi kasutamisel
tekkivate probleemide menetlemist.
Süsteemi GRACE saab sisse logida aadressilt https://grace.eeagrants.org/
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 125/189
125
Nr Vastutaja Tegevus Tähtaeg
1.GRACE infovahetussüsteemi uue kasutajakonto loomise, olemasoleva
konto muutmise või sulgemise protsess
1.1 Norra/EMP
koordinaator
Edastab FMO-le ja GRACE kasutajatoele
([email protected]) e-maili teel palve luua
kasutajakontod vastavalt PO, AA, IA, CA ja RM RO
poolt edastatud palvele.
GRACE kasutajakonto omanik saab edastada läbi
GRACE süsteemi palve oma asutuse töötajate
kasutajakontode avamiseks.
Vastavalt
vajadusele
1.2 GRACE
kasutajatugi
Loob, muudab või sulgeb vastavalt RKA-lt e-maili teel
laekunud palvetele või GRACE süsteemi kaudu
edastatud palvetele kasutajakontod.
Vastavalt
vajadusele
2.GRACE infovahetussüsteemi kasutamisel tekkinud tehniliste tõrgete
menetlemise protsess
2.1 Norra/EMP
koordinaator/
GRACE
kasutaja
Teavitab GRACE infovahetussüsteemi kasutamisel
tekkinud tehnilisest tõrkest GRACE kasutajatuge
([email protected]) e-kirja teel.
Vastavalt
vajadusele
2.2 GRACE
kasutajatugi
Lahendab teeninduspalve. Vastavalt
vajadusele
Protsessiga kaasnevad dokumendid
Kaasnev dokument Vastutaja Asukoht Säilitamise viis: paberil/
elektrooniliselt
Kasutajakontode
loomise/ muutmise/
sulgemisega seotud
kirjavahetus
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint –
välisvahendid –EMP-
Norra 2014-2020
Elektrooniliselt
FMO või GRACE
kasutajatoe poolt
saadetud
juhendmaterjalid
Norra/EMP
koordinaator
Sharepoint –
välisvahendid –EMP-
Norra 2014-2020
Elektrooniliselt
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 126/189
126
3. TOETUSTE RAKENDAMISE OSA
Tööprotsesside kirjeldustes on antud menetlustähtajad, mis võivad olla täpsustatud toetuse
andmise tingimustes. Juhul kui menetlusse võetud dokumendis on puudusi või ilmneb vajadus
küsida täiendavaid dokumente või teavet, pikeneb tööprotsessis kirjeldatud toimingu
teostamisetähtaeg puuduste kõrvaldamiseks või dokumentide või teabe esitamiseks kulunud aja
võrra. Põhjendatud juhul võib kontrollimise aega pikendada, teavitades sellest, kui asjakohane,
toetuse taotlejat/toetuse saajat. Kui tööprotsess on RTK-sisene, siis ei ole vaja toetuse saajat
teavitada.
Tööprotsessides kontrolltoiminguid teostav isik kinnitab oma erapooletust ja sõltumatust, sh et
tema puhul ei esine haldusmenetlusest taandamise asjaolusid (HMS § 10) kas:
kontroll-lehel või muul asjakohasel dokumendil (digi)allkirjaga või
tööülesande lõpetamisega infosüsteemis, sh asjakohase menetlusdokumendi (nt
kontroll-leht) kinnitamise ja/või üleslaadimisega. Infosüsteemi jääb jälg toimingu
teostajast ja toimingu teostamise ajast.
Huvide konflikti olukorras või selle ohu tekkimisel, kui isik ei saa oma erapooletust ja
sõltumatust kinnitada, siis teavitab ta sellest viivitamatult oma otsest juhti ja taandab end
menetlusprotsessist.
Vastavalt TRO talituse sisesele töökorraldusele võib projekti koordinaator täita teenuse
koordinaatori ülesandeid. TJ määratud isik saab tööülesande TJ suulise või kirjaliku
teavitusega. Kui asjakohane, võib vastavalt talituse töökorraldusele TJ rolli täita talituse
juhataja asetäitja, v.a erivolituste korral, mis tulenevad asutusesisesest käskkirjast.
Kontrolltoimingute tegemisel kasutatakse vastavalt kinnitatud vorme ja metoodikaid, mis on
viidatud töökorra punktis 1.1.5 Korrale lisanduvad dokumendid või vastavalt toetusskeemi
spetsiifikat arvestades loodud vormile, mis kinnitatakse töökorra punkti 3.1.1 Taotlemise
avamise ettevalmistamine alapunktis 1.7 nimetatud korras.17
3.1. TOETUSTE TAOTLEMISEGA SEOTUD PROTSESSID
Protsess algab üldjuhul taotlemise väljakuulutamisega ning lõppeb haldusotsuste tegemisega,
va TARTide ja rahastamisvahendi korral.
Vastavuskontrolli raames tuvastatud puuduste kõrvaldamise tähtaja andmisel tuleb arvestada
taotluse menetlustähtajaga, mis on sätestatud toetuse andmise tingimustes. Kui puuduste
kõrvaldamine mõistliku aja jooksul ei ole võimalik või kui puuduste kõrvaldamise tähtaja
17 Sihtasutuste Innove ja Archimedes rakendatavate toetusmeetmete liitumisel Riigi Tugiteenuste Keskusega on
lubatud 01.04.2020 liitumise hetkel pooleli olnud kontrollitoimingud lõpetada sihtasutustes loodud ja kinnitatud
vormidel.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 127/189
127
seadmine annab taotlejale olulise eelise võrreldes teiste taotlejatega, siis tähtaega puuduste
kõrvaldamiseks ei määrata, taotlus tunnistatakse mittevastavaks ning taotlus hindamisele ei
kuulu.
Taotluse menetlejale kohalduvad STS § 21 lg 4 toodud nõuded. Taotluste menetlejate osas
karistusandmete kontrolli teostab TAO riskijuhtimise ja järelevalve talitus minimaalselt üks
kord aastas ja alati enne uue projekti koordinaatori/teenuse koordinaatori tööle asumist.
Hindamiskomisjoni liikmete osas teostatakse kontrolli minimaalselt üks kord aastas ja üldjuhul
enne jooksva aasta esimese hindamiskomisjoni toimumist. Kui viimasest kontrollist on möödas
vähem kui 6 kuud, pole uue kontrolli teostamine vajalik. Komisjoni liikmete muutumisel
tehakse uue lisandunud liikme karistusregistri kontrolli tema liikmeks nimetamise
kooskõlastamismenetluse raames.
Taotluse vastavuskontrolli teostatakse üldjuhul ühetasandiliselt, välja arvatud juhul, kui
meetme riskide hindamisel on kokkulepitud vastavuskontrolli teostamine ka II tasandil või kui
taotlemisele ei järgne hindamist. Erandina ei toimu II tasandi vastavusnõuete kontrolli
rakenduskava meetmete nr 9.1 ja 9.2 põhitaotlustele, kus hindamine on toimunud enne
linnapiirkondade investeeringute tegevuskava kinnitamist. Nõuetele vastavaks tunnistatud
taotluse menetlus jätkub vastavalt konkreetsele toetusmeetmele kinnitatud hindamise
metoodikas kirjeldatuga.
3.1.1. Taotlemise avamise ettevalmistamine
1. Toetusskeemi ettevalmistamine ja taotlemise avamine
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
1.1 TRO TJ Määrab taotlemise avamise
ettevalmistaja kui RA on esitanud
TAT-i mitteametlikule
kommenteerimisele.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
Suuline või
kirjalik
teavitus
1.2 TJ määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Osaleb TAT-i ettevalmistamisel ja
suhtleb RA-ga.
Kaasab ettevalmistamisse vajalikke
osapooli (TJ, TAO jurist, TAO teenuse
disaini talituse juht, TAO ärianalüütik,
TAO valdkonna ekspert jt).
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
Sisend
TAT-i
koostamisse
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 128/189
128
1.3 TJ/TJ
määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Koostab koostöös RA-ga TAT-i ning
struktuurivahendite seirekomisjoni
kinnitatud valikukriteeriumite ja
metoodika põhimõtetest lähtuva
hindamismetoodika. Kui
hindamisjuhendi koostab RA, osaleb
vastavate dokumentide
ettevalmistuses.
Kaasab hindamismetoodika
koostamisse TJ ja vajadusel TAO
ärianalüütiku.
Vastavalt
kokkulepitud
ajakavale
Valminud
hindamisme
toodika
1.4 TJ määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Koostab toetusskeemi
rakendusdokumendid (vajadusel
meetmespetsiifilised kontroll-lehed,
taotluse- ja aruandevormid, jm) ja
asjakohased meetmepõhised juhendid,
mis vastavad SF, riigiabi
regulatsioonidele ja TAT-le.
Kaasab vajadusel TAO juristi, TAO
ärianalüütiku ja TAO valdkonna
eksperdi.
Vastavalt
kokkulepitud
ajakavale
Valminud
rakendusdo
kumendid
1.5 TJ määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Teavitab TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse riskieksperti uue
toetusskeemi ettevalmistamisest.
Vastavalt
kokkulepitud
ajakavale
Teavitus
1.6 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
riskiekspert
Valmistab ette ja hindab koos TJ
määratud isiku/ teenuse
koordinaatoriga toetusskeemi riske
vastavalt TPK peatükk 2.3 punktile
2.3.13 JKS ja meetmepõhiste riskide
hindamise, juhtimise ja
maandustegevuste seire protsess.
Määrab riskiskoori ja sellest tuleneva
kontrolliulatuse, teavitab riskide
hindamise osapooli ja TRO TJ.
Vastavalt
kokkulepitud
ajakavale
Riskide
hindamise
kohtumine,
kirjalik
teavitus
1.7 TJ määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Meetmespetsiifiliste kontroll-lehtede
ja/või hindamisdokumentide vormide/
juhiste korral edastab need
kinnitamiseks TRO OJ-le.
2 tp jooksul
valmimisest
Kinnitatud
dokument
1.8 TJ määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Edastab õigeaegselt TAO
ärianalüütikule SFOS-i seadistatavad
vormid ja kontroll-lehe.
Koheselt
rakendus-
dokumentide
kinnitamisest
Töö-
ülesanne
antud
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 129/189
129
1.9 TAO
ärianalüütik
Seadistab SFOS-s vajalikud vormid ja
SFOS vastavusnõuete
kontrollimoodulis kontroll-lehe.
5 tp SFOS
seadistatud
1.10 TJ/ TJ
määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Edastab taotlemise avalikustamiseks
kommunikatsioonispetsialistile
ülesande vastavalt RA esitatud
tingimustele, ajakavale ja eelarvele.
Vastavalt
kokkulepitud
ajakavale
Teavitus
kommunika
tsioonispetsi
alistile
1.11 Kommunikat
sioonispetsial
ist
Koostab koostöös TRO vastava
talitusega kommunikatsioonisõnumid,
vastavalt kokkuleppele avalikustab
pressiteate. Kui TATis on vastav nõue,
siis avaldab teate üleriigilise levikuga
päevaleh(ted)es.
Korraldab avalikustamise RTK
koduleheküljel.
Vastavalt
kokkulepitud
ajakavale
Teade
väljakuuluta
mise kohta
1.12 TJ määratud
isik/ teenuse
koordinaator
Vajadusel korraldab koostöös
asjaomaste osapooltega (nt TRO TJ,
projekti koordinaator, TAO jurist,
infospetsialist jt) taotlejatele infopäeva.
Vastavalt
kokkulepitud
ajakavale
Infopäev
korraldatud
3.1.2. Taotluste menetlemise protsess avatud taotlemisega
rakendusskeemis
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
1. Taotluste vastuvõtmine
1.1 Toetuse
taotleja
Esitab taotluse e-toetuse keskkonnas Jookvalt või
hiljemalt
taotlemise
tähtpäevaks
RTK-le
esitatud
taotlus
1.2 TJ/teenuse
koordinaator
Taotlusvooru ettevalmistamisel ja/või
taotluse RÜ-le esitamisel määrab
vastavuse kontrollija taotluse
kontrollimiseks.
2 tp taotluse
saabumisest
Koordinaato
r SFOS-s
määratud ja
projekt
SFOS-i
töölaual
suunatud
2. Taotlejale ja partneritele ning taotlusele esitatud nõuete vastavuskontroll
2.1 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Teostab vastavuskontrolli taotlejale ja
partneritele ning taotlusele esitatud
nõuete osas vastavalt SFOS-s
seadistatud vastavaks tunnistamise
kontroll-lehele.
Vastavuskontrolli käigus konsulteerib
vajadusel asjakohaste isikutega (TAO
juristid, hankeeksperdid, järelevalve
Vastavalt
toetusskeemi
tingimustele
SFOS
täidetud
vastavus-
kontrolli
kontroll-
leht, e-kiri
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 130/189
130
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
eksperdid, ehitusekspert jt) ning teeb
sellekohase märke kontroll-lehe
märkuste lahtris. Hindab vajadust
täiendava ekspertiisi kaasamiseks ja
teavitab vajaduse korral TJ.
2.2 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Vajadusel suunab taotluse
riigiabi/VTA andmise detailanalüüsi
vastavalt punktile 3.2.7 Riigiabi ja
vähese tähtsusega abi andmise
kontrolli protsess.
Vastavalt
vajadusele
Ülesanne
TAO
riigiabi
juristile
antud
2.3 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Kui projektis esineb riigiabi/VTA lisab
vajadusel RAR registrisse abi andmise
broneeringu.
Vastavalt
vajadusele
Kanne
RAR-s
2.4 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Koostab tuvastatud puuduste osas
teate, milles kirjeldab selgelt puuduse
kõrvaldamiseks vajalikud tegevused
ning määrab puuduste kõrvaldamiseks
tähtaja. Väljastab puuduste teate
SFOS-i18 kaudu ja suunab vajadusel
taotluse SFOS-s taotlejale
täiendamiseks.
Teeb vastavasisulise märke kontroll-
lehele.
Üldjuhul 3 tp
jooksul,
vastamiseks
antud tähtaeg
vastavalt
TAT-le
Kiri SFOS-
s, SFOS
täiendatud
vastavus-
kontrolli
kontroll-leht
2.5 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Kui taotleja ei kõrvalda puuduseid talle
määratud tähtajaks, hindab võimalust
pikendada puuduste kõrvaldamise
tähtaega ja teavitab pikendamisest
taotlejat, kui on tagatud taotluse
menetlemine TAT-s toodud
tähtaegades. Kui puuduseid siiski
tähtajaks ei kõrvaldata ja/või tähtaja
pikendamine ei ole võimalik või kui
tuvastab puudusi, mida pole võimalik
kõrvaldada, teeb vastavasisulise märke
kontroll-lehel märkuste lahtris ning
algatab taotluse mitterahuldamise
otsuse koostamise vastavalt punktile
3.1.4 Otsustusprotsess.
3 tp jooksul
tuvastamisest
SFOS
täiendatud
vastavus-
kontrolli
kontroll-leht
2.6 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Veendub, et kontroll-leht on täidetud ja
kinnitab I tasandi vastavuskontrolli
tulemuse SFOS-s.
1 tp jooksul Kanne
SFOS-s
18 Kui projekti eripärast tulenevalt ei ole võimalik kasutada infosüsteemi SFOS postkasti, registreeritakse
projektiga seotud dokumentatsioon DHS-s projekti toimikus. Kohaldub siin ja edaspidi toetuse taotleja/toetuse
saajaga igasuguse kirjavahetuse dokumenteerimisel.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 131/189
131
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
2.7 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Vastavalt meetmele kohalduvale
kontrolliulatusele:
a) suunab projekti SFOS-i
töölaual II tasandi kontrollijale
vastavuskontrolli
b) algatab vastavaks tunnistatud
taotluse hindamise vastavalt
alapunktile 3 Taotluse
hindamine või
c) investeeringute tegevuskava19
korral algatab taotluse
rahuldamise otsuse koostamise
vastavalt punktile 3.1.4
Otsustusprotsess.
1 tp jooksul
vastavus-
kontrolli
kinnitamisest
Töö-
ülesanne
suunatud
2.8 TJ/ teenuse
koordinaator/
TJ määratud
isik (II
tasandi
kontroll)
Vastavalt meetmele kohalduvale
kontrolliulatusele teostab sisulise
vastavuskontrolli II tasandil ja täidab
kontroll-lehe.
Hindab vajadust täiendava ekspertiisi
kaasamiseks.
3 tp Täiendatud
kontroll-
leht
2.9 TJ/ teenuse
koordinaator/
TJ määratud
isik
(II tasandi
kontrollija)
Puuduste korral suunab projekti
SFOSis tagasi projekti koordinaatorile
täpsustuste või toetuse taotlejalt
täiendava puuduste kõrvaldamise teate
tegemiseks.
Töö-
ülesanne
SFOS-s
2.10 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Kui II tasandi kontrollija saadab
taotluse tagasi I tasandile, esitab II
tasandi kontrollijale vajalikud
selgitused (täpsustus/selgitus SFOS
vastavuskontrolli moodulis) või
edastab toetuse taotlejale puuduste
kõrvaldamise teate. Menetlus jätkub
vastavalt alapunktile 2.3.
3 tp Kiri SFOS-
s, kanne
SFOS-s
2.11 Teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Kui II tasandi kontrollija ei kinnita
vastavuskontrollis taotluse ja taotleja
vastavust, algatab taotluse rahuldamata
jätmise otsuse koostamise vastavalt
punktile 3.1.4 Otsustusprotsess.
Kui vastavaks tunnistatud taotlusele
järgneb taotluse hindamine, jätkub
menetlus alapunkti 3. Taotluse
hindamine kohaselt.
Vastavalt
toetusskeemi
tähtaegadele
Otsuse
eelnõu,
taotlus
hindamisele
saadetud;
kanne
SFOS-s
19 Punkt C kohaldub rakenduskava meetmete nr 9.1 ja 9.2 nõuetele vastavaks tunnistatud taotlustele.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 132/189
132
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
Kui vastavaks tunnistatud taotlusele ei
järgne hindamist, algatab nõuetele
vastava taotluse korral taotluse
rahuldamise otsuse koostamise
vastavalt vastavalt punktile 3.1.4
Otsustusprotsess.
Muudab vastavalt SFOS-s projekti
seisundi.
3. Taotluse hindamine
3.1 Taotluse hindamine hindamiskomisjonis
3.1.1 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Enne taotluse hindamiskomisjoni
saatmist analüüsib taotlust vastavalt
toetusskeemi hindamismetoodikale ja
koostab hinnangu vastaval vormil kui
seda näeb TAT ette. Juriidiliste
küsimuste tekkides kaasab
õigusarvamuse saamiseks TAO juristi.
Kui TAT-s on sätestatud, et hindamisse
kaasatakse ekspert, siis algatab
eksperdi kaasamise vastavalt punktile
3.2. Taotluse hindamise tellimine
eksperdilt. Kajastab hindamisvormis
eksperthinnangu. Allkirjastab
hindamisvormi.
Vastavalt
toetuse
andmise
tingimustes
määratud
menetlus-
tähtaegadele
Hindamis-
vorm,
ekspert-
hinnang,
kontroll-
leht, e-kiri
3.1.2 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator/
TJ
Edastab vastavaks tunnistatud
taotlused ja kui asjakohane, siis
eelnevas alapunktis koostatud
hinnangud komisjoni liikmetele.
Kui hindamiskomisjonile antakse
hindamiseks ligipääs infosüsteemi,
kaasab õiguste andmiseks TAO
ärianalüütiku.
Vastavalt
toetuse
andmise
tingimustes
määratud
menetlus-
tähtaegadele
Hindamis-
materjalid
kätte-
saadavaks
tehtud
3.1.3 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Vajadusel osaleb hindamiskomisjoni
koosolekul, kus annab ülevaate
projekti sisust (kui toetusskeemi
hindamismetoodikas on nii sätestatud).
Vastavalt
komisjoni
toimumisele
Hindamis-
komisjoni
koosolek
3.1.4 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Vajadusel osaleb hindamiskomisjoni
protokolli koostamisel.
Vastavalt
kokkuleppele
Hindamis-
komisjoni
protokoll
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 133/189
133
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
3.1.5 TJ/teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Edastab hindamiskomisjoni protokolli
allkirjastamisele. Registreerib
protokolli DHS-s ja lisab selle SFOS-i
hindamiste moodulisse.
Vajadusel kaasab TAO ärianalüütiku.
Vastavalt
kokkuleppele
All-
kirjastatud
hindamis-
komisjoni
protokoll
DHS-s ja
SFOS-s
3.1.6 TJ/teenuse
koordinaator
Teavitab asjakohast(eid) projekti
koordinaatorit(eid) hindamiskomisjoni
protokolli allkirjastamisest.
1 tp jooksul
protokolli all-
kirjastamisest
Kirjalik
teavitus
3.1.7 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui komisjonis moodustatakse
hinnatud taotluste pingerida või toimub
toetuse taotluste rahuldamine
lävendipõhiselt, koostab pärast
hindamiskomisjoni esimehe poolt
komisjoni protokolli allkirjastamist
taotluse rahuldamise, osalise
rahuldamise või mitterahuldamise
otsuse vastavalt punktile 3.1.4
Otsustusprotsess.
Vastavalt
toetusskeemi
tähtaegadele
Otsuse
eelnõu
3.1.8 TJ/teenuse
koordinaator
Kui TAT näeb ette pingerea
kinnitamise, koostab vastavalt
hindamistulemustele ja TAT-le
pingerea kuni eelarve täitmiseni.
Vajadusel kaasab TAO juristi.
2 tp jooksul
protokolli
allkirjastamis
est
Koostatud
taotluste
pingerida
3.1.9 TJ/teenuse
koordinaator
Registreerib DHS-s ja edastab vastavalt
alapunktile 3.1.8 koostatud pingerea
allkirjastamiseks TRO OJ-le.
1 tp jooksul Töövoog
algatatud
3.1.1
0
TRO OJ Allkirjastab dokumendi. 2 tp jooksul All-
kirjastatud
dokument
DHS-s.
3.1.1
1
TJ/teenuse
koordinaator
Vajadusel edastab allkirjastatud
dokumendi vastutavale RA-le ja
asjaomastele projekti koordinaatoritele
ja teenuse koordinaatorile.
1 tp jooksul
all-
kirjastamisest
Kirjalik
teavitus
3.1.1
2
Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Koostab vastavalt tulemustele taotluse
rahuldamise, osalise rahuldamise või
mitterahuldamise otsuse vastavalt
punktile 3.1.4 Otsustusprotsess.
Vastavalt
toetus-
skeemide
tähtaegadele
Otsuse
eelnõu
3.1.1
3
TJ/teenuse
koordinaator
Tagab hindamiskomisjoni tulemuste
avalikustamise vastavalt toetuse
andmise tingimustele.
Vastavalt
kokkuleppele
Tulemused
avalikustatu
d
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 134/189
134
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
3.2 Taotluse hindamise tellimine eksperdilt
3.2.1 TJ või TJ
määratud isik
Kui taotluse hindamine tellitakse
eksperdilt, tagab eksperdilepingu
koostamise, vajadusel konsulteerib
TAO juristiga.
Eksperdi valik toimub vastavalt toetuse
andmise tingimustele. Enne uue
eksperdi kinnitamist edastab eksperdi
andmed TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse juhatajale STS § 21
lg 4 kontrolli tegemiseks.
Vastavalt
vajadusele
Eksperdi-
leping
3.2.2 TAO talituse
juht
Teostab kontrolli STS § 21 lg 4 toodud
nõuetele vastavuse osas ja vajadusel
teavitab TJ või TJ määratud isikut
kontrolli tulemustest.
5 tp Kontrolljälg
piiratud
juurde-
pääsuga
serveriketta
kaustas
3.2.3 TJ või TJ
määratud isik
Edastab eksperdilepingu DHS-s
allkirjastamiseks TRO OJ-le
Vastavalt
vajadusele
Algatatud
töövoog
3.2.4 TRO OJ Allkirjastab eksperdilepingu. 2 tp jooksul All-
kirjastatud
eksperdi-
leping
3.2.5 TJ/teenuse
koordinaator/
projekti
koordinaator
Kui eksperdilepingus ei ole kajastatud,
jagab ja määrab SFOS-s
eksperdile/ekspertidele hindamiseks
(sh konsensuslikuks hindamiseks)
vastavad taotlused.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
SFOS-s
taotlustele
hindaja(d)
määratud
3.2.6 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator/
TJ
Võtab vastu eksperdi
töö/hindamisaruande/kontroll-lehe
vms dokumendid.
Veendub, et eksperthinnang vastab
kokkulepitud tingimustele, vajadusel
küsib eksperdilt täpsustusi.
3 tp jooksul
ekspert-
hinnangu
saamisest
Vastu-
võetud
ekspert-
hinnang
3.2.7 TJ/teenuse
koordinaator
Kui vastavalt TATile on
eksperthinnang tellitud mitmelt
eksperdilt (konsensushindamine) ja
eksperdid ei jõua konsensusele,
korraldab vajalikud järeltegevused
(kutsub kokku kohtumise, tellib
eksperthinnangu kolmandalt eksperdilt
või võtab eraldiseisvad
eksperthinnangud vastu)
Vastavalt
vajadusele
Kohtumine,
vastuvõetud
ekspert-
hinnang(ud)
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 135/189
135
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
3.2.8 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator/
TJ
Lisab eksperthinnangu dokumendi
SFOS-i, kui eksperthinnang ei ole
esitatud SFOS-i kaudu.
3 tp jooksul
ekspert-
hinnangu
saamisest
Ekspert-
hinnang
SFOS-s
3.2.9 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui eksperthinnangule järgneb taotluse
hindamine komisjonis, jätkub protsess
vastavalt alapunktile 3.1 Taotluse
hindamine hindamiskomisjonis.
Vastavalt
toetusskeemi
tähtaegadele
Hindamis-
komisjonile
materjalid
edastatud
3.2.1
0
Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui eksperthinnangu vastuvõtmisele ei
järgne hindamiskomisjoni, koostab
tuginedes eksperthinnangule taotluse
rahuldamise, osalise rahuldamise või
mitterahuldamise otsuse vastavalt
punktile 3.1.4 Otsustusprotsess.
Vastavalt
toetusskeemi
tähtaegadele
Otsuse
eelnõu
3.2.1
1
TJ/teenuse
koordinaator
Kui eksperthinnangutele järgneb
taotluste pingerea koostamine, koostab
projektitaotluste pingerea ja selle
kinnitamise käskkirja eelnõu. Lähtub
paremusjärjestuse koostamisel toetuse
andmise tingimustes sätestatud
nõuetest.
Vajadusel kaasab TAO juristi.
2 tp jooksul
hinnangute
saamisest
Koostatud
taotluste
pingerida
3.2.1
2
TJ/teenuse
koordinaator
Edastab DHS-s allkirjastamiseks TRO
OJ-le
1 tp Algatatud
töövoog
3.2.1
3
TRO OJ Allkirjastab dokumendi. 2 tp jooksul All-
kirjastatud
taotluste
pingerida
3.2.1
4
Projekti
koordinaator/
eenuse
koordinaator
Koostab vastavalt alapunktis 3.2.13
allkirjastatud taotluste pingereale
taotluse rahuldamise, osalise
rahuldamise või kõrvaltingimusega
otsuse vastavalt punktile 3.1.4
Otsustusprotsess.
Vastavalt
toetusskeemi
tähtaegadele.
Otsuse
eelnõu
3.3 Taotluse konsensuslik hindamine RTK hindajate poolt
3.3.1 TJ Suunab nõuetele vastavaks tunnistatud
taotluse kahele RTK hindajale20
(projekti koordinaatorid)
konsensuslikuks hindamiseks läbi
SFOS-i.
3 tp jooksul
vastavus-
kontrolli
kontroll-lehe
kinnitamisest
Märge
SFOS-s
20 Kehtib Sotsiaalkaitseministri 23.05.2018 määrus nr 26 „Meetme „Tööturul osalemist toetavad
hoolekandeteenused” toetuse andmise tingimused uudsete lahenduste väljatöötamiseks ja elluviimiseks
sotsiaalvaldkonnas“ § 18lg 2 hindamise kohta.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 136/189
136
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
Hindab vajadust täiendava eksperdi
kaasamiseks vastavalt punktile 3.2.
Taotluse hindamise tellimine
eksperdilt.
3.3.2 RTK
hindajad
Hindavad taotlust vastavalt RA
ettevalmistatud hindamisjuhendile ja
täidavad hindamisvormi.
12 tp jooksul
taotluse
hindamisele
suunamist
Täiendatud
hindamis-
vorm
3.3.3 RTK
hindajad
Edastavad allkirjastatud konsensusliku
hinnangu TJ/teenuse koordinaatorile.
E-kiri
3.3.4 TJ/teenuse
koordinaator
Kontrollib hinnete ja hinnangute
nõuetekohasust ning hindepunktide
aritmeetilist korrektsust, vajadusel
saadab hindamislehe hindajatele
täiendamiseks tagasi
2 tp jooksul Kontrollitud
hindamis-
vorm
3.3.5 RTK
hindajad
Vajadusel viivad sisse
parandused/täiendused vastavalt
TJ/teenuse koordinaatori juhistele.
Allkirjastavad konsensusliku vormi
digitaalselt ja salvestavad
hindamistulemuse SFOS-i.
Menetlus jätkub vastavalt p 3.1.4
Otsustusprotsess.
2 tp jooksul All-
kirjastatud
hindamis-
vorm
SFOS-s
3.1.3. Ettepanekute ja taotluste menetlemise protsess
investeeringukava korral
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijäl
g
1. Investeeringute kava ettepanekute menetlemine ja hindamine
Investeeringute kava ettepanekud esitatakse kokkulepitud ja avalikustatud kanali kaudu.
Investeeringute kava alusel ettepanekute menetlemisel lähtutakse punktis 3.1.2 Taotluste
menetlemise protsess avatud taotlemisega rakendusskeemis toodud taotluse vormilise ja
sisulise vastavuskontrolli ning taotluse hindamise protseduurist. Investeeringute kava
ettepanekute menetlusega seotud dokumentatsioon ja kontroll-jälg registreeritakse DHS-i
vastavasse dokumendisarja21.
1.1 Teenuse
koordinaator
Kui hindamiskomisjon on teinud
ettepaneku anda
investeerimisettepanekule toetust
Hiljemalt 10
tp jooksul
komisjoni
Väljaminev
ja saabuv
kiri DHS-s
21 Ei kohaldu, kui investeeringutekavade ettepanekute menetlus on toiminud erandkorras SFOS kaudu.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 137/189
137
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijäl
g
vähendatud mahus või seadnud
kõrvaltingimusi, annab ettepaneku
esitajale võimaluse täiendavate
seisukohade või nõusoleku
esitamiseks.
Vaatab saabunud täiendavad
seisukohad/ nõusoleku või täiendatud
ettepaneku läbi, vajadusel küsib
täiendavaid selgitusi või konsulteerib
komisjoni või vastutava RA-ga.
ettepanekust;
10 tp
vastamise
tähtaeg
1.2 Teenuse
koordinaator
Kui toetuse andmise tingimused
näevad ette, siis, koondab RA-le
vajalikud andmed investeeringute kava
eelnõu koostamiseks.
Väljaminev
kiri
1.3 Teenuse
koordinaator
Kui TAT-s on ette nähtud, siis
kooskõlastab investeeringute kava
eelnõu või esitab vastava seisukoha
RA-le
Vastavalt
saabunud
kirja tähtajale
Väljaminev
ja saabuv
kiri DHS-s
1.4 Teenuse
koordinaator
Kui TAT-s on ette nähtud, teavitab
ettepanekute esitajaid investeeringute
kava kinnitamisest Vabariigi Valitsuse
poolt, sh teavitab investeeringute
kavasse kantud projektide esindajaid
taotluse esitamise tingimustest.
Hiljemalt 10
tp
investeeringu
te kava
avaldamisest
Riigi Teatajas
Kiri DHS-s;
otsuse
eelnõu
Kiri DHS-s
1.5 Teenuse
koordinaator
Kui TAT-s on ette nähtud, teavitab
investeeringute kavasse arvamata
jätmise otsusest ettepaneku esitajat
viivitamatult pärast kavasse arvamata
jätmise otsuse tegemist.
1.6 Teenuse
koordinaator
Kui projekt ei arvata investeeringute
kava eelnõusse, teeb rakendusasutus
kavasse arvamata jätmise otsuse või
vastavalt TATile koostab ettepaneku
rahuldamata jätmise otsuse ja menetlus
jätkub vastavalt punktile 3.1.4
Otsustusprotsess.
2. Taotluste vastuvõtmine investeeringute kavasse kantud projektide osas
Investeeringute kavasse kantud projektide osas toimub taotluste vastuvõtmine ja vormiline
ning sisuline vastavuskontroll sarnaselt avatud taotlemise rakendusskeemile vastavalt punktis
3.1.2 Taotluste menetlemise protsess avatud taotlemise rakendusskeemis (alapunktid 1.
Taotluste vastuvõtmine ja 2. Taotlejale ja partneritele ning taotlusele esitatud nõuete
vastavuskontroll) ja punktis 3.1.4 Otsustusprotsess toodud protseduurile.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 138/189
138
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijäl
g
3.1 Teenuse
koordinaator
Kui esitatud taotlus ei vasta
ettepanekule ning kui toetuse andmise
tingimused näevad ette, siis, esitab
taotluse RA-le või juhtkomisjonile
hinnangu saamiseks.
Kui RA/juhtkomisjon teeb ettepanek
taotlus mittevastavaks tunnistada,
jätkub menetlus vastavalt punktile
3.1.4 Otsustusprotsess.
Vastavalt
TAT
tähtaegadele
Kiri DHS-s
3.1.4. Otsustusprotsess
Otsustusprotsess kohaldub taotluse menetlemisel ja taotluse rahuldamise otsuse muutmisel või
kehtetuks tunnistamisel. Taotluse rahuldamise otsuse tunnistab rakendusüksus osaliselt või
täielikult kehtetuks struktuuritoetuse seaduse § 22 lõikes 3 ja § 47 lõikes 3 nimetatud juhtudel.22
Taotlejale antakse võimalus esitada oma seisukohad (ärakuulamine) enne taotluse osalist
rahuldamist ja taotluse rahuldamata jätmist, välja arvatud juhul, kui otsus põhineb taotluses
esitatud andmetel ning puuduste kõrvaldamiseks esitatud teabel ja selgitustel. Ärakuulamine
viiakse läbi muutmistaotluse rahuldamata jätmisel (sh osalisel rahuldamisel) ja
rahuldamisotsuse kehtetuks tunnistamisel. Reeglina viiakse ärakuulamine läbi kirjalikku
taasesitamist võimaldavas vormis.
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
/kontrollj
älg
1. Otsustusprotsess
1.1 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui toetuse taotluse või
muutmisettepaneku rahuldamisega
antakse toetuse saajale VTA-d,
veendub enne rahuldamise otsuse
allkirjastamisele saatmist, et toetuse
saajal on RAR-s piisav vaba jääk abi
andmiseks.
Enne töövoo
alustamist
Otsuse
eelnõu
22 Nõuetele mittevastavuse korral kohaldub punktis 3.3 reguleeritud otsustusprotsess.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 139/189
139
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
/kontrollj
älg
1.2 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui taotluse täies mahus rahuldamine
ei ole võimalik või põhjendatud,
koostab kirja ja küsib enne otsuse
koostamist taotlejalt kirjaliku kinnituse
selle kohta, et projekti eesmärgid on
võimalik saavutada ka toetuse summat
vähendades, projekti ajakava või
tegevusi muutes. Kinnitamisega palub
toetuse taotlejal taotlust muuta.
Kui taotluse rahuldamise otsus tehakse
kõrvaltingimusega, annab taotlejale
võimaluse täiendavate seisukohtade ja
nõusoleku esitamiseks.
Taotluse rahuldamata jätmise otsuse
korral, kui otsus ei põhine taotluses
esitatud andmetel ja puuduste
kõrvaldamiseks esitatud teabel ja
selgitusel, koostab teate ja annab
taotlejale võimaluse täiendavate
seisukohtade esitamiseks.
2 tp, lisandub
vastamiseks
määratud
tähtaeg
Kiri
SFOS-s,
kanne
SFOS-s
1.3 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Koostab otsuse eelnõu, kui asjakohane
siis toetuslepingu, vajadusel kaasab
TAO juristi.
Kui taotleja ei nõustu taotluse osalise
rahuldamise ettepanekuga või
kõrvaltingimusega, koostab taotluse
mitterahuldamise otsuse eelnõu.
Vastavalt
TAT
tähtaegadele
Otsuse
eelnõu
1.4 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Algatab DHS-s otsuse/lepingu
kinnitamise töövoo. Kooskõlastajad:
1. valdkonna eest vastutav TAO
jurist23
2. riigiabi/VTA andmise korral
TAO jurist
3. TJ kui allkirjastaja on TRO OJ;
Allkirjastaja TJ või TRO OJ.
Kui projektis sisaldub riigiabi/VTA,
edastab töövoo teadmiseks
infospetsialistile.
2 tp Otsus
DHS-s,
kanded
DHS-s
1.5 TJ/ TRO OJ Teostab otsuse/lepingu eelnõu vormi ja
sisu ja oluliste asjaolude kajastamise
23 Toetuse taotluse rahuldamise otsuse korral osaleb TAO valdkonna jurist töövoos vastavalt kokkuleppele.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 140/189
140
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
/kontrollj
älg
kontrolli. Allkirjastab otsuse/lepingu
või lükkab selle tagasi.
*antud protsessi etapi viib läbi TRO OJ
alates 30 000,01-euroste toetuse
summaga otsuste puhul
1.6 Projekti
koordinaator
Allkirjastaja poolt tagasi lükatud
otsuse/lepingu eelnõu korral teostab
vajalikud muudatused otsuse
dokumendis. Menetlus jätkub vastavalt
alapunktile 1.4.
1.7 Projekti
koordinaator
Registreerib otsuse/lepingu DHS-s ja
sisestab otsuse/lepingu SFOS-i. Teeb
otsuse/lepingu taotlejale teatavaks
SFOS vahendusel.
Muudab SFOS-s projekti seisundi.
1 tp Kanne
SFOS-s
1.8 Projekti
koordinaator
Kui toetuse andmise tingimus näeb
ette, teavitab otsuse vastuvõtmisest
RA-d.
1 tp e-kiri
DHS-s
1.9 Info-
spetsialist
Kui projekt sisaldab riigiabi/VTA-d,
saab otsuse/lepingu allkirjastamisest
teavituse DHS-st. Sisestab vastavalt
otsuse/lepingule abi andmise andmed
RAR-i.
5 p jooksul Kanne
info-
süsteemis
(RAR)
2. Toetuse taotluse rahuldamise otsuse muutmise ettepaneku menetlemine
Taotluse rahuldamise otsuse muutmine algatatakse toetuse saaja ettepanekul või RTK
projekti koordinaatori poolt. Kui muutmine algatatakse RTK-s, teavitatakse sellest toetuse
saajat.
2.1 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui toetuse saaja on esitanud taotluse
rahuldamise otsuse muutmise
ettepaneku (edaspidi
muudatusettepanek), kontrollib
muudatusettepanekut vastavalt
õigusaktidele ning hindamise
toetusskeemi hindamismetoodikale
tuginedes.
Vajadusel kaasab asjaomased
osapooled (TAO jurist, TJ, teenuse
koordinaator, TAO valdkonna ekspert)
või välise eksperdi.
Vastavalt
TAT
menetlus-
tähtajale
Ekspert-
hinnang,
kiri SFOS-
s
2.2 Projekti
koordinaator/
Kui projektis esineb riigiabi/VTA või
muudatusettepaneku menetluses on
tekkinud kahtlus võimaliku
Vastavalt
vajadusele
Töö-
ülesanne
TAO
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 141/189
141
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument
/kontrollj
älg
teenuse
koordinaator
riigiabi/VTA esinemises, algatab
vajadusel riigiabi/VTA andmise
kontrolli protsessi vastavalt punktile
3.2.7 Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
andmise kontrolli protsess.
riigiabi
juristile
antud
2.3 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Muudatusettepaneku puhul, mis ei vaja
ametlikku toetuse rahuldamise otsuse
menetlust piisab toetuse saaja
kirjalikust teavitamisest SFOS-i kaudu
muudatusettepaneku aktsepteerimisest
või mitteaktsepteerimisest.
Vajadusel teeb muudatused SFOS-s.
5 tp Teade
toetuse
saajale;
kanded
SFOS-s
2.4 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kooskõlastab muudatusettepaneku
rakendusasutuse või meetme
juhtkomisjoniga kui toetuse andmise
tingimused näevad seda ette.
5 tp
ettepaneku
saamisest
E-kiri
2.5 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Puuduste korral koostab teate toetuse
saajale koos vastamise tähtaja ja
puuduste põhjendustega.
Kui asjakohane, lisab puuduste teatele
RA või meetme juhtkomisjoni
hinnangu ning edastab RA-le koopia.
Vastavalt
TAT
menetlus-
tähtajale;
määrab
vastamiseks
üldjuhul kuni
10 tp
Kiri
SFOS-s
2.6 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui muudatusettepanek ei vasta
nõuetele või ei ole etteantud tähtajaks
muudatusettepanekus esinenud
puudusi kõrvaldatud, valmistab ette
muudatusettepaneku rahuldamata
jätmise otsuse vastuvõtmise vastavalt
antud punkti alapunktile 1.1.
Korrektse muudatusettepaneku korral
algatab taotluse rahuldamise otsuse
muutmise vastavalt antud punkti
alapunktile 1.1.
3 tp Otsuse
eelnõu
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 142/189
142
3.1.5. Taotluste menetlemise protsess prioriteetses suunas nr 13
„Tehniline abi“
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument/
kontrollijäl
g
1. Taotluse esitamine ja registreerimine
1.1 Toetuse
taotleja
Riigiasutusest toetuse saaja esitab
vastavalt riigieelarve seaduses
sätestatud riigieelarve eelnõu
koostamise korrale RM RO-le
ministeeriumi valitsemisala eelarve
projekti, mis sisaldab ka tehnilise abi
eelarvet, koos lisadokumentidega24.
Sihtasutusest RÜ esitab eelarve
projekti TRO-le.
TAT toodud
tingimustel
7. veebruar
TATis
nimetatud
viisil,
eelarve
projekt
1.2 Projekti
koordinaator
Analüüsib paralleelselt RM RO-ga
esitatud eelarve projekti tehnilist abi
puudutavat osa, kontrollides, et
kogusumma ei ületaks kumulatiivselt
tehnilise abi meetme kogueelarvet.
10 tp jooksul E-kiri
1.3 Projekti
koordinaator
Sihtasutusest RÜde eelarveprojektide
taotluste koondtabel edastatakse RM
finantsosakonnale.
Hiljemalt 2
nädalat enne
1. märtsi
E-kiri
1.4 RM
finantsosakon
d
Sisestab eelarveprojektid riigieelarve
infosüsteemi (REIS).
1. märts Kanne
REISis
1.5 RM RO Vastavalt töökorrale „Riigi
eelarvestrateegia ja riigieelarve
koostamine, rakendamine ning seire“
valmistab ette riigieelarve seaduse ja
seletuskirja eelnõu ning edastab selle
Vabariigi Valitsusele heakskiitmiseks
ning peale heakskiitmist edastab selle
Riigikogule.
Vastavalt
riigieelarve
koostamise
ajakavale
Riigieelarv
e seadus ja
seletuskiri
1.6 Toetuse saaja Esitab ametliku kirjaga tehnilise abi
eelarved TS-le edastatud vormil.
*Ministeerium esitab oma haldusalas
olevate tehnilise abi TS-de (TJA ja
RIA) eelarved ning kinnitab eelarvete
vastavust riigieelarve seadusele.
10 tp jooksul
pärast
riigieelarve
jõustumist
Kiri DHSis,
TA eelarve
kirjeldus
24 Rahandusministeeriumi kui toetuse taotleja toetuse taotluse koostab rahandusministeeriumi finantsosakond ja edastab
rahandusministeeriumi riigieelarve osakonnale.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 143/189
143
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument/
kontrollijäl
g
1.7 Projekti
koordinaator
Sisestab projekti infosüsteemi ning iga-
aastaselt muudab projektide eelarvet
vastavalt RE protsessile.
I kvartal Kanne
infosüsteem
is
2. Toetuse taotluse muutmine
2.1 Toetuse saaja Muudab toetuse summa vastavalt
riigieelarve seaduses sätestatud
riigieelarve muutmise korrale.
Vastavalt
vajadusele
Riigieelarv
e seaduse
muudatus,
kiri DHSis
2.2 RM RO/
Projekti
koordinaator
Analüüsib eelarve muudatuse projekti
tehnilise abi summa muutmise vajadust
ja põhjendatust.
10 tp jooksul E-kiri
3.1.6. Rahastamisvahendi rakendamise lepingu eelnõu ja
lepingumuudatuse eelnõu menetlemine
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Vaatab RA saadetud
rahastamisvahendi rakendamise
lepingu või selle
muudatusettepaneku eelnõu läbi
ja juhul kui on kommentaare, siis
esitab need RA-le ning
teadmiseks TJ-le.
RA etteantud
tähtaja jooksul
Eelnõu, e-kiri
2. Projekti
koordinaator/t
eenus
koordinaator
Osaleb rahastamisvahendi
rakendamise lepingu või selle
muudatuse eelnõu aruteludes.
RA
kokkulepitud
kuupäeval
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 144/189
144
3.2. KONTROLLITOIMINGUTEGA SEOTUD PROTSESSID
3.2.1. Maksetaotluse menetlemise protsess
Maksetaotluse kontrolli ulatus määratakse vastavalt riskide hindamisele (riskihinnangu eest
vastutab TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhataja). Üldjuhul kontrollitakse
maksetaotlusi ühetasandiliselt projekti koordinaatori poolt nii, et kumulatiivselt on alati
kontrollitud 25% projekti abikõlblikest kuludest (v.a ühtse määra alusel arvutatud kaudsed
kulud). Maksetaotluse suurem või väiksem ning kahetasandiline kontrolliulatus või muud
erandid otsustatakse meetme riskihindamise tulemusel.
Maksetaotluse kontroll-leht on koostatud vastavalt KAMIN maksetaotluse kontroll-lehele,
millele võib olla lisatud täiendavaid kontroll-küsimusi.25
3.2.1.1 Maksetaotluste prognoosi kontrollimise protsess
Kui toetuse andmise tingimustes, taotluse rahuldamise otsuses või lepingus on ette nähtud,
esitab toetuse saaja maksete prognoosi projekti koordinaatorile SFOS-i kaudu.
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Toetuse saaja Esitab vastavalt tingimustele
maksetaotluste prognoosi SFOS-i
kaudu.
Vastavalt
määratud
tähtajale
Maksete
prognoos
esitatud
2. Projekti
koordinaator
Vajadusel saadab toetuse saajale
meeldetuletuse prognoosi esitamise
nõude täitmiseks.
5 tp jooksul
tähtajast
Kiri SFOS-s
3. Projekti
koordinaator
Kontrollib prognoosi õigsust TAT-le
ning vajadusel vastavust aastasele
tegevuskavale.
5 tp
esitamisest,
lisandub
vastamiseks
määratud
tähtaeg
Maksete
prognoos
SFOS-s,
Kiri SFOS-s 4. Projekti
koordinaator
Kui TAT sätestab nõude korrigeerida
maksete prognoosi, küsib toetuse
saajalt selgitusi ja vajadusel uut
prognoosi edasise maksete perioodi
kohta.
3.2.1.2. Ettemakse taotluse menetlemise protsess
Ettemakse taotluste kontroll teostatakse läbivalt ühetasandiliselt.
25 Maksetaotluse kontrollimisel alates 01.04.2020 kohaldatakse vastavalt toetusmeetmele rakendatavat kontroll-
lehte.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 145/189
145
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Toetuse saaja Esitab e-toetuste keskkonnas
ettemakse taotluse (edaspidi
EMT).
Vastavalt
vajadusele
Esitatud EMT
2. Projekti
koordinaator
Kontrollib EMT andmete
vastavust nõuetele ning täidab
kontroll-lehe.
10 tp jooksul
EMT
esitamisest,
lisandub
vastamiseks
määratud
tähtaeg
Kontroll-leht
SFOS-s
3. Projekti
koordinaator
Puuduste korral koostab toetuse
saajale puuduste kõrvaldamise
teate ja/või tagastab EMT toetuse
saajale korrigeerimiseks.
4. Projekti
koordinaator
Kui EMT on korrektne ja/või
saadud selgitused on piisavad
sisestab kontroll-lehe SFOS–i
projekti üldiste dokumentide
juurde.
5. Projekti
koordinaator
Aktsepteerib makse SFOS-s. Kanded SFOS-
s
6. Projekti
koordinaator
Teavitab vajadusel ettemakse
saajat tõendusdokumentide
esitamise tähtajast.
Kiri SFOS-s
7. Projekti
koordinaator
Jälgib ettemakse tähtaegset
tõendamist toetuse saaja poolt.
Vajadusel saadab toetuse saajale
meeldetuletuse.
Ettemakse aruande (edaspidi
EMA) menetlus jätkub punkti
3.2.1.3 kohaselt.
Kui toetuse saaja ei tõenda
ettemakset ja ei tagasta
tõendamata osa, jätkub menetlus
nõuetele mittevastavuse
menetlemisena vastavalt punktile
3.3.
Kiri SFOS-s
3.2.1.3. Maksetaotluse ja ettemakse aruande menetlemise protsess, v.a
meetmes nr 5.2 „Kapitali ja krediidikindlustuse kättesaadavuse
parandamine“
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Maksetaotluse ja ettemakse aruande kontrolliprotsess
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 146/189
146
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1.1 Toetuse saaja Esitab e-toetuste keskkonnas
MT/EMA.
Vastavalt
tingimustele
MT/EMA
esitatud
1.2 Projekti
koordinaator
Kui MT/EMA ei ole esitatud e-toetuse
kaudu, sisestab selle koos nõutud
dokumentatsiooniga SFOS-i.
3 tp jooksul
MT/EMA
esitamisest
MT/EMA on
SFOS-i
sisestatud
1.4 Projekti
koordinaator
Kui MT/EMA sisaldab riigihangetega
seotud kulusid, mis eeldavad
hankeekspertiisi, tagab, et hankega
seotud leping(ud) oleks sisestatud
SFOS-i hangete ja lepingute
moodulisse.
Esimesel
võimalusel
MT/EMA
esitamisest
Kiri SFOS-s,
kanded SFOS-s
1.5 Projekti
koordinaator
Hankeekspertiisi teostamiseks
vastavalt punktile 3.2.2 Riigihangete
kontrolli protsess suunab hanke
SFOSis hangete valdkonna juhile.
Menetlus jätkub viidatud punkti
kohaselt.
Esimesel
võimalusel
MT/EMA
esitamisest
Tööülesanne
SFOS töölaual
1.6 Projekti
koordinaator
Kontrollib MT/EMA andmete õigsust
ja täielikkust vastavalt kontroll-lehele.
Kuludokumente, nende tasumist
tõendavaid dokumente26 ning tööde
teostamise ja kauba/teenuse
kättesaamist tõendavaid dokumente
kontrollib vastavalt konkreetsele
toetusskeemile kohalduvale
valimipõhisele kontrolli metoodikale
(TPK lisa 4), koostades valimi, või kui
seda ei ole põhjendatud juhul võimalik,
siis 100%-liselt27.
Üldjuhul 20
tp28 jooksul
MT/EMA
esitamisest,
lisandub
puuduste
kõrvaldamise
tähtaeg;
MT/EMA
kuluridadest
võetud valim,
kontroll-leht,
kanded SFOS-s
1.7 Projekti
koordinaator
Kui tuvastab MT/EMA-s puudused,
(sh mitteabikõlblikud kulud) koostab
puuduste kõrvaldamise teate ja edastab
toetuse saajale.
Tuvastatud mitteabikõlblike kulude
korral saadab koos teatega ka
põhjendused, miks kulu on
mitteabikõlblik.
Punktis 1.6
toodud
tähtajas,
lisandub
puuduste
kõrvalda-
miseks
üldjuhul kuni
10 tp
Kiri SFOS-s
26 Ühendmäärus § 11 lõike 4 kohaselt ei pea täidesaatva riigivõimu asutused koos maksetaotlusega esitama kontrolliks
tasumist tõendavaid dokumente. Kohaliku omavalitsuse üksused ja nende asutused ning muud avalik-õiguslikud juriidilised
isikud ei pea esitama kontrolliks palgakulude tasumist tõendavaid dokumente. 27 Kindlasummaliste maksete korral kuludokumente ei kontrollita ja valimit ei moodustata, vaid kontrollitakse
täies mahus kõigi näitajate saavutamist tõendavaid dokumente. 28 Maksetaotluse menetlemise tähtajad võivad olla sätestatud TAT-s, sellisel juhul tuleb järgida, et menetlusaeg
mahub TAT tähtaja sisse.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 147/189
147
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1.8 Projekti
koordinaator
Kui MT/EMA kontrollimisel tekib
nõuetele mittevastavuse kahtlus, mida
saab kontrollida vaid kohapealse
kontrolliga, edastab vajaduse TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhile erakorralise kohapealse kontrolli
teostamiseks. Protsess jätkub vastavalt
punktile 3.2.3 Tegevuste kohapealse
kontrolli protsess.
1 tp kahtluse
tuvastamisest
E-kiri
1.9 Projekti
koordinaator
Puuduste korral, mida ei parandata või
ei ole võimalik parandada jätkub
protsess nõuetele mittevastavuse
protsessile ptk 3.3 kohaselt.
1.1
0
Projekti
koordinaator
Kui projektis tehtud FKO näeb ette
välja maksmata mitteabikõlbliku kulu
ulatuses MT/EMA vähendamise,
teavitab FKO koostanud TAO
järelevalve eksperti rikkumisega
seotud uute kulude esitamisest
(järelevalve eksperdi tegevused
jätkuvad vastavalt punktile 3.3
Nõuetele mittevastavuse protsess,
sisestab infosüsteemi FKO ja uuendab
rikkumise aruande). Vähendab
rikkumisega seotud kulu abikõlblikku
maksumust ja teavitab toetuse saajat
abikõlbliku summa vähendamisest.
Punktis 1.6
toodud
tähtajas
Kanded SFOS-
s, e-kiri
1.1
1
Projekti
koordinaator
Juba välja makstud mitteabikõlbliku
kulu tasaarveldamise korral seob
SFOS-s MT tagastusega.
Kanded SFOS-
s
1.1
2
Projekti
koordinaator
Kui MT/EMA-s esitatud kulu raames
on algatatud rikkumise
menetlusvastavalt alapunktile 1.9,
analüüsib võimalust jätkata MT/EMA
menetlust abikõlblikuks määratud
kulude osas. Võtab järelevalve
eksperdiga konsulteerimisele järgselt
rikkumisele kohalduvas maksimaalses
finantskorrektsiooni määras kulu
MT/EMA kuludest välja ja sisestab
rikkumisega seotud kinnipeetud
ulatuses kulu uuele MT/EMA-le või
toetuse saaja lisab kulu järgmisesse
MT/EMA-sse. Teeb kontroll-lehele
vastava märkuse. Jätkab MT/EMA
abikõlblikuks hinnatud kulude osas
Kanded SFOS-
s, kontroll-leht
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 148/189
148
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
menetlust vastavalt antud punkti
alapunktile 1.14.
1.1
3
Projekti
koordinaator
Kui eelnevas alapunktis nimetatud
rikkumise menetlus lõpetatakse ja
uuele MT/EMA-le lisatud kulu
tunnistatakse abikõlblikuks (sh FKO-
ga osaliselt abikõlblikuks), lisab
märkuse koos selgitusega SFOSi
MT/EMA kahetasandilise kontrolli
tulemuste märkuste lahtrisse.
Eraldi kontroll-lehte uuele MT/EMA-
le ei koosta.
Menetlus jätkub vastavalt alapunktile
1.14
5 tp jooksul
rikkumise
menetluse
lõpetamisest
Märkus SFOS-
s, kanded
SFOS-s
1.1
4
Projekti
koordinaator
Kui väljamakse teostamise eelduseks
on vahe- või lõpparuande kinnitamine
ja/või hangete kontrolli ja/või
kohapealse kontrolli teostamine,
veendub nõude täitmises.
Enne makse
tasumisele
saatmist
Vastav
kontroll-leht/
akt SFOS-s
1.1
5
Projekti
koordinaator
Kui MT/EMA on korrektne ja/või
saadud selgitused on piisavad kinnitab
makse kuludokumendid SFOS-s.
Punktis 1.6
toodud
tähtajas
Kanded SFOS-
s
1.1
6
Projekti
koordinaator
Lisab kontroll-lehe (sh vajadusel
võetud valimi info) SFOS-i.29
Kui MT/EMA-le ei kohaldu II tasandi
kontroll, jätkab menetlust alapunktist
1.24.
Kontroll-leht
SFOS-s
1.1
7
Projekti
koordinaator
Kui meetme riskide hindamise
kaardistusega kohaldatakse MT/EMA-
le II tasandi kontrolli, suunab SFOS
töölaual ülesande TAO riskijuhtimise
ja järelevalve talituse juhatajale II
tasandi kontrolliks.
Koheselt
pärast I
tasandi
kontrolli
lõpetamist
Tööülesanne
suunatud
1.1
8
TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja
Suunab järelevalve eksperdile
maksetaotluse II tasandi kontrolli.
1 tp Tööülesanne
suunatud
1.1
9
Järelevalve
ekspert (II
Kontrollib MT/EMA-l andmete õigsust
ja täielikkust vastavalt kontroll-lehele.
5 tp MT/EMA
kuluridadest
29 Välja arvatud alapunktis 1.12 nimetatud rikkumise menetluse lahenduse korral, kus kontroll-leht on koostatud
esialgse MT/EMA kontrollimisel.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 149/189
149
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
tasandi
kontrollija)
Kui projekti koordinaator on
moodustanud valimi, siis kontrollib
MT/EMA kuludokumente valimi
ulatuse piires vastavalt valimi
moodustamise metoodikale.
Kui I tasand on kontrollinud 100%-
liselt, teostab MT/EMA II tasandi
kontrolli vastavalt meetme riskide
hindamisel määratule kas samas või
väiksemas mahus.
võetud valim,
kontroll-leht
1.2
0
Järelevalve
ekspert
Puuduste korral edastab tähelepanekud
projekti koordinaatorile ja suunab
tööülesande SFOS-s tagasi projekti
koordinaatorile. Menetlus jätkub antud
punkti alapunktist 1.6.
e-kiri
1.2
1
Järelevalve
ekspert
Olles veendunud MT/EMA
korrektsuses sisestab täiendatud
kontroll-lehe ja kui asjakohane siis ka
riskianalüüsi ja/või võetud valimi
SFOS-i.
Kanded SFOS-
s, kontroll-leht
SFOS-s
1.2
2
Järelevalve
ekspert
Kinnitab SFOS-s andmed määrates
MT/EMA abikõlblikuks.
Kanded SFOS-
s
1.2
3
Järelevalve
ekspert
Suunab SFOS-s tööülesande projekti
koordinaatorile.
Tööülesanne
suunatud
1.2
4
Projekti
koordinaator
Vajadusel määrab ja kinnitab SFOS-s
finantsallikate vahelise jaotuse,
aktsepteerib SFOS-s MT/EMA.
Kui MT toetuse summa on alla 100 000
eurot, märgib makse teostamise
kuupäevaks 3 tööpäeva MT
kinnitamisest. Kui MT toetuse summa
on 100 000 eurot või rohkem, märgib
makse teostamise kuupäevaks 4
tööpäeva MT kinnitamisest.
1 tp Kanded SFOS-
s
1.2
5
Projekti
koordinaator
Kui järelevalve ekspert tagastab makse
parandusteks või makse tuleb tagasi
riigikassast, parandab vead esimesel
võimalusel.
Kui makse tagastamise põhjus on
tehniline (nt vale pangakonto), mis ei
mõjuta kulude sisulist abikõlblikkust,
teeb vajalikud parandused ja
Esimesel
võimalusel
E-kiri, kanne
SFOS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 150/189
150
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
aktsepteerib makse. Enne uuesti
maksetaotluse aktsepteerimist selgitab
muudatuse põhjuseid SFOS-i MT
seisundi märkuste lahtris.
1.2
6
Projekti
koordinaator
Kui väljamakstud MT/EMA-s esineb
riigiabi/VTA-d, suunab SFOS töölaual
tööülesande infospetsialistile või
talituse töökorraldusest lähtuvalt
teenuse koordinaatorile.
Kui tegemist on projekti lõppmaksega
ja projekt on elluviimisel odavnenud,
teeb tööülesande suunamise juurde
vastava märkuse antud abi summa
korrigeerimiseks.
1 tp jooksul Tööülesanne
suunatud
1.2
7
Infospetsialis
t/ teenuse
koordinaator
Tööülesande saabumisel sisestab RAR-
i projektis väljamakstud abi.
5 tp jooksul Kanded
infosüsteemis
(RAR)
1.2
8
Infospetsialis
t/teenuse
koordinaator
Kui RAR kanne on teostatud, suunab
MT/EMA SFOS töölaual
tööülesandena tagasi projekti
koordinaatorile.
Tööülesanne
suunatud
2. Omafinantseeringu ulatuses tasutud kuludokumentide alusel toetuse maksed
2.1 Toetuse saaja Esitab MT koos omafinantseeringu
tasumist tõendavate dokumentidega.
Vastavalt
tingimustele
MT esitatud
2.2 Projekti
koordinaator
(I tasandi
kontrollija)
Omafinantseeringu ulatuses tasutud
MT puhul veendub esmalt, et:
1) toetuse saajal on arve väljastajalt
kinnitus (kinnitab teadlikkust, et arve
tasujaks on RÜ) kui RÜ teeb makse
otse tarnijale või töövõtjale ja
2) maksetaotlust on võimalik
menetleda arvel märgitud tähtajaks.
Kui ei ole võimalik arvel märgitud
tähtajaks makset teostada, siis teavitab
sellest toetuse saajat. Kui toetuse saaja
kirjalikult nõustub (nt kokkuleppel
töövõtja/tarnijaga) arvel märgitust
hilisema tähtpäevaga maksega, võtab
maksetaotluse menetlusse. Kui toetuse
saaja ei nõustu pikema tähtajaga, jätab
maksetaotluse menetlusse võtmata ja
suunab maksetaotluse tagasi toetuse
saajale.
Enne MT
sisulist
kontrollimist
MT, kiri
SFOS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 151/189
151
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
Menetlusse võetud MT korral teostab
kontrollitoimingud vastavalt
alapunktides 1.4-1.27 toodud
protsessile.
2.3 Projekti
koordinaator
Teavitab toetuse saajat
omafinantseeringu ulatuses tasutud MT
tõendamise tähtajast, kui makse
tehakse toetuse saajale.
1 tp jooksul
makse
tegemisest
Kiri SFOS-s
2.4 Projekti
koordinaator
Kontrollib omafinantseeringu ulatuses
tasutud MT tõendamist ja sisestab selle
SFOS-i.
3 tp jooksul
dokumentide
saamisest
Kanne SFOS-s
2.5 Projekti
koordinaator
Kui tasumata kuludokumentide
kogusumma tasumine ei ole toetuse
saaja poolt tähtajaks tõendatud, saadab
toetuse saajale meeldetuletuse ja
määrab uue tähtajaga.
Kui toetuse saaja ei ole vastavat
summat uueks tähtajaks tasunud ja
tõendanud, jätkub menetlus nõuetele
mittevastavuse protsessile TPK ptk 3.3
kohaselt.
1 tp tähtaja
saabumisest
Kiri SFOS-s
3. Kulukohtade korrigeerimise ja ettemakse jäägi tagastuse protsess
3.1 Projekti
koordinaator
RTK poolsete vigade, kulukohtade või
finantsallikate korrigeerimiseks, mille
aluseks ei ole mitteabikõlblikud
kulud30, koostab teavituse TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajale tagastuse „muu kulude
vähendamine“ sisestamiseks.
Mõistliku aja
jooksul info
saamisest
E-kiri
3.2 Projekti
koordinaator
Kasutamata EMT jäägi tagastamiseks
koostab toetuse saajale teavituskirja,
kuhu märgib tagastamisele kuuluva
summa, tagasimakse tegemiseks
vajalikud rekvisiidid ja tähtaja.
Vajadusel täpsustab rekvisiite
järelevalve eksperdilt.
Kiri SFOS-s
3.3 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
juhataja
Annab järelevalve eksperdile
tööülesande „muu kulude
vähendamise“ sisestamiseks.
E-kiri
30 Infosüsteemis „muude kulude vähendamine“, millele ei ole kohaldu nõuetele mittevastavuse menetluse protsess.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 152/189
152
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
3.4 Järelevalve
ekspert
Sisestab SFOS-i tagastuse „muu
kulude vähendamine“, kaasates
vajadusel projekti koordinaatori.
MT/EMA tehnilise korrigeerimise või
EMT jäägi sisestamise korral lisab
SFOS-is alusdokumendiks kulude
vähendamist/korrigeerimist selgitava
dokumentatsiooni (koordinaatori
teavituskiri).
Informeerib koordinaatorit, kui „muu
kulude vähendamine“ on SFOS-i
sisestatud.
Jälgib, et nõue saab tasutud.
Kui saab RTK raamatupidajalt
teavituse ettemakse jäägi laekumise
kohta, märgib tagastuse laekunuks.
Teavitab projekti koordinaatorit
laekumisest/mittelaekumisest.
Kanded SFOS-
s, dokumendid
SFOS-s, e-kiri
3.5 Projekti
koordinaator
RÜ poolsete vigade ja kuluridade
korrigeerimiseks sisestab SFOS-i
korrigeeriva MT (märkega
„Maksmisele mitte saata“).
Finantsallikate korrigeerimiseks
sisestab SFOS-i korrigeeriva MT, mis
vajadusel läheb väljamaksmisele.
Kanded SFOS-
s
3.2.1.4. Maksetaotluse menetlemise protsess meetmes nr 5.2 „Kapitali ja
krediidikindlustuse kättesaadavuse parandamine“
Meetme tegevuse nr 5.2.1 „Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine“
elluviimiseks on seisuga mai 2019 elluviimisel üks siseriiklik rahastamisvahendi rakendamise
leping laenude ja käenduste pakkumiseks. Viidatud lepingu kohaselt tuleb maksete tegemisel
lähtuda ühissätete määruse artiklist 41.
Meetme tegevuse nr 5.2.2 „Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks“
elluviimiseks on sõlmitud rahastamisvahendi rakendamise leping Euroopa
Investeerimisfondiga (edaspidi EIF). Leping EIF-iga kohustab teostama väljamakseid 20
tööpäeva jooksul alates MT saamisest, kusjuures EIF ei pea MT esitamisel järgima ühissätete
määruse artiklit 41, st nn 25% reeglit ega kulude tõendamisega seonduvaid sätteid. Kulude
abikõlblikkust vastavalt ühissätete määruse artiklile 42 tõendab EIF tuginedes aruandlusele.
RTK kontrollib esitatud aruandlust ning teavitab TMO-d juhul kui ühissätete määruse artikli 41
nõuded, mis võimaldavad Euroopa Komisjonile FI kulusid sertifitseerida, on täidetud. EIFi
MT-d edastab RÜ-le SA KredEx, kes esindab liikmesriiki igapäevases suhtluses EIFiga.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 153/189
153
RTK võib rahastamisvahendi kulusid kontrollida ka enne maksetaotluse esitamist, teostades nn
MT eelkontrolli. Teenuse koordinaator teavitab kontrolli algatamisest toetuse saajat ning palub
tal esitada MT vormil MT-s varasemalt esitamata kulud kindlaksmääratud kuupäeva seisuga.
Selline kuludokumentide kontroll tugineb maksetaotluse kontrolli metoodikale, v.a asjaolu, et
andmeid SFOSi ei kanta ja reaalset makset ei teostata. MT kontrolli valimi moodustamisel
võetakse arvesse MT eelkontrollis kontrollitud kulud.
TPK lisana 6 kinnitatud FI MT kontroll-leht hõlmab ÜSMist ja sellega seotud õigusaktidest
tulevaid nõudeid. FI lepingupõhiste, sh tootepõhiste nõuete kontrollimiseks koostab RTK
spetsiifilised kontroll-lehed. Kui kontroll-koha nõuetekohases täitmises on võimalik veenduda
tuginedes rahastamisvahendi elluviija tegevusele, siis võib teenuse koordinaator seda teha
kooskõlastades sellise lähenemise eelnevalt TAO valdkonna eksperdiga.
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg31 Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Maksetaotluse menetlemine
1.1 Teenuse
koordinaator
Kinnitatud või muudetud
finantstoote täpsustavate tingimuste
ja sinna juurde kuuluva
rahastamisvahendi lepingu kohase
kinnitatud riigiabi/ vähese
tähtsusega abi kava või riigiabi loa
või grupierandiga hõlmatud riigiabi
andmise teate saamisel koostab
finantstootepõhise kontroll-lehe.
Enne MT
kontrollimist
Finantstoote-
põhine
kontroll-leht
1.2 Teenuse
koordinaator
Kontrollib esitatud MT-d. I MT
kontrollimisel veendub ühissätete
määruse artikli 41 lõike 1 punktide a
ja b32 täitmises.
Meetme tegevuse 5.2.1 „Laenude,
tagatiste ja eksporditehingute
kindlustuse väljastamine“ II MT
menetlemisel veendub, et TS
raamatupidamises toimib kulude
eristamine33, lisaks alates II MT-st
kontrollib kuludokumentide
nimekirja ning vastavalt
valimipõhisele kontrolli
metoodikale (TPK lisa 5)
kuludokumente ja nende tasumist
tõendavaid dokumente. Täidab MT
kontroll-lehe (TPK lisa 6) ja
20 tp jooksul
MT
esitamisest,
EIFi makse
puhul 7 tp
MT, MT
kuluridadest
võetud valim,
kontroll-leht,
kanded SFOS-
s
31 Ühendmääruse kohaselt menetletakse maksetaotlust mitte kauem kui 90 kalendripäeva. 32 Viide 25% reeglile – reegli kohaselt ei tohi makse suurus ületada 25% rahastamisvahendile planeeritud eelarvest. 33 Vastavalt ühissätete määrus artikkel 38 lõikega 6.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 154/189
154
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg31 Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
finantstootepõhise kontroll-lehe
ning sisestab MT SFOS-i34, ühtlasi
kannab SFOS-i lepingute ossa info
kulude abikõlblikkusest, märgib
registris finantsallikate ja
riigieelarve jaotuse, sisestab
kontroll-lehe SFOS-i ning suunab
MT TJ-le.
Meetme tegevuses 5.2.2 „Varajase
faasi fondifondi loomine
riskikapitali pakkumiseks“ veendub
alates II MT-st, et esitatud oleks
vormikohane MT, misjärel kannab
MT info SFOS-i, märgib ära
finantsallikate ja riigieelarve jaotuse
ning suunab MT TJ-le35.
Vigade ilmnemisel MT-s teavitab
TSi36 puudustest ning määrab
vajadusel puuduste kõrvaldamise
tähtaja kuni 10 tp, mida võib
põhjendatud juhtudel pikendada.
Juhul kui on tuvastatud finantstoote
lõikes nõuetele mittevastavus
lõppsaajaga sõlmitud lepingu osas
ning toetuse saaja on valmis lepingut
asendama, siis lisab info kontroll-
lehele.
Puuduste korral, mida ei parandata
või ei ole võimalik parandada jätkub
protsess nõuetele mittevastavuse
menetlusena (TPK peatükk 3.3).
1.3 TJ Veendub kontroll-jälje kvaliteedis.
Kui tuvastab kontrollis kulude
abikõlblikkust mõjutavaid puudusi,
saadab kontroll-lehe kontrollijale
tagasi.
2 tp jooksul Kontroll-leht,
kanded
infosüsteemis
34 Ei kohaldu, kui MT on esitatud SFOS-i vahendusel. 35 EIFi maksetaotluse kontrollimisel kontroll-lehte ei täideta, kuna EIF ei ole rahastamislepingu kohaselt kohustatud järgima
ühissätete määruse artikli 41 nõuded ning ei esita koos MT-ga kulusid tõendavaid dokumente. Selles, kas kulusid saab EK-le
sertifitseerida, veendub RÜ tuginedes EIFi esitatud aruandlusele. 36 EIFiga sõlmitud lepingu puhul SA-d KredEx.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 155/189
155
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg31 Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
Veendunud kontroll-jälje kvaliteedis
kinnitab makse infosüsteemis37.
Veendub meetme tegevuse 5.2.2
„Varajase faasi fondifondi loomine
riskikapitali pakkumiseks“ MT
vormikohasuses ja kinnitab makse
infosüsteemis38.
1.4 Teenuse
koordinaator
Välismakse puhul teavitab sellest
RM RO-d.
1tp E-kiri
2. Väljamakstud kulude tõendatuse kontrollimine
2.1 Teenuse
koordinaator
Meetme tegevuses 5.2.2 „Varajase
faasi fondifondi loomine
riskikapitali pakkumiseks“ hindab
aruandluse (progress report ja
audited financial statements) alusel
ühissätete määruse artikli 41
täidetust kontroll-lehe (TPK lisa 7)
abil, sisestab info kulude
abikõlblikkuse kohta SFOS-i
lepingute ossa, allkirjastab kontroll-
lehe ning edastab selle TJ-le. Juhul
kui väljamakstud kulud on
aruandlusele tuginedes tõendatud
lähtuvalt ühissätete määruse artikli
41 lõike 1 punktist c39, siis teavitab
sellest TMO-d.
Meetme tegevuses 5.2.1 „Laenude,
tagatiste ja eksporditehingute
kindlustuse väljastamine“ kontrollib
pärast viimast makset TS poolt
esitatud aruannet (MT vormil), et
veenduda ettemakstud summa
abikõlblikus kasutamises.
Kontrollib kuludokumentide
nimekirja ning vastavalt
valimipõhisele kontrolli
metoodikale (TPK lisa 5)
20 tp jooksul
aruande
saamisest/ MT
esitamisest
TS aruanne,
kuluridadest
võetud valim,
kontroll-leht,
kanded SFOS-
s, e-kiri
37 Infosüsteemis suundub makse kas KA kontrolli või riigikassale väljamaksmiseks. 38 Infosüsteemis suundub makse kas KA kontrolli või riigikassale väljamaksmiseks. 39 Viidatud säte seab korduvatele vahemaksete taotlustele tingimused (vastavalt 60% või 85% eelnevast vahemaksest peab
olema kulutatud abikõlblikuna).
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 156/189
156
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg31 Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
kuludokumente ja nende tasumist
tõendavaid dokumente.
Täidab ja allkirjastab MT kontroll-
lehe (TPK lisa 6) ning kannab
SFOS-i lepingute ossa info kulude
abikõlblikkusest. Edastab kontroll-
lehe TJ-le.
Vigade ilmnemisel teavitab TSi40
puudustest ning määrab vajadusel
puuduste kõrvaldamise tähtaja kuni
10 tp, mida võib põhjendatud
juhtudel pikendada.
Puuduste korral, mida ei parandata
või ei ole võimalik parandada jätkub
protsess nõuetele mittevastavuse
protsessile TPK ptk 3.3 kohaselt.
2.2 TJ Kui tuvastab kontrollis kulude
abikõlblikkust mõjutavaid puudusi,
saadab kontroll-lehe kontrollijale
tagasi.
Veendunud kontroll-jälje kvaliteedis
allkirjastab kontroll-lehe.
2 tp jooksul E-kiri,
kontroll-leht
3.2.2. Riigihangete kontrolli protsess
Riigihangete korral toimub hankijate eelnõustamine ja riigihangete kontroll.
Nõustamine toimub jooksvalt menetluse eri etappides: vajadusel enne hanketeate jt riigihanke
alusdokumentide avaldamist riigihangete registris (RHR), riigihanke alusdokumentide alusel,
hanketeate avaldamise järgselt, hankemenetluse raames tehtavate otsuste eelnõude faasis ning
jooksvalt hankelepingute muudatuste eelnõude alusel. Eelnõustamine toimub toetuse saaja
soovil või on TAT-st ja/või toetuse rahuldamise otsusest tulenev kohustus. Vastavalt RHS-le
on riigihanke läbiviimise eest vastutav isik hankija ja RTK pakutav nõustamistegevus ei
vähenda hankija vastutust riigihanke teostamisel. RTK vastab kas kirjalikult või suuliselt hanke
läbiviimisega seotud küsimustele ja/või teeb toetuse saaja hangetega seotud dokumentatsiooni
ettepanekuid, mis ei ole toetuse saajale täitmiseks kohustuslikud. Hankedokumentide
eelnõustamisel on kontroll-jäljeks kirjavahetus toetuse saajaga SFOS-s. Eelnõustamist ja I
tasandi kontrolli teevad erinevad hankeeksperdid. Eelnõustamise raames tugineb hankeekspert
40 EIFi puhul SA-d KredEx.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 157/189
157
tähelepanekute edastamisel KAMINa lisas olevatel riigihangete kontroll-lehe küsimustele, kuid
kontroll-lehte ei täideta.
Riigihangete kontrolli teostatakse vastavalt STS § 26 lg 1, võttes aluseks riigihangete seaduse
(edaspidi RHS) ja KAMIN ptk 6. Kontrollimiseks kasutatakse KAMINa lisas olevaid
riigihangete kontroll-lehti, mis lisatakse kontrollitoimingu teostamise järgselt SFOS-i. Kui
riigihange on sisestatud SFOS-i, saab projekti koordinaator riigihanke kontrolli suunata varem,
kui toetuse saaja MT-s vastava hanke kulud esitab. Kui riigihanke kontroll viiakse läbi
paralleelselt MT menetlusega, peab enne väljamaksmist olema teostatud I tasandi hanke
kontroll, va rahvusvahelist piirmäära ületavate hangete korral, või kui on riskide hindamisel
teisiti kokku lepitud (riskide hindamist viib läbi TAO riskijuhtimise ja järelevalve talitus ja
tagab vastava kirjaliku teavituse). Kui hankelepingu maksumus ületab rahvusvahelist
piirmäära, teostatakse enne väljamakset hanke kontroll kahetasandiliselt (hankeekspert I tasand
ja järelevalve ekspert II tasand). Hangete kontrolli ulatus on Tabelis 1.
Hanke II tasandi kontrolli teostab TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse järelevalve ekspert,
hinnates dokumente iseseisvalt ja I tasandi kontrollijast sõltumatult. II tasandi kontroll viiakse
üldjuhul läbi kitsama ulatuse ja kindla fookusega, välja arvatud, kui riskide hindamisel on
kokkulepitud teisiti. Kindla fookusega kontrollis täidab II tasandi kontrollija TPK lisa 1
kontroll-lehte, mis sisaldab KAMINa lisas oleva kontroll-lehe kontroll-küsimusi. TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse juht tagab hangete II tasandi kindla fookusega kontroll-lehe
küsimuste ajakohasuse ja laiendamise vastavalt riskide hindamisele ning algatab vajadusel
kontroll-lehe muutmise.
Alla rahvusvahelise piirmäära hangete II tasandi kontrolli teostab TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse järelevalve ekspert kvartaalse kvaliteedikontrollina (kirjeldatud TPK 2.
peatüki punktis 2.6 Hangete kvaliteedikontroll).
RTK-l ei ole kohustust kontrollida hankemenetluse õiguspärasust, juhul kui see on kontrollitud
varasemalt mõne teise RÜ poolt ja see kontroll on lisatud infosüsteemi. Sellisel juhul peab
projekti koordinaator edastama hanke kontrolli ning hankeekspert seob kontrolli SFOS-s teise
RÜ kontrolliga. Kui selgub, et teine RÜ on tuvastanud tema poolt kontrollitud hankes
rikkumise, tuleb finantskorrektsiooni otsuse tegemisel rikkumise asjaolud üle vaadata ja
kaalutlus teostada otsuse koostajal ise. Ainult teise RÜ kontrolli tulemustele või tehtud otsusele
ei saa tugineda, kuid soovituslik on teise RÜ-ga finantskorrektsiooni otsused omavahel
kooskõlastada, sest sõltumata sellest, kes otsuse koostab, peab samal rikkumisel olema ka sama
korrektsioonimäär.
RHS § 3 põhimõtete vastavuse kontrollist jääb jälg MT kontrolli raames MT kontroll-lehele.
Kui TAT-st ja/või toetuse rahuldamise otsusest tuleb kohustust esitada hankeplaan, edastab
hankeplaani osas tähelepanekud SFOS-i kaudu projekti koordinaator, kes konsulteerib hangete
valdkonna juhiga. Hankijaks määratlemise osas konsulteerib projekti koordinaator hangete
valdkonna juhiga.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 158/189
158
Tabel 1. Riigihangete kontrolli ulatus
Menetlusliik I tasandi
kontrollija
Kontrolli
ulatus
II tasandi
kontrollija41
Kontrolli
ulatus
Alates STS § 28 lõikes
3 sätestatud piirmäärast
kuni lihthanke-
menetluse piirmäärani
hanked
Projekti
koordinaator
Kulude
valimi
alusel või
kui valimit
ei
rakendata,
siis 100%.
Järelevalve
ekspert, kui
MT-le
kohaldatakse
jooksvat II
tasandi kontrolli
Kulude valimi
alusel või kui
valimit ei
rakendata, siis
100%
Raamlepingu alusel
tehtud minikonkurss
abikõlbliku kuluga
alates STS § 28 lõikes 3
toodud piirmäärast
Projekti
koordinaator
Kulude
valimi
alusel või
kui valimit
ei
rakendata,
siis 100%
Järelevalve
ekspert, kui
MT-le
kohaldatakse
jooksvat II
tasandi kontrolli
Kulude valimi
alusel või kui
valimit ei
rakendata, siis
100%
TA erand (RHS § 11 lg
1 p 19)
Projekti
koordinaator
Kulude
valimi
alusel või
kui valimit
ei
rakendata,
siis 100%
Järelevalve
ekspert, kui
MT-le
kohaldatakse
jooksvat II
tasandi kontrolli
Kulude valimi
alusel või kui
valimit ei
rakendata, siis
100%
Kuni riigihanke
piirmäärani sotsiaal- ja
eriteenuste menetlus
Projekti
koordinaator
Kulude
valimi
alusel või
kui valimit
ei
rakendata,
siis 100%
Järelevalve
ekspert, kui
MT-le
kohaldatakse
jooksvat II
tasandi kontrolli
Kulude valimi
alusel või kui
valimit ei
rakendata, siis
100%
Erandid RHS § 11 lg 1
(va TA erand, § 11 lg 1
p 19)
Hankeekspert Kulude
valimi
alusel või
kui valimit
ei
rakendata,
siis 100%
Ei teostata
jooksva
menetlusena,
vaid vastavalt
kontrolliplaanile
Vastavalt
kontrolliplaanile
Sisetehingud RHS § 12 Hankeekspert Kulude
valimi
alusel või
kui valimit
ei
rakendata,
siis 100%
Ei teostata
jooksva
menetlusena,
vaid vastavalt
kontrolliplaanile
Vastavalt
kontrolliplaanile
41 II tasandi kontroll teeb hangetele kontrolli vastavalt kontrolliplaanile, va hangetel, mille hankelepingu summa
ületab rahvusvahelist piirmäära.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 159/189
159
Alates
lihthankemenetluse
piirmäärast kuni
riigihanke piirmäärani
hanked
Hankeekspert Kulude
valimi
alusel või
kui valimit
ei
rakendata,
siis 100%
Ei teostata
jooksva
menetlusena,
vaid vastavalt
kontrolliplaanile
Vastavalt
kontrolliplaanile
Alates riigihanke
piirmäärast hanked
Hankeekspert 100% Ei teostata
jooksva
menetlusena,
vaid vastavalt
kontrolliplaanile
Vastavalt
kontrolliplaanile
Ideekonkurss Hankeekspert 100% Ei teostata
jooksva
menetlusena,
vaid vastavalt
kontrolliplaanile
Vastavalt
kontrolliplaanile
Alates rahvusvahelisest
piirmäärast hanked
Hankeekspert 100% Järelevalve
ekspert42
100%
Võistlev dialoog Hankeekspert 100% Ei teostata
jooksva
menetlusena,
vaid vastavalt
kontrolliplaanile
Vastavalt
kontrolliplaanile
Innovatsioonipartnerlus Hankeekspert 100% Ei teostata
jooksva
menetlusena,
vaid vastavalt
kontrolliplaanile
Vastavalt
kontrolliplaanile
Ülaloleva Tabel 1 juurde kuulub põhimõte, kui riigihanke raames tehtavate kulutuste abikõlblik
maksumus projektis jääb alla STS § 28 lõikes 3 sätestatud riigihanke eeldatava maksumuse
piirmäära, riigihanget ei kontrollita. RHS § 27 lg 1 kohaselt osadeks jaotatud riigihanke puhul
lähtutakse STS § 28 lõikes 3 sätestatud riigihanke eeldatava maksumuse käibemaksuta
piirmäära arvestamisel kogu riigihanke maksumusest, mitte ühe osa lepingu maksumusest.
Kohustus on STS § 28 lg 3 alusel kontrollida alla riigihanke piirmäära jäävaid hankeid üksnes
siis, kui riigihanke eeldatav maksumus käibemaksuta on võrdne STS § 28 lõikes 3 sätestatud
riigihanke eeldatava maksumuse piirmääraga või sellest suurem. Kui siiski riigihanke tegelik
maksumus ületab STS § 28 lg 3 piirmäära, kontrollitakse hanget vastavalt Tabel 1 toodud
kontrollipõhimõtetele. Kui vaatamata hanke eeldatavale maksumusele on hankija viinud läbi
rangema hankemenetluse, kontrollitakse seda vastava hankele kohalduvatele nõuetele kontroll-
lehe alusel hankeeksperdi poolt. Ostud alla lihthanke piirmäära (RHS § 3), sh toetuse saaja ost,
ning raamlepingu alusel hankelepingute sõlmimisel tuleb hinnata kulude summeerimise
vajadust lähtuvalt kulu tegemise eesmärgist.
42 Enne MT väljamaksmisele saatmist peab II tasandi kontroll olema teostatud rahvusvahelisest piirmäärast
hangetel juhul, kui hankelepingu summa ületab rahvusvahelise hankemenetluse piirmäära. Alla vastava summa
piirmäära rahvusvahelised hanked kontrollib järelevalve ekspert vastavalt talituse kontrolliplaanile, mis ei ole
jooksva MT menetluse osa.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 160/189
160
Täiendavalt rakendatakse riighangete kontrolli ulatuses erisusi Eesti Töötukassa TATi-des
„Tööturuteenuste osutamine töövõimereformi sihtrühmale“ (SFOS nr 2014-
2020.3.01.001.01.15-0004) ja TAT-is „Tööturuteenuste osutamine tagamaks paremaid
võimalusi hõives osalemiseks“ (SFOS nr 2014-2020.3.02.001.01.15-0001) ning
Sotsiaalministeeriumi TAT-is „Puudega laste tugiteenuste arendamine ja pakkumine ning töö-
ja pereelu ühildamise soodustamine“ (SFOS nr 2014-2020.2.01.001.01.15-0001). Vastavad
erisused on määratud TPK Lisas 4.
Kuni 31.08.2017 kehtinud RHSi alusel hangetele eeldatava maksmusega alates STS § 28 lõikes
3 piirmäärast KM-ta kohaldub Tabelis 1 toodud kontrolliulatus, va lihtsustatud korras tellitavate
teenuste osas, mida MT valimi rakendamisel kontrollitakse kuni rahvusvahelise piirmäärani
vastavalt MT valimi metoodikale.
Nr
Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Hankedokumentide eelnõustamine
1.1 Taotleja/toetuse
saaja
Esitab SFOS-i postkasti kaudu
hankedokumendid.
Vastavalt
vajadusele
Hanke-
dokumendid
1.2 Projekti
koordinaator
Koordinaator edastab hangete
valdkonna juhile tööülesande
SFOS töölaua kaudu, määrates
juhi projekti omanikuks.
Vastavalt
dokumentide
laekumisele
Tööülesanne
SFOS-s
1.3 Hangete
valdkonna juht
Edastab saabunud tööülesande
SFOSis vastavale
hankeeksperdile.
Vastavalt
dokumentide
laekumisele
Tööülesanne
SFOS-s
1.4 Hankeekspert
(eelnõustaja)
Vaatab hankedokumendid üle ja
koostab soovitusliku hinnangu
esitatud dokumentidele.
Üldjuhul 5 tp
jooksul
dokumentide
saamisest;
lisandub
vastamiseks
määratud
tähtaeg
Kiri SFOS-s
1.5 Hankeekspert Edastab hinnangu ja/või
tähelepanekute toetuse saajale
SFOSi kaudu. Kontroll-lehte ei
täideta.
1.6 Hankeekspert Kui kontroll ja/või tähelepanekute
edastamine eeldab RM RRO-ga
kontakteerumist, suhtleb RM
RRO-ga ja teavitab projekti
koordinaatorit ja taotlejat/toetuse
saajat tähtaja võimalikust
pikenemisest.
1.5 Hankeekspert Eelnõustamise toimingu
lõpetamisel suunab tööülesande
SFOS-s tagasi projekti
koordinaatorile.
Tööülesanne
SFOS-s
2. Riigihangete kontroll, sh MT raames
2.1 Toetuse saaja Sisestab hanke SFOS-i. Kui
tegemist ei ole e-menetlusega, siis
Hiljemalt
hankega
Kanne SFOS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 161/189
161
Nr
Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
edastab hankega seotud
dokumendid.
seotud
kulude
esitamisel
MTs
2.2 Projekti
koordinaator
Veendub, et kontrollitav hange on
lisatud SFOSi hangete ja lepingute
moodulisse. Kui tegemist ei ole e-
menetlusega veendub, et kõik
vajalikud dokumendid on
kättesaadavad.
Koheselt,
hiljemalt
MT
menetluse
algatamisel
Kanne SFOS-
s, kiri SFOS-s
2.3 Projekti
koordinaator
Suunab SFOS-s töölaua kaudu
hangete valdkonna juhile hanke
ekspertiisi lähtudes punktis 3.2.2
Riigihangete kontrolli protsess
toodud kontrollipõhimõtetest (sh
Tabel 1).
Edastab hankelepingu
muudatused ja tellija reservi
kasutamise info kontrolli
jooksvalt vastavalt nende
esitamisele, kuid vähemalt
lõppmakse menetlemisel. Hanke
korduval kontrollimisel
(hankelepingu muudatuse ja tellija
reservi kasutamise korral) suunab
hanke varasemalt kontrollinud
hankeeksperdile (menetlus jätkub
vastavalt alapunkt 2.5) ja lisab
vajadusel tööülesande suunamise
kirjeldusse kontrolliobjekti
täpsema info.
Koheselt,
hiljemalt
MT
menetluse
algatamisel
Kanne SFOS-
s, kiri SFOS-s,
tööülesande
SFOS-s
2.4 Hangete
valdkonna juht
Suunab hanke SFOS-i kaudu edasi
vastavale hankeeksperdile.
Tööülesande
saabumisel 1
tp jooksul
Tööülesanne
SFOS-s
2.5 Hankeekspert Kui hange korraldatakse RHR-s e-
menetlusena, küsib hankele
vaatlejaõigused. Kui hankele
kohaldub ka II tasandi kontroll,
küsib vaatleja õigused ka
järelevalve ekspertidele.
Kontrollib riigihankega seotud
dokumente, sh hankelepingu
muudatusi ja tellija reservi
kasutamist kontroll-lehe alusel
10 tp jooksul
vaatleja
õiguste
saamisest,
lisandub
hankijale
ja/või
teistele
osapooltele
määratud
päringute
Kontroll-leht¸
kiri SFOS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 162/189
162
Nr
Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
(KAMINa riigihangete kontroll-
leht või TPK lisa 843). Vajadusel
konsulteerib RM RROga, juristi,
järelevalve eksperdi või muu
asjaomase osapoolega.
vastamise
tähtaeg
2.6 Hankeekspert Puuduste korral koostab teate ja
edastab TS-ile teate täiendavate
selgituste ja dokumentide
saamiseks.
Kiri SFOS-s
2.7 Hankeekspert Veendudes riigihanke läbiviimise
reeglikohasuses sisestab kontroll-
lehe SFOS-i.
Kontroll-leht
SFOS-s
2.8 Hankeekspert Kui tuvastab rikkumise, teeb
kontroll-lehele märkuse, sisestab
hanke kontrolli finantsmõjuga
tähelepaneku SFOS-i. Menetlus
jätkub nõuetele mittevastavuse
protsessile ptk 3.3 kohaselt. .
Kontroll-leht,
kanne SFOS-s
2.9 Hankeekspert Suunab kontrollitoimingu
lõpetamisel tööülesande:
Projekti koordinaatorile,
kui hankele ei kohaldata
jooksvat II tasandi
kontrolli. Kui eelnevas
alapunktis on tuvastatud
rikkumine, lisab teavituse
tööülesande
kommentaaridesse;
TAO riskijuhtimise ja
järelevalve talituse
juhatajale kui hankele
kohaldub II tasandi
kontroll.
Tööülesanne
SFOS-s
2.1
0
TAO
riskijuhtimise ja
järelevalve
talituse juhataja
Tööülesande saabumisel suunab
hanke II tasandi kontrollijale.
Tööülesande
saabumisel 1
tp jooksul
Tööülesanne
SFOS-s
2.1
1
Järelevalve
ekspert (hangete II
tasandi
kontrollija)
Kontrollib riigihankega seotud
dokumente, sh hankelepingu
muudatusi ja tellija reservi
kasutamist vastavalt hangete TPK
lisa 1 kontroll-lehele ja antud
punkti 3.2.2 Riigihangete
10 tp jooksul
tööülesande
saamisest,
lisandub
hankijale
ja/või
Kontroll-leht
43 Kuni 31.08.2017 kehtinud RHSi alusel läbiviidud hangete kontrollimisel
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 163/189
163
Nr
Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
kontrolli protsess
kontrollipõhimõtetele.
teistele
osapooltele
määratud
päringute
vastamise
tähtaeg
2.1
2
Järelevalve
ekspert
Puuduste korral koostab teate ja
edastab TS-ile teate täiendavate
selgituste saamiseks. Vajadusel
suhtleb enne väljastamist I tasandi
kontrollijaga.
Kiri SFOS-s
2.1
3
Järelevalve
ekspert
Veendudes riigihanke läbiviimise
reeglikohasuses sisestab kontroll-
lehe SFOS-i.
Kontroll-leht
SFOS-s
2.1
4
Järelevalve
ekspert
Kui tuvastab rikkumise, teeb
kontroll-lehele märkuse ja
menetlus jätkub nõuetele
mittevastavuse protsessile TPK
ptk 3.3 kohaselt.
Kontroll-leht
2.1
5
Järelevalve
ekspert
Suunab kontrollitoimingu
lõpetamisel tööülesande projekti
koordinaatorile.
Tööülesanne
SFOS-s
2.1
6
Projekti
koordinaator
Tööülesande saabumisel jätkab
menetlust vastavalt punktile 3.2.1
Maksetaotluse menetlemise
protsess.
Vastavalt
makse-
taotluse
menetlemise
tähtajale
-
3.2.3. Tegevuste kohapealse kontrolli protsess
Tööprotsess kirjeldab kohapealsete kontrollide teostamist ning eristab eelpaikvaatluste
läbiviimist, mis teostatakse vajaduse korral taotluse menetlemise etapis. Eelpaikvaatluste
vajadus ja maht kujuneb RTK kaalutlusel, arvestades meetme tegevust (kes on taotlejad, millist
laadi tegevusi toetatakse jms) ning eelpaikvaatlust viib üldjuhul läbi projekti koordinaator või
teenuse koordinaator, kaasates vajadusel eelpaikvaatlusele eksperdid (nt ehitusekspert).
Eelpaikvaatlust viiakse läbi enne taotluse rahuldamist fikseerimaks kohapealne olukord
(vajadusel dokumendi koopiad, fotod jms). Eelpaikvaatluse läbiviimisel fikseeritakse
tulemused (TPK lisa 9 „Eelpaikvaatluse protokoll“) ja sisestatakse need SFOSi.
Kohapealses kontrollis, mis ei ole eelpaikvaatlus, osaleb üldjuhul vähemalt kaks läbiviijat –
alati TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse järelevalve ekspert, kes on kohapealse kontrolli
eest vastutajaks. Kokkuleppel TAO riskijuhtimise ja järelevalve talituse juhiga võib
erandjuhtudel kontrolli teostada järelevalve ekspert üksinda (nt kui on etteteatamata kohapealne
kontroll olukorra fikseerimiseks ja kui kontrolli läbiviijal on võimalik teha kohapeal tõendavad
fotod), lisades põhjenduse kohapealse kontrolli akti märkuste lahtrisse. Projekti eest vastutaval
projekti koordinaatoril või teenuse koordinaatoril on alati õigus osaleda kohapealses kontrollis,
sh täita järelevalve eksperdi kõrval teise läbiviija rolli. Vajadusel kaasatakse kontrolli eksperdid
(nt ehitusekspert, hankeekspert, sisuekspert vm).
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 164/189
164
Kui tegevuste kohapealsete kontrollide või järelkontrollide kontrollipaani sattunud projekti on
võimalik kontrollida ilma kohapeal käimata, võib kontrolli teostada desk-based meetodil,
koondades kontrolliakti kõrvale vajalikud tõendusdokumendid. Kui desk-based meetodil
kontrollimisel tekib kahtlus, et projektis võib esineda nõuetele mittevastavuse olukord, tuleb
teostada projektil täiendavalt ka kohapealne kontroll.
Meetme tegevuses nr 5.2.1 „Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine“
paikvaatlusi läbi ei viida. Juhul kui aga ilmneb erandlik vajadus paikvaatluse läbiviimiseks
rahastamisvahendis, siis teostatakse paikvaatlusi antud peatüki punkti 2 kohaselt, arvestades, et
toetuse saajale sätestatu kohaldub lõppsaajale, kui kontrollitavaks on lõppsaaja, ning
menetluses kasutatav protokolli vorm koostatakse ja kinnitatakse vahetult enne kontrolli
läbiviimist vastavalt kontrolli eesmärgile.
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Eelpaikvaatlus
1.1 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Teavitab toetuse taotlejat aja ja koha
eelpaikvaatluse teostamiseks, vajadusel
kaasab asjakohaseid isikuid.
Vastavalt
vajadusele
E-kiri või kiri
SFOS-s
1.2 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Teostab eelpaikvaatluse. Vajadusel
kaasab järelevalve eksperdi või
ehituseksperdi.
Vajadusel võib eelpaikvaatluse
teostamine olla tellitud eksperdilt.
Sellisel juhul on välise eksperdiga
eelnevalt sõlmitud TRO OJ allkirjaga
eksperdileping ja kokkulepitud
eelpaikvaatluse läbiivimise ja tulemuse
fikseerimise viis.
Vastavalt
kokku-
lepitud
kuupäevale
Kohapealne
eelpaikvaatlus
1.3 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Vormistab eelpaikvaatluse akti (TPK
lisa 9), vajadusel kooskõlastab
eelpaikvaatlusel osalenutega.
Allkirjastab akti, sisestab akti SFOS-i ja
saadab infoks TRO TJ-le.
Kui eelpaikvaatluse on läbi viinud
ekspert fikseerides tulemus
kokkulepitud viisil, võtab
eelpaikvaatluse tulemuse vastu.
3 tp jooksul
eel-
paikvaatluse
läbiviimist
Eel-
paikvaatluse
akt, kanne
SFOS-s
2. Tegevuste kohapealsete kontrollide, sh järelkontrolli valimi moodustamine, tööplaani
koostamine ja selle täitmise jälgimine
2.1 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse
riskiekspert
Koostab projektide tegevuste
kohapealsete kontrollide plaani
vastavalt riskihindamisele (Lisa 10
Kohapealse kontrolli valimi
moodustamise metoodika).
Kord
poolaastas,
15. märtsiks
(periood
märts-
Kohapealsete
kontrollide
plaan ja
moodustatud
valim
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 165/189
165
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
(edaspidi
riskiekspert)
Enne plaani konsulteerib projekti
koordinaatorite ja/või TRO TJ-ga.
august) ja
15.
septembriks
(periood
september-
veebruar)
2.2 Riskiekspert Edastab kohapealsete kontrollide plaani
kinnitamiseks TAO riskijuhtimise ja
järelevalve TJ-le.
1 tp jooksul Tööülesanne
suunatud
2.3 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Kinnitab kohapealsete kontrollide
plaani infosüsteemis ja määrab
kontrollide teostamise eest vastutavad
järelevalve eksperdid.
3 tp jooksul Kohapealsete
kontrollide
plaan
kinnitatud
2.4 Riskiekspert Teavitab kohapealsete kontrollide
plaani kinnitamisest TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
järelevalve eksperte, TRO OJ ja TJ-e.
Vajadusel teavitab vastavalt
kokkulepetele meetme eest vastutavat
RA-d.
5 tp jooksul E-kiri
2.5 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Erakorralise kohapealse kontrolli korral
annab riskieksperdile ülesande plaani
täiendamiseks ja määrab kontrolli
teostamise eest vastutava järelevalve
eksperdi.
3 tp Tööülesanne
suunatud
2.5 Riskiekspert Jälgib jooksvalt plaani ajakava täitmist.
Vajadusel täiendab plaani või algatab
põhjendatud juhul tööplaani muutmise
(nt paikvaadeldavaid tegevusi ei toimu,
läbiviimine on plaani perioodil
ebamõistlik, projektis teostatakse audit
vms põhjendatud olukord).
Jooksvalt Vajadusel
täiendatud/
muudetud
kohapealsete
kontrollide
plaan
3. Tegevuste kohapealse kontrolli läbiviimine
3.1 Järelevalve
ekspert
Teavitab kontrollitavat kohapealse
kontrolli läbiviimisest e-kirja või
SFOSi vahendusel ja lepib kokku
kontrolli aja ning koha. Etteteavitamata
kontrolli korral üldjuhul teavitamist ei
toimu või teavitatakse väga lühikese
etteteatamise ajaga.
Kaasab üldjuhul kontrolli aja ja koha
kokku leppimisse ja kohapealse
kontrolli teostamisse projekti
Vähemalt 5
tp enne
kontrolli
teostamist
(va ette-
teatamata
kontroll)
E-kiri, kiri
SFOS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 166/189
166
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
koordinaatori/ teenuse koordinaatori.
Vajadusel kaasab kontrolli teostamisse
eksperdi.
3.2 Järelevalve
ekspert
Valmistab enne kohapealsesse kontrolli
minemist kontrolli ette, kaasab
ettevalmistamisse kontrollis osalevad
töötajad, sh edastab vajadusel projekti
koordinaatorile ja/või kontrollis
osalejatele ettevalmistamisel tekkivad
küsimused ja/või korraldab koosoleku
tekkinud küsimuste lahendamiseks.
Vajadusel eeltäidab kontrollakti, mis on
aluseks kontrolli teostamisel.
Enne
kontrolli
läbiviimist,
hiljemalt
koha-
pealsele
kontrollile
eelneval tp-l
Eeltäidetud
kontrollakt,
vajadusel
koosoleku
memo
3.3 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Osaleb kohapealse kontrolli
ettevalmistamisel ja teostamisel. Aitab
kaasa järelevalve eksperdil tekkinud
küsimuste lahendamisele.
Jooksvalt
vastavalt
vajadusele
3.4 Järelevalve
ekspert
Vastutab kohapealse kontrolli
teostamise eest. Fikseerib tuvastatud
asjaolud kirjalikult kontrollaktis.
Allkirjastab kontrollakti ning küsib
allkirja teiste läbiviija(te) ning toetuse
saaja esindaja poolt (olemasolu ja
nõusoleku korral).
Kohapealse
kontrolli
teostamise
päeval
Kohapealse
kontrolli
osalejate poolt
allkirjastatud
akt (digitaalne
või paberil).
3.5 Kohapealses
kontrollis
osaleja
(projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator/
ekspert)
Allkirjastab kontrollakti.
3.6 Järelevalve
ekspert
Kui kontrolli käigus tuvastatakse
nõuetele mittevastav olukord ja
puuduste kõrvaldamine on võimalik,
määrab kontrollaktis kontrollitavale
tähtaja puuduste kõrvaldamiseks.
Üldjuhul
10tp, mida
põhjendatud
juhtudel on
võimalik
pikendada
Kontrollaktis
on määratud
tähtaeg
3.7 Järelevalve
ekspert
Kui nõuetele mittevastavust ei ole
võimalik kõrvaldada muul moel kui
ettekirjutuse või
finantskorrektsiooniga, jätkub menetlus
nõuetele mittevastavuse protsessile ptk
3.3 kohaselt.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 167/189
167
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
3.8 Järelevalve
ekspert
Edastab täidetud ja allkirjastatud akti
suunamisega TAO riskijuhtumise ja
järelevalve TJ-le kinnitamiseks,
teadmiseks järelevalve riskieksperdile.
1 tp jooksul
peale
kohapealse
kontrolli
teostamist.
Kui
tegemist on
rohkem kui
ühepäevase
koha-
pealsete
kontrollide
läbiviimise
perioodiga,
siis esimesel
võimalusel
Kohapealse
kontrolli akt on
kinnitamiseks
saadetud
3.9 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Vaatab akti üle, kinnitab selle ja
tagastab kontrolli teostajale edasiste
toimingute teostamiseks.
Kui kohapealse kontrolli raames
tuvastati puudus, mis eeldab
mittevastavusmenetluse alustamist ja
kontrolli teostaja
mittevastavusmenetlusega ei tegele,
edastab juhtumi menetlemiseks teisele
järelevalve eksperdile.
3 tp jooksul
peale akti
saamist
Kinnitatud akt,
vajadusel
suunamine
teisele
järelevalve
eksperdile
3.1
0
Järelevalve
ekspert
Sisestab kontrolli tulemused koos
kontrollakti ja lisadokumentidega
SFOSi.
2 tp jooksul
peale akti
kinnitamist
Kanded
SFOSis
3.1
1
Järelevalve
ekspert
Edastab kontrollakti kontrollitavale.
Teavitab vastutavat projekti
koordinaatorit/ teenuse koordinaatorit
ning vastava valdkonna TRO TJ.
Teavitus
saadetud
3.1
2
Järelevalve
ekspert
Kui kontrolli tulemusel anti
kontrollitavale puuduste
kõrvaldamiseks tähtaeg, jälgib
puuduste kõrvaldamise tähtaega.
Vajadusel saadab kontrollitavale
meeldetuletuse.
Kui kontrollitav ei täida määratud
järeltegevusi ja kui tegemist on nõutele
mittevastavusega, jätkub menetlus
Vastavalt
määratud
tähtajale
Kanded
SFOSis
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 168/189
168
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
nõuetle mittevastavuse protsessile ptk
3.3 kohaselt.
3.1
3
Järelevalve
ekspert
Teeb märke kohapealse kontrolli
plaanis kontrolli teostamise
kohta/lõpetab tööülesande.
Puudustega kohapealse kontrolli korral
edastab peale puuduste kõrvaldamist
toetuse saajale teate menetluse
lõpetamisest.
2 tp jooksul
kontrolli
teostamisest
/puuduste
kõrvaldamis
est
Kanne
kontrolli
plaanis,
vajadusel
teavitus toetuse
saajale
3.1
4
Riskiekspert Analüüsib kohapealsete kontrollide
tulemusi ja otsustab täiendavate
kohapealsete kontrollide vajaduse.
Vajadusel teeb ettepankuid muude RÜ
kontrollide tõhustamiseks.
Edastab kontrollide analüüsi
kokkuvõtte ja ettepanekud
muudatusteks TAO riskijuhtumise ja
järelevalve TJ-le kinnitamiseks.
Kord
poolaastas,
15.
septembriks
(periood
märts-
august) ja
15. märtsiks
(periood
september-
veebruar)
Kontrollide
analüüs
3.1
5
TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Kinnitab kontrollide analüüsi
kokkuvõtte ja otsustab koostöös
riskieksperdi ning teiste seotud TJ-de ja
TRO OJ-ga muudatusvajadused.
Vajadusel muuta TPK-d edastab info
TPK koostajatele muudatuste
sisseviimisega alustamiseks.
5 tp jooksul
analüüsi
saamisest
Kinnitatud
analüüs,
muudatuste
memo.
3.2.4 Projekti aruannete kontrolli protsess, v.a prioriteetses suunas nr
13 „Tehniline abi“
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Eesmärkide ja tulemuste saavutamise kontroll vahe- ja lõpparuannetes
1.1 Toetuse saaja Esitab vahe- või lõpparuande
vastavalt seatud tähtaegadele.
Vastavalt
tingimustele
Aruanne
SFOS-s
1.2 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui toetuse saaja ei ole vahe- või
lõpparuannet tähtaegselt esitanud,
saadab meeldetuletuse.
5 tp tähtajast Kiri SFOS-s
1.3 Projekti
koordinaator/
Kui toetuse saaja ei esita
meeldetuletuse järgselt vahe- või
Vastavalt
vajadusele
-
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 169/189
169
44 Seirearuandluse tähtajad on sätestatud TATis, aruannete vormid on sätestatud kas TATis või koostatud RA/RÜ
poolt pärast TATi kinnitamist. Igal juhul hinnatakse projekti eesmärkide saavutamise ja tegevuste elluviimise
tulemuslikkust minimaalselt ühel korral projekti lõpparuande ja viimase väljamaksetaotluse menetlemise raames. 45 Meetme tegevuses nr 5.2.1 „Laenude, tagatiste ja eksporditehingute kindlustuse väljastamine“ lisab vajadusel
RA kommentaarid/märkused.
teenuse
koordinaator
lõpparuannet, hindab vajadust
algatada ettekirjutuse koostamise
protsess vastavalt TPK ptk 3.3
alapunktile 1 Ettekirjutuse tegemise
ja täitmise kontrollimine.
1.4 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Vahe- või lõpparuande esitamisel
kontrollib aruande vormikohasust
ning esitatud andmete õigsust ja
täielikkust vastavalt TAT-is,
otsuses/lepingus sätestatud
tingimustele44 seirearuande kontroll-
lehe alusel. Veendub projekti
näitajate saavutustaseme tõendatuses,
usaldusväärsuses ja vastavuses näitaja
metoodikale.
Hindab vajadust erakorraliseks
kohapealseks kontrolliks vastavalt p
3.2.3 Tegevuste kohapealse kontrolli
protsess alapunkt 2.5.
Üldjuhul 15
tp jooksul
aruande
saamisest või
vastavalt
TAT
tingimustele
Kontroll-leht
1.5 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui seirearuandes esineb puudusi või
täpsustamist vajavaid asjaolusid45,
koostab puuduste kõrvaldamise teate
ja edastab selle toetuse saajale koos
tähtajaga.
10 tp,
lisandub
vastamiseks
määratud
tähtaeg
üldjuhul kuni
10 tp
Täiendatud
kontroll-leht,
kiri SFOS-s
1.6 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui TATis on ette nähtud, teavitab
vajadusel tuvastatud puudustest RA-
d.
3 tp jooksul E-kiri
1.7 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui puudus ei ole kõrvaldatav või kui
selgitused ei ole piisavad, teeb
märkuse kontroll-lehele. Menetlus
jätkub nõuetele mittevastavuse
protsessile ptk 3.3 kohaselt.
Vastavalt
alapunktis 1.4
toodud
tähtaegadele
Täiendatud
kontroll-leht
1.8 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui TAT näeb ette aruande
kooskõlastamist, hindamist
juhtkomisjoni või muu institutsiooni
poolt, siis:
Edastab aruande
kooskõlastamist/ hindamist
läbiviivale institutsioonile;
Vastavalt
TAT
tähtaegadele
E-kiri
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 170/189
170
Teostab vajalikud toimingud
vastavalt TATile ja
kokkulepitud protseduuridele;
Täiendab kontroll-lehte
viitega toimingule.
Kui TATile kohaldub, suunab SFOS-
s aruande kooskõlastamiseks teenuse
koordinaatorile/TJ-le.
1.9 Teenuse
koordinaator/
TJ
Kui kooskõlastajal täiendusi ei ole,
suunab aruande tagasi aruande
menetlejale. Kui aruanne vajab
täiendamist, toimub protsess vastavalt
alapunktile 1.4.
3 tp Tööülesanne
SFOS-s
1.10 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Veendudes aruande kvaliteedis
kinnitab kontroll-lehe, sisestab
kontroll-lehe SFOS-i ja valib aruande
seisundiks „Kinnitatud“.
Vastavalt
alapunktis 1.4
toodud
tähtaegadele
Kinnitatud
kontroll-leht
1.11 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui väljamakse eelduseks on aruande
kinnitamine, jätkab menetlust
vastavalt TPK punktile 3.2.1.3
Maksetaotluse ja ettemakse aruande
menetlemise protsess.
Koheselt
aruande
kinnitamisest
MT kontroll-
leht
1.12 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui TAT näeb ette, teavitab RA-d
aruande kinnitamisest või edastab
kinnitatud lõpparuande RA-le.
5 tp jooksul
kinnitamisest
E-kiri
2. Eesmärkide ja tulemuste saavutamise kontroll järelaruannetes
2.1 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui projektis on nõutud järelaruanne,
saadab õigeaegselt toetuse saajale
meeldetuletuse järelaruande
tähtaegseks esitamiseks.
Vähemalt 1
kuu enne
järelaruande
esitamise
tähtaega
Kiri SFOS-s
2.2 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Lisab SFOS-i väliselt esitatud
järelaruande SFOS-i.
Kontrollib esitatud andmete õigsust ja
täielikkust vastavalt TAT-is või,
otsuses/ lepingus sätestatud
tingimustele.
Vastavalt
TAT-s
toodud
tähtaegadele
Kanne SFOS-
s; kontroll-
leht
2.3 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui järelaruandes esineb puudusi või
täpsustamist vajavaid asjaolusid,
teavitab toetuse saajat puudustest või
küsimustest ning määrab puuduste
kõrvaldamise või täiendava
informatsiooni esitamise tähtaja.
Kui puudus ei ole kõrvaldatav jätkub
protsess nõuetele mittevastavuse
protsessile ptk 3.3 kohaselt.
10 tp,
lisandub
vastamiseks
määratud
tähtaeg
üldjuhul kuni
10 tp
Täiendatud
kontroll-leht;
kiri SFOS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 171/189
171
3.2.5 ESF andmekorje protsess ja seireandmete koondamine
ESF andmekorje sisendtabelite registreerimiseks on RTK DHS-s piiratud ligipääsuga
dokumendisari ning piiratud ligipääsuga kaust serverikettal. Ligipääsu õigus on antud andmete
töötleja(te)le (infospetsialist ja projekti koordinaator), vastava TRO talituse juhatajale ja TRO
osakonna juhatajale. Põhjendatud juhtudel laiendatud õiguste andmise korraldab TRO
osakonna juhataja. ESF andmekorje sisendtabelid esitatakse toetuse saaja poolt vajadusel
krüpteeritult (eriliigilised andmed) tavapäraselt e-kirja teel, v.a Töötukassa, kes edastab tabeli
enda andmevahetuskeskkonna kaudu.
RTK teeb vastavalt vajadusele toetuse taotlejatele ja toetuse saajatele ESF andmekorje
infopäevi, mille raames tutvustatakse toetusega kaasnevaid nõudeid andmekorjele ja andmete
koondamisele.
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. ESF andmekorje protsess
1.1 Infospetsiali
st
Saadab toetuse saajale andmete
õigeaegseks esitamiseks
meeldetuletuse ja lisab juurde antud
meetmele koostatud andmekorje
lühijuhendi.
Vajadusel nõustab toetuse saajat
andmekorje tabelite täitmisel ja
esitamisel.
Vähemalt 1
kuu enne
tähtaega.
E-kiri DHS-s
1.2
Toetuse
saaja
Esitab andmekorje tabelid e-kirjaga,
vajadusel krüpteeritud kujul.
Töötukassa esitab krüpteeritud
sisendtabelid enda
andmevahetuskeskkonna kaudu.
Kord
kvartalis
Sisendtabel
2.4 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Kui järelaruandega esitatakse
näitajate uuendatud saavutustase,
veendub andmete õigsuses.
Korrigeerib infosüsteemis
lõpparuandes toodud näitajate
saavutustaset ja lisab näitaja
märkustesse andmete korrigeerimise
põhjenduse.
- Kanne SFOS-
s
2.5 Projekti
koordinaator/
teenuse
koordinaator
Veendudes aruande kvaliteedis täidab
kontroll-lehe ja lisab SFOS-i.
Vastavalt
TAT-s
toodud
tähtaegadele
Kanne SFOS-
s; kontroll-
leht
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 172/189
172
1.3
Andmefaili
saaja
Kui on vajalik ja andmefaili saajal on
õigus fail dekrüpteerida, dekrüpteerib
ja lisab failid piiratud juurdepääsuga
serverikettale. Kui andmefaili saaja ei
ole infospetsialist, teavitab
infospetsialisti sisendtabeli esitamisest.
1 tp jooksul
faili
saamisest
Dekrüpteeritu
d sisendtabel
piiratud
ligipääsuga
serverikettal;
e-kiri
1.4 Infospetsiali
st
Registreerib andmekorje sisendtabeli
DHS-i piiratud ligipääsuga ESF
andmekorje dokumendisarja.
1 tp jooksul
faili
saamisest
Registreeritu
d dokument
DHS-s
1.5 Infospetsiali
st/projekti
koordinaator
Kontrollib sisendtabelite
andmekvaliteeti. Veendub, et tabelis on
kõik lahtrid täidetud ja korrektsed.
Üldjuhul kontrollib projekti
koordinaator andmete sisulist ja
infospetsialist tehnilist õigsust.
3 tp jooksul Kontrollitud
sisendtabelid
1.6 Infospetsiali
st/projekti
koordinaator
Kui andmetes esineb puudusi, koostab
puuduste kõrvaldamise teate ja edastab
selle toetuse saajale koos kõrvaldamise
tähtajaga.
3 tp jooksul,
lisandub
vastamiseks
määratud
tähtaeg
E-kiri DHS-s,
täiendatud
sisendtabeli
fail DHS-i
registreeritud
1.7 Infospetsiali
st/ projekti
koordinaator
Kui puuduste kõrvaldamine eeldab
sisendtabeli tagastamist toetuse saajale,
vajadusel krüpteerib tabeli serverikettal
ja edastab tabeli krüpteerituna.
1.8 Infospetsiali
st/projekti
koordinaator
Järelepäringu korral registreerib
vastava kirjavahetuse DHS-i piiratud
ligipääsuga ESF andmekorje
dokumendisarja. Menetlus jätkub
alapunkti 1.4 kohaselt.
1 tp jooksul
vastuse
saabumisest
Dokument
registreeritud
1.9 Infospetsiali
st
Koondab ja valmistab Statistikaametile
esitamiseks ette kontrollitud tabelid.
Teisendab Excelis esitatud andmed
CVS faili.
Hiljemalt 2 tp
enne aruande
esitamise
tähtaega
Statistikaame
tile
Ettevalmistat
ud ja esitatud
sisendtabelid
1.10 Infospetsiali
st
Laadib ja edastab CSV koondfaili
elektroonilise andmeedastuskanali
eSTAT kaudu Statistikaametile.
Laiendatud sisendtabeli edastab samuti
eSTAT kaudu Statistikaametile.
Vastavalt
andmekorje
tähtaegadele
Tabel
õigeaegselt
esitatud
1.11 Infospetsiali
st
Kui Statistikaamet küsib täpsustusi,
teostab vajalikud järeltegevused.
Vajadusel võtab toetuse saajaga
täpsustamiseks ühendust.
Vastavalt
vajadusele
E-kiri DHS-s
2. Rakenduskava elluviimise seirearuandes andmete koondamine
2.1 TJ/ Teenuse
koordinaator
Kui RA esitab vastava päringu,
koondab enda vastutusvaldkonnas
Vastavalt
vajadusele
E-kiri
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 173/189
173
/ TJ
määratud
isik
olevate meetmete ja projektide andmed
ja edastab RA-le vastava ülevaate
2.2 TJ/ teenuse
koordinaator
/ TJ
määratud
isik
Kui RA/RM RO esitab vastava
päringu, koondab ERFi prioriteetsetest
suundades 4 ja 5 abi saanud ettevõtete
andmed vastavalt seirejuhendis toodud
tabelile ning edastab RA-le või
kokkuleppeliselt otse RM RO-le
(teavitab andmete edastamisest ka RA-
d).
Vastavalt
seirearuande
koostamise
ajakavale
E-kiri
2.3 TJ/ teenuse
koordinaator
/TJ määratud
isik
Kui RA/RM RO saadab rakenduskava
seirearuande andmed kontrollimiseks,
teostab vastavad kontrollitoimingud.
Vastavalt
seirearuande
koostamise
ajakavale
E-kiri
3.2.6. Projekti tegevuste järelkontrolli protsess
Projektides, millele kohaldub tegevuste järelkontrolli nõue pärast projekti lõppu, viiakse läbi
kontroll analoogselt TPK punktile 3.2.4 (alates alapunktist 2) kirjeldatuga. Järelkontrolli teostab
järelevalve ekspert valimi alusel vastavalt kinnitatud kontrolliplaanile, milles on arvesse võetud
meetmete riskihindamise tulemusi. Tegevuste järelkontrolli läbiviimiseks ja tulemuste
fikseerimiseks kasutatakse järelkontrolli protokolli (TPK lisa 14).
Täiendavalt projekti tegevuste kestvusnõuete kontrollile pärast projekti lõppu teostab TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talitus jooksvat kontrolli toetuse saajate üle Ametlike Teadaannete
elektroonilisest väljaandest pankrotimenetluse algatamiste ja äriühingu kustutamishoiatuste
kohta. Täpsemalt on kontroll kirjeldatud TPK II osa punkti 2.2.1 SV korraldusasutuse
järelevalve protsess delegeeritud ülesannete üle ja Norra/EMP riikliku kontaktasutuse
järelevalve protsess alapunktis 2.5.
3.2.7. Riigiabi ja vähese tähtsusega abi andmise kontrolli protsess
Riigiabi esinemise ja andmise analüüs toimub projekti elutsükli erinevates etappides. TAO
riigiabi jurist hindab koos teenuse koordinaatoriga riigiabi esinemist esmalt toetusmeetme
disainimisel ja tingimuste koostamisel või muutmisel. TAO riigiabi jurist tagab vajadusel
suhtluse RM RRO-ga, sh õigeaegse teatiste esitamise ja abikava avamise RAR-is. Meetme
riskide hindamisel analüüsitakse riigiabi esinemist toetatavates tegevustes ja määratakse
riigiabi osas riskiskoor. Toetuse andmisel tehakse riigiabi esinemise detailanalüüs projektidele
vajaduspõhiselt, kui toetusmeetmes esineb eriliigilist abi. Projekti andmete kajastamine RARi-
s taotluse menetluses ja väljamaksete teostamisel on toodud punktides 3.1.2 Toetuste
menetlemise protsess avatud taotlemisega rakendusskeemis kuni 3.1.4 Otsustusprotsess ja
punktis 3.2.1. Maksetaotluse menetlemise protsess. TAO riigiabi jurist nõustab vajadusel
projekti koordinaatorit projekti elluviimise jooksul.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 174/189
174
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Riigiabi analüüs meetme riskide hindamisel
1.1 Teenuse
koordinaator
Riigiabi esinemise hindamiseks
kaasab uue meetme disainimisel või
olemasoleva meetme või
riskihinnangu muutmisel TAO
järelevalve riskieksperdi, TAO
riigiabi juristi ja vajadusel TAO
ärianalüütiku.
Vastavalt
vajadusele
Meetme
riskide
hindamise
kaardistus
1.2 TAO riigiabi
jurist
Kui TAT sisaldab eriliigilist abi,
analüüsib toetavaid tegevusi ja
lubatud abiliike ning hindab
millistel tingimustel eriliigiline abi
esineb.
Vastavalt
teenuse
koordinaatori
ja
riskieksperdiga
kokkulepitud
ajakavale
Memo
1.3 TAO riigiabi
jurist
Kui TAT toetatava tegevuse osas on
riigiabi/VTA esinemine võimalik
välistada, koostab kokkulepitud
vormis memo, kas ning millistel
tingimustel ja põhjustel riigiabi
esineb/ei esine. Olemasoleva
meetme muutmisel tagab varasemalt
koostatud memos toodud
põhjenduste kehtivuse, vajadusel
korrigeerib memo.
Allkirjastab memo.
Täiendatud ja
allkirjastatud
memo
1.4 TAO riigiabi
jurist
Edastab allkirjastatud memo teenuse
koordinaatorile, TRO TJ, TAO
järelevalve riskieksperdile ja TAO
ärianalüütikule.
E-kiri
1.5 Teenuse
koordinaator
Tutvub memoga ja salvestab selle
TRO meetmepõhisesse serveriketta
kausta.
3 tp jooksul
memo
saamisest
Dokument
serverikettal
1.6 Teenuse
koordinaator
Edastab memo toetusskeemiga
seotud projekti koordinaatoritele
tutvumiseks.
1 tp E-kiri
1.7 Teenuse
koordinaator
Lisab koostöös TAO
ärianalüütikuga asjakohased
kontroll-küsimused vastavusnõuete
ja maksetaotluse kontroll-lehtedele.
Vajadusel konsulteerib TAO riigiabi
juristiga.
Enne
taotlemise
avanemist
Täiendatud
kontroll-lehe
vorm
1.8 Teenuse
koordinaator
Meetme elluviimise käigus hindab
vajadust meetme riskide kaardistuse
muutmiseks ja ümberhindamise
algatamist vastavalt alapunktile 1.1.
Vastavalt
vajadusele
e-kiri
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 175/189
175
2. Riigiabi analüüs toetuse andmisel ja toetuse andmise otsuse muutmisel
2.1 Projekti
koordinaator
Teostab vastavalt taotleja ja taotluse
vastavusnõuete kontrolli TPK punkt
3.1 Toetuste taotlemisega seotud
protsess. Kui projekti tegevused
vastavad TAO riigiabi juristi
koostatud memos toodud
tingimustele ja veendub, et projektis
riigiabi ei esine, teeb vastava märke
kontroll-lehele ja lisab märkustesse
viite juristi koostatud memole.
Vastavalt TAT
tähtaegadele
Täidetud
kontroll-leht
2.2 Projekti
koordinaator
Kui projekti tegevused ei vasta
memos toodud tingimustele või
kahtleb hinnangu andmises, saadab
projekti andmed TAO riigiabi
juristile riigiabi esinemise
detailanalüüsi koostamiseks.
Täiendatud
kontroll-leht,
e-kiri
2.3 TAO riigiabi
jurist
Analüüsib projekti eesmärki,
tegevusi ja planeeritud kulude
vastavust riigiabi andmise
tingimustele ja abiliigi nõuetele.
10 tp Täidetud
kontroll-leht
2.4 TAO riigiabi
jurist
Vajadusel konsulteerib projekti
koordinaatori, RM RROga ja TAO
riigiabi eksperdiga.
2.5 TAO riigiabi
jurist
Kui tuvastab riigiabi/VTA, vastab
ettenähtud kontroll-küsimustele
vastavalt RM RRO kontroll-lehele.
2.6 TAO riigiabi
jurist
Allkirjastab riigiabi/VTA kontroll-
lehe ja edastab projekti
koordinaatorile.
e-kiri
2.7 Projekti
koordinaator
Tutvub juristi koostatud analüüsi ja
järeldustega ning lisab juristi
koostatud kontroll-lehe projekti
juurde SFOS-i.
3 tp Kontroll-leht
SFOS-s
2.8 Projekti
koordinaator
Vastavalt juristi koostatud
analüüsile muudab vajadusel
projekti andmeid ja/või eelarvet
SFOS-s ning teavitab toetuse
taotlejat riigiabi analüüsi
tulemustest.
Vastavalt
taotluse
menetlemise
tähtaegadele
Kanded
SFOS-s
2.9 Projekti
koordinaator
Toetuse rahuldamise otsuse
muutmise avalduse korral analüüsib
muutmise vastavust juristi koostatud
dokumentidele. Vajadusel
konsulteerib TAO riigiabi juristiga
või algatab uuesti detailanalüüsi
koostamise.
Vastavalt
vajadusele ja
TAT
tähtaegadele
Täidetud
kontroll-leht,
kanded SFOS-
s;
muutmisotsus
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 176/189
176
3.3. NÕUETELE MITTEVASTAVUSE, SH ETTEKIRJUTUSE TEGEMISE
JA FINANTSKORREKTSIOONIDE KOOSTAMISE PROTSESS
Iga kontrolltoimingu juures on kirjeldatud olukorda, mil edasine protsess jätkub nõuetele
mittevastavuse menetlusena.
Nõuetele mittevastavuse haldusakt või selle eelnõu toimetatakse kätte üldjuhul elektroonselt
infosüsteemi kaudu toetuse saaja poolt määratud e-posti aadressil. RTK peab olema veendunud,
et toetuse saaja on haldusakti või selle eelnõu kätte saanud. Vajadusel palub RTK toetuse saajalt
kättesaamise kohta kinnitust. Juhul kui kätte toimetamises on võimalik kahelda, edastab RTK
haldusakti või selle eelnõu toetuse saaja äriregistrisse kantud elektronposti aadressile.
Meetme tegevuse nr 5.2.2 „Varajase faasi fondifondi loomine riskikapitali pakkumiseks“
elluviimiseks on sõlmitud leping EIF ja MKM vahel, lepingule kohaldub Inglise õigus. Juhul
kui EstFundi rakendamisel tuvastatakse nõuetele mittevastavus teavitab MKM EIFi,
selgitamaks välja põhjused, tagajärjed, tegevusplaani jms. Juhul kui MKM ja EIF jäävad
eriarvamusele, lahendab kaasuse arbitraaž (rahastamislepingu punkt 23.2). Tuvastatud
rikkumise korral on eelduslik, et MKM esitab EIFile kahjunõude.
Meetme tegevuse nr 5.2.2 elluviimiseks sõlmitud leping ei ole seega tavapärane siseriiklikule
õigusele alluv toetuse andmise tingimusi hõlmav leping, mistõttu rikkumise kahtlust ei asu
uurima RTK, ühtlasi ei koosta RTK rikkumise tuvastamisel toetuse saajale finantskorrektsiooni
otsust. Viimasest tulenevalt ei kohaldu käesoleva punkti alapunktist 3.1 alates, mis käsitleb
finantskorrektsiooni menetlemise protsessi. EIFiga sõlmitud lepingu kontekstis on RTK-l
kohustus saadud aruandluse ja muu info baasil hinnata lepingu elluviimise reeglitepärasust,
rikkumise kahtluse korral teavitada sellest MKMi ja koostab rikkumisaruande SFOSis ning
jälgib kaasuse lahenduskäiku, fikseerides lõpptulemuse.
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
1. Ettekirjutuse tegemise ja täitmise kontrollimine
1.1. Teenuse
koordinaator,
projekti
koordinaator,
järelevalve
ekspert46
(edaspidi
ettekirjutuse
koostaja)
Kui nõuetele mittevastavust on
võimalik mõistliku aja jooksul
kõrvaldada, koostab toetuse saajale
ettekirjutuse kohustuse või nõude
täitmata jätmisel rikkumise
lõpetamiseks ja rikkumise
tagajärgede kõrvaldamiseks,
määrates selleks vajalikud
toiminguid ja nende täitmise tähtaja
(STS § 42 lg 2 p 3). Vajadusel
kooskõlastab ettekirjutuse juristiga.
5 tp jooksul
peale
nõuetele
mitte-
vastavuse
tuvastamist
Ettekirjutuse
eelnõu, e-kiri
1.2 Ettekirjutuse
koostaja
Ettekirjutuse koostamisel arvestab
haldusmenetluse seaduses
kirjeldatud menetlusosalise
selgituste andmise ja ärakuulamise
põhimõttega – saadab toetuse
1 tp jooksul,
vastamiseks
määratud
tähtaeg
üldjuhul 5 tp
kiri SFOS-s
46 Tegevuste kohapealse kontrolli või järelkontrolli raames tuvastatud puuduste korral teostab vajalikud
toimingud järelevalve ekspert
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 177/189
177
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
saajale ettekirjutuse eelnõu
tagasiside saamiseks.
1.3 Toetuse saaja Esitab selgitused koos võimalike
tõendusmaterjalidega.
5 tp Kiri SFOS-s
1.4 Ettekirjutuse
koostaja
Analüüsib esitatud selgitusi,
vajadusel kaasab asjakohaseid
eksperte, sh konsulteerib vajadusel
järelevalve eksperdiga47 rikkumise
asjaolude hindamiseks.
2 tp e-kiri
1.5 Ettekirjutuse
koostaja
Kui saadud selgitustele tuginedes
langeb rikkumine ära, lõpetab
menetluse ja teavitab sellest toetuse
saajat.
1 tp Kiri SFOS-s
1.6 Ettekirjutuse
koostaja
Rikkumise puhul vajadusel
täpsustab ettekirjutust ja edastab
selle allkirjastamiseks TJ-ile.
1 tp Täiendatud
ettekirjutus
1.7 TJ Allkirjastab ettekirjutuse. 2 tp Kanne DHS-s
1.8 Ettekirjutuse
koostaja
Edastab ettekirjutuse toetuse saajale
SFOS-i kaudu, võimalusel teeb
SFOS-s muud asjakohased kanded.
1 tp
Kiri ja kanded
SFOS-s,
1.9 Ettekirjutuse
koostaja
Kontrollib ettekirjutuste täitmist
vastavalt seatud tähtaegadele.
Võimalusel kannab info
ettekirjutuse täitmise kohta SFOS-i,
muul juhul säilitab info võrguketta
kaustas.
Vastavalt
ettekirjutuses
määratud
tähtaegadele
Kanne SFOS-
s, dokument
võrguketta
kaustas
1.10 Ettekirjutuse
koostaja
Ettekirjutuse tähtaegselt täitmata
jätmisel määrab võimalusel uue
tähtaja.
Kui tähtaja pikendamine ei ole
tulenevalt rikkumise sisust võimalik
või kui pikendatud tähtajaks ei ole
toetuse saaja rikkumise tagajärgede
kõrvaldamiseks vajalikke
toiminguid teostanud jätkub
protsess nõuetele mittevastavuse
menetlusena (antud punkti järgmine
protsess).
Jooksvalt,
vastavalt
vajadusele
Kiri ja kanded
SFOS-s
2. Rikkumise kahtluse tuvastamine ja järelevalvemenetluse algatamine
2.1. Teenuse
koordinaator,
projekti
Kui on tuvastatud rikkumise
kahtlus, teavitab kahtluse avastaja
tekkinud asjaoludest TJ ja projekti
Koheselt
mitte-
vastavuse
E-kiri, kiri
SFOS-s
47 Nõuetele mittevastavuse ja finantskorrektsiooni menetluse protsessis on viidatud TAO järelevalve talituse
eksperdile, kes tegeleb rikkumiste analüüsi ja finantskorrektsiooni otsuse eelnõu koostamisega.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 178/189
178
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
koordinaator,
TJ,
hankeekspert,
järelevalve
ekspert, TAO
riigiabi jurist
eest vastutavat projekti
koordinaatorit.
Viib vajadusel läbi kohapealse
tegevuste kontrolli ja esitab
vajadusel toetuse saajale
järelepäringu asjaolude
täpsustamiseks. Konsulteerib
järelevalve eksperdiga48
otsustamaks järelevalve
menetlemise algatamist. Vajadusel
kaasab arutellu TAO juristi ja TAO
riskijuhtimise ja järelevalve TJ.
Kui arutelu tulemusel järeldusele, et
nõuetele mittevastavus võib
esineda, edastab info TAO
riskijuhtimise ja järelevalve TJ-le.
kahtluse
tuvastamisest
2.2 Teenuse
koordinaator,
projekti
koordinaator,
TJ,
hankeekspert,
järelevalve
ekspert,
riskiekspert
Kui rikkumise kahtlusel on pettuse
kahtluse või kuriteo tunnused, siis
teavitatakse e-kirjaga TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
juhatajat.
Kui e-kirja teel teavitamine pole
juhtumi asjaolusid arvestades
mõistlik või võimalik, kutsub
rikkumise kahtluse tuvastaja või
tema vahetu juht asjaolude
selgitamiseks kokku koosoleku.
Koheselt
pettuse
kahtluse
tuvastamisest
E-kiri
2.3 TAO riigiabi
jurist
Tuvastades TPK punktis 3.2.7
Riigiabi ja vähese tähtsusega abi
andmise protsessi raames riigiabi
analüüsi teostamisel rikkumise,
edastab analüüsi TAO riskijuhtimise
ja järelevalve TJ-le
finantskorrektsiooni
menetlemisealgatamiseks vastavalt
alapunktile 3.1.
Koheselt
mitte-
vastavuse
kahtluse
tuvastamisest
Riigiabi
analüüs
2.4 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Annab tööülesande konkreetsele
järelevalve eksperdile.
2 tp jooksul
info
saamisest
Suunamine
infosüsteemis/
e-kiri uurimis-
organile
48 Nõuetele mittevastavuse ja finantskorrektsiooni menetluse protsessis on viidatud TAO järelevalve talituse
eksperdile, kes tegeleb rikkumiste analüüsi ja finantskorrektsiooni otsuse eelnõu koostamisega.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 179/189
179
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
Pettuse kahtluse või kuriteo
tunnusega rikkumise korral teeb
otsuse teavitada kuriteo või pettuse
kahtlusest asjaomaseid
uurimisorganeid (PPA jne).
2.5 Järelevalve
ekspert
Koostab järelevalvemenetluse
algatuskirja, mille edastab toetuse
saajale.
Kui rikkumise kahtluse asjaolud on
selged (nt arutatud varasemalt
mittevastavuse tuvastajaga läbi) ja
täiendav analüüs pole vajalik,
alustab kohe
finantskorrektsioonimenetluse
(vastavalt alapunkt 3), teavitades
sellest toetuse saajat.
2 tp jooksul
tööülesande
saamisest
E-kiri
2.6 Järelevalve
ekspert
Analüüsib tuvastatud rikkumise
kahtlust järelevalvemenetluse
raames. Vajadusel kutsub kokku
koosoleku, millel osalevad vastavalt
vajadusele projekti koordinaator,
teenuse koordinaator, TAO jurist (sh
riigiabi korral TAO riigiabi jurist),
TJ, arutamaks rikkumise kahtluse
asjaolusid, finantskorrektsiooni
võimaliku vajaduse ja suuruse üle.
Vajadusel koostab koosoleku kohta
memo.
Jooksvalt E-kiri, memo,
aruanne
SFOS-s
2.7 Järelevalve
ekspert
Küsib toetuse saajalt vajadusel
täiendavat informatsiooni
veendumaks kõigis rikkumise
kahtlusega seotud asjaoludes ning
tegevuste ja kulude võimalikus
mitte-abikõlblikkuses.
Vastavalt
vajadusele
Kiri SFOS-s
2.8 Toetuse saaja Esitab selgitused koos võimalike
tõendusmaterjalidega.
Tavapäraselt
10 tp jooksul
päringu
saamisest
Kiri SFOS-s,
tõendus-
materjal
2.9 Järelevalve
ekspert
Analüüsib esitatud selgitusi ning kui
need on piisavad, koostab rikkumise
asjaolude äralangemisel memo, kus
toob välja kaalutluse, asjaolud jm
olulise info. Vajadusel konsulteerib
enne memo koostamist TAO
juristiga rikkumise äralangemise
põhjendatust.
Vahetult
pärast toetuse
saaja vastust
Memo
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 180/189
180
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
2.10 Järelevalve
ekspert
Edastab esmalt memo TAO juristile
ja seejärel TAO riskijuhtimise ja
järelevalve TJ-le kooskõlastamiseks
(menetlus antud punkti alapunkti
3.1.4 kohaselt).
Lisab rikkumise kahtluse
äralangemise memo SFOSi projekti
üldiste dokumentide alla.
Memo SFOS-s
2.11 Järelevalve
ekspert
Teavitab TRO TJ, projekti
koordinaatorit.
E-kiri
2.12 Projekti
koordinaator
Saades eksperdilt teavituse
rikkumise puudumise kohta, jätkab
MT menetlemist ja vajadusel
edastab välja maksmisele rikkumise
kahtluse tõttu MT-st välja võetud
summa.
3 tp jooksul
teavitusest
Kanne SFOS-s
2.13 Järelevalve
ekspert
Saadab teavituse
järlevalvemenetluse lõpetamise
kohta toetuse saajale.
3 tp jooksul
pärast
lõpetamisest
Kiri SFOS-s
3. Finantskorrektsoonimenetlus
3.1 Finantskorrektsiooni otsuse (edaspidi FKO) koostamine või selle koostamata jätmine49
ja eelarve vähendamine, v.a meetme tegevuses nr 5.2.2 „Varajase faasi fondifondi loomine
riskikapitali pakkumiseks“ EIFiga sõlmitud rahastamislepingu raames
3.1.1 Järelevalve
ekspert
Kui toetuse saaja selgitused ei ole
piisavad või selgitusi ei esitatud,
avab SFOS-s rikkumise aruande.
Vajadusel kutsub kokku koosoleku
(vt alapunkt 2.6). Riigiabiga seotud
rikkumise korral konsulteerib TAO
riigiabi juristiga.
Teavitab toetuse saajale, et
algatatakse mittevastavuse menetlus
ja ekspert alustab
finantskorrektsiooni otsuse eelnõu
koostamist.
Jooksvalt Kanne SFOS-
s; E-kiri
3.1.2 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
talituse TJ
Kinnitab infosüsteemis rikkumisest
teavitamise aruande.
2 tp jooksul Kanne SFOS-
s, e-kiri
49 Vastavalt HMS § 5 lõikele 2 viiakse haldusmenetlus läbi eesmärgipäraselt ja efektiivselt ning võimalikult lihtsalt ja kiirelt.
HMS § 35 lg 1 punktile 2 kohaselt algab menetlus haldusakti (finantskorrektsiooni otsuse) andmiseks, kui haldusorgan ehk
otsustaja on menetlusosalist ehk toetuse saajat teavitanud menetluse algatamisest. Kui tagasinõudmise alused on tuvastatud
kontrolli või auditi raames, kus järeltegevuste teostamiseks on antud tähtaeg, siis finantskorrektsiooni otsuse menetlemisel
peetakse tähtajast kinni, paludes põhjendatud korral tähtaja pikendamist.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 181/189
181
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
Kui aruandes on puudusi, saadab
aruande tagasi, teavitades
paranduste tegemise vajadusest.
Peale paranduste tegemist kinnitab
aruande.
3.1.3 Järelevalve
ekspert
Kuni 1000 euro mitteabikõlbliku
kuluga rikkumise puhul analüüsib
võimalust jätta FKO tegemata,
vajadusel konsulteerib juristiga. Kui
FKO jäetakse tegemata, siis koostab
asjaolust memo, sisestab tagastuse
infosüsteemi (jääb infosüsteemis
laekumata staatusesse), teavitab
toetuse saajat ja projekti
koordinaatorit ning lõpetab
infosüsteemis rikkumise aruande
(menetlus vastavalt alapunkt 2.5).
Jooksvalt50 Kiri SFOS-s,
kanded SFOS-
s, memo, FKO
eelnõu, e-kiri
3.1.4 Järelevalve
ekspert
Koostab FKO eelnõu vastavalt STS
§ 45 lõikele 1.
Riigiabiga seotud FKO korral
tugineb otsuse koostamisel alapunkt
2.3 TAO riigiabi juristi analüüsile.
Otsuse eelnõu koostamisel
kontrollib vastavalt KAMIN juhendi
p. 10, et FKO tegemise asjaolud on
kirjeldatud, protsendi alusel
finantskorrektsiooni arvutamisel on
kohaldatud õiget protsendimäära ja
arvutuse aluseks olev summa on
korrektne, arvutatud
finantskorrektsiooni summa ja
alusetult makstud toetuse
mitteabikõlblik summa on
korrektne, arvutuste aluseks on
õiged nii ELi toetuse kui
omafinantseeringu proportsioonid.
Jooksvalt51 Kiri SFOS-s, ,
memo, FKO
eelnõu,
3.1.5 Järelevalve
ekspert
Edastab FKO eelnõu
kontrollimiseks TAO juristile
(alapunkt 3.1.4) ja projekti
koordinaatorile (selle punkti
alapunkt 3.1.5).
1 tp jooksul
valmimisest
E-kiri
50 FKO saab teha kuni 1 aasta toetuse saaja toetusega seotud viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates (STS § 45 lg 4). 51 FKO saab teha kuni 1 aasta toetuse saaja toetusega seotud viimase kohustuse täitmise lõppemisest arvates (STS § 45 lg 4).
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 182/189
182
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
3.1.6 TAO jurist Kontrollib kas FKO eelnõus või
memos:
1) esinevad finantskorrektsiooni
tegemise või rikkumise lõpetamise
asjaolud;
2) finantskorrektsiooni
rakendamisel protsendi alusel on
protsendimäär kaalutletud, sh
rakendatud õiguslikud alused on
korrektsed.
3) vajadusel täiendab eelnõud, sh
lisab asja- ja ajakohase
kohtupraktika.
Tagastab kontrollitud memo või
FKO eelnõu eksperdile.
5 tp E-kiri
3.1.7 Projekti
koordinaator
Kontrollib, kas FKO eelnõus
kajastatud finantsandmed
(mitteabikõlblik kulu, toetuse ja
omafinantseeringu proportsioon,
tegevuse nimetus, maksetaotluste
numbrid, arvutuse aluseks olevad
summad ja arvutused jm olulised
andmed) on korrektsed.
Saadab kontrollitud FKO eelnõu
tagasi eksperdile ning kui FKO on
seotud riigiabi/VTA andmisega,
teavitab sellest eksperti.
3 tp E-kiri
3.1.8 Järelevalve
ekspert
Esitab FKO eelnõu toetuse saajale
omapoolsete seisukohtade
esitamiseks vastavalt STS § 23 lg 2
p 3, määrates vastamise tähtaja
(maksimaalselt 14 kalendripäeva)
infosüsteemi vahendusel.
Koheselt
pärast eelnõu
valmimist
Kiri SFOS-s,
e-kiri
3.1.9 Toetuse saaja Esitab omapoolsed seisukohad
(vajadusel esitab täiendava
tõendusmaterjali vms).
RÜ määratud
tähtajaks
Kiri SFOS-s,
e-kiri,
tõendus-
materjal
3.1.1
0
Järelevalve
ekspert
Analüüsib esitatud selgitusi,
kaasates vajadusel asjakohaseid
eksperte, põhjendatud juhul lõpetab
mittevastavuse menetluse (menetlus
vastavalt alapunkt 2.4).
Esimesel
võimalusel
pärast toetuse
saajalt
tagasiside
saamist
Memo, e-kiri,
FKO
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 183/189
183
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
Rikkumise menetluse jätkumisel
täiendab vajadusel toetuse saaja
poolt esitatud info alusel otsuse
eelnõud. Vajadusel saadab
täiendatud eelnõu TAO juristile
vastavalt alapunkt 3.1.4. Kui
ilmnevad uued asjaolud, millest
lähtuvalt tuleb FKO eelnõud
oluliselt muuta, edastab muudetud
eelnõu veel kord
kommenteerimiseks toetuse saajale,
määrates vastamise tähtaja (vt
menetlust antud punkti alapunktis
3.1.6).
3.1.1
1
Järelevalve
ekspert
Kui FKO eelnõud ei muudeta, esitab
selle kooskõlastamiseks projekti
koordinaatorile, TAO juristile ja
TAO riskijuhtimise ja järelevalve
TJ-le ning allkirjastamiseks TRO
OJ-le. Kui projektis antakse
riigiabi/VTA-d lisab töövoo
teadmiseks TRO infospetsialistile.
Kanne DHS-s
3.1.1
2
Projekti
koordinaator,
TAO jurist,
TRO TJ, TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Kooskõlastab FKO. 2 tp jooksul Kanne DHS-s
3.1.1
3
TRO OJ Allkirjastab FKO. 3 tp jooksul Allkirjastatud
FKO
3.1.1
4
Järelevalve
ekspert
Edastab allkirjastatud FKO SFOS-i
vahendusel toetuse saajale.
Veendub, et toetuse saaja saab
otsuse kätte. Vajadusel küsib
kättesaamise kohta kinnitust.
Kui FKO on tehtud TAT käskkirja
osas, siis saadab otsuse koopia e-
kirjaga vastavale RA-le. Muul juhul
saadab RA-le otsuse kokkuleppel.
2 tp jooksul Kiri SFOS-s
3.1.1
5
Järelevalve
ekspert
Sisestab tagastuse andmed SFOS-i
ja täiendab rikkumise aruannet.
10 tp jooksul
otsuse all-
kirjastamisest
Kanded
SFOS-s
3.1.1
6
Järelevalve
ekspert
Kui FKO-ga mitteabikõlblikuks
loetud summa on väiksem, kui MT-
Koheselt E-kiri
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 184/189
184
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
st rikkumise kahtluse tõttu kinni
peetud/välja võetud summa, annab
projekti koordinaatorile teada, et
kulu abikõlbliku osa võib toetuse
saajale välja maksta.
Kui FKO puudutab ka menetluses
olevat MT-d, milles rikkumise
seotud kulusid pole kinni peetud,
teavitab projekti koordinaatorit, mis
summa või milline
korrektsioonimäär tuleb
rikkumisega seotud kulust MT-s
kinni pidada.
3.1.1
7
Projekti
koordinaator
Eksperdilt teavituse saamisel jätkab
MT menetlemist, pidades MT-st
kinni rikkumise tõttu
mitteabikõlblikuks muutunud või
edastab välja makmisele MT-st
välja võetud kulu abikõlbliku osa.
Menetlus
jätkub teate
saamisest
Märge
kontroll-lehel
3.1.1
8
Infospetsialist Kui FKO-ga tunnistatakse
mitteabikõlblikuks riigiabi/VTA-ga
seotud kulud, vähendab RAR-is
rikkumise ulatuses abi andmise
summat.
Koheselt Kanne
infosüsteemis
(RAR)
3.1.1
9
Järelevalve
ekspert
Saades projekti koordinaatorilt info,
et menetluses olev MT/EMA
sisaldab rikkumisega seotud uusi
kulusid, millega peab kaasnema
eelarve vähendamine ja mille kohta
on varasemalt juba FKO tehtud,
sisestab MT vähendatud
mitteabikõlblike kulude ulatuses
tagastuse ja uuendab rikkumise
aruannet.
Jooksvalt Kanne SFOS-s
3.1.2
0
Järelevalve
ekspert
Analüüsib 2 korda aastas lõpetamata
rikkumiste aruandeid.
Kui rikkumise menetlust ei saa
lõpetada, ajakohastab rikkumise
aruandes kajastatud infot ning
saadab aruanded TAO
riskijuhtimise ja järelevalve talituse
TJ-le kinnitamiseks.
2x aastas
(tähtajaga
31.05 ja
30.11)
Kanded
SFOS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 185/189
185
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
3.2 Finantskorrektsioonide üle arvestuse pidamine,52 tasaarveldus ja tagasilaekumine53
3.2.1 Järelevalve
ekspert
Peab arvestust FKO tähtaegade ja
tagasilaekumata summade üle,
vajadusel suhtleb kinnituse
saamiseks RTK raamatupidajaga.
Jooksvalt Tagasimakse
konto
väljavõte, e-
kiri
3.2.2 Toetuse saaja Maksab FKO-s nimetatud
tagasimaksmisele kuuluva toetuse
tagasi.
Kui lähtuvalt makseraskustesse
sattumisest ei ole võimalik korraga
FKO-s märgitud summat tagastada,
esitab põhjendatud avalduse
tagasinõutava summa ajatamise
kohta.
60 kp jooksul
otsuse
kehtima
hakkamise
päevast
arvates,
2007-2013
perioodi
projektide
puhul 90 kp
Kanne e-
riigikassasse,
avaldus
3.2.3 Järelevalve
ekspert
Märgib infosüsteemis tagastuse
„tasutuks“.
Lisab RTK raamatupidaja poolt
saadud info laekunud summa kohta
SFOSi ja edastab info järelevalve
eksperdile.54
Kande teeb
10 tp jooksul
tagasimakse
laekumisest;
Tagasikanne
meetme
tegevuse
kontole,
kanded SFOS-
s
3.2.4 Järelevalve
ekspert
Kui vahendid ei ole laekunud
tähtaegselt, edastab meeldetuletuse
projekti kontaktisikule.
Hiljemalt 2 tp
jooksul
tähtaja
saabumisest
Kiri SFOS-s
3.2.5 Järelevalve
ekspert
Kui toetuse saaja on esitanud
tagasimaksmisel oleva summa
ajatamiseks avalduse, hindab
ajatamise põhjendatust ja vajadusel
küsib täiendavaid infot, mis tõendab
makseraskustesse sattumist.
Kui toetuse saaja on taotlenud
ajatamist rohkem kui 12 kuud,
kooskõlastab selle enne nõustumise
otsuse andmist TAO riskijuhtimise
ja järelevalve TJ-ga. Koostab
ajatamisega nõustumisel FKO
muutmise või mittenõustumise
Ajatamisega
nõustumise
või mitte-
nõustumise
kirja kavandi
koos-
kõlastamise
algatamine
DHSis 5 tp
jooksul
ajatamise
taotluse
saamisest
Otsuse eelnõu
52 Juhul kui tegu on meetme tegevusega nr 5.2.2, siis loetakse FKO-ks muud asjakohast dokumenti ja juhul kui vahendid ei
ole laekunud tähtaegselt teavitab sellest MKMi ning sundtäitmisele kohaldatakse EstFundi lepingu kontekstis asjakohast
õigust. 53 Juhul kui tegu on meetme tegevusega nr 5.2.2, siis loetakse FKO-ks muud asjakohast dokumenti ning arvestatakse selles
märgitud tagasimaksmise tähtpäevaga. 54 TAO järelevalve eksperdile, kes tegeleb laekumiste kinnitamisega.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 186/189
186
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
otsuse ning esitab selle
kooskõlastamiseks vastavalt
alapunktile 3.1.10 ja
allkirjastamiseks vastavalt
alapunktile 3.1.11.55 Menetlus
jätkub viidatud punktide kohaselt.
3.2.6 Järelevalve
ekspert
Kui ajatatud tagasimakse korral ei
tasu toetuse saaja osamakseid
ajatamiskava kohaselt, kaalub
toetuse tagasimaksmise ajatamise
rahuldamise otsuse kehtetuks
tunnistamist, vormistades otsuse
toetuse tagasimaksmiseks 30
kalendripäeva jooksul. Enne otsuse
kehtetuks tunnistamist annab
toetuse saajale võimaluse hilinenud
osamakse tasumiseks.
Edastab otsuse kooskõlastamiseks
TAO riskijuhtimise ja järelevalve
talituse TJ-le ja allkirjastamiseks
TRO OJ. Menetlus jätkub alapunkti
3.1.10 kohaselt.
Kui
tagasimakse
tähtpäevast
on möödunud
rohkem kui 5
tp
Kiri/meeldetul
etus SFOS-s,
e-kiri
3.2.7 Järelevalve
ekspert
Kui tagasinõutud toetust ei maksta
tagasi tagasimaksmise tähtpäevaks
(ega tagasinõutavat summat ei ole
võimalik tasaarveldada MTga),
annab FKO sundtäitmisele
(kohtutäiturile) täitemenetluse
seadustikus sätestatud korras,
arvestades HMS ja riigiasutusest
toetuse saajale kohalduvaid erisusi.
Enne sundtäitmiseks esitamist
saadab toetuse saajale
meeldetuletuse tasumise tähtaja
saabumisest, andes toetuse saajale
täiendava võimaluse (tähtaeg 2-3
päeva) laekumata toetus tagasi
maksta. Kui toetuse saaja ei
reageeri, siis antakse nõue
sundtäitmisele.
Kui
tagasimakse
tähtpäevast
on möödunud
rohkem kui 5
tp
Kiri SFOS-s,
e-kiri
4. Erisused: toetuse vabatahtlik tagastamine ja tagastuse lootusetuks tunnistamine
55 RÜ võib tagasimaksmisele kuuluva toetuse ajatada toetuse saaja põhjendatud taotluse alusel vastavalt STS §
48 lg 3, kui korraga maksmine seab toetuse saaja olulisel määral makseraskustesse.
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 187/189
187
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
4.1 Vabatahtlik tagastus
4.1.1 Toetuse saaja Teavitab kirjalikult rakendusüksust,
et talle on hüvitatud
mitteabikõlbliku kulu ja annab teada
soovist tagastada vahendid
vabatahtlikult.
Jooksvalt Kiri SFOS-s
4.1.2 Projekti
koordinaator
Teavitab TAO riskijuhtimise ja
järelevalve TJ vabatahtliku
tagastuse avalduse esitamisest.
2 tp jooksul
kirja
saamisest
E-kiri
4.1.3 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Annab vabatahtliku tagastusega
seotud tööülesande konkreetsele
järelevalve eksperdile.
1 tp jooksul
teate
saamisest
Tööülesanne
4.1.4 Järelevalve
ekspert
Kontrollib vabatahtliku tagastuse
kohustuslike tingimuste täitmist ja
üheaegset esinemist:
1. TS avastab ise, et on
maksetaotluse andmete
esitamisel eksinud;
2. TS on sellest omal algatusel
RÜ-d teavitanud;
3. toetus on välja makstud;
4. TS on nõus toetuse 10
tööpäeva jooksul tagastama
ja
5. RÜ on nõus vabatahtliku
tagastamisega.
Hindab kas esinevad kõik
vabatahtliku tagastuse tingimused
(sh ei ole makse osas, milles
mitteabikõlblike kulud esinevad,
algatatud auditeerimist) ning kas
toetuse saaja poolt välja toodud
korrektsiooni maht on asjakohane
(sh veendub, et kas kõik
mitteabikõlblikud kulud on sisse
arvatud). Vajadusel küsib projekti
koordinaatorilt täiendavat infot, et
otsustada, kas tegemist on toetuse
vabatahtlikult tagastamise
olukorraga.
10 tp
ülesande
saamisest
E-kiri
vabatahtliku
tagastuse
nõustumise
või mitte-
nõustumise
kohta, kiri
SFOS-s
4.1.5 Järelevalve
ekspert
Koostab ja vajadusel kooskõlastab
juristiga vabatahtliku tagastuse
nõustumise või mittenõustumise
ning edastab selle kirjaga
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 188/189
188
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
infosüsteemist toetuse saajale,
teadmiseks projekti koordinaatorile.
Nõustumisel analüüsib võimalust
tagastuse tasaarveldamiseks või
määrab TS-le vahendite tagastamise
tähtajaks 10 tp nõusoleku saatmisest
arvates. Sisestab vabatahtliku
tagastuse infosüsteemi.
Edastab tasaarvelduse teostamiseks
info projekti koordinaatorile.
4.1.6 Järelevalve
ekspert
Tagasimakse laekumisel lisab RTK
raamatupidaja poolt saadud info
laekunud summa kohta SFOSi,
märkides tagastuse „tasutuks“ ja
edastab info järelevalve eksperdile.
Vabatahtliku tagastuse tähtaegselt
mittelaekumisel saadab toetuse
saajale meeldetuletuse.
Tagasimakse mittelaekumisel
jätkub protsess nõuetele
mittevastavuse menetlusena
(alapunkt 2)
4 tp
tagasimakse
laekumisest
Tagasikanne
meetme
kontole, kanne
SFOS-s
4.2 Tagastuse lootusetuks tunnistamine
4.2.1 Järelevalve
ekspert
Sundtäitmisele saadetud FKOde
osas pöördub kord aastas
kohtutäituri poole sundtäitmise
kohta info saamiseks ning kui kahe
aasta jooksul alates täitemenetluse
alustamisest ei ole õnnestunud nõuet
sundtäita, siis teavitab sellest TAO
riskijuhtumise ja järelevalve TJ ja
teeb ettepaneku nõude lootusetuks
tunnistamiseks.
Muudel juhtudel, kui
tagasimaksmisele kuuluvat toetust
ei ole tagasi makstud ja tagasimakse
laekumiseks on tehtud täiendavaid
tegevusi (eelnevad meeldetuletused,
kohtumised, vajadusel kohapealne
kontroll), kuid toetuse saaja ei ole
ikka toetust tagasi maksnud ja
ilmnevad muud asjaolud
1x aastas
(tähtaeg
31.01)
Otsuse eelnõu,
kanne DHS-s
Riigi Tugiteenuste Keskus Protsessi omanik: KA/RKA juht Tähis: K21
Kinnitamise kuupäev: digiallkirjas Versioon nr: 2
Korra haldur: TAO/TMO/TRO Avaldatud: intranetis Lk. 189/189
189
Nr Vastutaja
(ametikoht)
Tegevuse kirjeldus Tähtaeg Kaasnev
dokument /
kontrollijälg
(kohtuotsus/ kohtumäärus,
kohtutäituri või pankrotihalduri akt
vms), millest lähtuvalt ei ole
võimalik toetust tagasi maksta, teeb
ettepaneku FKO lootusetuks
tunnistamiseks.
4.2.2 Järelevalve
ekspert
Valmistab ette
tagasinõude/tagasinõuete
lootusetuks tunnistamise otsuse ja
esitab selle kooskõlastamiseks TAO
riskijuhtimise ja järelevalve TJ-le ja
allkirjastamiseks TRO OJ-le.
1 kord aastas
või 10 tp
jooksul alates
lootusetuks
tunnistamise
alustest
teada-
saamisest
Otsus
koostatud
4.2.3 TAO
riskijuhtimise
ja järelevalve
TJ
Kooskõlastab otsuse
tagasinõude/tagasinõuete
lootusetuks tunnistamise kohta.
2 tp jooksul Kanne DHS
4.2.4 TRO OJ Allkirjastab otsuse
tagasinõude/tagasinõuete
lootusetuks tunnistamise kohta.
2 tp jooksul Allkirjastatud
otsus
4.2.5 Järelevalve
ekspert
Teeb infosüsteemi märke, et projekt
on tunnistatud lootusetuks. Lisab
otsuse ja põhjendused SFOS-i
konkreetse tagastuse juurde.
Täiendab SFOSis rikkumise
aruannet.
5 tp jooksul Kanne SFOS-s
KÄSKKIRI
12.05.2020 nr 1.1-2 / 0036
Riigi Tugiteenuste Keskuse struktuurivahendite
korraldusasutuse ning riikliku kontaktasutuse ning
Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna sertifitseeriva
asutuse töökorra kinnitamine programmiperioodiks
2014-2020/2021
Riigihalduse ministri 14.11.2017. a määruse nr 84 „Riigi Tugiteenuste Keskuse põhimäärus“ § 20 lg 1 p 7 alusel:
1. kinnitan Riigi Tugiteenuste Keskuse struktuurivahendite korraldusasutuse ning riikliku kontaktasutuse ning Norra ja Euroopa Majanduspiirkonna sertifitseeriva asutuse töökorra.
2. töökorrale lisanduvaid dokumente (vormid ja metoodika, sh nende muudatused) ei kinnitata käesoleva käskkirjaga. Lisade loomise, muutmise ja täpsustamise õigused ja korraldus on kirjeldatud kinnitatava töökorra punktis 1.1.5.
3. tunnistan kehtetuks Riigi Tugiteenuste Keskuse peadirektori 05.01.2020 a. käskkirja nr
1.12 / 0003 „Struktuurivahendite korraldusasutuse ning riikliku kontaktasutuse ning Norra
ja Euroopa Majanduspiirkonna sertifitseeriva asutuse töökord programmperioodiks 2014
2020/2021“.
4. Käskkiri jõustub tagasiulatuvalt alates 01.04.2020.
(allkirjastatud digitaalselt)
Tarmo Leppoja
Peadirektor
Teatavaks teha: RTK töötajad
Koostaja: Helina Loid-Kudu